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GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS

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G O B I E R N O D E L E S T A D O DE O A X A C A

S E C R E T A R I A DE FINANZAS

O R D E N D E COMISIÓN Y P A G O DE VIÁTICOS

NÚMERO: UTM/UTM/0021/2018

C L A V E P R E S U P U E S T A R I A : 55000110404000001411374BACAC0318

DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD T E C N O L O G I C A DE LA MIXTECA

AUTORIZACION DE LA COMISION

F E C H A : 29/01/2018 N O M B R E D E L COMISIONADO: C . M A N U E L G . R O J A S A C E V E D O CATEGORÍA: J A R D I N E R O - B A S E - 4AL008

A D S C R I T O A L A : A R E A D E J A R D I N E R I A L U G A R D E COMISIÓN: S A N T I A G O J U X T L A H U A C A R E G I Ó N : MIXTECA O B J E T O D E L A COMISIÓN: R E A L I Z A R T R A B A J O S E N L A I N S T A L A C I O N E S D E L C A M P U S P E R I F E R I C O D E N O V A U N I V E R S I T A S . O R D E N A N D O L E P R E S E N T A R S E C O N : P E R S O N A L R E S P O N S A B L E O T R O S L U G A R E S : N/A PERIÓDO D E L : 30/01/2018 A L 01/02/2018 C U O T A DIARIA: $300.00 ( T R E C I E N T O S P E S O S 00/100 M.N. )

MEDIO D E T R A N S P O R T E A UTILIZAR: V E H I C U L O O F I C I A L (X) P L A C A S D E L VEHÍCULO:VAN E X P . TLA-1555 A U T O B U S / ) E S P E C I F I Q U E : O T R O O

WE-RECTOWA

ADMINISTRATIVA

S E L L O D E L A D E P E N D E N C I A O E N T I D A D R E Q U I S I T A R SIN D E S P R E N D E R L . C . P . J A V I E R J O S E RUIZ S A N T I A G O T I T U L A R D E L A D E P E N D E N C I A O ENTIDAD R E Q U I S I T A R SIN D E S P R E N D E R

CONSTANCIA DE COMISION

H A G O C O N S T A R Q U E E L C O M I S I O N A D O S E P R E S E N T Ó E N E S T E L U G A R D E L

MUN¡CIF^L

Mpio. Sa/í?-/:!/^

jüxtí'ahüáca,

Dtto. juxtlahuaca, Oax

/ N O M B R E , C A R Ó D Y FIRMA D E L A AUTORIDAD, T I T U L A R D E LA D E P E N D E N C I A O ENTIDAD N O T A : E N C A S O D E V I S I T A R D O S O M A S L L O A R E S U T I L I Z A R E L R E V E R S O C O N L O S MISMOS D A T O S D E E S T A C O N S T A N C I A . D E S P R E N D E R A Q U I D E S P R E N D E R A Q U I D E S P R E N D E R A Q U I

'.0:i7-:^01»H

RECIBO OFICIAL

NUMERO: UTM/UTM/0021/2018 F E C H A : 29/01/2018 RECIBÍ D E L A C A J A D E LA UNIDAD ADMINISTRATIVA L A C A N T I D A D D E $900.00 ( N O V E C I E N T O S P E S O S 00/100 M.N.)

P O R C O N C E P T O D E 3 DÍA(S) D E VIÁTICOS P A R A E L D E S E M P E Ñ O D E L A COMISIÓN A U T O R I Z A D A .

Recibí Efectivo Entregué Autorizó

IÍAM6507194S2 A N U E L G . R O J A S A C E V E D O N O M B R E Y R F C . D E L C O M i S I O N A D O L . C . P . J A V i E R J . m / l Z S A N T I A G O R E S P O N S A B L E D E L A R E A ADMINISTRATIVA DR. M O D E S T O S E A R A V A Z Q U E Z T I T U L A R D E L A D E P E N D E N C I A O ENTIDAD

(2)

I N U M E R O : 0 0 0 0 2 ?

