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(1)

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

ESTADISTICAS A SETIEMBRE – 2003

DOCUMENTO DE TRABAJO

OFICINA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA

Lima, 1 5 de Octubre 2003

(2)

por Plan de Beneficios, según DISAs

IR-1

SIS: Avance % de la Meta Poblacional por Plan de Beneficios, según DISAs

A Setiembre 2003. Ocho DISAs de mayor importancia y el Resto de DISAs

IR-2

SIS: Gráficos: Afiliaciones por Plan de Beneficiarios A Setiembre 2003

Afiliaciones por Quintil de Pobreza A Setiembre 2003

IR-3

SIS: Gráficos: Afiliaciones por Ambito Geográfico A Setiembre 2003

Afiliaciones por Nivel de Establecimientos A Setiembre 2003.

IR-4

SIS: Gráficos: Afiliaciones en Lima y Resto del País A Setiembre 2003

Afiliaciones por Ambito Geográfico de Lima y Callao A Setiembre 2003

Afiliaciones por Ambito Geográfico del Resto País A Setiembre 2003

IR-5

SIS: Gráficos: Atenciones por Plan de Beneficios Enero - Setiembre 2003

Atenciones por mes Setiembre 2002 - Setiembre 2003.

IR–6

SIS: Gráfico: Atenciones según DISAs Enero - Setiembre 2003.

IR-7

SIS: Gráfico: Afiliaciones y Atenciones A Setiembre 2003.

IR-8

SIS: Gráficos: Partos Normales y Cesáreas Enero - Setiembre 2003

Partos Totales por mes Enero 2002 - Setiembre 2003.

IR-9

SIS: Gráficos: Valor de Producción por Plan de Beneficios Enero – Setiembre 2003

Valor de las Prestaciones en Hospitales Nacionales e Institutos de

Lima y Callao y Resto del País Enero – Setiembre 2003

IR-10

SIS: Gráficos: Transferencias por pago de Prestaciones Enero 2002 - Setiembre 2003

Transferencias por Prestaciones y Gastos administrativos

Enero – Setiembre 2003

IR-11

SIS: Gráfico: Meta programada y Afiliaciones según DISAs 2003.

IR-12

SIS: Gráfico: Distribución de los Procedimientos en Hospitales Nacionales e Institutos;

según Valor de Producción – Setiembre 2003

Procedimientos Clínicos en Hospitales Nacionales

e Institutos; según Valor de Producción – Setiembre 2003

IR-13

SIS: Avance del SIS: Afiliaciones, Atenciones, Transferencias a Setiembre 2002 y 2003

IR-14

SIS: Gráfico: Muertes Maternas, según gestantes SIS y NO SIS; Enero 2002 a Agosto 2003

Gasto Per cápita y Mortalidad Materna SIS; Setiembre 02 – Agosto 03

IR-15

SIS: Resumen Valor de Producción de las Prestaciones tarifadas por

Niveles de Atención; Enero - Setiembre 2003

IR-19

SIS: Resumen de Producción y Recursos financieros; por Plan de Beneficios

(3)

SIS: Afiliaciones por Ambito Geográfico y distribución %; a Setiembre 2003

Af-3

SIS: Afiliaciones por Nivel de Establecimientos y distribución %, según DISAs;

a Setiembre 2003.

Af-4

SIS: Afiliaciones y su Distribución simple y acumulada, según DISAs;

a Setiembre 2003.

Af-5

SIS: Afiliaciones por Quintil de Pobreza, según DISAs; a Setiembre 2003.

Af-6

Atenciones

SIS: Atenciones por Plan de Beneficios, según DISA, Enero – Setiembre 2003

At-1

SIS: Atenciones por Plan de Beneficios, según DISAs y Hospitales Nacionales

At-2

E Institutos de Lima y Callao; Enero – Setiembre 2003.

SIS: Atenciones por Plan de Beneficios, según SERVICIOS; Enero - Setiembre 2003.

At-3

SIS: Atenciones por Meses, según DISAs (HEI agregada como UE);

Enero - Setiembre 2003.

At-4

SIS: Atenciones por DISAs, según SERVICIOS; Enero - Setiembre 2003.

At-5

SIS: Atenciones y su distribución simple y acumulada, según DISAs;

Enero – Setiembre 2003.

At–6

SIS: Atenciones y su distribución simple y acumulada, según SERVICIOS;

Enero – Setiembre 2003.

At–7

SIS: Partos Normales y Cesáreas por Meses, según DISAs; Enero – Setiembre 2003.

At–8

SIS: Atenciones y su Distribución % por Niveles de Atención; según DISAs;

Enero – Setiembre 2003.

At–9

SIS: Atenciones y su Distribución % por Nivel ámbito geográfico de la residencia

del Afiliado; según DISAs; Enero – Setiembre 2003.

At–10

SIS: Atenciones por Quintiles de Pobreza, según DISAs; Enero – Setiembre 2003

At -11

Valor de Producción

SIS: Valor de Producción de las Atenciones, por Plan de Beneficios, según DISAs;

Enero – Setiembre 2003

VP-1

SIS: Valor de Producción Por Plan de Beneficios, según DISAs y Hospitales

(4)

SIS: Valor de Producción de las Atenciones y su distribución simple

y acumulada, según SERVICIOS; Enero – Setiembre 2003.

VP-5

SIS: Valor de Producción de Servicios (Cargo fijo), Medicamentos y Procedimientos en

Hospitales Nacionales e Institutos de Lima y Callao; Enero – Setiembre 2003

VP-6

SIS: Valor de Producción de las Atenciones por Plan de Beneficios,

según SERVICIOS AGRUPADOS; Enero – Setiembre 2003

VP-7

SIS: Valor Neto de Producción por mes, según DISAs (HEI agregada como UE);

Enero – Agosto 2003

VP-11

SIS: Valor Bruto de Producción por mes, según DISAs (HEI agregada como UE);

Enero – Setiembre 2003

VP-12

SIS: Valor de Producción por Niveles de Atención, según DISAs;

Enero – Setiembre 2003

VP-14

Transferencias

SIS: Transferencias por Tipo de prestaciones y Plan de beneficios, según DISAs

y Hospitales Nacionales e Institutos de Lima; Enero – Setiembre 03

Re-1

SIS: Transferencias por prestaciones y Plan de beneficios, según DISAs y

Hospitales Nacionales e Institutos de Lima; Enero – Setiembre 2003

Re-2

SIS: Transferencias por Meses, según DISAs y Hospitales Nacionales e Institutos

de Lima; Enero – Setiembre 2003

Re-3

Indicadores

SIS: Concentración de Atenciones por Atendido por Plan de Beneficios, según DISAs;

Enero – Setiembre 2003

Ind–2

SIS: Valor Promedio por Atendido por Plan de Beneficios, según DISAs;

Enero – Setiembre 2003

Ind–3

Diagnósticos, Medicamentos; Procedimientos

SIS. 90 % de la Enfermedades más frecuentes de la demanda, según Lista

tabular del CIE 10; Setiembre 2003

DMP-1

SIS: 90 % de Medicamentos de mayor consumo por Plan de Beneficios,

según Grupo de Procedimientos, Setiembre 2003

DMP-4

SIS: Frecuencia de Procedimientos de mayor demanda, por Plan de Beneficios,

según Descripción; Setiembre 2003

DMP-5

(5)

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

INFORME RESUMIDO

(6)

El Valor de Producción representa el valor monetario del total de atenciones tarifadas a nivel

nacional incluidos los medicamentos y procedimientos consumidos en los Hospitales

Nacionales e Institutos de Lima y en el periodo de Enero a Setiembre 2003 se calcula un total

de

S/.208.655.561,64

(considerando el VP preliminar de Setiembre).

