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SERVICIO POSTAL MEXICANO

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LEVANTAMIENTO

FÍSICO DE INVENTARIO DE BIENES DE ACTIVO FIJO EN LAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO POSTAL

MEXICANO EN TODA LA REPÚBLICA

(2)
(3)

Í

NDICE

Página

1. Introducción. 4

1.1 Objetivo del Manual 4

2. Marco Jurídico 5

3. Políticas Generales. 6

4. Procedimiento:

Levantamiento Físico de Inventario de Bienes de Activo Fijo en todas las Unidades Administrativas de SEPOMEX en toda la República.

7 5. Anexos:

1. Instructivo de Actividades Previas para el Levantamiento de Inventario Físico y Documental.

18 2. Formato de Aclaración de Datos para la Toma Física del Inventario de Activos Fijos. 20 3. Relación de Bienes de Activo Fijo determinados como Sobrantes. 22 4. Relación de Bienes de Activo Fijo Determinados como Faltantes. 24 5. Acta de Inicio del Programa de Levantamiento Físico de Inventario. 26 6. Acta Administrativa de Cierre de Levantamiento Físico de Inventario. 28

7. Acta Administrativa Extravío. 32

8. Formato Múltiple de Reasignación de Bienes de Activo Fijo. 37 9. Tarjeta de Resguardo de Motocicleta y Motoneta. 39

10. Tarjeta de Resguardo para Vehículos Mayores. 41

11. Tarjeta de Resguardo de Bicicleta y Triciclo. 44

12. Formato de Resguardo de Bienes Muebles en General. 46 13. Formato de Resguardo de Bienes de Acervo Cultural. 48

6. Glosario de Términos. 50

(4)

1.

I

NTRODUCCIÓN

Los cambios que se están llevando a cabo dentro de la Administración Pública Federal, tendientes a modernizar las acciones para alcanzar los objetivos establecidos, permiten el adecuado funcionamiento de las Dependencias Gubernamentales para atender las demandas de la sociedad, de acuerdo a los lineamientos del Gobierno Federal; de esta manera se cumple con el compromiso de una Administración Pública que contribuya al desarrollo del País.

El Servicio Postal Mexicano respondiendo a estos cambios, mejora sus procesos, para lo cuál requiere de herramientas administrativas para incrementar la eficiencia y productividad, siendo éstas los Manuales de Procedimientos que describen de manera secuencial y metódica las distintas operaciones de que se componen los diferentes procesos operativos.

Por lo anterior, la Gerencia de Almacenes e Inventarios con la asesoría técnica de la Gerencia de Organización, elaboró el presente “Manual de Procedimientos para Levantamiento Físico de Inventario de Bienes de Activo Fijo en las Unidades Administrativas del Servicio Postal Mexicano en toda la República”.

Se pretende que el presente documento sea una herramienta útil para todo el personal del Organismo, responsable de realizar el levantamiento físico de inventario de bienes y contribuya a lograr los objetivos establecidos en el mismo.

 

1.1

O

BJETIVO DEL

M

ANUAL

 

Proporcionar a las diferentes Unidades Administrativas que conforman el Servicio Postal Mexicano, una herramienta de trabajo que permita y facilite a los Encargados de los Inventarios, realizar el levantamiento físico del inventario de bienes de activo fijo, con el fin de optimizar los recursos humanos y materiales.

(5)

2.

M

ARCO

J

URÍDICO

1. Ley del Servicio Postal Mexicano. 2. Ley de Vías Generales de Comunicación. 3. Ley Federal del Trabajo.

4. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

5. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento. 6. Ley General de Bienes Nacionales.

7. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

8. Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 9. Reglamento para la Operación del Organismo Servicio Postal Mexicano. 10. Código Penal Federal.

11. Código Federal de Procedimientos Penales.

12. Decreto por el que se crea el Organismo Descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano. 13. Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública

Federal.

14. Estatuto Orgánico del Servicio Postal Mexicano.

15. Manual de Organización Institucional del Servicio Postal Mexicano. 16. Contrato Colectivo de Trabajo del Servicio Postal Mexicano.

17. Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada.

18. Lineamientos Generales para la Administración de Almacenes en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (DOF 11/11/04).

19. Lineamientos Específicos para la Aplicación y Seguimiento de las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal.

20. Manual Administrativo de Aplicación General para los Recursos Materiales y Servicios Generales (DOF 16/07/2010, Reforma DOF 20/7/11 )

21. Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Bajas de Bienes Muebles del Servicio Postal Mexicano, autorizadas por la H. Junta Directiva el 11 de octubre de 2005, notificado a través del Oficio No. DPE/625/2005.

(6)

3.

P

OLÍTICAS

G

ENERALES

1. El contenido del presente Manual es de observancia general y obligatoria, para todo el personal que labore en todas las Unidades Administrativas que cuenten con bienes muebles de activo fijo propiedad del Organismo.

2. Cuando existan dudas en la interpretación de los procedimientos establecidos en este Manual, la Gerencia de Almacenes e Inventarios hará las aclaraciones pertinentes.

3. Cuando por necesidades de la Gerencia de Almacenes e Inventarios requiera la adecuación del presente Manual, ya sea por la modificación del procedimiento, por la asignación de más funciones o por disminución de las mismas, debe solicitarse la intervención de la Gerencia de Organización, para su análisis y presentación a aprobación ante el Comité de Mejora Regulatoria Interna de SEPOMEX.

4. La Gerencia de Organización es responsable de la publicación del presente Manual a través de la red interna de SEPOMEX y la Normateca.

(7)

4.

P

ROCEDIMIENTO

4.1 LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIO DE BIENES DE ACTIVO FIJO EN TODAS LAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DE SEPOMEX A NIVEL NACIONAL

Unidad Responsable:

GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS.- COORDINACIÓN DE INVENTARIOS, Y TODAS LAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO

Propósito Establecer el procedimiento para el levantamiento físico de inventario de bienes de activo fijo en todas las Unidades Administrativas del Servicio Postal Mexicano a nivel nacional.

Alcance Nivel Nacional

Políticas 1. Los Titulares de las Unidades Administrativas del Organismo: Dirección General, Órgano Interno de Control, Direcciones Regionales, Metropolitana, Direcciones Corporativas, Subdirecciones de Área, Subdirecciones Regionales, Gerencias Estatales (C.R.´s, C.O.R.´s, C.O.M.´s, Administraciones de Correos, Sucursales y/o Agencias), y Gerencias de Área, deberán designar de manera oficial, al Servidor (es) Público (s) encargado (s) de llevar a cabo el control del inventario en las Áreas a su cargo e informar a la Subdirección de Almacenes y Abastecimiento y/o Gerencia de Almacenes e Inventarios para su registro, así como del cambio de responsable que por cualquier motivo causó baja del Sepomex.

2. El personal que sea designado para llevar el control del inventario en las Unidades Administrativas del Organismo, serán los responsable del control adecuado de los bienes de activo fijo asignado a las Áreas de su adscripción, pero los responsables directos de cada bien será de los Servidores Públicos usuarios de los mismos, o responsable de cada unidad administrativa, por lo que deberá firmar el usuario el formato de resguardo individual y/o general.

3. El personal designado para llevar a cabo el control de inventario, a través del titular de cada unidad administrativa, deberá ser el enlace entre la Unidad Administrativa que representa y la Gerencia de Almacenes e Inventarios, para todo asunto relacionado con el inventario de bienes de activo fijo (altas en inventario, bajas por robo, accidentes, siniestros, extravío, etc.). 4. Sera responsabilidad del titular de cada unidad administrativa, conservar de manera

ordenada un archivo de la documentación relativa a las solicitudes de registro y baja de bienes (alta, baja, reasignación, robo, siniestro, extravío, reposición, enajenación, etc.), así como cualquier modificación de sus inventarios, e integrar de manera individual los expedientes al efecto, así como el mantener un expediente individual de cada empleado que cuente con bicicleta, motocicleta y/o vehículo, debidamente resguardado y actualizado. 5. El personal designado para llevar a cabo el control de inventario, deberá contar con un listado

actualizado y debidamente firmado por el Titular de su área de trabajo y por él mismo, así como contar con el total de los resguardos firmados y actualizados, o cualquier otro documento legal y administrativo relacionado con el control de los inventarios.

