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FORMULACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

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(1)

FORMULACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

MEJOR SALUD PARA CORRALES

OBJETIVO: Mejorar la calidad del servicio de salud del municipio, disminuir indices de morbilidad y eliminar

factores de riesgo.

COMPONENTES

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

METAS

SUBSIDIOS

-Atender a la población

REGIMEN SUBSIDIADO

1. Continuidad régimen subsidiado.

con NBI en el sector salud.

-Acceder a recursos

Incremenrtar en el 10% la

adicionales del Fosyga.

2. Ampliación régimen subsidiado.

cobertura del Sisben.

- Ampliar cobertura del

sistema de selección de

3. Implementación nuevo SISBEN.

beneficiarios SISBEN.

INFRAESTRUCTURA

-Mantener en buen estado

INFRAESTRUCTURA

4. Ampliación y adecuación planta

los equipos y la planta

-Optimizar los recursos

Física puesto de salud.

100% de eficiencia.

fisica del puesto de salud.

del sector.

5. Construcción puesto de salud

- Ampliar servicios.

DOTACION

-Mantener un stock de me-

-Tramitar recursos de

DOTACION

6. Dotación botica comunitaria.

dicamentos disponibles.

cofinanciación.

Elementos necesarios para

7. Dotación equipos hospitalarios

la eficiente prestación de los

- mejorar el despalzamiento

- Donación recursos.

servicios de salud.

de enfermos a los centros

de segundo y trecer nivel.

8. Adquisición ambulancia.

NUTRICION

Disminuir los indices de des-

- Gestionar capacitación

RESTAURANTES

9. Alimentación escolar en concordan-

Disminuir en 50% la

desnutri-nutrición de la población

a las madres comunitarias

ESCOLARES

cia con sector educativo.

ción de la población objetivo.

escolar del municipio.

sobre este aspecto.

-Apoyo de ICBF.

PREVENCION

Desplazamiento del perso-

PREVENCION Y PROMO- 10. Realización del PAB atendiendo el

Disminuir indice de morbi-

nal médico al sectro rural

CION

diagnostico de morbilidad.

lidad IRA, EDA, dentarios

Levantar historias clínicas

Cubrimiento del 80% en las

de toda la población estu-

11. Jornadas de vacunación.

salidas de campo.

diantil.

(2)

COMPONENTES

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

METAS

médicos con la comunidad

GRUPOS

GRUPOS ESPECIALES DE12. Atención materno infantil.

Atender al 50% de las mujeres

VULNERABLES

-Atención a ancianos y niños

Gestionar acceso a los

POBLACION

de las guarderias.

recursos de la Red de

13. Convenio red de solidaridad para

Ampliar cobertura de Revivir

- Creación de un centro

Solidaridad.

la tercera edad.

gerontológico (ancianos)

Recursos proposito general.

(3)

FORMULACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

OBJETIVO: Brindar a la comunidad los servicios de agua potable y saneamiento básico en optimas condiciones

manteniendo la infraestructura en buen estado y ampliar cobertura.

COMPONENTES

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

METAS

ACUEDUCTOS

-Ampliar cobertura en el

- Acceder a recursos de

INFRAESTRUCTURA

1. Mantenimiento linea de conducción

servicio de agua potable

cofinanciación a través

acueducto Río Las Playas.

Ampliar cobertura en un 30%

de la presentación de

de agua potable rural.

proyectos.

2. Terminación acueducto Modeca y

- Mantener en buen estado

Corrales.

Cobertura al 100% acueducto

las redes de acueducto

- Participación de la

urbano.

comunidad en la solu-

3. Diseño y construcción acueducto

ción de sus problemas.

Buenavista parte alta y Didamon.

Agua tratada según norma.

-Agua tratada sector

- Participación intergral

4, Construcción plantas de tratamiento

urbano y rural.

de la empresa de servicios

acueductos rurales.

públicos.

5. Implemetación de sistema de alivio

de presiones acueducto urbano.

6,. Mantenimiento sistema de

tratamien-to y almacenamientratamien-to acueductratamien-to urb.

7, Programa de limpieza de albercas

y tanques de reserva.

8. Implementación sistema tarifario

acorde ley 142.

9. Legalización acueducto Reyes

Patria.

ALCANTARILLADOS

-Ampliar cobertura.

INFRAESTRUCTURA

10. Mantenimiento alcantarillado

(4)

COMPONENTES

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

METAS

-Mejoramiento de redes.

abordar u plan de

contin-gencia.

11. Remodelación red de evacuación.

Diseño del plan maestro de

-No contaminar con residuos

alcantarillado.

líquidos.

-Hacer uso de los recursos

12. Diseño y construcción planta de

del estado.

tratamiento aguas residuales.

13, Terminación alcantarillado urbano.

cobertura 100%

14, progarama de saneamiento básico

rural.

15, Limpieza y mantenimiento quebrada

Busbanza.

CUENCAS HIDROGRA

- Proteger las microcuencas

Con el fondo de regalías y

REFORESTACION

16. Reforestación y proteccición de

Plantar 5 mil arboles anuales

FICAS.

importantes en el municipio

demás fondos de cofinan-

microcuencas, adquisicion predios.

en el sector rural, atendiendo

ciación, financiar este tan

nuestros nacimientos de agua

-Preservar nuestros recursos

importante proyecto.

17. Recuperacion de suelos degradados.

principalmente.

hídricos.

18. Capacitación sobre manejo de

ecosis-temas estrategicos.

