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EJECUTADO
EJECUTADO 2004
EJECUTADO
2005 ICLD
EJECUTADO 2004
EJECUTADO
2005 REG.
EJECUTADO 2004
EJECUTADO 2005
CRE
D. OTROS
EJECUTADO 2004
EJECUTADO 2005
a. Gestionar ante el departamento el
-b. Realizar mantenimiento periódico a la planta
física educativa (11 establecimientos) 97,90 52,80
-c. Dotar con materiales pedagógicos, didácticos
y COMPUTADORES a instituciones educativas 27,23 3,40
-d. Capacitar a los docentes municipales en
áreas de inglés e informática -
-e. Realizar mantenimiento periódico a computadores para uso educativo ubicados en
las diferentes instituciones 1,50 3,90
-f. Entregar un refuerzo alimenticio en la
totalidad de restaurantes escolares municipales 36,97
-TOTAL PROGRAMA 16,71 163,60 3,40 20,00 36,71
a. Realizar campañas de motivación dirigidas a
los padres de familia para que adquieran conciencia de la importancia de que sus hijos ingresen al sistema educativo municipal y
permanezcan en él. -
-b. Implementar ruta (s) de transporte escolar
en el área rural municipal 7,40 10,00 11,00
TOTAL PROGRAMA 17,46 50,00 67,46
a. Entrega de subsidios de matrícula 5,00
-b. Entrega de derechos educativos -
-c. Entrega de útiles escolares 3,80 - - 4,60
TOTAL PROGRAMA 36,68 50,00 86,68
TOTAL SECTOR 70,84 338,40 6,80 20,00 8,90 - 100,00 62,80 15,60 # - - - 190,84 432,50
a. Vincular al Regimen Subsidiado a la totalidad
de neonatos del municipio 2,12 2,12
b. Depuracion de la bases de datos de
vinculados, novedades, traslados, duplicidades 20,00 20,00
c. Garantizar continuidad de afiliados al
régimen subsidiado 912,13 313,00 912,13
d. Gestion Administrativa: seguimiento a la mejora de la calidad de los servicios de: Entrega de medicamentos, atención de urgencias, traslado de paciente y atencion personal ARS y ESE local, facturación y
conduccin ambulancias.
TOTAL PROGRAMA 914,25 - 20,00 # - 934,25
1. DEPURACIÓN Y AMPLIACIÓN COBERTURA DE
AFILIACIÓN SISTEMA GENERAL
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 1. MEJORAMIENTO
CALIDAD PRESTACIÓN
SERVICIO EDUCATIVO
2. INGRESO Y PERMANENCIA DE
ALUMNOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO
3. GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN
MUNICIPIO DE LA VICTORIA BOYACA
EDUCACION
Plan Municipal de Desarrollo 2004-2007 "Construyamos Progreso Con Todos y Para Todos"
2.004 - 2.007
SECTOR TOTAL APR.
FUENTE DE RECURSOS
PROYECTO PROGRAMA
EVAlUACION DEL PLAN DE ACCION 2004 Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO
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a. Realizar la actualización semestral del
SISBEN
-b. Realizar depuraciones parciales anuales
-c. Realizar evaluaciones de seguimiento y filtro
a la infromacin del Sisben muncipal
TOTAL PROGRAMA - 113,10 113,10
a. Fortalecer los recursos para la financiación
del PAB 8,40 4,90
-b. Realizar brigadas de salud y jornadas de
vacunación periódicas
-c. Apoyar la gestión financiera de la ESE del
municipio
-d. Realizar campañas informativas sobre el
buen uso de servicios de la ESE
-e. Propiciar la Implementación del laboratorio
clínico en la ESE
-f. Conformar comité de usuarios
-g. Proyecto de Higiene Oral a población infantil.
-h. Brigadas de salud en la atención y
prevención de enfermedades
-i. Prevención de enfermedades
infectocontagiosas.
-j. Prevención y control de factores de riesgo.
-k. Control riesgo, perinatal, cáncer cuello
uterino.
-l. Control y seguimiento a diabéticos.
-m. Prevención, control y seguimiento de IRA.
-n. Control y seguimiento de hipertensos.
-ñ. Capacitación rural para la prevención de
enfermedades.
-o. Control de las madres embarazadas y
lactantes.
-p. Asist. técnica, divulgación y capacitación
medidas sanitarias.