(8)

6. El Director Corporativo de Administración y Finanzas a través del Subdirector de Almacenes y Abastecimiento y/o Gerencia de Almacenes e Inventarios, deberá proporcionar a la Dirección General, Órgano Interno de Control, Direcciones Regionales, Direcciones Corporativas, Subdirecciones Regionales y Corporativas, Gerencias Estatales (C.R.´s, C.O.R.´s, C.O.M.´s, Administraciones de Correos, Sucursales y/o Agencias) y Gerencias de Área, los listados de inventario actualizados con registro de 5 días hábiles antes de dar inicio al levantamiento de inventario de acuerdo a las fechas que se establezcan por parte de la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas.

7. El Director Corporativo de Administración y Finanzas a través del Subdirector de Almacenes y Abastecimiento y/o Gerencia de Almacenes e Inventarios, deberá establecer los mecanismos necesarios para que se lleven a cabo en todas las Unidades Administrativas del Organismo, inventarios físicos totales una vez al año y por muestreo físico cada tres meses, conforme al anexo 1, de este manual y de común acuerdo al calendario que establezca la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas.

8. El Director Corporativo de Administración y Finanzas a través del Subdirector de Almacenes y Abastecimiento y/o Gerencia de Almacenes e Inventarios, elaborará una guía que servirá de base para que las unidades administrativas que conforman el servicio postal mexicano lleven a cabo en inventarios físicos totales una vez al año y por muestreo físico cada tres meses, conforme al anexo 1, de este manual y de común acuerdo al calendario que establezca la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas.

9. Los Inventarios por muestreo, deberán realizarse en todas las Unidades Administrativas del Organismo a nivel nacional y deben considerarse por lo menos el 30% del total registrado en su listado de inventario. Con relación a la fecha en que se lleven a cabo.

10. Del resultado del muestreo deberán conservar un expediente de la documentación generada para constancia y en el caso de ser necesario presentarla ante cualquier instancia fiscalizadora que la llegare a requerir.

11. De la actividad de muestreo físico, solo se remitirá a la Gerencia de Almacenes e Inventarios la documentación relacionada con las actas que para tal efecto se realicen, cédulas de reasignación de bienes o parque vehicular (vehículos, motocicletas y bicicletas), para actualización de registros, así como las actas administrativas que hayan sido formuladas por concepto de robo, extravío, siniestro o accidente, 5 días posteriores al término del muestreo.

12. Será responsabilidad del titular de cada unidad administrativa llevar a cabo el control del levantamiento de su inventario físico con respaldo en los documentos y archivos existentes, en las fechas establecidas para tal efecto por la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas, a través del Subdirector de Almacenes y Abastecimiento y/o Gerencia de Almacenes e Inventarios

13. En el Interior del País, el Director Regional y/o Subdirector o Gerente Estatal y/o funcionario designado, deberán instrumentar los mecanismos para la integración y envío de los documentos generados resultado de los inventarios por cada estado, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la conclusión de los inventarios, debiendo remitir los documentos que acredite su cumplimiento a la Gerencia de Almacenes e Inventarios. 14. En el Distrito Federal, será responsabilidad de la Dirección General, Órgano Interno de Control, Direcciones

Metropolitana, Corporativas, Subdirecciones, Gerencias, administraciones de correos, oficinas administrativas, etc., deberán instrumentar los mecanismos para la integración y envío de los documentos generados resultado de los inventarios por cada Dirección o Subdirección según se determine, dentro de los 5 días hábiles, debiendo remitir los expedientes que acredite su cumplimiento a la Gerencia de Almacenes e

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15. El levantamiento de inventario físico de bienes de activo fijo (mobiliario, equipo de oficina, equipo de operación, informático y acervo cultural), deberá llevarse a cabo de la siguiente manera

a) Se Revisará en su caso que todos los bienes muebles y/o parque vehicular (vehículos, motocicletas y bicicletas), asignados a cada Unidad Administrativa cuenten con su etiqueta con código de barras

b) En el supuesto caso de que durante el levantamiento de inventario físico total se localizan bienes que no cuenten con etiqueta de código de barras pero que se tiene el número de folio e inventario de la institución, deberá solicitar a la Gerencia de Almacenes e inventarios de manera oficial, correo electrónico o telefónica se le expida y envíe las etiquetas a la brevedad de lo posible, debiendo formalizar en su caso de manera oficial posteriormente para integrar el expediente.

c) Se deberá revisar que la unidad administrativa a la que se le está efectuando el inventario físico, cuente con un expediente de control del inventario de bienes de activo fijo asignado al área, mismo que deberá contar con resguardos originales debidamente firmados y actualizados.

d) En el caso de que durante el levantamiento de inventario se localicen bienes que no aparecen registrados en el listado de inventario, el personal designado para el levantamiento físico deberá elaborar del Formato Múltiple de Resignación de Bienes para regularizar y actualizar los inventarios de la oficina supervisada (anexo 8).

e) Si durante la revisión de inventario, el titular de la unidad responsable reporta al personal designado bienes (mobiliario, equipo de oficina, equipo informático y equipo de operación) o parque vehicular (motocicletas vehículos y bicicletas) que hayan sido enajenados, robados, siniestrados, accidentes o extravíos, y bienes que no han sido localizados y que siguen pendientes de solucionar derivado de la práctica de inventarios anteriores, el personal designado deberá solicitar, a la unidad administrativa supervisada, copia de los documentos generados, estableciéndole en el acta de inventario los trámites legales y administrativos que se realizo (anexo 7).

f) Si en el caso de la revisión física se detecta que el expediente de resguardos no se encuentran actualizados ni están en su totalidad, se deberá instruir al área supervisada para que en un tiempo perentorio se elaboren y/o actualicen las tarjetas de resguardo faltantes (anexos 9, 10, 11, 12 y 13).

g) Por otra parte se deberá verificar que todos los bienes muebles en general, así como los vehículos mayores y menores en su caso, asignados a las Unidades Administrativas, deberán estar identificados con su etiqueta de código de barras.

16. Para la conclusión y termino del levantamiento físico del Inventario, se deberá instrumentar acta de inicio y de cierre de inventario como constancia de la revisión de inventario.

17. En el supuesto caso de que como resultado del inventario físico son reportados bienes propuestos para baja, que por su uso, condiciones físicas, antigüedad en el servicio y obsolescencia, no son susceptibles de reparación o reaprovechamiento, la Unidad Administrativa supervisada, deberá proceder a la concentración de estos bienes a la Gerencia Estatal (con cargo al Almacén de bajas), y en el caso del Distrito Federal y Zona Conurbada a la Gerencia de Almacenes e Inventarios a través de la Dirección Metropolitana o Direcciones Corporativas y en su caso en quien se delegue la actividad al efecto, deberán remitir los formatos correspondientes (movimiento 21 y 11). Anexo al Acta de Cierre. (Anexo 6).

18. En el caso de que como resultado del inventario físico son reportados bienes robados, siniestrados y accidentados, la Unidad Administrativa supervisada, deberá entregar copia de los documentos que se generaron, como es actas administrativas y del Ministerio Público, copia de oficios de comunicado a las instancias de seguros, relaciones laborales y jurídico.

(10)

19. En el supuesto caso de que como resultado del inventario físico son reportados bienes de activo fijo que se encuentran registrados en unidades administrativas que por cierre de operaciones y/o cambio de estructura de estas oficinas cerraron sus operaciones las direcciones, subdirecciones o en quien se delegue esta actividad deberán enviar a la Gerencia de Almacenes e inventarios la documentación que se genero como es copia del acta administrativa de cierre, formatos de resignación de bienes con cargo a las áreas a las que fueron reasignadas debidamente firmadas por los encargados o responsables de estos supuestos, en el caso de que se determine su disposición final deberá remitir a las áreas responsables de su recepción la documentación que se necesita para su determinación final como es solicitud y relación de baja, formatos de reasignación de bienes y la entrega física de los mismos.

