SEGURO INTEGRAL DE SALUD
ESTADISTICAS A SETIEMBRE – 2003
DOCUMENTO DE TRABAJO
OFICINA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA
Lima, 1 5 de Octubre 2003
por Plan de Beneficios, según DISAs
IR-1
SIS: Avance % de la Meta Poblacional por Plan de Beneficios, según DISAs
A Setiembre 2003. Ocho DISAs de mayor importancia y el Resto de DISAs
IR-2
SIS: Gráficos: Afiliaciones por Plan de Beneficiarios A Setiembre 2003
Afiliaciones por Quintil de Pobreza A Setiembre 2003
IR-3
SIS: Gráficos: Afiliaciones por Ambito Geográfico A Setiembre 2003
Afiliaciones por Nivel de Establecimientos A Setiembre 2003.
IR-4
SIS: Gráficos: Afiliaciones en Lima y Resto del País A Setiembre 2003
Afiliaciones por Ambito Geográfico de Lima y Callao A Setiembre 2003
Afiliaciones por Ambito Geográfico del Resto País A Setiembre 2003
IR-5
SIS: Gráficos: Atenciones por Plan de Beneficios Enero - Setiembre 2003
Atenciones por mes Setiembre 2002 - Setiembre 2003.
IR–6
SIS: Gráfico: Atenciones según DISAs Enero - Setiembre 2003.
IR-7
SIS: Gráfico: Afiliaciones y Atenciones A Setiembre 2003.
IR-8
SIS: Gráficos: Partos Normales y Cesáreas Enero - Setiembre 2003
Partos Totales por mes Enero 2002 - Setiembre 2003.
IR-9
SIS: Gráficos: Valor de Producción por Plan de Beneficios Enero – Setiembre 2003
Valor de las Prestaciones en Hospitales Nacionales e Institutos de
Lima y Callao y Resto del País Enero – Setiembre 2003
IR-10
SIS: Gráficos: Transferencias por pago de Prestaciones Enero 2002 - Setiembre 2003
Transferencias por Prestaciones y Gastos administrativos
Enero – Setiembre 2003
IR-11
SIS: Gráfico: Meta programada y Afiliaciones según DISAs 2003.
IR-12
SIS: Gráfico: Distribución de los Procedimientos en Hospitales Nacionales e Institutos;
según Valor de Producción – Setiembre 2003
Procedimientos Clínicos en Hospitales Nacionales
e Institutos; según Valor de Producción – Setiembre 2003
IR-13
SIS: Avance del SIS: Afiliaciones, Atenciones, Transferencias a Setiembre 2002 y 2003
IR-14
SIS: Gráfico: Muertes Maternas, según gestantes SIS y NO SIS; Enero 2002 a Agosto 2003
Gasto Per cápita y Mortalidad Materna SIS; Setiembre 02 – Agosto 03
IR-15
SIS: Resumen Valor de Producción de las Prestaciones tarifadas por
Niveles de Atención; Enero - Setiembre 2003
IR-19
SIS: Resumen de Producción y Recursos financieros; por Plan de Beneficios
SIS: Afiliaciones por Ambito Geográfico y distribución %; a Setiembre 2003
Af-3
SIS: Afiliaciones por Nivel de Establecimientos y distribución %, según DISAs;
a Setiembre 2003.
Af-4
SIS: Afiliaciones y su Distribución simple y acumulada, según DISAs;
a Setiembre 2003.
Af-5
SIS: Afiliaciones por Quintil de Pobreza, según DISAs; a Setiembre 2003.
Af-6
Atenciones
SIS: Atenciones por Plan de Beneficios, según DISA, Enero – Setiembre 2003
At-1
SIS: Atenciones por Plan de Beneficios, según DISAs y Hospitales Nacionales
At-2
E Institutos de Lima y Callao; Enero – Setiembre 2003.
SIS: Atenciones por Plan de Beneficios, según SERVICIOS; Enero - Setiembre 2003.
At-3
SIS: Atenciones por Meses, según DISAs (HEI agregada como UE);
Enero - Setiembre 2003.
At-4
SIS: Atenciones por DISAs, según SERVICIOS; Enero - Setiembre 2003.
At-5
SIS: Atenciones y su distribución simple y acumulada, según DISAs;
Enero – Setiembre 2003.
At–6
SIS: Atenciones y su distribución simple y acumulada, según SERVICIOS;
Enero – Setiembre 2003.
At–7
SIS: Partos Normales y Cesáreas por Meses, según DISAs; Enero – Setiembre 2003.
At–8
SIS: Atenciones y su Distribución % por Niveles de Atención; según DISAs;
Enero – Setiembre 2003.
At–9
SIS: Atenciones y su Distribución % por Nivel ámbito geográfico de la residencia
del Afiliado; según DISAs; Enero – Setiembre 2003.
At–10
SIS: Atenciones por Quintiles de Pobreza, según DISAs; Enero – Setiembre 2003
At -11
Valor de Producción
SIS: Valor de Producción de las Atenciones, por Plan de Beneficios, según DISAs;
Enero – Setiembre 2003
VP-1
SIS: Valor de Producción Por Plan de Beneficios, según DISAs y Hospitales
SIS: Valor de Producción de las Atenciones y su distribución simple
y acumulada, según SERVICIOS; Enero – Setiembre 2003.