-q. Prevención y atención en salud a escolares.
-r. Educación sexual dirigida a la población
escolar.
-s. Control de vectores en areas de
proliferacion,: Matadero, Cementerio, Relleno
sanitario.
-t. Campañas de zoonosis. 8,70
TOTAL PROGRAMA 32,54 94,54 127,08
TOTAL SECTOR 1.861,04 330,10 - 113,10 - - 40,00 - - # 94,54 4,90 - 2.108,68 330,10
a. Electrificacion de las veredas Los Cedros, San
Luis y Toncanal.(redes de media y baja -
-b. Legalización de la red eléctrica existente en
la vereda Santa Helena y Guamón
-c. Mantener y garantizar el servicio de
alumbrado público 2,30
-d. Gestion ante la empresa de energiía para
mejorar la prestaciónd el servicio.
TOTAL PROGRAMA 121,52 100,00 221,52
2. DEPURACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DEL MANEJO DEL
SISBEN
3. PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA PAB
1. AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
SALUD
Página 3 de 9 a. Construccion de abastos de agua en Chapon,
Puenton, San Martin, Nopasal, Ramal, Paime, La
Calichona, La Mesa, Buenavista y Los Cedros. 72,50 16,00
-b. Construcición acueductos verredales Chapon,
San Luis. 13,00
TOTAL PROGRAMA 291,83 291,83
a. Rehabilitacion de la plantas de tratamiento
del acueducto municipal
-b. Mantenimiento de abastos de agua
veredales. 41,08
-c. Instalación de medidores de agua. -
-d. Campañas en establecimientos educativos de
preservación del agua. -
-e. Actualización tarifas servicios públicos y
recuperación de cartera. -
-f. Remodelacion de bocatomas acueducto
municipal 5,00 7,50
-g. Construccion de dos plantas tratamieto
acueductos veredales 29,90
-h. Reforestacion de cuencas hidrográficas que
abastecen acueductos urbano y veredales. 11,90 4,60
-i. Campañas de cultura de ahorro del agua
TOTAL PROGRAMA 133,33 133,33
a. Construcción de plantas de tratamiento de
residuos lìquidos en el alcantarillado del casco
urbano -
-b. Ampliación de redes de alcantarillado 34,90 35,00
TOTAL PROGRAMA 123,75 123,75
a. Dotar de unidades sanitarias a las viviendas
rurales 19,90 4,50
-b. Construccion alcantarillado aguas residuales
sector la corona
TOTAL PROGRAMA 111,96 111,96
a. Construir biogestores en veredas del
municipio
-b. Ampliar la capacidad del relleno sanitario 31,80
-c. Prestar servicio recolección de residuos
sólidos veredas aledañas a la vía principal -
TOTAL PROGRAMA 120,00 120,00
TOTAL SECTOR 902,40 246,98 80,60 - 2,30 - 100,00 - - # - - - 1.002,40 329,88
a. Realizar el mantenimiento a cinco (5)
escenarios deportivos. 9,40 9,00
-b. Realizar ampliacio y rehabilitación
polideportivo munciapl 3,50
-c. adquiciison terrino piscina pública municipal -
-d. Construccion etapa I piscina munciapal -
TOTAL PROGRAMA 25,56 112,59 138,15
a. Semana cultural y gastronómica
-b. Exposiciones artísticas municipales. 8,00
-c. Apoyo a eventos culturales municipales. 14,40 5,80 5,90
-3. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
DEL AGUA 2. AMPLIACIÓN DE
LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL
ÁREA RURAL
4.MANEJO Y DISPOSICIÓN DE
RESIDUOS LÍQUIDOS
5.AMPLIACIÓN COBERTURA ALCANTARILLADO
ÁREA RURAL
6.TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS
1. REHABILITACIÓN
ESCENARIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE APROVECHAMIENT
O DEL TIEMPO
2. ACCESO A LA CULTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
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d. Día del campesino municipal.
-e. Cont.personal fomento y orientación manif.
artísticas y cultur. 1,00 3,00
-f. Realizar visitas guiadas y frecuentes a la
casa de la cultura 6,50 5,00
TOTAL PROGRAMA 26,71 50,00 76,71
a. Realización de campeonatos interveredales e
interclubes. 14,00
-b. Promoción integral deporte recreativo, social
y comunitario.
