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LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA

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DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Hoja: _1_ de _1__

MUNICIPIO DE COGUA Fecha de entrega:

PLAN DE DESARROLLO "VAMOS POR LA CALIDAD POR COGUA VALE LA PENA" 2008-2011 Responsable: CARLOS ARTURO RONCANCIO

25% 50% 75% 100%

PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTA

LES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO

COBERTURA UNIVERSAL

BASICA EN EDUCACION 100% 3709 100% 100% 200.000.000,00 200.000.000 288.993.822,00

CALIDAD EDUCATIVA media 72 puntos 49.39% 68% 68% 66.521.614,00 71.000.000,00 137.521.614 31.200.000,00

CONTINUIDAD EDUCATIVA 2000 2179 109% 109% 145.519.060,00 15.000.000,00 160.519.060 149.464.340,00

PERTINENCIA EN EDUCACION PARA EL

TRABAJO

225 jóvenes mas con capacidades para el

trabajo

Estudiantes técnicos certificados 245 IE

D

108,00% 108,00% 11.780.009,00 189.447.009,00 201.227.018 128.500.000,00

EJE/AREA/DIMENSION: SECTOR: PROGRAMA:

META DE RESULTADO PARA EL

PERIODO DE GOBIERNO:

50% 75%

PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTA

LES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO RESPONSABLE

Regimen subsidiado continuidad

7010 afiliados recibiendo servicios

de salud

5749 82,01 877.500.574 167.675.828 63.150.624,00 135.918.000 1.244.245.026 1.244.245.026,00Grerencia social

atencón a grupos juveniles 45 jovenes en

clubes juveniles 7.000.000 0 0 0 0 0 7.000.000 7.000.000,00Grerencia social

interventoria regimen subsidiado

1 contrato de audortia al 100% contratos de RS

1 100% 28.000.000 0 0 0 0 28.000.001 22.000.000,00Grerencia social

proceso de liquidacion

liquidacion del 100% contratos de regimen

subsidiado 32

100% 2.000.000,00 0 - Grerencia social

sistemas de informacion

10 reportes de cruces de datos del

R.S.

9 100% 9.500.000 9.500.000 9.500.000Grerencia social

1.288.745.027 1.282.745.026,00 AVANCE

FISICO A LA FECHA

% LOGRO DE AVANCE DE

RESULTADO OBSERVACIONES

EDUCACION

MUNICIPIO

Grarantizar seguridad social y acceso a los servicios de salud de la poblacion pobre y vulnerable

Plan obligatorio de Salud para poblacion subsididada

OTROS RECURSOS % LOGRO DE

AVANCE DE RESULTADO

NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA

DICIEMBRE 30 DE 2011

META FÍSICA AVANCE FISICO A LA

FECHA % DE AVANCE FISICO A LA

FECHA % LOGRO DE

AVANCE DE RESULTADO

MUNICIPIO OTROS RECURSOS

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL-COMPONENTE DE EFICACIA FORMATO 2. PLAN DE ACCIÓN - DICIEMBRE 30 VIGENCIA 2010

EJE/AREA/DIMENSION: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

SECTOR: EDUCACION El derecho a educación no se ejerce en condiciones de igualdad, puesto que aun se encuentran niños que no hace uso de ese derecho.

META DE RESULTADO

(2)

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL-COMPONENTE DE EFICACIA FORMATO 2. PLAN DE ACCIÓN - ENERO DE 2011

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Hoja: _1_ de _1__

MUNICIPIO DE COGUA Fecha de entrega: 31 de diciembre de 2011

PLAN DE DESARROLLO "VAMOS POR LA CALIDAD POR COGUA VALE LA PENA" 2008-2011 Responsable: DESARROLLO SOCIAL

EJE/AREA/DIMENSION: SECTOR: PROGRAMA:

META DE RESULTADO PARA EL

PERIODO DE GOBIERNO:

25% 50% 75% 100%

PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTA

LES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO RESPONSABLE

PAI

MANTENER COBERTURA DEL 100% A MENORES DE 6 AÑOS DE EDAD

21% COBERTURA DE VACUNACION

21,00% 17.500.000 0 0 0 0 0 0 17.500.000 17.500.000GERENCIA SOCIAL

AIEPI

reduccion de la morbilidad en menores de 1 a 4 años por era e ida en el 60%

100% UROS Y UAIRAS Y PROMOTORAS CAPACITADAS

85,00% 7.430.000 0 0 0 0 7.430.000 7.430.000GERENCIA SOCIAL

SALUD MENTAL ADELANTAR ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL AL 80% DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

12 90,00% 8.450.000 0 0 0 0 0 8.450.000 8.450.000GERENCIA SOCIAL

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Monitoreo y seguimiento al 100%

de la población gestante y puerperas del

municipio e intervención al 50%

y al 50% de las puerperas de alto

riesgo.

215 91,00% 11.510.000 0 0 0 0 0 11.510.000 10.300.000GERENCIA SOCIAL

VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR

4500 FAMILIAS

VISITADAS 3200 94% 81.527.000 0 0 0 0 0 81.527.000 77.800.000,00GERENCIA SOCIAL

PLAN DE ALIMENTACION Y NUTRICION

FORTALECER ESTILOS DE VIDA Y ALIMENTACION SALUDABLE A 300 PERSONAS

120 70% 9.800.000 0 0 0 0 9.800.000 8.300.000,00GERENCIA SOCIAL

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

FORTALECER SISTEMA DE INFORMACION DE LOS PROYECTOS PIC

50% INFORMACION EN

SISTEMA

100% 8.000.000 8.000.000 8.000.000,00GERENCIA SOCIAL

SALUD ORAL

MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE

SALUD ORAL

5 IED RECIBIENDO ORIENTACION EN

CUIDADOS E HIGIENE ORAL

100% 7.000.000 7.000.000 7.000.000,00GERENCIA SOCIAL

GESTION PIC

ACCIONES DE COORDINACION Y

EJECUCION PIC

ELABORACION Y APROBACION DE 100% POAS DE PIC

100% 17.000.000 17.000.000 17.000.000GERENCIA SOCIAL

MUNICIPIO OTROS RECURSOS

NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA AVANCE FISICO A LA FECHA % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO

% LOGRO DE AVANCE DE

RESULTADO OBSERVACIONES

META DE RESULTADO

SALUD PUBLICA

(3)

EJE/AREA/DIMENSION: SECTOR: PROGRAMA:

META DE RESULTADO PARA EL

PERIODO DE GOBIERNO:

25% 50% 75% 100%

PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

OTROS RECURSOS

SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTA

LES REGALIAS CREDITO OTROS

TOTAL

PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO RESPONSABLE Atencion y apoyo a hogares

comunitarios

100 % HC. con

ayudas didacticas 2 40% 100% 5.000.000

5.000.000,00 0 Grerencia social

Refuerzo nutricional 500 niños con

refuerzo nutricional 385 100%

0% 0 0 0 0 0 0 - 0Grerencia social

atención a grupos juveniles clubes juveniles45 jovenes en 36 100% 100% 4.000.000 0 0 0 0 0 4.000.000,00 4.000.000Grerencia social

formacón empresarial para mujeres y hombres cabeza

de familia

cursos de formación para 80 mujeres y hombres cabeza de

familia 30 120%

100% 2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000,00 2.000.000Grerencia social

atencion a familias de nivel 1 sisben

464 recibiendo subsidios de familias

en Accion 405 98%

100% 10.000.000 10.000.000,00 9.000.000Grerencia social

prevencion de la violncia intrafamiliar

5 IED con apoyo profesional para prevencion de la violencia intrafamliar.

5 100% 100% 37.000.000 37.000.000,00 37.000.000Grerencia social

Grerencia social

educacion para adultos con discapacidad

100 niños en

refuerzo escolar 32 100% 50.000.000 50.000.000,00 50.000.000Grerencia social

Institucionalizacion de adultos en abandono

10 adultos mayores

insitucionanlizados 8 110% 48.000.000 48.000.000,00 48.000.000Grerencia social

asistencia para adulto mayor

30 adultos mayores atendidos en hogar

dia

32 105% 100% 38.850.000,00 38.850.000,00 38.850.000 Grerencia social

Programa satelite atención para 300

AM. 250 90% 100% 73.797.310 48.000.000,00 52.000.000 Grerencia social

Subsidio economico Prosperar

253 AM beneficiriaos recibiendo subsidio

253 100% 0,00% 121.440.000,00 121.440.000,00 120.000.000 Grerencia social

Subsidio nutricioal ICBF 52 AM recibiendo

subsidio nutricional 52 100% 0 0 Grerencia social

Ayuda y atencion hum. a familias desplazadas

100% de las familias recibiendo asistencia.

