Avance Financiero, enero-mayo de 2009

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Texto completo

(1)

CEFP/050/2009

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

H. Congreso de la Unión

(2)
(3)

Índice

Presentación

5

Resumen

7

Gasto Programable de los Ramos Administrativos

11

Ramo 02. Presidencia de la República

13

Ramo 04. Gobernación

15

Ramo 05. Relaciones Exteriores

18

Ramo 06. Hacienda y Crédito Público

21

Ramo 07. Defensa Nacional

27

Ramo 08. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

29

Ramo 09. Comunicaciones y Transportes

33

Ramo 10. Economía

37

Ramo 11. Educación Pública

42

Ramo 12. Salud

52

Ramo 13. Marina

56

Ramo 14. Trabajo y Previsión Social

58

Ramo 15. Reforma Agraria

61

Ramo 16. Medio Ambiente y Recursos Naturales

64

Ramo 17. Procuraduría General de la República

70

Ramo 18. Energía

72

Ramo 20. Desarrollo Social

75

Ramo 21. Turismo

79

Ramo 27. Función Pública

82

Ramo 31. Tribunales Agrarios

84

(4)

Ramo 36. Seguridad Pública

88

Ramo 37. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

91

Ramo 38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

93

Gasto Programable de las Entidades de Control Directo

97

Petróleos Mexicanos

99

Comisión Federal de Electricidad

101

Luz y Fuerza del Centro

104

Instituto Mexicano del Seguro Social

106

(5)

Presentación

El 30 de junio de 2009 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a nombre del Ejecutivo Federal y en

cumplimiento de lo establecido en la fracción segunda del Artículo 42 de la LFPRH, remitió a la Cámara de Diputados

la siguiente información:

Estructuras

programáticas

para emplear en el PEF 2010,

Informe de avance en los indicadores de los programas presupuestarios en el periodo enero-mayo de 2009,

Informe de avance de programas y proyectos de inversión enero-mayo de 2009,

Avance financiero enero-mayo de 2009.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con el propósito de apoyar a los

Diputados, Comisiones y Grupos Parlamentarios, pone a su disposición los datos sobre el avance financiero

enero-mayo de 2009. Es preciso mencionar que los datos a enero-mayo pueden actualizarse parcialmente con las cifras de los

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del primer semestre y después del

31 de agosto con los resultados del Informe de Avance de la Gestión Financiera a junio de 2009. Los datos

corresponden al gasto programable de la Administración Pública Federal. Las cifras aquí presentadas contienen

información desagregada por ramo de la Administración Pública Centralizada, por modalidad y programa

presupuestario, comparando las cifras aprobadas con las modificadas y las ejercidas al mes de mayo, así como la

información correspondiente a las Entidades de Control Presupuestario Directo. No hay información para los Ramos

Autónomos, los Ramos Generales, ni el Gasto no Programable. Por razones de espacio se editó la información

eliminando los renglones con ceros en el monto aprobado, en el monto modificado y en el monto ejercido.

(6)
(7)
(8)
(9)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

% Avance Ramo / Entidad Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

Total

1,762,036.8

1,785,869.9

671,367.3

37.6

Ramos Administrativos 792,536.5 798,014.7 292,344.9 36.6 02 Presidencia de la República 1,798.1 2,428.0 1,072.3 44.2 04 Gobernación 9,594.0 10,222.2 2,669.4 26.1 05 Relaciones Exteriores 5,347.7 5,965.6 2,391.6 40.1

06 Hacienda y Crédito Público 36,683.3 37,863.8 14,764.7 39.0

07 Defensa Nacional 43,623.3 43,848.4 16,648.7 38.0

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 70,705.4 70,693.8 39,274.3 55.6 09 Comunicaciones y Transportes 72,484.9 72,940.9 18,023.4 24.7 10 Economía 14,153.4 14,153.4 7,444.1 52.6 11 Educación Pública 200,930.6 201,263.3 75,582.5 37.6 12 Salud 85,036.5 85,297.2 23,060.8 27.0 13 Marina 16,059.3 16,148.2 6,128.4 38.0

14 Trabajo y Previsión Social 4,090.7 4,090.6 1,477.0 36.1

15 Reforma Agraria 5,804.3 5,802.5 2,391.3 41.2

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 45,059.8 44,962.7 13,074.0 29.1 17 Procuraduría General de la República 12,309.9 12,302.1 3,778.2 30.7

