DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Hoja: _1_ de _1__
MUNICIPIO DE COGUA Fecha de entrega:
PLAN DE DESARROLLO "VAMOS POR LA CALIDAD POR COGUA VALE LA PENA" 2008-2011 Responsable: CARLOS ARTURO RONCANCIO
25% 50% 75% 100%
PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO
SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTA
LES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO
COBERTURA UNIVERSAL
BASICA EN EDUCACION 100% 3709 100% 100% 200.000.000,00 200.000.000 288.993.822,00
CALIDAD EDUCATIVA media 72 puntos 49.39% 68% 68% 66.521.614,00 71.000.000,00 137.521.614 31.200.000,00
CONTINUIDAD EDUCATIVA 2000 2179 109% 109% 145.519.060,00 15.000.000,00 160.519.060 149.464.340,00
PERTINENCIA EN EDUCACION PARA EL
TRABAJO
225 jóvenes mas con capacidades para el
trabajo
Estudiantes técnicos certificados 245 IE
D
108,00% 108,00% 11.780.009,00 189.447.009,00 201.227.018 128.500.000,00
EJE/AREA/DIMENSION: SECTOR: PROGRAMA:
META DE RESULTADO PARA EL
PERIODO DE GOBIERNO:
50% 75%
PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO
SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTA
LES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO RESPONSABLE
Regimen subsidiado continuidad
7010 afiliados recibiendo servicios
de salud
5749 82,01 877.500.574 167.675.828 63.150.624,00 135.918.000 1.244.245.026 1.244.245.026,00Grerencia social
atencón a grupos juveniles 45 jovenes en
clubes juveniles 7.000.000 0 0 0 0 0 7.000.000 7.000.000,00Grerencia social
interventoria regimen subsidiado
1 contrato de audortia al 100% contratos de RS
1 100% 28.000.000 0 0 0 0 28.000.001 22.000.000,00Grerencia social
proceso de liquidacion
liquidacion del 100% contratos de regimen
subsidiado 32
100% 2.000.000,00 0 - Grerencia social
sistemas de informacion
10 reportes de cruces de datos del
R.S.
9 100% 9.500.000 9.500.000 9.500.000Grerencia social
1.288.745.027 1.282.745.026,00 AVANCE
FISICO A LA FECHA
% LOGRO DE AVANCE DE
RESULTADO OBSERVACIONES
EDUCACION
MUNICIPIO
Grarantizar seguridad social y acceso a los servicios de salud de la poblacion pobre y vulnerable
Plan obligatorio de Salud para poblacion subsididada
OTROS RECURSOS % LOGRO DE
AVANCE DE RESULTADO
NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA
DICIEMBRE 30 DE 2011
META FÍSICA AVANCE FISICO A LA
FECHA % DE AVANCE FISICO A LA
FECHA % LOGRO DE
AVANCE DE RESULTADO
MUNICIPIO OTROS RECURSOS
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL-COMPONENTE DE EFICACIA FORMATO 2. PLAN DE ACCIÓN - DICIEMBRE 30 VIGENCIA 2010
EJE/AREA/DIMENSION: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECTOR: EDUCACION El derecho a educación no se ejerce en condiciones de igualdad, puesto que aun se encuentran niños que no hace uso de ese derecho.
META DE RESULTADO
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL-COMPONENTE DE EFICACIA FORMATO 2. PLAN DE ACCIÓN - ENERO DE 2011
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Hoja: _1_ de _1__
MUNICIPIO DE COGUA Fecha de entrega: 31 de diciembre de 2011
PLAN DE DESARROLLO "VAMOS POR LA CALIDAD POR COGUA VALE LA PENA" 2008-2011 Responsable: DESARROLLO SOCIAL
EJE/AREA/DIMENSION: SECTOR: PROGRAMA:
META DE RESULTADO PARA EL
PERIODO DE GOBIERNO:
25% 50% 75% 100%
PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO
SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTA
LES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO RESPONSABLE
PAI
MANTENER COBERTURA DEL 100% A MENORES DE 6 AÑOS DE EDAD
21% COBERTURA DE VACUNACION
21,00% 17.500.000 0 0 0 0 0 0 17.500.000 17.500.000GERENCIA SOCIAL
AIEPI
reduccion de la morbilidad en menores de 1 a 4 años por era e ida en el 60%
100% UROS Y UAIRAS Y PROMOTORAS CAPACITADAS
85,00% 7.430.000 0 0 0 0 7.430.000 7.430.000GERENCIA SOCIAL
SALUD MENTAL ADELANTAR ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL AL 80% DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
12 90,00% 8.450.000 0 0 0 0 0 8.450.000 8.450.000GERENCIA SOCIAL
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Monitoreo y seguimiento al 100%
de la población gestante y puerperas del
municipio e intervención al 50%
y al 50% de las puerperas de alto
riesgo.
215 91,00% 11.510.000 0 0 0 0 0 11.510.000 10.300.000GERENCIA SOCIAL
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR
4500 FAMILIAS
VISITADAS 3200 94% 81.527.000 0 0 0 0 0 81.527.000 77.800.000,00GERENCIA SOCIAL
PLAN DE ALIMENTACION Y NUTRICION
FORTALECER ESTILOS DE VIDA Y ALIMENTACION SALUDABLE A 300 PERSONAS
120 70% 9.800.000 0 0 0 0 9.800.000 8.300.000,00GERENCIA SOCIAL
INFORMACION Y COMUNICACIÓN
FORTALECER SISTEMA DE INFORMACION DE LOS PROYECTOS PIC
50% INFORMACION EN
SISTEMA
100% 8.000.000 8.000.000 8.000.000,00GERENCIA SOCIAL
SALUD ORAL
MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE
SALUD ORAL
5 IED RECIBIENDO ORIENTACION EN
CUIDADOS E HIGIENE ORAL
100% 7.000.000 7.000.000 7.000.000,00GERENCIA SOCIAL
GESTION PIC
ACCIONES DE COORDINACION Y
EJECUCION PIC
ELABORACION Y APROBACION DE 100% POAS DE PIC
100% 17.000.000 17.000.000 17.000.000GERENCIA SOCIAL
MUNICIPIO OTROS RECURSOS
NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA AVANCE FISICO A LA FECHA % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO
% LOGRO DE AVANCE DE
RESULTADO OBSERVACIONES
META DE RESULTADO
SALUD PUBLICA
EJE/AREA/DIMENSION: SECTOR: PROGRAMA:
META DE RESULTADO PARA EL
PERIODO DE GOBIERNO:
25% 50% 75% 100%
PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO
OTROS RECURSOS
SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTA
LES REGALIAS CREDITO OTROS
TOTAL
PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO RESPONSABLE Atencion y apoyo a hogares
comunitarios
100 % HC. con
ayudas didacticas 2 40% 100% 5.000.000
5.000.000,00 0 Grerencia social
Refuerzo nutricional 500 niños con
refuerzo nutricional 385 100%
0% 0 0 0 0 0 0 - 0Grerencia social
atención a grupos juveniles clubes juveniles45 jovenes en 36 100% 100% 4.000.000 0 0 0 0 0 4.000.000,00 4.000.000Grerencia social
formacón empresarial para mujeres y hombres cabeza
de familia
cursos de formación para 80 mujeres y hombres cabeza de
familia 30 120%
100% 2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000,00 2.000.000Grerencia social
atencion a familias de nivel 1 sisben
464 recibiendo subsidios de familias
en Accion 405 98%
100% 10.000.000 10.000.000,00 9.000.000Grerencia social
prevencion de la violncia intrafamiliar
5 IED con apoyo profesional para prevencion de la violencia intrafamliar.
5 100% 100% 37.000.000 37.000.000,00 37.000.000Grerencia social
Grerencia social
educacion para adultos con discapacidad
100 niños en
refuerzo escolar 32 100% 50.000.000 50.000.000,00 50.000.000Grerencia social
Institucionalizacion de adultos en abandono
10 adultos mayores
insitucionanlizados 8 110% 48.000.000 48.000.000,00 48.000.000Grerencia social
asistencia para adulto mayor
30 adultos mayores atendidos en hogar
dia
32 105% 100% 38.850.000,00 38.850.000,00 38.850.000 Grerencia social
Programa satelite atención para 300
AM. 250 90% 100% 73.797.310 48.000.000,00 52.000.000 Grerencia social
Subsidio economico Prosperar
253 AM beneficiriaos recibiendo subsidio
253 100% 0,00% 121.440.000,00 121.440.000,00 120.000.000 Grerencia social
Subsidio nutricioal ICBF 52 AM recibiendo
subsidio nutricional 52 100% 0 0 Grerencia social
Ayuda y atencion hum. a familias desplazadas
100% de las familias recibiendo asistencia.