VP-5
SIS: Valor de Producción de Servicios (Cargo fijo), Medicamentos y Procedimientos en
Hospitales Nacionales e Institutos de Lima y Callao; Enero – Setiembre 2003
VP-6
SIS: Valor de Producción de las Atenciones por Plan de Beneficios,
según SERVICIOS AGRUPADOS; Enero – Setiembre 2003
VP-7
SIS: Valor Neto de Producción por mes, según DISAs (HEI agregada como UE);
Enero – Agosto 2003
VP-11
SIS: Valor Bruto de Producción por mes, según DISAs (HEI agregada como UE);
Enero – Setiembre 2003
VP-12
SIS: Valor de Producción por Niveles de Atención, según DISAs;
Enero – Setiembre 2003
VP-14
Transferencias
SIS: Transferencias por Tipo de prestaciones y Plan de beneficios, según DISAs
y Hospitales Nacionales e Institutos de Lima; Enero – Setiembre 03
Re-1
SIS: Transferencias por prestaciones y Plan de beneficios, según DISAs y
Hospitales Nacionales e Institutos de Lima; Enero – Setiembre 2003
Re-2
SIS: Transferencias por Meses, según DISAs y Hospitales Nacionales e Institutos
de Lima; Enero – Setiembre 2003
Re-3
Indicadores
SIS: Concentración de Atenciones por Atendido por Plan de Beneficios, según DISAs;
Enero – Setiembre 2003
Ind–2
SIS: Valor Promedio por Atendido por Plan de Beneficios, según DISAs;
Enero – Setiembre 2003
Ind–3
Diagnósticos, Medicamentos; Procedimientos
SIS. 90 % de la Enfermedades más frecuentes de la demanda, según Lista
tabular del CIE 10; Setiembre 2003
DMP-1
SIS: 90 % de Medicamentos de mayor consumo por Plan de Beneficios,
según Grupo de Procedimientos, Setiembre 2003
DMP-4
SIS: Frecuencia de Procedimientos de mayor demanda, por Plan de Beneficios,
según Descripción; Setiembre 2003
DMP-5
SEGURO INTEGRAL DE SALUD
INFORME RESUMIDO
El Valor de Producción representa el valor monetario del total de atenciones tarifadas a nivel
nacional incluidos los medicamentos y procedimientos consumidos en los Hospitales
Nacionales e Institutos de Lima y en el periodo de Enero a Setiembre 2003 se calcula un total
de
S/.208.655.561,64
(considerando el VP preliminar de Setiembre).
Asimismo se transfiere hasta Setiembre 2003
S/.178.439.952,00
Nuevo Soles (incluyendo
gastos administrativos de la Sede Central), lo que presenta un 63,79% del correspondiente
presupuesto anual 2003.
Las afiliaciones vigentes a fines de Setiembre 2003 corresponden principalmente al grupo de
los adolescentes (Plan B: 55,5%) y de los niños de 0 a 4 años (Plan A: 33,0%) en su mayoría
proceden de zonas rurales (46,8%), zonas de mayor pobreza (59% de Quintil 1 y 2) y que
fueron realizados en Puestos de Salud (51,8%) (vea gráfico IR-3, IR-4).
En Lima se realizó un 18,8% de las afiliaciones a nivel nacional de las cuales hasta un 69,3%
corresponde al ámbito urbano-marginal, mientras que entre las afiliaciones del resto del país
prevalece el ámbito rural (55,9%) (vea gráfico IR -5).
En términos de producción se registraron hasta el mes de Setiembre 14.102.808 atenciones,
de lo que corresponde un 47,3% a la población del Plan A, un 28,7% al Plan B y un 21,7% al
grupo de las gestantes (vea IR-6). Solamente un 0,3% de las atenciones son explicadas por
eventos de emergencia del Plan D. El 10,1% del total de atenciones a nivel nacional se brinda
en el ámbito de la DISA Lima Norte (excluyendo los Hospitales Nacionales e Institutos).
Después de una creciente demanda al servicio de la atención del Parto en el primer semestre
2002 se mantuvo el número de los partos registrados en el SIS desde Setiembre 2002 a Julio
2003 en el nivel alrededor de 26.000 partos por mes. A partir de Agosto se ha elevado
notablemente el número de partos a aproximadamente 29.000 mensual. El 14,2% del total de
todo los partos entre Enero y Setiembre 2003 corresponden a la intervención por cesárea (vea
IR-9).
En consideración al Valor de Producción corresponde la mayor parte a los Niños entre 0-4 años
con un 37,1%, seguido por las gestantes (Plan C) con el 34,3% y los Niños entre 5-17 años
(Plan B) el 24,2% del Total del Valor de la Producción (vea IR-10). El 66,03% del Valor de
Producción Nacional ha sido generado en establecimientos de Atención primaria (Centros y
Puestos). Este porcentaje se eleva en las 8 DISAs priorizadas al 79,30% de su respectivo Valor
de Producción (vea IR-19).
En el Valor de Producción a nivel Nacional están representadas las prestaciones de Hospitales
Nacionales (Servicio/Cargo fijo, procedimientos y medicamentos) en un 17,21% del Total (vea
IR-10), de lo cual alrededor del 20% del Total del Valor de Procedimientos corresponde a los
procedimientos relacionados al Parto (vea IR-13).
Las transferencias al mes de Setiembre de S/.178.439.952,00
Nuevo Soles corresponden en
un 91,5% a prestaciones tarifadas, 4,6% no-tarifadas y 3,9% al gasto administrativo sin
considerar los gastos administrativos de la Sede Central (vea IR-11).
LOGROS ALCANZADOS
1. Basándose en la reprogramación de las metas de afiliación 2003 por DISA, establecidas
por la Gerencia de Operaciones en Marzo 2003 llega el avance a Setiembre 2003 al
93,06% de la meta anual. (vea IR-2, IR-12).
2. El avance de la meta a Setiembre 2003 de las 8 DISAs priorizadas es con un 96,37%
ligeramente mayor que el avance de lo demás DISAs del país (91,90) (vea tabla IR-2)
4. Se está estableciendo un registro continuo de las muertes maternas que permite
desarrollar y continuamente mejorar la calidad de la información para poder identificar y
controlar en el futuro posibles tendencias a nivel nacional en la población SIS.
Conjuntamente con la creciente cobertura de afiliación en el Plan C y de partos SIS en la
población de gestantes aumenta la notificación de gestantes SIS entre las fallecidas. Estas
cifras están sujetas a modificaciones permanentes por el retraso de algunos reportes a
nivel de la DISA debido a la difícil recopilación de esta información.
Considerando el valor neto de producción gastado por gestante atendida se observa en los
departamentos de Huancavelica, Cajamarca, Cusco como en los de Moquegua y Lima una
relación inversa entre gasto por capita y mortalidad materna (vea IR-15).
5. En el marco de las actividades del SIS reciben las 8 DISAs priorizadas en base a sus
índices de pobreza y desarrollo socioeconómico una especial preocupación. Su
presupuesto constituye el 26,6% del presupuesto anual del país con una meta programada
de 1.941.159 afiliaciones hasta el fin del año 2003 (vea IRD-1).
TOTAL
A
: DE 0 A 4 AÑOS
B
: DE 5 A 17 AÑOS
C
: GESTANTES
E: ADULTOS FOCALIZADOS D: ADULTOS x EMERGENCIA F: ASEGURADOS ESSALUDATENCIONES
14,102,808
6,665,030
4,047,108
3,054,156
291,217
43,104
2,193
AFILIACIONES
6,979,456
2,300,584
3,874,573
605,919
198,380
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL
7,500,000
2,183,221
4,474,279
547,143
295,357
% DE CUMPLIMIENTO DE LA META DE AFILIACIONES
93.06
105.38
86.60
110.74
67.17
PRESUPUESTO ANUAL S/.
