FORMULACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
MEJOR SALUD PARA CORRALES
OBJETIVO: Mejorar la calidad del servicio de salud del municipio, disminuir indices de morbilidad y eliminar
factores de riesgo.
COMPONENTES
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
PROGRAMAS
PROYECTOS
METAS
SUBSIDIOS
-Atender a la población
REGIMEN SUBSIDIADO
1. Continuidad régimen subsidiado.
con NBI en el sector salud.
-Acceder a recursos
Incremenrtar en el 10% la
adicionales del Fosyga.
2. Ampliación régimen subsidiado.
cobertura del Sisben.
- Ampliar cobertura del
sistema de selección de
3. Implementación nuevo SISBEN.
beneficiarios SISBEN.
INFRAESTRUCTURA
-Mantener en buen estado
INFRAESTRUCTURA
4. Ampliación y adecuación planta
los equipos y la planta
-Optimizar los recursos
Física puesto de salud.
100% de eficiencia.
fisica del puesto de salud.
del sector.
5. Construcción puesto de salud
- Ampliar servicios.
DOTACION
-Mantener un stock de me-
-Tramitar recursos de
DOTACION
6. Dotación botica comunitaria.
dicamentos disponibles.
cofinanciación.
Elementos necesarios para
7. Dotación equipos hospitalarios
la eficiente prestación de los
- mejorar el despalzamiento
- Donación recursos.
servicios de salud.
de enfermos a los centros
de segundo y trecer nivel.
8. Adquisición ambulancia.
NUTRICION
Disminuir los indices de des-
- Gestionar capacitación
RESTAURANTES
9. Alimentación escolar en concordan-
Disminuir en 50% la
desnutri-nutrición de la población
a las madres comunitarias
ESCOLARES
cia con sector educativo.
ción de la población objetivo.
escolar del municipio.
sobre este aspecto.
-Apoyo de ICBF.
PREVENCION
Desplazamiento del perso-
PREVENCION Y PROMO- 10. Realización del PAB atendiendo el
Disminuir indice de morbi-
nal médico al sectro rural
CION
diagnostico de morbilidad.
lidad IRA, EDA, dentarios
Levantar historias clínicas
Cubrimiento del 80% en las
de toda la población estu-
11. Jornadas de vacunación.
salidas de campo.
diantil.
COMPONENTES
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
PROGRAMAS
PROYECTOS
METAS
médicos con la comunidad
GRUPOS
GRUPOS ESPECIALES DE12. Atención materno infantil.
Atender al 50% de las mujeres
VULNERABLES
-Atención a ancianos y niños
Gestionar acceso a los
POBLACION
de las guarderias.
recursos de la Red de
13. Convenio red de solidaridad para
Ampliar cobertura de Revivir
- Creación de un centro
Solidaridad.
la tercera edad.
gerontológico (ancianos)
Recursos proposito general.
FORMULACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
OBJETIVO: Brindar a la comunidad los servicios de agua potable y saneamiento básico en optimas condiciones
manteniendo la infraestructura en buen estado y ampliar cobertura.
COMPONENTES
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
PROGRAMAS
PROYECTOS
METAS
ACUEDUCTOS
-Ampliar cobertura en el
- Acceder a recursos de
INFRAESTRUCTURA
1. Mantenimiento linea de conducción
servicio de agua potable
cofinanciación a través
acueducto Río Las Playas.
Ampliar cobertura en un 30%
de la presentación de
de agua potable rural.
proyectos.
2. Terminación acueducto Modeca y
- Mantener en buen estado
Corrales.
Cobertura al 100% acueducto
las redes de acueducto
- Participación de la
urbano.
comunidad en la solu-
3. Diseño y construcción acueducto
ción de sus problemas.
Buenavista parte alta y Didamon.
Agua tratada según norma.
-Agua tratada sector
- Participación intergral
4, Construcción plantas de tratamiento
urbano y rural.
de la empresa de servicios
acueductos rurales.
públicos.
5. Implemetación de sistema de alivio
de presiones acueducto urbano.
6,. Mantenimiento sistema de
tratamien-to y almacenamientratamien-to acueductratamien-to urb.
7, Programa de limpieza de albercas
y tanques de reserva.
8. Implementación sistema tarifario
acorde ley 142.
9. Legalización acueducto Reyes
Patria.
ALCANTARILLADOS
-Ampliar cobertura.
