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Gasto en el Ramo 12 Salud, al tercer trimestre de 2014

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25 de noviembre de 2014

NOTA INFORMATIVA

notacefp / 072 / 2014

Gasto en el Ramo 12 Salud, al tercer trimestre de 2014

Aspectos Relevantes

 El Ramo 12 Salud ejerció recursos, hasta septiembre pasado, por un monto acumulado de 91 mil 116.7 millones de pesos (mdp), según reporta la SHCP en su tercer informe trimestral sobre finanzas públicas1. Esta cantidad comprende un sobre ejercicio por 66.4 mdp, toda vez que el presupuesto autorizado a ejercer en el período ascendía a 91 mil 50.4 mdp.

 En relación al mismo período de 2013, la modificación al presupuesto fue de -0.3% contra 2.9%; se aplicaron 9% más de recursos, en términos reales; y el sobre ejercicio de 66.4 mdp del presupuesto autorizado, contrasta con el subejercicio de 788.7 mdp registrado en 2013.

 El Ramo 12, por medio de la Secretaría de Salud opera 37 programas presupuestarios, de los cuales 12 recibieron ampliaciones por un total de 3 mil 36.0 mdp; y los 25 restantes tuvieron reducciones por 3 mil 289.7 mdp, lo cual derivó en la adecuación neta de 253.7 mdp.

 Todos los programas ejercieron la totalidad de sus recursos, por lo que muestran un avance de 100.0% en la aplicación del presupuesto modificado, excepción hecha del Sistema Integral de Calidad en Salud, cuyo avance es de 93.2%

 El programa que recibió la mayor ampliación fue Seguro Popular (1,617.4 mdp más), que es también el más importante del Ramo, pues concentra 56% de su presupuesto total; en el extremo opuesto, el programa Seguro médico siglo XXI tuvo la adecuación a la baja más importante (1,280.9 mdp menos).

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Ramo 12 Salud: ejecución del gasto total conforme a lo programado

El tercer informe trimestral sobre Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público2 (SHCP), reporta que a fines de septiembre de 2014 el presupuesto aprobado al Ramo 12 Salud, para los primeros nueve meses del año por 91 mil 304.1 millones de pesos (mdp), fue modificado a la baja en 0.3%, lo que implicó disponer de 253.7 mdp menos (Cuadro 1) y contar con un monto autorizado de 91 mil 50.4 mdp para dicho período.

Cuadro 1

2013 2014

Programado original (a) 78,909.0 91,304.1

Modificado Autorizado (b) 81,169.0 91,050.4

CLC Tramitadas * ( c ) 79,899.4 91,042.1

Comprometido (d) 481.0 3.0

Acuerdos de ministración ( e ) 0.0 71.7

Devengado pendiente de pago (f = g-j) 582.5 102.9

Ejercido Devengado (g= c+d+e) 80,380.4 91,116.7

Saldos (h=g-b) 788.7 -66.4

Subejercicio (i) 788.7 -66.4

Ejercido Pagado (j) 79,797.9 91,013.8

Diferencia Programado-Modificado (l=b-a) 2,260.0 -253.7 Diferencia Ejercido Devengado-Programado

(m=g-a) 1,471.4 -187.4 Avance Ejercido pagado ( j )/Modificado

Autorizado ( b ) 98.3 100.0 Avance Ejercido devengado ( g )/Modificado

Autorizado ( b ) 99.0 100.1 SALUD: Evolución del gasto y subejercicios, enero-septiembre 2014

(Millones de pesos y porcentajes)

* Considera las CLC´s tramitadas en la Tesorería de la Federación. Incluye las CLC's pagadas, así como las que están pendientes de pago con cargo al presupuesto autorizado al día último de cada período.

Ene-Sep Concepto

FUENTE: Elaborado por el CEFP con información de SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informes Trimestrales julio-septiembre de 2013 y 2014.