-c. Dotación de implementos deportivos. 7,20
-d. Adquisición de los implementos para la conformación de la preorquesta de música, necesario para acceder a la dotación de
instrumentos musicales otorgados por el
Ministerio de Cultura. - 4,00
-e. Realizar estudio de preinversión para la
construcción de la piscina municipal
TOTAL PROGRAMA 56,11 20,00 76,11
TOTAL SECTOR 108,38 63,00 20,80 70,00 12,90 - 112,59 - - # - - - 290,97 96,70
a. Entrega de materiales para mejoramiento
parcial de vivienda 45,00 6,80
-b. Entrega de subsidios completos de
mejoramiento de VIS
TOTAL PROGRAMA 102,24 50,00 152,24
a. Realizacion estudios y diseños proyecxtos 2,00
-b. Adquicion de terrenos VIS
-c. Construir diez soluciones de vivienda urbana
de interés social -
TOTAL PROGRAMA 120,00 120,00
TOTAL SECTOR 102,24 47,00 - 50,00 6,80 - - - - # 120,00 - - 272,24 53,80
a. Materno Infantil
-b. Recuperación Nutricional Ambulatoria
-c. Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar
TOTAL PROGRAMA 37,40 37,40
a. Capacitar a madres cabezas de familia en
desarrollo empresarial 5,61
-b. Fomento productivo madre cabeza de hogar
-c. Apoyo a icroempresas asociativas madres
cabeza de familia
TOTAL PROGRAMA 15,00 25,00 25,00
a. Entrega de alimentos a la población anciana
municipal 17,70 11,50
-b. Realizar jornadas de aprovechamiento
productivo del tiempo libre
-c. Entrega de vestuario a poblacion anciana
TOTAL PROGRAMA 80,00 80,00
2. CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDA NUEVA DE INTERÉS SOCIAL 3. PROMOCIÓN E
INTEGRACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL
1. MEJORAR Y AMPLIAR LA OFERTA DE VIVIENDA DE
1. ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ
2. ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER Y FAMILIA
3. ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR
CULTURA Y FORMACIÓN ARTÍSTICA
VIVIENDA
GRUPOS VULNERABLES
RECREACION, DEPORTE Y CULTURA
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a. Entrega de alimentos a la población
discapacitada
-b. Realizar jornadas de aprovechamiento
productivo del tiempo libre
TOTAL PROGRAMA 10,00 10,00
a. Adecuaciòn de refugios temporales
-b. Entrega de Alimentos
-c. Subsidios de habitacion y vestuario
TOTAL PROGRAMA 10,00 10,00
TOTAL SECTOR 132,40 23,31 11,50 45,00 - - - - - # - - - 177,40 34,81
3.177,31
253,10 352,59 # 214,54
3.997,53
a. Plantar 29,000 arboles de nogal cafetero,
moho, flor morado, chicalá, cedro, guadua -
-b. reforestacion de áreas con alto deterioro
ambiental 10,00
TOTAL PROGRAMA 36,72 14,70 51,42
a. Recuperar las cuencas hidrográficas que alimentan acueductos y abastos de agua,
Calichona , la Sonadora. El batán, Quebraditas.
-b. Talleres de formación ambiental al cuerpo
docente
-c. Talleres de formación a la comunidad. -
-d. Protección flora y fauna
-e. La conformación y fortalecimiento del cabildo
verde de mcpio
-f.Multas y desestímulos tala zonas propensas a
erosión
-g. Prevención, manejo y control de incendios
forestales
-h. Capacitación para el tratamiento de las áreas
expuestas a la erosión.
-i. Reforestación de areas aledanas a carreteras,
relleno sanitario, fuentes de agua. 4,00
TOTAL PROGRAMA 50,13 50,13
a. Replanteamiento del Esquema de
Ordenamiento Territorial.
-b. Adopción un nuevo nuevo modelo de
esquema de ordenamiento territorial.
-c. Reglamentación del ordenamiento territorial.
