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RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIACION PARA CADA VIGENCIA 2.008

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Academic year: 2018

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PLAN INDICATIVO ALBANIA

NOMBRE INDICADOR SGP ICLD OTROS TOTAL SGP ICLD OTROS TOTAL SGP ICLD OTROS TOTAL SGP ICLD OTROS TOTAL

CONSTRUIR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 6 PLANTELES EDUCATIVOS

DEL MUNICIPIO

NUMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS CON MENTENIMIENTO EN SU INFRAESTRUCTURA FISICA

6.698.167 0 30.000.000 36.698.167 6.999.585 31.350.000 38.349.585 7.314.566 0 32.760.750 40.075.316 7.643.721 0 34.234.984 41.878.705 157.001.772

HACER UN MANTENIMIENTO ANUAL DURANTE EL CUATRENIO A LOS CUATRO RESTAURANTES ESCOLARES

DEL MUNICIPIO

NUMERO DE RESTAURANTES

ESCOLARES CON MATENIMIENTO 0 3.193.000 0 3.193.000 3.336.685 3.336.685 0 9.188.298 0 9.188.298 0 9.601.772 0 9.601.772 25.319.755

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACION QUE GENERE ESTADISTICAS BASICAS SOBRE

LOS AVANCES DEL SECTOR (PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL)

ELABORACION DEL PLAN

EDUCATIVO MUNICIPAL 0 0 0 0 5.455.945 5.455.945 0 0 0 0 0 0 0 0 5.455.945

FORTALECER LA PREPARACION DE 180 ESTUDIANTES DE ULTIMO

GRADO PARA LA PRESENTACION DE LAS

PRUEBAS (ICFES)

NUMERO DE ESTUDIANTES PREPARADOS PARA LA PRESENTACION DE LAS PRUEBAS

ICFES

0 0 250.000 250.000 261.250 261.250 0 0 273.006 273.006 0 0 285.292 285.292 1.069.548

DOTAR DE MATERIAL DIDACTICO EDUCATIVO EN 25

INSTITUCIONES

NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DOTADAS DE

MATERIAL DIDACTICO 10.442.000 0 36.204.943 46.646.943 37.834.165 37.834.165 0 0 39.536.703 39.536.703 0 0 41.315.855 41.315.855 165.333.666

FACILITAR LA CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE 60

DOCENTES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO

NUMERO DE DOCENTES

CAPACITADOS 0 0 1.583.033 1.583.033 1.654.269 1.654.269 0 0 1.728.712 1.728.712 0 0 1.806.504 1.806.504 6.772.518

REALIZAR CUATRO (04) FOROS EDUCATIVO PARA LA EVALUACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO

NUMERO DE FOROS EDUCATIVOS

REALIZADOS 395.600 0 0 395.600 5.869.347 5.869.347 6.133.468 0 0 6.133.468 6.409.474 0 0 6.409.474 18.807.888

OTORGAR 4000 SUBSIDIOS A ESTUDIANTES DE ESTRATOS

DE NIVELES I Y II

NUMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE

NIVELES II Y II 20.370.000 0 7.313.350 27.683.350 21.286.650 0 7.642.451 28.929.101 22.244.549 0 7.986.361 30.230.910 23.245.554 0 8.345.747 31.591.301 118.434.662

GARANTIZAR EL TRANSPORTE ESCOLAR A 550 ALUMNOS

NUMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL SERVICIO

DE TRANSPORTE ESCOLAR 46.050.321 0 0 46.050.321 48.122.585 0 0 48.122.585 50.288.102 0 0 50.288.102 52.551.066 0 0 52.551.066 197.012.075

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS A 25 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DEL MUNICIPIO

NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON LOS SERVICIOS

PUBLICOS SUBSIDIADOS POR LA ALCALDIA

12.536.342 0 0 12.536.342 13.100.477 0 0 13.100.477 13.689.999 0 0 13.689.999 14.306.049 0 0 14.306.049 53.632.867

GARANTIZAR EL SERVICIO DE RETAURANTE ESCOLAR A 1400 ALUMNOS DEL MUNICIPIO

NUMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL SERVICIO

DE RESTAURANTE ESCOLAR 21.099.159 0 7.786.188 28.885.347 22.048.621 0 8.136.566 30.185.188 23.040.809 0 8.502.712 31.543.521 24.077.646 0 8.885.334 32.962.980 123.577.035

AMPLIAR LA COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA, BASICA SECUNDARIA Y MEDIA EN 4,34%, PARA PASAR DEL 90,66% AL 95%

(NUMERO DE NIÑOS MATRICULADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS /

TOTAL DE NIÑOS EN EL MUNICIPIO)*100

VINCULAR A 42 NUEVOS ALUMNOS EN EDUCACIÓN

PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA BASICA SECUNDARIA

Y MEDIA

NUMERO DE NUEVOS ALUMNOS

VINCULADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DISMINUIR EL ANALFABETISMO EN LA POBLACION MAYOR DE 15

AÑOS EN 10%.

(NUMERO DE HABITANTES MAYORES DE 15 AÑOS CON

GRADO DE ESCOLARIDAD/ TOTAL HABITANTES MAYORES

DE 15 AÑOS EN EL MUNICIPIO)*100

VINCULAR A 30 ADULTOS MAYORES DE 15 AÑOS EN PROGRAMAS DE EDUCACION,

PARA DISMINUIR EL ANALFABETISMO

NUMERO DE ADULTOS

VINCULADOS 1.200.000 0 0 1.200.000 1.254.000 0 0 1.254.000 1.310.430 0 0 1.310.430 1.369.399 0 0 1.369.399 5.133.829

CONSTRUCCION DE 02 SEDES DEPORTIVAS

NUMERO DE SEDES DEPORTIVAS

CONSTRUIDAS 5.000.000 0 0 5.000.000 5.225.000 0 0 5.225.000 5.460.125 0 0 5.460.125 5.705.831 0 0 5.705.831 21.390.956

MANTENIMIENTO Y DOTACION

DE 07 SEDES DEPORTIVAS NUMERO DE SEDES DEPORTIVAS CON MANTENIMIENTO 14.106.922 0 0 14.106.922 14.741.733 0 0 14.741.733 15.405.111 0 0 15.405.111 16.098.342 0 0 16.098.342 60.352.109

VINCULAR A 299 NUEVOS NIÑOS Y JÓVENES MENORES DE 18 AÑOS EN ACTIVIDADES

DEPORTIVAS

NUMERO DE NIÑOS Y JOVENES MENORES DE 18 AÑOS

VINCULADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CREAR 1 JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES

NUMERO DE JUNTAS MUNICIPALES

DE DEPORTES CREADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REALIZAR 12 ENCUENTROS DEPORTIVOS INTERVEREDALES

NUMERO DE ENCUENTROS

DEPORTIVOS REALIZADOS 13.036.500 0 0 13.036.500 10.217.357 0 0 10.217.357 14.236.184 0 0 14.236.184 14.876.812 0 0 14.876.812 52.366.853

ELABORAR 1 PROYECTO DE ESCENARIO PARA LA PRACTICA DE DEPORTES ACUATICOS 40%, CONSECUCIÓN DE LOS RECURSOS 30%, EJECUCION

30%

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO PARA LA PRACTICA DE

DEPORTES ACUATICOS 0 0 0 0 3.405.786 0 0 3.405.786 0 0 0 0 0 0 0 0 3.405.786

E D U C A C I O N

C

O

B

E

R

TU

R

A

E

D

U

C

A

TI

V

A

DISMINUIR LA DESERCION ESCOLAR EN NIÑOS Y JOVENES

DE 5 A 17 AÑOS EN 2% PARA PASAR DEL 3,68% AL 1.68% DURANTE EL PERIODO DE

GOBIERNO.