Sin embargo, al final del tercer trimestre, la SHCP informa que el Ramo 12 Salud devengó un total de 91 mil 116.7 mdp, por lo cual incurrió en un sobre ejercicio de 66.4 mdp, 0.1% sobre lo autorizado. Esto significa que en términos de avance del ejercicio del gasto se aplicó 100.1% de los recursos disponibles, quedando pendientes de pago 102.9 mdp. En consecuencia, 99.89% del gasto ejercido fue pagado en el período.

En otra comparación, al tomar el presupuesto programado original para el período por 91 mil 304.1 mdp, y el gasto ejercido y efectivamente pagado por 91 mil 13.8 mdp, se advierte una diferencia por 290.3 mdp. La SHCP explica el hecho por los “menores recursos ejercidos [sic] debido a rezagos en pagos de servicios y facturas a proveedores” en el Ramo3.

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Ídem.

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3 De forma consolidada, por conducto de la Secretaría de Salud, el Ramo aplicó el presupuesto conforme a lo programado para el presupuesto modificado. En relación a lo registrado en similar período de 2013, el ejercicio fue más eficiente: hubo una modificación del presupuesto de menor escala; se aplicaron 9% más de recursos, en términos reales; y contrasta el sobre ejercicio de 66.4 mdp del presupuesto autorizado, con el subejercicio de 788.7 mdp registrado en 2013.

En relación a los mayores recursos erogados en 2014, respecto a 2013, la SHCP señala que esto se debió a mayores subsidios transferidos a entidades federativas, para atender los programas Seguro Popular, Seguro Médico Siglo XXI y PROSPERA Programa de Inclusión Social.

Sin menoscabo de lo comentado sobre los resultados consolidados del Ramo 12, la aplicación del gasto a nivel de programa presupuestario se comportó de forma diferente, como se describe a continuación.

Principales modificaciones y ejercicio del gasto por programas presupuestarios.

La modificación a la baja, por 253.7 mdp, del presupuesto original programado para ejercer hasta el tercer trimestre del año, es resultado neto de ampliaciones a 12 programas presupuestarios (PP) del Ramo por un total de 3 mil 36.0 mdp; y reducciones por 3 mil 289.7 mdp aplicadas a los 25 PP restantes a su cargo. La Gráfica 1 ilustra los cuatro PP que concentraron 90.9% de las ampliaciones y los siete que comprendieron 75.7% de las reducciones totales.

Gráfica 1

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4 De esta manera, los PP que recibieron las mayores ampliaciones fueron Seguro Popular (un mil 617.4 mdp); el programa de Apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud (545.6 mdp),

y Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación (365.4 mdp). Éste último también

destaca por ser el PP con el mayor incremento relativo: su presupuesto se modificó para llegar a casi ocho veces más la asignación original, que era de 48.7 mdp, y pasar a 414.1 mdp.

En el extremo opuesto, el PP Seguro médico siglo XXI se distingue porque su asignación original tuvo una adecuación a la baja por un mil 280.9 mdp, la más importante de las observadas en términos absolutos, y la segunda en términos relativos con 58.1% menos, sobre el monto original. Le siguen en orden de importancia por la cuantía de la reducción de sus montos el PP de

Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la salud (-396.0 mdp) y Proyectos de

infraestructura social de salud (-272.5 mdp), cuya reducción equivale a una tercera parte del

monto total previsto a erogar en este PP durante los tres primeros trimestres del año.

Importa comentar que éste último programa junto con el de Proyectos de inmuebles (oficinas

administrativas) y Mantenimiento de infraestructura, pertenecen a la modalidad programática de

proyectos de inversión; los tres se distinguen porque son los PP con las mayores variaciones relativas a la baja: -33.1%, -77.0 y -54.3 respectivamente (ver Cuadro Anexo de PP), habida cuenta del caso comentado del Seguro médico siglo XXI.

Los programas Seguro Popular y Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la

salud son los principales programas del Ramo, ambos concentran 70.2% del total de su

presupuesto, si bien el primero es por mucho el de mayor importancia con 56% de la asignación del ramo.