19. Construcción viveros forestales.

20. erradicación de bosques de plantas

exóticas en alrededores de microcuencas

ASEO

No contaminar con residuos

Educar a la comunidad

RESIDUOS SOLIDOS

21. Programa de clasificación en la fuente. Organizar el sistema de

reco-sólidos.

en reciclaje de basuras.

lección de basuras.

22. Programa manejo integral de residuos

Fondos de cofinanciación

sólidos.

Iniciar la implementación del

sistema de tratamiento de

23, Construcción relleno sanitario.

residuos sólidos.

(5)

COMPONENTES

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

METAS

población rural, en agua

riego.

población rural.

(6)

SECTOR EDUCACION FISICA Y DEPORTE.

OBJETIVO: Desarrollar y fomentar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre

como un derecho fundamental en la formación integral de la persona.

COMPONENTES

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

METAS

INFRAESTRUCTURA - La comunidad y los es- -Utilizacion de los Fondos INFRAESTRUCTURA 1, Mantenimiento campos deportivos DEPORTIVA tudiantes contarán con de cofinanciación para

sitios aptos para la acceder a recursos. 2. Construcción piscina muniicpal. Escenarios deportivos en

Práctica del deporte. optimas condiciones para

3. Cosntrucción graderias cancha de las escuelas y colegios. futbol.

Adecuar sitios de recreación 4, Diseño y construcción parque para la población infantil. recreacional.

Mantener ocupados a la 5, Construcción parques infantiles. población juvenil y así

prevenir problemas de consu-6, Diseño e implementación parque mo de alcohol y tabaco. ecológico "Saboya".

7. Diseño e implementación parque ecológico (Saboyá)

RECURSO HUMANO Mejor salud fisica y mental. Utilización del recurso disponi- 8, Instructores deportivos. ble y personal comprometido.

9. Implemetación escuelas de formación deportiva.

10. Capacitación puntual en formación deportiva.

DOTACION Brindar a la población y DOTACION

estudiantado en general 11. Dotación elementos deportivos Práctica del deporte con los los elementos necesarios establecim. Educativos. implementos necesarios. para la práctica del

deporte. 12 Dotación escuelas de formación deportiva.

EVENTOS Organizar y patrocinar EVENTOS DEPORTIVOS 13. Apoyo eventos deportivos.

los eventos deportivos Programar campeona- Crear en la comunidad que se realicen en el tos y festivales depor- corraleña la cultura depor-municipio. tivos donde participen tiva, para de esta forma

(7)

FORMULACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

SECTOR CULTURA

OBJETIVO: Incentivar la comunidad para el rescate de sus tradiciones y manifestaciones populares.

COMPONENTES

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

METAS

EVENTOS Conseguir recursos con EVENTOS CULTURALES 1. Apoyo eventos artísticos y culturales

Apoyar el rescate de nuestra el ICBA, Min.Cultura, (semana santa y aguinaldo) Agrupar toda la población identidad cultural. operativizando el Consejo Mpal en la realización de estas de cultura. 2. Apoyo rescate de valores culturales actividades culturales.

3. Intercambios culturales de danza, Promover a traves de la cultura teatro y tunas. el desarrollo turístico. 4. Institucionalización del festival de

mariachis.

5. Apoyo programas culturales y de f formación

INFRAESTRUCTURA Incentivación y motivación INFRAESTRUCTURA 6. Construcción teatro municipal. para el rescate de los

valores culturales. 7. Adecuación casa de la cultura. DOTACION Apoyo a la actividad Acceder a recursos del Min. DOTACION 8. Dotación Casa de la Cultura.

(8)

AGROPECUARIO

OBJETIVO: Dar solución a la problematica agropecuaria del municipio, para mejorar las condiciones

socio-económicas de la población dedicada a esta actividad.

COMPONENTES

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

METAS

INFRAESTRUCTURA Brindar condiciones Vincular la comunidad INFRAESTRUCTURA 1. Construcción distritos de riego. favorables a la población r en este proceso.

rural para el desarrollo de la 2. Reposición maquinaria agrícola. Brindar el servicio al 100%

actividad. de los productores.

3. Implemantación almacén de insumos agropecuarios

ASISTENCIA Garantizar el servicio de ASITENCIA TECNICA 4. Progarama de mejortamiento de

TECNICA asistencia técnica básica razas. Cubrir el 100% de los

bene-a pequeños productores ficiarios.

5, Programa de mejoramiento de praderas.

6. Programa de control de fiebre aftosa y carbón sintomatico. 7. Programa de cultivos promisoroios DESARROLLO PROYECTOS 8. Financiacion proyectos de desarrollo

agropecuario. Adelantar 3 proyectos. SUELOS Mitigar el efeco erosivo de RECUPEACION DE

(9)

FORMULACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

VIAS

OBJETIVO: Ofrecer mejores condiciones de comunicación terrestre, con miras al desarrollo progresivo del municipio y

la comunidad corraleña.

COMPONENTES

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

METAS

MANTENIMIENTO Ofrecer vías en buen es- MANTENIMIENTO DE RED 1. Mantenimiento periodico vías rurales Hacer mantenimiento al tado para el transito de Gestionar comodato de VIAL. y construcció obras de arte. 60% de la red vial rural del vehiculos en la zona rural la maquinaria del Departa- municipio.

y urbana del municipio mento. 2. Mantenimiento y pavimentación

de vías urbanas. Conservar la red vial municipal Vincular a la comunidad en la urbana.