INFRAESTRUCTURA
10. Mantenimiento alcantarillado
COMPONENTES
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
PROGRAMAS
PROYECTOS
METAS
-Mejoramiento de redes.
abordar u plan de
contin-gencia.
11. Remodelación red de evacuación.
Diseño del plan maestro de
-No contaminar con residuos
alcantarillado.
líquidos.
-Hacer uso de los recursos
12. Diseño y construcción planta de
del estado.
tratamiento aguas residuales.
13, Terminación alcantarillado urbano.
cobertura 100%
14, progarama de saneamiento básico
rural.
15, Limpieza y mantenimiento quebrada
Busbanza.
CUENCAS HIDROGRA
- Proteger las microcuencas
Con el fondo de regalías y
REFORESTACION
16. Reforestación y proteccición de
Plantar 5 mil arboles anuales
FICAS.
importantes en el municipio
demás fondos de cofinan-
microcuencas, adquisicion predios.
en el sector rural, atendiendo
ciación, financiar este tan
nuestros nacimientos de agua
-Preservar nuestros recursos
importante proyecto.
17. Recuperacion de suelos degradados.
principalmente.
hídricos.
18. Capacitación sobre manejo de
ecosis-temas estrategicos.
19. Construcción viveros forestales.
20. erradicación de bosques de plantas
exóticas en alrededores de microcuencas
ASEO
No contaminar con residuos
Educar a la comunidad
RESIDUOS SOLIDOS
21. Programa de clasificación en la fuente. Organizar el sistema de
reco-sólidos.
en reciclaje de basuras.
lección de basuras.
22. Programa manejo integral de residuos
Fondos de cofinanciación
sólidos.
Iniciar la implementación del
sistema de tratamiento de
23, Construcción relleno sanitario.
residuos sólidos.
COMPONENTES
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
PROGRAMAS
PROYECTOS
METAS
población rural, en agua
riego.
población rural.
SECTOR EDUCACION FISICA Y DEPORTE.
OBJETIVO: Desarrollar y fomentar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre
como un derecho fundamental en la formación integral de la persona.
COMPONENTES
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
PROGRAMAS
PROYECTOS
METAS
INFRAESTRUCTURA - La comunidad y los es- -Utilizacion de los Fondos INFRAESTRUCTURA 1, Mantenimiento campos deportivos DEPORTIVA tudiantes contarán con de cofinanciación para
sitios aptos para la acceder a recursos. 2. Construcción piscina muniicpal. Escenarios deportivos en
Práctica del deporte. optimas condiciones para
3. Cosntrucción graderias cancha de las escuelas y colegios. futbol.
Adecuar sitios de recreación 4, Diseño y construcción parque para la población infantil. recreacional.
Mantener ocupados a la 5, Construcción parques infantiles. población juvenil y así
prevenir problemas de consu-6, Diseño e implementación parque mo de alcohol y tabaco. ecológico "Saboya".
7. Diseño e implementación parque ecológico (Saboyá)
RECURSO HUMANO Mejor salud fisica y mental. Utilización del recurso disponi- 8, Instructores deportivos. ble y personal comprometido.
9. Implemetación escuelas de formación deportiva.
10. Capacitación puntual en formación deportiva.
DOTACION Brindar a la población y DOTACION
estudiantado en general 11. Dotación elementos deportivos Práctica del deporte con los los elementos necesarios establecim. Educativos. implementos necesarios. para la práctica del
deporte. 12 Dotación escuelas de formación deportiva.
EVENTOS Organizar y patrocinar EVENTOS DEPORTIVOS 13. Apoyo eventos deportivos.
los eventos deportivos Programar campeona- Crear en la comunidad que se realicen en el tos y festivales depor- corraleña la cultura depor-municipio. tivos donde participen tiva, para de esta forma
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SECTOR CULTURA
OBJETIVO: Incentivar la comunidad para el rescate de sus tradiciones y manifestaciones populares.
COMPONENTES
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
PROGRAMAS
PROYECTOS
METAS
EVENTOS Conseguir recursos con EVENTOS CULTURALES 1. Apoyo eventos artísticos y culturales
Apoyar el rescate de nuestra el ICBA, Min.Cultura, (semana santa y aguinaldo) Agrupar toda la población identidad cultural. operativizando el Consejo Mpal en la realización de estas de cultura. 2. Apoyo rescate de valores culturales actividades culturales.