Asimismo se transfiere hasta Setiembre 2003

S/.178.439.952,00

Nuevo Soles (incluyendo

gastos administrativos de la Sede Central), lo que presenta un 63,79% del correspondiente

presupuesto anual 2003.

Las afiliaciones vigentes a fines de Setiembre 2003 corresponden principalmente al grupo de

los adolescentes (Plan B: 55,5%) y de los niños de 0 a 4 años (Plan A: 33,0%) en su mayoría

proceden de zonas rurales (46,8%), zonas de mayor pobreza (59% de Quintil 1 y 2) y que

fueron realizados en Puestos de Salud (51,8%) (vea gráfico IR-3, IR-4).

En Lima se realizó un 18,8% de las afiliaciones a nivel nacional de las cuales hasta un 69,3%

corresponde al ámbito urbano-marginal, mientras que entre las afiliaciones del resto del país

prevalece el ámbito rural (55,9%) (vea gráfico IR -5).

En términos de producción se registraron hasta el mes de Setiembre 14.102.808 atenciones,

de lo que corresponde un 47,3% a la población del Plan A, un 28,7% al Plan B y un 21,7% al

grupo de las gestantes (vea IR-6). Solamente un 0,3% de las atenciones son explicadas por

eventos de emergencia del Plan D. El 10,1% del total de atenciones a nivel nacional se brinda

en el ámbito de la DISA Lima Norte (excluyendo los Hospitales Nacionales e Institutos).

Después de una creciente demanda al servicio de la atención del Parto en el primer semestre

2002 se mantuvo el número de los partos registrados en el SIS desde Setiembre 2002 a Julio

2003 en el nivel alrededor de 26.000 partos por mes. A partir de Agosto se ha elevado

notablemente el número de partos a aproximadamente 29.000 mensual. El 14,2% del total de

todo los partos entre Enero y Setiembre 2003 corresponden a la intervención por cesárea (vea

IR-9).

En consideración al Valor de Producción corresponde la mayor parte a los Niños entre 0-4 años

con un 37,1%, seguido por las gestantes (Plan C) con el 34,3% y los Niños entre 5-17 años

(Plan B) el 24,2% del Total del Valor de la Producción (vea IR-10). El 66,03% del Valor de

Producción Nacional ha sido generado en establecimientos de Atención primaria (Centros y

Puestos). Este porcentaje se eleva en las 8 DISAs priorizadas al 79,30% de su respectivo Valor

de Producción (vea IR-19).

En el Valor de Producción a nivel Nacional están representadas las prestaciones de Hospitales

Nacionales (Servicio/Cargo fijo, procedimientos y medicamentos) en un 17,21% del Total (vea

IR-10), de lo cual alrededor del 20% del Total del Valor de Procedimientos corresponde a los

procedimientos relacionados al Parto (vea IR-13).

Las transferencias al mes de Setiembre de S/.178.439.952,00

Nuevo Soles corresponden en

un 91,5% a prestaciones tarifadas, 4,6% no-tarifadas y 3,9% al gasto administrativo sin

considerar los gastos administrativos de la Sede Central (vea IR-11).

LOGROS ALCANZADOS

1. Basándose en la reprogramación de las metas de afiliación 2003 por DISA, establecidas

por la Gerencia de Operaciones en Marzo 2003 llega el avance a Setiembre 2003 al

93,06% de la meta anual. (vea IR-2, IR-12).

2. El avance de la meta a Setiembre 2003 de las 8 DISAs priorizadas es con un 96,37%

ligeramente mayor que el avance de lo demás DISAs del país (91,90) (vea tabla IR-2)

(7)

4. Se está estableciendo un registro continuo de las muertes maternas que permite

desarrollar y continuamente mejorar la calidad de la información para poder identificar y

controlar en el futuro posibles tendencias a nivel nacional en la población SIS.

Conjuntamente con la creciente cobertura de afiliación en el Plan C y de partos SIS en la

población de gestantes aumenta la notificación de gestantes SIS entre las fallecidas. Estas

cifras están sujetas a modificaciones permanentes por el retraso de algunos reportes a

nivel de la DISA debido a la difícil recopilación de esta información.

Considerando el valor neto de producción gastado por gestante atendida se observa en los

departamentos de Huancavelica, Cajamarca, Cusco como en los de Moquegua y Lima una

relación inversa entre gasto por capita y mortalidad materna (vea IR-15).

5. En el marco de las actividades del SIS reciben las 8 DISAs priorizadas en base a sus

índices de pobreza y desarrollo socioeconómico una especial preocupación. Su

presupuesto constituye el 26,6% del presupuesto anual del país con una meta programada

de 1.941.159 afiliaciones hasta el fin del año 2003 (vea IRD-1).

(8)

TOTAL

A

: DE 0 A 4 AÑOS

B

: DE 5 A 17 AÑOS

C

: GESTANTES

E: ADULTOS FOCALIZADOS D: ADULTOS x EMERGENCIA F: ASEGURADOS ESSALUD

ATENCIONES

14,102,808

6,665,030

4,047,108

3,054,156

291,217

43,104

2,193

AFILIACIONES

6,979,456

2,300,584

3,874,573

605,919

198,380

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL

7,500,000

2,183,221

4,474,279

547,143

295,357

% DE CUMPLIMIENTO DE LA META DE AFILIACIONES

93.06

105.38

86.60

110.74

67.17

PRESUPUESTO ANUAL S/.

279,726,512.00

68,829,312.00

126,152,420.00

79,158,276.00

5,586,504.00

VALOR DE PRODUCCION S/.

208,655,561.64

77,457,516.06

50,529,385.33

71,661,361.82

4,470,034.88

4,517,964.56

19,299.00

TRANSFERENCIAS S/.

178,439,952.00

65,893,353.55

43,997,802.44

56,589,413.63

4,048,365.89

6,357,304.85

0.00 1,553,711.64

GASTOS ADMINISTRATIVOS* S/.