CONSTRUCCION ejecución de los proyectos. 3. Terminación vía Corrales-Beteitiva..

Implemantar el 20% de las vías 4. Terminación vía Corrales- El Tobo. proyectadas en el EOT. 5. Diseño y construcción vías EOT.

6. Cofinanciacion de mantenimiento de vias de acceso al municipio 7. Construccion puente sobre la quebra da de Busbanza via a vereda Modeca. 8. Construccion y/o ampliacion puente sobre la quebrada de Busbanza; calle 6 carrera 3 esquina.

9. Adecuacion via peatonal carrera tercera entre calles 6y 7.

(10)

DESARROLLO INSTITUCIONAL

COMPONENTES

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

METAS

CAPACITACION Y Optimizar la prestación de Buscar cursos con Sena CAPACITACION Y 1. Capacitación funcionarios munici

ASESORIA los servicios. Esap, etc., y empresas ASESORIAS. pales. Brindar calidad en el servicio a

de capacitación. la comunidad.

Operacionalizar el EOT.

EQUIPOS Y Sistematizar toda la Apoyo logístico SISTEMATIZACION 2. Adquisición de servidores.

SUMINISTRO administración para Implementar un sistema de infor-hacerla más eficiente y 3. Compra de software. mación geogrfica. eficaz.

4. Adquisición servicio de internet y página wep

(11)

FORMULACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

OTRAS INVERSIONES

COMPONENTES

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

METAS

PREVENCION Y Capacitar a la población Poner a funcionar el DESASTRES 1. Planes de contingencia en caso de ATENCION DE sobre la forma de actuar Comité para la prevención y emergencias.

DESASTRES. frente a la ocurrencia atención de desastres. Preparar y concientizar a de un desastre. 2. Capacitación en primeros auxilios. la población sobre la

Coordinación con CREPAD. importancia de este Atacar riesgos producidos y Cruz Roja. 3. Prevencion desastres naturales. aspecto. por vectores.

4. Adecuación zonas de alto riesgo

VIVIENDA Apoyo a planes de vivienda. Tramite de subsidios ante VIVIENDA 1. Programa de vivienda de interes Tramitar al menos 1 programa

el Inurbe. social. de vivienda.

2. Mejoramiento de vivienda campesina.

EQUIPAMENTO Ofrecer a la comunidad una INFRAESTRUCTURA 1. Construcción matadero municipal. MUNICIPAL infraestructura adecuada Cofinanciación.

para la prestación del servi- 2. Adecuación plaza de mercado cio social y comunitario.

3. Plan de telefonía veredal. Mejorar el sistema de

televisin. 4. Construcción y remodelación palacio municipal.

5. Mejoramiento canal comunitario. 6. Compra del lote subestación de policía TURISMO Dar a conocer la belleza Con la Corporación Nac. TURISMO 1. Campaña de embellecimiento

de nuestro pueblo. de Turismo publicidad. y hornato del municipio. Dar a conocer las bellezas turísticas del pueblo y Dar enfasis en ecoturismo. Oficina Mpal. de turism. 2. Mantenimiento parque ppal. convertir en fuente de

in-gresos para la población. 3. Ampliación y mantenimiento alumbrad

navideño. 4. Proyecto ruta de la vid.

Llevar al municipio a una econo-5. Desarrollo artesanal. mia basada en el turismo. 6. Proyecto guias turísticos.

7. Proyecto parque ecológico Saboya. 8. Proyecto turístico quebrada de busbanza.

9. proyecto organización empresarial 10, Adecuación y construcción de sitios públicos

(12)

jo en el municipio. comunitario. Disminuir el indice de desempleo. 2. Fomento, capacitacion y asesoria

empresarial.

3. Insentivos para la creación de m microempresas.

4. Conformación de empresas mixtas ELECTRIFICACION Ampliación redes de distribu- 1. Ampliación de redes rurales.

ción eléctricas. Cobertura del 100%. Al servicio

de energía. 2. Extensiones electricas.

3. generaci´pon de energía eléctrcia para cubrimiento de necesidades municipales GRUPOS Atender a la población Apoyo Red de solidaridad GRUPOS VULNERABLES 1. Proyecto Mujer campesina

VULNERABLES infantil, ancianos,mujer.

Viceministerio de asuntos 2. Bienestar maternoinfantil. Atender el 50% de esta

campesinos. población

3. Atencion integral adulto mayor. 4. Atención integral a la niñez

MINERIA Brindar mejores condiciones Convenios con las autoridades 1. Control y seguimiento planes de manejo de vida a la población minera mineras y ambientales. ambiental.

2. Capacitación al sector minero. 3. Verificación recursos de regalías y control sobre las mismas. 4. inventario minero ambiental Velar por la conservacion 1. Recuperacion de suelos erosionados. AMBIENTAL del medio ambiente. Convenios interadministrat. AREAS

Asociacion de municipios. ESTRATEGICAS 2. Reforestacion. Garantizar el suministro de Proteger recursos Autoridades ambientales. agua.

hidricos. 3. Recuperacion quebrada de Busbanza. 4. Manejo ambiental rio las Playas. 5. Descontaminacion rio Chicamocha.

(13)

Considerando que no podemos proyectar basados en los ingresos de los últimos años debido a la modificación hecha a la Ley de transferencias,

recursos y competencias, se hace necesdario proyectar con los datos del presente año y tomando el factor de proyección como el IPC estimado

del 6% para los próximos cuatro años.

FAC

2004

2005

2006

2007

PROYECT.

PROYECT.

