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Ministerio de Finanzas del Ecuador

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Academic year: 2022

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(1)

Ministerio de Finanzas del Ecuador

PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 7/4/2015

COMPROBANTE DE PAGO 5

Ejercicio: 2015 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL No. CUR: 207 Tipo Registro: DEV

Monto: 120,00

IVA: 0,00

Sub Total: 120,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 120,00

ARMAS FLOR ANDREA GUISSELE: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL TENA DEL 08/12/2014 AL 09/12/2014, EJECUCION Estado: APROBADO Descripción: TOMA DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS PARA LOS Cuenta Monetaria No.: 140121323 CONCURSOS DE MERITO Y OPISICION , INFORME SOLICITUD ,

Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería

, Entregado al BCE

SI SI SI

. ■

Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado

1110006

1

RECURSOS FISCALES 15/01/2015 120,00 0.00

■. Sub - Total 120,00 0,00 _,

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES 0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código Nombre Monto

Monto Líquido: 120,00

.i

(2)

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Presti DESCRIPCION MONTO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

-

MPROBANTEUNICO 1.)E REGIST .<1

No. Expediente

92 Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 006

-

AFAG

-

TH

-

MRL

-

2014 MINISTERIO DEL TRABAJO

315

Reporte I rp Comprobant•Gastos.rdlc I

MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL

Fecha Elaboración No. CU No. Original

20 167

9999

2015 01

0000 013

Clase de Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiarlo:

DEVENGADO Clase

Gasto:

de

Cuenta Monetaria:

Numero

OTROS GASTOS

RPA RTO DEV

VI I I

Operación

GASTOS

O

1716852387

I

ARMAS FLOR ANDREA GUISSELE

••••" •••••

Reiici.es

TESORERi A

""'"'P Í CANCELADO •••

DIRECCIÓN TÉCNICA

Laboré!.

DE GESTIÓN FIN NCI R-KTESORERIA

....

HORAff".

•edri e•

//

01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 120.00

TOTAL PRESUPUESTARIO

120.00

IVA

0.00

SUB-TOTAL

120.00

RETENCIONES IVA

0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

0.00

TOTAL A PAGAR

120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ARMAS FLOR ANDREA GUISSELE: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL TENA DEL 08/12/2014 AL 09/12/2014, EJECUCION TOMA DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS PARA LOS CONCURSOS DE MERITO Y OPISICION INFORME SOLICITUD 006-AFAG-TH-MRL-2014,

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

13/01/2015 i

-..."

40

Funcion io Responsable Director Financiero

(3)

SON:

CIENTO VEINTE DOLARES

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

315 MINISTERIO DEL TRABAJO

9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL Fecha Elaboración

012 01 2015

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 006-AFAG-TH-MRL-2014 Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

Reporte I rp4ComprobanteGastos.rdlc

No. CUR No. Original

167 167

No. Expediente

92

0000

Clase de Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

Clase Gasto:

de

Cuenta Monetaria:

Numero

RPA

COMPROMETIDO OTROS GASTOS

Operación GASTOS

1716852387 ARMAS FLOR ANDREA GUISSELE

RTO DEV

II

¡

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 120.00

TOTAL PRESUPUESTARIO 120.00

IVA 0.00

SUB - TOTAL 120.00

RETENCIONES IVA 0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00

TOTAL A PAGAR 120.00

emo** 'Ministerio UNIDAD DE

•em del Trabajo CONTABILIDAD MMILLADO A:

C-1,1

previa revisión, control y una vez analizado el documento o documentos adjuntos proceder en ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL VIGENTE.

Si adicional existiera información en medio magnético proceder con l misma instrucción de control previo y validació7enu lada párrafo anterior,

\- 3

I FECHA COORDINAD R CONTABLE

DESCRIPCION:

ARMAS FLOR ANDREA GUISSELE: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL TENA DEL 08/12/2014 AL 09/12/2014, EJECUCION TOMA DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS PARA LOS CONCURSOS DE MERITO Y OPISICION , INFORME SOLICITUD 006-AFAG-TH-MRL-2014,

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

12/01/2015

L, '

40

Funcionario Responsable

...