Excepción hecha del programa Sistema Integral de Calidad en Salud, que presenta un rezago de casi 7% en el ejercicio de su presupuesto modificado, todos los programas exhiben un avance de 100.0% en la erogación de sus recursos autorizados para el período.

Ejercicio del gasto por unidades responsables, principales modificaciones.

De forma coherente con lo verificado en los PP, todas las Unidades Responsables (UR’s) del Ramo 12 presentan un avance del 100.0% en el ejercicio de sus recursos autorizados al tercer trimestre. Inclusive, en el caso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se observa un avance del 107.7%, explicado por un sobre ejercicio de 71.7 mdp sobre lo programado.

El resultado de esta UR explica prácticamente el sobre ejercicio total del Ramo 12, por 66.4 mdp; el diferencial fue compensado por subejercicios menores registrados en cinco UR’s por un total de 5.3 mdp (Ver Cuadro Anexo 2).

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5 Durante el ejercicio fiscal, al igual que en el caso de los PP, los presupuestos autorizados originalmente a las UR’s fueron modificados, 15 de ellas recibieron ampliaciones por un total de 4 mil 392.3 mdp y las 49 restantes que integran el Ramo 12 reportan reducciones por 4 mil 646.5 mdp. La diferencia entre ambas cantidades salda el monto de 253.7 mdp ya comentado.

Entre las UR’s con ampliaciones llama la atención el caso de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, cuyo presupuesto autorizado se modificó al alza en 2 mil 365.2 mdp, equivalente a un aumento de más de tres veces su presupuesto original de 727.5 mdp. En segundo lugar, destaca el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia con una ampliación de un 976.0 mdp, es decir un aumento de nueve veces el monto original por 106.7 mdp. Estas dos UR’s son también las de mayores incrementos relativos. Por último, merece comentario aparte el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, por su ampliación de 298.5 mdp, es decir 22.9% más que su asignación original.

En cambio las UR’s que observaron las reducciones más importantes sobre sus recursos autorizados fueron: la Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oficialía Mayor), con una reducción de 98.5 % de su monto aprobado original para el período, que de un mil 835.7 mdp pasó a 27.1 mdp. Otras disminuciones importantes se reportan para la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, cuyas reducciones alcanzaron 494.1 y 385.3 mdp respectivamente, equivalentes a - 70.2 y -0.6 por ciento para la respectiva UR.

Esta última es la de mayor importancia presupuestaria pues sus recursos asignados dentro del Ramo corresponden a 68.6% de su total, siendo la encargada de operar el PP del Seguro Popular.

Los resultados presentados por la SHCP en su informe trimestral, indican en consecuencia un ejercicio del gasto por el Ramo 12 Salud presentó variaciones aceptables desde el punto de vista de la administración financiera, y con una aplicación de recursos conforme a lo programado, en términos generales.

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Anexo 1

Aprobado (a) Modificado (m) Saldos Devengado (d) Var Relativa (m/a) (%) Dif absoluta m - a Avance respecto del Modificado (d/m) (%) Total 91,304.1 91,050.4 -66.4 91,116.7 -0.3 -253.7 100.1 Programas Sujetos a Reglas de Operación 8,515.8 7,417.9 3.1 7,414.8 -12.9 -1,097.9 100.0

S037 Programa Comunidades Saludables 71.9 61.1 0.0 61.1 -15.0 -10.8 100.0 S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad 18.1 34.9 0.0 34.9 92.8 16.8 100.0 S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social (antes Oportunidades) 5,197.7 5,128.5 0.0 5,128.5 -1.3 -69.2 100.0 S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia 95.7 91.1 0.0 91.1 -4.8 -4.6 100.0 S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 54.6 61.6 0.0 61.6 12.8 7.0 100.0 S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 123.8 140.0 0.0 140.0 13.1 16.2 100.0

S200 Caravanas de la Salud 606.1 594.7 0.0 594.7 -1.9 -11.4 100.0

S201 Seguro Médico Siglo XXI 2,204.4 923.5 0.0 923.5 -58.1 -1280.9 100.0 S202 Sistema Integral de Calidad en Salud 80.3 46.0 3.1 42.9 -42.7 -34.3 93.2 S250

Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del

Menor y la Familia 6.9 48.4 0.0 48.4 602.1 41.5 100.0

S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" 56.3 288.2 0.0 288.2 411.9 231.9 100.0

Programas de Otros Subsidios 55,628.6 57,721.9 0.0 57,721.9 3.8 2,093.3 100.0

U005 Seguro Popular 52,323.8 53,941.2 0.0 53,941.2 3.1 1617.4 100.0

U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud 60.0 100.0 0.0 100.0 66.7 40.0 n. a. U007 Reducción de la mortalidad materna 506.9 437.0 0.0 437.0 -13.8 -69.9 100.0 U008 Prevención contra la obesidad 312.1 307.8 0.0 307.8 -1.4 -4.3 100.0 U009 Vigilancia epidemiológica 622.0 586.6 0.0 586.6 -5.7 -35.4 100.0 U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 1,803.8 2,349.4 0.0 2,349.4 30.2 545.6 100.0

Programas relacionados con el Desempeño de Funciones 19,832.4 19,578.3 0.5 19,577.8 -1.3 -254.1 100.0

E010

Formación y desarrollo profesional de recursos humanos

especializados para la salud 2,028.3 1,955.9 0.0 1,955.9 -3.6 -72.4 100.0 E019 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud 151.4 118.9 0.0 118.9 -21.5 -32.5 100.0 E020

Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y

equipamiento en salud 3,056.7 3,130.6 0.0 3,130.6 2.4 73.9 100.0

E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 1,309.2 1,233.4 0.1 1,233.3 -5.8 -75.8 100.0 E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud 11,769.8 11,373.8 0.3 11,373.4 -3.4 -396.0 100.0 E025 Prevención y atención contra las adicciones 930.2 818.5 0.0 818.4 -12.0 -111.7 100.0 E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación 48.7 414.1 0.0 414.1 750.2 365.4 100.0 E040 Servicios de Atención a Población Vulnerable 538.1 533.2 0.0 533.2 -0.9 -4.9 100.0

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 2,671.0 2,218.2 0.8 2,217.4 -17.0 -452.8 100.0

P012 Calidad en Salud e Innovación 434.4 447.6 0.0 447.6 3.0 13.2 100.0 P013 Asistencia social y protección del paciente 427.4 366.4 0.7 365.7 -14.3 -61.0 99.8 P014

Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico

degenerativas y transmisibles y lesiones 515.8 361.4 0.0 361.3 -29.9 -154.4 100.0 P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 282.7 139.3 0.0 139.3 -50.7 -143.4 100.0 P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud 1,010.7 903.5 0.0 903.5 -10.6 -107.2 100.0

Regulación y supervisión 726.4 793.6 -71.7 865.2 9.2 67.2 109.0

G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios 726.4 793.6 -71.7 865.2 9.2 67.2 109.0

Programas Específicos 428.9 387.2 0.0 387.2 -9.7 -41.7 100.0

R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales 428.9 387.2 0.0 387.2 -9.7 -41.7 100.0

Proyectos de Inversión 1,084.5 654.5 0.6 653.9 -39.6 -430.0 99.9

K011 Proyectos de infraestructura social de salud 824.3 551.8 0.6 551.2 -33.1 -272.5 99.9 K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 71.2 16.4 0.0 16.4 -77.0 -54.8 100.0 K027 Mantenimiento de infraestructura 189.0 86.3 0.0 86.3 -54.3 -102.7 100.0

Programas Administrativos y de Apoyo 2,416.5 2,278.7 0.3 2,278.4 -5.7 -137.8 100.0 Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia 2,288.8 2,158.5 0.3 2,158.2 -5.7 -130.2 100.0

M001 Actividades de apoyo administrativo 2,288.8 2,158.5 0.3 2,158.2 -5.7 -130.2 100.0

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 127.8 120.2 0.0 120.2 -5.9 -7.5 100.0

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 127.8 120.2 0.0 120.2 -5.9 -7.5 100.0

NOTA: los valores totales y subtotales pueden no sumar lo exacto debido al redondeo de las cifras parciales.