3. Intercambios culturales de danza, Promover a traves de la cultura teatro y tunas. el desarrollo turístico. 4. Institucionalización del festival de
mariachis.
5. Apoyo programas culturales y de f formación
INFRAESTRUCTURA Incentivación y motivación INFRAESTRUCTURA 6. Construcción teatro municipal. para el rescate de los
valores culturales. 7. Adecuación casa de la cultura. DOTACION Apoyo a la actividad Acceder a recursos del Min. DOTACION 8. Dotación Casa de la Cultura.
AGROPECUARIO
OBJETIVO: Dar solución a la problematica agropecuaria del municipio, para mejorar las condiciones
socio-económicas de la población dedicada a esta actividad.
COMPONENTES
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
PROGRAMAS
PROYECTOS
METAS
INFRAESTRUCTURA Brindar condiciones Vincular la comunidad INFRAESTRUCTURA 1. Construcción distritos de riego. favorables a la población r en este proceso.
rural para el desarrollo de la 2. Reposición maquinaria agrícola. Brindar el servicio al 100%
actividad. de los productores.
3. Implemantación almacén de insumos agropecuarios
ASISTENCIA Garantizar el servicio de ASITENCIA TECNICA 4. Progarama de mejortamiento de
TECNICA asistencia técnica básica razas. Cubrir el 100% de los
bene-a pequeños productores ficiarios.
5, Programa de mejoramiento de praderas.
6. Programa de control de fiebre aftosa y carbón sintomatico. 7. Programa de cultivos promisoroios DESARROLLO PROYECTOS 8. Financiacion proyectos de desarrollo
agropecuario. Adelantar 3 proyectos. SUELOS Mitigar el efeco erosivo de RECUPEACION DE
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VIAS
OBJETIVO: Ofrecer mejores condiciones de comunicación terrestre, con miras al desarrollo progresivo del municipio y
la comunidad corraleña.
COMPONENTES
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
PROGRAMAS
PROYECTOS
METAS
MANTENIMIENTO Ofrecer vías en buen es- MANTENIMIENTO DE RED 1. Mantenimiento periodico vías rurales Hacer mantenimiento al tado para el transito de Gestionar comodato de VIAL. y construcció obras de arte. 60% de la red vial rural del vehiculos en la zona rural la maquinaria del Departa- municipio.
y urbana del municipio mento. 2. Mantenimiento y pavimentación
de vías urbanas. Conservar la red vial municipal Vincular a la comunidad en la urbana.
CONSTRUCCION ejecución de los proyectos. 3. Terminación vía Corrales-Beteitiva..
Implemantar el 20% de las vías 4. Terminación vía Corrales- El Tobo. proyectadas en el EOT. 5. Diseño y construcción vías EOT.
6. Cofinanciacion de mantenimiento de vias de acceso al municipio 7. Construccion puente sobre la quebra da de Busbanza via a vereda Modeca. 8. Construccion y/o ampliacion puente sobre la quebrada de Busbanza; calle 6 carrera 3 esquina.
9. Adecuacion via peatonal carrera tercera entre calles 6y 7.
DESARROLLO INSTITUCIONAL
COMPONENTES
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
PROGRAMAS
PROYECTOS
METAS
CAPACITACION Y Optimizar la prestación de Buscar cursos con Sena CAPACITACION Y 1. Capacitación funcionarios munici
ASESORIA los servicios. Esap, etc., y empresas ASESORIAS. pales. Brindar calidad en el servicio a
de capacitación. la comunidad.
Operacionalizar el EOT.
EQUIPOS Y Sistematizar toda la Apoyo logístico SISTEMATIZACION 2. Adquisición de servidores.
SUMINISTRO administración para Implementar un sistema de infor-hacerla más eficiente y 3. Compra de software. mación geogrfica. eficaz.
4. Adquisición servicio de internet y página wep
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OTRAS INVERSIONES
COMPONENTES
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
PROGRAMAS
PROYECTOS
METAS
PREVENCION Y Capacitar a la población Poner a funcionar el DESASTRES 1. Planes de contingencia en caso de ATENCION DE sobre la forma de actuar Comité para la prevención y emergencias.
DESASTRES. frente a la ocurrencia atención de desastres. Preparar y concientizar a de un desastre. 2. Capacitación en primeros auxilios. la población sobre la
Coordinación con CREPAD. importancia de este Atacar riesgos producidos y Cruz Roja. 3. Prevencion desastres naturales. aspecto. por vectores.