6 100% 100,00% 12.000.000 12.000.000 7.000.000 Grerencia social

accciones de sensibilizacion de los derechos humanos

100 % estudiantes recibiendo acciones de sensibilizacion

4.500 100% - 5.000.000 5.000.000,00 5.000.000 Grerencia social

12.000.000

298.647.310

310.647.310,00 #¡REF!

BIENESTAR SOCIAL

100%

39.504.000,00

39.000.000 atención a niños entre 0 y

15 años en centro de vida sensorial

minimo 80 niños en

CVS 62 100% 100% 25.000.000

Grarantizar acciones de atencion y fortalecimiento de los grupos de poblaciones vulnerables del

muniicipio-Familias sanas y felices

META DE RESULTADO

RESPONSABLE

OBSERVACIONES (EL TOTAL EJECUTADO ES DEL

AÑO 2007, EL TOTAL PROGRAMADO ES DE LOS

CUATRO AÑOS NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA AVANCE FISICO A

LA FECHA

% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO

% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO

MUNICIPIO

(4)

25% 50% 75% 100%

PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTA

LES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO

Dotacion centros culturales DOTAR 10 CENTROS 12 120% 120,00% 20.000.000 15.000.000 35.000.000 17.448.480

25% 50% 75% 100%

PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTA

LES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO

Escuelas de formacion artistica 10 VEREDAS

INTEGRADAS 10 VEREDAS 100% 100,00% 115.551.844 32.853.696 148.405.540 128.773.037

Veladas culturales rurales 8 VELADAS 0 0% 0,00% 15.000.000 15.000.000 12.300.000

Festivales de integracion (nin@s,

adulto mayor, y dsicapacitados) 1 FESTIVAL 1 100% 100,00% 5.000.000 5.000.000 4.999.400

Lo que los nuestros hacen 2 EVENTOS 2 100% 100,00% 5.000.000 5.000.000 21.499.200

25% 50% 75% 100%

PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTA

LES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO

Festival del rodamonte 1 FESTIVAL 1 100% 100,00% 92.778.978 9.000.000 5.500.000 107.278.978 105.900.000

Domingos culturales 7 DOMINGOS 9 128% 128,00% 35.000.000 35.000.000 19.780.000

Conciertos y actividades artisticas 1 CONCIERTO 2 ACTIVIDADES

2 CONCIERTOS

2 ACTIVIDADES 105% 105,00% 40.000.000 25.000.000 65.000.000 32.675.000

Encuentros culturales 2 EVENTOS 1 50% 50,00% 4.000.000 4.000.000 3.998.380

25% 50% 75% 100%

PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO

Plan de cultura ciudadana

Diagnostico y formulacion plan

de cultura

0 0% 0,00% 0 0

25% 50% 75% 100%

PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTA

LES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO

Ludoteca 13000 13207 65% 64,80% 4.000.000 6.000.000 10.000.000 8.925.000

Cadena de la papa: buenas practicas agrícolas (suelo, agua, fauna, flora)

145,

esterilizaciones 6.000.000 0 0 0 0 0 10.000.000 8.925.000

Biblioteca 8000 15047 188% 188,00% 7.768.288 2.231.712 10.000.000 8.925.000

Centro de informatica Juvenil 3950 4250 107% 107,00% 0 12.000.000 12.000.000 11.000.000

Banda Municipal 50 66 132% 132,00% 5.968.605 5.968.605 8.800.000

EJE SOCIAL

CULTURA

% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO

MUNICIPIO OTROS RECURSOS

SIN RECURSOS

EJE/AREA/DIMENSION: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SECTOR: CULTURA

PROGRAMA: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COGUANOS

INCREMENTAR LA VINCULACION EFECTIVA DE LAS PERSONAS A LOS PROYECTOS DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LA CONVIVENVIA FAMILIAR

META DE RESULTADO

ENTIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA

AVANCE FISICO A LA

FECHA % DE AVANCE FISICO A LA

FECHA

ENTIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA

AVANCE FISICO A LA

FECHA % DE AVANCE FISICO A LA

FECHA % LOGRO DE

AVANCE DE RESULTADO

MUNICIPIO OTROS RECURSOS

EJE/AREA/DIMENSION: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SECTOR: CULTURA

PROGRAMA: CULTURA CIUDADANA

FORMAR EN VALORES, PRINCIPIOS Y DERECHOS A LOS COGUANOS A TRAVES DE CAPACITACIONES SOBRE LOS DERECHOS Y DEBERES QUE LE ASISTEN

META DE RESULTADO ENTIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA

AVANCE FISICO A LA

FECHA % DE AVANCE FISICO A LA

FECHA % LOGRO DE

AVANCE DE RESULTADO

MUNICIPIO OTROS RECURSOS

EJE/AREA/DIMENSION: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SECTOR: CULTURA

PROGRAMA: CALIDAD CULTURAL

DIRECCIONAR LA RESPONSABILIDAD DE LA COHESION SOCIAL HACIA LA COMUNIDAD EN GENERAL

META DE RESULTADO ENTIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA

AVANCE FISICO A LA

FECHA % DE AVANCE FISICO A LA

FECHA % LOGRO DE

AVANCE DE RESULTADO

MUNICIPIO OTROS RECURSOS

% DE AVANCE FISICO A LA

FECHA % LOGRO DE

AVANCE DE RESULTADO

MUNICIPIO OTROS RECURSOS

EJE/AREA/DIMENSION: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SECTOR: CULTURA

PROGRAMA: COBERTURA CULTURAL

FORTALECER LOS TERRITORIOS VEREDALES CON EL EJE TRANSVERSAL DE LA CULTURA

META DE RESULTADO EJE/AREA/DIMENSION: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

SECTOR: CULTURA PROGRAMA: DOTACION

DOTAR ADECUADAMENTE LOS ESCENARIOS CULTURALES MUNICIPALES

META DE RESULTADO

ENTIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA

AVANCE FISICO A LA

(5)

25% 50% 75% 100%

PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTA

LES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO

Nuestra identidad

Estudios y socializacion

proyecto de monografia del

municipio

CONTRATACIO N 1 INVESTIGADOR

100% 100,00% 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Cadena de la papa: buenas practicas agrícolas (suelo, agua, fauna, flora)

145,

esterilizaciones 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000

Conociendo mi territorio 25 salidas 28 112% 112,00% 4.000.000 4.000.000 0

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Hoja: _1__ de 2

MUNICIPIO DE COGUA Fecha de entrega:31 DE DICIEMBREDE 2011

PLAN DE DESARROLLO "VAMOS POR LA CALIDAD POR COGUA VALE LA PENA" 2008-2011 Responsable:LUIS FERNANDO RODRIGUEZ A.