(NUMERO DE NIÑOS Y JOVENES QUE NO TERMINAN

EL AÑO ESCOLAR/ TOTAL NIÑOS Y JOVENES MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL)*100

(NUMERO DE JOVENES MENORES DE 18 AÑOS QUE

PRACTICAN ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO / TOTAL JOVENES MENORES DE 18 AÑOS EN EL

MUNICIPIO)*100 PROGRAMA

C

A

LI

D

A

D

E

D

U

C

A

TI

V

A

P

R

O

M

O

C

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N

D

E

L

D

E

P

O

R

TE

2.011

META DE RESULTADO META DE PRODUCTO

RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIACION PARA CADA VIGENCIA

2.008 2.009 2.010

INDICADOR

INDICADOR DE PRODUCTO

POLITICA SECTOR

IN

FR

A

E

S

TR

U

C

TU

R

A

D

E

P

O

R

TI

V

A

INCREMENTAR LA COBERTURA DE PREVALENCIA EN LA PRACTICA DEL DEPORTE EN NIÑOS Y JOVENES MENORES DE

18 AÑOS EN 20% PARA PASAR DEL 50% AL 70% DE JOVENES VINCULADOS A ACTIVIDAD

DEPORTIVA. INCREMENTAR EL PROMEDIO TERRITORIAL DE LAS PRUEBAS

ICFES

(PROMEDIO PUNTAJE ICFES DE LA VIGENCIA ACTUAL /

PROMEDIO DE PUNTAJE ICFES VIGENCIA ANTERIOR)*100

INCREMENTAR EN UN 10% EL NUMERO DE ESTUDIANTES QUE

SUPERAN LOS 45 PUNTOS EN LAS PRUEBAS ICFES PASANDO

DEL 35% AL 45%

(NUMERO DE ESTUDIANTES CON PUNTAJE SUPERIOR A 45

PUNTOS EN LAS PRUEBAS ICFES / TOTAL DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN LAS PRUEBAS

ICFES)*100

INCREMENTAR LA ACTIVIDAD FISICA EN HABITANTES MAYORES DE 18 AÑOS EN EL MUNICIPIO EN 20%, PARA PASAR DEL 20% AL

40% DE PERSONAS QUE PRACTIQUEN ACTIVIDAD

DEPORTIVA.

(NUMERO DE HABITANTES MAYORES DE 18 AÑOS QUE PRACTICAN ACTIVIDAD FISICA/ TOTAL HABITANTES MAYORES

DE 18 AÑOS EN EL MUNICIPIO)*100

TOTAL

R E C R E A C I O N

Y

(2)

PLAN INDICATIVO ALBANIA

NOMBRE INDICADOR SGP ICLD OTROS TOTAL SGP ICLD OTROS TOTAL SGP ICLD OTROS TOTAL SGP ICLD OTROS TOTAL

PROGRAMA META DE RESULTADO META DE PRODUCTO 2.011

RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIACION PARA CADA VIGENCIA

2.008 2.009 2.010

INDICADOR

INDICADOR DE PRODUCTO

POLITICA SECTOR

TOTAL

INCREMENTAR LA COBERTURA EN LA PROTECCION DE 01 A 02 ELEMENTOS DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL

(NUMERO TOTAL DE ELEMENTOS DE VALOR HISTORICO Y CULTURAL CON

MANTENIMIENTO / TOTAL DE ELEMENTOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO)*100

MANTENIMIENTO Y DOTACION DE 03 SITIOS DE INTERES

HISTORICO Y CULTURAL

NUMERO DE SITIOS DE INTERES HISTORICO Y CULTURAL CON

MANTENIMIENTO 2.210.000 0 0 2.210.000 2.309.450 0 0 2.309.450 2.413.375 0 0 2.413.375 2.521.977 0 0 2.521.977 9.454.802

REALIZAR 04 ENCUENTROS DE INTERCAMBIO CULTURAL

NUMERO DE ENCUENTROS DE INTERCAMBIO CULTURAL

REALIZADOS 19.521.298 0 0 19.521.298 10.199.878 0 0 10.199.878 10.658.873 0 0 10.658.873 11.138.522 0 0 11.138.522 51.518.571

REALIZAR UN INVENTARIO DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO PARA SU PROMOCION A NIVEL

REGIONAL Y NACIONAL

NUMERO DE INVENTARIOS

REALIZADOS 0 0 0 0 5.099.939 0 0 5.099.939 0 0 0 0 0 0 0 0 5.099.939

DOTAR DE IMPLEMENTOS A 4 GRUPOS ARTISTICOS O FOLCLORICOS DEL MUNICIPIO

NUMERO DE GRUPOS ARTISTICOS

DOTADOS DE IMPLEMENTOS 0 0 0 0 7.583.142 0 0 7.583.142 1.981.096 0 0 1.981.096 13.850.242 0 0 13.850.242 23.414.480

DOTAR DE IMPLEMENTOS A 2

CASAS DE LA CULTURA NUMERO DE CASAS DE LA CULTURA DOTADAS 2.376.271 0 0 2.376.271 0 0 0 0 5.329.436 0 0 5.329.436 0 0 0 0 7.705.707

ELABORAR PROYECTO (50%) Y GESTIONAR RECURSOS (50%)PARA LA CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA CASO

URBANO

PORCENTAJE DE ELABORACION

DEL PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 5.943.288 0 0 5.943.288 0 0 0 0 5.943.288

VINCULAR A 860 NUEVOS HABITANTES EN ANTIVIDADES

CULTURALES

NUMERO DE HABITANTES

VINCULADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OBTENER LA BASE DE DATOS DEL SISBEN DEPURADA AL

100%

PORCENTAJES ESTADO DE

AVANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANTENER EN EL REGIMEN SUBSIDIADO A 3460 PERSONAS

EN NIVELES SISBEN 1 Y 2

NUMERO DE NUEVAS PERSONAS AFILIADAS AL REGIMEN

SUBSIDIADO 811.743.542 0 9.874.170 821.617.712 848.272.001 0 10.318.508 858.590.509 886.444.241 0 10.782.840 897.227.082 926.334.232 0 11.268.068 937.602.301 3.515.037.604

A

TE

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FI

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A

AUMENTAR EN UN 25% LA COBERTURA DE AFILIACION REGIMEN SUBSIDIADO (NIVELES

SISBEN 1 Y 2)

NUMERO DE HABITANTES (NIVELES SISBEN 1 Y 2) SIN AFILIACION / TOTAL HABITANTES (NIVELES

SISBEN 1 Y 2)

AMPLIAR LA COBERTURA EN EL REGIMEN SUBSIDIADO EN 800 NUEVAS PERSONAS AFILIADAS DURANTE EL CUATRIENIO

NUMERO DE NUEVAS PERSONAS AFILIADAS AL REGIMEN

SUBSIDIADO 0 0 66.386.647 66.386.647 0 0 69.374.046 69.374.046 0 0 72.495.878 72.495.878 0 0 75.758.193 75.758.193 284.014.764

MANTENER EN 0% LA MORTALIDAD MATERNA

(NUMERO. DE MUERTES MATERNAS DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y POSTPARTO / TORTAL DE

NACIDOS VIVOS EN EL PERIODO)*100

CAPACITAR DURANTE ELPERIODO DE GOBIERNO AL

100% DE LAS MADRES GESTANTES EN METODOS PARA PREVENIR LA MUERTE DE NIÑOS Y NIÑAS NACIDOS

VIVOS

PORCENTAJE DE MADRES

GESTANTES CAPACITADAS 2.000.000 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000

MANTENER EN 0% EL NUMERO DE CASOS DE MORTALIDAD

FETAL

(NUMERO. DE MUERTES FETALES / TOTAL NACIDOS

VIVOS)*100

ATENDER AL 100% ANUAL DE MUJERES EMBARAZADAS CON 4 CONTROLES PRENATALES EN EL PERIODO DE GESTACIÓN

(NUMERO DE MUJERES EMBARAZADAS ATENDIDAS CON 4 CONTROLES PRENATALES / TOTAL DE MUJERES EMBARAZADAS) X 100

3.344.580 0 0 3.344.580 5.585.086 0 0 5.585.086 5.836.415 0 0 5.836.415 6.099.054 0 0 6.099.054 20.865.135

MANTENER LA TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 1

Y 5 AÑOS EN 0

(NUMERO DE MUERTES DE MENORES DE 1 Y 5 AÑOS / TOTAL MENORES DE 1 Y 5 AÑOS NV )*100.000 HAB

IMPLEMENTAR LA AIEPI LA CUAL CONSTA DE 1. MEJORAR EL DESEMPEÑO

DEL PERSONAL DE SALUD PARA LA ATENCIÓN DE LOS MENORES DE CINCO AÑOS Y SUS FAMILIAS (COMPONENTE DE PERSONAL DE SALUD) 30%, 2. MEJORAR LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA

BRINDAR UNA ATENCIÓN

PORCENTAJE ESTADO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DE LA

AIEPI 5.000.000 0 0 5.000.000 5.225.000 0 0 5.225.000 5.460.125 0 0 5.460.125 5.705.831 0 0 5.705.831 21.390.956

MANTENER LA COBERTURA EN VACUNACIÓN EN TODOS LOS BIOLÓGICOS EN UN 100% EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 1

AÑO

(NUMERO DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE UN AÑO VACUNADOS / No. DE NIÑOS Y

NIÑAS OBJETO A VACUNAR)*100

REALIZAR UNA CAMPAÑA ANUAL INTERINSTITUCIONAL DE VACUNACION EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE UN AÑO