4. Adecuación zonas de alto riesgo
VIVIENDA Apoyo a planes de vivienda. Tramite de subsidios ante VIVIENDA 1. Programa de vivienda de interes Tramitar al menos 1 programa
el Inurbe. social. de vivienda.
2. Mejoramiento de vivienda campesina.
EQUIPAMENTO Ofrecer a la comunidad una INFRAESTRUCTURA 1. Construcción matadero municipal. MUNICIPAL infraestructura adecuada Cofinanciación.
para la prestación del servi- 2. Adecuación plaza de mercado cio social y comunitario.
3. Plan de telefonía veredal. Mejorar el sistema de
televisin. 4. Construcción y remodelación palacio municipal.
5. Mejoramiento canal comunitario. 6. Compra del lote subestación de policía TURISMO Dar a conocer la belleza Con la Corporación Nac. TURISMO 1. Campaña de embellecimiento
de nuestro pueblo. de Turismo publicidad. y hornato del municipio. Dar a conocer las bellezas turísticas del pueblo y Dar enfasis en ecoturismo. Oficina Mpal. de turism. 2. Mantenimiento parque ppal. convertir en fuente de
in-gresos para la población. 3. Ampliación y mantenimiento alumbrad
navideño. 4. Proyecto ruta de la vid.
Llevar al municipio a una econo-5. Desarrollo artesanal. mia basada en el turismo. 6. Proyecto guias turísticos.
7. Proyecto parque ecológico Saboya. 8. Proyecto turístico quebrada de busbanza.
9. proyecto organización empresarial 10, Adecuación y construcción de sitios públicos
jo en el municipio. comunitario. Disminuir el indice de desempleo. 2. Fomento, capacitacion y asesoria
empresarial.
3. Insentivos para la creación de m microempresas.
4. Conformación de empresas mixtas ELECTRIFICACION Ampliación redes de distribu- 1. Ampliación de redes rurales.
ción eléctricas. Cobertura del 100%. Al servicio
de energía. 2. Extensiones electricas.
3. generaci´pon de energía eléctrcia para cubrimiento de necesidades municipales GRUPOS Atender a la población Apoyo Red de solidaridad GRUPOS VULNERABLES 1. Proyecto Mujer campesina
VULNERABLES infantil, ancianos,mujer.
Viceministerio de asuntos 2. Bienestar maternoinfantil. Atender el 50% de esta
campesinos. población
3. Atencion integral adulto mayor. 4. Atención integral a la niñez
MINERIA Brindar mejores condiciones Convenios con las autoridades 1. Control y seguimiento planes de manejo de vida a la población minera mineras y ambientales. ambiental.
2. Capacitación al sector minero. 3. Verificación recursos de regalías y control sobre las mismas. 4. inventario minero ambiental Velar por la conservacion 1. Recuperacion de suelos erosionados. AMBIENTAL del medio ambiente. Convenios interadministrat. AREAS
Asociacion de municipios. ESTRATEGICAS 2. Reforestacion. Garantizar el suministro de Proteger recursos Autoridades ambientales. agua.
hidricos. 3. Recuperacion quebrada de Busbanza. 4. Manejo ambiental rio las Playas. 5. Descontaminacion rio Chicamocha.
Considerando que no podemos proyectar basados en los ingresos de los últimos años debido a la modificación hecha a la Ley de transferencias,
recursos y competencias, se hace necesdario proyectar con los datos del presente año y tomando el factor de proyección como el IPC estimado
del 6% para los próximos cuatro años.
FAC
2004
2005
2006
2007
PROYECT.
PROYECT.
PROYECT.
PROYECT.
