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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

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Academic year: 2021

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520-0025-0000 SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL MTOP ENTIDAD:

1302 1302 25/04/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DE FACTURA NO. 22017 VIAJE AL EXYERIOR A LA ARGENTINA DE VINICIO FIALLOS EN EL MES DE MARZO 2014 N N APROBADO 0.00 1,913.13 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 CIAMPUEROC CIAMPUEROC CIAMPUEROC

ORT FTE UBG REN AC PY PR 001 00 000 001 000 530302 0901 002 0 1,913.13 1,913.13 0.00

1306 1302 25/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DE FACTURA NO. 22017 VIAJE AL EXYERIOR A LA ARGENTINA DE VINICIO FIALLOS EN EL MES DE MARZO 2014 S S APROBADO 0.00 1,718.73 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 EZAMBRANOP EZAMBRANOP EZAMBRANOP GBAJANAQ

ORT FTE UBG REN AC PY PR 001 00 000 001 000 530302 0901 002 0 1,718.73 1,718.73 0.00

1446 1302 30/04/2014 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DE FACTURA NO. 22017 VIAJE AL EXYERIOR A LA ARGENTINA DE VINICIO FIALLOS EN EL MES DE MARZO 2014 S S APROBADO 0.00 194.40 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 EZAMBRANOP EZAMBRANOP EZAMBRANOP EZAMBRANOP EZAMBRANOP

ORT FTE UBG REN AC PY PR 001 00 000 001 000 530302 0901 002 0 194.40 194.40 0.00

TOTAL ENTIDAD: 520-0025-0000 3,826.26 3,826.26 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 3

520-0027-0000 SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS ENTIDAD:

1238 1238 21/07/2014 COM NOR OGA JARA G. ROBERTO.-ALCANCE A CUR

#1237, POR RENDICIÓN

FONDO#119,DIFERENCIA EN LIQ. DE 09 DÍAS VIÁTICOS Y 01 SUBSIST(16JUN AL 25JUN14),MÁS PASAJES AÉREOS BUENOS AIRES-ARGENTINA, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN EN EL SIMULADOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ENTRENAMIENTO MARÍTIMO Y FLUVIAL-CIEMF. N N APROBADO 0.00 2,119.35 JARA GUEVARA ROBERTO IVAN 1704037496 CPRODRIGUEZ G CPRODRIGUEZ G JCERVANTESM ORT FTE UBG REN AC PY PR 001 00 000 001 000 530302 0800 002 0 1,780.80 1,780.80 0.00

1243 1238 22/07/2014 DEV NOR OGA JARA GUEVARA ROBERTO.-ALCANCE A

CUR #1237, POR RENDICIÓN FONDO#119, DIFERENCIA EN LIQ. DE 09 DÍAS VIÁTICOS Y 01 SUBSIST(16JUN AL 25JUN14), MÁS PASAJES AÉREOS BUENOS AIRES-ARGENTINA, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN EN EL SIMULADOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ENTRENAMIENTO MARÍTIMO Y FLUVIAL-CIEMF S S APROBADO 0.00 2,119.35 JARA GUEVARA ROBERTO IVAN 1704037496 VMMALDONAD OM CPRODRIGUEZ G CPRODRIGUEZ G CPRODRIGUEZ G MCMORAT ORT FTE UBG REN AC PY PR 001 00 000 001 000 530302 0800 002 0 1,780.80 1,780.80 0.00

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1345 1345 31/07/2014 COM NOR OGA CEVALLOS D. JUAN ANGEL.-ALCANCE A CUR #1344,POR RENDICIÓN

FONDO#120,DIFERENCIA EN LIQ. DE 09 DÍAS VIÁTICOS Y 01 SUBSIST(16JUN AL 25JUN14),MÁS PASAJES AÉREOS BUENOS AIRES-ARGENTINA, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN EN EL SIMULADOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ENTRENAMIENTO MARÍTIMO Y FLUVIAL-CIEMF. N N APROBADO 0.00 1,993.91 CEVALLOS DAVILA JUAN ANGEL 0901276725 CPRODRIGUEZ G CPRODRIGUEZ G CPRODRIGUEZ G JCERVANTESM ORT FTE UBG REN AC PY PR 001 00 000 001 000 530302 0800 002 0 1,655.36 1,655.36 0.00

1347 1345 31/07/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS D. JUAN ANGEL.-ALCANCE A

CUR #1344,POR RENDICIÓN FONDO#120,DIFERENCIA EN LIQ. DE 09 DÍAS VIÁTICOS Y 01 SUBSIST(16JUN AL 25JUN14),MÁS PASAJES AÉREOS BUENOS AIRES-ARGENTINA, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN EN EL SIMULADOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ENTRENAMIENTO MARÍTIMO Y FLUVIAL-CIEMF. S S APROBADO 0.00 1,993.91 CEVALLOS DAVILA JUAN ANGEL 0901276725 CPRODRIGUEZ G CPRODRIGUEZ G CPRODRIGUEZ G MCMORAT ORT FTE UBG REN AC PY PR 001 00 000 001 000 530302 0800 002 0 1,655.36 1,655.36 0.00