20. Así también y como resultado del inventario físico son reportados bienes extraviados, la Unidad Administrativa supervisada, deberá entregar copia de los oficios, en los que fueron remitidas las actas administrativas al Órgano Interno de Control y Gerencia de Relaciones Laborales en Sepomex, así como el requerir a estas instancias el Dictamen.

21. Es responsabilidad de la Dirección Regional y/o Subdirección, Gerente Estatal y/o del Coordinador Administrativo en cada Gerencia, ejercer un estricto control de las entradas y salidas de bienes de activo fijo por lo que deberán tener siempre actualizados sus registros con documentación soporte de las reasignación o Disposición Final de bienes que efectúan a las Unidades Administrativas de su jurisdicción.

22. En los casos de las Direcciones Corporativas, Subdirecciones y Gerencias en el Distrito Federal, la responsabilidad de tener siempre actualizados sus registros con la documentación soporte de las reasignaciones que se efectúen con otras áreas, corresponderá al titular de cada Unidad Administrativa. 23. Será responsabilidad de los Directores y/o Subdirectores, Órgano Interno de Control en Sepomex, Gerentes y

del Director Metropolitano Directores Regionales ó Subdirector Regional, verificar que no quede ninguna Unidad Administrativa de sus áreas adscritas, sin llevar a cabo el inventario físico.

24. Será responsabilidad de los Directores y/o Subdirectores, Órgano Interno de Control en Sepomex, Gerentes y del Director Metropolitano Directores Regionales ó Subdirector Regional, verificar que sus áreas adscritas a las mismas remitan la entrega de documentación generada como resultado de sus inventarios físicos, al Subdirector de Almacenes y Abastecimiento y/o Gerencia de Almacenes e Inventarios dentro del tiempo establecido en el Programa.

25. Será facultad de la Gerencia de Almacenes e Inventarios, revisar la documentación enviada por las áreas como resultado de los inventarios, en la que las unidades administrativas reporten bienes faltantes y sobrantes; información resultante que en su caso será enviada a las Gerencias Estatales o de área y/o Subdirecciones para su seguimiento, hasta su conclusión.

26. Si como resultado de los inventarios se localizan bienes que si cuenten con número de folio e número de inventario, pero que no estén registrado en el listado de inventario de la oficina supervisada, no se deberá considerar como un sobrante, en este caso, corresponde a una reasignación de bienes no regularizada, de la que se deberá anexar al acta de cierre de inventario el Formato Múltiple de Alta y Baja por asignación de bienes (Anexo 8), ya que se trata de un traspaso no regularizado.

27. En lo que se refiere a bienes que se localizan físicamente en el área supervisada, pero que no existe manera de identificarlo ya que carece de etiqueta con código de barras o algún elemento que sirva para su identificación como es folio, inventario, serie, marca etc., mismo que no está registrado en el listado de inventario de la oficina supervisada, se deberá reportarse como sobrante, en el anexo que para tal efecto se indica en este manual e integrarlo al acta de cierre de inventario en el formato que corresponda, por otra parte deberá reportar estos bienes a la dirección o subdirección que corresponda para que en su caso

(11)

28. Cabe mencionar que se deberán considerar como faltantes, aquellos bienes que estén registrados en el listado y de los que habiendo agotado las posibilidades de su localización, y por informes proporcionados por el área no fue posible su ubicación actual, se deberá señalar en el acta de cierre de inventario, misma que se instruirá a la unidad administrativa responsable para que en un término perentorio se formulen las Actas Administrativas por Extravío (Anexo 7); misma que deberán turnar mediante oficio al Órgano Interno de Control en el Sepomex, a Relaciones Laborales de oficinas Centrales y en su caso y por determinación superior a las instancias de Jurídico y Recursos Humanos de la del Sepomex para su curso respectivo hasta su conclusión.

29. Será responsabilidad de las Direcciones, Subdirecciones y Gerencias instruir a los titulares de cada Unidad administrativa, con relación a llevar a cabo el seguimiento o localización de los bienes determinados como faltantes de sus respectivas áreas, debiendo reportar en su caso a la Gerencia de Almacenes e Inventarios, aquellos bienes que hayan sido localizados, para su actualización correspondiente.

30. Será responsabilidad de las Direcciones, O.I.C en Sepomex, Subdirecciones, Gerencias Regionales o de área el Coordinar a los titulares de cada Unidad administrativa, para que en el ámbito de su competencia y a través del personal designado para llevar a cabo el control de inventario, la elaboración de las hojas denominadas; “Carta de liberación de responsabilidad de adeudos de bienes de activo fijo, del personal que por cualquier motivo, causa baja del Servicio Postal Mexicano”, esto derivado de que cada Unidad Administrativa y/o de área es quien tiene conocimiento de los bienes asignados a cada empleado adscrito a sus respectivas áreas y por ser ellos a quienes les hacen entrega física de los bienes para su reasignación o disposición final, debiendo informar a la Gerencia de Almacenes e Inventarios y Gerencia de Servicios al Personal del Sepomex, haciendo la aclaración que la inobservancia a esta disposición quedara bajo responsabilidad de la unidad administrativa en la que se encuentre adscrito el funcionario.

31. En el supuesto de que durante el inventario físico los responsables de Unidades administrativas reporten al supervisor de inventario designado, robos, siniestros y/o accidentes, o reposición de bienes, las Unidades Administrativas supervisadas deberán entregar al personal designado copia del expediente que se generó y/o en su caso instruir a la unidad responsable para que en un tiempo determinado, deberá enviar a la Gerencia de Almacenes e Inventarios y Seguros Patrimoniales según corresponda, la documentación generada, tomando como base lo establecido en el Manual Administrativo de Aplicación General para los Recursos Materiales y Servicios Generales, a la Normatividad Interna que para tal efecto cuente el Sepomex. Por otra parte se hace manifiesto que una vez que se tenga conocimiento de que el robo, siniestro o accidente cuente con el pago de los bienes afectados por parte de la Aseguradora, deberán remitir a la Gerencia de Almacenes e Inventarios el formato de cancelación de registro con el movimiento de afectación que le corresponda (23 baja por robo, 24 baja por accidente, 27 baja por siniestro (inundaciones y/o desbordamiento de ríos por lluvia, temblores, derrumbes, etc.).

32.- Es conveniente aclarar que es responsabilidad de la unidades administrativas en contar con una copia en original del expediente de los inventarios practicados, asi como de los tramites legales o normativos que en su caso se establece en el numeral xiv del rubro de Disposiciones Finales, de las Bases Generales para el Registro, Afectacion, Disposiciòn Final y Baja de Bienes Muebles del Servicio Postal Mexicano que a la letra dice; “Cuando un Servidor Público extravíe un bien, el Organismo a través del Órgano Interno de Control, podrá dispensar el fincamiento de las responsabilidades en que incurra, siempre que el responsable resarza el daño ocasionado, mediante la reposición del bien con uno igual o de características similares al del extraviado, o haga el pago del mismo al valor que rija en ese momento en el mercado para un bien igual o equivalente, debiendo la Unidad Administrativa que extravíe un bien, informar y remitir copia de la documentación generada a la Gerencia de Relaciones Laborales y a la Subdirección Jurídica.

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4.1.1.DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE ACT. NO. DESCRIPCIÓN FORMA O DOCTO. GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS

1 − Envía por medios electrónicos listados de inventario a las Direcciones Regionales, Corporativas, Metropolitana y O.I.C. y/o en quien se delegue la actividad.

Reporte electrónico de Inventario DIRECCIONES REGIONALES, METROPOLITANA,CORP. Y OIC

2 − Reciben listado de inventario y proceden al envío de los mismos a sus áreas adscritas, vía electrónica.