C L A V E PRESUPUESTAL: 4 1 1 3 7 4 B D G B 3 1 2

DEPENDENCIA: U T . M . UNIVERSIDAD T E C N O L Ó G I C A DE LA MIXTECA

AUTORIZACION DE LA COMISION [FECHA: 1 2 DE ENERO DE 2 0 1 8 |

N O M B R E DEL C O M I S I O N A D O : C M A N U E L G P E ROJAS A C E V E D O

[CATEGORÍA: JARDINERO!

ADSCRITO A (U R): A R E A DE J A R D I N E R I A

[LUGAR DE C O M I S I Ó N : SANTIAGO JUXTLAHUACA OAX [

OBJETO DE LA C O M I S I Ó N : REALIZARAN T R A B A J O S EN EL CAMPUS PERIFÉRICO

REGIÓN: MIXTECA DE NOVAUNIVERSITAS.

O R D E N A N D O L E P R E S E N T A R S E C O N : E N C A R G A D O DEL D E P A R T A M E N T O

DE 2018

C U O T A DIARIA: $ 300.00

1/100 M.NT M E D I O DE T R A N S P O R T É A UTILIZAR:

VEHÍCULO OFICIAL O PLAgAt| l 3 É t'Vf HÍCULO: A U T O B Ú S () OTRO ( X ) ESPECIFIQUE:

VIC&-RECTORIA

SELLO DE y ^ W W J I B U f t l P í A j S A B L E

L.C.P, JAVIER J. RUIZ SANTIAGO

V I C E - R E C T O R A D M I N I S T R A T I V O

TITULAR DE LA UNIDAD R E S P O N S A B L E

« F . G I S F R A R S I N D E S P R E N D E R R E G I S E R A R S I N D E S P R E N D E R

CONSTANCIA DE COMISION

CfT

A l D E

t;v\-g->4--o

DE 2018.

H A G O C O N S T A R Q U E E i C O M I S I O N A D O P E R M A N E C I Ó E N E S T E L U G A R D E L

Mpío. ^S'Vjago

S E L l l . Q < ' ^ S ; ' - C 3 , - ^ O M B R E r C A R G O YtPfRMA DE L A A J T O R I D Á D

n., • •'• O T I T U L A R DE L A D E P E N D E N C I A

NOTA: EN CASO DEMISfTAR DOS LUGARES O MAS UTILIZAR EL REVERSO CON LOS MISMOS DATOS DE ESTA CONSTANCIA

S I N D E S P R E N D E R R E G I S T R A R S I N D E S P R E N D E R

RECIBO OFICIAL

[ N U M E R O : Q00Q22[ F E C H A : 12 D E E N E R O D E 2018 R E C I B Í D E L A C A J A D E L A U N I D A D A D M I N I S T R A T I V A L A C A N T I D A D D E : $ 900.00 ( N O V E C I E N T O S P E S O S 0 0 / 1 0 0 M . N 1 P O R C O N C E P T O D E : _ 3 D Í A S D E V I Á T I C O S P A R A E L D E S E M P E Ñ O D E L Á C O M I S I Ó N A U T O R I Z A D A .

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ENTREGUE

C M A f t ^ U g f C Í Í ^ R O J A S A C E V E D O

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Í M B R E Y R F.C

L.C.P. JAVIER J. RUIZ SANTIAGO

R E S P O N S A B L E DEL A R E A

A D M I N I S T R A T I V A

DR M O D E S T O S E A R A V Á Z Q U E Z

TITULAR DE LA D E P E N D E N C I A

Y/O ENTIDAD

ESTE F O R M A T O NO T E N D R A V A L I D E Z Si P R E S E N T A T A C H A D U R A S

(3)

G O B I E R N O D E L E S T A D O DE O A X A C A

S E C R E T A R I A DE FINANZAS

O R D E N D E COMISIÓN Y P A G O DE VIÁTICOS

NUMERO: UTM/VA/0164/2018

C L A V E P R E S U P U E S T A R I A : 55000110404000001411374BACAC0318

DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD T E C N O L O G I C A DE LA MIXTECA