NUMERO DE CAMPAÑAS

REALIZADAS 3.000.000 0 0 3.000.000 3.135.000 0 0 3.135.000 3.276.075 0 0 3.276.075 3.423.498 0 0 3.423.498 12.834.573

REDUCIR LOS EMBARAZOS EN ADOLESCENTES DEL 11,42% (4 CASOS) AL 2,85% (1 CASO)

(NUMERO DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES TOTAL DE

ADOLESCENTES)*100

ADELANTAR 4 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN TEMAS DE PREVENCION DE EMBARAZOS

EN ADOLECENTES

NUMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A POBLACION

REALIZADAS 2.000.000 0 0 2.000.000 2.090.000 0 0 2.090.000 2.184.050 0 0 2.184.050 2.282.332 0 0 2.282.332 8.556.382

GARANTIZAR EL SOSTENIMMIENTO DEL 0% EN

VIH-SIDA DURANTE LOS 4 AÑOS

(NUMERO DE CASOS NUEVOS DE VIH-SIDA / TOTAL DE LA

POBLACIÓN)*100

DESARROLLAR 4 TALLERES DE EDUCACIÓN EN DERECHOS

HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y VIH SIDA

EN EN LAS TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DEL MUNICIPIO

NUMERO DE TALLERES

REALIZADOS 3.000.000 0 0 3.000.000 3.135.000 0 0 3.135.000 3.276.075 0 0 3.276.075 3.423.498 0 0 3.423.498 12.834.573

REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA DEL 8% AL 5% Y GLOBAL DEL 18,23% AL 14% EN POBLACION MENOR DE 5 AÑOS

(POBLACION CON DESNUTRICION CRONICA / TOTAL DE LA POBLACION MENOR DE 5 AÑOS)*100

REALIZAR 4 CAMPAÑAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LA POBLACION MENOR DE 5 AÑOS

NUMERO DE CAMPAÑAS

REALIZADAS 4.000.000 0 0 4.000.000 4.180.000 0 0 4.180.000 4.368.100 0 0 4.368.100 4.564.665 0 0 4.564.665 17.112.765

INCREMENTAR LA COBERTURA EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR DEL

46,88% AL 60%

(NUMERO DE MUJERES INSCRITAS EN PLANIFICACIÓN

FAMILIAR / No. DE MUJERES EN EDAD FERTIL)*100

REALIZAR 4 CAMPAÑAS PARA INSENTIVAR LA PLANIFICACION

FAMILIAR

NUMERO DE CAMPAÑAS

REALIZADAS 4.000.000 0 0 4.000.000 4.180.000 0 0 4.180.000 4.368.100 0 0 4.368.100 4.564.665 0 0 4.564.665 17.112.765

REDUCIR LA TASA DE MORBILIDAD POR IRA A 2.201,6 (

LINEA BASE 3.852,9) Y MORBILIDAD POR EDA A 1.541,1

(LINEA BASE 2.311,7)

(NUMERO DE CONSULTAS POR IRA - EDA / TOTAL DE LA

POBLACION)*100.000 HAB

IMPLEMENTAR LAS SALAS ERA 30%, EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE REHIDRATACIÓN ORAL COMUNITARIAS (UROCS) 30% Y

UNIDADES COMUNITARIAS DE ATENCIÓN DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS

AGUDAS (UAIRACS) 40%, EN SITIOS DE ALTA PREVALENCIA

DE EDA E IRA.

% ESTADO DE AVANCE DE LAS

SALAS ERA, UROCS Y UAIRACS 2.000.000 0 0 2.000.000 2.090.000 5.225.000 0 7.315.000 2.184.050 5.460.125 0 7.644.175 2.282.332 5.705.831 0 7.988.163 24.947.338

AUMENTAR LA CALIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICOS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS

DEL SECOR SALUD

PORCENTAJE DE MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE PRESTACION DE

SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS DE 80% AL 90%

ELABORAR UN PLAN TERRITORIAL DE SALUD VIGENCIA 2008 – 2011 QUE CUMPLA CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 425 DE

2008

NUMERO DE PLANES TERRITORIAL

DE SALUD ELABORADO 0 5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000

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INCREMENTAR EN 20% LA PARTICIPACION DE LOS HABITANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO, PARA PASAR DEL 50 AL 70% DE PERSONAS QUE PARTICIPAN.

(NUMERO DE HABITANTES VINCULADOS A ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO /

TOTAL HABITANTES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO)*100

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(3)

PLAN INDICATIVO ALBANIA

NOMBRE INDICADOR SGP ICLD OTROS TOTAL SGP ICLD OTROS TOTAL SGP ICLD OTROS TOTAL SGP ICLD OTROS TOTAL

PROGRAMA META DE RESULTADO META DE PRODUCTO 2.011

RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIACION PARA CADA VIGENCIA

2.008 2.009 2.010

INDICADOR

INDICADOR DE PRODUCTO

POLITICA SECTOR

TOTAL

ADELANTAR UN PROGRAMA NUTRICIONAL CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ICBF DIRIGIDO A LA POBLACION MENOR DE 5 AÑOS

NUMERO DE PROGRAMAS

ADELANTADOS 0 0 0 0 3.135.000 0 0 3.135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.135.000

VINCULACION DEL PROGRAMA NACIONAL HAZ PAZ EN EL

MUNICIPIO

NUMERO DE PROGRAMAS

IMPLEMENTADOS EN EL MUNICIPIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REALIZAR UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO EDUCATIVO, PSICOLOGICO Y SOCIAL EN LA POBLACION MENOR DE 5 AÑOS EL CUAL COSNTA DE 1.

DIAGNOSTICO DE LA POBLACION MENOR DE 5 AÑOS

(50%) 2. ELABORACION DE UN PLAN DE ATENCION DIRIGIDO A LA POBLACION (30%) 3. ELABORACION DE BASE DE DATOS PARA EL MUNICIPIO SOBRE LA EVOLUCION DE LOS

MENORES (20%)

PORCENTAJE ESTADO DE

AVANACE 3.000.000 0 3.000.000 6.000.000 0 3.135.000 3.135.000 51.475.681 0 3.276.075 54.751.756 53.792.087 0 3.423.498 57.215.585 121.102.341

IDENTIFICAR EL NUMERO DE NIÑOS TRABAJADORES E IMPLEMENTAR UNA ESTRTEGIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN

INTEGRAL

NUMERO DE NIÑOS TRABAJADORES IDENTIFICADOS Y

ESTRATEGIA DE PREVENCION Y ATENCION IMPLEMENTADA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSTRUCCION DE 1 HOGAR INFANTIL PARA ATENDER A LA POBLACION MENOR DE 5 AÑOS EL CUAL CONSTRA 1 ETAPA

50% Y 2 ETAPA 50%

PORCENTAJE ESTADO DE AVANCE 44.137.823 0 0 44.137.823 46.124.025 0 0 46.124.025 0 0 0 0 0 0 0 0 90.261.848

ADELANTAR 8 TALLERES DE CAPACITACION EN LA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

DIRIGIDO A LOS JOVENES

NUMERO DE TALLERES DE

CAPACITACION REALIZADOS 1.500.000 0 0 1.500.000 1.018.875 0 0 1.018.875 1.638.038 0 0 1.638.038 1.711.749 0 0 1.711.749 5.868.662

CREAR (50%) Y PONER EN MARCHA (50%) EL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUDES

PORCENTAJE ESTADO DE AVANCE CONSEJO MUNICIPAL DE

JUVENTUD 0 0 0 0 548.625 0 0 548.625 0 0 0 0 0 0 0 0 548.625

VINCULAR A 12 JOVENES LIDERES DEL MUNICIPIO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIADES DE LA ADMINISTRACION

MUNICIPAL

NUMERO DE JOVENES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

500.000 0 0 500.000 522.500 0 0 522.500 546.013 0 0 546.013 570.583 0 0 570.583 2.139.096

CREAR Y PONER EN MARCHA EL CONSEJO DE MUJERES ARTICULANDOLO CON LAS POLITICA NACIONAL PARA LA

EQUIDAD DE LA MUJER

NUMERO DE CONSEJOS DE

MUJERES CREADO 545.600 0 0 545.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545.600

APOYAR Y PROMOVER EL DESARROLLO DE UN PROYECTO PRODUCTIVO PARA LA MUJER ALBANESA DENTRO

DEL PGMA JUNTOS

NUMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ELABORADOS Y

PROMOVIDOS 19.000.000 0 0 19.000.000 19.855.000 0 0 19.855.000 25.930.789 0 0 25.930.789 27.097.674 0 0 27.097.674 91.883.463

HACER 2 TALLERES DE CAPACITACION PARA PROMOVER Y FORTALECER LA

AGREMIACION FEMENINA

NUMERO DE TALLERES DE

CAPACITACION REALIZADOS 4.200.000 0 0 4.200.000 4.389.000 0 0 4.389.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.589.000