6 100% 100,00% 12.000.000 12.000.000 7.000.000 Grerencia social
accciones de sensibilizacion de los derechos humanos
100 % estudiantes recibiendo acciones de sensibilizacion
4.500 100% - 5.000.000 5.000.000,00 5.000.000 Grerencia social
12.000.000
298.647.310
310.647.310,00 #¡REF!BIENESTAR SOCIAL
100%
39.504.000,00
39.000.000 atención a niños entre 0 y
15 años en centro de vida sensorial
minimo 80 niños en
CVS 62 100% 100% 25.000.000
Grarantizar acciones de atencion y fortalecimiento de los grupos de poblaciones vulnerables del
muniicipio-Familias sanas y felices
META DE RESULTADO
RESPONSABLE
OBSERVACIONES (EL TOTAL EJECUTADO ES DEL
AÑO 2007, EL TOTAL PROGRAMADO ES DE LOS
CUATRO AÑOS NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA AVANCE FISICO A
LA FECHA
% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO
% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO
MUNICIPIO
25% 50% 75% 100%
PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO
SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTA
LES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO
Dotacion centros culturales DOTAR 10 CENTROS 12 120% 120,00% 20.000.000 15.000.000 35.000.000 17.448.480
25% 50% 75% 100%
PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO
SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTA
LES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO
Escuelas de formacion artistica 10 VEREDAS
INTEGRADAS 10 VEREDAS 100% 100,00% 115.551.844 32.853.696 148.405.540 128.773.037
Veladas culturales rurales 8 VELADAS 0 0% 0,00% 15.000.000 15.000.000 12.300.000
Festivales de integracion (nin@s,
adulto mayor, y dsicapacitados) 1 FESTIVAL 1 100% 100,00% 5.000.000 5.000.000 4.999.400
Lo que los nuestros hacen 2 EVENTOS 2 100% 100,00% 5.000.000 5.000.000 21.499.200
25% 50% 75% 100%
PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO
SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTA
LES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO
Festival del rodamonte 1 FESTIVAL 1 100% 100,00% 92.778.978 9.000.000 5.500.000 107.278.978 105.900.000
Domingos culturales 7 DOMINGOS 9 128% 128,00% 35.000.000 35.000.000 19.780.000
Conciertos y actividades artisticas 1 CONCIERTO 2 ACTIVIDADES
2 CONCIERTOS
2 ACTIVIDADES 105% 105,00% 40.000.000 25.000.000 65.000.000 32.675.000
Encuentros culturales 2 EVENTOS 1 50% 50,00% 4.000.000 4.000.000 3.998.380
25% 50% 75% 100%
PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO
SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO
Plan de cultura ciudadana
Diagnostico y formulacion plan
de cultura
0 0% 0,00% 0 0
25% 50% 75% 100%
PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO
SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTA
LES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO
Ludoteca 13000 13207 65% 64,80% 4.000.000 6.000.000 10.000.000 8.925.000
Cadena de la papa: buenas practicas agrícolas (suelo, agua, fauna, flora)
145,
esterilizaciones 6.000.000 0 0 0 0 0 10.000.000 8.925.000
Biblioteca 8000 15047 188% 188,00% 7.768.288 2.231.712 10.000.000 8.925.000
Centro de informatica Juvenil 3950 4250 107% 107,00% 0 12.000.000 12.000.000 11.000.000
Banda Municipal 50 66 132% 132,00% 5.968.605 5.968.605 8.800.000
EJE SOCIAL
CULTURA
% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO
MUNICIPIO OTROS RECURSOS
SIN RECURSOS
EJE/AREA/DIMENSION: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SECTOR: CULTURA
PROGRAMA: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COGUANOS
INCREMENTAR LA VINCULACION EFECTIVA DE LAS PERSONAS A LOS PROYECTOS DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LA CONVIVENVIA FAMILIAR
META DE RESULTADO
ENTIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES
NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA
AVANCE FISICO A LA
FECHA % DE AVANCE FISICO A LA
FECHA
ENTIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES
NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA
AVANCE FISICO A LA
FECHA % DE AVANCE FISICO A LA
FECHA % LOGRO DE
AVANCE DE RESULTADO
MUNICIPIO OTROS RECURSOS
EJE/AREA/DIMENSION: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SECTOR: CULTURA
PROGRAMA: CULTURA CIUDADANA
FORMAR EN VALORES, PRINCIPIOS Y DERECHOS A LOS COGUANOS A TRAVES DE CAPACITACIONES SOBRE LOS DERECHOS Y DEBERES QUE LE ASISTEN
META DE RESULTADO ENTIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES
NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA
AVANCE FISICO A LA
FECHA % DE AVANCE FISICO A LA
FECHA % LOGRO DE
AVANCE DE RESULTADO
MUNICIPIO OTROS RECURSOS
EJE/AREA/DIMENSION: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SECTOR: CULTURA
PROGRAMA: CALIDAD CULTURAL
DIRECCIONAR LA RESPONSABILIDAD DE LA COHESION SOCIAL HACIA LA COMUNIDAD EN GENERAL
META DE RESULTADO ENTIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES
NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA
AVANCE FISICO A LA
FECHA % DE AVANCE FISICO A LA
FECHA % LOGRO DE
AVANCE DE RESULTADO
MUNICIPIO OTROS RECURSOS
% DE AVANCE FISICO A LA
FECHA % LOGRO DE
AVANCE DE RESULTADO
MUNICIPIO OTROS RECURSOS
EJE/AREA/DIMENSION: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SECTOR: CULTURA
PROGRAMA: COBERTURA CULTURAL
FORTALECER LOS TERRITORIOS VEREDALES CON EL EJE TRANSVERSAL DE LA CULTURA
META DE RESULTADO EJE/AREA/DIMENSION: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECTOR: CULTURA PROGRAMA: DOTACION
DOTAR ADECUADAMENTE LOS ESCENARIOS CULTURALES MUNICIPALES
META DE RESULTADO
ENTIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES
NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA
AVANCE FISICO A LA
25% 50% 75% 100%
PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO
SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTA
LES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO
Nuestra identidad
Estudios y socializacion
proyecto de monografia del
municipio
CONTRATACIO N 1 INVESTIGADOR
100% 100,00% 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Cadena de la papa: buenas practicas agrícolas (suelo, agua, fauna, flora)
145,
esterilizaciones 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000
Conociendo mi territorio 25 salidas 28 112% 112,00% 4.000.000 4.000.000 0
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Hoja: _1__ de 2
MUNICIPIO DE COGUA Fecha de entrega:31 DE DICIEMBREDE 2011
PLAN DE DESARROLLO "VAMOS POR LA CALIDAD POR COGUA VALE LA PENA" 2008-2011 Responsable:LUIS FERNANDO RODRIGUEZ A.