SALUD: Evolución del Presupuesto y Gasto, por Programa Presupuestario, enero -septiembre 2014

(Millones de Pesos y Porcentajes)

Programa

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7

Anexo 2

Aprobado (a) Modificado (m) Saldos Devengado (d) Var Rel (%) m/a Dif absoluta m - a Avance respecto del Modificado (d/m) (%) Total 91,304.1 91,050.4 -66.4 91,116.7 -0.3 -253.7 100.1 Sector central 7,911.9 7,917.6 3.6 7,913.9 0.1 5.7 100.0 100 Secretaría 80.0 69.7 0.0 69.7 -12.9 -10.3 100.0

111 Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 40.1 34.6 0.0 34.6 -13.7 -5.5 100.0 112 Dirección General de Comunicación Social 60.5 44.5 0.0 44.5 -26.4 -16.0 99.9 113 Órgano Interno de Control 39.7 35.2 0.0 35.2 -11.3 -4.5 100.0 114 Unidad de Análisis Económico 13.4 11.3 0.0 11.3 -15.7 -2.1 100.0 160

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de

Alta Especialidad 733.8 567.2 0.4 566.8 -22.7 -166.6 99.9 170 Unidad Coordinadorade Vinculación y Participación Social 38.3 28.6 0.0 28.6 -25.3 -9.7 100.0 171 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud 22.5 16.8 0.0 16.8 -25.3 -5.7 100.0 172 Dirección General de Relaciones Internacionales 445.7 400.5 0.0 400.5 -10.1 -45.2 100.0 180 Comisión Nacional contra las Adicciones 38.2 17.9 0.0 17.9 -53.1 -20.3 100.0 300 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 38.1 34.5 0.0 34.5 -9.4 -3.6 100.0 310 Dirección General de Promoción de la Salud 221.8 300.9 0.0 300.9 35.7 79.1 100.0 313 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental 75.1 63.1 0.0 63.1 -16.0 -12.0 100.0 315

Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de

Accidentes 51.5 39.8 0.0 39.8 -22.7 -11.7 99.9

316 Dirección General de Epidemiología 423.2 356.8 0.0 356.8 -15.7 -66.4 100.0 500 Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oficialía Mayor) 1,835.7 27.1 0.0 27.1 -98.5 -1,808.6 100.0 510 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 62.2 52.7 0.0 52.7 -15.3 -9.5 100.0 511 Dirección General de Tecnologías de la Información 53.7 181.3 0.0 181.3 237.6 127.6 100.0 512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 147.2 294.3 0.0 294.3 99.9 147.1 100.0 513 Dirección General de Recursos Humanos 177.7 318.2 0.0 318.2 79.1 140.5 100.0 514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física 704.0 209.9 0.0 209.9 -70.2 -494.1 100.0 600 Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud 37.2 24.6 0.0 24.6 -33.9 -12.6 100.0 610 Dirección General de Calidad y Educación en Salud 1,766.0 1,653.8 3.1 1,650.7 -6.4 -112.2 99.8 611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 727.5 3,092.7 0.0 3,092.7 325.1 2,365.2 100.0 613 Dirección General de Información en Salud 45.6 28.6 0.0 28.6 -37.3 -17.0 100.0 614 Dirección General de Evaluación del Desempeño 33.2 12.9 0.0 12.9 -61.1 -20.3 100.0