DISMINUIR EN 50% EL INDICE DE MALTRATO A LA MUJER PASANDO

DE 10 A 5 CASOS

(NUMERO DE CASOS DE MALTRATO / TOTAL DE MUJERES DEL MUNICIPIO)*100

CREAR LA RED DEL BUEN TRATO PARA BRINDAR ASESORIA A LOS HOGARES

CON PROBLEMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

NUMERO DE REDES DEL BUENTRATO CREADA Y PUESTA

EN MARCHA 0 0 0 0 570.152 0 0 570.152 0 0 0 0 0 0 0 0 570.152

CREAR UN PROGRAMA DE RECREACION PARA EL ADULTO

MAYOR

NUMERO DE PROGRAMAS

CREADOS 3.081.800 3.081.800 0 6.163.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.163.600

VINCULAR A 25 ADULTOS MAYORES AL PROGRAMAS DE

MERCADOS MENSUALES

NUMERO DE ADULTOS MAYORES

VINCULADOS 7.076.587 0 0 7.076.587 10.615.514 3.220.481 0 13.835.995 11.093.213 3.365.403 0 14.458.615 11.592.407 3.516.846 0 15.109.253 50.480.451

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AUMENTAR LA COBERTURA DE ATENCION INTEGRAL EN UN 100%

DE LA POBLACION DESPLAZADA PASANDO DEL 0% AL 100%

(NUMERO DE DESPLAZADOS ATENDIDOS CON PROGRAMAS SOCIALES / TOTAL DE LA POBLACION DESPLAZADA)*100

ATENDER AL 100% DE LA POBLACION DESPLAZADA DENTRO DEL PLAN UNICO DE

ATENCION A LA POBLACION DEZPLAZADA “PIU”

PORCENTAJE DE DEZPLAZADOS

ATENDIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REALIZAR 2 TALLERES OCUPACIONALES Y DE CAPACITACION PRODUCTIVA A

LA POBLACION DISPACITADA

NUMERO DE TALLERES

REALIZADOS 0 0 0 0 0 836.000 0 836.000 0 873.620 0 873.620 0 0 0 0 1.709.620

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL A LA POBLACION DISCAPACITADA

PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL PARA LA POBLACION

DISCAPACITADA IMPLEMENTADO 0 800.000 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000

CREAR (50%) Y PUESTA EN MARCHA (50%) DE UN BANCO DE AYUDAS TERAPEUTICAS PARA LA POBLACION

DISCAPACITADA

PORCENTAJE ESTDO DE AVANCE CREACION Y PUESTA EN MARCHA DEL BANCO DE AYUDAS

TERAPEUTICAS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 912.933 0 912.933 912.933

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DISMINUIR EN UN 20% EL INDICE DE EMIGRACION DE POBLACION JOVEN A OTRAS CIUDADES PASANDO DEL 40% AL 20%

(NUMERO DE JOVENES QUE SE ESTABLECEN EN EL MUNICIPIO / TOTAL DE LA POBLACION JOVEN)*100

AUMENTAR LA COBERTURA EN ATENCION INTEGRAL EN UN 100%

DE LA POBLACION DISCAPACITADA DISMINUIR EN UN 50% LOS CASOS DE VIOLENCIA EN MENORES DE 6 AÑOS PASANDO

DEL 54 a 27 CASOS IDENTIFICADOS

(NUMERO DE CASOS DE VIOLENCIA EN MENORES / HISTORICO DE CASOS DE LS VIGENCIAS ANTERIORES)*100

DISMINUIR EN 50% EL PORCENTAJE DE NIÑOS TRABAJADORES

(NUMERO DE CASOS IDENTIFICADOS DE MENORES

TRABAJADORES / TOTAL DE POBLACION EN EDAD

INFANTIL)*100

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(NUMERO DE MUJERES VINCULADAS A PROGRAMAS

SOCIALES / TOTAL DE MUJERES DEL MUNICIPIO)*100 AUMENTAR EN UN 25% EL

ESTIMULO Y VINCULACION DE LA MUJER ALBANESA EN PROGRAMAS SOCIALES PASANDO DE 20% A 45%

AUMENTAR LA COBERTURA EN PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL EN 20%, PARA PASAR DEL 40% AL 60% DE ATENCION A LA POBLACION ADULTOS

MAYORES.

(NUMERO DE HABITANTES QUE PERTENECEN A POBLACION ADULTO MAYOR

BENEFICIADOS CON PROGRAMAS DE ANTENCION INTEGRAL EN EL MUNICIPIO / TOTAL POBLACION ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO)*100

(NUMERO DE DISCAPACITADOS ATENDIDOS

(4)

PLAN INDICATIVO ALBANIA

NOMBRE INDICADOR SGP ICLD OTROS TOTAL SGP ICLD OTROS TOTAL SGP ICLD OTROS TOTAL SGP ICLD OTROS TOTAL

PROGRAMA META DE RESULTADO META DE PRODUCTO 2.011

RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIACION PARA CADA VIGENCIA

2.008 2.009 2.010

INDICADOR

INDICADOR DE PRODUCTO

POLITICA SECTOR

TOTAL

FORMULAR Y GESTIONAR UN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

NUEVAS VIS

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA FORMULACION DEL PROYECTO EL CUAL CONSTA DE 1. DIAGNOSTICO DE LA POBLACION NECESITADA

(30%) 2. ELABORACION DEL

0 0 0 0 2.717.000 0 0 2.717.000 2.839.265 0 0 2.839.265 2.967.032 0 0 2.967.032 8.523.297

FORMULAR Y GESTIONAR UN PROYECTO DE MEJORAMIENTO

DE VIVIENDA RURAL

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA FORMULACION DEL PROYECTO EL CUAL CONSTA DE 1. DIAGNOSTICO DE LA POBLACION NECESITADA

(30%) 2. ELABORACION DEL PROYECTO (30%) 3. GESTION DE RECURSOS ANTE LAS ENTIDADES DE COFINANCIACION (40%)

5.200.000 0 0 5.200.000 2.717.000 0 0 2.717.000 2.839.265 0 0 2.839.265 2.967.032 0 0 2.967.032 13.723.297

OTORGAR 30 SUBSIDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE

VIVIENDA

NUMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS PARA

MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELABORACION DE UN PROYECTO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 280 HABITANTES DEL MUNICIPIO QUE NO CUENTAN CON ESTE

SERVICIO

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA FORMULACION DEL PROYECTO EL CUAL CONSTA DE 1. DIAGNOSTICO DE LA POBLACION NECESITADA

(30%) 2. ELABORACION DEL PROYECTO (30%) 3. GESTION DE RECURSOS ANTE LAS ENTIDADES DE COFINANCIACION (40%)

20.000.000 0 0 20.000.000 20.900.000 0 0 20.900.000 21.840.500 0 0 21.840.500 22.823.323 0 0 22.823.323 85.563.823

ELABORACION DE UN PROYECTO Y GESTION DE LOS

RECURSOS PARA LA MASIFICACION DEL GAS NATURAL EN MUNICIPIO

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA FORMULACION DEL PROYECTO EL CUAL CONSTA DE 1. DIAGNOSTICO DE LA POBLACION NECESITADA

(30%) 2. ELABORACION DEL PROYECTO (30%) 3. GESTION DE RECURSOS ANTE LAS ENTIDADES DE COFINANCIACION (40%)

5.000.000 0 0 5.000.000 5.225.000 0 0 5.225.000 5.460.125 0 0 5.460.125 5.705.831 0 0 5.705.831 21.390.956

MANTENER LA COBERTURA EN UN 100% DEL ACUEDUCTO

URBANO

PORCENTAJE ESTADO COBERTURA ACUEDUCTO CASCO

URBANO 56.981.132 0 12.053.271 69.034.403 59.545.283 0 0 59.545.283 62.224.821 0 0 62.224.821 65.024.938 0 0 65.024.938 255.829.444

FORTALECER EN UN 100% LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL

MUNICIPIO

PORCENTAJE DE FORTALECIMIENTO UNIDAD DE

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

4.000.000 0 0 4.000.000 4.180.000 0 0 4.180.000 4.368.100 0 0 4.368.100 4.564.665 0 0 4.564.665 17.112.765

PARTICIPAR EN UN 100% EN EL PROYECTO "PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - DEPARTAMENTO DE SANTDER"

PORCENTAJE ESTADO DE

PARTICIPACION EN EL PLAN 0 0 0 0 64.234.092 0 0 64.234.092 67.124.627 0 0 67.124.627 70.145.235 0 0 70.145.235 201.503.954

CONSTRUIR Y MEJORAR 8 SISTEMAS DE ACUEDUCTOS EN

EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO

NUMERO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS

YMEJORADOS 61.468.031 0 0 61.468.031 8.348.576 0 12.595.668 20.944.244 15.276.412 0 13.162.473 28.438.885 15.963.851 0 25.178.921 41.142.772 151.993.932