SECTOR: DEPORTE Y RECREACION META PDM: META (anual ):

(4 años) PROGRAMA:

PROYECTO y/o ACCIÓN INVERSIÓN PROGRAMADA (2008-2011) / FUENTE

SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO

ENCUENTROS INFANTILES

REALIZAR UN EVENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN

DIFERENTES DISCIPLINAS Y JUEGOS

CON LOS JARDINES INFANTILES DEL

MUNICIPIO

99.7% 100,00% 100,00% 0 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000 5.872.740,00 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION

100,00%

JUEGOS INTERCOLEGIADOS

REALIZAR EVENTOS EN LAS FASES DE LOS

JUEGOS INTERCOLEGIADOS CON LOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO Y LOS QUE CLASIFIQUEN A OTRAS INSTANCIAS

99.9% 100,00% 100,00% 10.000.000,00 0 0 0 0 0 0 10.000.000,00 9.992.680 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION

JUEGOS PARA DISCAPACITADOS REALIZAR EVENTOS

DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CON LA

POBLACION DISCAPACITADA DEL

MUNICIPIO

100,00% 100,00% 100,00% 0 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y

RECREACION

ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA

DESCENTRALIZAR 9 ESCUELAS DE

FORMACION 100,00% 111,00% 111,00% 70.914.526,00 97.194.347,00 5.572.287,00 7.980.000 0 0 181.661.160,00 181.661.160,00

SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION

ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

REALIZAR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA

SUBGERENCIA DE PDEPORTE Y RECREACION

100,00% 100,00% 100,00% 20.000.000 13.362.383,00 0 0 0 0 33.362.383,00 33.362.383,00 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION

JUEGOS PARA LA TERCERA EDAD INCENTIVAR A LAS MUJERES Y HOMBRES DE LA TERCERA EDAD A LA PRACTICA DEL

DEPORTE Y LA RECREACION POR

MEDIO DE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y

JUEGO

100,00% 100,00% 100,00% 2.000.000 2.000.000 1.998.400,00 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION

TOTAL 243.523.543 243.387.363

OBSERVACIONES

ESTAN PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO

ESTAN PROGRAMADOS DURANTE TODO EL AÑO EL AÑO

DEPORTE

OTROS RECURSOS EJE/AREA/DIMENSION: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

SECTOR: CULTURA PROGRAMA: RECUPERAR LA MEMORIA HISTORICA Y CULTURAL DEL

MUNICIPIO

FORMAR EN VALORES Y PRINCIPIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE NUESTRA IDENTIDAD COMO COGUANOS

META DE RESULTADO

ENTIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA

AVANCE FISICO A LA

FECHA % DE AVANCE FISICO A LA

FECHA % LOGRO DE

AVANCE DE RESULTADO

MUNICIPIO

ESTAN PROGRAMADOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO

ESTAN PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO

ESTAN PROGRAMADOS DURANTE TODO EL AÑO EL AÑO

ESTAN PROGRAMADOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO

ESTAN PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO

0 8.500.000 8.500.000 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION

OTROS RECURSOS

FESTIVALES ESOLARES

REALIZAR UN EVENTO DEPORTIVO Y RECREATI VO EN

DIFERENTES

100,00% 100,00% 8.500.000 0 0 0 0

NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA (anual) AVANCE FÍSICO A LA FECHA % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO

MUNICIPIO

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL-COMPONENTE DE EFICACIA FORMATO 3. PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2011 CORTE A DICIEMBRE 31

Al finalizar mi P.G. Debo haber vinculado a los niñ@s y jovenes de todas las instituciones educativas a traves de la descentralizaciones de

las escuelas de formacion deportiva. 9 ESCUELAS

DEPORTE FORMATIVO

(6)

SECTOR: DEPORTE Y RECREACION META PDM: META (anual ): (4 años)

PROGRAMA:

PROYECTO y/o ACCIÓN INVERSIÓN PROGRAMADA (2008-2011) / FUENTE

SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO

VACACIONES RECREATIVAS REALIZAR LAS VACACIONES RECREATIVAS CON LOS

NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO

99.9% 100,00% 100,00% $ 10.000.000,00 682.500,00 10.682.500 10.680.900,00 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION

APOYO A DEPORTISTAS PARA LA PARTICIPACION EN EVENTOS

COMPETITIVOS

INCENTIVAR A JOVENES, HOMBRES Y

MUJERES A LA PRACTICA DEL DEPORTE POR MEDIO DE LA PARTICIPACION EN EVENTOS COMPETITIVOS

100,00% 100,00% 100,00% 44.978.770,00 44.978.770,00 44.978.770,00 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION

OLIMPIADAS COMUNALES REALIZAR LAS

OLIMPIADAS COMUNALES PARA INCENTIVAR A TODA LA

COMUNIDAD A PARTICIPAR E INTEGRARSE ALREDEDOR DEL

DEPORTE Y LA RECREACION

100,00% 100,00% 100,00% 23.000.000 6.000.000 29.000.000 29.000.000 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION

EVENTOS DEPORTIVOS INCENTIVAR A JOVENES, HOMBRES Y MUJERES A LA PRACTICA DEL DEPORTE POR MEDIO DE LA PARTICIPACION EN EVENTOS DEPORTIVOS

100,00% 153,00% 153,00% 14.000.000 1.000.000 15.000.000 15.000.000 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y

RECREACION

FESTIVAL DEL RODAMONTE

INCENTIVAR A NIÑ@S, JOVENES, ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS A LA PRACTICA DEL DEPORTE POR MEDIO DE LA REALIZACION Y PARTICIPACION EN EVENTOS DEPORTIVOS

100,00% 100,00% 100,00% 3.500.000 11.403.194 14.903.194 14.903.194 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION

PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CICLOVIA

DESARROLLAR ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS

QUE MOTIVEN LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA EN

LA COMUNIDAD EN GENERAL

100,00% 100,00% 100,00% 5.000.000 5.000.000 5.000.000 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION

CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS

CONSTRUIR Y ADECUAR LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO PARA EL USO Y DISFRUTE DE LA

COMUNIDAD EN GENERAL

100,00% 100,00% 100,00% 20.000.000,00 240.612.423,00 33.617.065,00 9.152.000 303.381.488,00 303.381.488,00 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION

MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS

REALIZAR MANTENIMIENTO DE

LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO PARA EL USO Y DISFRUTE DE LA

COMUNIDAD EN GENERAL

100,00% 100,00% 100,00% 33.676.816 7.314.264,00 40.991.080,00 40.991.080,00 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION

SEGURIDAD ESCENARIOS DEPORTIVOS

GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL COMPLEJO DEPORTIVO, DE LOS

DEPORTISTAS Y ESPECTADORES QUE

LO UTILICEN

100,00% 100,00% 100,00% 59.874.621,00 59.874.621,00 59.874.621,00 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION

TOTAL 523.811.653 523.810.053

ESTAN PROGRAMADOS DURANTE TODO EL AÑO EL AÑO ESTAN PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO

ESTAN PROGRAMADOS DURANTE TODO EL AÑO EL AÑO

ESTAN PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO

ESTAN PROGRAMADOS DURANTE TODO EL AÑO EL AÑO

ESTAN PROGRAMADOS DURANTE TODO EL AÑO EL AÑO

ESTAN PROGRAMADOS DURANTE TODO EL AÑO EL AÑO

DEPORTE

OBSERVACIONES

ESTAN PROGRAMADAS PARA REALIZARCE DURANTE LOS RECESOS

ESCOLARES OTROS RECURSOS

MUNICIPIO CALIDAD DEPORTIVA

RESPONSABLE NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA (anual) AVANCE FÍSICO A LA FECHA % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO

Al finalizar mi P.G. Debo haber incentivado en los niñ@s y jovenes, hombres y mujeres discapasitados y adultos mayores a la practica

del deporte, por medio de la realizacion y participacion en eventos deportivos. 13 EVENTOS

(7)

SECTOR: VIVIENDA META PDM: META (anual ): (4 años)

PROGRAMA:

PROYECTO y/o ACCIÓN INVERSIÓN PROGRAMADA (2008-2011) / FUENTE

SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RURAL CON CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEFICIENTES (AGUA EN LOTE, PISO DIGNO, CONEXIÓN A ACUEDUCTO, TECHOS Y ESPACIOS

SUFICIENTES ETC.)