279,726,512.00
68,829,312.00
126,152,420.00
79,158,276.00
5,586,504.00
VALOR DE PRODUCCION S/.
208,655,561.64
77,457,516.06
50,529,385.33
71,661,361.82
4,470,034.88
4,517,964.56
19,299.00
TRANSFERENCIAS S/.
178,439,952.00
65,893,353.55
43,997,802.44
56,589,413.63
4,048,365.89
6,357,304.85
0.00 1,553,711.64
GASTOS ADMINISTRATIVOS* S/.
7,227,740.01
* Comprende los Gastos Administrativos en forma global de ODSIS y de la Sede Central a Agosto 2003
Total Transferencias + Gastos Administrativos S/. :
185,667,692.01
FUENTES: Atenciones, Afiliaciones y Valor de Producción: Oficina de Informàtica y Estadìstica
Meta de Afiliaciones y Prespuesto: Gerencia de Planeamiento y Desarrollo
Transferencias : Gerencia de Financiamiento
Gastos Administrativos : Oficina de Administración
SIS: ATENCIONES, AFILIACIONES, POBLACION, PRESUPUESTO ANUAL Y TRANSFERENCIAS POR PLAN DE BENEFICIOS, SEGÚN CONCEPTOS
Enero - Setiembre 2003
CONCEPTOS
PLAN DE BENEFICIOS
Casos
Especiales
Total
A
: DE 0 A 4
AÑOS
B
: DE 5 A 17
AÑOS
C
: GESTANTES
E
: ADULTOS
FOCALIZADOS
Avance % Nacional
93.06
105.38
86.60
110.74
67.17
Avance % de las Ocho DISAs
96.37
102.77
95.07
102.44
54.72
Avance % del resto de DISAs
91.90
106.36
83.75
113.50
71.56
SIS: AVANCE % DE LA META POBLACIONAL POR PLAN DE BENEFICIOS
A Setiembre - 2003
FUENTE: Base de Datos Central SIS
DISAS
Quintil
Afiliaciones
1
33.0%
2301210
2
26.0%
1816313
3
19.9%
1388713
4
12.5%
874003
5
8.6%
599217
6979456
FUENTE:
Base de Datos Central SIS
Mapa de Pobreza MEF 2001
SIS: AFILIACIONES POR PLAN DE BENEFICIOS
A Setiembre - 2003
E = Adultos
Focalizados
2.8%
A= Niños 0 a 4
años
33.0%
C = Gestantes
8.7%
B= De 5 a 17 años
55.5%
33.0%
26.0%
19.9%
12.5%
8.6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
1
2
3
4
5
QUINTILES DE POBREZA
SIS: AFILIACIONES POR QUINTILES DE POBREZA
A Setiembre 2003
FUENTE: Base de Datos Central SIS
SIS: AFILIACIONES POR AMBITO GEOGRAFICO
A Setiembre 2003
Rural
46.8%
Urbano marginal
36.7%
Urbano
16.5%
SIS: AFILIACIONES POR NIVEL DE ESTABLECIMIENTOS
A Setiembre 2003
Puestos de Salud
51.8%
Centros de Salud
41.1%
Hospitales
7.1%
SIS: AFILIACIONES EN LIMA Y RESTO PAIS
A Setiembre - 2003
Lima
18.8%
Resto País
81.2%
SIS: AFILIACIONES POR AMBITO GEOGRAFICO DE LIMA Y
CALLAO
A Setiembre - 2003
Urbano
23.4%
Rural
7.3%
Urbano marginal
69.3%
SIS: AFILIACIONES POR AMBITO GEOGRAFICO RESTO
PAIS
A Setiembre - 2003
Rural
55.9%
Urbano marginal
29.2%
Urbano
14.9%
FUENTE: Base de Datos Central SIS
SIS: ATENCIONES POR PLAN DE BENEFICIOS
Enero - Setiembre 2003
De 0 a 4 años
47.3%
Adultos Focalizados
2.1%
De 5 a 17 años
28.7%
Gestantes
21.7%
Adultos de Emergencia
0,3%
SIS: ATENCIONES POR MESES
Enero 2002 - Setiembre 2003
1,665,982
1,635,192
1,575,109
759,126
1,751,669
1,722,576
1,846,957
1,921,300
1,823,413
1,676,534
1,571,858
1,255,149
1,061,055
655,053
593,190
284,396
1,328,665
1,517,776
1,507,175
1,530,647
1,590,593
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
Enero 02
Febrero 02
Marzo 02
Abril 02
Mayo 02
Junio 02
Julio 02
Agosto 02
Setiembre 02
Octubre 02
Noviembre 02
Diciembre 02
Enero03
febrero 03
Marzo 03
Abril 03
Mayo 03
Junio 03
Julio 03
Agosto 03
SIS: ATENCIONES SEGUN DISAS
Enero - Setiembre 2003
497,681 492,197 465,766 275,650 232,548 167,861 1,556,584 709,806 663,684 644,818 587,701 549,141 507,813 489,822 462,952 411,764 364,497 341,781 247,812 182,930 179,887 170,634 163,235 136,875 91,969 52,125 502,341 563,011 109,324 274,632 430,629 442,205 191,680 941,4530
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
CUSCO PUNO HUANUCO AYACUCHO BAGUA HUANCAVELICA APURIMAC IIII LIMA NORTE
II LIMA SUR
JUNIN
LA LIBERTAD
LORETO
AREQUIPA
LAMBAYEQUE SAN MARTIN
PIURA I V LIMA CIUDAD ANCASH IV LIMA ESTE I CALLAO ICA JAEN
UCAYALI TACNA TUMBES PASCO
MOQUEGUA
FUENTE: Base de Datos Central SIS
2300584
6665030
3874573
4047108
605919
3054156
198380
291217
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
A: De 0 a 4 años
B: De 5 a 17 años
C: Gestantes
E: Adultos Focalizados
SIS: AFILIACIONES Y ATENCIONES
A Setiembre - 2003
Afiliaciones
Atenciones
FUENTE: Base de Datos Central SIS
SIS: PARTOS NORMALES Y CESAREAS
Enero - Setiembre 2003
Partos Normales
85.8%
Cesáreas
14.2%
SIS: PARTOS POR MESES
Enero 2002 a Setiembre 2003
23,132
28,962
26,358
27,034