SUBDIRECCIONES, GERENCIAS, ADMINISTRACIONES DE CORREOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN TODO EL PAÍS

3 − Reciben listado de inventario y lo entregan al personal designado como responsables del control del inventario.

RESPONSABLE DEL

CONTROL DE ACTIVO FIJO EN LAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS EN GENERAL

4 − Recibe listado de inventario, realiza el levantamiento físico de inventario total de bienes instrumentales y/o por muestreo físico según corresponda, conforme al instructivo de actividades para el Levantamiento físico de Inventario de bienes de activo fijo, consistente en lo siguiente:

a. Revisión física de los bienes muebles asignados a la Unidad Administrativa en los grupos de Bienes Muebles en General, Acervo Cultural y Vehículos.

b. Revisión documental de los expedientes de control del inventario de bienes de activo fijo.

c. Elaboración del Formato Múltiple de Transferencia para regularizar traspasos no aplicados.

d. Anexa Copia de Actas Administrativas instrumentadas previas al levantamiento de inventario por casos de robo, extravío, accidente y/o siniestro.

e. Elaboración de las Tarjetas de Resguardo de los bienes que no cuenten con las mismas.

f. Verificar que todos los bienes muebles en general, y los vehículos mayores y menores asignados, estén identificados con su etiqueta de código de barras que contiene N° de folio e inventario.

g. Instrumentación de Minuta de Trabajo.

Listado de Inventario Anexo 1 Anexo 8 Anexos 7 Anexos 9, 10, 11, 12, 13

LISTADO CONTRA BIENES MUEBLES CONCUERDA AL 100 % 5 − Firma y sella el listado de inventario, elabora y envía oficio a la

Dirección y/o Subdirección Regional o Gerencia Estatal en el interior de la República y en el caso de Oficinas Centrales a la Dirección Metropolitana o Corporativas, informando que se encuentra debidamente integrado (continúa en actividad No. 12).

Listado de Inventario y

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RESPONSABLE ACT. NO. DESCRIPCIÓN FORMA O DOCTO.

LISTADO CONTRA BIENES MUEBLES NO CONCUERDA AL 100 %

RESPONSABLE DEL

CONTROL DE ACTIVO FIJO EN UNIDADES ADMINIS

-TRATIVAS EN GRAL.

6 − Concilia contra documentos de traspaso, verifica que no haya extravíos o robos, aclara diferencias y procede por tipo de anomalía.

BIENES FALTANTES

7 − Corrobora si el bien faltante fue enviado a otra Área, sin que se haya elaborado la cédula de transferencia entre Unidades Administrativas, en caso afirmativo, requisita el formato Múltiple para Transferencias para regularizar esta situación.

Anexo 8

8 − Agotadas las posibilidades de localizar el bien faltante, en su caso, elabora Acta Administrativa por extravío turnándola mediante oficio al Órgano Interno de Control en Sepomex y a la Gerencia de Relaciones Laborales (según corresponda). Con relación a los casos de robo, siniestro y/o accidente, turna la documentación correspondiente a la Gerencia de Seguros Patrimoniales y a la Gerencia de Almacenes e Inventarios, así como elabora la relación de bienes de activo fijo determinados como faltantes.

Anexos 4 y 7

9 − Remite a la Gerencia de Almacenes e Inventarios, copia del Acta Administrativa por extravío acompañada de la copia del oficio que acredite su entrega al Órgano Interno de Control y/o Relaciones Laborales.

Con relación a los casos de robo, accidente y siniestro remite copia del oficio turnado a la Gerencia de Seguros Patrimoniales, acompañado del formato de baja con el movimiento que corresponda (23 baja por robo, 24 baja por accidente o 27 baja por siniestro).

BIENES SOBRANTES

10 − Verifica que el bien mueble de que se trate tenga número de folio y/o de inventario, mismo que no está registrado en el listado de inventario y procede a realizar el movimiento de alta por transferencia en la cédula siguiente:

a. Formato Múltiple para Transferencia de bienes movimientos 21 baja por asignación y 11 alta por reasignación.

b.En caso de que los bienes no cuenten con números de folio e inventario se considerara como sobrante y elaborta relación de bienes de activo fijo determinados como sobrantes.

Anexo 8

Anexo 3

11 − Envía a la Dirección y/o Subdirección Regional Metropolitana o Dirección de Área o Gerencia el expediente de inventario acompañado con las actas de inicio y de cierre, actas administrativas por robo extravío, etc., en su caso, relación de faltantes y sobrantes, así como formatos de reasignación de bienes (de ser el caso), firmados por las áreas supervisadas.

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RESPONSABLE ACT. NO. DESCRIPCIÓN FORMA O DOCTO.

DIRECCIONES REGIONALES O DE ÁREA

12 − Recibe expediente de inventario con oficio e integra la información y remite la evidencia documental junto con el total de listados de las diversas Unidades Administrativas que la integran, a la Gerencia de Almacenes e Inventarios. Oficio y expediente y Doctos. Anexos GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS

13 − Recibe expediente de inventarios con los soportes documentales anexos y turna a la Coordinación de Inventarios para su revisión.

Oficio, expediente y Doctos. Anexos COORDINACIÓN DE INVENTARIOS

14 − Recibe expediente de inventarios con soportes documentales anexos, revisa que se encuentren en orden y turna a Oficinas de Inventarios, Bajas y Desalojos y/o de Inventario Vehicular y Venta, según corresponda, para su trámite respectivo.

Oficio, expediente y Doctos. Anexos PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE INVENTARIOS DE OFICINAS

15 − Revisa caso por caso y turna al Área de Captura para su procesamiento en el sistema.

Oficio, expediente y

Doctos. Anexos

ÁREA DE CAPTURA 16 − Captura la información de acuerdo a las cédulas y demás

documentos remitidos por la Unidad Administrativa correspondiente y emite archivos actualizados.

Listados y cédulas

COORDINACIÓN DE INVENTARIOS Y/O OFICINA DE INVENTARIOS

17 − Archiva listados y demás documentos remitidos por la Unidad Administrativa.

18 − Elabora oficio a la Dirección, Subdirección y/o Gerencia o unidad administrativa para el envío de los archivos de inventario actualizados y lo turna para firma a la Gerencia de Almacenes e Inventarios y/o Subdirección de Almacenes y Abastecimiento.

Oficio SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO Y/O GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS

19 − Firman oficio y entregan a la Coordinación de Inventarios para su envío.

Oficio y archivos

COORDINACIÓN DE

INVENTARIOS

20 − Recibe oficio firmado y turna para su envío.

COORDINACIÓN DE INVENTARIO Y/O AREA DE SISTEMAS

21 − Remite vía correo electrónico o en forma impresa los listados de inventario actualizados a las Direcciones y/o Subdirección Regional, Dirección Metropolitana y Direcciones de Área.

Archivos actualizados GERENCIAS ESTATALES, SUBDIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA Y DIRECCIONES DE ÁREA

22 − Reciben archivos actualizados y resultados de la revisión a los expedientes.

archivos actualizados

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4.1.2DIAGRAMA DE FLUJO GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS DIRECCIONES REGIONALES, METROPOLITANA, CORP. Y OIC SUBDIRECCIONES,GERENCIAS, ADMINISTRACIONES DE CORREOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN TODO EL PAÍS

RESPONSABLE DEL CONTROL DE ACTIVO FIJO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN GENERAL

 

   

1. Envía por medios electrónicos listados de inventario a las Direcciones Regionales, Corporativas, Metropolitana y O.I.C. y/o en quien se delegue la actividad.

3. Reciben listados de inventario y lo entregan al personal designado como responsables del control del inventario.

4. Recibe listado de inventario, realiza el levantamiento físico de inventario total de bienes instrumentales y/o por muestreo físico según corresponda, conforme al instructivo de actividades para el Levantamiento físico de Inventario de bienes de activo fijo.

5. Firma y sella el listado de inventario, elabora y envía oficio a la Dirección y/o Subdirección Regional o Gerencia Estatal en el interior de la República y en el caso de Oficinas Centrales a la Dirección Metropolitana o Corporativas, informando que se encuentra debidamente integrado.