Órganos Desconcentrados 67,806.5 67,970.7 -71.4 68,042.2 0.2 164.3 100.1

E00 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 55.4 31.6 0.0 31.6 -43.0 -23.8 100.0 I00 Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea 59.8 47.1 0.0 47.1 -21.2 -12.7 100.0 K00 Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 235.9 119.2 0.0 119.2 -49.5 -116.7 100.0 L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 1,450.0 1,511.1 0.0 1,511.1 4.2 61.1 100.0 M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico 74.8 66.4 0.0 66.4 -11.2 -8.4 100.0 N00 Servicios de Atención Psiquiátrica 597.2 509.1 0.0 509.1 -14.8 -88.1 100.0 O00 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 847.6 679.6 0.0 679.6 -19.8 -168.0 100.0 Q00 Centro Nacional de Trasplantes 14.0 11.3 0.0 11.3 -19.3 -2.7 100.0 R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 106.7 1,082.7 0.0 1,082.7 914.7 976.0 100.0 S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 864.7 933.5 -71.7 1,005.2 8.0 68.8 107.7 T00 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 28.2 24.6 0.0 24.6 -12.8 -3.6 100.0 U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud 62,856.1 62,470.8 0.3 62,470.5 -0.6 -385.3 100.0 V00 Comisión Nacional deBioética 52.4 24.8 0.0 24.8 -52.7 -27.6 100.0 X00 Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones 563.8 459.0 0.0 459.0 -18.6 -104.8 100.0

Entidades apoyadas 15,585.8 15,162.1 1.4 15,160.6 -2.7 -423.7 100.0

M7A Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 691.3 643.6 0.0 643.6 -6.9 -47.7 100.0 M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 227.5 216.1 0.0 216.1 -5.0 -11.4 100.0 M7K Centros de Integración Juvenil, A.C. 394.6 377.9 0.0 377.9 -4.2 -16.7 100.0 NAW Hospital Juárez de México 741.5 696.4 0.0 696.4 -6.1 -45.1 100.0 NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 686.0 618.4 0.0 618.4 -9.9 -67.6 100.0 NBD Hospital General de México 1,635.7 1,616.5 0.0 1,616.5 -1.2 -19.2 100.0 NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez 792.3 821.1 0.0 821.1 3.6 28.8 100.0 NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 700.3 599.7 0.0 599.7 -14.4 -100.6 100.0 NBR Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 288.4 256.2 0.0 256.2 -11.2 -32.2 100.0 NBS Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 507.1 502.9 0.0 502.9 -0.8 -4.2 100.0 NBT

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario

2010" 383.0 391.7 0.0 391.7 2.3 8.7 100.0

NBU Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 587.6 567.7 0.0 567.7 -3.4 -19.9 100.0 NBV Instituto Nacional de Cancerología 1,149.4 1,026.1 0.5 1,025.6 -10.7 -123.3 99.9 NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 605.8 602.3 0.0 602.3 -0.6 -3.5 100.0 NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 741.7 661.3 0.0 661.3 -10.8 -80.4 100.0 NCE Instituto Nacional de Geriatría 148.7 34.4 0.0 34.4 -76.9 -114.3 100.0 NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 864.9 892.5 0.0 892.5 3.2 27.6 100.0 NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica 137.2 101.1 0.1 101.0 -26.3 -36.1 99.9 NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 459.3 464.2 0.0 464.2 1.1 4.9 100.0 NCZ Instituto Nacional de Pediatría 846.8 875.2 0.0 875.2 3.4 28.4 100.0 NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 584.4 463.5 0.0 463.5 -20.7 -120.9 100.0 NDF Instituto Nacional de Rehabilitación 842.1 871.9 0.0 871.9 3.5 29.8 100.0 NDY Instituto Nacional de Salud Pública 264.6 257.1 0.0 257.1 -2.8 -7.5 100.0 NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 1,305.7 1,604.2 0.7 1,603.5 22.9 298.5 100.0

NOTA: Los totales y subtotales pueden no sumar lo exacto debido al redondeo de cifras.

Unidad Responsable

Ramo 12 SALUD: Ejercicio del gasto por unidad responsable, enero -septiembre 2014

(Millones de Pesos y Porcentajes)

(8)

8

Bibliografía

 SHCP [III, 2014], Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda

Pública, Tercer Trimestre de 2014.

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Director General: Pedro Ángel Contreras López Director de Área: Ildefonso Morales Velázquez

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