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COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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Academic year: 2022

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AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: SERIE Y FOLIO: F-1393327403050

00001000000406285144 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/03/2020 10:42:11

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: FOLIO FISCAL: C61A81A7-5F08-46D4-8496-39007875BCF6

00001000000403190844 FECHA Y HORA DE EMISION: 06/03/2020 10:42:10

LUGAR DE EXPEDICION: 06500 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PJE1801019D9

Uso CFDI: G03 - Gastos en general C.P. 64000

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

IATA: 8651157 PNR: MOTLPZ

PASAJERO: CADENA MONTOYA/JESUS DEMETRIO

CLAVE SERVICIO DESCRIPCION CLAVE UNIDAD CANTIDAD P.U. TASA I.V.A. IMPORTE I.V.A. DESCUENTO IMPORTE

1.- 78111500 TRANSPORTACION AEREA E48 1.00 6,250.00 16 % 1,000.00 0.00 6,250.00

2.- 78111500 TUA E48 1.00 1,016.00 0 % 0.00 0.00 1,016.00

3.- 78111500 YR E48 1.00 35.00 0 % 0.00 0.00 35.00

Esta Factura hace referencia a:

1393327403050 Observaciones:

F

IMPORTE CON LETRA: ocho mil trescientos uno pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN

SUBTOTAL 7,301.00

IVA 16% 1,000.00

IVA 0% 0.00

TOTAL 8,301.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo Importe Total Otros Cargos: 35.00 TUA 1,016.00

YR 35.00

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AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: SERIE Y FOLIO: F-1393327403050

00001000000406285144 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/03/2020 10:42:11

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: FOLIO FISCAL: C61A81A7-5F08-46D4-8496-39007875BCF6

00001000000403190844 FECHA Y HORA DE EMISION: 06/03/2020 10:42:10

LUGAR DE EXPEDICION: 06500 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PJE1801019D9

Uso CFDI: G03 - Gastos en general C.P. 64000

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

IATA: 8651157 PNR: MOTLPZ

PASAJERO: CADENA MONTOYA/JESUS DEMETRIO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

lMy4zt2sFh8fJPI0SdQLt1XUFGTHpWnVySSfoLxEooV/T+51N9fq+rluiJMXA3yCE5i48crU7Q2/cOcbPVowOmQyeX8/5femMW m/7nnWjJF8PJsYqcH29/bNkGMoZHmaWqKyoBy9qXP7VEQLN3SoQnn1Fs8HxE0Q1gOM2zGAaawOy3M2NIbGhHHDd+sf+

bCTwBG6MPYWHnM1ZMG/SzE/o9rS8YrK55GdN6WiuUqlEE9fCcZ1TUwQP3neHHBLULQLZlgb4lmCZt1BQ61ceejSJ97G30 5Uo1/rsRlFSE1pOGwlgXbMH8dnyi6zK/GWWm84wv4x4ZjSgD2JihcPBDpjSA==

SELLO DEL SAT

Yyas7QQ5JDLaiNuyPGCXfTlj6wJs3abzL1NvfCvXfjr8LAsH28ve1MDDeY+9hRNVN1U1bAJrujiwbG6M669kGyxnh8PDTWFdd sVczKtNgqXF1NIhqx0xg8so4V0SKfzM7s2YQEz2u61eJkJyLHLnpCtjoQeA9zl2ADi1WQuKoWuoMpXcMpLu4c5zDhYsfgcAyB xX/PivYZLhfOFfyogP1806y+OT/T3U1ujeUyeOLbRpyMi/XnXR+ntK2UVGVTGtHyHV1i2nUFTGkGhz9Gmyvsyuq+x9sKrcqbU5 ePOn4m+T7GiCo4brcCCDZvY9pgs1KbGJkizQaa91bxm5mLq2zg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|C61A81A7-5F08-46D4-8496-39007875BCF6|2020-03-

06T10:42:11|lMy4zt2sFh8fJPI0SdQLt1XUFGTHpWnVySSfoLxEooV/T+51N9fq+rluiJMXA3yCE5i48crU7Q2/cOcbPVowOmQyeX8/5femMWm/