Director Financiero

(4)

MINISTERIO DE TRABAJO

HOJA PARAC9P CIÓN DE VIAT COS AL INTERIOR

PRG

ITINERARIO FECHA HORA

SALIDA lun,08-dic-14 14H00

RETORNO mar,09-dic-14 19H45

ARMAS FLOR ANDREA GUISELLE

Nivel del Puesto

2

Calculado

Total Valor 120,00

TOTAL DEVENGADO 80,00 40,00 0,00 0,00

Valor Entregado

Valora Reintegrar 80,00 40,00 0,00 0,00

Detalle Justificativo Viáticos Valor Anticipo

VALOR DESCUENTO

VALOR ACREDITAR 120,00

Pjs. al Interior 0,00 COMBUSTIBLE 0,00 Peajes

ANTICIPO ENTREGADO NO

NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.

OBSERVAGON ES

120,00 11"/Ni 120,00 120,00

NRO. SOUCITUD

006-AFAG-TH-MRL-2014

FECHA DE UQUIDACIóN

sábado, 10 de enero de 2015

NOMBRE DEL FUNCIONARIO I SERVIDOR

ARMAS FLOR ANDREA GUISELLE

PUESTO

SERVIDOR PUBLICO 1

LUGAR DE LA GOINSION

TENA

UNIDAD

ie,■,..■...- TALENTO HUAMANO , .

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas )

VIATICOS De un Día a otro

SUBSISTENCIAS, De 6 a 8 horas./

ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.

TRANSPORTE

Valor Ruta

Nro. Utilizado 1 1 0 0,00

Viático Diario 80,00 80,00 4,00

Factor Cálculo 4- 1 ÷ 2 $ 4

Sub Total 80,00 40,00

I 0,00 10% Max. Autori.

,..."1.4.-~,,'0,.,,,,, f.

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA VALOR A CERTIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Pasajes al Interior 0,00 0,00

0,00

Peajes 0,00

COMBUSTIBLE 0,00 0,00

120,00 Viáticos y Subsistencias en el Interior 120,00

TOTAL A CERTIFICAR 120,00

FIRMA ELABORADO POR

- .- .

f SOMBRE

MARISOL CORDOVA

i ..- ..,

.

.

.

..

• -- .. .. .. -

Meollo I Ministerio UNIDAD ue

•••,f•

'del Traba 'o CONTABILIDAD SUMILLADO A:

revisión, control y una vz analizao el documento o adjuntos proceder en

d ESTRICTO CUMPLIMIENTO OE documentos

NORMATIVA

Si adicional existiera información en medio magnético LEGAL VIGENTE,

proceder con la mi5ma instrucción de control previo y validación en ada párrafo anterior,

COORDINADO" CONTABLE

(5)

ALIMENTA SUBSISTENCIAS

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

re

LLEGADA

TERRESTRE QUITO -TENA 08/12/2014

19H45

NOMBRE DE

TRANSPORTE

VEHÍCULO INSTITUCIONAL

SALIDA

FECHA

dd-mmm-aaaa

FECHA

dd-mmm-aaaa

08/12/2014

HORA

hh:mm

21:30

RUTA

TERRESTRE VEHÍCULO

INSTITUCIONAL TENA - QUITO 09/12/2014 09/12/2014

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE TRANSPORTE

(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)

NOMBRE DEL BANCO:

MUTUALISTA PICHINCHA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLI ITA

i

E

MiMfeno

ale.•.

de Relaciones M'orales

COORDINACIONGENERA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA

0 5 ENE 2015

)/2/

1-

RECIBIDO 10RA.

FECHA DE SOLICITUD 04/12/2014

006-AFAG-TH-M RL-2014

VIÁTICOS MOVILIZACIONES

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

09/12/2014

HORA LLEGADA (hh:mm)

19:45 i>7

1 eeegeee li se, e e o

(le Re,,ciort,

n''" DIIICCIÓN

Previa revisión y CanIT,'. ;:,v)?,,er seg."!

Latora!ss FINANCIERA -,7;n9:.:9 !9.-ja: v;?.;;:71.9, Presupuesto

Pagos Cert. Compren,. ..'i,lites Otros

O NALES X

Contabilidad

rk,min, Anticipo RMU

Fondos

Terceros , ' SS Pas,,,,,, uno:

ÓN

TPsnr.sr -,.)

Garantías .—...

Fond. Ter.