SECTOR: DEPORTE Y RECREACION META PDM: META (anual ):
(4 años) PROGRAMA:
PROYECTO y/o ACCIÓN INVERSIÓN PROGRAMADA (2008-2011) / FUENTE
SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO
ENCUENTROS INFANTILES
REALIZAR UN EVENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN
DIFERENTES DISCIPLINAS Y JUEGOS
CON LOS JARDINES INFANTILES DEL
MUNICIPIO
99.7% 100,00% 100,00% 0 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000 5.872.740,00 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION
100,00%
JUEGOS INTERCOLEGIADOS
REALIZAR EVENTOS EN LAS FASES DE LOS
JUEGOS INTERCOLEGIADOS CON LOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO Y LOS QUE CLASIFIQUEN A OTRAS INSTANCIAS
99.9% 100,00% 100,00% 10.000.000,00 0 0 0 0 0 0 10.000.000,00 9.992.680 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION
JUEGOS PARA DISCAPACITADOS REALIZAR EVENTOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CON LA
POBLACION DISCAPACITADA DEL
MUNICIPIO
100,00% 100,00% 100,00% 0 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y
RECREACION
ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA
DESCENTRALIZAR 9 ESCUELAS DE
FORMACION 100,00% 111,00% 111,00% 70.914.526,00 97.194.347,00 5.572.287,00 7.980.000 0 0 181.661.160,00 181.661.160,00
SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
REALIZAR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA
SUBGERENCIA DE PDEPORTE Y RECREACION
100,00% 100,00% 100,00% 20.000.000 13.362.383,00 0 0 0 0 33.362.383,00 33.362.383,00 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION
JUEGOS PARA LA TERCERA EDAD INCENTIVAR A LAS MUJERES Y HOMBRES DE LA TERCERA EDAD A LA PRACTICA DEL
DEPORTE Y LA RECREACION POR
MEDIO DE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y
JUEGO
100,00% 100,00% 100,00% 2.000.000 2.000.000 1.998.400,00 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION
TOTAL 243.523.543 243.387.363
OBSERVACIONES
ESTAN PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO
ESTAN PROGRAMADOS DURANTE TODO EL AÑO EL AÑO
DEPORTE
OTROS RECURSOS EJE/AREA/DIMENSION: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECTOR: CULTURA PROGRAMA: RECUPERAR LA MEMORIA HISTORICA Y CULTURAL DEL
MUNICIPIO
FORMAR EN VALORES Y PRINCIPIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE NUESTRA IDENTIDAD COMO COGUANOS
META DE RESULTADO
ENTIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES
NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA
AVANCE FISICO A LA
FECHA % DE AVANCE FISICO A LA
FECHA % LOGRO DE
AVANCE DE RESULTADO
MUNICIPIO
ESTAN PROGRAMADOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO
ESTAN PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO
ESTAN PROGRAMADOS DURANTE TODO EL AÑO EL AÑO
ESTAN PROGRAMADOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO
ESTAN PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO
0 8.500.000 8.500.000 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION
OTROS RECURSOS
FESTIVALES ESOLARES
REALIZAR UN EVENTO DEPORTIVO Y RECREATI VO EN
DIFERENTES
100,00% 100,00% 8.500.000 0 0 0 0
NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA (anual) AVANCE FÍSICO A LA FECHA % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO
MUNICIPIO
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL-COMPONENTE DE EFICACIA FORMATO 3. PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2011 CORTE A DICIEMBRE 31
Al finalizar mi P.G. Debo haber vinculado a los niñ@s y jovenes de todas las instituciones educativas a traves de la descentralizaciones de
las escuelas de formacion deportiva. 9 ESCUELAS
DEPORTE FORMATIVO
SECTOR: DEPORTE Y RECREACION META PDM: META (anual ): (4 años)
PROGRAMA:
PROYECTO y/o ACCIÓN INVERSIÓN PROGRAMADA (2008-2011) / FUENTE
SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO
VACACIONES RECREATIVAS REALIZAR LAS VACACIONES RECREATIVAS CON LOS
NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO
99.9% 100,00% 100,00% $ 10.000.000,00 682.500,00 10.682.500 10.680.900,00 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION
APOYO A DEPORTISTAS PARA LA PARTICIPACION EN EVENTOS
COMPETITIVOS
INCENTIVAR A JOVENES, HOMBRES Y
MUJERES A LA PRACTICA DEL DEPORTE POR MEDIO DE LA PARTICIPACION EN EVENTOS COMPETITIVOS
100,00% 100,00% 100,00% 44.978.770,00 44.978.770,00 44.978.770,00 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION
OLIMPIADAS COMUNALES REALIZAR LAS
OLIMPIADAS COMUNALES PARA INCENTIVAR A TODA LA
COMUNIDAD A PARTICIPAR E INTEGRARSE ALREDEDOR DEL
DEPORTE Y LA RECREACION
100,00% 100,00% 100,00% 23.000.000 6.000.000 29.000.000 29.000.000 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION
EVENTOS DEPORTIVOS INCENTIVAR A JOVENES, HOMBRES Y MUJERES A LA PRACTICA DEL DEPORTE POR MEDIO DE LA PARTICIPACION EN EVENTOS DEPORTIVOS
100,00% 153,00% 153,00% 14.000.000 1.000.000 15.000.000 15.000.000 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y
RECREACION
FESTIVAL DEL RODAMONTE
INCENTIVAR A NIÑ@S, JOVENES, ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS A LA PRACTICA DEL DEPORTE POR MEDIO DE LA REALIZACION Y PARTICIPACION EN EVENTOS DEPORTIVOS
100,00% 100,00% 100,00% 3.500.000 11.403.194 14.903.194 14.903.194 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION
PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CICLOVIA
DESARROLLAR ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS
QUE MOTIVEN LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA EN
LA COMUNIDAD EN GENERAL
100,00% 100,00% 100,00% 5.000.000 5.000.000 5.000.000 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION
CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS
CONSTRUIR Y ADECUAR LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO PARA EL USO Y DISFRUTE DE LA
COMUNIDAD EN GENERAL
100,00% 100,00% 100,00% 20.000.000,00 240.612.423,00 33.617.065,00 9.152.000 303.381.488,00 303.381.488,00 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION
MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS
REALIZAR MANTENIMIENTO DE
LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO PARA EL USO Y DISFRUTE DE LA
COMUNIDAD EN GENERAL
100,00% 100,00% 100,00% 33.676.816 7.314.264,00 40.991.080,00 40.991.080,00 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION
SEGURIDAD ESCENARIOS DEPORTIVOS
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL COMPLEJO DEPORTIVO, DE LOS
DEPORTISTAS Y ESPECTADORES QUE
LO UTILICEN
100,00% 100,00% 100,00% 59.874.621,00 59.874.621,00 59.874.621,00 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION
TOTAL 523.811.653 523.810.053
ESTAN PROGRAMADOS DURANTE TODO EL AÑO EL AÑO ESTAN PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO
ESTAN PROGRAMADOS DURANTE TODO EL AÑO EL AÑO
ESTAN PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO
ESTAN PROGRAMADOS DURANTE TODO EL AÑO EL AÑO
ESTAN PROGRAMADOS DURANTE TODO EL AÑO EL AÑO
ESTAN PROGRAMADOS DURANTE TODO EL AÑO EL AÑO
DEPORTE
OBSERVACIONES
ESTAN PROGRAMADAS PARA REALIZARCE DURANTE LOS RECESOS
ESCOLARES OTROS RECURSOS
MUNICIPIO CALIDAD DEPORTIVA
RESPONSABLE NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA (anual) AVANCE FÍSICO A LA FECHA % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO
Al finalizar mi P.G. Debo haber incentivado en los niñ@s y jovenes, hombres y mujeres discapasitados y adultos mayores a la practica
del deporte, por medio de la realizacion y participacion en eventos deportivos. 13 EVENTOS
SECTOR: VIVIENDA META PDM: META (anual ): (4 años)
PROGRAMA:
PROYECTO y/o ACCIÓN INVERSIÓN PROGRAMADA (2008-2011) / FUENTE
SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RURAL CON CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEFICIENTES (AGUA EN LOTE, PISO DIGNO, CONEXIÓN A ACUEDUCTO, TECHOS Y ESPACIOS
SUFICIENTES ETC.)