6. Concilia contra documentos de traspaso, verifica que no haya extravíos o robos, aclara diferencias y procede por tipo de anomalía.

NO

SI INICIO

¿listado vs bienes muebles concuerda al 100%?

¿Procede por tipo de Anomalía?

13. Recibe expediente de inventarios con los soportes documentales anexos y turna a la Coordinación de Inventarios para su revisión. 12. Recibe expediente de inventario con oficio e integra la información y remite la evidencia documental junto con el total de listados de las diversas Unidades Administrativas que la integran, a la Gerencia de Almacenes e Inventarios.

11. Envía a la Dirección y/o Subdirección Regional Metropolitana o Dirección de Área o Gerencia el expediente de inventario acompañado con las actas de inicio y de cierre, actas administrativas por robo extravío, etc., en su caso, relación de faltantes y sobrantes, así como formatos de reasignación de bienes (de ser el caso), firmados por las áreas supervisadas. 10. Verifica que el bien mueble tenga No. de folio y/o de inventario, mismo que no está registrado en el listado de inventario y realizr el movimiento de alta por transferencia en la cédula siguiente: Formato Múltiple para Transferencia de bienes movimientos 21 y 11. Si no cuenta con No. de folio e inventario se considerara como sobrante y elaborta relación de bienes de activo fijo determinados como sobrantes.

9. Remite a la Gerencia de Almacenes e Inventarios, copia del Acta Administrativa por extravío con copia del oficio que acredite su entrega al OIC y/o Relaciones Laborales.

Los casos de robo, accidente y siniestro remite copia del oficio turnado a la Gerencia de Seguros Patrimoniales, con formato de baja con el movimiento que corresponda (23 baja por robo, 24 baja por accidente o 27 baja por siniestro). 8. Agotadas las posibilidades de localizar el bien faltante, en su caso, elabora Acta Administrativa por extravío turnándola por oficio al OIC y/o Gerencia de Relaciones Laborales. Con relación a los casos de robo, siniestro y/o accidente, turna la documentación a la Gerencia de Seguros Patrimoniales y a la Gerencia de Almacenes e Inventarios, y elabora la relación de bienes de activo fijo determinados como faltantes. 7. Corrobora si el bien faltante fue enviado a otra Área, sin que se haya elaborado la cédula de transferencia entre Unidades Administrativas, en caso afirmativo, requisita el formato Múltiple para Transferencias para regularizar esta situación. BIENES FALTANTES BIENES SOBRANTES 1 2. Reciben listados de inventario y proceden al envío de los mismos a sus áreas adscritas, vía electrónica.

(16)

GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS Y/O SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO GERENCIAS ESTATALES, SUBDIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA Y DIRECCIONES DE ÁREA

COORDINACIÓN DE INVENTARIOS PERSONAL DE LA INVENTARIOS DE COORDINACIÓN DE OFICINAS

 

14. Recibe expediente de inventarios con soportes documentales anexos, revisa y turna a Oficinas de Inventarios, Bajas y Desalojos y/o de Inventario Vehicular y Venta, según corresponda, para su trámite respectivo.

Área de Captura

16. Captura la información de acuerdo a las cédulas y demás documentos remitidos por la Unidad Administrativa correspondiente y emite archivos actualizados.

17. Archiva listados y demás documentos remitidos por la Unidad Administrativa.

19. Firman oficio y entregan a la Coordinación de Inventarios para su envío.

FIN

15. Revisa caso por caso y turna al Área de Captura para su procesamiento en el sistema.

21. Remite vía correo electrónico o en forma impresa los listados de inventario actualizados a las Direcciones y/o Subdirección Regional, Dirección Metropolitana y Direcciones de Área. 20. Recibe oficio firmado y

turna para su envío. Recibe oficio firmado y turna para su envío.

18. Elabora oficio a la Dirección, Subdirección y/o Gerencia o unidad administrativa para el envío de los archivos de inventario actualizados y lo turna para firma a la Gerencia de Almacenes e Inventarios y/o Subdirección de Almacenes y Abastecimiento. 1 22. Reciben archivos actualizados y resultados de la revisión a los expedientes.

(17)

5

5

.

.

A

A

N

N

E

E

X

X

O

O

S

S

(18)

ANEXO 1

INSTRUCTIVO DE ACTIVIDADES PREVIAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO Y DOCUMENTAL

1. Contar con un listado impreso y/o electrónico actualizado de inventario de bienes asignados a cada unidad administrativa, proporcionado por la Gerencia de Almacenes e Inventarios, oficina encargada de llevar el control de bienes de activo fijo del Sepomex.

2. Se recomienda que antes de iniciar la revisión de inventario físico, el personal comisionado para tal efecto, deberá verificar que todos los bienes inventariables, tengan colocada su etiqueta de código de barras.

3. En el supuesto caso de que durante el inventario físico existen bienes sin etiqueta de código de barras, pero que cuentan con alguna señal para identificar su número de folio e inventario, el personal comisionado deberá proceder a su identificación provisional por medio de cinta diurex, con marcador de tinta permanente de preferencia en color rojo o negro, procediendo de inmediato a solicitar vía correo electrónico o de manera oficial a la Gerencia de Almacenes e Inventario y/o Coordinación de Inventarios, se le expida las etiquetas con código que le corresponden para su colocación, debiendo indicar los datos correctos de los bienes con sus características marca y serie según corresponda para mejor ilustración.

4. Se recomienda que durante la revisión física de inventario, el personal comisionado, deberá utilizar algún mecanismo de control que le permita identificar que ya han sido verificados los bienes de alguna unidad administrativa a la que ya se llevó a cabo el inventario fisico, (se sugiere una etiqueta adherible, con la leyenda “Inventario. 20----X”, en color), a fin de que los bienes que ya fueron localizados durante el proceso no se confundan con los que aún no lo estén. Esta medida es fundamental para que al final resalten notablemente aquellos bienes que ya fueron conciliados contra el listado de inventario.

5. Al mismo tiempo, se sugiere ir señalando en el listado impreso los bienes que ya han sido identificados, utilizando marca textos en color o lápiz rojo, evitando escribir varias notas en el listado, para evitar confusiones al final de la confronta.

6. Es conveniente reportar en el formato indicado los bienes faltantes y sobrantes así como el de “Aclaración de Datos para la Toma Física del Inventario de Activos Fijos”, todas las diferencias que se deriven de la revisión, como lo son: N° de folio e inventario, características del bien, color, área de ubicación, nombre del usuario y cualquier otro dato necesario. Estos formatos son importantes anexarlos en el acta de cierre de inventario al final de las actividades para las aclaraciones en el cruce de la información (Anexo 2).

7. En el supuesto caso de que en la revisión física se detecten bienes sobrantes (que no estén registrados en su listado y que no tengan placa de identificación del inventario) deben reportarlos en el formato “Relación de Bienes de Activo Fijo determinados como Sobrantes” (Anexo 3).

8. Así mismo, si durante el proceso y termino de la revisión física de inventario, se determinan bienes faltantes

(que están registrados en los listados pero que no se tienen físicamente), la unidad administrativa supervisada, deberán reportarlos en el formato denominado “Relación de Bienes de Activo Fijo determinados como Faltantes” (Anexo 4), integrando a los documentos de trabajo, copia del Acta Administrativa formulada al responsable (Anexo 6), y copia de los oficios en los que se hizo del conocimiento a la Gerencia de Relaciones Laborales y al Órgano interno de Control en el Servicio Postal Mexicano

(19)

9. Cabe mencionar que como parte de la revisión se deberá verificar que se cuente con todos los resguardos de bienes de activo fijo asignado a cada área, mismos que deben estar sellados y firmados por el usuario de los bienes, así como por el encargado del inventario (o el responsable de la Unidad Administrativa), en caso de que no estén completos, se deberá instruir a la unidad supervisada para que en un tiempo determinado, se elaboren y se firmen, de tal manera que estén al 100 %.