PROYECT.

PROYECT.

1

INGRESOS CORRIENTES

1.568.119.079

1.662.206.224

1.761.975.697

1.867.679.208

1,1

INGRESOS TRIBUTARIOS

59.100.000

62.646.000

66.404.760

70.389.046

1.1.1

Impuesto predial y sobre tasa

6,0

38.000.000

40.280.000

42.696.800

45.258.608

1.1.2

Impuesto circulación y transito

6,0

500.000

530.000

561.800

595.508

1.1.3

Impuesto de industria y comercio

6,0

20.000.000

21.200.000

22.472.000

23.820.320

1.1.4

Impuesto de degüello ganado menor

6,0

0

0

0

0

1.1.5

Licencias de construcción

6,0

500.000

530.000

561.800

595.508

1.1.6

Ocupación de vías

6,0

50.000

53.000

56.180

59.551

1.1.7

Matrículas en general

6,0

0

1.1.8

Rifas, juegos y espectaculos públicos

6,0

50.000

53.000

56.180

59.551

1,2

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

24.570.000

26.044.200

27.606.852

29.263.263

1.2.1

Servicio de televisión por cable

6,0

5.000.000

5.300.000

5.618.000

5.955.080

1.2.3

Paz y salvo municipal

6,0

500.000

530.000

561.800

595.508

1.2.4

Certificados y constancias

6,0

150.000

159.000

168.540

178.652

1.2.5

Multas y sanciones

6,0

60.000

63.600

67.416

71.461

1.2.6

Venta de pliegos

6,0

0

0

0

0

1.2.7

Publicaciones en boletines

6,0

0

0

0

0

1.2.8

Arrendamiento de inmuebles.

6,0

1.500.000

1.590.000

1.685.400

1.786.524

1.2.9

Servicios recaudo de energía

6,0

1.300.000

1.378.000

1.460.680

1.548.321

1.2.10 Servicio de tractor y maquinaria.

6,0

15.760.000

16.705.600

17.707.936

18.770.412

1.2.11 Alquiler equipo de construcción

6,0

300.000

318.000

337.080

357.305

1.2.12 Otros ingresos varios

6,0

1.967.000

2.085.020

2.210.121

2.342.728

1,3

TRANSFERENCIAS

1.470.364.208

1.558.586.060

1.652.138.324

1.751.311.144

1.3.1

Participación S.G.P.

1.469.104.208

1.557.250.460

1.650.685.488

1.749.726.617

1.3.1.1 Libre destinación.

6,0

358.184.927

379.676.023

402.456.584

426.603.979

1.3.1.2 Libre inversión,

6,0

386.839.721

410.050.104

434.653.111

460.732.297

1,3,1,3 Agua potable y saneamiento básico

6,0

377.629.251

400.287.006

424.304.226

449.762.480

1,3,1,4 Deporte

6,0

36.841.878

39.052.391

41.395.534

43.879.266

(14)

FAC

2004

2005

2006

2007

PROYECT.

PROYECT.

PROYECT.

PROYECT.

1,3,1,5 Cultura.

6,0

27.631.409

29.289.294

31.046.651

32.909.450

1,3,1,6 Continuidad regimen subsidiado salud.

6,0

212.324.001

225.063.441

238.567.248

252.881.282

1,3,1,7 Salud pública.

6,0

7.157.805

7.587.273

8.042.510

8.525.060

1,3,1,8 Educación.

6,0

23.303.063

24.701.247

26.183.322

27.754.321

1,3,1,9 Alimentación escolar

6,0

39.192.153

41.543.682

44.036.303

46.678.481

1.2.3

Recursos Etesa

6,0

1.000.000

1.060.000

1.123.600

1.191.016

1.3.4

Regalías

6,0

10.000

10.600

11.236

11.910

1.3.5

Degüello de ganado mayor

6,0

250.000

265.000

318.000

381.600

2

RECURSOS DE CAPITAL

50.000

53.000

56.180

2,1

Rendimientos financieros

6,0

50.000

53.000

56.180

59.551

2,2

Recursos del balance

0

0

2,3

Crédito

2,4

Otros

3

FONDOS ESPECIALES

14.034.871

14.876.963

15.769.581

16.715.756

3,1

Fondos de cofinanciación.

6,0

3.000.000

3.180.000

3.370.800

3.573.048

3,2

Otros servicios.

6,0

11.034.871

11.696.963

12.398.781

13.142.708

2

GASTOS

2,1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

228.742.000

242.466.520

257.014.511

272.435.382

2.1.1

Concejo municipal

6,0

32.600.000

34.556.000

36.629.360

38.827.122

2.1.2

Alcaldía municipal.

6,0

162.142.000

171.870.520

182.182.751

193.113.716

2.1.3

Personería municipal.

6,0

34.000.000

36.040.000

38.202.400

40.494.544

2,3

INVERSION

1.330.467.179

1.410.295.210

1.494.912.922

1.584.607.698

2.3.1

Educación

6,0

23.303.063

24.701.247

26.183.322

27.754.321

2.3.2

Salud

6,0

219.481.806

232.650.714

246.609.757

261.406.343

2.3.3

Agua potable y saneamiento básico

6,0

377.629.251

400.287.006

424.304.226

449.762.480

2.3.4

Recreación y deporte

6,0

36.841.878

39.052.391

41.395.534

43.879.266

2,3,5

Cultura

6,0

27.631.409

29.289.294

31.046.651

32.909.450

2,3,6

Alimentación escolar

6,0

39.192.153

41.543.682

44.036.303

46.678.481

2,3,7

Libre destinación.