ENTREGAR 120
MEJORAS DE VIVIENDA 79 70,83% 70,83% 0 116.690.000 0 0 0 0 360.000.000 116.690.000 GERENTE DE PLANEACION
SECTOR: VIVIENDA META PDM: META (anual ):
(4 años) PROGRAMA:
PROYECTO y/o ACCIÓN INVERSIÓN PROGRAMADA (2008-2011) / FUENTE
SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA 120 soluciones de vivienda 217 172,50% 172,50% 200.000.000 542.899.000 0 120.000.000 0 0 700.000.000 862.899.000 GERENTE DE PLANEACION
2008 2009 2010 2011
25% 60% 78% 100%
PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO
SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO
Umata tecnificada 500 predios
atendidos 500 100%
100,00% 32,450,000 32,450,000 28.450.000 G.D.E Y A
Buenas practicas agricolas y
mejoramiento de praderas intervenidos50 predios 45 90% 90,00% 12,700,000 12,700,000 8.700.000 G.D.E Y A
programas de fomento y asistencia
tecnica 183 183 100% 100,00% 33,800,000 32,800,000 G.D.E Y A
convenios sena, universidades,
asociaciones 500 capacitados 500 100% 100,00% 9,000,000 9,000,000 9,000,000 G.D.E Y A
mantenimiento adecuacion y dotacion granja agropecuaria adecuada1 granaja
1 granja
demostrativa 75% 75,00% 11,647,022 11,647,022 10,450,000 G.D.E Y A
Asistencia tecnica apequeños y
medianos productores 187 187 100% 100,00% 10,000,000 10,000,000 10,000,000 G.D.E Y A
fortalecimiento capacitacion comunitaria
72 consejos
comunales 90 90% 90,00% 10,000,000 10,000,000 10,000,000 G.D.E Y A
incentivos agropecuarios para pequeños y medianos productores
la umata en mi vereda 200
beneficiarios 9 consejos 55%
55,00% 2,000,000 10,000,000 2,000,000 G.D.E Y A
tecnificacion de especies menores en
granajs del municipio intervenidas50 granjas 50 100% 100,00% 8,000,000 8,000,000 6,100,000 G.D.E Y A
tecnificacion de huertas caseras
75 huertas 75 100% 100,00% 18,000,000 18,000,000
18,000,000 G.D.E Y A
fortalecimiento de la psicultura
4capacitaciones 3 75% 75,00% 0 0
0 G.D.E Y A
operación junta defensora de animales
145
esterilizaciones 200 100% 100,00% 11,680,000 12,000,000 11,671,909 G.D.E Y A
mejoramiento genetico de especies menore
50 granjas
intervenidas 50 100% 100,00% 5,000,000 5,000,000 0 G.D.E Y A
total a la fecha 200
a la fecha 950
gestion recursos universidades, car.
GESTION DE RECURSOS 120 viviendas mejoradas
OBSERVACIONES
más 57 viviendas que se entregaron con recursos de servicios publicos
OBSERVACIONES
ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTAL
total a la fecha 1805 en el cuatrenio
total capacitados formacion titulada 3852 en el cuatrenio
auxilios empresas privadasy banco popular total a la fecha 711
total a la fecha 72
AGROPECUARIO
% DE AVANCE FISICO A LA
FECHA % LOGRO DE
AVANCE DE RESULTADO
MUNICIPIO OTROS RECURSOS
total familias atendidas a la fecha 2000 en el cuatrenio
total predios intervenidos a la fecha 709 en el cuatrenio
VIVIENDA
EJE/AREA/DIMENSION: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SECTOR: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA PROGRAMA: PROMOCION DEL DESARROLLO AGROPECUARIO
impulsar la productividad, tecnificacion del 100% de las huertas caseras
META DE RESULTADO
ENTIDAD RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA
AVANCE FISICO A LA
FECHA
RESPONSABLE NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA (anual) AVANCE FÍSICO A LA FECHA % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO
MUNICIPIO OTROS RECURSOS
% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO
MUNICIPIO OTROS RECURSOS
AL FINALIZAR MI P.G. DEBO HABER LOGRADO QUE EL 20% DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN HACINAMIENTO MEJORE SUS CONDICIONES HABITACIONALES
ENTREGAR 120 SOLUCIONES DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE VIVIENDA
Al finalizar mi P.G. debo haber logrado que 210 hogares hayan ejercido su derecho a vivir en condiciones más dignas con agua en lote, piso digno, inodoro con conexión a alcantarillado
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Hoja: _1_ de _1__
MUNICIPIO DE COGUA Fecha de entrega: Diciembre 31 DE 2011
PLAN DE DESARROLLO "VASMOS POR LA CALIDAD POR COGUA VALE LA PENA" 2008-2011 Responsable:
2008 2009 2010 2011
25% 50% 80% 98%
PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO
SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTA
LES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO
fortalecimiento y tecnificacion plaza de mercado
1 plaza en buenas condiciones prestando el
servicio 100% 100%
100,00% 5,000,000 5,000,000 5,000,000 G.D.E Y A
fortalecimiento mercado ganadero 48 mercados
ganaderos 100% 100% 100,00% 5,000,000 5,000,000 3.000.000 G.D.E Y A
fortalecimiento empresarial y
asociativo 200 capacitadas 180 90% 90,00% 20,438,985 14,389,000 G.D.E Y A
participacion en mercados externos 4 4 100% 100,00% G.D.E Y A
conformacion y fortalecimiento de
grupos asociativos 7 micro empresas 7 100% 100,00% 13,000,000 13,000,000 11.750.000 G.D.E Y A
2,008 2,009 2010 2011
25% 42% 80% 100%
PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO
SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTA
LES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO
Ejecucion Plan de desarrollo
Plan de desarrollo aprobado
100% 100,00% 100,00% 5.000.000 15.000.000 20.000.000 19.000.000
Gerencia de desarrollo economico, coordinador de emprendimiento,
turismo y comunicaciones.
participacion en eventos turisticos
Divulgacion del municipio en
eventos nacionales.
100% 100,00% 100,00% 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Gerencia de desarrollo economico, coordinador de emprendimiento,
turismo y comunicaciones.
adecuacion y construccion equipamento corredor
turistico
casetas de informacion funcionando, señalizacion turistica adoptada
100% 100,00% 100,00% 25.000.000 25.000.000 11.000.000
Gerencia de desarrollo economico, coordinador de emprendimiento,
turismo y comunicaciones.
Creacion y promocion rutas turisticas
Diseñar el producto turistico municipal.
100% 100,00% 100,00% 25.000.000 25.000.000 22.500.000
Gerencia de desarrollo economico, coordinador de emprendimiento,
turismo y comunicaciones.