24,756
25,594
25,002
9,096
13,148
16,002
13,790
19,462
20,201
24,341
24,824
24,977
26,098
27,046
26,761
27,290
29,830
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Enero 02
Febrero 02
Marzo 02
Abril 02
Mayo 02
Junio 02
Julio 02
Agosto 02
Setiembre 02
Octubre 02
Noviembre 02
Diciembre 02
Enero 03
Febrero 03
Marzo 03
Abril 03
Mayo 03
Junio 03
Julio 03
Agosto 03
FUENTE: Base de Datos Central SIS
SIS: VALOR DE LAS PRESTACIONES DE LOS HOSPITALES NACIONALES E
INSTITUTOS DE LIMA Y CALLAO Y RESTO DEL PAIS
Enero - Setiembre 2003
HNI
17.21%
Resto País
82.79%
SIS: VALOR DE PRODUCCION POR PLAN DE BENEFICIOS
Enero - Setiembre 2003
De 5-17 Años
24.2%
Adultos
Focalizados
2.1%
De 0-4 Años
37.1%
Adultos de
Emergencia
2,6%
Gestantes
34.3%
FUENTE: Gerencia de Financiamiento
Elaboración: Oficina de Informática y Estadística
SIS: TRANSFERENCIAS POR PAGO DE PRESTACIONES
PERIODO: Enero 2002 - Setiembre 2003
15,107,898
12,876,603
15,056,897
11,577,232
12,103,299
11,536,013
14,533,400
15,500,000
15,217,000
16,500,000
14,101,645
19,000,000
21,000,000
15,381,991
14,156,442
15,359,874
18,670,938
52,769,046
10,777,343
14,914,306
13,930,542
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
50,000,000
55,000,000
60,000,000
ene-02
feb-02
mar-02
abr-02
may-02
jun-02
jul-02
ago-02
sep-02
oct-02
nov-02
dic-02
ene-03
feb-03
mar-03
abr-03
may-03
jun-03
jul-03
ago-03
sep-03
Nuevos Soles
SIS: TRANSFERENCIAS POR PRESTACIONES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
Enero - Setiembre 2003
Prestaciones No
Tarifadas
4.6%
Prestaciones
Tarifadas
91.5%
Gastos
Administrativos a
Agosto
3.9%
FUENTES: Afiliaciones Reales :Base de Datos Central SIS
Meta : Gerencia de Planeamiento y Desarrollo
SIS: META PROGRAMADA ANUAL Y AFILIACIONES POR DISAS
Enero - Setiembre 2003
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
AYACUCHO
PUNO
CUSCO
HUANUCO
HUANCAVELICA
APURIMAC I
APURIMAC II - ANDAHUAYLAS
BAGUA
III LIMA NORTE
LORETO
LA LIBERTAD
JUNIN
II LIMA SUR
PIURA I
SAN MARTIN
LAMBAYEQUE
PIURA II - LUCIANO CASTILLO
AREQUIPA
ANCASH
CAJAMARCA I - CAJAMARCA
ICA
UCAYALI
IV LIMA ESTE
I CALLAO
CAJAMARCA IV - JAEN
CAJAMARCA III - CUTERVO
PASCO
V LIMA CIUDAD
CAJAMARCA II - CHOTA
TUMBES
TACNA
AMAZONAS - CHACHAPOYAS
MOQUEGUA
MADRE DE DIOS
FUENTE: Base de Datos Central SIS
SIS: DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN HOSPITALES
NACIONALES E INSTITUTOS SEGÚN VALOR DE PRODUCCION
SETIEMBRE 2003
Imagen y
radioterapia
8,5%
(Ecografía
obstétrica 1,7%)
Intervención
quirurgica
15,7%
(Cesárea
11,1%)
Laboratorio
28,6%
(Hemograma
completo 2,1%)
Procedimientos
Médicos
47,1%
(Parto vaginal
9,8%)
SIS: PROCEDIMIENTOS MEDICOS EN HOSPITALES NACIONALES E
INSTITUTOS SEGÚN VALOR DE PRODUCCION
SETIEMBRE 2003
Generales
24,3%
(Inyección
terapéutica o
diagnóstica
intravenosa 15,4%)
Otros
9%
(Curacion quirurg.
Pequeña 2,7%)
Sistema
Cardiovascular y
Mediastino
16,5%
(Monitoreo
presión arterial 24
horas 8,2%)
Sistema Digestivo
5,3%
(Colocación de
Sonda Nasogástrica
3,5%)
Sistema Genital
Femenino
22,6%
(Parto vaginal
solamente 20,7%)
Sistema
Respiratorio
22,3%
(Oxigenoterapia,
Nebulización,
Aerosolterapia 21.4%)
A Setiembre
A Setiembre
Variación %
2002
2003
2003/2002
Gestantes/Puérperas
376,039
605,919
61.13
Niños de 0 a 4 años
1,517,495
2,300,584
51.60
En edad escolar de 5 a 17 años
2,085,413
3,874,573
85.79
Adultos Focalizados
112,451
198,380
76.41
Total Afiliados/Atendidos
4,091,398
6,979,456
70.59
FUENTE: Base de Datos Central SIS
A Setiembre
A Setiembre
Variación %
2002
2003
2003/2002
Gestantes/Puérperas
1,747,912
3,054,156
74.73
Niños de 0 a 4 años
3,208,630
6,665,030
107.72
En edad escolar de 5 a 17 años
2,769,659
4,047,108
46.12
Adultos*
130,160
334,321
156.85
Total Atenciones
7,856,361
14,100,615
79.48
FUENTE: Base de Datos Central SIS
* Incluye Atenciones de Adultos por Emergencia
Nota.- En el 2003 no se incluye atenciones del Plan F 2.193
A Setiembre
A Setiembre
2002
2003
125,337,890.15
178,439,952.00
42.37
FUENTE: Gerencia de Financiamiento
Nota.-Las transferencias del 2002 y 2003 NO incluyen Gastos Administrativos
ATENCIONES A Setiembre 2002 Y 2003
GRUPO DE BENEFICIARIOS
AVANCES DEL SIS
AFILIACIONES A Setiembre 2002 Y 2003
GRUPO DE BENEFICIARIOS
AVANCES DEL SIS
AVANCES DEL SIS
TRANSFERENCIAS ENVIADAS(S/.)