6,0

219.547.898

232.720.772

246.684.018

261.485.059

(15)

PROYECTOS

2004

2005

2006

R.P.

PSGP

C.

O.

TOTAL

R.P.

PSGP

C.

O.

TOTAL

R.P.

PSGP

C.

O.

TOTAL

R.P.

PSGP

C.

O.

TOTAL

PROGRAMA EDUCACION.

30000

23303

3000

0

56303

37000

24701

3000

0

64701

20000

38500

3000

0

59500

12500

26500

3000

0

42000

23.303

24.701

26.183

27.754

1. Construcción aula para cerámica

15000

4803

19803

0

0

0

C.T.J.J.S.

2. Terminación planta física del

15000

15000

10000

8000

18000

20000

20000

10000

15000

25000

C.T.J.J.S.

3. Construcción parques infantiles en

0

10000

3701

13701

0

0

las instituciones educativas.

4. Mantenimiento Escuelas rurales

0

2000

2000

2500

2500

3000

3000

de básica primaria.

5. Mantenimiento C.T.J.J.S.

0

0

0

0

7. Dotación laboratorio de ceramica

5000

5000

15000

15000

0

0

C.T.J.J.S.

8. Dotación aula de sistemas en

0

0

20000

5000

25000

0

primaria y secundaria C.T.J.J.S.

9. Implementación de ludotecas

0

0

0

2500

2500

5000

infantiles.

10. Optimización del centro de recursos

0

2000

2000

0

0

educativos municipales - CREM.

12. Subsidio de transporte escolar

6000

6000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

alumnos Colegio sectro rural.

2000

13. Subsidio educativo a los mejores

0

2000

2000

0

2000

2000

estudiantes.

14. Pago de servicios públicos estable-

5000

5000

5000

5000

5000

5000

0

cimientos educativos.

15. Convenios de cooperacion.

0

0

0

0

0

0

0

0

16. Optimización servicio de Internet en

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

el C.T.J.J.S.

17. Formación en valores y calidad.

2000

2000

0

0

0

Otras cofinanciaciones.

500

500

0

0

0

ALIMENTACION ESCOLAR

39192

41543,52

44036,131

46678,299

MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES

(16)

PROYECTOS

2004

2005

2006

R.P.

PSGP

C.

O.

TOTAL

R.P.

PSGP

C.

O.

TOTAL

R.P.

PSGP

C.

O.

TOTAL

R.P.

PSGP

C.

O.

TOTAL

PROGRAMA SALUD.

3000

219482

0

0

222482

30000

232650,4

0

2500

265150,4

10000

246609,2

0

2500

259109,2

0

261405,3

0

62500

323905,3

219.482

232650,71

246609,76

261406,34

1. Continuidad régimen subsidiado.

212324

212324

225063,44

225063,44

238567,25

238567,25

252881,28

252881,28

2. Ampliación régimen subsidiado.

0

0

0

0

3. Implementación nuevo SISBEN.

0

0

0

0

(desarrollo institucional)

4. Ampliación y adecuación planta

3000

3000

0

0

0

Física puesto de salud.

5. Construcción puesto de salud

0

30000

30000

0

0

6. Dotación botica comunitaria.

0

0

10000

10000

0

7. Dotación equipos hospitalarios

0

0

0

0

8. Adquisición ambulancia.

0

0

0

60000

60000

9. Alimentación escolar en concordan-

0

0

0

0

cia con sector educativo.

10. Realización del PAB atendiendo el

7158

7158

7587

7587

8042

8042

8524

8524

diagnostico de morbilidad.

11. Jornadas de vacunación.

0

2500

2500

2500

2500

2500

2500

12. Atención materno infantil.

0

0

0

0

(grupos vulnerables)

13. Convenio Red de Solidaridad

0

0

0

0

para la tercera edad

14. Atención integral grupos

vulnerables

0

0

0

0

15. creación centro geriátrico

0

0

0

0

Otras cofinanciaciones

0

0

0

0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES)

2007

(17)

PROYECTOS

2004

2005

2006

R.P.

PSGP

C.

O.

TOTAL

R.P.

PSGP

C.

O.

TOTAL

R.P.

PSGP

C.

O.

TOTAL

R.P.

PSGP

C.

O.

TOTAL

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

0

377629

0

0

377629

0

382000

0

0

382000

0

424304

0

0

424304

0

423000

0

0

423000

377629

400286,74

424303,94

449762,18

1. Mantenimiento linea de conducción

30000

30000

10000

10000

15000

15000

20000

20000

acueducto Río Las Playas.

2. Terminación acueducto Modeca y

40000

40000

0

0

0

Corrales.

3. Diseño y construcción acueducto

0

60000

60000

50000

50000

60000

60000

Buenavista parte alta y Didamon.

4, Construcción plantas de tratamiento

50000

50000

25000

25000

0

30000

30000

acueductos rurales.

5. Implemetación de sistema de alivio

0

12000

12000

0

0

de presiones acueducto urbano.

6,. Mantenimiento sistema de tratamien-

0

8000

8000

9000

9000

10000

10000

to y almacenamiento acueducto urb.

7, Programa de limpieza de albercas

0

2000

2000

0

2000

2000

y tanques de reserva.

8. Implementación sistema tarifario

0

0

0

0

acorde ley 142.

9. Legalización acueducto Reyes

0

0

0

0

Patria.

10. Mantenimiento alcantarillado

25000

25000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

municipal.