AUTORIZACION DE LA COMISION

F E C H A : 21/02/2018 N O M B R E D E L COMISIONADO: C . M A N U E L G . R O J A S A C E V E D O A D S C R I T O A L A : A R E A D E J A R D I N E R I A R E G I Ó N : MIXTECA O B J E T O D E LA COMISIÓN: S U P E R V I S A R I N S T A L A C I O N E S E N E L C A M P U S P E R I F E R I C O D E N O V A U N I V E R S I T A S . O R D E N A N D O L E P R E S E N T A R S E C O N : P E R S O N A L R E S P O N S A B L E O T R O S L U G A R E S : N/A PERIÓDO D E L : 22/02/2018 A L 23/02/2018 C U O T A DIARIA: $300.00 ( T R E S C I E N T O S P E S O S 00/100 M.N.) MEDIO D E T R A N S P O R T E A UTILIZAR: V E H I C U L O O F I C I A L (X) P L A C A S D E L VEHÍCULO:VAN E X P . TLA-1555 E S P E C I F I Q U E : . « • • • • i r CATEGORÍA: J A R D I N E R O - B A S E - 4AL008 L U G A R D E COMISIÓN: SANTIAGÓ J U X T L A H U A C A A U T O B U S O Ó T R Ó O

VIC6-RECT0RIA

S E L L O D E L A D E P E N D E N C I A O E N T I D A D R E Q U I S I T A R SIN D E S P R E N D E R L . C . P . J A V I E R J ^ S E RUIZ S A N T I A G O T I T U L A R D E LA D E P E N D E N C I A O ENTIDAD R E Q U I S I T A R SIN D E S P R E N D E R

CONSTANCIA DE COMISION

D E > - O ^ H A G O C O N S T A R Q U E E L l t o M I S I O N A D O S E P R E S E N T Ó E N E S T E L U G A R D E L

mi

SECRETARIA

MUNICIPAL

Mpto.SÍHÍ?ago

Juxtlahueca,

Dtto. Juxtlshiucs,

Oax

3 0 I 7 . 3 C I A

N O M B R E , C A R G O Y FIRMA D E L A A U T O R I D A D , T I T U L A R D E L A D E P E N D E N C I A O ENTIDAD N O T A : E N C A S O D E V I S I T A R D O S O MAS L U G A R E S U T I L I Z A R E L R E V E R S O C O N L O S MISMOS D A T O S D E E S T A C O N S T A N C I A . D E S P R E N D E R A Q U I D E S P R E N D E R A Q U I D E S P R E N D E R A Q U I

RECIBO OFICIAL

N U M E R O : UTMA/A/0164/2018 F E C H A : 21/02/2018 RECIBÍ D E LA C A J A D E L A UNIDAD ADMINISTRATIVA L A CANTIDAD D E $600.00 ( S E I S C I E N T O S P E S O S 00/100 M.N. )

P O R C O N C E P T O D E 2 DÍA(S) D E VIÁTICOS P A R A E L D E S E M P E Ñ O D E L A COMISIÓN A U T O R I Z A D A . Recibí Efectivo Entregué

« O A M 6 I Ó 7 1 9 4 S 2 C . M ^ U E L G . R O J A S A C E V E D O N O M B R E Y R . F . C . D E L C O M I S I O N A D O L . C . P . J A V I E R J . RUIZ S A N T I A G O R E S P O N S A B L E D E L A R E A ADMINISTRATIVA DR. M 0 0 E S T / 3 S E A R A V A Z Q U E Z T I T U L A R D E L A D E P E N D E N C I A O ENTIDAD

(4)