ELABORACION DE 4 ESTUDIOS, DISEÑOS PROYECTOS DE ACUEDUCTO

NUMERO DE PROYECTOS DE NUEVOS ACUEDUCTOS

ELABORADOS 7.989.068 0 10.010.932 18.000.000 0 0 10.461.424 10.461.424 0 0 10.932.188 10.932.188 0 0 0 0 39.393.612

ELABORAR 02 PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO

NUMERO DE PROYECTOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE

AGUA POTABLE ELABORADOS 0 0 0 0 6.270.000 0 0 6.270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.270.000

CONSTRUCCION DE 12 SISTEMAS DEALCANTARILLADO

POR POZOS SEPTICOS EN EL SECTOR RURAL

NUMERO DE POZOS SEPTICOS INSTALADOS EN VIVIENDAS DEL

AREA RURAL DEL MUNICIPIO 0 0 0 0 0 0 12.540.000 12.540.000 0 0 13.104.300 13.104.300 0 0 13.693.994 13.693.994 39.338.294

CONSTRUIR 100 UNIDADES SANITARIAS CON POZO SEPTICO EN VIVIENDAS DEL

SECTOR RURAL

NUMERO DE UNIDADES

SANITARIAS CONSTRUIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELABORACION DE 02 PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE NUEVOS

ALCANTARILLADOS

NUMERO DE PROYECTOS DE NUEVOS ALCANTARILLADOS

ELABORADOS 6.000.000 0 12.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000.000

CONSTRUCCION Y REPACION DE 300 ML DE REDES DE

ALCANTARILLADO

NUMERO DE ML DE REDES DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDAS Y

REPADAS 50.367.692 0 1.665.200 52.032.892 52.634.238 0 1.740.134 54.374.372 55.002.779 0 1.818.440 56.821.219 57.477.904 0 1.900.270 59.378.174 222.606.657

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!

IMPLEMENTAR EN UN 40% EL PGIRS PARA PASAR DE 20% AL

40%

PORCENTAJE DE AVANCE DE

IMPLEMENTACION DEL PGIRS 38.117.555 0 0 38.117.555 39.832.845 0 0 39.832.845 41.625.323 0 0 41.625.323 43.498.463 0 0 43.498.463 163.074.186

$

!

ENTREGAR 130 SUBSIDIOS PARA EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y RETRIBUCION

DE INGRESOS

NUEMRO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A LA COMUNIDAD POR INTERMEDIO DEL FONDO DE

SOLIDADRIDAD

33.573.896 0 0 33.573.896 35.084.721 0 0 35.084.721 36.663.534 0 0 36.663.534 38.313.393 0 0 38.313.393 143.635.544

REALIZAR 4 JORNADAS DE CAPACITACION EN TEMAS DE

ADMINISTRACION, PRODUCCION Y MERCADEO A LA POBLACION DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO

NUMERO DE JORNADAS

REALIZADAS 500.000 0 0 500.000 1.045.000 0 0 1.045.000 1.092.025 0 0 1.092.025 570.583 0 0 570.583 3.207.608

DESARROLLAR 2 PROCESOS EMPRESARIALES Y DE TECNIFICACION EN LA POBLACION PRODUCTORA DEL

MUNICIPIO

NUMERO DE PROCESOS EMPRESARIALES

DESARROLLADOS 500.000 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 570.583 0 0 570.583 1.070.583

CONSTRUCCION DE 50 OBRAS DE ARTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS

DEL MUNICIPIO

NUMERO DE OBRAS DE ARTE

CONSTRUIDAS 34.721.513 0 0 34.721.513 36.283.981 0 0 36.283.981 37.916.760 0 0 37.916.760 39.623.014 0 0 39.623.014 148.545.269

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(NUMERO DE PERSONAS QUE CUENTAN CON VIVIENDA

DIGNA / TOTAL DE POBLACION DEL MUNICIPIO)*100

MEJORAR EN UN 30% LA CALIDAD Y CANTIDAD DE COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD

(NUMERO DE VIVIENDAS CONECTADAS A SERVICIOS

PUBLICOS / TOTAL DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO)*100

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GARANTIZAR EN UN 100% LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL AREA URBANAVIVIENDAS CON

SERVICIO.

NUMERO DE VIVIENDAS HABITABLES EN EL AREA URBANA CONECTADAS AL SERVICIO DE ACUEDUCTO / TOTAL VIVIENDAS HABITABLES EXISTENTES EN

EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO)*100URBANO DEL

MUNICIPIO)*100

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(

) INCREMENTAR EN UN 12% PARA

PASAR DEL 60% AL 72% LA CANTIDAD DE POBLACION DEL MUNICIPIO QUE CUENTA CON

(5)

PLAN INDICATIVO ALBANIA

NOMBRE INDICADOR SGP ICLD OTROS TOTAL SGP ICLD OTROS TOTAL SGP ICLD OTROS TOTAL SGP ICLD OTROS TOTAL

PROGRAMA META DE RESULTADO META DE PRODUCTO 2.011

RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIACION PARA CADA VIGENCIA

2.008 2.009 2.010

INDICADOR

INDICADOR DE PRODUCTO

POLITICA SECTOR

TOTAL

CONSERVACION DE 120 KM DE VIAS TERCIARIAS DEL

MUNICIPIO

NUMERO DE KM DE VIAS

TERCIARIAS CON MANTENIMIENTO 196.737.819 0 0 196.737.819 162.416.906 0 0 162.416.906 169.725.667 0 0 169.725.667 177.363.322 0 0 177.363.322 706.243.715

CONSERVACION DE 1000 M2 DE VIAS DEL CASCO URBANO

NUMERO DE M2 DE VIAS DEL CASCO URBANO CON

MANTENIMIENTO 0 0 0 0 2.055.910 0 0 2.055.910 2.148.426 0 0 2.148.426 2.245.105 0 0 2.245.105 6.449.442

APERTURA DE 4000 METROS LINEALES DE VIAS EN EL

MUNICIPIO

NUMERO DE ML DE NUEVAS VIAS 0 0 0 0 20.559.102 0 0 20.559.102 21.484.262 0 0 21.484.262 22.451.053 0 0 22.451.053 64.494.417

CONTRUCCION DE 1200 M2 DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL

CASCO URBANO

NUMERO DE M2 DE PAVIMENTO

RIGIDO CONSTRUIDO 0 0 0 0 20.559.102 0 0 20.559.102 21.484.262 0 0 21.484.262 22.451.053 0 0 22.451.053 64.494.417

CONSTRUCCION Y CONSERVACION A 9 PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES

NUMERO DE PUENTES

CONSTRUIDOS Y CONSERVADOS 31.000.000 0 0 31.000.000 32.395.000 0 0 32.395.000 33.852.775 0 0 33.852.775 35.376.150 0 0 35.376.150 132.623.925

MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSEVACION DE VIAS

MUNICIPALES

NUMERO DE EQUIPOS CON

MANTENIMIENTO 17.800.000 0 0 17.800.000 18.601.000 0 0 18.601.000 19.438.045 0 0 19.438.045 20.312.757 0 0 20.312.757 76.151.802

ELABORACION PLAN AGROPECUARIO MUNICIPAL 20%, EJECUCION PLAN 80%

PORCENTAJE ESTADO DE AVANCE

PLAN AGROPECUARIO MUNICIPAL 67.253.300 0 0 67.253.300 70.279.699 0 0 70.279.699 73.442.285 0 0 73.442.285 76.747.188 0 0 76.747.188 287.722.471

CAPACITAR A 200 PEQUEÑOS

PRODUCTORES NUMERO DE PRODUCTORES CAPACITADOS 1.000.000 0 0 1.000.000 1.045.000 0 0 1.045.000 1.092.025 0 0 1.092.025 1.141.166 0 0 1.141.166 4.278.191

VINCULAR A 120 ESTUDIANTES DE ULTIMO AÑO DE LOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO EN LA EJECUCION DE DIFERENTES PROYECTOS AGROPECUARIOS

NUMERO DE ESTUDIANTES DE

ULTIMO GRADO VINCULADOS 3.200.452 0 0 3.200.452 3.344.472 0 0 3.344.472 3.494.974 0 0 3.494.974 3.652.247 0 0 3.652.247 13.692.145

ELABORAR Y EJECUTAR UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MUNICIPAL QUE ORIENTE LAS DIRECTRICES DE ESTE

SECTOR.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ELABORADO Y PUESTO EN

MARCHA 0 0 0 0 10.616.613 0 0 10.616.613 0 0 0 0 0 0 0 0 10.616.613

ADQUIRIR Y MANTENER 5 HAS PARA LA PROTECCION DE LAS

FUENTES HIDRICAS

NUMERO DE HAS ADQUIRIDAS PARA LA PROTECCION DE LAS

FUENTES HIDRICAS 14.513.483 0 0 14.513.483 3.033.318 0 0 3.033.318 3.169.817 0 0 3.169.817 14.906.066 0 0 14.906.066 35.622.684

ELABORAR UN PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL DIRIGIDO A 100 PRODUCTORES

NUMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE EDUCACION

AMBIENTAL

0 0 0 0 1.516.659 0 0 1.516.659 1.584.909 0 0 1.584.909 1.656.230 0 0 1.656.230 4.757.797

REFORESTAR 20 HAS DEL

MUNICIPIO NUMERO DE HAS REFORESTADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 11.094.360 0 0 11.094.360 0 0 0 0 11.094.360

FORTALECER EL CLOPAD COMO ENTE RESPONSABLE DE LA ATENCION A ESTE SECTOR.