11. Remodelación red de evacuación.

0

30000

30000

0

0

12. Diseño y construcción planta de

16000

16000

0

90000

90000

0

tratamiento aguas residuales.

13, Terminación alcantarillado urbano.

25000

25000

0

0

50000

50000

14, progarama de saneamiento básico

30000

30000

25000

25000

0

30000

30000

rural.

15, Limpieza y mantenimiento quebrada

79629

79629

80000

80000

80000

80000

50000

50000

Busbanza.

16. Reforestación y proteccición de

45000

45000

50000

50000

50000

50000

50000

50000

microcuencas, adquisicion predios.

17. Recuperacion de suelos degradados.

0

10000

10000

10000

10000

35000

35000

18. Capacitación sobre manejo de ecosis-

0

5000

5000

1304

1304

0

MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES

FUENTES DE FINANCIACION (MILES)

(18)

19. Construcción viveros forestales.

0

0

20000

20000

0

20, erradicación de bosques de

0

0

0

0

plantas exóticas en alrededores de micocuencas

21. Programa de clasificación en la fuente.

0

10000

10000

15000

15000

20000

20000

22. Programa manejo integral de residuos

15000

15000

20000

20000

25000

25000

30000

30000

sólidos.

23, Construcción relleno sanitario.

0

0

20000

20000

10000

10000

23. Fondo de solidaridad y redistri-

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

bucion de ingresos.

24. Tasas retributivas.

6000

6000

9000

9000

13000

13000

0

(19)

PROYECTOS

2004

2005

2006

R.P.

PSGP

C.

O.

TOTAL

R.P.

PSGP

C.

O.

TOTAL

R.P.

PSGP

C.

O.

TOTAL

R.P.

PSGP

C.

O.

TOTAL

PROGRAMA DEPORTES

0

41842

0

0

37842

29000

39052

0

0

63552

57437

41395

0

0

98832

50000

43880

0

0

93880

36842

39052,52

41395,671

43879,411

1, Mantenimiento campos deportivos

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

2. Construcción piscina muniicpal.

19842

19842

15000

10000

25000

7437

7437

0

3. Cosntrucción graderias cancha de

5000

5000

0

0

0

futbol.

4, Diseño y construcción parque

0

5000

5000

50000

10000

60000

0

recreacional.

5, Construcción parques infantiles.

0

5000

5000

0

0

6, Diseño e implementación parque

0

0

0

30000

10000

40000

ecológico "Saboya".

8, Instructores deportivos.

5000

5000

5500

5500

6000

6000

6500

6500

9. Implemetación escuelas de formación

0

10000

3552

13552

0

0

deportiva.

10. Capacitación puntual en formación

0

0

0

10000

10000

deportiva.

11. Dotación elementos deportivos

0

0

0

10000

5000

15000

establecim. Educativos.

12 Dotación escuelas de formación

0

0

10000

10000

5000

5000

13. Apoyo eventos deportivos.

3000

3000

4000

4000

4395

4395

5880

5880

14. Pago servicios publicos.

4000

4500

5000

5000

5500

5500

Otras cofinanciaciones.

0

500

500

1000

1000

1000

1000

MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES

FUENTES DE FINANCIACION (MILES)

(20)

PROYECTOS

2004

2005

2006

R.P.

PSGP

C.

O.

TOTAL

R.P.

PSGP

C.

O.

TOTAL

R.P.

PSGP

C.

O.

TOTAL

R.P.

PSGP

C.

O.

TOTAL

PROGRAMA CULTURA

4548

27631

0

0

20048

10000

29289

0

0

39289

11000

31046

0

0

42046

76117

32909

0

0

109026

27631

29288,86

31046,192

32908,963

1. Apoyo eventos artísticos y culturales

4548

10000

14548

12000

12000

14000

14000

16000

16000

(semana santa y aguinaldo)

2. Apoyo rescate de valores culturales

0

1500

1500

1500

1500

1500

1500

3. Intercambios culturales de danza,

0

1500

1500

1500

1500

1500

1500

teatro y tunas.

4. Institucionalización del festival de

0

1000

1000

1200

1200

1200

1200

mariachis.

6. Construcción teatro municipal.

0

0

0

59117

6409

65526

7. Adecuación casa de la cultura.

0

5000

5000

5000

5000

0

8. Dotación Casa de la Cultura.

5000

5000

0

0

5000

5000

9. Dotación internet biblioteca municipal.

0

5000

5000

5000

5000

5000

5000

9. Apoyo programas culturales y de

11000

10000

2089

12089

11000

1596

12596

12000

12000

informacion.

10. Servivcios publicos.

1131

1200

1200

1250

1250

1300

1300

Otras cofinanciaciones.

500

500

0

0

0

MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES

FUENTES DE FINANCIACION (MILES)

(21)

``

PROYECTOS

2004

2005

2006

R.P.

PSGP

C.

O.

TOTAL

R.P.

PSGP

C.

O.

TOTAL

R.P.

PSGP

C.

O.

TOTAL

R.P.

PSGP

C.

O.

TOTAL

540,6

573,46

608,44

OTRAS INVERSIONES

177000

370340

0

0

500840

21000

498671

0

0

518771

71000

518400

0

10000

579400

31000

548600

0

0

579600

606.388

642770,88

681337,13

722217,36

PROGRAMA DESARROLLO

20000

85000

0

0

65000

20000

165000

0

0

185000

10000

102000

0

0

112000

0

100000

0

0

100000

AGRARIO

1. Construcción distritos de riego.

15000

15000

20000

20000

10000

15000

25000

10000

10000

2. Reposición maquinaria agrícola.

0

20000

60000

80000

0

0

4. Progarama de mejortamiento de

0

5000

5000

5000

5000

5000

5000

razas.