7,227,740.01

* Comprende los Gastos Administrativos en forma global de ODSIS y de la Sede Central a Agosto 2003

Total Transferencias + Gastos Administrativos S/. :

185,667,692.01

FUENTES: Atenciones, Afiliaciones y Valor de Producción: Oficina de Informàtica y Estadìstica

Meta de Afiliaciones y Prespuesto: Gerencia de Planeamiento y Desarrollo

Transferencias : Gerencia de Financiamiento

Gastos Administrativos : Oficina de Administración

SIS: ATENCIONES, AFILIACIONES, POBLACION, PRESUPUESTO ANUAL Y TRANSFERENCIAS POR PLAN DE BENEFICIOS, SEGÚN CONCEPTOS

Enero - Setiembre 2003

CONCEPTOS

PLAN DE BENEFICIOS

Casos

Especiales

(9)

Total

A

: DE 0 A 4

AÑOS

B

: DE 5 A 17

AÑOS

C

: GESTANTES

E

: ADULTOS

FOCALIZADOS

Avance % Nacional

93.06

105.38

86.60

110.74

67.17

Avance % de las Ocho DISAs

96.37

102.77

95.07

102.44

54.72

Avance % del resto de DISAs

91.90

106.36

83.75

113.50

71.56

SIS: AVANCE % DE LA META POBLACIONAL POR PLAN DE BENEFICIOS

A Setiembre - 2003

FUENTE: Base de Datos Central SIS

DISAS

(10)

Quintil

Afiliaciones

1

33.0%

2301210

2

26.0%

1816313

3

19.9%

1388713

4

12.5%

874003

5

8.6%

599217

6979456

FUENTE:

Base de Datos Central SIS

Mapa de Pobreza MEF 2001

SIS: AFILIACIONES POR PLAN DE BENEFICIOS

A Setiembre - 2003

E = Adultos

Focalizados

2.8%

A= Niños 0 a 4

años

33.0%

C = Gestantes

8.7%

B= De 5 a 17 años

55.5%

33.0%

26.0%

19.9%

12.5%

8.6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1

2

3

4

5

QUINTILES DE POBREZA

SIS: AFILIACIONES POR QUINTILES DE POBREZA

A Setiembre 2003

(11)

FUENTE: Base de Datos Central SIS

SIS: AFILIACIONES POR AMBITO GEOGRAFICO

A Setiembre 2003

Rural

46.8%

Urbano marginal

36.7%

Urbano

16.5%

SIS: AFILIACIONES POR NIVEL DE ESTABLECIMIENTOS

A Setiembre 2003

Puestos de Salud

51.8%

Centros de Salud

41.1%

Hospitales

7.1%

(12)

SIS: AFILIACIONES EN LIMA Y RESTO PAIS

A Setiembre - 2003

Lima

18.8%

Resto País

81.2%

SIS: AFILIACIONES POR AMBITO GEOGRAFICO DE LIMA Y

CALLAO

A Setiembre - 2003

Urbano

23.4%

Rural

7.3%

Urbano marginal

69.3%

SIS: AFILIACIONES POR AMBITO GEOGRAFICO RESTO

PAIS

A Setiembre - 2003

Rural

55.9%

Urbano marginal

29.2%

Urbano

14.9%

(13)

FUENTE: Base de Datos Central SIS

SIS: ATENCIONES POR PLAN DE BENEFICIOS

Enero - Setiembre 2003

De 0 a 4 años

47.3%

Adultos Focalizados

2.1%

De 5 a 17 años

28.7%

Gestantes

21.7%

Adultos de Emergencia

0,3%

SIS: ATENCIONES POR MESES

Enero 2002 - Setiembre 2003

1,665,982

1,635,192

1,575,109

759,126

1,751,669

1,722,576

1,846,957

1,921,300

1,823,413

1,676,534

1,571,858

1,255,149

1,061,055

655,053

593,190

284,396

1,328,665

1,517,776

1,507,175

1,530,647

1,590,593

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Enero 02

Febrero 02

Marzo 02

Abril 02

Mayo 02

Junio 02

Julio 02

Agosto 02

Setiembre 02

Octubre 02

Noviembre 02

Diciembre 02

Enero03

febrero 03

Marzo 03

Abril 03

Mayo 03

Junio 03

Julio 03

Agosto 03

(14)

SIS: ATENCIONES SEGUN DISAS

Enero - Setiembre 2003

497,681 492,197 465,766 275,650 232,548 167,861 1,556,584 709,806 663,684 644,818 587,701 549,141 507,813 489,822 462,952 411,764 364,497 341,781 247,812 182,930 179,887 170,634 163,235 136,875 91,969 52,125 502,341 563,011 109,324 274,632 430,629 442,205 191,680 941,453

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

CUSCO PUNO HUANUCO AYACUCHO BAGUA HUANCAVELICA APURIMAC I

III LIMA NORTE

II LIMA SUR

JUNIN

LA LIBERTAD

LORETO

AREQUIPA

LAMBAYEQUE SAN MARTIN

PIURA I V LIMA CIUDAD ANCASH IV LIMA ESTE I CALLAO ICA JAEN

UCAYALI TACNA TUMBES PASCO

MOQUEGUA

(15)

FUENTE: Base de Datos Central SIS

2300584

6665030

3874573

4047108

605919

3054156

198380

291217

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

A: De 0 a 4 años

B: De 5 a 17 años

C: Gestantes

E: Adultos Focalizados

SIS: AFILIACIONES Y ATENCIONES

A Setiembre - 2003

Afiliaciones

Atenciones

(16)

FUENTE: Base de Datos Central SIS

SIS: PARTOS NORMALES Y CESAREAS

Enero - Setiembre 2003

Partos Normales

85.8%

Cesáreas

14.2%

SIS: PARTOS POR MESES

Enero 2002 a Setiembre 2003

23,132

28,962

26,358

27,034

24,756

25,594

25,002

9,096

13,148

16,002

13,790

19,462

20,201

24,341

24,824

24,977

26,098

27,046

26,761

27,290

29,830

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Enero 02

Febrero 02

Marzo 02

Abril 02

Mayo 02

Junio 02

Julio 02

Agosto 02

Setiembre 02

Octubre 02

Noviembre 02

Diciembre 02

Enero 03

Febrero 03

Marzo 03

Abril 03

Mayo 03

Junio 03

Julio 03

Agosto 03

(17)

FUENTE: Base de Datos Central SIS

SIS: VALOR DE LAS PRESTACIONES DE LOS HOSPITALES NACIONALES E

INSTITUTOS DE LIMA Y CALLAO Y RESTO DEL PAIS

Enero - Setiembre 2003

HNI

17.21%

Resto País

82.79%

SIS: VALOR DE PRODUCCION POR PLAN DE BENEFICIOS

Enero - Setiembre 2003

De 5-17 Años

24.2%

Adultos

Focalizados

2.1%

De 0-4 Años

37.1%

Adultos de

Emergencia

2,6%

Gestantes

34.3%

(18)

FUENTE: Gerencia de Financiamiento

Elaboración: Oficina de Informática y Estadística

SIS: TRANSFERENCIAS POR PAGO DE PRESTACIONES

PERIODO: Enero 2002 - Setiembre 2003

15,107,898

12,876,603

15,056,897

11,577,232

12,103,299

11,536,013

14,533,400

15,500,000

15,217,000

16,500,000

14,101,645

19,000,000

21,000,000

15,381,991

14,156,442

15,359,874

18,670,938

52,769,046

10,777,343

14,914,306

13,930,542

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

55,000,000

60,000,000

ene-02

feb-02

mar-02

abr-02

may-02

jun-02

jul-02

ago-02

sep-02

oct-02

nov-02

dic-02

ene-03

feb-03

mar-03

abr-03

may-03

jun-03

jul-03

ago-03

sep-03

Nuevos Soles

SIS: TRANSFERENCIAS POR PRESTACIONES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

Enero - Setiembre 2003

Prestaciones No

Tarifadas

4.6%

Prestaciones

Tarifadas

91.5%

Gastos

Administrativos a

Agosto

3.9%

(19)