Implemtacion parque tematico
diseños y estudios aprobados para
iniciar construccion
0% 0,00% 0,00% 0 0 0
Gerencia de desarrollo economico, coordinador de emprendimiento,
turismo y comunicaciones. OTROS RECURSOS
ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTAL
TURISMO
Se organizo la 1era feria gastronomica y turistica del municipio solo para participacion
de prestadoresde servicios ubicados en el corredor turistico Se dejan diseñados 3 senderos en la Zona de reserva de Rodamontal y Quebradahonda y 1 camino real del Mochuelo a la Represa del
Neusa
Se deja diseñado el producto turistico junto con la marca Cogua,
con 4 rutas turisticas y sus respectivos planes. Este proyecto se esta gestion por parte de la alcaldia municipal ante la CAR, para la sesion de los predios en donde se ubicara el
parque. EJE/AREA/DIMENSION: TURISMO
SECTOR: TURISMO PROGRAMA: DESARROLLO TURISTICO
META DE RESULTADO
RESPONSABLE OBSERVACIONES
NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA
AVANCE FISICO A LA
FECHA % DE AVANCE FISICO A LA
FECHA % LOGRO DE
AVANCE DE RESULTADO
MUNICIPIO
acondicionamiento de locales
incentivos agropecuarios a participantes 720 en el cuatrenio proyecto mega alcaldia de bogota
convenio camara de comercio , ESCUELA DE LA PAPA ECA, VEREDA QUEBRADA HONDA
COMERCIAL
ENTIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES
NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA
AVANCE FISICO A LA
FECHA % DE AVANCE FISICO A LA
FECHA % LOGRO DE
AVANCE DE RESULTADO
MUNICIPIO OTROS RECURSOS
EJE/AREA/DIMENSION: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SECTOR. economico agropecuario y ambiental PROGRAMA: fortalecimiento comercial
ACTIVAR LA PRODUCTIVIDAD, REDUCIR COMO MINIMO EN UN 60% LA POBLACION QUE ES DEPENDIENTE, AUN SIENDO ECONOMICAMENTE ACTIVA
2008 2009 2010 2011
25% 66% 80% 95%
PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO
SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO
Familias guardabosques. 1 plan de accion ambiental ACUERDO
MUNICIPAL 100% 75% 20,000,000 20,000,000 18.500.000 G.D.E Y A
plan en ejecucion.
ley 99 del 93 Aislamiento ambiental con
arborización apropiada. 3.000 arboles plantados 8000 100% 100% 7,531,000 7,531,000 7,531,000 gestion de recursos ley 99 del 93
Protección de los nacederos. 3.000 arboles plantados 4750 100% 100% 14,900,000 14,900,000 14,900,000
Reforestación y protección de los
bosques naturales. 3.000 arboles plantados 8000 100% 100%
Tratamiento de las aguas para consumo humano.
Adquisision de areas de interes
hidrico 120ha 75,5 65% 65% 350,000,000 con 515 car mun 160,000,000 115,864,670
SE ENCUENT
RA EN PROCESO
DE ESCRITUR
ACION PARA ADQUIRIR 56 HA MAS
ley 99 del 93
con 515 por 400.00
0.000
IMPLEMENTACION PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS
(ampliacion de rutas) 5
SE EFECTUO EL PROCESO DE RECICLAJE EN EL MUNICIPIO MEDIANTE
CONVENIO CON LA EMPRESA ASOLINEA Y PLAN PILOTO A
NIVEL DEPARTAMENTAL,
MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS.
111.324.360 171 5.102.570 116.427.101 106.696.700 SubgerenciaServicios Publicos
Seguimiento a los procesos de reforestación de las áreas de influencia de las empresas que
contaminan el ambiente del municipio.
6VISITAS DE CONTROL
6 VISITAS 100%
33,050,000 33,050,000 33,050,000
Implementación de los planes de manejo y forestal ambiental en los predios de propiedad del municipio para garantizar el derecho a un ambiente sano.PARA MITIGAR EL
CALENTAMIENTO GLOBAL
1 PLAN DE MANEJO RESERVA FORESTAL
80% 80%
80,00% 27,000,000 27,000,000 27,000,000
Hacer senderos ecológicos. PLAN DE MANEJO 75% 75% 75,00% G,D,E Y A
Conservar y recuperar ecosistemas estratégicos, nacimientos de agua, franjas protectoras de cauces y
corredores biológicos.
CONTROL Y CONSERVACION
100% 100%
14,900,000 14,900,000 14,900,000
PROYEC TO INSCRIT O EN LA Car. Recuperación de especies de fauna
y flora amenazadas.en el desarrollo del POMCA
PLAN DE ACCION FORESTAL
100% 100%
8,000,000 8,000,000 8,000,000 REFORESTACIONPROGRAMAS DE
MEDIO AMBIENTE
ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTAL
% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO
MUNICIPIO OTROS RECURSOS
SE SIGUE EFECTUANDO LA DISPOCISION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DEL MUNICIPIO DE COGUA, EN EL BOTADERO NUEVO MONDOÑEDO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BOJACA, POR ENDE LOS GASTOS RELACIONADOS EN ESTE EJE CORRESPONDEN A MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO COMPACTADOR, PEAJES, COMBUSTIBLE, Y OBRA PUBLICA CONTRATADA
PARA ADECUACION DE LA PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS, ASI COMO EL BARRIDO DE
LAS CALLES DEL MUNICIPIO. EJE/AREA/DIMENSION: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SECTOR: MEDIO AMBIENTAL PROGRAMA: proteccion ambiental
PROMOVER EXITOSAMENTE LA CULTURA DE LOS ENTORNOS SALUDABLES EN LAS VEREDAS Y SECTORES DEL MUNICIPIO
META DE RESULTADO
ENTIDAD RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA
AVANCE FISICO A LA
FECHA % DE AVANCE FISICO A LA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL-COMPONENTE DE EFICACIA
Hoja:FORMATO 2. PLAN DE ACCIÓN - SEPTIEMBRE DE 2011
Fecha de entrega:DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Responsable:Gerencia de Infraestrucutra
MUNICIPIO DE COGUA
PLAN DE DESARROLLO "VAMOS POR LA CALIDAD POR COGUA VALE LA PENA" 2008-2011
EJE / AREA / DIMENSION:
50%
75%
98%
SECTOR
PROGRAMA
SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO
PAVIMENTACION DE
VIAS
PAVIMENTACIO
N 2 KMS
2,5
135
135
50.000
1.270.000
300.000
1.024.000
1.620.000 G.DE INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO,
MALLA VIAL RURAL
MANTENIMIENT
O, MALLA VIAL
RURAL RECEBO
171,7
68
68
80.000
200.000
280.000
280.000 G.DE INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO,
MALLA VIAL RURAL
SUMINISTRO DE
REPUESTOS
PARA EL
PARQUE
1
85
85
207
20
227
193 G.DE INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO,
MALLA VIAL RURAL
CONSTRUCCIO
N DE ANDENES
DEL ALTICO -LA
50
40
40
48
48
19 G.DE INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO,
MALLA VIAL RURAL
REPARCHEO DE
LA VIA EL
CEMENTERIO
AUTOPISTA
1
0,25
0,25
100.000
100.000
25.000 G.DE INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO,
MALLA VIAL RURAL
REPARCHEO
DE LA VIA LA
QUINATA AL
NEUSA DEL
2
1
1
60.000
60.000
30.000 G.DE INFRAESTRUCTURA
TOTAL PROGRAMA
228,20
329,25
328,75
130.000
1.470.207
0
460.068
0
0
0
1.464.275
1.955.212
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL-COMPONENTE DE EFICACIA
Hoja:2
de 5
FORMATO 2. PLAN DE ACCIÓN - SEPTIEMBRE DE 2011
Fecha de entrega:0
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Responsable:Gerencia de Infraestrucutra
MUNICIPIO DE COGUA
PLAN DE DESARROLLO "VAMOS POR LA CALIDAD POR COGUA VALE LA PENA" 2008-2011
EJE / AREA / DIMENSION:
50%
75%
98%
SECTOR
PROGRAMA
SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO
MANTENIMIENTO DE
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
MANTENIMIENT
O DE LAS 18
SEDES
EDUCATIVAS
16
75
75
90.000
178.900
23.655
292.555
28 G.DE INFRAESTRUCTURA
TOTAL PROGRAMA
16,00
75,00
75,00
90.000
178.900
0
0
23.655
0
0
292.555
28
PROYECTO EN EJECUION
RESPONSABLE OBSERVACIONES
PROYECTO EN EJECUCION
RESPONSABLE OBSERVACIONES
META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:
META DE RESULTADO
INFRAESTRUCTURA
AL FINAL DEL P.G. SE HABRÁ ALCANZADO UN MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL GENERAL QUE PROPORCIONARA UNA MEJOR
CONECTIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA A LA COMUNIDAD
INFRAESTRUCTURA VIAL
Mejorar la movilidad y conectividad del Municipio de Cogua
PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO
NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA AVANCE FISICO A LA FECHA
% DE AVANCE FISICO A LA FECHA
% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO
MUNICIPIO OTROS RECURSOS
TOTAL EJECUTADO
PROYECTO EN EJECUION
V
I
A
S
META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:
META DE RESULTADO
INFRAESTRUCTURA
AL FINALIZAR MI P.G DEBO HABER AMPLIADO LA COBERTURA EDUCATIVA, GARANTIZADO LA CONTINUIDAD EDUCATIVA , DEBO
HABER MEJORADO LA EDUCACION EN EL MPIO LOGRANDO QUE 550 JÓVENES MAYORES DE 18 AÑOS TENGAN FORMACIÓN
TÉCNICA, TECNOLÓGICA Y/O UNIVERSITARIA ASOCIADA A UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON CALIDAD PARA COGUANO COMPETENTES
Dotar a las instituciones educativas de la infraestructura necesaria y eficiente para el mejoramiento de la
I
N
F
.