ENTREGAR 120

MEJORAS DE VIVIENDA 79 70,83% 70,83% 0 116.690.000 0 0 0 0 360.000.000 116.690.000 GERENTE DE PLANEACION

SECTOR: VIVIENDA META PDM: META (anual ):

(4 años) PROGRAMA:

PROYECTO y/o ACCIÓN INVERSIÓN PROGRAMADA (2008-2011) / FUENTE

SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO

CONSTRUCCION DE VIVIENDA 120 soluciones de vivienda 217 172,50% 172,50% 200.000.000 542.899.000 0 120.000.000 0 0 700.000.000 862.899.000 GERENTE DE PLANEACION

2008 2009 2010 2011

25% 60% 78% 100%

PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO

Umata tecnificada 500 predios

atendidos 500 100%

100,00% 32,450,000 32,450,000 28.450.000 G.D.E Y A

Buenas practicas agricolas y

mejoramiento de praderas intervenidos50 predios 45 90% 90,00% 12,700,000 12,700,000 8.700.000 G.D.E Y A

programas de fomento y asistencia

tecnica 183 183 100% 100,00% 33,800,000 32,800,000 G.D.E Y A

convenios sena, universidades,

asociaciones 500 capacitados 500 100% 100,00% 9,000,000 9,000,000 9,000,000 G.D.E Y A

mantenimiento adecuacion y dotacion granja agropecuaria adecuada1 granaja

1 granja

demostrativa 75% 75,00% 11,647,022 11,647,022 10,450,000 G.D.E Y A

Asistencia tecnica apequeños y

medianos productores 187 187 100% 100,00% 10,000,000 10,000,000 10,000,000 G.D.E Y A

fortalecimiento capacitacion comunitaria

72 consejos

comunales 90 90% 90,00% 10,000,000 10,000,000 10,000,000 G.D.E Y A

incentivos agropecuarios para pequeños y medianos productores

la umata en mi vereda 200

beneficiarios 9 consejos 55%

55,00% 2,000,000 10,000,000 2,000,000 G.D.E Y A

tecnificacion de especies menores en

granajs del municipio intervenidas50 granjas 50 100% 100,00% 8,000,000 8,000,000 6,100,000 G.D.E Y A

tecnificacion de huertas caseras

75 huertas 75 100% 100,00% 18,000,000 18,000,000

18,000,000 G.D.E Y A

fortalecimiento de la psicultura

4capacitaciones 3 75% 75,00% 0 0

0 G.D.E Y A

operación junta defensora de animales

145

esterilizaciones 200 100% 100,00% 11,680,000 12,000,000 11,671,909 G.D.E Y A

mejoramiento genetico de especies menore

50 granjas

intervenidas 50 100% 100,00% 5,000,000 5,000,000 0 G.D.E Y A

total a la fecha 200

a la fecha 950

gestion recursos universidades, car.

GESTION DE RECURSOS 120 viviendas mejoradas

OBSERVACIONES

más 57 viviendas que se entregaron con recursos de servicios publicos

OBSERVACIONES

ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTAL

total a la fecha 1805 en el cuatrenio

total capacitados formacion titulada 3852 en el cuatrenio

auxilios empresas privadasy banco popular total a la fecha 711

total a la fecha 72

AGROPECUARIO

% DE AVANCE FISICO A LA

FECHA % LOGRO DE

AVANCE DE RESULTADO

MUNICIPIO OTROS RECURSOS

total familias atendidas a la fecha 2000 en el cuatrenio

total predios intervenidos a la fecha 709 en el cuatrenio

VIVIENDA

EJE/AREA/DIMENSION: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SECTOR: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA PROGRAMA: PROMOCION DEL DESARROLLO AGROPECUARIO

impulsar la productividad, tecnificacion del 100% de las huertas caseras

META DE RESULTADO

ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA

AVANCE FISICO A LA

FECHA

RESPONSABLE NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA (anual) AVANCE FÍSICO A LA FECHA % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO

MUNICIPIO OTROS RECURSOS

% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO

MUNICIPIO OTROS RECURSOS

AL FINALIZAR MI P.G. DEBO HABER LOGRADO QUE EL 20% DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN HACINAMIENTO MEJORE SUS CONDICIONES HABITACIONALES

ENTREGAR 120 SOLUCIONES DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE VIVIENDA

Al finalizar mi P.G. debo haber logrado que 210 hogares hayan ejercido su derecho a vivir en condiciones más dignas con agua en lote, piso digno, inodoro con conexión a alcantarillado

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

(8)

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Hoja: _1_ de _1__

MUNICIPIO DE COGUA Fecha de entrega: Diciembre 31 DE 2011

PLAN DE DESARROLLO "VASMOS POR LA CALIDAD POR COGUA VALE LA PENA" 2008-2011 Responsable:

2008 2009 2010 2011

25% 50% 80% 98%

PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTA

LES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO

fortalecimiento y tecnificacion plaza de mercado

1 plaza en buenas condiciones prestando el

servicio 100% 100%

100,00% 5,000,000 5,000,000 5,000,000 G.D.E Y A

fortalecimiento mercado ganadero 48 mercados

ganaderos 100% 100% 100,00% 5,000,000 5,000,000 3.000.000 G.D.E Y A

fortalecimiento empresarial y

asociativo 200 capacitadas 180 90% 90,00% 20,438,985 14,389,000 G.D.E Y A

participacion en mercados externos 4 4 100% 100,00% G.D.E Y A

conformacion y fortalecimiento de

grupos asociativos 7 micro empresas 7 100% 100,00% 13,000,000 13,000,000 11.750.000 G.D.E Y A

2,008 2,009 2010 2011

25% 42% 80% 100%

PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTA

LES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO

Ejecucion Plan de desarrollo

Plan de desarrollo aprobado

100% 100,00% 100,00% 5.000.000 15.000.000 20.000.000 19.000.000

Gerencia de desarrollo economico, coordinador de emprendimiento,

turismo y comunicaciones.

participacion en eventos turisticos

Divulgacion del municipio en

eventos nacionales.

100% 100,00% 100,00% 25.000.000 25.000.000 25.000.000

Gerencia de desarrollo economico, coordinador de emprendimiento,

turismo y comunicaciones.

adecuacion y construccion equipamento corredor

turistico

casetas de informacion funcionando, señalizacion turistica adoptada

100% 100,00% 100,00% 25.000.000 25.000.000 11.000.000

Gerencia de desarrollo economico, coordinador de emprendimiento,

turismo y comunicaciones.

Creacion y promocion rutas turisticas

Diseñar el producto turistico municipal.

100% 100,00% 100,00% 25.000.000 25.000.000 22.500.000

Gerencia de desarrollo economico, coordinador de emprendimiento,

turismo y comunicaciones.