FUENTES: Afiliaciones Reales :Base de Datos Central SIS

Meta : Gerencia de Planeamiento y Desarrollo

SIS: META PROGRAMADA ANUAL Y AFILIACIONES POR DISAS

Enero - Setiembre 2003

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

AYACUCHO

PUNO

CUSCO

HUANUCO

HUANCAVELICA

APURIMAC I

APURIMAC II - ANDAHUAYLAS

BAGUA

III LIMA NORTE

LORETO

LA LIBERTAD

JUNIN

II LIMA SUR

PIURA I

SAN MARTIN

LAMBAYEQUE

PIURA II - LUCIANO CASTILLO

AREQUIPA

ANCASH

CAJAMARCA I - CAJAMARCA

ICA

UCAYALI

IV LIMA ESTE

I CALLAO

CAJAMARCA IV - JAEN

CAJAMARCA III - CUTERVO

PASCO

V LIMA CIUDAD

CAJAMARCA II - CHOTA

TUMBES

TACNA

AMAZONAS - CHACHAPOYAS

MOQUEGUA

MADRE DE DIOS

(20)

FUENTE: Base de Datos Central SIS

SIS: DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN HOSPITALES

NACIONALES E INSTITUTOS SEGÚN VALOR DE PRODUCCION

SETIEMBRE 2003

Imagen y

radioterapia

8,5%

(Ecografía

obstétrica 1,7%)

Intervención

quirurgica

15,7%

(Cesárea

11,1%)

Laboratorio

28,6%

(Hemograma

completo 2,1%)

Procedimientos

Médicos

47,1%

(Parto vaginal

9,8%)

SIS: PROCEDIMIENTOS MEDICOS EN HOSPITALES NACIONALES E

INSTITUTOS SEGÚN VALOR DE PRODUCCION

SETIEMBRE 2003

Generales

24,3%

(Inyección

terapéutica o

diagnóstica

intravenosa 15,4%)

Otros

9%

(Curacion quirurg.

Pequeña 2,7%)

Sistema

Cardiovascular y

Mediastino

16,5%

(Monitoreo

presión arterial 24

horas 8,2%)

Sistema Digestivo

5,3%

(Colocación de

Sonda Nasogástrica

3,5%)

Sistema Genital

Femenino

22,6%

(Parto vaginal

solamente 20,7%)

Sistema

Respiratorio

22,3%

(Oxigenoterapia,

Nebulización,

Aerosolterapia 21.4%)

(21)

A Setiembre

A Setiembre

Variación %

2002

2003

2003/2002

Gestantes/Puérperas

376,039

605,919

61.13

Niños de 0 a 4 años

1,517,495

2,300,584

51.60

En edad escolar de 5 a 17 años

2,085,413

3,874,573

85.79

Adultos Focalizados

112,451

198,380

76.41

Total Afiliados/Atendidos

4,091,398

6,979,456

70.59

FUENTE: Base de Datos Central SIS

A Setiembre

A Setiembre

Variación %

2002

2003

2003/2002

Gestantes/Puérperas

1,747,912

3,054,156

74.73

Niños de 0 a 4 años

3,208,630

6,665,030

107.72

En edad escolar de 5 a 17 años

2,769,659

4,047,108

46.12

Adultos*

130,160

334,321

156.85

Total Atenciones

7,856,361

14,100,615

79.48

FUENTE: Base de Datos Central SIS

* Incluye Atenciones de Adultos por Emergencia

Nota.- En el 2003 no se incluye atenciones del Plan F 2.193

A Setiembre

A Setiembre

2002

2003

125,337,890.15

178,439,952.00

42.37

FUENTE: Gerencia de Financiamiento

Nota.-Las transferencias del 2002 y 2003 NO incluyen Gastos Administrativos

ATENCIONES A Setiembre 2002 Y 2003

GRUPO DE BENEFICIARIOS

AVANCES DEL SIS

AFILIACIONES A Setiembre 2002 Y 2003

GRUPO DE BENEFICIARIOS

AVANCES DEL SIS

AVANCES DEL SIS

TRANSFERENCIAS ENVIADAS(S/.)

Enero - Setiembre 2002 Y 2003

(22)

FUENTES: Registro de Notificaciones mensual de Muerte Materna: ODSIS

Sepelios SIS : Gerencia de Financiamiento

FUENTES: Registro de Notificaciones mensual de Muerte Materna: ODSIS

Sepelios SIS : Gerencia de Financiamiento

Base de Datos SIS

Registro de la Muerte materna en el Peru 2002 - 2003

SIS y NO SIS

0 10 20 30 40 50 60 70

ene-02 feb-02 mar-02 abr-02 may-02 jun-02 jul-02

ago-02 sep-02 oct-02 nov-02 dic-02 ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03

ago-03

numero de muertes maternas

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

Partos SIS mensuales

SIS No-SIS Partos SIS

Gasto per cápita y Mortalidad Materna SIS

Periodo: Set 2002 - Ago 2003

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

MOQUEGUA LIMA APURIMAC JUNIN AYACUCHO TACNA TUMBES PUNO AREQUIPA SAN MARTIN PASCO AMAZONAS LAMBAYEQUE ICA HUANUCO PIURA CALLAO LA LIBERTAD MADRE DE DIOS CAJAMARCA

ANCASH UCAYALI CUSCO LORETO

HUANCAVELICA

Valor neto de Producción per cápita Plan C (S/.)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Indice de Mortalidad Materna (muertes

mat.SIS/partos*100000)

(23)

Total

III.- HOSPITALES

NACIONALES E

INSTITUTOS

II.- HOSPITALES

REGIONALES Y

LOCALES

I .- PUESTOS Y

CENTROS

208,655,561.64

32,306,525.95

38,576,613.19

137,772,422.50

66.03%

36,893,223.00

0.00

7,635,941.00

29,257,282.00

79.30%

171,762,338.64

32,306,525.95

30,940,672.19

108,515,140.50

63.18%

Nota.- En el nivel II se han considerado los siguientes Establecimientos:

- HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

- HOSPITAL DE APOYO REZOLA

- HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDI¦TRICAS

- HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA

- HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA

FUENTE: Base de Datos Central SIS

TOTAL GENERAL

TOTAL DE LAS DISAS PRIORIZADAS

TOTAL DEL RESTO DE DISAS

CONCEPTO

SIS: RESUMEN DE VALOR DE PRODUCCION POR NIVELES DE ATENCION

Enero - Setiembre 2003

NIVELES DE ATENCION

% VP del

Nivel I

(24)

TOTAL A: DE 0 A 4 AÑOS B: DE 5 A 17 AÑOS C: GESTANTES FOCALIZADOS E: ADULTOS DEMERGENCIA: ADULTOS x F: ASEGURADOS ESSALUD

TOTAL REPUBLICA

ATENCIONES 14,102,808 6,665,030 4,047,108 3,054,156 291,217 43,104 2,193 AFILIACIONES 6,979,456 2,300,584 3,874,573 605,919 198,380