7nnWjJF8PJsYqcH29/bNkGMoZHmaWqKyoBy9qXP7VEQLN3SoQnn1Fs8HxE0Q1gOM2zGAaawOy3M2NIbGhHHDd+sf+bCTwBG6MPYWH nM1ZMG/SzE/o9rS8YrK55GdN6WiuUqlEE9fCcZ1TUwQP3neHHBLULQLZlgb4lmCZt1BQ61ceejSJ97G305Uo1/rsRlFSE1pOGwlgXbMH8dnyi 6zK/GWWm84wv4x4ZjSgD2JihcPBDpjSA==|00001000000403190844||

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FOLIO FISCAL: F8028867-AB8E-4883-9506-032BF361DA74 DATOS DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

15 DE MAYO OTE. 423 COL. MONTERREY CENTRO, C.P. 64000

MONTERREY. NUEVO LEÓN. MEX.

R.F.C. PJE 1801019D9 TEL. 2020-6437.

CANT. NOMBRE UNIDAD I.V.A. TARIFA CODIGO

Nuestro Aviso de Privacidad esta disponible en:

www.villatours.com.mx e-mail: [email protected]

05/Mar/2020-12:25:21 1103-01-605-991 10 M ESPINOSA CLIENTE:

FECHA :

FECHA TIMBRE:

TIPO CAMBIO:

No.VENDEDOR:

19.5335

05/Mar/2020-12:25:21 FACTURA FISCAL

165454 MTYFE

TIPO COMPROBANTE: I INGRESO CLAVE CONFIRMACIÓN:

BOLETO RUTA/CONCEPTO/SERVICIO

CLAVE USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

27.20 170.00

CADENA MONTOYA/JESUS DEMETRIO

410004001031 3327403050

CARGOS POR TRANSACCION 1

E48 Unidad de servicio

SERVICIO CS

90121502 Tipo TasaTasaOCuota:0.16

factor:

002 IVA Impuesto:

Base:170.00

VENDEDOR:

SOLICITO:

PNR:

M ESPINOSA

EDUARDO HDZ/PODER JUDICIAL/MAR MOTLPZ

NA C.C.:

DESC

GOA:

CLAVE DE LINEA AEREA:

EN CASO DE CHEQUES DEVUELTOS, SE LES CARGARA EL 20% DE RECARGOS, SEGÚN EL ARTICULO 193 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, MAS EL I.V.A. Y LOS CARGOS GENERADOS POR EL MISMO

SI ESTE PAGARE NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDO(AMOS) OBLIGADO(S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL 3% MENSUAL HASTA LA LIQUIDACION DEL MISMO. ESTE PAGARE SE RIGE POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.

CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.

$ 197.20

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE A LA ORDEN DE VILLA TOURS EN ESTA PLAZA LA CANTIDAD DE

TOTAL SERVICIOS 170.00

27.20

TOTAL FACTURA $ 197.20

TOTAL % I.V.A.

IMPUESTO

IMPUESTO 0.00

0.00

LUGAR DE EXPEDICION: MONTERREY, NUEVO LEÓN.

CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.

No. CTA: CÓDIGO SWIFT:

EFECTOS FISCALES AL PAGO

CLAVE: BANCO:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

99 POR DEFINIR 0000 $ 197.20

Forma pago:

||1.1|F8028867-AB8E-4883-9506-032BF361DA74|2020-03-05T12:25:21Z|EME000602QR9|Yx0ziZsO839jAOkzs6jONPwH0W92uJBiWGNzwtq+pNz nFwktlDkbPqz7ry4Xlh+NtHuKlYOYdMVbUTflkM0I/KUtaP2Ouwec2rRIh8rRkrJ9+OWs6Sg1UtTtSoRF8mwrl4/BYgO6mhbJv2zu8q2k1vqgXgcGrVF6iNN 2JK6GM7cu8SWcsRQX/hgPf00ublSc2M0htxdwoE1S3hah89ksz1ij1xk7XYgm8b9MiZXay3+9STnofwLQGeuzR1rUlvf/bWV6HlB0jfH/SOZMMbpaIWd+Tds x3vg8vyOor2a/J8Npd0bli2q2J7qUKCBWRsC+1hroDqRrXifg7SL/c/lX3g==|00001000000404477432||