10.Una vez terminada la revisión, se debe elaborar la Minuta de Trabajo en la que se hace constar el resultado, anexando los documentos de trabajo que se hayan derivado de esta actividad, remitiéndola de inmediato a la Gerencia de Almacenes e Inventarios para la actualización de sus registros, adjuntando los anexos 2, 3, 4 y 7. Así como los listados de inventario de bienes muebles en general, vehículos y acervo cultural (si es el caso), y cualquier otro documento que haya servido para el levantamiento del inventario, mismos que deben foliarse e integrarse a la Minuta de Trabajo como parte integrante de la misma.

11.Finalmente, se les comunica que todo asunto integrado en la Minuta de Trabajo relacionado con reportes de robos, extravío, accidente y siniestro, quedaran bajo responsabilidad de la Unidad Administrativa supervisada, debiendo dar seguimiento de cada asunto hasta su cancelación de registros, de acuerdo a los procedimientos normativos y/o administrativos establecidos, anexando la evidencia documental del tramite generado ante las instancias correspondientes.

(20)

ANEXO 2

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FORMATO DE ACLARACIÓN DE DATOS PARA LA TOMA FÍSICA DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

DIRECCIÓN ---SUBDIRECCIÓN--- GERENCIA---

FOLIO INVENTARIO DESCRIPCIÓN DEL BIEN MARCA SERIE

PRECIO

UNITARIO UBICACIÓN

1 2 3 4 5 6 7

EL JEFE DEL ÁREA

8

______________________

NOMBRE Y FIRMA 

EL RESPONSABLE DEL CONTROL DEL ACTIVO FIJO

9

______________________

(21)

INSTRUCTIVODELLENADODELANEXO2

FORMATO DE ACLARACIÓN DE DATOS PARA LA TOMA FÍSICA DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

C

CAAMMPPOO CCOONNTTEENNIIDDOO

1. Folio Debe asentarse el dato indicado en la placa o en el listado del bien de que se trate. 2. Inventario Debe asentarse el dato indicado en la placa o en el listado del bien de que se trate. 3. Descripción del

bien

Debe indicarse el nombre (tal como aparece en el listado) del bien que se este revisando.

4. Marca Debe indicarse el nombre de la marca de fabricación del bien.

5. Serie Debe indicarse el número de serie completo que tenga el bien, de ser el caso. 6. Precio Unitario Indicar el precio unitario del bien de acuerdo al listado de inventario.

7. Ubicación Campo destinado para indicar el Área donde físicamente se encuentra el bien al

momento del inventario.

8. El Jefe del Área Campo destinado para indicar el nombre y firma del Coordinador Administrativo o

indistintamente el Administrador, Jefe de Centro Operativo, Director, Subdirector o Gerente del Área donde se realizó el inventario físico.

9. El Responsable del Control del Activo Fijo

Campo destinado para indicar el nombre y firma del responsable del control del activo fijo donde se realizó el inventario físico.

(22)

ANEXO 3 SERVICIO POSTAL MEXICANO

DIRECCIÓN DE ÁREA: ________1______________

SUBDIRECCIÓN: ________________ 2 _____

GERENCIA ó _______________________

COORDINACIÓN: _______________________

RELACIÓN DE BIENES DE ACTIVO FIJO DETERMINADOS COMO SOBRANTES

NOMBRE DEL BIEN MARCA MODELO SERIE

4 5 6 7

EL JEFE DEL ÁREA EL RESPONSABLE DEL CONTROL DEL

ACTIVO FIJO

8 9

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

NOTA : ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN FÍSICAMENTE EN ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL

LISTADO DE INVENTARIO.

CONSIDERAR SOLAMENTE LOS BIENES QUE NO CUENTEN CON PLACA DE INVENTARIO, SI SE TRATA DE BIENES QUE NO ESTÁN REGISTRADOS EN SU LISTADO PERO QUE SÍ TIENEN PLACA, PROCEDER A LA ELABORACIÓN DE SU TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAR SU SITUACIÓN.

ESTE FORMATO SE PUEDE ELABORAR EN FORMA HORIZONTAL PARA QUE PUEDAN AMPLIAR EL TAMAÑO DE LAS COLUMNAS RESPETANDO LOS CONCEPTOS INDICADOS.

(23)

INSTRUCTIVODE LLENADO DEL ANEXO 3

RELACIÓN DE BIENES DE ACTIVO FIJO DETERMINADOS COMO SOBRANTES

C

CAAMMPPOO CCOONNTTEENNIIDDOO

1. Dirección de Área Anotar el nombre de la Dirección de Área de quién dependa.

2. Subdirección Anotar el nombre de la Subdirección de quien dependan.

3. Gerencia Anotar el nombre de la Gerencia ó Coordinación Estatal de quien dependan.

4. Nombre del Bien Anotar el nombre del bien que se encuentra físicamente en sus instalaciones.

5. Marca Indicar el nombre de la marca de fabricación del bien (si se cuenta con el mismo).

6. Modelo Indicar el modelo del bien.

7. Serie Indicar el número de serie completo que tenga el bien, de ser el caso.

8. El Jefe del Área Anotar el nombre y firma autógrafa del Jefe del Área donde se actúa.

9. El Responsable del Control del Activo Fijo

Anotar el nombre y firma autógrafa del responsable del control del activo fijo en el área de que se trate.

(24)

ANEXO 4

SERVICIO POSTAL MEXICANO

DIRECCIÓN DE ÁREA: __________ 1 ___________

SUBDIRECCIÓN DE ÁREA: _______________________

GERENCIA ó _______________________

COORDINACIÓN: _______________________

RELACIÓN DE BIENES DE ACTIVO FIJO DETERMINADOS COMO FALTANTES

FOLIO INVENTARIO NOMBRE DEL BIEN

PRECIO

UNITARIO MARCA MODELO SERIE

4 5 6 7 8 9 10

EL JEFE DEL ÁREA EL RESPONSABLE DEL CONTROL DEL

ACTIVO FIJO

11 12

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

NOTA

ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL LISTADO DE INVENTARIO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NO SE TIENEN

FÍSICAMENTE, POR LO QUE SE ANEXA EL ACTA ADMINISTRATIVA INSTRUMENTADA CON MOTIVO DE ESTOS FALTANTES.

SOLO EN EL CASO DE EXTRAVÍO, POR LO QUE CORRESPONDE A ROBO, ACCIDENTE Y SINIESTRO, REMITIR SUS DOCUMENTOS A LA COORDINACIÓN DE SEGUROS.

ESTE FORMATO SE PUEDE ELABORAR EN FORMA HORIZONTAL PARA QUE PUEDAN AMPLIAR EL TAMAÑO DE LAS COLUMNAS RESPETANDO LOS CONCEPTOS INDICADOS.

3

(25)

INSTRUCTIVODE LLENADO DEL ANEXO 4

RELACIÓN DE BIENES DE ACTIVO FIJO DETERMINADOS COMO FALTANTES

C

CAAMMPPOO CCOONNTTEENNIIDDOO

1. Dirección de Área Anotar el nombre de la Dirección de Área de quién dependa.

2. Subdirección Anotar el nombre de la Subdirección de quien dependan.

3. Gerencia Anotar en nombre de la Gerencia o Coordinación Postal Estatal de quien dependan.

4. Folio Anotar el dato indicado en el listado del bien de que se trate.

5. Inventario Anotar el dato indicado en el listado del bien de que se trate.

6. Nombre del Bien Indicar el nombre (tal como aparece en el listado) del bien que se esté revisando.

7. Precio Unitario Indicar el precio unitario que se indica en el listado de inventario.

8. Marca Indicar el nombre de la marca de fabricación del bien.

9. Modelo Indicar el modelo del bien.

10. Serie Indicar el número de serie completo que tenga el bien, de ser el caso.

11. El Jefe del Área Anotar el nombre y firma autógrafa del Jefe del Área donde se actúa.

12. El Responsable del Control del Activo Fijo

Anotar el nombre y firma autógrafa del servidor público que fue designado para llevar a cabo el control del activo fijo.