E
D
U
C
A
T
I
V
A
PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO
NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA AVANCE FISICO A LA FECHA % DE AVANCE
FISICO A LA FECHA
% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO
MUNICIPIO OTROS RECURSOS
TOTAL EJECUTADO
PROYECTO TERMINADO
PROYECTO TERMINADO
PROYECTO EN EJECUION
CUNDINAMARCA
COGUA COD DIAN:
INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS PUBLICOS
CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS VEREDALES
NOMBRE DEL PROYECTO
% DE EJECUCION
SGP PROPI OS
NACIO NALES DEPAR TAMEN TALES REGALI
AS
CREDIT
O
OTROS
TOTA
L
PROG
RAMA
DO
TOTA
L
EJEC
UTAD
O
Mantenimiento de la
red de alcantarillado
veredal e
implementacion del
plan de saneamiento
y manejo de
vertimientos PSMV.
Mantenimiento,
mejoramiento y
adecuacion de la red
de acueducto
veredal. Control de
calidad al agua para
consumo humano y
construccion de
planta de
tratamiento.
Sostenimiento planta
regional.
Construccion y
mejoramientos Ptars
65% AGUA
TRATADA 30
% AGUA
RESIDUAL
ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION
EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
EN SU PRIMERA ETAPA, DONDE SE LIQUIDO EL CONTRATO DE CONSULTORIA POR UN VALOR DE $230,000,000 MILLONES, SE ADJUDICO EL CONTRATO DE INTERVENTORIA POR UN VALOR DE $ 300,509,600 Y ESTA EN PROCESO DE EVALUACION Y ADJUDICACION LA
LICITACION PUBLICA 009 DE
2011 CUYO OBJETO SON LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION
DEL PLAN MAESTRO EN SU PRIMERA ETAPA POR UN VALOR DE $ 4,416,000000 MILLONES DE
PESOS.
0,00%
0,00%
375.000.000
375.000.000
$ 0
SubgerenciaServicios
Publicos
0
0,00%
0,00%
0
0
0
0
0
0
#¡REF!
375.000.000
$ 0 0,00%
CUNDINAMARCA
COGUA COD DIAN:
INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS PUBLICOS
25% 50% 75% 100%
NOMBRE DEL PROYECTO
SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTA
LES
REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO
RESPONSABLE
Mantenimiento a la
red construida de
acueducto municipal,
implementacion de
micromedicion y
mantenimiento
permanente de la red
de alcantarillado
urbano
99%
ADQUISICIO
N DE 100
MICROMEDI
DORES
MEDIANTE
CONTRATO
# 175 DE
2011
100,00%
100,00%
44.426.489
100.000.000
144.426.489
44.426.489
SubgerenciaServicios
Publicos
TOTAL PROGRAMA
0
100,00%
100,00%
44.426.489
0
0
0
0
100.000.000
0
144.426.489
44.426.489
NO SE HA EJECUTADO DEBIDO A QUE EL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EVALUACION Y ADJUDICACION
DEBIDO A LA MODALIDAD DE CONTRATACION LA CUAL ES LICITACION PUBLICA Y EL PROCESO DE INTERVENTORIA FUE CONCURSO DE MERITOS, ESTE PLA MAESTRO SERA EJECUTADO A PARTIR DEL MES
DE ENERO DEL AÑO 2012.
Al finalizar mi periodo de gobierno debo haber logrado optimizar la prestacion de los servicios publicos en el sector rural
P L A N D E A C C I O N 2 O 1 1
PLAN DE DESARROLLO:
VAMOS POR LA CALIDAD POR COGUA VALE LA PENA
PLAN DE DESARROLLO:
VAMOS POR LA CALIDAD POR COGUA VALE LA PENA
PRESENTADO POR:
SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DEPARTAMENTO:
FECHA DE ENTREGA:
MUNICIPIO:
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL -COMPONENTE DE
EFICACIA-P L A N D E A C C I O N 2 O 1 1
PROYECTO Y SUS ACCIONES
INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA
EJE
SECTOR
FUENTES DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO
EJE
SECTOR
PRESENTADO POR:
DEPARTAMENTO:
FECHA DE ENTREGA:
MUNICIPIO:
LOS $100,000,000
MILLONES DEL
CREDITO SERAN
DESTINADOS A LA
CONSTRUCCION DE
LA PRIMERA ETAPA
DEL PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO.
% AVANCE FISICO A LA FECHA
% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO
FUENTES DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO
PROGRAMA
TOTAL PROGRAMA
META ANUAL AVANCE FISICO A LA FECHA % AVANCE FISICO A LA FECHA
% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO
SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
META DE RESULTADOPROGRAMA
CALIDAD EN SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS
PROYECTO Y SUS ACCIONES
INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA
META ANUAL AVANCE FISICO A LA FECHA
OBSERVACIONES
S
E
R
V
I
C
I
O
S
Al finalizar mi periodo de gobierno debo garantizar la cobertura del 100% del sector urbano con agua tratada.
CUNDINAMARCA
COGUA COD DIAN:
INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS PUBLICOS
COBERTURA SERVICIOS PUBLICOS VEREDALES
NOMBRE DEL
SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO
RESPONSABLE
Construccion y
ampliacion
Acueducto Veredal al
97%.
97%
ESTA EN
PROCESO
DE
CONTRATAC
ION EL PLAN
MAESTRO
DE
ACUEDUCT
56.417.453
1.250.000.000
1.306.417.453
$ 119.000.000
SubgerenciaServicios
Publicos
Ampliacion
55%
ESTA EN
3.272.225.203
3.272.225.203
$ 161.561.588
SubgerenciaServicios
TOTAL PROGRAMA
56.417.453
4.522.225.203
4.578.642.656
280.561.588
CUNDINAMARCA
COGUA COD DIAN:
INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS PUBLICOS
COBETURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO
T
O
T
A
L
P
R
O T
O
T
A
L
E
J
E
C
% DE EJECUCION
S G P P R O PI O S N A CI O N AL E S D E P A R T A R E G AL IA S C R E DI T O O T R O S
Mantenimiento de
red de acueducto
urbano, gestionar la
ampliacion del
servicio de gas
natural,
establecimiento de
programas de
reciclaje
Mantener el
100% de la
poblacion
urbana los
servicios
basicos con
calidad.