18 Energía 43,816.0 44,058.4 18,963.9 43.0

20 Desarrollo Social 68,146.6 68,396.7 24,931.8 36.5

Gasto Programable de los Ramos Administrativos y Entidades de Control Directo Avance financiero enero-mayo 2009

Millones de pesos

Presupuesto 2009

(10)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

% Avance Ramo / Entidad Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

21 Turismo 4,001.3 4,417.5 2,936.8 66.5

27 Función Pública 1,568.1 1,815.4 474.3 26.1 31 Tribunales Agrarios 926.0 927.1 261.2 28.2 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1,505.7 1,505.7 513.8 34.1 36 Seguridad Pública 32,916.8 32,936.4 8,877.5 27.0 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 500.1 500.2 81.0 16.2 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 15,474.7 15,474.7 7,524.0 48.6 Entidades de Control Directo 969,500.3 987,855.1 379,022.4 38.4 TZZ Petróleos Mexicanos 349,390.3 349,402.9 134,732.2 38.6 TOQ Comisión Federal de Electricidad 199,040.0 205,087.0 71,215.3 34.7 T1O Luz y Fuerza del Centro 33,712.0 33,712.0 11,618.4 34.5 GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 299,000.0 311,295.2 116,529.3 37.4 GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado

88,358.0 88,358.0 44,927.2 50.8

concluye... 2/2

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Avance financiero enero-mayo 2009. Información remitida a la Cámara de Diputados en cumplimiento del artículo 42, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Gasto Programable de los Ramos Administrativos y Entidades de Control Directo Avance financiero enero-mayo 2009

Millones de pesos

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GASTO PROGRAMABLE DE LOS RAMOS

ADMINISTRATIVOS

(12)
(13)
(14)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDER ACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

Ramos Administrativos 792,536.5 798,014.7 292,344.9 36.6 02 Presidencia de la R epública 1,798.1 2,428.0 1,072.3 44.2

P 1,718.3 2,342.2 1,041.8 44.5

001 Asesoramiento, coordinación, difusión y apoyo de las acciones en materia de seguridad nacional a cargo del Consejo de Seguridad Nacional

37.5 35.5 7.5 21.2

002 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la R epública

1,583.7 2,258.4 1,020.2 45.2

003 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía.

37.1 48.3 14.0 29.0

004 Apoyo a las medidas de seguridad de la Presidencia de la República.

60.0 0.0 0.0 n.a.

K Proyectos de Inversión 3.0 0.7 0.0 0.0

027 Mantenimiento de infraestructura 3.0 0.7 0.0 0.0

M 64.4 70.0 26.1 37.2

001 Actividades de apoyo administrativo 64.4 70.0 26.1 37.2

O 12.4 15.1 4.5 30.0

001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 12.4 15.1 4.5 30.0 Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Presupuesto 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos

Millones de pesos

(15)
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

04 Gobernación 9,594.0 10,222.2 2,669.4 26.1

U Otros Subsidios 25.0 25.0 0.0 0.0

001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas

25.0 25.0 0.0 0.0

E Prestación de Servicios Públicos 5,595.4 5,817.7 1,420.1 24.4 001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional 2,379.6 2,378.6 694.0 29.2 002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación y de

las Revoluciones de México

77.1 122.0 40.8 33.5

004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal

56.5 68.3 25.3 37.0

006 Atención a refugiados en el país 14.8 16.2 3.8 23.2 007 Programa de protección a migrantes (Grupos Beta) 22.6 39.2 11.1 28.4 008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos 1,555.9 1,616.4 525.8 32.5 010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del

Estado

177.8 252.9 61.3 24.2

011 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación.