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 7,500,000 2,183,221 4,474,279 547,143 295,357 % CUMPLIMIENTO DE META DE AFILIACIONES 93.06 105.38 86.60 110.74 67.17 PRESUPUESTO ANUAL S/. 279,726,512.00 68,829,312.00 126,152,420.00 79,158,276.00 5,586,504.00

TRANSFERENCIAS S/. 178,439,952.00 65,893,353.55 43,997,802.44 56,589,413.63 4,048,365.89 6,357,304.85 0.00

TOTAL DE DISAS PRIORIZADAS Total A B C E D F

ATENCIONES 2,825,724 1,351,287 789,381 633,213 40,656 9,439 1,748 AFILIACIONES 1,870,695 617,669 1,070,853 139,980 42,193

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 1,941,159 601,000 1,126,414 136,641 77,104 % CUMPLIMIENTO DE META DE AFILIACIONES 96.37 102.77 95.07 102.44 54.72 PRESUPUESTO ANUAL S/. 74,338,719.00 18,444,288.00 32,781,390.00 21,228,358.00 1,884,683.00

TRANSFERENCIAS S/. 31,357,601.00 11,548,490.09 7,900,988.28 10,688,428.61 505,677.60 714,016.42 0.00

TOTAL DEL RESTO DE DISAS Total A B C E D

ATENCIONES 11,277,084 5,313,743 3,257,727 2,420,943 250,561 33,665 445 AFILIACIONES 5,108,761 1,682,915 2,803,720 465,939 156,187

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 5,558,841 1,582,221 3,347,865 410,502 218,253 % CUMPLIMIENTO DE META DE AFILIACIONES 91.90 106.36 83.75 113.50 71.56 PRESUPUESTO ANUAL S/. 205,387,793.00 50,385,024.00 93,371,030.00 57,929,918.00 3,701,821.00

TRANSFERENCIAS S/. 147,082,351.00 54,344,863.46 36,096,814.16 45,900,985.02 3,542,688.29 5,643,288.43 0.00

APURIMAC I TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 167,861 78,333 55,628 32,011 1,462 427 0

AFILIACIONES 109,226 32,003 67,855 7,155 2,213

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 137,072 30,000 97,200 7,372 2,500

% CUMPLIMIENTO DE META DE AFILIACIONES 79.69 106.68 69.81 97.06 88.52

PRESUPUESTO ANUAL S/. 4,682,359.00 912,256.00 2,676,957.00 1,024,708.00 68,438.00

TRANSFERENCIAS S/. 1,862,975.00 655,561.50 567,968.56 570,389.02 24,141.00 44,914.92 0.00

AYACUCHO TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 465,766 217,176 135,937 102,553 6,966 3,134 0

AFILIACIONES 339,529 115,430 194,751 20,587 8,761

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 347,643 100,000 197,936 15,944 33,763

% CUMPLIMIENTO DE META DE AFILIACIONES 97.67 115.43 98.39 129.12 25.95

PRESUPUESTO ANUAL S/. 10,636,392.00 2,022,912.00 5,451,889.00 2,216,216.00 945,375.00

TRANSFERENCIAS S/. 6,070,502.00 2,201,563.53 1,514,952.73 2,012,938.20 75,982.10 265,065.44 0.00

BAGUA TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 275,650 131,692 100,533 35,775 7,034 616 0

AFILIACIONES 143,571 52,831 79,511 7,935 3,294

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 110,796 37,000 57,413 6,234 10,149

% CUMPLIMIENTO DE META DE AFILIACIONES 129.58 142.79 138.49 127.29 32.46

PRESUPUESTO ANUAL S/. 4,433,283.00 1,059,616.00 2,090,786.00 1,236,127.00 46,754.00

TRANSFERENCIAS S/. 2,810,276.00 1,173,605.60 1,027,100.40 505,701.70 68,237.50 35,630.80 0.00

APURIMAC II - ANDAHUAYLAS TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 191,680 90,226 53,554 40,774 6,717 409 0

AFILIACIONES 95,878 28,468 55,615 6,369 5,426

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 117,332 30,000 72,407 6,432 8,493

% CUMPLIMIENTO DE META DE AFILIACIONES 81.72 94.89 76.81 99.02 63.89

PRESUPUESTO ANUAL S/. 3,926,344.00 800,128.00 1,994,361.00 894,048.00 237,807.00

TRANSFERENCIAS S/. 2,043,311.00 735,768.84 497,151.33 709,722.00 79,393.00 21,275.83 0.00

CUSCO TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 502,341 249,323 110,066 135,729 5,817 1,406 0

AFILIACIONES 311,821 116,961 156,824 31,908 6,128

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 339,238 138,000 164,252 31,986 5,000

% CUMPLIMIENTO DE META DE AFILIACIONES 91.92 84.75 95.48 99.76 122.56

PRESUPUESTO ANUAL S/. 12,912,425.00 3,824,448.00 4,524,113.00 4,446,054.00 117,810.00

TRANSFERENCIAS S/. 5,683,739.00 2,090,212.80 1,157,489.01 2,228,180.86 89,205.60 118,650.73 0.00

HUANCAVELICA TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 232,548 112,650 63,772 55,203 572 351 0

AFILIACIONES 175,511 62,712 96,690 14,499 1,610

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 214,546 70,000 123,342 18,204 3,000

% CUMPLIMIENTO DE META DE AFILIACIONES 81.81 89.59 78.39 79.65 53.67

PRESUPUESTO ANUAL S/. 8,159,190.00 2,149,120.00 3,397,293.00 2,530,356.00 82,421.00

TRANSFERENCIAS S/. 2,109,221.00 750,912.34 531,818.40 764,071.48 9,718.40 52,700.38 0.00

HUANUCO TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 492,197 224,487 166,342 93,837 4,097 1,686 1,748

AFILIACIONES 314,381 100,437 187,554 21,998 4,392

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 329,779 100,000 198,503 26,009 5,267

% CUMPLIMIENTO DE META DE AFILIACIONES 95.33 100.44 94.48 84.58 83.39

PRESUPUESTO ANUAL S/. 12,270,219.00 3,040,000.00 5,467,498.00 3,615,251.00 147,470.00

TRANSFERENCIAS S/. 5,374,105.00 1,966,964.48 1,655,479.85 1,606,617.35 52,805.00 92,238.32 0.00

PUNO TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 497,681 247,400 103,549 137,331 7,991 1,410 0

AFILIACIONES 380,778 108,827 232,053 29,529 10,369

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 344,753 96,000 215,361 24,460 8,932

% CUMPLIMIENTO DE META DE AFILIACIONES 110.45 113.36 107.75 120.72 116.09

PRESUPUESTO ANUAL S/. 17,318,507.00 4,635,808.00 7,178,493.00 5,265,598.00 238,608.00

TRANSFERENCIAS S/. 5,403,472.00 1,973,901.00 949,028.00 2,290,808.00 106,195.00 83,540.00 0.00

* No se dispone de información de los gastos administrativos de cada ODSIS

Nota 2.- El presupuesto corresponde al de atenciones Tarifadas

FUENTES: Atenciones y Afiliaciones : Oficina de Informàtica y Estadìstica Transferencias : Gerencia de Financiamiento

SIS: ATENCIONES, AFILIACIONES, POBLACION, PRESUPUESTO ANUAL Y TRANSFERENCIAS POR PLAN DE BENEFICIOS, SEGÚN CONCEPTOS Y DISAs Enero - Setiembre 2003

DISAS PRIORIZADAS

GASTOS ADM. * ODSIS S/.