Enero - Setiembre 2002 Y 2003
FUENTES: Registro de Notificaciones mensual de Muerte Materna: ODSIS
Sepelios SIS : Gerencia de Financiamiento
FUENTES: Registro de Notificaciones mensual de Muerte Materna: ODSIS
Sepelios SIS : Gerencia de Financiamiento
Base de Datos SIS
Registro de la Muerte materna en el Peru 2002 - 2003
SIS y NO SIS
0 10 20 30 40 50 60 70ene-02 feb-02 mar-02 abr-02 may-02 jun-02 jul-02
ago-02 sep-02 oct-02 nov-02 dic-02 ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03
ago-03
numero de muertes maternas
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000
Partos SIS mensuales
SIS No-SIS Partos SIS
Gasto per cápita y Mortalidad Materna SIS
Periodo: Set 2002 - Ago 2003
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
MOQUEGUA LIMA APURIMAC JUNIN AYACUCHO TACNA TUMBES PUNO AREQUIPA SAN MARTIN PASCO AMAZONAS LAMBAYEQUE ICA HUANUCO PIURA CALLAO LA LIBERTAD MADRE DE DIOS CAJAMARCAANCASH UCAYALI CUSCO LORETO
HUANCAVELICA
Valor neto de Producción per cápita Plan C (S/.)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Indice de Mortalidad Materna (muertes
mat.SIS/partos*100000)
Total
III.- HOSPITALES
NACIONALES E
INSTITUTOS
II.- HOSPITALES
REGIONALES Y
LOCALES
I .- PUESTOS Y
CENTROS
208,655,561.64
32,306,525.95
38,576,613.19
137,772,422.50
66.03%
36,893,223.00
0.00
7,635,941.00
29,257,282.00
79.30%
171,762,338.64
32,306,525.95
30,940,672.19
108,515,140.50
63.18%
Nota.- En el nivel II se han considerado los siguientes Establecimientos:
- HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE
- HOSPITAL DE APOYO REZOLA
- HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDI¦TRICAS
- HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
- HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA
FUENTE: Base de Datos Central SIS
TOTAL GENERAL
TOTAL DE LAS DISAS PRIORIZADAS
TOTAL DEL RESTO DE DISAS
CONCEPTO
SIS: RESUMEN DE VALOR DE PRODUCCION POR NIVELES DE ATENCION
Enero - Setiembre 2003
NIVELES DE ATENCION
% VP del
Nivel I
TOTAL A: DE 0 A 4 AÑOS B: DE 5 A 17 AÑOS C: GESTANTES FOCALIZADOS E: ADULTOS DEMERGENCIA: ADULTOS x F: ASEGURADOS ESSALUD
TOTAL REPUBLICA
ATENCIONES 14,102,808 6,665,030 4,047,108 3,054,156 291,217 43,104 2,193 AFILIACIONES 6,979,456 2,300,584 3,874,573 605,919 198,380
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 7,500,000 2,183,221 4,474,279 547,143 295,357 % CUMPLIMIENTO DE META DE AFILIACIONES 93.06 105.38 86.60 110.74 67.17 PRESUPUESTO ANUAL S/. 279,726,512.00 68,829,312.00 126,152,420.00 79,158,276.00 5,586,504.00
TRANSFERENCIAS S/. 178,439,952.00 65,893,353.55 43,997,802.44 56,589,413.63 4,048,365.89 6,357,304.85 0.00
TOTAL DE DISAS PRIORIZADAS Total A B C E D F
ATENCIONES 2,825,724 1,351,287 789,381 633,213 40,656 9,439 1,748 AFILIACIONES 1,870,695 617,669 1,070,853 139,980 42,193
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 1,941,159 601,000 1,126,414 136,641 77,104 % CUMPLIMIENTO DE META DE AFILIACIONES 96.37 102.77 95.07 102.44 54.72 PRESUPUESTO ANUAL S/. 74,338,719.00 18,444,288.00 32,781,390.00 21,228,358.00 1,884,683.00
TRANSFERENCIAS S/. 31,357,601.00 11,548,490.09 7,900,988.28 10,688,428.61 505,677.60 714,016.42 0.00
TOTAL DEL RESTO DE DISAS Total A B C E D
ATENCIONES 11,277,084 5,313,743 3,257,727 2,420,943 250,561 33,665 445 AFILIACIONES 5,108,761 1,682,915 2,803,720 465,939 156,187
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 5,558,841 1,582,221 3,347,865 410,502 218,253 % CUMPLIMIENTO DE META DE AFILIACIONES 91.90 106.36 83.75 113.50 71.56 PRESUPUESTO ANUAL S/. 205,387,793.00 50,385,024.00 93,371,030.00 57,929,918.00 3,701,821.00
TRANSFERENCIAS S/. 147,082,351.00 54,344,863.46 36,096,814.16 45,900,985.02 3,542,688.29 5,643,288.43 0.00
APURIMAC I TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 167,861 78,333 55,628 32,011 1,462 427 0
AFILIACIONES 109,226 32,003 67,855 7,155 2,213
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 137,072 30,000 97,200 7,372 2,500
% CUMPLIMIENTO DE META DE AFILIACIONES 79.69 106.68 69.81 97.06 88.52
PRESUPUESTO ANUAL S/. 4,682,359.00 912,256.00 2,676,957.00 1,024,708.00 68,438.00
TRANSFERENCIAS S/. 1,862,975.00 655,561.50 567,968.56 570,389.02 24,141.00 44,914.92 0.00
AYACUCHO TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 465,766 217,176 135,937 102,553 6,966 3,134 0
AFILIACIONES 339,529 115,430 194,751 20,587 8,761
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 347,643 100,000 197,936 15,944 33,763
% CUMPLIMIENTO DE META DE AFILIACIONES 97.67 115.43 98.39 129.12 25.95
PRESUPUESTO ANUAL S/. 10,636,392.00 2,022,912.00 5,451,889.00 2,216,216.00 945,375.00
TRANSFERENCIAS S/. 6,070,502.00 2,201,563.53 1,514,952.73 2,012,938.20 75,982.10 265,065.44 0.00
BAGUA TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 275,650 131,692 100,533 35,775 7,034 616 0
AFILIACIONES 143,571 52,831 79,511 7,935 3,294
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 110,796 37,000 57,413 6,234 10,149
% CUMPLIMIENTO DE META DE AFILIACIONES 129.58 142.79 138.49 127.29 32.46