1
INGRESOS CORRIENTES
1.568.119.079
1.662.206.224
1.761.975.697
1.867.679.208
1,1
INGRESOS TRIBUTARIOS
59.100.000
62.646.000
66.404.760
70.389.046
1.1.1
Impuesto predial y sobre tasa
6,0
38.000.000
40.280.000
42.696.800
45.258.608
1.1.2
Impuesto circulación y transito
6,0
500.000
530.000
561.800
595.508
1.1.3
Impuesto de industria y comercio
6,0
20.000.000
21.200.000
22.472.000
23.820.320
1.1.4
Impuesto de degüello ganado menor
6,0
0
0
0
0
1.1.5
Licencias de construcción
6,0
500.000
530.000
561.800
595.508
1.1.6
Ocupación de vías
6,0
50.000
53.000
56.180
59.551
1.1.7
Matrículas en general
6,0
0
1.1.8
Rifas, juegos y espectaculos públicos
6,0
50.000
53.000
56.180
59.551
1,2
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
24.570.000
26.044.200
27.606.852
29.263.263
1.2.1
Servicio de televisión por cable
6,0
5.000.000
5.300.000
5.618.000
5.955.080
1.2.3
Paz y salvo municipal
6,0
500.000
530.000
561.800
595.508
1.2.4
Certificados y constancias
6,0
150.000
159.000
168.540
178.652
1.2.5
Multas y sanciones
6,0
60.000
63.600
67.416
71.461
1.2.6
Venta de pliegos
6,0
0
0
0
0
1.2.7
Publicaciones en boletines
6,0
0
0
0
0
1.2.8
Arrendamiento de inmuebles.
6,0
1.500.000
1.590.000
1.685.400
1.786.524
1.2.9
Servicios recaudo de energía
6,0
1.300.000
1.378.000
1.460.680
1.548.321
1.2.10 Servicio de tractor y maquinaria.
6,0
15.760.000
16.705.600
17.707.936
18.770.412
1.2.11 Alquiler equipo de construcción
6,0
300.000
318.000
337.080
357.305
1.2.12 Otros ingresos varios
6,0
1.967.000
2.085.020
2.210.121
2.342.728
1,3
TRANSFERENCIAS
1.470.364.208
1.558.586.060
1.652.138.324
1.751.311.144
1.3.1
Participación S.G.P.
1.469.104.208
1.557.250.460
1.650.685.488
1.749.726.617
1.3.1.1 Libre destinación.
6,0
358.184.927
379.676.023
402.456.584
426.603.979
1.3.1.2 Libre inversión,
6,0
386.839.721
410.050.104
434.653.111
460.732.297
1,3,1,3 Agua potable y saneamiento básico
6,0
377.629.251
400.287.006
424.304.226
449.762.480
1,3,1,4 Deporte
6,0
36.841.878
39.052.391
41.395.534
43.879.266
FAC
2004
2005
2006
2007
PROYECT.
PROYECT.
PROYECT.
PROYECT.
1,3,1,5 Cultura.
6,0
27.631.409
29.289.294
31.046.651
32.909.450
1,3,1,6 Continuidad regimen subsidiado salud.
6,0
212.324.001
225.063.441
238.567.248
252.881.282
1,3,1,7 Salud pública.
6,0
7.157.805
7.587.273
8.042.510
8.525.060
1,3,1,8 Educación.
6,0
23.303.063
24.701.247
26.183.322
27.754.321
1,3,1,9 Alimentación escolar
6,0
39.192.153
41.543.682
44.036.303
46.678.481
1.2.3
Recursos Etesa
6,0
1.000.000
1.060.000
1.123.600
1.191.016
1.3.4
Regalías
6,0
10.000
10.600
11.236
11.910
1.3.5
Degüello de ganado mayor
6,0
250.000
265.000
318.000
381.600
2
RECURSOS DE CAPITAL
50.000
53.000
56.180
2,1
Rendimientos financieros
6,0
50.000
53.000
56.180
59.551
2,2
Recursos del balance
0
0
2,3
Crédito
2,4
Otros
3
FONDOS ESPECIALES
14.034.871
14.876.963
15.769.581
16.715.756
3,1
Fondos de cofinanciación.
6,0
3.000.000
3.180.000
3.370.800
3.573.048
3,2
Otros servicios.
6,0
11.034.871
11.696.963
12.398.781
13.142.708
2
GASTOS
2,1
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
228.742.000
242.466.520
257.014.511
272.435.382
2.1.1
Concejo municipal
6,0
32.600.000
34.556.000
36.629.360
38.827.122
2.1.2
Alcaldía municipal.
6,0
162.142.000
171.870.520
182.182.751
193.113.716
2.1.3
Personería municipal.