6. Programa de control de fiebre

0

5000

5000

4000

4000

4000

4000

aftosa y carbón sintomatico.

8. Financiacion proyectos de desarrollo

20000

30000

50000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

agropecuario.

9. Preinversión recuperación de suelos

0

10000

10000

10000

10000

10000

10000

erosionados.

7. Servicio tecnico agropecuario

40000

45000

45000

48000

48000

51000

51000

PROGRAMA DESARROLLO

35000

103490

0

0

138490

0

35000

0

0

35000

10000

70000

0

0

80000

15000

60000

0

0

75000

VIAL

1. Mantenimiento periodico vías rurales

5000

20000

25000

20000

20000

10000

10000

15000

15000

y construcció obras de arte.

2. Mantenimiento y pavimentación

10000

83490

93490

0

0

15000

25000

40000

de vías urbanas.

FUENTES DE FINANCIACION (MILES)

2007

(22)

4. Terminación vía Corrales- El Tobo.

0

0

10000

15000

25000

0

5. Diseño y construcción vías EOT.

0

0

45000

45000

20000

20000

6. Cofinanciacion de mantenimiento de

2000

2000

vias de acceso al municipio

7. Construccion puente sobre la quebra

0

0

0

0

0

da de Busbanza via Vereda Modeca

8. Construccion y/o ampliacion puente

8000

8000

sobre quebrada Busbanza Cll 6 Crra 3

carrera 3 esquina.

9000

9000

Entre calles 6 y 7.

10. Organización de la malla vial municipal

PROGRAMA DE PREVENCION

ATENCION DE DESASTRES

0

50000

0

0

50000

0

39171

0

0

39171

0

22000

0

0

22000

0

27000

0

0

27000

1. Planes de contingencia en caso de

0

1500

1500

0

0

emergencias.

2. Capacitación en primeros auxilios.

0

1500

1500

2000

2000

2000

2000

3. Prevencion desastres naturales.

50000

50000

36171

36171

20000

20000

25000

25000

4. Adecuación zonas de alto riesgo

10000

10000

PROGRAMA DESARROLLO

0

27000

0

0

27000

0

3500

0

0

3500

0

3500

0

0

3500

0

3500

0

0

3500

INSTITUCIONAL

1. Capacitación funcionarios munici

2500

2500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

pales.

2. Adquisición de servidores.

10000

10000

0

0

0

3. Compra de software.

12000

12000

0

0

0

5. Implementación nuevo Sisben.

2500

2500

0

0

0

PROGRAMA VIVIENDA

0

5000

0

0

5000

0

20000

0

0

20000

0

20000

0

0

20000

0

20000

0

0

20000

1. Programa de vivienda de interes

5000

5000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

social.

2. Mejoramiento de vivienda

0

8000

8000

8000

8000

8000

8000

(23)

PROGRAMA EQUIPAMIENTO

22500

30000

0

0

52000

0

25000

0

0

25000

50000

51000

0

10000

91000

15000

41000

0

0

56000

MUNICIPAL

1. Construcción matadero municipal.

0

0

0

15000

30000

45000

2. Adecuación plaza de mercado

0

9000

9000

0

0

3. Plan de telefonía veredal.

2000

2000

5000

5000

0

0

4. Construcción y remodelación palacio

20000

30000

50000

0

40000

50000

90000

0

municipal.

5. Mejoramiento canal comunitario.

0

10000

10000

0

10000

10000

6. Compra de lote construcción

subestación de policía

10000

10000

7. Atencion asuntos carcelarios.

500

1000

1000

1000

1000

1000

1000

PROGRAMA TURISMO

80000

20000

0

0

100000

0

120000

0

0

110000

0

103000

0

0

103000

0

122000

0

0

122000

1. Campaña de embellecimiento

80000

20000

100000

15000

15000

18000

18000

22000

22000

y hornato del municipio.

2. Mantenimiento parque ppal.

0

10000

10000

10000

10000

10000

10000

3. Ampliación y mantenimiento alumbrad

0

35000

25000

25000

25000

25000

25000

navideño.

4. Proyecto ruta de la vid.

0

12000

12000

0

10000

10000

5. Desarrollo artesanal.

0

8000

8000

5000

5000

5000

5000

6. Proyecto guias turísticos.

0

5000

5000

5000

5000

5000

5000

7. Proyecto parque ecológico Saboya.

0

15000

15000

10000

10000

10000

10000

8. Proyecto turístico quebrada de

0

20000

20000

30000

30000

35000

35000

busbanza.

9. Proyecto organización empresa

rial

0

0

0

0

10. Adecuació y construcción de

sitios públicos

0

0

0

0

11. Proyectos parques ecológicos

0

0

0

0

12. Proyeto gastronómicos típico

del municipio.

0

0

0

0

PROGRAMA EMPLEO

0

7500

0

0

7500

0

7500

0

0

7500

0

7500

0

0

7500

0

8000

0

0

8000

1. Apoyo proyectos de desarrollo

7500

7500

7500

7500

7500

7500

8000

8000

(24)

empresarial.