-TOTAL PROGRAMA 15,00 15,00
TOTAL SECTOR 86,84 14,00 - 14,70 - - - - - # - - - 101,54 14,00
a. Asesoría especializada en la conformacion de
-b. Apoyo a la conformacion de una Asociacion
de pequeños productores agricolas del
municipio 4,40
-c. Sunsidio de capital semilla a la conformacion
de asoción productiva agropecuaria
-5. ATENCIÓN INTEGRAL A LA
POBLACIÓN DESPLAZADA
2. CONSERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE 4. ATENCIÓN INTEGRAL A LA
POBLACIÓN DISCAPACITADA
3. REFORMULACION
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
1. FOMENTO A LA CREACIÓN MICROEMPRESARI
AL Y CONFORMACIÓN DE ASOCIACIONES
1. REFORESTACIÓN
CON ESPECIES NATIVAS Y/Ó
MEDIO AMBIENTE
TOTAL EJE ESTRATÉGICO
GRUPOS VULNERABLES
Página 6 de 9 d. Apoyo al transporte de productos asociación
de productores
-e. Apoyo a la conformacion y acceso a
mercados regionales
TOTAL PROGRAMA 35,00 50,00 85,00
a. Incorporar mano de obra del municipio en la
ejecución de obras de interés municipal
-b. Fomento a la constitución de unidades
agrícolas familiares.
-c. Generación de empleo agropecuario rural.
TOTAL PROGRAMA 40,00 40,00
TOTAL SECTOR 75,00 4,40 - 50,00 - - - - - # - - - 125,00 4,40
a. Fortalecimiento y ampliación de lcultivos de
plátano, café y cacao, a traves del suministro
de insumos agrícolas 22,00 10,00
-b. Capacitación y apoyo al campesino. 4,90
-c. Prevención y control plagas y enfermedades
animales y vegetales.
-d. Apoyo al control y erradicación de la fiebre
aftosa.
-e. Ampliación de Parcelas demostrativas
agropecuarias. 25,00 25,00
-f. Adquisición de maquinaria para el beneficio
de café y/o cacao.
TOTAL PROGRAMA 80,00 80,00
a. Implementar 60 hectáreas de caña panelera -
-b. Mejoramiento de la la calidad de la caña con
suministro de nuevas especies 15,00
-c. Proyecto de huertos frutícolas (Cítricos,
Papaya, Maracuya, Mora)
-d. Crear un canal de comercialización de
productos agrícolas
-e. Construccion de Tres trapiches comunitarios.
TOTAL PROGRAMA 60,00 60,00
a. Entrega de subsidios a parcelas aptas para
cultivos de subsistencia en el área rural
-b. Entrega de especies agroalimentaria 10,20
-c. Entrega de especies avicolas y alevinas de
subsistencia
-d. Cofinanción con la RSS programa Resa
TOTAL PROGRAMA 80,00 80,00
TOTAL SECTOR 220,00 77,10 35,00 - - - - - - # - - - 220,00 112,10
a. Traslado y construcción de un nuevo
Matadero. 15,00
-b. Traslado y construcción de un nuevo Corral.
-c. Mantenimiento, Embellecimiento y
construcción de un sendero peatonal en el
cementerio.
-1. ASISTENCIA TÉCNICA PARA TODOS
2. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCIDOS EN EL MUNICIPIO Y FORTALECER SU COMERCIALIZACIÓ
N
3. RESA (Red de Solidaridad Alimentaria)
AGROPECUARIO
1.ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASOCIACIONES
PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS
2. GENERACIÓN DE EMPLEO DIRECTO CON PROGRAMAS DE
INVERSIÓN
EMPLEO
Página 7 de 9 d. Adecuación de la Plaza de mercado y
construcción de un muro en la parte posterior
de esta.
-e. Mantenimiento y ampliación cobertura
antena parabólica.