(25)

TOTAL A: DE 0 A 4 AÑOS B: DE 5 A 17 AÑOSC: GESTANTES FOCALIZADOS E: ADULTOS DEMERGENCIA: ADULTOS x F: ASEGURADOS ESSALUD

AMAZONAS TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 109,324 54,352 31,838 21,008 1,918 208 0

AFILIACIONES 58,172 19,460 33,338 4,003 1,371

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 53,962 16,500 30,000 4,150 3,312

PRESUPUESTO ANUAL S/. 2,448,059.00 543,648.00 1,145,934.00 619,384.00 139,093.00

TRANSFERENCIAS S/. 1,124,786.00 417,181.00 314,861.60 364,319.20 15,770.60 12,653.60 0.00

ANCASH TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 462,952 229,666 118,935 99,828 13,602 921 0

AFILIACIONES 268,131 86,750 148,346 22,492 10,543

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 237,766 80,000 130,000 19,122 8,644

PRESUPUESTO ANUAL S/. 12,104,692.00 3,421,728.00 4,619,805.00 3,866,563.00 196,596.00

TRANSFERENCIAS S/. 5,462,460.00 2,266,727.12 1,228,832.10 1,685,952.36 166,794.81 114,153.61 0.00

AREQUIPA TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 587,701 286,467 176,026 109,634 13,819 1,755 0

AFILIACIONES 227,947 70,087 129,449 20,918 7,493

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 247,695 60,000 158,605 19,090 10,000

PRESUPUESTO ANUAL S/. 8,755,207.00 1,910,784.00 4,534,343.00 2,189,806.00 120,274.00

TRANSFERENCIAS S/. 7,002,583.00 2,720,603.93 1,700,356.70 2,185,954.87 170,323.60 225,343.90 0.00

CAJAMARCA I TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 247,812 123,808 56,825 65,943 659 577 0

AFILIACIONES 169,491 60,658 91,145 16,530 1,158

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 209,175 75,000 108,745 19,430 6,000

PRESUPUESTO ANUAL S/. 8,125,736.00 2,385,056.00 2,995,250.00 2,700,770.00 44,660.00

TRANSFERENCIAS S/. 2,618,978.00 947,987.97 540,078.76 1,059,531.78 9,201.00 62,178.49 0.00

I CALLAO TOTAL A B C E D CASOS ESPECIALES GAST.ADM.

ATENCIONES 411,764 169,371 127,556 99,338 13,453 2,046 0

AFILIACIONES 152,022 45,001 84,693 15,244 7,084

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 156,324 39,315 95,895 12,275 8,839

PRESUPUESTO ANUAL S/. 5,438,848.00 1,099,136.00 2,935,545.00 1,218,474.00 185,693.00

TRANSFERENCIAS S/. 6,460,271.00 1,929,116.27 1,545,995.10 2,053,490.92 266,843.94 642,715.28 22,109.49 0.00

CAJAMARCA II - CHOTA TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 163,235 84,518 46,799 30,798 1,037 83 0

AFILIACIONES 114,139 44,033 61,298 8,028 780

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 121,785 42,500 67,348 10,937 1,000

PRESUPUESTO ANUAL S/. 4,747,764.00 1,352,480.00 1,855,021.00 1,520,243.00 20,020.00

TRANSFERENCIAS S/. 1,813,024.00 724,616.60 518,475.50 542,851.20 12,505.00 14,575.70 0.00

CAJAMARCA III - CUTERVO TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 182,930 87,187 65,895 27,424 2,208 216 0

AFILIACIONES 95,889 33,141 56,007 5,132 1,609

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 137,334 22,000 105,665 5,669 4,000

PRESUPUESTO ANUAL S/. 2,972,230.00 698,080.00 1,445,072.00 793,412.00 35,666.00

TRANSFERENCIAS S/. 1,721,174.00 666,977.20 626,026.20 395,695.20 18,781.00 13,694.40 0.00

ICA TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 364,497 164,097 127,865 66,366 4,877 1,292 0

AFILIACIONES 131,722 39,353 76,506 12,952 2,911

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 189,350 60,000 111,105 12,245 6,000

PRESUPUESTO ANUAL S/. 6,338,918.00 1,491,232.00 3,060,253.00 1,702,055.00 85,378.00

TRANSFERENCIAS S/. 4,099,223.00 1,625,784.16 1,129,453.24 1,175,975.13 45,534.80 122,475.67 0.00

CAJAMERCA IV - JAEN TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 341,781 162,634 109,947 56,655 12,140 405 0

AFILIACIONES 191,678 66,208 105,411 11,221 8,838

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 151,862 46,000 90,022 10,840 5,000

PRESUPUESTO ANUAL S/. 6,610,536.00 1,475,616.00 3,294,999.00 1,693,159.00 146,762.00

TRANSFERENCIAS S/. 3,556,379.00 1,421,349.95 1,170,193.10 826,172.55 116,327.60 22,335.80 0.00

JUNIN TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 709,806 347,900 202,753 155,562 1,537 2,054 0

AFILIACIONES 322,335 116,428 173,085 30,693 2,129

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 363,540 104,000 217,739 27,801 14,000

PRESUPUESTO ANUAL S/. 13,263,383.00 3,311,392.00 5,997,347.00 3,864,339.00 90,305.00

TRANSFERENCIAS S/. 9,160,271.00 3,464,191.38 2,404,397.53 3,091,856.59 28,295.40 171,530.10 0.00

LA LIBERTAD TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 663,684 314,958 165,970 172,760 8,915 1,081 0

AFILIACIONES 369,105 116,256 210,788 34,189 7,872

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 374,469 95,000 239,550 29,231 10,688

PRESUPUESTO ANUAL S/. 15,756,970.00 3,882,240.00 7,170,668.00 4,514,581.00 189,481.00

TRANSFERENCIAS S/. 7,683,280.00 3,005,832.65 1,773,566.13 2,635,410.90 113,111.50 155,358.82 0.00

LAMBAYEQUE TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 563,011 294,758 151,533 106,446 9,609 665 0

AFILIACIONES 277,495 96,967 151,243 22,413 6,872

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 286,861 95,000 158,193 19,199 14,469

PRESUPUESTO ANUAL S/. 11,082,514.00 3,073,376.00 4,335,175.00 3,510,723.00 163,240.00

TRANSFERENCIAS S/. 6,143,772.00 2,686,313.42 1,523,456.58 1,799,348.00 91,214.00 43,440.00 0.00

SIS: ATENCIONES, AFILIACIONES, POBLACION, PRESUPUESTO ANUAL Y TRANSFERENCIAS POR PLAN DE BENEFICIOS, SEGÚN CONCEPTOS Y DISAs Enero - Setiembre 2003

RESTO DE DISAS

GASTOS ADM. * ODSIS S/. PLAN DE BENEFICIOS CONCEPTOS

(26)

TOTAL A: DE 0 A 4 AÑOS B: DE 5 A 17 AÑOSC: GESTANTES FOCALIZADOS E: ADULTOS DEMERGENCIA: ADULTOS x F: ASEGURADOS ESSALUD SIS: ATENCIONES, AFILIACIONES, POBLACION, PRESUPUESTO ANUAL Y TRANSFERENCIAS POR PLAN DE BENEFICIOS, SEGÚN CONCEPTOS Y DISAs

Enero - Setiembre 2003

GASTOS ADM. * ODSIS S/.