Utilidad er.nr. Ge

Pr.go Fai

"t"

Di,p. 00 rondas ' '

allW I I rilg ,~Illre~

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ARMAS FLOR ANDREA GUISSELLE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NAPO -TENA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

08/12/2014

HORA SALIDA (hh:mm)

14:00

DATOS GENERALES

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Ministerio IMMO i del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCI

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE 1/0 EL SERVIDOR

ARMAS FLOR ANDREA GUISSELLE SERVIDOR PUBLICO 1

MBRE e LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS. GABRIELA CUEVA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 07/05/2014 No. DE CUENTA:

140121323

FIRMA DE LA

AUTly,

NOMINADORA O SU DELEGADO

r s\

NOMBRE DE LA AU ORIDITIV0117111517/ORA O SU DELEGADO MGS. VIOLETA MARIBEL SALAZAR MALDONADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DiFIECTioN TÉCNICA DE GESTIÓN FWANCIER1-‘

Ft; E C 1

FECHA: 0-9-

'cD/- /I-

HORA: /

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

• De no existir disponibilidad presupuestaría, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

(6)

ese*

, ....

1

Ministerio 1 del Trabajo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA

CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

006-AGAF-DATH-MRL-2014

FECHA DE INFORME

13/12/2014

DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ARMAS FLOR ANDREA GUISSELLE

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 1 CIUDAD— PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NAPO - TENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

TALENTO HUMANO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ANDREA GUISSELLE ARMAS FLOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

08/12/2014

• 14:00 a 21:35.- Viaje de Quito al Tena vía terrestre.

09/12/2014

• 08:00 a 08:35.- Preparación del Área para entrevistas

• 08:40 a 13:05.- Toma de pruebas técnicas y Psicométricas

• 13:05 a 13:25.- Almuerzo

• 13:30 a 19:45.- Traslado del Tena a Quito vía terrestre.

ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salí del lugar de residencia o trabajo habituales o del mplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

FECHA

dd-mmm-aaa 08/12/2014 09/12/2014

HORA hh:mm

14H00 19h45

TRANSPORTE TIPO DE

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)

NOMBRE DE

TRANSPORTE RUTA

SALIDA LLEGADA

FECHA dd

-

mmm

-

aaaa

HORA hh:mm

FECHA dd

-

mmm

-

aaaa

HORA hh:mm

Terrestre Institucional QUITO — TENA

08/12/2014 14H00 08/12/2014 21:30

Terrestre Institucional TENA - QUITO

09/12/2014 13H30 09/12/2014 19H45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o

/

boletos.

OBSERVACIONES

(7)

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO NOTA ' El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

/~ S

iii

41119,1", r -z.

q

NOMBRE: ANDREA GUISSELLE ARMAS FLOR

FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL

SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE • E i' U IDAD

I

NOM ; • E:

ING. MONICA LLUMIQUINGA

' COORDINADORA DE TALENTO HUMANO

NOMBRE:

MGS. GABRIELA CUEVA IRECTORA DE TALENTO HUMANO

(8)

DE TIQUE TES DE AVIÓN Y VIÁTICOS

Asunto: EMISIÓN DE TIQUE TES DE AVIÓN Y VIÁTICOS De: Mónica Liumiquinga <[email protected]>

Fecha: Wed, 26 Nov 2014 16:29:50 -0500

Para: Andrea Guisselle Armas Flor <[email protected]>

6

Estimada Gise, tu ayuda con la gestión correspondiente a la emisión de boletos de avión y solicitud de transporte terrestre de ser el caso para los siguientes servidores:

DATOS DEL PERSONAL DE APOYO

PERSONAL APOYO SE CONCENTRARÁN POSTULANTES DE

DEBERÁN VIAJAR LAS CIUDADES

APELLIDOS Y NOMBRES Cl.

MONTALVO GALLARDO FERNANDO 1716274152 GUAYAQUIL GUAYAQUIL Y BABAHOYO

GALO YANEZ 1717980021 GUAYAQUIL GUAYAQUIL Y BABAHOYO

PROAÑO CELI ROBERTO ANDRES 1717546400 CUENCA CUENCA Y AZOGUEZ

ARMAS FLOR ANDREA GUISSELLE 1716852387 TENA TENA

KATTY DURÁN 1717090623 SUCUA MACAS

Cualquier novedad por favor me lo haces saber.

SahRios Curdulles,

Mónica Llumiquinga García

E'petta de Talento Humano Repúbiica del Salvador Nro. 34-183 y Suiza Tel: 02 3814 000 ext. 10314

rtionica_ilumiquingalzinri.gob.ec QUITO - ECUADOR

www,:retazionesiaborialas.gob.ec 1:,)9 Zellbee tylnistorx>

4;414111). de ~c.:mes Loborokes

X14. fIF:

1,4.4tui."11;Z4.17:

'Cuidemos el planeta.

Por favor no imprinms este

e-rmii si rito es noctsarit).

'4h

de 1 28/11/2014 11:30

Referencias

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