6,0
34.000.000
36.040.000
38.202.400
40.494.544
2,3
INVERSION
1.330.467.179
1.410.295.210
1.494.912.922
1.584.607.698
2.3.1
Educación
6,0
23.303.063
24.701.247
26.183.322
27.754.321
2.3.2
Salud
6,0
219.481.806
232.650.714
246.609.757
261.406.343
2.3.3
Agua potable y saneamiento básico
6,0
377.629.251
400.287.006
424.304.226
449.762.480
2.3.4
Recreación y deporte
6,0
36.841.878
39.052.391
41.395.534
43.879.266
2,3,5
Cultura
6,0
27.631.409
29.289.294
31.046.651
32.909.450
2,3,6
Alimentación escolar
6,0
39.192.153
41.543.682
44.036.303
46.678.481
2,3,7
Libre destinación.
6,0
219.547.898
232.720.772
246.684.018
261.485.059
PROYECTOS
2004
2005
2006
R.P.
PSGP
C.
O.
TOTAL
R.P.
PSGP
C.
O.
TOTAL
R.P.
PSGP
C.
O.
TOTAL
R.P.
PSGP
C.
O.
TOTAL
PROGRAMA EDUCACION.
30000
23303
3000
0
56303
37000
24701
3000
0
64701
20000
38500
3000
0
59500
12500
26500
3000
0
42000
23.303
24.701
26.183
27.754
1. Construcción aula para cerámica
15000
4803
19803
0
0
0
C.T.J.J.S.
2. Terminación planta física del
15000
15000
10000
8000
18000
20000
20000
10000
15000
25000
C.T.J.J.S.
3. Construcción parques infantiles en
0
10000
3701
13701
0
0
las instituciones educativas.
4. Mantenimiento Escuelas rurales
0
2000
2000
2500
2500
3000
3000
de básica primaria.
5. Mantenimiento C.T.J.J.S.
0
0
0
0
7. Dotación laboratorio de ceramica
5000
5000
15000
15000
0
0
C.T.J.J.S.
8. Dotación aula de sistemas en
0
0
20000
5000
25000
0
primaria y secundaria C.T.J.J.S.
9. Implementación de ludotecas
0
0
0
2500
2500
5000
infantiles.
10. Optimización del centro de recursos
0
2000
2000
0
0
educativos municipales - CREM.
12. Subsidio de transporte escolar
6000
6000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
alumnos Colegio sectro rural.
2000
13. Subsidio educativo a los mejores
0
2000
2000
0
2000
2000
estudiantes.
14. Pago de servicios públicos estable-
5000
5000
5000
5000
5000
5000
0
cimientos educativos.
15. Convenios de cooperacion.
0
0
0
0
0
0
0
0
16. Optimización servicio de Internet en
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
el C.T.J.J.S.
17. Formación en valores y calidad.
2000
2000
0
0
0
Otras cofinanciaciones.
500
500
0
0
0
ALIMENTACION ESCOLAR
39192
41543,52
44036,131
46678,299
MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES
PROYECTOS
2004
2005
2006
R.P.
PSGP
C.
O.
TOTAL
R.P.
PSGP
C.
O.
TOTAL
R.P.
PSGP
C.
O.
TOTAL
R.P.
PSGP
C.
O.
TOTAL
PROGRAMA SALUD.
3000
219482
0
0
222482
30000
232650,4
0
2500
265150,4
10000
246609,2
0
2500
259109,2
0
261405,3
0
62500
323905,3
219.482
232650,71
246609,76
261406,34
1. Continuidad régimen subsidiado.
212324
212324
225063,44
225063,44
238567,25
238567,25
252881,28
252881,28
2. Ampliación régimen subsidiado.
0
0
0
0
3. Implementación nuevo SISBEN.
0
0
0
0
(desarrollo institucional)
4. Ampliación y adecuación planta
3000
3000
0
0
0
Física puesto de salud.
5. Construcción puesto de salud
0
30000
30000
0
0
6. Dotación botica comunitaria.
0
0
10000
10000
0
7. Dotación equipos hospitalarios
0
0
0
0
8. Adquisición ambulancia.
0
0
0
60000
60000
9. Alimentación escolar en concordan-
0
0
0
0
cia con sector educativo.
10. Realización del PAB atendiendo el
7158
7158
7587
7587
8042
8042
8524
8524
diagnostico de morbilidad.
11. Jornadas de vacunación.
0
2500
2500
2500
2500
2500
2500
12. Atención materno infantil.
0
0
0
0
(grupos vulnerables)
13. Convenio Red de Solidaridad
0
0
0
0
para la tercera edad
14. Atención integral grupos
vulnerables
0
0
0
0
15. creación centro geriátrico
0
0
0
0
Otras cofinanciaciones
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIACION (MILES)
2007
PROYECTOS
2004
2005
2006
R.P.