PLAN DE BENEFICIOS CONCEPTOS

V LIMA CIUDAD TOTAL A B C E D CASOS ESPECIALES GAST.ADM.

ATENCIONES 489,822 199,829 151,218 124,541 11,152 3,082 0

AFILIACIONES 137,208 40,014 76,997 16,077 4,120

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 133,367 36,369 77,548 15,875 3,575

PRESUPUESTO ANUAL S/. 7,167,709.00 1,890,880.00 2,970,104.00 2,206,625.00 100,100.00

TRANSFERENCIAS S/. 20,902,697.00 6,395,228.93 4,351,603.01 6,614,343.00 462,088.50 1,547,831.41 1,531,602.15 0.00

IV LIMA ESTE TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 430,629 185,514 129,863 99,410 14,298 1,544 0

AFILIACIONES 162,343 51,610 80,274 21,786 8,673

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 160,273 50,000 84,873 13,400 12,000

PRESUPUESTO ANUAL S/. 5,895,099.00 1,580,576.00 2,337,717.00 1,862,600.00 114,206.00

TRANSFERENCIAS S/. 5,113,546.00 1,653,316.17 1,162,140.67 1,762,888.56 144,795.02 390,405.58 0.00

III LIMA NORTE TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 1,556,584 679,569 463,789 369,840 37,974 5,412 0

AFILIACIONES 497,966 155,466 265,858 60,412 16,230

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 633,983 168,037 414,738 40,066 11,142

PRESUPUESTO ANUAL S/. 19,754,265.00 4,737,184.00 9,219,925.00 5,569,174.00 227,982.00

TRANSFERENCIAS S/. 17,427,767.00 6,044,811.17 4,101,587.95 5,730,148.83 543,729.80 1,007,489.25 0.00

II LIMA SUR TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 941,453 395,140 265,365 223,859 54,592 2,497 0

AFILIACIONES 359,410 105,020 186,112 36,784 31,494

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 344,254 90,000 205,254 27,000 22,000

PRESUPUESTO ANUAL S/. 12,146,513.00 2,834,496.00 5,653,460.00 3,353,514.00 305,043.00

TRANSFERENCIAS S/. 12,018,271.00 4,072,531.65 2,819,953.84 4,020,047.71 785,790.13 319,947.67 0.00

LORETO TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 644,818 329,428 211,376 97,203 4,559 2,252 0

AFILIACIONES 390,455 138,725 219,034 27,139 5,557

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 412,012 106,000 262,775 28,237 15,000

PRESUPUESTO ANUAL S/. 14,714,854.00 3,376,992.00 7,237,790.00 3,924,943.00 175,129.00

TRANSFERENCIAS S/. 8,134,919.00 3,474,017.71 2,491,955.80 1,911,978.84 75,262.60 181,704.05 0.00

MADRE DE DIOS TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 52,125 23,526 18,038 10,156 336 69 0

AFILIACIONES 28,706 9,539 16,063 2,699 405

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 25,197 10,000 12,785 1,528 884

PRESUPUESTO ANUAL S/. 1,222,545.00 280,064.00 578,224.00 321,229.00 43,028.00

TRANSFERENCIAS S/. 666,564.00 251,509.96 192,278.99 191,655.30 3,051.00 28,068.75 0.00

MOQUEGUA TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 91,969 44,751 26,096 18,840 1,802 480 0

AFILIACIONES 35,908 11,630 20,620 2,752 906

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 32,175 8,000 20,147 1,942 2,086

PRESUPUESTO ANUAL S/. 1,131,216.00 247,968.00 554,913.00 269,938.00 58,397.00

TRANSFERENCIAS S/. 815,102.00 323,096.41 180,092.48 256,684.29 19,570.40 35,658.42 0.00

PASCO TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 136,875 54,736 54,569 23,537 3,570 463 0

AFILIACIONES 102,414 24,990 66,746 6,423 4,255

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 134,724 36,500 81,004 9,116 8,104

PRESUPUESTO ANUAL S/. 4,789,458.00 884,864.00 2,723,418.00 993,850.00 187,326.00

TRANSFERENCIAS S/. 1,611,213.00 553,657.17 542,026.00 419,110.33 47,871.38 48,548.12 0.00

PIURA I TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 507,813 273,053 114,757 113,668 4,573 1,762 0

AFILIACIONES 263,391 96,727 136,796 24,446 5,422

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 298,657 100,000 166,793 22,632 9,232

PRESUPUESTO ANUAL S/. 10,767,145.00 2,768,704.00 4,594,089.00 3,145,848.00 258,504.00

TRANSFERENCIAS S/. 4,819,668.00 2,014,814.28 1,035,002.09 1,648,688.28 50,823.00 70,340.35 0.00

SAN MARTIN TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 549,141 275,050 157,625 110,634 4,951 881 0

AFILIACIONES 257,133 87,827 143,921 20,779 4,606

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 291,554 80,000 179,284 20,270 12,000

PRESUPUESTO ANUAL S/. 10,357,625.00 2,486,272.00 4,938,138.00 2,817,530.00 115,685.00

TRANSFERENCIAS S/. 5,982,677.00 2,373,986.09 1,741,390.41 1,711,247.25 62,484.26 93,568.99 0.00

PIURA II - LUCIANO CASTILLO TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 442,205 230,919 114,928 89,721 5,099 1,538 0

AFILIACIONES 212,774 74,959 115,854 18,249 3,712

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 253,494 75,000 146,467 19,280 12,747

PRESUPUESTO ANUAL S/. 9,459,650.00 2,388,576.00 4,034,244.00 2,679,920.00 356,910.00

TRANSFERENCIAS S/. 5,382,053.00 2,287,964.10 1,262,434.10 1,684,935.68 56,030.00 90,689.12 0.00

TACNA TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 179,887 88,139 43,894 41,443 5,634 332 445

AFILIACIONES 52,567 18,443 25,831 5,881 2,412

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 67,859 22,000 35,289 5,266 5,304

PRESUPUESTO ANUAL S/. 1,999,086.00 450,368.00 971,994.00 511,520.00 65,204.00

TRANSFERENCIAS S/. 1,870,599.00 763,067.71 349,474.93 655,101.36 49,156.00 53,799.00 0.00

TUMBES TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 170,634 79,640 39,657 35,583 15,446 308 0

AFILIACIONES 70,769 20,985 37,553 5,349 6,882

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 68,420 15,000 41,797 4,732 6,891

PRESUPUESTO ANUAL S/. 2,368,438.00 472,224.00 1,241,259.00 527,227.00 127,728.00

TRANSFERENCIAS S/. 1,797,988.00 724,336.64 394,206.88 513,799.59 141,998.52 23,646.37 0.00

UCAYALI TOTAL A B C E D F GAST.ADM.