Implemtacion parque tematico

diseños y estudios aprobados para

iniciar construccion

0% 0,00% 0,00% 0 0 0

Gerencia de desarrollo economico, coordinador de emprendimiento,

turismo y comunicaciones. OTROS RECURSOS

ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTAL

TURISMO

Se organizo la 1era feria gastronomica y turistica del municipio solo para participacion

de prestadoresde servicios ubicados en el corredor turistico Se dejan diseñados 3 senderos en la Zona de reserva de Rodamontal y Quebradahonda y 1 camino real del Mochuelo a la Represa del

Neusa

Se deja diseñado el producto turistico junto con la marca Cogua,

con 4 rutas turisticas y sus respectivos planes. Este proyecto se esta gestion por parte de la alcaldia municipal ante la CAR, para la sesion de los predios en donde se ubicara el

parque. EJE/AREA/DIMENSION: TURISMO

SECTOR: TURISMO PROGRAMA: DESARROLLO TURISTICO

META DE RESULTADO

RESPONSABLE OBSERVACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA

AVANCE FISICO A LA

FECHA % DE AVANCE FISICO A LA

FECHA % LOGRO DE

AVANCE DE RESULTADO

MUNICIPIO

acondicionamiento de locales

incentivos agropecuarios a participantes 720 en el cuatrenio proyecto mega alcaldia de bogota

convenio camara de comercio , ESCUELA DE LA PAPA ECA, VEREDA QUEBRADA HONDA

COMERCIAL

ENTIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA

AVANCE FISICO A LA

FECHA % DE AVANCE FISICO A LA

FECHA % LOGRO DE

AVANCE DE RESULTADO

MUNICIPIO OTROS RECURSOS

EJE/AREA/DIMENSION: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SECTOR. economico agropecuario y ambiental PROGRAMA: fortalecimiento comercial

ACTIVAR LA PRODUCTIVIDAD, REDUCIR COMO MINIMO EN UN 60% LA POBLACION QUE ES DEPENDIENTE, AUN SIENDO ECONOMICAMENTE ACTIVA

(9)

2008 2009 2010 2011

25% 66% 80% 95%

PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO

Familias guardabosques. 1 plan de accion ambiental ACUERDO

MUNICIPAL 100% 75% 20,000,000 20,000,000 18.500.000 G.D.E Y A

plan en ejecucion.

ley 99 del 93 Aislamiento ambiental con

arborización apropiada. 3.000 arboles plantados 8000 100% 100% 7,531,000 7,531,000 7,531,000 gestion de recursos ley 99 del 93

Protección de los nacederos. 3.000 arboles plantados 4750 100% 100% 14,900,000 14,900,000 14,900,000

Reforestación y protección de los

bosques naturales. 3.000 arboles plantados 8000 100% 100%

Tratamiento de las aguas para consumo humano.

Adquisision de areas de interes

hidrico 120ha 75,5 65% 65% 350,000,000 con 515 car mun 160,000,000 115,864,670

SE ENCUENT

RA EN PROCESO

DE ESCRITUR

ACION PARA ADQUIRIR 56 HA MAS

ley 99 del 93

con 515 por 400.00

0.000

IMPLEMENTACION PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS

(ampliacion de rutas) 5

SE EFECTUO EL PROCESO DE RECICLAJE EN EL MUNICIPIO MEDIANTE

CONVENIO CON LA EMPRESA ASOLINEA Y PLAN PILOTO A

NIVEL DEPARTAMENTAL,

MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS.

111.324.360 171 5.102.570 116.427.101 106.696.700 SubgerenciaServicios Publicos

Seguimiento a los procesos de reforestación de las áreas de influencia de las empresas que

contaminan el ambiente del municipio.

6VISITAS DE CONTROL

6 VISITAS 100%

33,050,000 33,050,000 33,050,000

Implementación de los planes de manejo y forestal ambiental en los predios de propiedad del municipio para garantizar el derecho a un ambiente sano.PARA MITIGAR EL

CALENTAMIENTO GLOBAL

1 PLAN DE MANEJO RESERVA FORESTAL

80% 80%

80,00% 27,000,000 27,000,000 27,000,000

Hacer senderos ecológicos. PLAN DE MANEJO 75% 75% 75,00% G,D,E Y A

Conservar y recuperar ecosistemas estratégicos, nacimientos de agua, franjas protectoras de cauces y

corredores biológicos.

CONTROL Y CONSERVACION

100% 100%

14,900,000 14,900,000 14,900,000

PROYEC TO INSCRIT O EN LA Car. Recuperación de especies de fauna

y flora amenazadas.en el desarrollo del POMCA

PLAN DE ACCION FORESTAL

100% 100%

8,000,000 8,000,000 8,000,000 REFORESTACIONPROGRAMAS DE

MEDIO AMBIENTE

ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTAL

% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO

MUNICIPIO OTROS RECURSOS

SE SIGUE EFECTUANDO LA DISPOCISION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DEL MUNICIPIO DE COGUA, EN EL BOTADERO NUEVO MONDOÑEDO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BOJACA, POR ENDE LOS GASTOS RELACIONADOS EN ESTE EJE CORRESPONDEN A MANTENIMIENTO DEL

VEHICULO COMPACTADOR, PEAJES, COMBUSTIBLE, Y OBRA PUBLICA CONTRATADA

PARA ADECUACION DE LA PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS, ASI COMO EL BARRIDO DE

LAS CALLES DEL MUNICIPIO. EJE/AREA/DIMENSION: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

SECTOR: MEDIO AMBIENTAL PROGRAMA: proteccion ambiental

PROMOVER EXITOSAMENTE LA CULTURA DE LOS ENTORNOS SALUDABLES EN LAS VEREDAS Y SECTORES DEL MUNICIPIO

META DE RESULTADO

ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA

AVANCE FISICO A LA

FECHA % DE AVANCE FISICO A LA

(10)

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL-COMPONENTE DE EFICACIA

Hoja:

FORMATO 2. PLAN DE ACCIÓN - SEPTIEMBRE DE 2011

Fecha de entrega:

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Responsable:

Gerencia de Infraestrucutra

MUNICIPIO DE COGUA

PLAN DE DESARROLLO "VAMOS POR LA CALIDAD POR COGUA VALE LA PENA" 2008-2011

EJE / AREA / DIMENSION:

50%

75%

98%

SECTOR

PROGRAMA

SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO

PAVIMENTACION DE

VIAS

PAVIMENTACIO

N 2 KMS

2,5

135

135

50.000

1.270.000

300.000

1.024.000

1.620.000 G.DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO,

MALLA VIAL RURAL

MANTENIMIENT

O, MALLA VIAL

RURAL RECEBO

171,7

68

68

80.000

200.000

280.000

280.000 G.DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO,

MALLA VIAL RURAL

SUMINISTRO DE

REPUESTOS

PARA EL

PARQUE

1

85

85

207

20

227

193 G.DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO,

MALLA VIAL RURAL

CONSTRUCCIO

N DE ANDENES

DEL ALTICO -LA

50

40

40

48

48

19 G.DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO,

MALLA VIAL RURAL

REPARCHEO DE

LA VIA EL

CEMENTERIO

AUTOPISTA

1

0,25

0,25

100.000

100.000

25.000 G.DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO,

MALLA VIAL RURAL

REPARCHEO

DE LA VIA LA

QUINATA AL

NEUSA DEL

2

1

1

60.000

60.000

30.000 G.DE INFRAESTRUCTURA

TOTAL PROGRAMA

228,20

329,25

328,75

130.000

1.470.207

0

460.068

0

0

0

1.464.275

1.955.212

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL-COMPONENTE DE EFICACIA

Hoja:

2

de 5

FORMATO 2. PLAN DE ACCIÓN - SEPTIEMBRE DE 2011

Fecha de entrega:

0

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Responsable:

Gerencia de Infraestrucutra

MUNICIPIO DE COGUA

PLAN DE DESARROLLO "VAMOS POR LA CALIDAD POR COGUA VALE LA PENA" 2008-2011

EJE / AREA / DIMENSION:

50%

75%

98%

SECTOR

PROGRAMA

SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO

MANTENIMIENTO DE

LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

MANTENIMIENT

O DE LAS 18

SEDES

EDUCATIVAS

16

75

75

90.000

178.900

23.655

292.555

28 G.DE INFRAESTRUCTURA

TOTAL PROGRAMA

16,00

75,00

75,00

90.000

178.900

0

0

23.655

0

0

292.555

28

PROYECTO EN EJECUION

RESPONSABLE OBSERVACIONES

PROYECTO EN EJECUCION

RESPONSABLE OBSERVACIONES

META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:

META DE RESULTADO

INFRAESTRUCTURA

AL FINAL DEL P.G. SE HABRÁ ALCANZADO UN MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL GENERAL QUE PROPORCIONARA UNA MEJOR

CONECTIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA A LA COMUNIDAD

INFRAESTRUCTURA VIAL

Mejorar la movilidad y conectividad del Municipio de Cogua

PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA AVANCE FISICO A LA FECHA

% DE AVANCE FISICO A LA FECHA

% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO

MUNICIPIO OTROS RECURSOS

TOTAL EJECUTADO

PROYECTO EN EJECUION

V

I

A

S

META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:

META DE RESULTADO

INFRAESTRUCTURA

AL FINALIZAR MI P.G DEBO HABER AMPLIADO LA COBERTURA EDUCATIVA, GARANTIZADO LA CONTINUIDAD EDUCATIVA , DEBO

HABER MEJORADO LA EDUCACION EN EL MPIO LOGRANDO QUE 550 JÓVENES MAYORES DE 18 AÑOS TENGAN FORMACIÓN

TÉCNICA, TECNOLÓGICA Y/O UNIVERSITARIA ASOCIADA A UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON CALIDAD PARA COGUANO COMPETENTES

Dotar a las instituciones educativas de la infraestructura necesaria y eficiente para el mejoramiento de la

I

N

F

.

E

D

U

C

A

T

I

V

A

PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA AVANCE FISICO A LA FECHA % DE AVANCE

FISICO A LA FECHA

% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO

MUNICIPIO OTROS RECURSOS

TOTAL EJECUTADO

PROYECTO TERMINADO

PROYECTO TERMINADO

PROYECTO EN EJECUION

(11)

CUNDINAMARCA

COGUA COD DIAN:

INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS PUBLICOS

CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS VEREDALES

NOMBRE DEL PROYECTO

% DE EJECUCION

SGP PROPI OS

NACIO NALES DEPAR TAMEN TALES REGALI

AS

CREDIT

O

OTROS

TOTA

L

PROG

RAMA

DO

TOTA

L

EJEC

UTAD

O

Mantenimiento de la

red de alcantarillado

veredal e

implementacion del

plan de saneamiento

y manejo de

vertimientos PSMV.

Mantenimiento,

mejoramiento y

adecuacion de la red

de acueducto

veredal. Control de

calidad al agua para

consumo humano y

construccion de

planta de

tratamiento.

Sostenimiento planta

regional.

Construccion y

mejoramientos Ptars

65% AGUA

TRATADA 30

% AGUA

RESIDUAL

ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION

EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EN SU PRIMERA ETAPA, DONDE SE LIQUIDO EL CONTRATO DE CONSULTORIA POR UN VALOR DE $230,000,000 MILLONES, SE ADJUDICO EL CONTRATO DE INTERVENTORIA POR UN VALOR DE $ 300,509,600 Y ESTA EN PROCESO DE EVALUACION Y ADJUDICACION LA

LICITACION PUBLICA 009 DE

2011 CUYO OBJETO SON LAS

OBRAS DE CONSTRUCCION

DEL PLAN MAESTRO EN SU PRIMERA ETAPA POR UN VALOR DE $ 4,416,000000 MILLONES DE

PESOS.

0,00%

0,00%

375.000.000

375.000.000

$ 0

SubgerenciaServicios

Publicos

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0

#¡REF!

375.000.000

$ 0 0,00%

CUNDINAMARCA

COGUA COD DIAN:

INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS PUBLICOS

25% 50% 75% 100%

NOMBRE DEL PROYECTO

SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTA

LES

REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO

RESPONSABLE

Mantenimiento a la

red construida de

acueducto municipal,

implementacion de

micromedicion y

mantenimiento

permanente de la red

de alcantarillado

urbano

99%

ADQUISICIO

N DE 100

MICROMEDI

DORES

MEDIANTE

CONTRATO

# 175 DE

2011

100,00%

100,00%

44.426.489

100.000.000

144.426.489

44.426.489

SubgerenciaServicios

Publicos

TOTAL PROGRAMA

0

100,00%

100,00%

44.426.489

0

0

0

0

100.000.000

0

144.426.489

44.426.489

NO SE HA EJECUTADO DEBIDO A QUE EL PLAN MAESTRO DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EVALUACION Y ADJUDICACION

DEBIDO A LA MODALIDAD DE CONTRATACION LA CUAL ES LICITACION PUBLICA Y EL PROCESO DE INTERVENTORIA FUE CONCURSO DE MERITOS, ESTE PLA MAESTRO SERA EJECUTADO A PARTIR DEL MES

DE ENERO DEL AÑO 2012.

Al finalizar mi periodo de gobierno debo haber logrado optimizar la prestacion de los servicios publicos en el sector rural

P L A N D E A C C I O N 2 O 1 1

PLAN DE DESARROLLO:

VAMOS POR LA CALIDAD POR COGUA VALE LA PENA

PLAN DE DESARROLLO:

VAMOS POR LA CALIDAD POR COGUA VALE LA PENA

PRESENTADO POR:

SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

DEPARTAMENTO:

FECHA DE ENTREGA:

MUNICIPIO:

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL -COMPONENTE DE

EFICACIA-P L A N D E A C C I O N 2 O 1 1

PROYECTO Y SUS ACCIONES

INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

EJE

SECTOR

FUENTES DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

EJE

SECTOR

PRESENTADO POR:

DEPARTAMENTO:

FECHA DE ENTREGA:

MUNICIPIO:

LOS $100,000,000

MILLONES DEL

CREDITO SERAN

DESTINADOS A LA

CONSTRUCCION DE

LA PRIMERA ETAPA

DEL PLAN MAESTRO

DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO.

% AVANCE FISICO A LA FECHA

% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO

FUENTES DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

PROGRAMA

TOTAL PROGRAMA

META ANUAL AVANCE FISICO A LA FECHA % AVANCE FISICO A LA FECHA

% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO

SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

META DE RESULTADO

PROGRAMA

CALIDAD EN SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS

PROYECTO Y SUS ACCIONES

INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

META ANUAL AVANCE FISICO A LA FECHA

OBSERVACIONES

S

E

R

V

I

C

I

O

S

Al finalizar mi periodo de gobierno debo garantizar la cobertura del 100% del sector urbano con agua tratada.

(12)

CUNDINAMARCA

COGUA COD DIAN:

INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS PUBLICOS

COBERTURA SERVICIOS PUBLICOS VEREDALES

NOMBRE DEL

SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO

RESPONSABLE

Construccion y

ampliacion

Acueducto Veredal al

97%.

97%

ESTA EN

PROCESO

DE

CONTRATAC

ION EL PLAN

MAESTRO

DE

ACUEDUCT

56.417.453

1.250.000.000

1.306.417.453

$ 119.000.000

SubgerenciaServicios

Publicos

Ampliacion

55%

ESTA EN

3.272.225.203

3.272.225.203

$ 161.561.588

SubgerenciaServicios

TOTAL PROGRAMA

56.417.453

4.522.225.203

4.578.642.656

280.561.588

CUNDINAMARCA

COGUA COD DIAN:

INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS PUBLICOS

COBETURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS URBANO

NOMBRE DEL PROYECTO

T

O

T

A

L

P

R

O T

O

T

A

L

E

J

E

C

% DE EJECUCION

S G P P R O PI O S N A CI O N AL E S D E P A R T A R E G AL IA S C R E DI T O O T R O S

Mantenimiento de

red de acueducto

urbano, gestionar la

ampliacion del

servicio de gas

natural,

establecimiento de

programas de

reciclaje

Mantener el

100% de la

poblacion

urbana los

servicios

basicos con

calidad.

SE

IMPLEMENT

O EL PGIRS

EN EL

MUNICIPIO

DE COGUA,

SE

EFECTUO

EL

PROCESO

DE

RECICLAJE

EN EL

MUNICIPIO

MEDIANTE

CONVENIO

CON LA

EMPRESA

ASOLINEA Y

PLAN

PILOTO A

NIVEL

DEPARTAM

ENTAL,

MEDIANTE

LA

CONSTRUC

CION Y

ADECUACIO

N DE LA

PLANTA DE

RESIDUOS

SOLIDOS.