PSGP
C.
O.
TOTAL
R.P.
PSGP
C.
O.
TOTAL
R.P.
PSGP
C.
O.
TOTAL
R.P.
PSGP
C.
O.
TOTAL
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
0
377629
0
0
377629
0
382000
0
0
382000
0
424304
0
0
424304
0
423000
0
0
423000
377629
400286,74
424303,94
449762,18
1. Mantenimiento linea de conducción
30000
30000
10000
10000
15000
15000
20000
20000
acueducto Río Las Playas.
2. Terminación acueducto Modeca y
40000
40000
0
0
0
Corrales.
3. Diseño y construcción acueducto
0
60000
60000
50000
50000
60000
60000
Buenavista parte alta y Didamon.
4, Construcción plantas de tratamiento
50000
50000
25000
25000
0
30000
30000
acueductos rurales.
5. Implemetación de sistema de alivio
0
12000
12000
0
0
de presiones acueducto urbano.
6,. Mantenimiento sistema de tratamien-
0
8000
8000
9000
9000
10000
10000
to y almacenamiento acueducto urb.
7, Programa de limpieza de albercas
0
2000
2000
0
2000
2000
y tanques de reserva.
8. Implementación sistema tarifario
0
0
0
0
acorde ley 142.
9. Legalización acueducto Reyes
0
0
0
0
Patria.
10. Mantenimiento alcantarillado
25000
25000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
municipal.
11. Remodelación red de evacuación.
0
30000
30000
0
0
12. Diseño y construcción planta de
16000
16000
0
90000
90000
0
tratamiento aguas residuales.
13, Terminación alcantarillado urbano.
25000
25000
0
0
50000
50000
14, progarama de saneamiento básico
30000
30000
25000
25000
0
30000
30000
rural.
15, Limpieza y mantenimiento quebrada
79629
79629
80000
80000
80000
80000
50000
50000
Busbanza.
16. Reforestación y proteccición de
45000
45000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
microcuencas, adquisicion predios.
17. Recuperacion de suelos degradados.
0
10000
10000
10000
10000
35000
35000
18. Capacitación sobre manejo de ecosis-
0
5000
5000
1304
1304
0
MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES
FUENTES DE FINANCIACION (MILES)
19. Construcción viveros forestales.
0
0
20000
20000
0
20, erradicación de bosques de
0
0
0
0
plantas exóticas en alrededores de micocuencas
21. Programa de clasificación en la fuente.
0
10000
10000
15000
15000
20000
20000
22. Programa manejo integral de residuos
15000
15000
20000
20000
25000
25000
30000
30000
sólidos.
23, Construcción relleno sanitario.
0
0
20000
20000
10000
10000
23. Fondo de solidaridad y redistri-
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
bucion de ingresos.
24. Tasas retributivas.
6000
6000
9000
9000
13000
13000
0
PROYECTOS
2004
2005
2006
R.P.
PSGP
C.
O.
TOTAL
R.P.
PSGP
C.
O.
TOTAL
R.P.
PSGP
C.
O.
TOTAL
R.P.
PSGP
C.
O.
TOTAL
PROGRAMA DEPORTES
0
41842
0
0
37842
29000
39052
0
0
63552
57437
41395
0
0
98832
50000
43880
0
0
93880
36842
39052,52
41395,671
43879,411
1, Mantenimiento campos deportivos
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
2. Construcción piscina muniicpal.
19842
19842
15000
10000
25000
7437
7437
0
3. Cosntrucción graderias cancha de
5000
5000
0
0
0
futbol.
4, Diseño y construcción parque
0
5000
5000
50000
10000
60000
0
recreacional.
5, Construcción parques infantiles.
0
5000
5000
0
0
6, Diseño e implementación parque
0
0
0
30000
10000
40000
ecológico "Saboya".
8, Instructores deportivos.
5000
5000
5500
5500
6000
6000
6500
6500
9. Implemetación escuelas de formación
0
10000
3552
13552
0
0
deportiva.
10. Capacitación puntual en formación
0
0
0
10000
10000
deportiva.
11. Dotación elementos deportivos
0
0
0
10000
5000
15000
establecim. Educativos.