ATENCIONES 274,632 134,733 84,610 50,746 2,801 1,742 0

AFILIACIONES 159,591 52,638 90,752 13,348 2,853

META PROGRAMADA DE AFILIACIONES ANUAL 172,749 50,000 106,244 11,169 5,336

PRESUPUESTO ANUAL S/. 5,969,333.00 1,341,088.00 2,926,343.00 1,552,491.00 149,411.00

TRANSFERENCIAS S/. 3,693,086.00 1,535,843.82 996,974.47 963,797.30 45,334.43 151,135.98 0.00

* No se dispone de información de los gastos administrativos de cada ODSIS

Nota 1.- El presupuesto corresponde al de atenciones Tarifadas

Nota 2.- En la DISAs Lima Ciudad y Callao, en la columna del Plan F, se ha registrado el monto de la transferencia por "CASOS ESPECIALES".

FUENTES: Atenciones y Afiliaciones : Oficina de Informàtica y Estadìstica Transferencias: Gerencia de Financiamiento

(27)

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

AFILIACIONES

(28)

TOTAL

A

: De 0-4 AÑOS

B

: De 5-17

AÑOS

C

: GESTANTES

E

: ADULTOS

FOCALIZADOS

7,500,000

2,183,221

4,474,279

547,143

295,357

1,941,159

601,000

1,126,414

136,641

77,104

030

APURIMAC I

137,072

30,000

97,200

7,372

2,500

050

AYACUCHO

347,643

100,000

197,936

15,944

33,763

060

BAGUA

110,796

37,000

57,413

6,234

10,149

090

APURIMAC II - ANDAHUAYLAS

117,332

30,000

72,407

6,432

8,493

110

CUSCO

339,238

138,000

164,252

31,986

5,000

130

HUANCAVELICA

214,546

70,000

123,342

18,204

3,000

140

HUANUCO

329,779

100,000

198,503

26,009

5,267

290

PUNO

344,753

96,000

215,361

24,460

8,932

5,558,841

1,582,221

3,347,865

410,502

218,253

010

AMAZONAS - CHACHAPOYAS

53,962

16,500

30,000

4,150

3,312

020

ANCASH

237,766

80,000

130,000

19,122

8,644

040

AREQUIPA

247,695

60,000

158,605

19,090

10,000

070

CAJAMARCA I - CAJAMARCA

209,175

75,000

108,745

19,430

6,000

080

I CALLAO

156,324

39,315

95,895

12,275

8,839

100

CAJAMARCA II - CHOTA

121,785

42,500

67,348

10,937

1000

120

CAJAMARCA III - CUTERVO

137,334

22,000

105,665

5,669

4,000

150

ICA

189,350

60,000

111,105

12,245

6,000

160

CAJAMARCA IV - JAEN

151,862

46,000

90,022

10,840

5,000

170

JUNIN

363,540

104,000

217,739

27,801

14,000

180

LA LIBERTAD

374,469

95,000

239,550

29,231

10,688

190

LAMBAYEQUE

286,861

95,000

158,193

19,199

14,469

200

V LIMA CIUDAD

133,367

36,369

77,548

15,875

3,575

210

IV LIMA ESTE

160,273

50,000

84,873

13,400

12,000

220

III LIMA NORTE

633,983

168,037

414,738

40,066

11,142

230

II LIMA SUR

344,254

90,000

205,254

27,000

22,000

240

LORETO

412,012

106,000

262,775

28,237

15,000

250

MADRE DE DIOS

25,197

10,000

12,785

1,528

884

260

MOQUEGUA

32,175

8,000

20,147

1,942

2,086

270

PASCO

134,724

36,500

81,004

9,116

8,104

280

PIURA I

298,657

100,000

166,793

22,632

9,232

300

SAN MARTIN

291,554

80,000

179,284

20,270

12,000

310

PIURA II - LUCIANO CASTILLO

253,494

75,000

146,467

19,280

12,747

320

TACNA

67,859

22,000

35,289

5,266

5,304

330

TUMBES

68,420

15,000

41,797

4,732

6,891

340

UCAYALI

Total RESTO DISAS

Total de DISAs PRIORIZADAS

PLAN DE BENEFICIOS

DISAS

Código

(29)

Total

PLAN A:

0-4 Años

PLAN B:

5-17 años

PLAN C:

Gestantes

PLAN E:

Adultos

6,979,456

2,300,584

3,874,573

605,919

198,380

1,870,695

617,669

1,070,853

139,980

42,193

030

APURIMAC I

109,226

32,003

67,855

7,155

2,213

050

AYACUCHO

339,529

115,430

194,751

20,587

8,761

060

BAGUA

143,571

52,831

79,511

7,935

3,294

090

APURIMAC II - ANDAHUAYLAS

95,878

28,468

55,615

6,369

5,426

110

CUSCO

311,821

116,961

156,824

31,908

6,128

130

HUANCAVELICA

175,511

62,712

96,690

14,499

1,610

140

HUANUCO

314,381

100,437

187,554

21,998

4,392

290

PUNO

380,778

108,827

232,053

29,529

10,369

5,108,761

1,682,915

2,803,720

465,939

156,187

010

AMAZONAS - CHACHAPOYAS

58,172

19,460

33,338

4,003

1,371

020

ANCASH

268,131

86,750

148,346

22,492

10,543

040

AREQUIPA

227,947

70,087

129,449

20,918

7,493

070

CAJAMARCA I - CAJAMARCA

169,491

60,658

91,145

16,530

1,158

080

I CALLAO

152,022

45,001

84,693

15,244

7,084

100

CAJAMARCA II - CHOTA

114,139

44,033

61,298

8,028

780

120

CAJAMARCA III - CUTERVO

95,889

33,141

56,007

5,132

1,609

150

ICA

131,722

39,353

76,506

12,952

2,911

160

JAEN

191,678

66,208

105,411

11,221

8,838

170

JUNIN

322,335

116,428

173,085

30,693

2,129

180

LA LIBERTAD

369,105

116,256

210,788

34,189

7,872

190

LAMBAYEQUE

277,495

96,967

151,243

22,413

6,872

200

V LIMA CIUDAD

137,208

40,014

76,997

16,077

4,120

210

IV LIMA ESTE

162,343

51,610

80,274

21,786

8,673

220

III LIMA NORTE

497,966

155,466

265,858

60,412

16,230

230

II LIMA SUR

359,410

105,020

186,112

36,784

31,494

240

LORETO

390,455

138,725

219,034

27,139

5,557

250

MADRE DE DIOS

28,706

9,539

16,063

2,699

405

260

MOQUEGUA

35,908

11,630

20,620

2,752

906

270

PASCO

102,414

24,990

66,746

6,423

4,255

280

PIURA I

263,391

96,727

136,796

24,446

5,422

300

SAN MARTIN

257,133

87,827

143,921

20,779

4,606

310

PIURA II - LUCIANO CASTILLO

212,774

74,959

115,854

18,249

3,712

320

TACNA

52,567

18,443

25,831

5,881

2,412

330

TUMBES

70,769

20,985

37,553

5,349

6,882

340

UCAYALI

159,591

52,638

90,752

13,348

2,853

Codigo

DISA

PLAN DE BENEFICIOS

TOTAL NIVEL NACIONAL

TOTAL DE LAS DISAS PRIORIZADAS

Referencias

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