TOTAL ENTIDAD: 520-0027-0000 6,872.32 6,872.32 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 4

520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL ENTIDAD:

1226 1226 28/02/2014 COM NOR OGA GORDILLO VERA CAROLA-REEMBOLSO

BOLETO AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-BOGOTA-GUATEMALA-EL SALVADOR-GUAYAQUIL DEL 17 AL 22-11-2013 EN LA AEROLINEA AVIANCA-TACA QUE FUERON UTILIZADOS PARA ASISTIR AL XVII CONGRESO IBERO

LATINOAMERICANO DEL ASFALTO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-174-ME N N APROBADO 0.00 1,559.78 GORDILLO VERA CAROLA MARCIA

0914819321 PDARRIETAD PDARRIETAD PDARRIETAD MECANADAS

ORT FTE UBG REN AC PY PR 001 00 000 001 000 530302 1701 001 0 1,559.78 1,559.78 0.00

1350 1226 06/03/2014 DEV NOR OGA GORDILLO VERA CAROLA-REEMBOLSO

BOLETO AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-BOGOTA-GUATEMALA-EL SALVADOR-GUAYAQUIL DEL 17 AL 22-11-2013 EN LA AEROLINEA AVIANCA-TACA QUE FUERON UTILIZADOS PARA ASISTIR AL XVII CONGRESO IBERO

LATINOAMERICANO DEL ASFALTO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-174-ME S S APROBADO 0.00 1,559.78 GORDILLO VERA CAROLA MARCIA

0914819321 JARROYOCI JARROYOCI MEHIDALGOVMLRICHARDS

ORT FTE UBG REN AC PY PR 001 00 000 001 000 530302 1701 001 0 1,559.78 1,559.78 0.00

(3)

3660 3660 05/05/2014 COM NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.- ADQUISICION BOLETO AEREO INTERNACIONAL RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO-AVIANCA, PARA MIGUEL ARREGUI Y JORGE PINTO, CON ORDEN DE COMPRA 27720 Y BOLETO AEREO RUTA CUENCA-QUITO- LAN, PARA DIEGO MOLINA CON ORDEN DE COMPRA 27723, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-433-ME N N APROBADO 0.00 1,537.64 TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.

1792202833001 PDARRIETAD PDARRIETAD PDARRIETAD MECANADAS

ORT FTE UBG REN AC PY PR 001 00 000 001 000 530302 1701 001 0 1,392.26 1,392.26 0.00

3661 3661 05/05/2014 COM NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.-

ADQUISICION DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-MONTREAL-QUITO PARA MARIO PAREDES, CON ORDEN DE COMPRA N° 27725 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-433-ME N N APROBADO 0.00 2,120.44

ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.

1791908775001 PDARRIETAD PDARRIETAD PDARRIETAD MECANADAS

ORT FTE UBG REN AC PY PR 001 00 000 001 000 530302 1701 001 0 2,120.44 2,120.44 0.00

3745 3661 07/05/2014 DEV NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.-

ADQUISICION DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-MONTREAL-QUITO PARA MARIO PAREDES, CON ORDEN DE COMPRA N° 27725, REQ. 267, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-433-ME, FACT. No. 13573 S S APROBADO 0.00 2,114.44

ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.

1791908775001 KPCHAVEZ KPCHAVEZ KPCHAVEZ KPCHAVEZ MLRICHARDS

ORT FTE UBG REN AC PY PR 001 00 000 001 000 530302 1701 001 0 2,114.44 2,114.44 0.00

3746 3661 07/05/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL IVA.- ENERGY

TRAVEL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-MONTREAL-QUITO PARA MARIO PAREDES, CON ORDEN DE COMPRA N° 27725 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-433-ME, FACT. 13573 S S APROBADO 0.00 6.00

ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.

1791908775001 KPCHAVEZ KPCHAVEZ KPCHAVEZ KPCHAVEZ

ORT FTE UBG REN AC PY PR 001 00 000 001 000 530302 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

3749 3660 07/05/2014 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.-

ADQUISICION BOLETO AEREO INTERNACIONAL RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO-AVIANCA, PARA MIGUEL ARREGUI Y JORGE PINTO, CON O.C. 27720, REQ. 373 Y BOLETO AEREO RUTA CUENCA-QUITO- LAN, PARA DIEGO MOLINA CON O.C. 27723, REQ. 380 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-433-ME, FACT. 2445 Y 2246 S S APROBADO 0.00 1,532.84 TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.

1792202833001 KPCHAVEZ KPCHAVEZ KPCHAVEZ MLRICHARDS

ORT FTE UBG REN AC PY PR 001 00 000 001 000 530302 1701 001 0 1,388.66 1,388.66 0.00

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3750 3660 07/05/2014 RDP NOR OGA REG IVA.- TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.- ADQUISICION BOLETO AEREO INTERNACIONAL RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO-AVIANCA, PARA MIGUEL ARREGUI Y JORGE PINTO, CON O.C. 27720, REQ. 373 Y BOLETO AEREO RUTA CUENCA-QUITO- LAN, PARA DIEGO MOLINA CON O.C. 27723, REQ. 380 MEMO MTOP-DADM-2014-433-ME, FACT. 2445 Y 2246 S S APROBADO 0.00 4.80 TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.