-g. Mantenimiento preventivo y correctivo de
instalaciones municiaples
-h. Adecuacion subestaciòn de policia 10,00
-i. Construccion de reductores de velocidad en
calles del casco urbano
-j, adecuacion de recipientes para dispocisión de
basura en lugares públicos
-TOTAL PROGRAMA 60,00 60,00
a. Realizar mantenimiento de la vía QUÍPAMA- 18,00 9,30
-b. Realizar mantenimiento de la vía Yacopí -La
Victoria. 11,40 8,10
-c. Realizar mantenimiento de la vía
Paime-Ramal. 2,90
-d. Realizar reapertura de la vía Guamon. 4,40
-e. Realizar reapertura y ampliación de la vía
San Martin. -
-f. Ampliación de pavimentación vías urbanas y
centros rurales - 1,50
-g. Mantenimiento preventivo y correctivo de
maquinaria mantenimiento vial -
-h. Adquisición combustible para maquinaria
mantenimineto y apertura de vias 15,00 5,00 12,90
-i. Adquisición de maquinaria y equipo de
construcción de carreteras
-j. Mantenimiento camino y puente rio Batan -
Buenavista Los cedros. 4,00 4,20
TOTAL PROGRAMA 127,19 74,87 # 302,06
a. Apertura de vía carreteable para la vereda de -
-b. Apertura de vía carreteable para la vereda de
Toncanal. -
-c. Apertura de vía carreteable para la vereda de
Los Cedros. -
-d. Apertura de vía carreteable para la vereda de
La Mesa. -
-e. Construcción de un puente sobre la qebrada
la sonadora vereda Buenavista. -
-TOTAL PROGRAMA 89,35 50,00 43,64 182,99
TOTAL SECTOR 276,54 65,70 28,10 - 12,90 - 124,87 - 15,00 # 43,64 - - 545,05 121,70
658,38
64,70 124,87 # 43,64 991,59
a. Realizar un estudio de redefinición de
procesos y procedimientos realizados por los
-b. Realizar un proceso de apropiación y
utilización del manual de procesos y
procedimientos
-c. Estudio de rediseño del Sistema de Control
Interno
-d. Dotación de equipos para la administración
municipal.
-e. Realizar jornadas de capacitación para la
totalidad de funcionarios municipales 6,00
-f. Evaluaicon yn seguimiento al Plan Muncipal
de Desarrollo. 16,80
-1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
TOTAL EJE ESTRATÉGICO
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL
3. APERTURA NUEVAS VÍAS CARRETEABLES
2. MANTENIMIENTO PRINCIPALES VIAS
MUNICIPALES
Página 8 de 9 g. Reorientacion Esquema de ordenamienot
territorial.
TOTAL PROGRAMA 20,00 20,00
a. Capacitación e instrucción de los funcionarios
de hacienda y tesorería acerca del manejo de los instrumentos financieros y presupuestales
vigentes
-b. Rediseño del manual de contratación pública
(Decreto 2170/2002)
-c. Adquisición e implementación de
instrumentos y herramientas contables y
financieras (software)
-d. Implementación real del Banco de Proyectos
Municipales
-e. Capacitación para la formulación de
proyectos.
-f. Viabilización fiscal municipal.
-g. Reducción de gastos corrientes e incremento
de ingresos corrientes.
-h. Programación pago de la deuda (vigencias
anteriores)
-i. Gestión Tributaria municipal.
-j. Actualización y Formación catastral de los
predios municipales.
-k. Construcción e implementación de un
Sistema de Información Georeferenciada
-l. Capacitación en procesos relacionados con la expedición de documentos relacionados con
propiedad de finca raíz.
TOTAL PROGRAMA 20,00 20,00
a. Creación de fondo y comité de Prevención y
atención de desastres.
-b. Conformación y reglamentación Concejo
Mcipal Desarrollo Rural
-c. Capacitación a líderes comunitarios.
-d. Promoción de la participación ciudadana
-e. Conformación veedurías ciudadanas y formas
de control de gestión.
TOTAL PROGRAMA 10,00 30,00 30,00
TOTAL SECTOR 50,00 22,80 - 30,00 - - - - - # - - - 80,00 22,80 50,00
30,00 - # - 80,00
a. Realización de jornadas de sociabilización de la visión de largo plazo planteada para el
municipio
-b. Realización de un evento anual de puesta en común de los programas y proyectos ejecutados
que conlleven al alcance de la visión.
TOTAL PROGRAMA - 15,00 - # - 15,00
15,00 - #
-15,00
3.885,69
1.232,79 182,80 362,80 43,80 - 477,46 62,80 30,60 # 258,18 4,90 - 5.084,12 1.552,79 TOTAL SEGÚN FUENTES DE RECURSOS
3. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
TOTAL EJE ESTRATÉGICO 1. CONSTRUCCIÓN
Y VINCULACIÓN A PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN
DE UNA VISIÓN COMPARTIDA DE FUTURO PARA LA
TOTAL EJE ESTRATÉGICO 2.
CONSOLIDACIÓN DEL AJUSTE Y SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS
PÚBLICAS MUNICIPALES
VISIÓN DE LARGO PLAZO
ADMINISTRATIVO, INSTITUCIONAL Y FINANCIERO
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