3. Insentivos para la creación de

microempresas

0

0

0

0

4. Conformación de empresas mixtas

2500

3000

3000

3500

3500

4000

4000

PROGARAMA

18500

18000

0

0

36500

1000

30000

0

0

30000

1000

40000

0

0

41000

1000

30000

0

0

31000

ELECTRIFICACION

1. Ampliación de redes rurales.

0

0

10000

10000

0

2. Extensiones electricas.

18000

18000

15000

15000

10000

10000

15000

15000

3. Generación de energía eléctrica

para cubrimiento de necesidades

municipales

5000

5000

4. Pago alumbrado publico.

500

500

1000

1000

1000

1000

1000

1000

5. Mantenimiento alumbrado publico

18000

18000

15000

14000

15000

15000

15000

15000

0

PROGRAMA GRUPOS

1000

19350

0

0

19350

0

23500

0

0

23500

0

42400

0

0

42400

0

44100

0

0

44100

VULNERABLES

1. Proyecto Mujer campesina

0

0

15000

15000

15000

15000

2. Bienestar maternoinfantil.

7000

7000

7500

7500

8000

8000

8500

8500

3. Atencion integral adulto mayor.

12350

12350

15000

15000

18000

18000

19000

19000

4. Casa del menor.

500

500

500

700

700

800

800

5. Atencion poblacion desplazada.

500

500

500

700

700

800

800

PROGRAMA MINERIA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10100

0

0

0

0

0

0

12000

0

0

12000

1. Control y seguimiento planes de manejo

0

4000

0

4000

4000

ambiental.

2. Capacitación al sector minero.

0

6100

0

8000

8000

3. Verificación recursos de regalías y

0

0

0

0

4. inventario minero ambiental

PROGRAMA AMBIENTAL

0

5000

0

0

0

0

30000

0

0

30000

0

57000

0

0

57000

0

81000

0

0

81000

(25)

2. Reforestacion.

0

10000

10000

12000

12000

15000

15000

3. Recuperacion quebrada de Busbanza.

0

10000

10000

15000

15000

18000

18000

4. Manejo ambiental rio las Playas.

0

10000

10000

10000

10000

18000

18000

5. Descontaminacion rio Chicamocha.

0

0

10000

10000

10000

10000

GAS NATURAL

1. Establecer sistema de masificación

del gas natural

4500

4500

(26)

FORMULACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

SECTOR EDUCACION.

OBJETIVO: Aumentar cobertura y mejorar la calidad educativa en el municipio.

COMPONENTES

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

METAS

PLANTA FISICA

-Extension de la cobertura

-Construcción de aulas

INFRAESTRUCTURA

1. Construcción aula para cerámica

Construcción aula para cerámica

de la población infantil y

en los esytablecimientos

C.T.J.J.S.

y 3 aulas en C.T.J.J.S.

preecolar.

educativos urbanos .

2. Terminación planta física del

-brindar mejores condiciones

C.T.J.J.S.

de espacio a los educandos.

-Utilizacion de Fondos

de cofinanciación para

3. Construcción parques infantiles en

-Adecuar la infraestructura

acceder a recursos.

las instituciones educativas.

de el Colegio para su

tecnificacion

4. Mantenimiento Escuelas rurales

de básica primaria.

Mantenimiento del 100% de la

- Evaluar las tecnologíasde la

infraestructura física de cada

institución y adecuarlas a las

5. Mantenimiento C.T.J.J.S.

uno de los establecimientos

necesidades reales.

educativos.

6. adecuación planta física restaurante

Remodelación restaurante escolar

escolar sección primaria

CTJJS sección primaria

APOYO EDUCATIVO

-Fortalecimiento de las insti-

-Presentación de proyectos

DOTACION

7. Dotación laboratorio de ceramica

tuciones educativas urbanas

para cofinanciación.

C.T.J.J.S.

Mejorar la calidad educativa de los

y rurales.

egresados, buscando que el 5% de

8. Dotación aula de sistemas en

ellos se ubiquen laboralmente.

-Facilitar a los docentes y a-

-Optimizar los recursos

primaria y secundaria C.T.J.J.S.

lumnos el proceso enseñanza

muncipales para atender

aprendizaje.

las necesidades de

9. Implementación de ludotecas

dotación de material

infantiles.

-Actualizar y modernizar el

educativo, audiovisual y

aprendizaje de la población en

computación.

10. Optimización del centro de recursos

edad escolar.

educativos municipales - CREM.

11, Implementación y dotación

biblioteca virtual

SUBSIDIOS

- Facilitar el acceso a la

-Focalizar según sus

SUSBSIDIOS

12. Subsidio de transporte escolar

Aumentar cobertura educativa del 5%

(27)

COMPONENTES

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

METAS

y media vocacional a los

objeto del subsidio.

estudiantes del sector rural.

13. Subsidio educativo a los mejores

estudiantes.

- Premiar a los dos mejores

alumnos de cada curso en el

Colegio.

OTROS

-Garantizar los servicios

SERVICIOS PUBLICOS

14. Pago de servicios públicos

estable-públicos a los establecimient

cimientos educativos.

educativos del municipio.

- Preparar a los niños desde la

Convenios interadministarivos

INSTITUCIONAL

15. Convenios de cooperacion.

Brindar a la comunidad bachilleres

primaria con enfoque a las

bien prepareados intelectual y

tecnologías.

socialnmente.

- Mantener el inetres por la

Internet

16. Optimización servicio de Internet en

ciberinformación.

el C.T.J.J.S.

- Formar a los ciudadanos del

En las actividades ludicas

17. Formación en valores y calidad.

Referencias

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