12 Dotación escuelas de formación
0
0
10000
10000
5000
5000
13. Apoyo eventos deportivos.
3000
3000
4000
4000
4395
4395
5880
5880
14. Pago servicios publicos.
4000
4500
5000
5000
5500
5500
Otras cofinanciaciones.
0
500
500
1000
1000
1000
1000
MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES
FUENTES DE FINANCIACION (MILES)
PROYECTOS
2004
2005
2006
R.P.
PSGP
C.
O.
TOTAL
R.P.
PSGP
C.
O.
TOTAL
R.P.
PSGP
C.
O.
TOTAL
R.P.
PSGP
C.
O.
TOTAL
PROGRAMA CULTURA
4548
27631
0
0
20048
10000
29289
0
0
39289
11000
31046
0
0
42046
76117
32909
0
0
109026
27631
29288,86
31046,192
32908,963
1. Apoyo eventos artísticos y culturales
4548
10000
14548
12000
12000
14000
14000
16000
16000
(semana santa y aguinaldo)
2. Apoyo rescate de valores culturales
0
1500
1500
1500
1500
1500
1500
3. Intercambios culturales de danza,
0
1500
1500
1500
1500
1500
1500
teatro y tunas.
4. Institucionalización del festival de
0
1000
1000
1200
1200
1200
1200
mariachis.
6. Construcción teatro municipal.
0
0
0
59117
6409
65526
7. Adecuación casa de la cultura.
0
5000
5000
5000
5000
0
8. Dotación Casa de la Cultura.
5000
5000
0
0
5000
5000
9. Dotación internet biblioteca municipal.
0
5000
5000
5000
5000
5000
5000
9. Apoyo programas culturales y de
11000
10000
2089
12089
11000
1596
12596
12000
12000
informacion.
10. Servivcios publicos.
1131
1200
1200
1250
1250
1300
1300
Otras cofinanciaciones.
500
500
0
0
0
MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES
FUENTES DE FINANCIACION (MILES)
``
PROYECTOS
2004
2005
2006
R.P.
PSGP
C.
O.
TOTAL
R.P.
PSGP
C.
O.
TOTAL
R.P.
PSGP
C.
O.
TOTAL
R.P.
PSGP
C.
O.
TOTAL
540,6
573,46
608,44
OTRAS INVERSIONES
177000
370340
0
0
500840
21000
498671
0
0
518771
71000
518400
0
10000
579400
31000
548600
0
0
579600
606.388
642770,88
681337,13
722217,36
PROGRAMA DESARROLLO
20000
85000
0
0
65000
20000
165000
0
0
185000
10000
102000
0
0
112000
0
100000
0
0
100000
AGRARIO
1. Construcción distritos de riego.
15000
15000
20000
20000
10000
15000
25000
10000
10000
2. Reposición maquinaria agrícola.
0
20000
60000
80000
0
0
4. Progarama de mejortamiento de
0
5000
5000
5000
5000
5000
5000
razas.
6. Programa de control de fiebre
0
5000
5000
4000
4000
4000
4000
aftosa y carbón sintomatico.
8. Financiacion proyectos de desarrollo
20000
30000
50000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
agropecuario.
9. Preinversión recuperación de suelos
0
10000
10000
10000
10000
10000
10000
erosionados.
7. Servicio tecnico agropecuario
40000
45000
45000
48000
48000
51000
51000
PROGRAMA DESARROLLO
35000
103490
0
0
138490
0
35000
0
0
35000
10000
70000
0
0
80000
15000
60000
0
0
75000
VIAL
1. Mantenimiento periodico vías rurales
5000
20000
25000
20000
20000
10000
10000
15000
15000
y construcció obras de arte.
2. Mantenimiento y pavimentación
10000
83490
93490
0
0
15000
25000
40000
de vías urbanas.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES)
2007
4. Terminación vía Corrales- El Tobo.
0
0
10000
15000
25000
0
5. Diseño y construcción vías EOT.
0
0
45000
45000
20000
20000
6. Cofinanciacion de mantenimiento de
2000
2000
vias de acceso al municipio
7. Construccion puente sobre la quebra
0
0
0
0
0
da de Busbanza via Vereda Modeca
8. Construccion y/o ampliacion puente
8000
8000
sobre quebrada Busbanza Cll 6 Crra 3
carrera 3 esquina.
9000
9000
Entre calles 6 y 7.
10. Organización de la malla vial municipal