100,00%

100,00%

SubgerenciaServicios

Publicos

100,00%

100,00%

OBSERVACIONES

Al finalizar mi periodo de gobierno debo haber garantizado el acceso al acueducto, alcantarillado y alumbrado publico en un 15%

DEPARTAMENTO:

FECHA DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO:

EJE

SECTOR

Al finalizar mi periodo de gobierno se mantendran las coberturas de agua, se ampliara la cobertura de alcantarillado y recoleccion de basura al 100%

LA ADMINISTRACION MUNICIPAL GESTIONO DE TODAS LAS FORMAS

POSIBLES LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE GAS NATURAL TANTO EN ALGUNOS SECTORES DEL CASCO URBANO, COMO EN OTROS SECTORES DEL CASCO

RURAL, SIN RECIBIR RESPUESTA POSITIVA

POR LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO, TAMBIEN SE MANTIENE LAS REDES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.

% AVANCE FISICO A LA FECHA

% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO

FUENTES DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

NO SE HA

EJECUTADO DEBIDO

A QUE EL PLAN

MAESTRO DE

ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO SE

ENCUENTRA EN

ETAPA DE

NO SE HA

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL -COMPONENTE DE

EFICACIA-MUNICIPIO:

EJE

SECTOR

PRESENTADO POR:

% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO META ANUAL AVANCE FISICO

A LA FECHA

PLAN DE DESARROLLO:

GERENTE DE PLANEACION

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL -COMPONENTE DE

EFICACIA-P L A N D E A C C I O N 2 O 1 1

% AVANCE FISICO A LA FECHA

PLAN DE DESARROLLO:

META ANUAL

P

Ú

B

L

I

C

O

S

PROGRAMA

PROYECTO Y SUS ACCIONES

INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

VAMOS POR LA CALIDAD POR COGUA VALE LA PENA

FECHA DE ENTREGA:

MUNICIPIO:

PRESENTADO POR:

PROYECTO Y SUS ACCIONES

INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

P L A N D E A C C I O N 2 O 1 1

VAMOS POR LA CALIDAD POR COGUA VALE LA PENA

AVANCE FISICO A LA FECHA

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA

FUENTES DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

(13)

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL-COMPONENTE DE EFICACIA

Hoja:

FORMATO 2. PLAN DE ACCIÓN - SEPTIEMBRE DE 2011

Fecha de entrega:

31 diciembre de 2011

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Responsable:

Gerencia de Infraestrucutra

MUNICIPIO DE COGUA

PLAN DE DESARROLLO "VAMOS POR LA CALIDAD POR COGUA VALE LA PENA" 2008-2011

EJE / AREA / DIMENSION:

50%

75%

98%

SECTOR

PROGRAMA

SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO

MANTENIMIENTO Y

MEJORAMIENTO DE

CAMPOS DEPORTIVOS.

CONSTRUCCION CUBIERTAS CAMPOS DEPORTIVOS BARRIO SAN JOSE, CASABLANCA Y EL

MORTIÑO

0,25

25

25

24.602

98

250.000

250.000

250.000 G.DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO Y

MEJORAMIENTO DE

CAMPOS DEPORTIVOS.

CONSTRUCCIO

N COMPLEJO

DEPORTIVO

RODAMONTAL

SECTOR LOS

0,25

100

100

20.000

30.000

50.000

50.000 G.DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO Y

MEJORAMIENTO DE

CONSTRUCCIO

N SEGUNDA

0,25

100

100

32.900

32.900

32.900 G.DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO Y

MEJORAMIENTO DE

CAMPOS DEPORTIVOS.

MANTENIMIENT

O CAMPO

DEPORTIVO EL

MORTIÑO

1

100

100

10.000

87.000

97.000

97.000 G.DE INFRAESTRUCTURA

TOTAL PROGRAMA

1,75

325,00

325,00

54.602

149.998

0

250.000

0

0

0

429.900

429.900

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL-COMPONENTE DE EFICACIA

Hoja:

FORMATO 2. PLAN DE ACCIÓN - SEPTIEMBRE DE 2011

Fecha de entrega:

31 diciembre de 2011

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Responsable:

Gerencia de Infraestrucutra

MUNICIPIO DE COGUA

PLAN DE DESARROLLO "VAMOS POR LA CALIDAD POR COGUA VALE LA PENA" 2008-2011

EJE / AREA / DIMENSION:

50%

75%

98%

SECTOR

PROGRAMA

SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO

PROYECTO DE

REMODELACION

1

100

100

29

29

29

TOTAL PROGRAMA

1,00

100,00

100,00

0

29

0

0

0

0

0

29

29

RESPONSABLE OBSERVACIONES

PROYECTO TERMINADO

PROYECTO TERMINADO

PROYECTO TERMINADO

PROYECTO TERMINADO

PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA AVANCE FISICO A LA FECHA

% DE AVANCE FISICO A LA FECHA

META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:

META DE RESULTADO

OTROS RECURSOS

INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER EL SECTOR CULTURA Y DEPORTES

Promover el aumento de cobertura en programas de recreación, cultura, convivencia familiar y ciudadana

% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO

MUNICIPIO

TOTAL EJECUTADO

I

N

F

.

D

E

P

O

R

T

I

V

A

META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:

META DE RESULTADO

INFRAESTRUCTURA

AL FINALIZAR MI PG DEBO HABER MEJORADO LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Dotar a la Administración Municipal de espacios adecuados que permitan brindar una atención optima a

I

N

F

.

I

N

S

T

I

T

U

C

I

O

N

A

L

INFRAESTRUCTURA

AL FINALIZAR MI P.G. DEBO HABER MEJORADO LA CALIDAD DE LAS PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE DEPORTES Y RECREACION INCENTIVADO EN LOS NIÑAS Y JOVENES, HOMBRES Y MUJERES DISCAPASITADOS Y ADULTOS MAYORES. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD

DEPORTIVA EL MORTIÑO, COMPLEJO DEPORTIVO, CAMPOS MULTIFUNCIONALES RODAMONTAL SECTOR CERRITOS Y EL OLIVO SECTOR LA CASCAJERA

PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO

RESPONSABLE OBSERVACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA AVANCE FISICO A LA FECHA % DE AVANCE FISICO A LA FECHA

% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO

MUNICIPIO OTROS RECURSOS

TOTAL EJECUTADO

(14)

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Hoja: _1__ de 2

MUNICIPIO DE COGUA Fecha de entrega:31 diciembre de 2011

PLAN DE DESARROLLO "VAMOS POR LA CALIDAD POR COGUA VALE LA PENA" 2008-2011 Responsable:SANDRA FABIOLA CASTRO RINCON

SECTOR: INSTITUCIONAL META PDM: META (anual ):

(4 años) PROGRAMA:

PROYECTO y/o ACCIÓN INVERSIÓN PROGRAMADA (2008-2011) / FUENTE

SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO

CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EDUCATIVAS SOBRE DERECHOS

Y DEBERES

Adelantar un capaña institucional en las entidades educativas del

municipio a efectos de socializar el tema de derechos y deberes

Se celebró contrato de Publicidad para campaña de prevención del Delito. Se realizaron operativos de requisas y capacitaciones en la totalidad de Instituciones

Educativas

100,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 1.000.000 GERENCIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA

DOTACIÓN, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS

TÉCNICOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DE

Dotar con nuevos equipos de radiocomunicaciones a organismos de seguridad y comunidad organizada

celebrar contrato para la adquisicion de baterias y mantenimiento de radios de la Policia y Defensa

100,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 GERENCIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA

ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE Y KITS PARA PUESTOS DE CONTROL