1792202833001 KPCHAVEZ KPCHAVEZ KPCHAVEZ KPCHAVEZ

ORT FTE UBG REN AC PY PR 001 00 000 001 000 530302 1701 001 0 3.60 3.60 0.00

5188 5188 23/06/2014 COM NOR OGA QUIJIA LEMA VICTOR -REEMBOLSO POR

PASAJE AEREO INTERNACIONAL RUTA QUITO-MEXICO-GUADALAJARA-MEXICO-QUITO EN LA AEROLINEA AEROMEXICO, PARA ASISTIR AL CURSO INTERNACIONAL DE POLITICAS PRESUPUESTARIAS Y GESTION PUBLICA POR RESULTADOS, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-633-ME N N APROBADO 0.00 889.57

QUIJIA LEMA VICTOR HUGO

1710200708 PDARRIETAD PDARRIETAD JMMALDONAD

OA ORT FTE UBG REN AC PY PR 001 00 000 001 000 530302 1701 001 0 889.57 889.57 0.00

5237 5237 25/06/2014 COM NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA

LTDA.-ADQUISICION DE BOLETOS AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA MEXICO-BOGOTA-QUITO; QUITO-MEXICO-MANZANILLO PARA ING. DELIA GUERRA QUE ASISTE A FORO MUNDIAL DE PLATAFORMAS LOGISTICAS, CON ORDEN DE COMPRA N°27969, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-637-ME N N APROBADO 0.00 2,509.87 TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.

1792202833001 PDARRIETAD PDARRIETAD JMMALDONAD

OA ORT FTE UBG REN AC PY PR 001 00 000 001 000 530302 1701 001 0 2,509.87 2,509.87 0.00

5238 5188 25/06/2014 DEV NOR OGA QUIJIA LEMA VICTOR -REEMBOLSO POR

PASAJE AEREO INTERNACIONAL RUTA QUITO-MEXICO-GUADALAJARA-MEXICO-QUITO EN LA AEROLINEA AEROMEXICO, PARA ASISTIR AL CURSO INTERNACIONAL DE POLITICAS PRESUPUESTARIAS Y GESTION PUBLICA POR RESULTADOS, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-633-ME S S APROBADO 0.00 889.57

QUIJIA LEMA VICTOR HUGO

1710200708 BMMUNOZ BMMUNOZ BMMUNOZ MLRICHARDS

ORT FTE UBG REN AC PY PR 001 00 000 001 000 530302 1701 001 0 889.57 889.57 0.00

5262 5237 25/06/2014 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA

LTDA.-ADQUISICION DE BOLETOS AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA MEXICO-BOGOTA-QUITO; QUITO-MEXICO-MANZANILLO PARA ING. DELIA GUERRA QUE ASISTE A FORO MUNDIAL DE PLATAFORMAS LOGISTICAS, CON ORDEN DE COMPRA N°27969, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-637-ME N N ERRADO 2,507.07 2,507.47 TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. 1792202833001 HCTROYA HCTROYA ORT FTE UBG REN AC PY PR 001 00 000 001 000 530302 1701 001 0 2,507.47 2,507.47 0.00

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5263 5237 25/06/2014 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.-ADQUISICION DE BOLETOS AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA MEXICO-BOGOTA-QUITO; QUITO-MEXICO-MANZANILLO PARA ING. DELIA GUERRA QUE ASISTE A FORO MUNDIAL DE PLATAFORMAS LOGISTICAS, CON ORDEN DE COMPRA N°27969, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-637-ME S S APROBADO 0.00 2,507.47 TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.

1792202833001 HCTROYA HCTROYA HCTROYA MLRICHARDS

ORT FTE UBG REN AC PY PR 001 00 000 001 000 530302 1701 001 0 2,507.47 2,507.47 0.00

5264 5237 25/06/2014 RDP NOR OGA REGULARIZACION IVA TRAVEL

CHINATOUR CIA LTDA.-ADQUISICION DE BOLETOS AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA MEXICO-BOGOTA-QUITO; QUITO-MEXICO-MANZANILLO PARA ING. DELIA GUERRA QUE ASISTE A FORO MUNDIAL DE PLATAFORMAS LOGISTICAS, CON ORDEN DE COMPRA N °27969, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-637-ME S S APROBADO 0.00 2.40 TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.

1792202833001 HCTROYA HCTROYA HCTROYA HCTROYA

ORT FTE UBG REN AC PY PR 001 00 000 001 000 530302 1701 001 0 2.40 2.40 0.00

TOTAL ENTIDAD: 520-9999-0000 19,451.31 19,451.31 0.00 2,507.07 CANTIDAD DE CURS: 14

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