PRESUPUESTO ANUAL S/. 4,433,283.00 1,059,616.00 2,090,786.00 1,236,127.00 46,754.00
TRANSFERENCIAS S/. 2,810,276.00 1,173,605.60 1,027,100.40 505,701.70 68,237.50 35,630.80 0.00
APURIMAC II - ANDAHUAYLAS TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 191,680 90,226 53,554 40,774 6,717 409 0
AFILIACIONES 95,878 28,468 55,615 6,369 5,426
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 117,332 30,000 72,407 6,432 8,493
% CUMPLIMIENTO DE META DE AFILIACIONES 81.72 94.89 76.81 99.02 63.89
PRESUPUESTO ANUAL S/. 3,926,344.00 800,128.00 1,994,361.00 894,048.00 237,807.00
TRANSFERENCIAS S/. 2,043,311.00 735,768.84 497,151.33 709,722.00 79,393.00 21,275.83 0.00
CUSCO TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 502,341 249,323 110,066 135,729 5,817 1,406 0
AFILIACIONES 311,821 116,961 156,824 31,908 6,128
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 339,238 138,000 164,252 31,986 5,000
% CUMPLIMIENTO DE META DE AFILIACIONES 91.92 84.75 95.48 99.76 122.56
PRESUPUESTO ANUAL S/. 12,912,425.00 3,824,448.00 4,524,113.00 4,446,054.00 117,810.00
TRANSFERENCIAS S/. 5,683,739.00 2,090,212.80 1,157,489.01 2,228,180.86 89,205.60 118,650.73 0.00
HUANCAVELICA TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 232,548 112,650 63,772 55,203 572 351 0
AFILIACIONES 175,511 62,712 96,690 14,499 1,610
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 214,546 70,000 123,342 18,204 3,000
% CUMPLIMIENTO DE META DE AFILIACIONES 81.81 89.59 78.39 79.65 53.67
PRESUPUESTO ANUAL S/. 8,159,190.00 2,149,120.00 3,397,293.00 2,530,356.00 82,421.00
TRANSFERENCIAS S/. 2,109,221.00 750,912.34 531,818.40 764,071.48 9,718.40 52,700.38 0.00
HUANUCO TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 492,197 224,487 166,342 93,837 4,097 1,686 1,748
AFILIACIONES 314,381 100,437 187,554 21,998 4,392
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 329,779 100,000 198,503 26,009 5,267
% CUMPLIMIENTO DE META DE AFILIACIONES 95.33 100.44 94.48 84.58 83.39
PRESUPUESTO ANUAL S/. 12,270,219.00 3,040,000.00 5,467,498.00 3,615,251.00 147,470.00
TRANSFERENCIAS S/. 5,374,105.00 1,966,964.48 1,655,479.85 1,606,617.35 52,805.00 92,238.32 0.00
PUNO TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 497,681 247,400 103,549 137,331 7,991 1,410 0
AFILIACIONES 380,778 108,827 232,053 29,529 10,369
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 344,753 96,000 215,361 24,460 8,932
% CUMPLIMIENTO DE META DE AFILIACIONES 110.45 113.36 107.75 120.72 116.09
PRESUPUESTO ANUAL S/. 17,318,507.00 4,635,808.00 7,178,493.00 5,265,598.00 238,608.00
TRANSFERENCIAS S/. 5,403,472.00 1,973,901.00 949,028.00 2,290,808.00 106,195.00 83,540.00 0.00
* No se dispone de información de los gastos administrativos de cada ODSIS
Nota 2.- El presupuesto corresponde al de atenciones Tarifadas
FUENTES: Atenciones y Afiliaciones : Oficina de Informàtica y Estadìstica Transferencias : Gerencia de Financiamiento
SIS: ATENCIONES, AFILIACIONES, POBLACION, PRESUPUESTO ANUAL Y TRANSFERENCIAS POR PLAN DE BENEFICIOS, SEGÚN CONCEPTOS Y DISAs Enero - Setiembre 2003
DISAS PRIORIZADAS
GASTOS ADM. * ODSIS S/.
TOTAL A: DE 0 A 4 AÑOS B: DE 5 A 17 AÑOSC: GESTANTES FOCALIZADOS E: ADULTOS DEMERGENCIA: ADULTOS x F: ASEGURADOS ESSALUD
AMAZONAS TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 109,324 54,352 31,838 21,008 1,918 208 0
AFILIACIONES 58,172 19,460 33,338 4,003 1,371
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 53,962 16,500 30,000 4,150 3,312
PRESUPUESTO ANUAL S/. 2,448,059.00 543,648.00 1,145,934.00 619,384.00 139,093.00
TRANSFERENCIAS S/. 1,124,786.00 417,181.00 314,861.60 364,319.20 15,770.60 12,653.60 0.00
ANCASH TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 462,952 229,666 118,935 99,828 13,602 921 0
AFILIACIONES 268,131 86,750 148,346 22,492 10,543
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 237,766 80,000 130,000 19,122 8,644
PRESUPUESTO ANUAL S/. 12,104,692.00 3,421,728.00 4,619,805.00 3,866,563.00 196,596.00
TRANSFERENCIAS S/. 5,462,460.00 2,266,727.12 1,228,832.10 1,685,952.36 166,794.81 114,153.61 0.00
AREQUIPA TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 587,701 286,467 176,026 109,634 13,819 1,755 0
AFILIACIONES 227,947 70,087 129,449 20,918 7,493
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 247,695 60,000 158,605 19,090 10,000
PRESUPUESTO ANUAL S/. 8,755,207.00 1,910,784.00 4,534,343.00 2,189,806.00 120,274.00
TRANSFERENCIAS S/. 7,002,583.00 2,720,603.93 1,700,356.70 2,185,954.87 170,323.60 225,343.90 0.00
CAJAMARCA I TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 247,812 123,808 56,825 65,943 659 577 0
AFILIACIONES 169,491 60,658 91,145 16,530 1,158
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 209,175 75,000 108,745 19,430 6,000
PRESUPUESTO ANUAL S/. 8,125,736.00 2,385,056.00 2,995,250.00 2,700,770.00 44,660.00
TRANSFERENCIAS S/. 2,618,978.00 947,987.97 540,078.76 1,059,531.78 9,201.00 62,178.49 0.00
I CALLAO TOTAL A B C E D CASOS ESPECIALES GAST.ADM.