Dotar con los elementos necesarios para la realización de puestos de

control

Celebrar contraqto de compra de por lo menos un vehiculo para la

seguridad

0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 14.816.000 14.816.000 14.816.000 GERENCIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA

CREACIÓN E INCENTIVOS A GRUPOS DE APOYO PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CIUDADANA

Brindar capacitación a la comunidad para la

promoción en la conformación de grupos de apoyo a la seguridad

celebrar contrato de prestacion de servicios

para capacitar a los frentes de seguridad. Celebrar contrato para suministro de alimentacion y refrigerios

al personal de refuerzo enviado al municipio de Cogua por parte de la Policía y Ejercito

Nacional

100,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 17.000.000 17.000.000 17.000.000 GERENCIA JURÍDICO

ADMINISTRATIVA

Adquisicion de Medios de Transporte, Suministro de Combustible y mantenimiento de vehiculos para la seguridad

Celebrar contrato de suministro de combustible y mantenimiento de

vehiculos

100,00% 100,00% 40.158.307 40.158.307 40.158.307 GERENCIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA

CONVENIOS CON LA POLICÍA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE BACHILLERES Y PROGRAMAS

DEPARTAMENTALES

Celebrar convenio interadministrativo con la

Policía Nacional para la vinculación al programa de auxiliares bachilleres

Se suscribió convenio para la vinculacion al programa de auxiliares bachilleres (6 auxiliares)

100,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 GERENCIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA

TOTAL 98.974.307 98.974.307 2

Al finalizar el período institucional se debe haber reducido en un 40% el índice delictivo y aumentar el intangible seguridad en un 40%

Al finalizar el cuarto año del período institucional se debe evidenciar una reducción del 40% en el índice delictivo y aumentar el intangible seguridad en un 40% COGUA SEGURA Y PACÍFICA

RESPONSABLE NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA (anual) AVANCE FÍSICO A LA FECHA % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO

CAMPAÑA DE CONVIVENCIA CIUDADANA

Adelantar un capaña institucional dirigida a la ciudadanía en general sobre convivencia

Se celebró contrato de Publicidad para campaña de prevención del Delito.

100,00% 50,00% 0 0 2.000.000 2.000.000 1.000.000

MUNICIPIO OTROS RECURSOS

0 0 0 0 GERENCIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA

C

O

G

U

A

S

E

G

U

R

A

Y

P

A

C

I

F

I

OBSERVACIONES

Se suscribio contrato de impresos y publicaciones para la realizacion de volantes, afiches, stikers, etc,

Se suscribio contrato de impresos y publicaciones para la realizacion de volantes, afiches, stikers, etc,

El proceso se encuentra en la Etapa Precontractual

Se adelanto el proceso contractual y se suministraron los equipos

Se celebro contrato de prestacion de servicios con el objeto de realizar capacitaciom a los miembros de los frengtes

de seguridad. Se celebro contrato para el siuministro de alimentos y refigerios para

personal de apoyo.

Se celebro contrato de mantenimiento de vehiculos. Se celebro contrato de suministro

de combustible. Se celebro contrato mantenimiento motociletas, se celebro contrato compra vehiculo motocicleta

Presupuesto asignado inicialmente era de 30 millones, se trasladaron diez millones para el proyecto DOTACIÓN, SUMINISTRO

Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS TÉCNICOS PARA LA COMUNICACIÓN Y

DE TECNOLOGÍA DE PUNTA. Se suscribio convenio para el serviciode seis (6)

(15)

SECTOR: INSTITUCIONAL META PDM: META (anual ): (4 años)

PROGRAMA:

PROYECTO y/o ACCIÓN INVERSIÓN PROGRAMADA (2008-2011) / FUENTE

SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO

CREACIÓN DE EQUIPOS DE BRIGADISTAS CÍVICOS

Convocatoria y conformación brigadistas

cívicos

Se suscribió contrato con

la Defensa Civil 100,00% 100,00% 0 22.000.000 0 0 0 0 22.000.000 22.000.000 GERENCIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA

CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, ESCOLARES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN

MATERIA DE ATENCIÓN Y

Adelantar tres (3) simulacros en atención y prevención de desastres en las instituciones

educativas

Se realizaron tres (3) simulacros en atención y

prevención de Desastres, a travès del Contrato con la Defensa

100,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GERENCIA JURÍDICO

ADMINISTRATIVA

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS

Recolección información primaria para la consolidación del plan

Se elaboró y adopto el Plan Local de Atención y Prevención de

Emergencias

100,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GERENCIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA

UTILIZACION DE MEDIOS COMUNITARIOS PARA LA DIVULGACIÓN Y LA

CAPACITACIÓN

Celebrar un contrato para socialización de temas propias de atención y prevención de desastres

Se suscribió convenio

con la CAR No.307 0,00% 0,00% 0 1.500.000 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 GERENCIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA

ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y APOYO A LA COMUNIDAD EN LA PREVENCIÓN

Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Celebrar un contrato para dotar a la administración de elementos para la

prevención de calamidades y atender a la

población objeto de calamidades a nivel municipal. suministro de raciones alimentarias para grupos de apoyo en atención y prevención de

Desastres

Se Suscribió contrato para suministro de raciones alimentarios para grupos de apoyo en atencion y prevencion de Desastres . Se susctibio con trato para compra vehiculo de rescate

100,00% 100,00% 0 137.232.250 0 0 0 0 0 137.232.250 137.232.250 GERENCIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA

TOTAL 160.732.250 160.732.250

SECTOR: INSTITUCIONAL META PDM: META (anual ):

(4 años) PROGRAMA:

PROYECTO y/o ACCIÓN INVERSIÓN PROGRAMADA (2008-2011) / FUENTE

SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO

AUTOMATIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Actualizar el software de la administración municipal

Se suscribio contrato para actualizacion y mantenimiento del HASS, Se realizó contrato para suministro e instalacion de una UPS para optimizar funcionamiento de la RED electrica regulada del edificio de la Alcaldia Municipal. Se celebro contrato de prestacion de servicios de apoyo a la Gestion para asistencia tecnica sistemas

100,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GERENCIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA /

ALMACEN

REPARACIONES LOCATIVAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS QUE FORMAN PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Reparaciones locativas de las dependencias que hacen falta por realizar dichas mejoras

Se suscribio contrato de obra publica para realizar reparaciones locatrivas de la Casa Consistorial y del Edificio de la Alxaldia

Municipal

100,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA

TOTAL 0 0

OBSERVACIONES Adelantar tres (3) simulacros en atención y prevención de

desastres

OBSERVACIONES

Se ejecuta a traves del Convenio con la Defensa Civil

Se ejecuta a traves del Convenio con la Defensa Civil

Se ejecuta a traves del Convenio con la Defensa Civil Al finalizar el período institucional se debe haber logrado el entrnamiento a la comunidad en general para la atención y prevención de

desastres FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

RESPONSABLE OTROS RECURSOS

NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA (anual) AVANCE FÍSICO A LA FECHA % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO

MUNICIPIO

FORTALECIMIENTO DEL CLOPADReorganización del Comité local de atención y prevención de desastres

El Comité Local de Atención de Desastres se encuentra fortalecido

100,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0

OTROS RECURSOS

0 0 GERENCIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA

Al finalizar el período institucional se debe haber logrado la sistematización de todos los programas y proyectos institucionales y haber modernizado las instalaciones locativas

Durante el cuarto año se deberá adelantar un 100% de ejecución del programa FORTALECIMIENTO DE LA LABOR ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA (anual) AVANCE FÍSICO A LA FECHA % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO

MUNICIPIO

INSTITUCIONAL

F

O

R

T

A

L

E

C

I

M

I

E

N

T

O

C

O

M

U

N

I

T

A

R

I

F

O

R

T

A

L

E

C

I

M

I

E

N

T

O

D

E

L

A

Referencias

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