PORCENTAJE DE AVANCE DEL FORTALECIMIENTO DEL CLOPAD

EL CUAL CONSTA DE 1. DEFINICION DE LA SITUACION

ACTUAL (40%) 2. REESTRUCTURACION Y

FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO (40%) 3. PUESTA

EN MARCHA (20%)

0 0 0 0 3.135.000 0 0 3.135.000 3.276.075 0 0 3.276.075 3.423.498 0 0 3.423.498 9.834.573

ATENDER EL 100% DE LOS

DESASTRES PRESENTADOS PORCENTAJE DE DESASTRES ATENDIDOS 10.000.000 0 0 10.000.000 4.180.000 0 0 4.180.000 4.368.100 0 0 4.368.100 4.564.665 0 0 4.564.665 23.112.765

REALIZAR 4 JORNADAS DE CAPACITACION A LA COMUNIDAD ANTE LA EVENTUALIDA DE UN DESASTRE

NUMERO DE JORNADAS DE CAPACITACION COMUNITARIA

REALIZADAS. 0 0 0 0 3.135.000 0 0 3.135.000 3.276.075 0 0 3.276.075 3.423.498 0 0 3.423.498 9.834.573

DOTACION DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

NUMERO DE EQUIPOS DE COMPUTO DOTADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

508.421 0 0 508.421 531.300 0 0 531.300 555.208 0 0 555.208 0 0 0 0 1.594.929

CAPACITAR A 6 FUNCIONARIOS EN TEMAS DE ADMINISTRACION

PUBLICA

NUMERO DE FUNCIONARIOS

CAPACITADOS 4.818.542 1.500.000 0 6.318.542 5.035.376 1.567.500 0 6.602.876 5.261.968 1.638.038 0 6.900.006 6.078.950 1.711.749 0 7.790.699 27.612.123

IMPLEMENTAR (20%) Y HACER SEGUIMIENTO (80%) AL MODELO ESTARDAR DE CONTROL INTERNO MECI

PORCENTAJE ESTADO DE AVANCE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO

MECI 0 6.500.000 0 6.500.000 0 6.792.500 0 6.792.500 0 7.098.163 0 7.098.163 0 7.417.580 0 7.417.580 27.808.242

BRINDAR 2 ASESORÍAS ANUALES EN GESTIÓN PÚBLICA O ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

NUMERO DE ASESORÍAS ANUALES

BRINDADAS 0 98.635.724 0 98.635.724 0 103.074.332 0 103.074.332 0 107.712.677 0 107.712.677 0 112.559.747 0 112.559.747 421.982.479

FORTALECER 29 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS (JAC)

NUMERO ORGANIZACIONES

COMUNITARIAS FORTALECIDAS 0 0 0 0 522.500 0 0 522.500 546.013 0 0 546.013 570.583 0 0 570.583 1.639.096

IMPLEMENTAR 4 MECANISMIOS DE PARTICIPACION

COMUNITARIA

NUMERO DE MECANISMOS DE PARTICIPACION COMUNITARIA

IMPLEMENTADOS 700.000 0 0 700.000 731.500 0 0 731.500 764.418 0 0 764.418 798.816 0 0 798.816 2.994.734

CAPACITAR A 29 JUNTAS DE ACCION COMUNAL EN LA FORMULACION Y EJECUCION

DE PROYECTOS

NUMERO DE JUNTAS DE ACCION

COMUNAL CAPACITADAS 1.000.000 0 0 1.000.000 522.500 0 0 522.500 546.013 0 0 546.013 570.583 0 0 570.583 2.639.096

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(6)

PLAN INDICATIVO ALBANIA

NOMBRE INDICADOR SGP ICLD OTROS TOTAL SGP ICLD OTROS TOTAL SGP ICLD OTROS TOTAL SGP ICLD OTROS TOTAL

PROGRAMA META DE RESULTADO META DE PRODUCTO 2.011

RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIACION PARA CADA VIGENCIA

2.008 2.009 2.010

INDICADOR

INDICADOR DE PRODUCTO

POLITICA SECTOR

TOTAL

CREAR, IMPLMENTAR Y APOYAR EN UN 100% LA COMISARIA DE FAMILIA E INSPECCIONES DE POLICIA

PROCENTAJE ESTADO DE LA CREACION Y PUESTA EN MARCHA

DE LA COMISARIA DE FAMILIA E INSPECCIONES DE POLICIA

43.986.576 0 0 43.986.576 41.369.375 0 0 41.369.375 43.230.997 0 0 43.230.997 50.195.990 0 0 50.195.990 178.782.938

EELABORAR (40%) E IMPLEMENTAR (60%) UN PLAN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CIUDADANA

PORCENTAJE ESTADO DE AVANCE PLAN DE SEGURIDAD Y

CONVIVENCIA CIUDADANA 0 0 0 0 4.596.597 0 0 4.596.597 0 0 0 0 0 0 0 0 4.596.597

VINCULAR A 160 JOVENES DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL EN EJERCICIOS PEDAGOGICOS PARA INCULCAR VALORES DE RESPETO, TOLERANCIA Y

CONVIVENCIA PACIFICA

NUMERO DE JOVENES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

VINCULADOS 800.000 0 0 800.000 836.000 0 0 836.000 873.620 0 0 873.620 912.933 0 0 912.933 3.422.553

CREAR (20%) E IMPLEMENTAR (80%) UNA MESA DE JUSTICIA

COMUNITARIA

PORCENTAJE ESTADO DE AVANCE CREACION E IMPLENTACION MESA

DE JUSTICIA COMUNITARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 4.803.444 0 0 4.803.444 0 0 0 0 4.803.444

ELABORAR UN PROYECTO PARA EL NUEVO PALACIO MUNICIPAL (30%), GESTION RECURSOS (20%) Y EJECUCION RECURSOS (50%)

PORCENTJE ESTADO DE AVANCE

PROYECTO PALACION MUNICIPAL 59.000.000 22.771.783 0 81.771.783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.771.783

REALIZAR 10 MANTENIMIENTOS A LAS INSTALACIONES

INSTITUCIONALES

NUMERO DE MANTENIMIENTOS A LAS INSTALACIONES

INSTITUCIONALES REALIZADOS 15.000.000 9.670.170 0 24.670.170 77.330.000 33.901.841 0 111.231.841 80.809.850 35.427.424 0 116.237.274 84.446.293 37.021.658 0 121.467.951 373.607.236

REALIZAR OCHO JORNADAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LAS ZONAS VERDES Y ESPACIO PUBLICO DEL CASCO

URBANO DEL MUNICIPIO INCLUIDO EL PARQUE

PRINCIPAL

NUMERO DE JORNADAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ELABORADAS 3.958.800 0 0 3.958.800 4.136.946 0 0 4.136.946 4.323.109 0 0 4.323.109 4.517.648 0 0 4.517.648 16.936.503

HACER 4 MANTENIMIENTO A LAS DOS INSPECCIONES DE POLICIA DEL MUNICIPIO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS HECHOS A LAS INSPECCIONES DE

POLICIA 23.000.000 0 0 23.000.000 24.035.000 0 0 24.035.000 25.116.575 0 0 25.116.575 26.246.821 0 0 26.246.821 98.398.396

1.916.868.792 151.152.477 198.127.734 2.266.149.003 2.003.127.888 157.954.338 207.043.482 2.368.125.708 2.087.567.180 170.763.746 216.360.439 2.474.691.365 2.181.507.703 178.448.115 226.096.658 2.586.052.476 9.695.018.553

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(7)

PLAN INDICATIVO ALBANIA

CONSTRUIR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

EN 6 PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO HACER UN MANTENIMIENTO