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital SAT:

Sello Digital del CFDI:

eIUpGqZDXIVbkDlA3TLJgYqVESHX+XgQJ2lV1sajux8GORnvc6GYhB2+zWbtMHF0et6b1SEMyDfBY+/U2SE7ez0utC7AvWRGXfi0dAkvcU69snMJiYXD70BV V7cIPl0SNJqsH0fQc58QgZZwiaHthCzwIN4CYKWN7b5ZIGJrjn4ywRZoutrJg4R17VQvGdAbartnFsokmSyDfXk2vdhcJmXIZwSZtom3XfZzvdMx8ahP3iZp EXSFLdxbHj5+nCKwRBn9GKc3dosu7uT3KN5iQKaldQc6zNreIbAfFkKGT68eJi01h9JrpBNl1tMeNLCbWc4xZrK6c2CPyzGggVuDVg==

Yx0ziZsO839jAOkzs6jONPwH0W92uJBiWGNzwtq+pNznFwktlDkbPqz7ry4Xlh+NtHuKlYOYdMVbUTflkM0I/KUtaP2Ouwec2rRIh8rRkrJ9+OWs6Sg1UtTt SoRF8mwrl4/BYgO6mhbJv2zu8q2k1vqgXgcGrVF6iNN2JK6GM7cu8SWcsRQX/hgPf00ublSc2M0htxdwoE1S3hah89ksz1ij1xk7XYgm8b9MiZXay3+9STno fwLQGeuzR1rUlvf/bWV6HlB0jfH/SOZMMbpaIWd+Tdsx3vg8vyOor2a/J8Npd0bli2q2J7qUKCBWRsC+1hroDqRrXifg7SL/c/lX3g==

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

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Página 1 de 1 No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000406520780 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432 RFC PAC:EME000602QR9

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Proveedor: VILLA TOURS, S.A DE C.V

R.F.C.: VTO791024C79 Tel: 81503300

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y PG-7-ADQ-01-R02 / REV 4 / VIG 01-07-08

ORDEN DE COMPRA

4500003928 09/03/2020 12:49:16 Número:

Fecha:

Hora:

Entregar en: Almacén General del H. Tribunal Superior de Justicia, en Juan Ignacio Ramón y Zaragoza, Centro en Monterrey, N.L. Tel.:

2020-6139

Posición Código Descripción Cantidad Unidad Precio Unitario Importe

No. de Requisición 10003456 Fecha de Entrega

06/03/2020 Anticipo

N/A Días de Crédito

días

00010 BOLETO DE AVION LIC JESUS

DEMETRIO

1.000 SER 6420.00 6,420.00

BOLETO DE AVION LIC JESUS DEMETRIO

CARGO POR SERVICIO JESUS DEMETRIO

00020 TUA BOLETO DE AVION 1.000 SER 1051.00 1,051.00

( OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 20 /100 M.N.)

Observaciones: 7,471.00

1,027.20

8,498.20 Total:

Sub-Total:

Impuesto:

Ing. Carlos César Torres Mendoza Director de Administración y Tesorería ING. FRANCISCO ORLANDO VALADEZ

DÁVILA

Coordinador de Adquisiciones y Servicios

EDUARDO HERNÁNDEZ JASSO

Autorizó Revisó y Aprobó

Elaboró

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VIÁTICOS DEL LIC. JESÚS DEMETRIO CADENA, ASISTENCIA A LAS INSTALACIONES ##DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA EN LA CD DE MEXICO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA COORDINACIÓN DE FINANZAS

SOLICITUD DE CHEQUE O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

20 . 03 . 2020 1000001084 1900000568

Fecha:

Orden de Pago:

No. Solicitud:

X Ordinario Extraordinario Viático Tipo de Pago:

1,912.30

JESÚS DEMETRIO CADENA MONTOYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

VERÓNICA VALADEZ PADILLA 20 . 03 . 2020

Importe a pagar:

Cheque o transferencia a favor de:

Área:

Nombre del Solicitante:

Fecha de Pago:

Concepto del gasto:

Cuenta:

Firma Solicitante

Firma del Encargado de Control Presupuestal

Autorizó

Referencias

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