HOTEIÜ EDÉN

E! placer del descanse

ALICIA LIDIA ROJAS LEON

MEXICO 309

CENTRO

SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAXACA CP: 69700

RFC: ROLA570704273

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA

K.M. 2.5 CARRETERA A ACATLIMA

HUAJUAPAN DE LEON, OAX CP: 69000

RFC: UTM900618NU6

Factura

Fecha

Folio

31/ene./2018 20:05:53 2408

Orden de compra

Condiciones

Vendedor

Vía de embarque

CONTADO

HOTEL EDEN

Clave Sat Artículo

60111800 SHD

190111800 SHT

90111800 SHT

Nombre

SERVICIO DE HOSPEDAJE: DOBLE

SERVICIO DE HOSPEDAJE: TRIPLE

SERVICIO DE HOSPEDAJE: TRIPLE

U.med. Unidades Precio Deseto. Importe

E48-UNIDAD DE

E48-UNIDAD DE

E48-UNIDAD DE

462.184

504.201

504.201

92 < 37

1,008.40

1,008.40

P~*ena original del complemento de certificación digital del SAT:

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Sello digital del CFDI:

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Sello digital del SAT:

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FECHA DE ENTRADA.

FECHA DE S A Q D A :

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30/01/2018

01/02/2018 ®

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Método de pago. (PUS) ^0

Forma de pago; D i Efectiv

Uso dei CFDI: GC3 Gastos

2.S4Í.17

88.24

470.59

3,500.00

Este documento es una representación Impresa a s un CFDI. Réoirrien fiscal emisor: Tncorpopacicn F s c a i "

r"ollo del SAT: 489653F4-0915-364A-B3DB-9.59F10432DEE Fecha de ;:ertifcacló.r;: 31/ene.,'20i.8 20.10:07

(5)

ALICIA LIDIA ROJAS LEON

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T~iíC~) I HyT > 3 E^DÉISÍ

SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAXACA CP: 69700

Ei p l a c e r d e l d e s c -

RFC: ROLA570704273

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA

K.M. 2.5 CARRETERA A ACATLIMA

HUAJUAPAN DE LEON, OAX CP: 69000

RFC: UTM900618NÜ6

F a c t u r a

Fecha

Folio

16/ene./2018 21:00:43

2313

Orden de compra

Clave Sat Articulo

90111800 SHT

90111800 SHT

901U800 3HD

Condiciones

Vendedor

CONTADO

HOTEL EDEN

Nombre;

SERVICIO DE HOSPEDAJE: TRIPLE

SERVICIO DE HOSPEDAJE: TRIPLE

SERVICIO DE HOSPEDAJE: DOBLE

Via de embarque

U.med. Unidades Precio Deseto. Importe

E48-UNIDAD DE

E48-UNIDAD DE

E48-UNIDAD DE

504.201

504.201

462.184

1,008.40

1,008.40

924.37

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

79AFFE2E-MC2d:i46-A95F.C6BF5AD8BFBD|2018-01-16T21:02:07|SCD110105654|SuhhkldikQQgrlZklBE26I8xDtbxXMUfbQqlPovNJ35M

ZLG6WD/ESAHnGKovrv«NjvyAGVslGUiHlpxIOkdRV5l«2/8rWvFQyEG7euSWQCOP+afG)fTdjp5S7SXrkQBx9DDhvmV51+M2NundKu7IZqV2QJXHjzUvPZv4

Sello digital del CFDI:

Sddhkld¡kQQ3rl2klBEz6I8xDtbxXMUfK3qlPoyFU35D00d2e7ukYgWF6Vwvirt39EI4c6edhuA¡eqJoOKUlyo/nQ2

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Sello digital del SAT:

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FECHA DE ENTRADA:

FECHA DE SAQDA:

15/01/2018

17/01/2018

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res mil quinientos pesos 00/100 m.n.)

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Método de pago: (PUEj Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Uso del CEDI: G03 Gastos en general

Subtotai

ISH 3%

IVA TASA 16%

Total

2,941.17

88.24

470.59

3,500.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Incorporación Fiscal

Folio del SAT: 59AFFE2E-D4C2-C146-A95F-C6BF5AD8BFBD Fecha de certificación: 16/ene./2018 21:02:07

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