ANUAL DURANTE EL CUATRENIO A LOS CUATRO RESTAURANTES ESCOLARES

DEL MUNICIPIO IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE

INFORMACION QUE GENERE ESTADISTICAS BASICAS SOBRE

LOS AVANCES DEL SECTOR (PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL)

FORTALECER LA PREPARACION DE 180 ESTUDIANTES DE ULTIMO

GRADO PARA LA PRESENTACION DE LAS

PRUEBAS (ICFES) DOTAR DE MATERIAL DIDACTICO EDUCATIVO EN 25

INSTITUCIONES FACILITAR LA CAPACITACION Y

ACTUALIZACION DE 60 DOCENTES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO REALIZAR CUATRO (04) FOROS

EDUCATIVO PARA LA EVALUACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO

OTORGAR 4000 SUBSIDIOS A ESTUDIANTES DE ESTRATOS

DE NIVELES I Y II

GARANTIZAR EL TRANSPORTE ESCOLAR A 550 ALUMNOS

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS A 25 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DEL MUNICIPIO

GARANTIZAR EL SERVICIO DE RETAURANTE ESCOLAR A 1400 ALUMNOS DEL MUNICIPIO

AMPLIAR LA COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA, BASICA SECUNDARIA Y MEDIA EN 4,34%, PARA PASAR DEL 90,66% AL 95%

(NUMERO DE NIÑOS MATRICULADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS /

TOTAL DE NIÑOS EN EL MUNICIPIO)*100

VINCULAR A 42 NUEVOS ALUMNOS EN EDUCACIÓN

PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA BASICA SECUNDARIA

Y MEDIA

DISMINUIR EL ANALFABETISMO EN LA POBLACION MAYOR DE 15

AÑOS EN 10%.

(NUMERO DE HABITANTES MAYORES DE 15 AÑOS CON GRADO DE ESCOLARIDAD/ TOTAL HABITANTES MAYORES

DE 15 AÑOS EN EL MUNICIPIO)*100

VINCULAR A 30 ADULTOS MAYORES DE 15 AÑOS EN PROGRAMAS DE EDUCACION,

PARA DISMINUIR EL ANALFABETISMO

CONSTRUCCION DE 02 SEDES DEPORTIVAS

MANTENIMIENTO Y DOTACION DE 07 SEDES DEPORTIVAS

VINCULAR A 299 NUEVOS NIÑOS Y JÓVENES MENORES DE 18 AÑOS EN ACTIVIDADES

DEPORTIVAS

CREAR 1 JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES

REALIZAR 12 ENCUENTROS DEPORTIVOS INTERVEREDALES

ELABORAR 1 PROYECTO DE ESCENARIO PARA LA PRACTICA

DE DEPORTES ACUATICOS 40%, CONSECUCIÓN DE LOS RECURSOS 30%, EJECUCION

30% E

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DISMINUIR LA DESERCION ESCOLAR EN NIÑOS Y JOVENES

DE 5 A 17 AÑOS EN 2% PARA PASAR DEL 3,68% AL 1.68% DURANTE EL PERIODO DE

GOBIERNO.

(NUMERO DE NIÑOS Y JOVENES QUE NO TERMINAN

EL AÑO ESCOLAR/ TOTAL NIÑOS Y JOVENES MATRICULADOS EN EL

SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL)*100

(NUMERO DE JOVENES MENORES DE 18 AÑOS QUE

PRACTICAN ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO / TOTAL JOVENES MENORES DE 18 AÑOS EN EL

MUNICIPIO)*100 PROGRAMA

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META DE RESULTADO INDICADOR META DE PRODUCTO

POLITICA SECTOR

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INCREMENTAR LA COBERTURA DE PREVALENCIA EN LA PRACTICA DEL DEPORTE EN NIÑOS Y JOVENES MENORES DE

18 AÑOS EN 20% PARA PASAR DEL 50% AL 70% DE JOVENES VINCULADOS A ACTIVIDAD

DEPORTIVA. INCREMENTAR EL PROMEDIO TERRITORIAL DE LAS PRUEBAS

ICFES

(PROMEDIO PUNTAJE ICFES DE LA VIGENCIA ACTUAL / PROMEDIO DE PUNTAJE ICFES VIGENCIA ANTERIOR)*100

INCREMENTAR EN UN 10% EL NUMERO DE ESTUDIANTES QUE

SUPERAN LOS 45 PUNTOS EN LAS PRUEBAS ICFES PASANDO

DEL 35% AL 45%

(NUMERO DE ESTUDIANTES CON PUNTAJE SUPERIOR A 45 PUNTOS EN LAS PRUEBAS

ICFES / TOTAL DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN LAS PRUEBAS

ICFES)*100

INCREMENTAR LA ACTIVIDAD FISICA EN HABITANTES MAYORES DE 18 AÑOS EN EL MUNICIPIO EN 20%, PARA PASAR DEL 20% AL

40% DE PERSONAS QUE PRACTIQUEN ACTIVIDAD

DEPORTIVA.

(NUMERO DE HABITANTES MAYORES DE 18 AÑOS QUE PRACTICAN ACTIVIDAD FISICA/ TOTAL HABITANTES MAYORES DE 18 AÑOS EN EL

MUNICIPIO)*100 R

E C R E A C I O N

Y

(8)

PLAN INDICATIVO ALBANIA

PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR META DE PRODUCTO

POLITICA SECTOR

INCREMENTAR LA COBERTURA EN LA PROTECCION DE 01 A 02 ELEMENTOS DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL

(NUMERO TOTAL DE ELEMENTOS DE VALOR HISTORICO Y CULTURAL CON MANTENIMIENTO / TOTAL DE ELEMENTOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO)*100

MANTENIMIENTO Y DOTACION DE 03 SITIOS DE INTERES

HISTORICO Y CULTURAL

REALIZAR 04 ENCUENTROS DE INTERCAMBIO CULTURAL

REALIZAR UN INVENTARIO DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO PARA SU PROMOCION A NIVEL

REGIONAL Y NACIONAL

DOTAR DE IMPLEMENTOS A 4 GRUPOS ARTISTICOS O FOLCLORICOS DEL MUNICIPIO

DOTAR DE IMPLEMENTOS A 2 CASAS DE LA CULTURA ELABORAR PROYECTO (50%) Y

GESTIONAR RECURSOS (50%)PARA LA CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA CASO

URBANO

VINCULAR A 860 NUEVOS HABITANTES EN ANTIVIDADES

CULTURALES

OBTENER LA BASE DE DATOS DEL SISBEN DEPURADA AL

100% MANTENER EN EL REGIMEN SUBSIDIADO A 3460 PERSONAS

EN NIVELES SISBEN 1 Y 2

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AUMENTAR EN UN 25% LA COBERTURA DE AFILIACION REGIMEN SUBSIDIADO (NIVELES

SISBEN 1 Y 2)

NUMERO DE HABITANTES (NIVELES SISBEN 1 Y 2) SIN AFILIACION / TOTAL HABITANTES (NIVELES SISBEN 1 Y 2)

AMPLIAR LA COBERTURA EN EL REGIMEN SUBSIDIADO EN 800 NUEVAS PERSONAS AFILIADAS DURANTE EL CUATRIENIO

MANTENER EN 0% LA MORTALIDAD MATERNA

(NUMERO. DE MUERTES MATERNAS DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y POSTPARTO / TORTAL DE

NACIDOS VIVOS EN EL PERIODO)*100

CAPACITAR DURANTE ELPERIODO DE GOBIERNO AL

100% DE LAS MADRES GESTANTES EN METODOS PARA PREVENIR LA MUERTE DE NIÑOS Y NIÑAS NACIDOS

VIVOS MANTENER EN 0% EL NUMERO

DE CASOS DE MORTALIDAD FETAL

(NUMERO. DE MUERTES FETALES / TOTAL NACIDOS

VIVOS)*100

ATENDER AL 100% ANUAL DE MUJERES EMBARAZADAS CON 4 CONTROLES PRENATALES EN EL PERIODO DE GESTACIÓN

MANTENER LA TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 1

Y 5 AÑOS EN 0

(NUMERO DE MUERTES DE MENORES DE 1 Y 5 AÑOS / TOTAL MENORES DE 1 Y 5 AÑOS NV )*100.000 HAB

IMPLEMENTAR LA AIEPI LA CUAL CONSTA DE 1. MEJORAR EL DESEMPEÑO

DEL PERSONAL DE SALUD PARA LA ATENCIÓN DE LOS MENORES DE CINCO AÑOS Y SUS FAMILIAS (COMPONENTE DE PERSONAL DE SALUD) 30%, 2. MEJORAR LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA

BRINDAR UNA ATENCIÓN MANTENER LA COBERTURA EN

VACUNACIÓN EN TODOS LOS BIOLÓGICOS EN UN 100% EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 1