ATENCIONES 411,764 169,371 127,556 99,338 13,453 2,046 0
AFILIACIONES 152,022 45,001 84,693 15,244 7,084
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 156,324 39,315 95,895 12,275 8,839
PRESUPUESTO ANUAL S/. 5,438,848.00 1,099,136.00 2,935,545.00 1,218,474.00 185,693.00
TRANSFERENCIAS S/. 6,460,271.00 1,929,116.27 1,545,995.10 2,053,490.92 266,843.94 642,715.28 22,109.49 0.00
CAJAMARCA II - CHOTA TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 163,235 84,518 46,799 30,798 1,037 83 0
AFILIACIONES 114,139 44,033 61,298 8,028 780
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 121,785 42,500 67,348 10,937 1,000
PRESUPUESTO ANUAL S/. 4,747,764.00 1,352,480.00 1,855,021.00 1,520,243.00 20,020.00
TRANSFERENCIAS S/. 1,813,024.00 724,616.60 518,475.50 542,851.20 12,505.00 14,575.70 0.00
CAJAMARCA III - CUTERVO TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 182,930 87,187 65,895 27,424 2,208 216 0
AFILIACIONES 95,889 33,141 56,007 5,132 1,609
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 137,334 22,000 105,665 5,669 4,000
PRESUPUESTO ANUAL S/. 2,972,230.00 698,080.00 1,445,072.00 793,412.00 35,666.00
TRANSFERENCIAS S/. 1,721,174.00 666,977.20 626,026.20 395,695.20 18,781.00 13,694.40 0.00
ICA TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 364,497 164,097 127,865 66,366 4,877 1,292 0
AFILIACIONES 131,722 39,353 76,506 12,952 2,911
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 189,350 60,000 111,105 12,245 6,000
PRESUPUESTO ANUAL S/. 6,338,918.00 1,491,232.00 3,060,253.00 1,702,055.00 85,378.00
TRANSFERENCIAS S/. 4,099,223.00 1,625,784.16 1,129,453.24 1,175,975.13 45,534.80 122,475.67 0.00
CAJAMERCA IV - JAEN TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 341,781 162,634 109,947 56,655 12,140 405 0
AFILIACIONES 191,678 66,208 105,411 11,221 8,838
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 151,862 46,000 90,022 10,840 5,000
PRESUPUESTO ANUAL S/. 6,610,536.00 1,475,616.00 3,294,999.00 1,693,159.00 146,762.00
TRANSFERENCIAS S/. 3,556,379.00 1,421,349.95 1,170,193.10 826,172.55 116,327.60 22,335.80 0.00
JUNIN TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 709,806 347,900 202,753 155,562 1,537 2,054 0
AFILIACIONES 322,335 116,428 173,085 30,693 2,129
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 363,540 104,000 217,739 27,801 14,000
PRESUPUESTO ANUAL S/. 13,263,383.00 3,311,392.00 5,997,347.00 3,864,339.00 90,305.00
TRANSFERENCIAS S/. 9,160,271.00 3,464,191.38 2,404,397.53 3,091,856.59 28,295.40 171,530.10 0.00
LA LIBERTAD TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 663,684 314,958 165,970 172,760 8,915 1,081 0
AFILIACIONES 369,105 116,256 210,788 34,189 7,872
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 374,469 95,000 239,550 29,231 10,688
PRESUPUESTO ANUAL S/. 15,756,970.00 3,882,240.00 7,170,668.00 4,514,581.00 189,481.00
TRANSFERENCIAS S/. 7,683,280.00 3,005,832.65 1,773,566.13 2,635,410.90 113,111.50 155,358.82 0.00
LAMBAYEQUE TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 563,011 294,758 151,533 106,446 9,609 665 0
AFILIACIONES 277,495 96,967 151,243 22,413 6,872
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 286,861 95,000 158,193 19,199 14,469
PRESUPUESTO ANUAL S/. 11,082,514.00 3,073,376.00 4,335,175.00 3,510,723.00 163,240.00
TRANSFERENCIAS S/. 6,143,772.00 2,686,313.42 1,523,456.58 1,799,348.00 91,214.00 43,440.00 0.00
SIS: ATENCIONES, AFILIACIONES, POBLACION, PRESUPUESTO ANUAL Y TRANSFERENCIAS POR PLAN DE BENEFICIOS, SEGÚN CONCEPTOS Y DISAs Enero - Setiembre 2003
RESTO DE DISAS
GASTOS ADM. * ODSIS S/. PLAN DE BENEFICIOS CONCEPTOSTOTAL A: DE 0 A 4 AÑOS B: DE 5 A 17 AÑOSC: GESTANTES FOCALIZADOS E: ADULTOS DEMERGENCIA: ADULTOS x F: ASEGURADOS ESSALUD SIS: ATENCIONES, AFILIACIONES, POBLACION, PRESUPUESTO ANUAL Y TRANSFERENCIAS POR PLAN DE BENEFICIOS, SEGÚN CONCEPTOS Y DISAs
Enero - Setiembre 2003
GASTOS ADM. * ODSIS S/.
PLAN DE BENEFICIOS CONCEPTOS
V LIMA CIUDAD TOTAL A B C E D CASOS ESPECIALES GAST.ADM.