(26)

ANEXO 5

ACTA DE INICIO DEL PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIO

Asignado a la administración de correos en: _________________________________

Lugar y fecha:

En la ciudad de ________________., siendo las ______________ hrs., del día ________ de __________ de 200--, se reunieron en las instalaciones de la Administración Postal denominada _______________________, la cual se ubica en calle ________________, C. P. 36571, de la ciudad de ___________________________

Intervienen:

El C. ________________________________________________, en su calidad de Jefe de la Administración de correos en ____________________________ de la ciudad de ______________., y él C. __________________________________________________, en su función de _______________________________________ de correos en el estado de _______________, y el C. ___________________________________ en su carácter de Coordinador ____________________________________, adscrito a la Gerencia _______________________________a fin de dar cumplimiento al programa de Inventario físico de bienes muebles 2009, establecido por la Dirección General del Servicio Postal Mexicano.

Hechos:

Presente C. _________________________________ en su carácter de Administrador de correos en ___________________________________ manifiesta que conoce la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, La Ley General de Bienes Nacionales, el Manual Administrativo de Aplicación General para los Recursos Materiales y Servicios Generales (MAAG) y sus modificaciones, así como las Normas Generales para el Registro, Afectación y Disposición Final de Bienes Muebles del Servicio Postal Mexicano, y el Manual de Procedimiento para el Levantamiento Físico de Inventario en todas las Unidades Administrativas del Servicio Postal Mexicano Vigente y que por lo tanto acepta que todos los asuntos que se deriven del inventario, serán atendidos por el que suscribe

Cierre de acta

No habiendo otro asunto que hacer constar, se cierra la presente acta firmando de conformidad al margen y al calce para constancia, los que en la misma intervinieron, siendo las ______ hrs., del día ________de ________y en el mismo lugar de su inicio.

Por el Sepomex El Jefe de la Administración De correos en _____________. El Coordinador de Planeación y Administración en ___________________________ __________________________

EL GERENTE POSTAL ESTATAL

_______________________________ A D C B E F G H I J L N K M Ñ O S Q R P T U V X Y

(27)

ANEXO 5

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ACTA DE INICIO DEL PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIO

A.- En este espacio indicar el nombre de la oficina en la que se da inicio al inventario.

B.- Indicar el nombre de la ciudad o municipio en la que se encuentra ubicada la oficina en la que se inicia el inventario.

C.- Anotar la hora en que se inicia el inventario. D.- Anota el día en el que da inicio a los inventario.

E.- Indicar el mes en el que da inicio al levantamiento de inventario.

F.- Indicar el nombre de la unidad administrativa a la que se le va a practicar el inventario.

G.- Anotar la dirección en la que se ubicada la oficia, área u administración a la que se le practica el inventario. H.- Anotar el nombre de la ciudad o municipio y estado en el que está ubicada la oficina a la que se le está

practicando el inventario.

I.- Anotar el nombre del jefe de la administración oficina u área. J.- Anotar el nombre la oficina a la que se le practica el inventario.

K.- Indicar el nombre de la ciudad en la que se encuentra ubicada la administración área u oficina. L.- Indicar el nombre del empleado que participa como apoyo en el levantamiento físico de inventario.

M.- Indicar la Actividad o función del empleado que participa como apoyo del inventario que se está realizando al área oficina u administración.

N.- Anotar el nombre de la ciudad o estado que representa el personal que está apoyando en los inventarios Ñ.- Anotar el nombre del Coordinador de Administración y Planeación del estado n el que se realizan los

inventarios.

O.- Anotar el nombre de la Coordinación a la que se le esta practicando los inventarios.

P.- Anotar el nombre de la Gerencia, Administración, área u unidad administrativa de la que depende la oficina a la que se está inventariando.

Q.- Anotar el nombre del titular de la unidad administrativa en la que se están practicando los inventarios físicos.

R.- Indicar el nombre de la unidad administrativa a la que se le están practicando los inventarios. S.- Indicar la hora en la que se dio por concluidos los inventarios.

T.- Señalar el día en que se dio por concluido los inventarios. U.- Anotar el mes en el que se da por terminado los inventarios.

V.- Anotar el nombre del titular de la unidad administrativa a la que se le están practicando los inventarios. X.- Anotar el Nombre del titular de la unidad administrativa u oficina a la que se le esta practicando el

inventario.

Y.- Anotar el nombre del titular de la Dirección Regional y/o de Área, Gerencia o Subdirección de la que depende la oficina a la que se le practican los inventarios físicos.

(28)

ANEXO 6

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIO

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERVISADA: __________________________1_____ Lugar y fecha:

En la Ciudad de _____2.1_____, siendo las __2.2_ hrs., del día __ de _2.3___ de 20---, se reunieron en las instalaciones de la unidad administrativa ya mencionada, la cual se ubica en ______2.4_______, Col. ______________2.5_____________, Código Postal ______2.6______

Intervienen:

El C.____________3.1_____________, en su carácter de: ___________3.2______________, y el C. ___________3.3______________________, en su carácter de encargado del inventario del área en la que se actúa, ambos con el domicilio oficial antes mencionado, a fin de hacer constar el resultado de la revisión física del inventario de bienes de activo fijo propiedad del Servicio Postal Mexicano, asignado al inventario de la cuenta N° _____3.4______, en cumplimiento al calendario establecido para estas actividades.

Hechos:

Presente el C. _____________4.1________________, con el cargo ya mencionado, manifiesta que como resultado de la revisión física llevada a cabo con fecha _4.2_ de __4.3____ de 200X, se obtuvo el siguiente resultado:

EXISTENCIA FÍSICA

Bienes registrados según listado de inventario al XX del mes

de_____________ de 200X (4.4)

(mas) Bienes transferidos a esta área que no están registrados en el listado de inventario (se anexan cédula de transferencia para su actualización)

(4.5) (mas) Bienes sobrantes (que no tiene placa de inventario) (4.6) (menos) Bienes transferidos a otras áreas NO regularizados (se anexan

cédulas para su actualización) (4.7)

(menos) Bienes faltantes (se desconoce su ubicación actual) (4.8)

Total de Bienes existentes físicamente en el área (4.9)

2

3

4 1

(29)

RESGUARDOS

Resguardo existentes (4.10)

Resguardos por elaborar (4.11)

Total (4.12)

Presente el (la) C.____________(5.1)__________________, servidor público designado para llevar a cabo las actividades de inventario en la unidad administrativa donde se actúa, manifiesta que fueron verificados todos los bienes muebles que existen físicamente en estas instalaciones a los cuales se les colocó una etiqueta con la leyenda INVENTARIO 200X en una parte visible para constancia. Esta actividad, consistió en verificar números de folio e inventario de los bienes registrados en el listado de inventario, en el cual es estampado el sello de esta oficina y mismo que es firmado por el titular de esta área, así como por quien suscribe. Así mismo hace constar que no fue omitido ningún bien en esta revisión física,

Se adjuntan los anexos ___5.2______mismos que forman parte integrante de esta minuta como resultado de esta revisión física, así como el listado de inventario utilizado para estas actividades y los oficios de notificación a Relaciones Laborales, Órgano Interno de Control y Coordinación de Seguros conforme a las disposiciones establecidas.

Cierre de la minuta

No habiendo otro asunto que hacer constar, se cierra la presente minuta firmando de conformidad al margen y al calce para constancia, los que en la misma intervinieron, siendo las _6.1_ hrs. del mismo día y en el mismo lugar de su inicio.

El Jefe del Centro de Trabajo Responsable del control del inventario

7.1 7.2 7

5

(30)

INSTRUCTIVO DE LLENADODEL ANEXO 6 ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE (LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIO)

CAMPO CONTENIDO

1 1.1 Anotarse el nombre del área correspondiente, Ejemplo:

a).- Administración de Correos N° 2 Palacio Federal, Guadalajara Jal. b).- Subdirección de Recursos Materiales

2 2.1 Anotar el nombre de la Ciudad (o municipio) que corresponda al lugar donde se actúa 2.2 Indicar la hora y minutos en que dé inicio la instrumentación de la minuta de trabajo 2.3 Indicar el día y mes en que sea instrumentada la minuta de trabajo

2.4, 2.5 y 2.6 Anotar el nombre de la calle, avenida o calzada, así como la colonia y código postal que correspondan a la ubicación de la unidad administrativa correspondiente.