SE
IMPLEMENT
O EL PGIRS
EN EL
MUNICIPIO
DE COGUA,
SE
EFECTUO
EL
PROCESO
DE
RECICLAJE
EN EL
MUNICIPIO
MEDIANTE
CONVENIO
CON LA
EMPRESA
ASOLINEA Y
PLAN
PILOTO A
NIVEL
DEPARTAM
ENTAL,
MEDIANTE
LA
CONSTRUC
CION Y
ADECUACIO
N DE LA
PLANTA DE
RESIDUOS
SOLIDOS.
100,00%
100,00%
SubgerenciaServicios
Publicos
100,00%
100,00%
OBSERVACIONES
Al finalizar mi periodo de gobierno debo haber garantizado el acceso al acueducto, alcantarillado y alumbrado publico en un 15%DEPARTAMENTO:
FECHA DE ENTREGA:
DEPARTAMENTO:
EJE
SECTOR
Al finalizar mi periodo de gobierno se mantendran las coberturas de agua, se ampliara la cobertura de alcantarillado y recoleccion de basura al 100%
LA ADMINISTRACION MUNICIPAL GESTIONO DE TODAS LAS FORMAS
POSIBLES LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE GAS NATURAL TANTO EN ALGUNOS SECTORES DEL CASCO URBANO, COMO EN OTROS SECTORES DEL CASCO
RURAL, SIN RECIBIR RESPUESTA POSITIVA
POR LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO, TAMBIEN SE MANTIENE LAS REDES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.
% AVANCE FISICO A LA FECHA
% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO
FUENTES DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO
NO SE HA
EJECUTADO DEBIDO
A QUE EL PLAN
MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO SE
ENCUENTRA EN
ETAPA DE
NO SE HA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL -COMPONENTE DE
EFICACIA-MUNICIPIO:
EJE
SECTOR
PRESENTADO POR:
% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO META ANUAL AVANCE FISICO
A LA FECHA
PLAN DE DESARROLLO:
GERENTE DE PLANEACION
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL -COMPONENTE DE
EFICACIA-P L A N D E A C C I O N 2 O 1 1
% AVANCE FISICO A LA FECHA
PLAN DE DESARROLLO:
META ANUAL
P
Ú
B
L
I
C
O
S
PROGRAMA
PROYECTO Y SUS ACCIONES
INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA
VAMOS POR LA CALIDAD POR COGUA VALE LA PENA
FECHA DE ENTREGA:
MUNICIPIO:
PRESENTADO POR:
PROYECTO Y SUS ACCIONES
INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA
P L A N D E A C C I O N 2 O 1 1
VAMOS POR LA CALIDAD POR COGUA VALE LA PENA
AVANCE FISICO A LA FECHA
TOTAL PROGRAMA
PROGRAMA
FUENTES DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL-COMPONENTE DE EFICACIA
Hoja:FORMATO 2. PLAN DE ACCIÓN - SEPTIEMBRE DE 2011
Fecha de entrega:31 diciembre de 2011
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Responsable:Gerencia de Infraestrucutra
MUNICIPIO DE COGUA
PLAN DE DESARROLLO "VAMOS POR LA CALIDAD POR COGUA VALE LA PENA" 2008-2011
EJE / AREA / DIMENSION:
50%
75%
98%
SECTOR
PROGRAMA
SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO
MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE
CAMPOS DEPORTIVOS.
CONSTRUCCION CUBIERTAS CAMPOS DEPORTIVOS BARRIO SAN JOSE, CASABLANCA Y EL
MORTIÑO
0,25
25
25
24.602
98
250.000
250.000
250.000 G.DE INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE
CAMPOS DEPORTIVOS.
CONSTRUCCIO
N COMPLEJO
DEPORTIVO
RODAMONTAL
SECTOR LOS
0,25
100
100
20.000
30.000
50.000
50.000 G.DE INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE
CONSTRUCCIO
N SEGUNDA
0,25
100
100
32.900
32.900
32.900 G.DE INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE
CAMPOS DEPORTIVOS.
MANTENIMIENT
O CAMPO
DEPORTIVO EL
MORTIÑO
1
100
100
10.000
87.000
97.000
97.000 G.DE INFRAESTRUCTURA
TOTAL PROGRAMA
1,75
325,00
325,00
54.602
149.998
0
250.000
0
0
0
429.900
429.900
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL-COMPONENTE DE EFICACIA
Hoja:FORMATO 2. PLAN DE ACCIÓN - SEPTIEMBRE DE 2011
Fecha de entrega:31 diciembre de 2011
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Responsable:Gerencia de Infraestrucutra
MUNICIPIO DE COGUA
PLAN DE DESARROLLO "VAMOS POR LA CALIDAD POR COGUA VALE LA PENA" 2008-2011
EJE / AREA / DIMENSION:
50%
75%
98%
SECTOR
PROGRAMA
SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO
PROYECTO DE
REMODELACION
1
100
100
29
29
29
TOTAL PROGRAMA
1,00
100,00
100,00
0
29
0
0
0
0
0
29
29
RESPONSABLE OBSERVACIONES
PROYECTO TERMINADO
PROYECTO TERMINADO
PROYECTO TERMINADO
PROYECTO TERMINADO
PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO
NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA AVANCE FISICO A LA FECHA
% DE AVANCE FISICO A LA FECHA
META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:
META DE RESULTADO
OTROS RECURSOS
INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER EL SECTOR CULTURA Y DEPORTES
Promover el aumento de cobertura en programas de recreación, cultura, convivencia familiar y ciudadana
% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO
MUNICIPIO
TOTAL EJECUTADO
I
N
F
.
D
E
P
O
R
T
I
V
A
META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:
META DE RESULTADO
INFRAESTRUCTURA
AL FINALIZAR MI PG DEBO HABER MEJORADO LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
Dotar a la Administración Municipal de espacios adecuados que permitan brindar una atención optima a
I
N
F
.