ATENCIONES 489,822 199,829 151,218 124,541 11,152 3,082 0
AFILIACIONES 137,208 40,014 76,997 16,077 4,120
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 133,367 36,369 77,548 15,875 3,575
PRESUPUESTO ANUAL S/. 7,167,709.00 1,890,880.00 2,970,104.00 2,206,625.00 100,100.00
TRANSFERENCIAS S/. 20,902,697.00 6,395,228.93 4,351,603.01 6,614,343.00 462,088.50 1,547,831.41 1,531,602.15 0.00
IV LIMA ESTE TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 430,629 185,514 129,863 99,410 14,298 1,544 0
AFILIACIONES 162,343 51,610 80,274 21,786 8,673
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 160,273 50,000 84,873 13,400 12,000
PRESUPUESTO ANUAL S/. 5,895,099.00 1,580,576.00 2,337,717.00 1,862,600.00 114,206.00
TRANSFERENCIAS S/. 5,113,546.00 1,653,316.17 1,162,140.67 1,762,888.56 144,795.02 390,405.58 0.00
III LIMA NORTE TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 1,556,584 679,569 463,789 369,840 37,974 5,412 0
AFILIACIONES 497,966 155,466 265,858 60,412 16,230
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 633,983 168,037 414,738 40,066 11,142
PRESUPUESTO ANUAL S/. 19,754,265.00 4,737,184.00 9,219,925.00 5,569,174.00 227,982.00
TRANSFERENCIAS S/. 17,427,767.00 6,044,811.17 4,101,587.95 5,730,148.83 543,729.80 1,007,489.25 0.00
II LIMA SUR TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 941,453 395,140 265,365 223,859 54,592 2,497 0
AFILIACIONES 359,410 105,020 186,112 36,784 31,494
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 344,254 90,000 205,254 27,000 22,000
PRESUPUESTO ANUAL S/. 12,146,513.00 2,834,496.00 5,653,460.00 3,353,514.00 305,043.00
TRANSFERENCIAS S/. 12,018,271.00 4,072,531.65 2,819,953.84 4,020,047.71 785,790.13 319,947.67 0.00
LORETO TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 644,818 329,428 211,376 97,203 4,559 2,252 0
AFILIACIONES 390,455 138,725 219,034 27,139 5,557
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 412,012 106,000 262,775 28,237 15,000
PRESUPUESTO ANUAL S/. 14,714,854.00 3,376,992.00 7,237,790.00 3,924,943.00 175,129.00
TRANSFERENCIAS S/. 8,134,919.00 3,474,017.71 2,491,955.80 1,911,978.84 75,262.60 181,704.05 0.00
MADRE DE DIOS TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 52,125 23,526 18,038 10,156 336 69 0
AFILIACIONES 28,706 9,539 16,063 2,699 405
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 25,197 10,000 12,785 1,528 884
PRESUPUESTO ANUAL S/. 1,222,545.00 280,064.00 578,224.00 321,229.00 43,028.00
TRANSFERENCIAS S/. 666,564.00 251,509.96 192,278.99 191,655.30 3,051.00 28,068.75 0.00
MOQUEGUA TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 91,969 44,751 26,096 18,840 1,802 480 0
AFILIACIONES 35,908 11,630 20,620 2,752 906
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 32,175 8,000 20,147 1,942 2,086
PRESUPUESTO ANUAL S/. 1,131,216.00 247,968.00 554,913.00 269,938.00 58,397.00
TRANSFERENCIAS S/. 815,102.00 323,096.41 180,092.48 256,684.29 19,570.40 35,658.42 0.00
PASCO TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 136,875 54,736 54,569 23,537 3,570 463 0
AFILIACIONES 102,414 24,990 66,746 6,423 4,255
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 134,724 36,500 81,004 9,116 8,104
PRESUPUESTO ANUAL S/. 4,789,458.00 884,864.00 2,723,418.00 993,850.00 187,326.00
TRANSFERENCIAS S/. 1,611,213.00 553,657.17 542,026.00 419,110.33 47,871.38 48,548.12 0.00
PIURA I TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 507,813 273,053 114,757 113,668 4,573 1,762 0
AFILIACIONES 263,391 96,727 136,796 24,446 5,422
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 298,657 100,000 166,793 22,632 9,232
PRESUPUESTO ANUAL S/. 10,767,145.00 2,768,704.00 4,594,089.00 3,145,848.00 258,504.00
TRANSFERENCIAS S/. 4,819,668.00 2,014,814.28 1,035,002.09 1,648,688.28 50,823.00 70,340.35 0.00
SAN MARTIN TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 549,141 275,050 157,625 110,634 4,951 881 0
AFILIACIONES 257,133 87,827 143,921 20,779 4,606
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 291,554 80,000 179,284 20,270 12,000
PRESUPUESTO ANUAL S/. 10,357,625.00 2,486,272.00 4,938,138.00 2,817,530.00 115,685.00
TRANSFERENCIAS S/. 5,982,677.00 2,373,986.09 1,741,390.41 1,711,247.25 62,484.26 93,568.99 0.00
PIURA II - LUCIANO CASTILLO TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 442,205 230,919 114,928 89,721 5,099 1,538 0
AFILIACIONES 212,774 74,959 115,854 18,249 3,712
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 253,494 75,000 146,467 19,280 12,747
PRESUPUESTO ANUAL S/. 9,459,650.00 2,388,576.00 4,034,244.00 2,679,920.00 356,910.00
TRANSFERENCIAS S/. 5,382,053.00 2,287,964.10 1,262,434.10 1,684,935.68 56,030.00 90,689.12 0.00
TACNA TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 179,887 88,139 43,894 41,443 5,634 332 445
AFILIACIONES 52,567 18,443 25,831 5,881 2,412
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 67,859 22,000 35,289 5,266 5,304
PRESUPUESTO ANUAL S/. 1,999,086.00 450,368.00 971,994.00 511,520.00 65,204.00
TRANSFERENCIAS S/. 1,870,599.00 763,067.71 349,474.93 655,101.36 49,156.00 53,799.00 0.00
TUMBES TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 170,634 79,640 39,657 35,583 15,446 308 0
AFILIACIONES 70,769 20,985 37,553 5,349 6,882
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 68,420 15,000 41,797 4,732 6,891
PRESUPUESTO ANUAL S/. 2,368,438.00 472,224.00 1,241,259.00 527,227.00 127,728.00
TRANSFERENCIAS S/. 1,797,988.00 724,336.64 394,206.88 513,799.59 141,998.52 23,646.37 0.00
UCAYALI TOTAL A B C E D F GAST.ADM.
ATENCIONES 274,632 134,733 84,610 50,746 2,801 1,742 0
AFILIACIONES 159,591 52,638 90,752 13,348 2,853
META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 172,749 50,000 106,244 11,169 5,336
PRESUPUESTO ANUAL S/. 5,969,333.00 1,341,088.00 2,926,343.00 1,552,491.00 149,411.00
TRANSFERENCIAS S/. 3,693,086.00 1,535,843.82 996,974.47 963,797.30 45,334.43 151,135.98 0.00
* No se dispone de información de los gastos administrativos de cada ODSIS
Nota 1.- El presupuesto corresponde al de atenciones Tarifadas
Nota 2.- En la DISAs Lima Ciudad y Callao, en la columna del Plan F, se ha registrado el monto de la transferencia por "CASOS ESPECIALES".
FUENTES: Atenciones y Afiliaciones : Oficina de Informàtica y Estadìstica Transferencias: Gerencia de Financiamiento