AÑO

(NUMERO DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE UN AÑO VACUNADOS / No. DE NIÑOS Y

NIÑAS OBJETO A VACUNAR)*100

REALIZAR UNA CAMPAÑA ANUAL INTERINSTITUCIONAL DE VACUNACION EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE UN AÑO

REDUCIR LOS EMBARAZOS EN ADOLESCENTES DEL 11,42% (4 CASOS) AL 2,85% (1 CASO)

(NUMERO DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES TOTAL DE

ADOLESCENTES)*100

ADELANTAR 4 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN TEMAS DE PREVENCION DE EMBARAZOS

EN ADOLECENTES

GARANTIZAR EL SOSTENIMMIENTO DEL 0% EN

VIH-SIDA DURANTE LOS 4 AÑOS

(NUMERO DE CASOS NUEVOS DE VIH-SIDA / TOTAL DE LA

POBLACIÓN)*100

DESARROLLAR 4 TALLERES DE EDUCACIÓN EN DERECHOS

HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y VIH SIDA

EN EN LAS TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DEL MUNICIPIO

REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA DEL 8% AL 5% Y GLOBAL DEL 18,23% AL 14% EN POBLACION MENOR DE 5 AÑOS

(POBLACION CON DESNUTRICION CRONICA / TOTAL DE LA POBLACION MENOR DE 5 AÑOS)*100

REALIZAR 4 CAMPAÑAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LA POBLACION MENOR DE 5 AÑOS INCREMENTAR LA COBERTURA

EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR DEL 46,88% AL 60%

(NUMERO DE MUJERES INSCRITAS EN PLANIFICACIÓN

FAMILIAR / No. DE MUJERES EN EDAD FERTIL)*100

REALIZAR 4 CAMPAÑAS PARA INSENTIVAR LA PLANIFICACION

FAMILIAR

REDUCIR LA TASA DE MORBILIDAD POR IRA A 2.201,6 (

LINEA BASE 3.852,9) Y MORBILIDAD POR EDA A 1.541,1

(LINEA BASE 2.311,7)

(NUMERO DE CONSULTAS POR IRA - EDA / TOTAL DE LA POBLACION)*100.000 HAB

IMPLEMENTAR LAS SALAS ERA 30%, EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE REHIDRATACIÓN ORAL COMUNITARIAS (UROCS) 30% Y

UNIDADES COMUNITARIAS DE ATENCIÓN DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS

AGUDAS (UAIRACS) 40%, EN SITIOS DE ALTA PREVALENCIA

DE EDA E IRA. AUMENTAR LA CALIDAD EN LA

PRESTACION DE SERVICOS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS

DEL SECOR SALUD

PORCENTAJE DE MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE PRESTACION DE

SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS DE 80% AL 90%

ELABORAR UN PLAN TERRITORIAL DE SALUD VIGENCIA 2008 – 2011 QUE CUMPLA CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 425 DE

2008 !

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INCREMENTAR EN 20% LA PARTICIPACION DE LOS HABITANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO, PARA PASAR DEL 50 AL 70% DE PERSONAS QUE PARTICIPAN.

(NUMERO DE HABITANTES VINCULADOS A ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO / TOTAL HABITANTES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO)*100

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(9)

PLAN INDICATIVO ALBANIA

PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR META DE PRODUCTO

POLITICA SECTOR

ADELANTAR UN PROGRAMA NUTRICIONAL CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ICBF DIRIGIDO A LA POBLACION MENOR DE 5 AÑOS

VINCULACION DEL PROGRAMA NACIONAL HAZ PAZ EN EL

MUNICIPIO

REALIZAR UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO EDUCATIVO, PSICOLOGICO Y SOCIAL EN LA POBLACION MENOR DE 5 AÑOS EL CUAL COSNTA DE 1.

DIAGNOSTICO DE LA POBLACION MENOR DE 5 AÑOS (50%) 2. ELABORACION DE UN PLAN DE ATENCION DIRIGIDO A LA POBLACION (30%) 3. ELABORACION DE BASE DE DATOS PARA EL MUNICIPIO SOBRE LA EVOLUCION DE LOS

MENORES (20%)

IDENTIFICAR EL NUMERO DE NIÑOS TRABAJADORES E IMPLEMENTAR UNA ESTRTEGIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN

INTEGRAL

CONSTRUCCION DE 1 HOGAR INFANTIL PARA ATENDER A LA POBLACION MENOR DE 5 AÑOS EL CUAL CONSTRA 1 ETAPA

50% Y 2 ETAPA 50%

ADELANTAR 8 TALLERES DE CAPACITACION EN LA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A LOS JOVENES

CREAR (50%) Y PONER EN MARCHA (50%) EL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUDES

VINCULAR A 12 JOVENES LIDERES DEL MUNICIPIO EN EL

DESARROLLO DE ACTIVIADES DE LA ADMINISTRACION

MUNICIPAL

CREAR Y PONER EN MARCHA EL CONSEJO DE MUJERES ARTICULANDOLO CON LAS POLITICA NACIONAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER

APOYAR Y PROMOVER EL DESARROLLO DE UN PROYECTO PRODUCTIVO PARA LA MUJER ALBANESA DENTRO

DEL PGMA JUNTOS

HACER 2 TALLERES DE CAPACITACION PARA PROMOVER Y FORTALECER LA

AGREMIACION FEMENINA

DISMINUIR EN 50% EL INDICE DE MALTRATO A LA MUJER PASANDO

DE 10 A 5 CASOS

(NUMERO DE CASOS DE MALTRATO / TOTAL DE MUJERES DEL MUNICIPIO)*100

CREAR LA RED DEL BUEN TRATO PARA BRINDAR ASESORIA A LOS HOGARES

CON PROBLEMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

CREAR UN PROGRAMA DE RECREACION PARA EL ADULTO

MAYOR

VINCULAR A 25 ADULTOS MAYORES AL PROGRAMAS DE

MERCADOS MENSUALES

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AUMENTAR LA COBERTURA DE ATENCION INTEGRAL EN UN 100% DE LA POBLACION DESPLAZADA PASANDO DEL 0% AL 100%

(NUMERO DE DESPLAZADOS ATENDIDOS CON PROGRAMAS SOCIALES / TOTAL DE LA POBLACION DESPLAZADA)*100

ATENDER AL 100% DE LA POBLACION DESPLAZADA DENTRO DEL PLAN UNICO DE

ATENCION A LA POBLACION DEZPLAZADA “PIU”

REALIZAR 2 TALLERES OCUPACIONALES Y DE CAPACITACION PRODUCTIVA A

LA POBLACION DISPACITADA

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL A LA POBLACION DISCAPACITADA

CREAR (50%) Y PUESTA EN MARCHA (50%) DE UN BANCO

DE AYUDAS TERAPEUTICAS PARA LA POBLACION

DISCAPACITADA

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DISMINUIR EN UN 20% EL INDICE DE EMIGRACION DE POBLACION JOVEN A OTRAS CIUDADES PASANDO DEL 40% AL 20%

(NUMERO DE JOVENES QUE SE ESTABLECEN EN EL MUNICIPIO / TOTAL DE LA POBLACION JOVEN)*100

AUMENTAR LA COBERTURA EN ATENCION INTEGRAL EN UN 100%

DE LA POBLACION DISCAPACITADA DISMINUIR EN UN 50% LOS

CASOS DE VIOLENCIA EN MENORES DE 6 AÑOS PASANDO

DEL 54 a 27 CASOS IDENTIFICADOS

(NUMERO DE CASOS DE VIOLENCIA EN MENORES / HISTORICO DE CASOS DE LS VIGENCIAS ANTERIORES)*100

DISMINUIR EN 50% EL PORCENTAJE DE NIÑOS TRABAJADORES

(NUMERO DE CASOS IDENTIFICADOS DE MENORES

TRABAJADORES / TOTAL DE POBLACION EN EDAD

INFANTIL)*100

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(NUMERO DE MUJERES VINCULADAS A PROGRAMAS

SOCIALES / TOTAL DE MUJERES DEL MUNICIPIO)*100 AUMENTAR EN UN 25% EL

ESTIMULO Y VINCULACION DE LA MUJER ALBANESA EN PROGRAMAS SOCIALES PASANDO DE 20% A 45%

AUMENTAR LA COBERTURA EN PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL EN 20%, PARA PASAR DEL 40% AL 60% DE ATENCION A LA POBLACION ADULTOS

MAYORES.

(NUMERO DE HABITANTES QUE PERTENECEN A POBLACION ADULTO MAYOR

BENEFICIADOS CON PROGRAMAS DE ANTENCION INTEGRAL EN EL MUNICIPIO / TOTAL POBLACION ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO)*100

(NUMERO DE DISCAPACITADOS ATENDIDOS

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