I
N
S
T
I
T
U
C
I
O
N
A
L
INFRAESTRUCTURA
AL FINALIZAR MI P.G. DEBO HABER MEJORADO LA CALIDAD DE LAS PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE DEPORTES Y RECREACION INCENTIVADO EN LOS NIÑAS Y JOVENES, HOMBRES Y MUJERES DISCAPASITADOS Y ADULTOS MAYORES. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDADDEPORTIVA EL MORTIÑO, COMPLEJO DEPORTIVO, CAMPOS MULTIFUNCIONALES RODAMONTAL SECTOR CERRITOS Y EL OLIVO SECTOR LA CASCAJERA
PROYECTO y/o ACCIÓN FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO
RESPONSABLE OBSERVACIONES
NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA AVANCE FISICO A LA FECHA % DE AVANCE FISICO A LA FECHA
% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO
MUNICIPIO OTROS RECURSOS
TOTAL EJECUTADO
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Hoja: _1__ de 2
MUNICIPIO DE COGUA Fecha de entrega:31 diciembre de 2011
PLAN DE DESARROLLO "VAMOS POR LA CALIDAD POR COGUA VALE LA PENA" 2008-2011 Responsable:SANDRA FABIOLA CASTRO RINCON
SECTOR: INSTITUCIONAL META PDM: META (anual ):
(4 años) PROGRAMA:
PROYECTO y/o ACCIÓN INVERSIÓN PROGRAMADA (2008-2011) / FUENTE
SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO
CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EDUCATIVAS SOBRE DERECHOS
Y DEBERES
Adelantar un capaña institucional en las entidades educativas del
municipio a efectos de socializar el tema de derechos y deberes
Se celebró contrato de Publicidad para campaña de prevención del Delito. Se realizaron operativos de requisas y capacitaciones en la totalidad de Instituciones
Educativas
100,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 1.000.000 GERENCIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA
DOTACIÓN, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS
TÉCNICOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DE
Dotar con nuevos equipos de radiocomunicaciones a organismos de seguridad y comunidad organizada
celebrar contrato para la adquisicion de baterias y mantenimiento de radios de la Policia y Defensa
100,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 GERENCIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA
ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE Y KITS PARA PUESTOS DE CONTROL
Dotar con los elementos necesarios para la realización de puestos de
control
Celebrar contraqto de compra de por lo menos un vehiculo para la
seguridad
0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 14.816.000 14.816.000 14.816.000 GERENCIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA
CREACIÓN E INCENTIVOS A GRUPOS DE APOYO PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA
Brindar capacitación a la comunidad para la
promoción en la conformación de grupos de apoyo a la seguridad
celebrar contrato de prestacion de servicios
para capacitar a los frentes de seguridad. Celebrar contrato para suministro de alimentacion y refrigerios
al personal de refuerzo enviado al municipio de Cogua por parte de la Policía y Ejercito
Nacional
100,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 17.000.000 17.000.000 17.000.000 GERENCIA JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
Adquisicion de Medios de Transporte, Suministro de Combustible y mantenimiento de vehiculos para la seguridad
Celebrar contrato de suministro de combustible y mantenimiento de
vehiculos
100,00% 100,00% 40.158.307 40.158.307 40.158.307 GERENCIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA
CONVENIOS CON LA POLICÍA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE BACHILLERES Y PROGRAMAS
DEPARTAMENTALES
Celebrar convenio interadministrativo con la
Policía Nacional para la vinculación al programa de auxiliares bachilleres
Se suscribió convenio para la vinculacion al programa de auxiliares bachilleres (6 auxiliares)
100,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 GERENCIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA
TOTAL 98.974.307 98.974.307 2
Al finalizar el período institucional se debe haber reducido en un 40% el índice delictivo y aumentar el intangible seguridad en un 40%
Al finalizar el cuarto año del período institucional se debe evidenciar una reducción del 40% en el índice delictivo y aumentar el intangible seguridad en un 40% COGUA SEGURA Y PACÍFICA
RESPONSABLE NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA (anual) AVANCE FÍSICO A LA FECHA % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO
CAMPAÑA DE CONVIVENCIA CIUDADANA
Adelantar un capaña institucional dirigida a la ciudadanía en general sobre convivencia
Se celebró contrato de Publicidad para campaña de prevención del Delito.
100,00% 50,00% 0 0 2.000.000 2.000.000 1.000.000
MUNICIPIO OTROS RECURSOS
0 0 0 0 GERENCIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA
C
O
G
U
A
S
E
G
U
R
A
Y
P
A
C
I
F
I
OBSERVACIONES
Se suscribio contrato de impresos y publicaciones para la realizacion de volantes, afiches, stikers, etc,
Se suscribio contrato de impresos y publicaciones para la realizacion de volantes, afiches, stikers, etc,
El proceso se encuentra en la Etapa Precontractual
Se adelanto el proceso contractual y se suministraron los equipos
Se celebro contrato de prestacion de servicios con el objeto de realizar capacitaciom a los miembros de los frengtes
de seguridad. Se celebro contrato para el siuministro de alimentos y refigerios para
personal de apoyo.
Se celebro contrato de mantenimiento de vehiculos. Se celebro contrato de suministro
de combustible. Se celebro contrato mantenimiento motociletas, se celebro contrato compra vehiculo motocicleta
Presupuesto asignado inicialmente era de 30 millones, se trasladaron diez millones para el proyecto DOTACIÓN, SUMINISTRO
Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS TÉCNICOS PARA LA COMUNICACIÓN Y
DE TECNOLOGÍA DE PUNTA. Se suscribio convenio para el serviciode seis (6)
SECTOR: INSTITUCIONAL META PDM: META (anual ): (4 años)
PROGRAMA:
PROYECTO y/o ACCIÓN INVERSIÓN PROGRAMADA (2008-2011) / FUENTE
SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO
CREACIÓN DE EQUIPOS DE BRIGADISTAS CÍVICOS
Convocatoria y conformación brigadistas
cívicos
Se suscribió contrato con
la Defensa Civil 100,00% 100,00% 0 22.000.000 0 0 0 0 22.000.000 22.000.000 GERENCIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA
CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, ESCOLARES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN
MATERIA DE ATENCIÓN Y
Adelantar tres (3) simulacros en atención y prevención de desastres en las instituciones
educativas
Se realizaron tres (3) simulacros en atención y
prevención de Desastres, a travès del Contrato con la Defensa
100,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GERENCIA JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS
Recolección información primaria para la consolidación del plan
Se elaboró y adopto el Plan Local de Atención y Prevención de
Emergencias
100,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GERENCIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA
UTILIZACION DE MEDIOS COMUNITARIOS PARA LA DIVULGACIÓN Y LA
CAPACITACIÓN
Celebrar un contrato para socialización de temas propias de atención y prevención de desastres
Se suscribió convenio
con la CAR No.307 0,00% 0,00% 0 1.500.000 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 GERENCIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA
ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y APOYO A LA COMUNIDAD EN LA PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN DE DESASTRES
Celebrar un contrato para dotar a la administración de elementos para la
prevención de calamidades y atender a la
población objeto de calamidades a nivel municipal. suministro de raciones alimentarias para grupos de apoyo en atención y prevención de
Desastres
Se Suscribió contrato para suministro de raciones alimentarios para grupos de apoyo en atencion y prevencion de Desastres . Se susctibio con trato para compra vehiculo de rescate
100,00% 100,00% 0 137.232.250 0 0 0 0 0 137.232.250 137.232.250 GERENCIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA
TOTAL 160.732.250 160.732.250
SECTOR: INSTITUCIONAL META PDM: META (anual ):
(4 años) PROGRAMA:
PROYECTO y/o ACCIÓN INVERSIÓN PROGRAMADA (2008-2011) / FUENTE
SGP PROPIOS NACIONALES DEPARTAMENTALES REGALIAS CREDITO OTROS TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO
AUTOMATIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Actualizar el software de la administración municipal
Se suscribio contrato para actualizacion y mantenimiento del HASS, Se realizó contrato para suministro e instalacion de una UPS para optimizar funcionamiento de la RED electrica regulada del edificio de la Alcaldia Municipal. Se celebro contrato de prestacion de servicios de apoyo a la Gestion para asistencia tecnica sistemas
100,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GERENCIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA /
ALMACEN
REPARACIONES LOCATIVAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS QUE FORMAN PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Reparaciones locativas de las dependencias que hacen falta por realizar dichas mejoras
Se suscribio contrato de obra publica para realizar reparaciones locatrivas de la Casa Consistorial y del Edificio de la Alxaldia
Municipal
100,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
TOTAL 0 0
OBSERVACIONES Adelantar tres (3) simulacros en atención y prevención de
desastres
OBSERVACIONES
Se ejecuta a traves del Convenio con la Defensa Civil
Se ejecuta a traves del Convenio con la Defensa Civil
Se ejecuta a traves del Convenio con la Defensa Civil Al finalizar el período institucional se debe haber logrado el entrnamiento a la comunidad en general para la atención y prevención de
desastres FORTALECIMIENTO COMUNITARIO
RESPONSABLE OTROS RECURSOS
NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA (anual) AVANCE FÍSICO A LA FECHA % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO
MUNICIPIO
FORTALECIMIENTO DEL CLOPADReorganización del Comité local de atención y prevención de desastres
El Comité Local de Atención de Desastres se encuentra fortalecido
100,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0
OTROS RECURSOS
0 0 GERENCIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA
Al finalizar el período institucional se debe haber logrado la sistematización de todos los programas y proyectos institucionales y haber modernizado las instalaciones locativas
Durante el cuarto año se deberá adelantar un 100% de ejecución del programa FORTALECIMIENTO DE LA LABOR ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE NOMBRE DEL PROYECTO META FÍSICA (anual) AVANCE FÍSICO A LA FECHA % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO
MUNICIPIO