3 3.1 Escribir el nombre del Jefe (a) del área en la que se actúa. 3.2 Anotar el cargo que ostenta este servidor público, ejemplo; a) Jefe de la Administración Postal

b) Subdirector de Recursos Materiales

3.3 Anotar el nombre del servidor público que fue designado para llevara a cabo el levantamiento de inventario en la unidad administrativa en la que se actúa.

3.4 Anotar la clave dependencia de 7 dígitos que identifica a la unidad administrativa correspondiente (esta clave se encuentra en la parte superior de cada listado de inventario)

4 4.1 Anotará el nombre del responsable del inventario, quien llevó a cabo el levantamiento físico del inventario en el área correspondiente.

4.2 y 4.3 Anotar el día, mes y año que corresponda a la fecha en que fueron llevadas a cabo las actividades del levantamiento físico del inventario

4.4 Anotar en la columna derecha, el total de bienes que se reporta en el listado de inventario. 4.5 Anotar el N° total de los bienes que son regularizados mediante cédula de transferencia para que sean registrados en su listado, mismos que se suman al total.

4.6 Indicar el número de los bienes sobrantes, mismos que no tienen placa de inventario y que son relacionados en el: “formato de bienes determinados como sobrantes” los cuales se suman al total mencionado en primer término

4.7 Indicar el N° total de bienes que han sido transferidos a otras áreas y que no habían sido regularizados, mismos de los que se anexan cédulas de transferencia para su captura. Estos bienes deben ser restados del total mencionado en primer término.

4.8 Indicar el número de bienes que son considerados como faltantes, mismos que son relacionados en el: “formato de bienes determinados como faltantes”, los cuales deben restarse al total mencionado en primer término.

(31)

4.9 Anotar el total que resulte después de sumar y restar. 4.10 Anotar el numero de resguardos firmados existentes 4.11 Anotar el numero de resguardo pendientes de elaborar

4.12 Anotar el numero que resulte de la suma de resguardos existentes más resguardos por elaborar. 5 5.1 Anotar nombre completo del servidor público designado para llevar a cabo el levantamiento

físico de inventario.

5.2 Indicar (de ser el caso) los anexos que se agreguen a la minuta y que formarán parte de la misma. 6 6.1 Anotar la hora y minutos en que es concluida la minuta de trabajo

7 7.1 Campo destinado para anotar el nombre completo y firma autógrafa del servidor público que es el titular de la unidad administrativa donde se actúa

7.2 Campo destinado para anotar el nombre completo y firma autógrafa servidor público que fue designado para llevara a cabo el levantamiento físico del inventario

(32)

ANEXO 7

ACTA ADMINISTRATIVA EXTRAVÍO

Acta Administrativa que se formula con motivo del extravío acontecido al (los) bien (es) denominado (s) _______1.1_______con número de inventario ___1.2___, folio ____1.3____, cuyo precio unitario en el listado de bienes es de ____ __1.4_____pesos a resguardo del C. ________1.5_________, de acuerdo a los siguientes hechos: ----

En la Ciudad de _________1.6________siendo las ___1.7____horas del día __1.8___del mes __1.9__de 20__ 1.10_, reunidos en el lugar _____________1.11______________

________________________________________________________________________

Actuante: el C. __________________2.1_____________________Titular de la referida oficina, quien comparece en la presente actuación en calidad de actuante y se identifica con credencial N°_____2.2_____, expedida por _________2.3____________, señalando para oír y recibir toda clase

de notificaciones el ubicado en ____________________________________2.4_________________________________

________________________________________________________________________

Testigo de Asistencia: El C. _____________3.1__________________________, quien

comparece en la presente actuación en calidad de testigo de asistencia y se identifica con credencial N° __3.2__expedida por _______3.3_________señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en (indicar el domicilio particular) ___________________________________3.4________________________________

________________________________________________________________________

Declarante: El C.__________4.1______________quien comparece en la presente actuación en calidad de declarante y se identifica con credencial____4.2_____, expedida por ________4.3____________, señalando para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en (indicar el domicilio particular)______________4.4____________________

________________________________________________________________________

Testigo de Cargo: El C. _________________5.1__________________________, quien

comparece en la presente actuación en calidad de testigo de cargo y se identifica con credencial N° _5.2__expedida por _______5.3_______señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en (indicar el domicilio particular) _________________________________5.4___________________________________

________________________________________________________________________

Testigo de Descargo: El C. _____________6.1___________________________, quien

comparece en la presente actuación en calidad de testigo de descargo y se identifica con credencial N° __6.2__expedida por _______6.3_________señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en (indicar el domicilio particular) ____________________________________6.4_________________________________ ________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6

(33)

Representante Sindical: El C. ______________7.1______________________, quien comparece en la presente actuación en calidad de representante sindical y se identifica con credencial N° __7.2__expedida por _______7.3_________señalando como domicilio para oír y recibir toda clase

de notificaciones el ubicado en ___________7.4__________________________________________________________________

En uso de la palabra el C.________8.1__________, quién dijo llamarse como ha quedado escrito, hace saber al C.________8.2____________, que de conformidad con lo establecido en los Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a su derecho de garantías de audiencia y lo ordenado por el Artículo 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se procede a formular la presente Acta Administrativa en la que quedarán asentados los hechos que se le imputan, para que con posterioridad haga uso de la palabra y alegue lo que a su derecho corresponda, exhortando a los que intervienen en la presente acta para que se conduzcan con la verdad apercibidos de las penas en que incurren los que declaran con falsedad de acuerdo a lo señalado por el artículo 247 del Código Penal Federal; acto seguido el actuante _________8.3____________ hace del conocimiento al declarante _______8.4__________las irregularidades que se le imputan y que consiste en los siguientes hechos:___________8.5__________________

_______________________________________________________________________

Una vez hecho lo anterior, enterado el C._______8.6__________, de las irregularidades que se le imputan y habiendo sido citado debidamente mediante oficio N° _______8.7_______de fecha_____8.8_____, quien se encuentra presente y en uso de la palabra manifiesta lo siguiente:____________________8.9_______________________

_________________________________________________________________________________ Acto continuo, el actuante______________8.10___________________, realiza al C.______________8.11________________, las siguientes preguntas: que diga el declarante ¿_________________________8.12____________________________?

Respuesta: _______________________________8.13__________________________

Acto continuo, el C.__________________9.1______________, quien comparece en calidad de actuante en la presente acta tiene por hechas las manifestaciones formuladas por el C.__________________9.2____________________, quien comparece en calidad de declarante en esta actuación administrativa---

A continuación comparece el C.______________9.3_____________________, quien interviene en la presente actuación en calidad de testigo de cargo y por sus generales dijo llamarse como ha quedado escrito para manifestar lo siguiente: ___________________---

_________________________________9.4____________________________________ Que es todo lo que tiene que declarar sin agregar nada más a la razón de su dicho.---

A continuación comparece el C.______________10.1__________________, quien interviene en la presente actuación en calidad de testigo de descargo y por sus generales dijo llamarse como ha quedado escrito para manifestar lo siguiente: __10.2___

________________________________________________________________________Que es todo lo que tiene que declarar sin agregar nada más a la razón de su dicho.___________________________________

8 7

9

(34)

Cierre del Acta……….……… No habiendo otro asunto que hacer constar, se cierra el acta firmando al margen y al calce para constancia, todos los que en la misma intervinieron, siendo las ___11___ hrs. del mismo día y en el mismo lugar de su inicio……….

Actuante _________________________ El Resguardante ______________________________ El Jefe de la Administración Testigo de Cargo ___________________________ Testigo de Descargo ____________________________ El Delegado Sindical _________________________ 11 12 16 15 14 13

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