174.6 177.7 31.1 17.5

012 Registro e Identificación de Población 1,136.6 1,146.3 26.9 2.3

R Específicos 700.0 700.0 700.0 100.0

002 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios 700.0 700.0 700.0 100.0

N Desastres Naturales 132.9 287.0 93.4 32.6

001 Operación del Sistema Nacional de Protección Civil 132.9 287.0 93.4 32.6 continúa... 1/2 Presupuesto 2009

Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

P 1,084.1 1,121.1 306.6 27.4

001 Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales

530.8 622.9 179.1 28.8

002 Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país

78.5 59.9 13.1 21.8

004 Divulgación de las acciones en materia de derechos humanos.

50.5 40.2 8.8 22.0

005 Conducción de la política de comunicación social de la

Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación

269.3 248.8 62.6 25.1

006 Planeación demográfica del país 55.5 51.1 14.3 28.1 009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y

compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana

99.5 98.2 28.7 29.2

K Proyectos de Inversión 616.7 803.1 2.0 0.2

015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación 616.7 803.1 2.0 0.2

M 1,390.3 1,423.2 134.6 9.5

001 Actividades de apoyo administrativo 1,390.3 1,423.2 134.6 9.5

O 49.5 45.2 12.7 28.1

001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 42.5 38.6 12.7 32.8 099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la

Administración Pública Federal Centralizada

7.0 6.6 0.0 0.0

concluye 2/2 Presupuesto 2009

Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009

Millones de pesos

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

05 Relaciones Exteriores 5,347.7 5,965.6 2,391.6 40.1 E Prestación de Servicios Públicos 411.3 997.5 525.0 52.6 001 Atención a las comunidades mexicanas en el exterior 38.3 37.8 8.6 22.7 002 Protección y asistencia consular 208.7 264.4 79.9 30.2 003 Expedición de pasaportes y servicios consulares 78.4 608.1 400.0 65.8 004 Defensa de los intereses de México y de sus nacionales en

litigios internacionales

19.9 23.2 11.0 47.2

005 Preservación de la integridad territorial y delimitación de las fronteras del país.

49.7 48.5 21.3 43.9

006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería.

16.2 15.5 4.3 27.4

P 3,557.9 3,286.6 1,437.5 43.7

001 Coordinación de la agenda económica, la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional

99.5 58.3 20.7 35.5

002 Diseño y conducción de la política exterior de México 121.3 119.4 44.1 37.0 003 Coordinación de la política exterior de México en materia de

derechos humanos y democracia

18.5 19.6 5.0 25.7

004 Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional

2,873.0 2,688.2 1,215.0 45.2

005 Promoción y defensa de los intereses de México en el

Sistema de Naciones Unidas y demás foros multilaterales que se ocupan de temas globales

362.9 298.6 120.5 40.3

006 Promoción y defensa de los intereses de México en los organismos económicos internacionales

13.3 12.7 4.6 36.5

007 Promoción de la cultura de México en el exterior 69.4 89.7 27.6 30.7

Millones de pesos

Presupuesto 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos

Avance financiero enero-mayo 2009

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

R Específicos 809.0 685.7 104.7 15.3

001 Compromisos financieros de México ante organismos internacionales

809.0 685.7 104.7 15.3

K Proyectos de Inversión 142.3 143.2 39.7 27.7

014 Otros proyectos de infraestructura social. 13.0 14.9 0.0 0.0 025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 129.3 128.3 39.7 30.9

M 408.0 834.4 278.0 33.3

001 Actividades de apoyo administrativo 408.0 834.4 278.0 33.3

O 19.3 18.3 6.8 37.2

001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 19.3 18.3 6.8 37.2 concluye 2/2

Millones de pesos

Presupuesto 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos

Avance financiero enero-mayo 2009

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

06 Hacienda y Crédito Público 36,683.3 37,863.8 14,764.7 39.0 S Sujetos a Reglas de Operación 12,245.2 11,978.3 4,466.3 37.3 001 Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario 750.0 750.0 161.9 21.6 172 Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento

Agropecuario

139.3 139.3 49.8 35.8

177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda

5,249.5 5,249.5 2,392.9 45.6

178 Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI) 650.0 750.0 252.2 33.6 179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los

Pueblos Indígenas (PIBAI)

4,378.4 4,011.5 989.0 24.7

180 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) 276.0 276.0 199.6 72.3 181 Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas

(POPMI)

210.0 210.0 103.1 49.1

182 Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ)

37.0 37.0 15.1 40.9

183 Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI)

40.0 40.0 20.2 50.4

184 Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) 170.0 170.0 77.0 45.3

185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI)

145.0 145.0 50.4 34.8

199 Fondo de Contingencias y Autoseguro 200.0 200.0 155.0 77.5

K Proyectos de Inversión 70.9 51.4 3.8 7.5

014 Otros proyectos de infraestructura social 20.5 11.6 1.0 8.6 025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 23.8 13.9 2.8 20.5 027 Mantenimiento de infraestructura 25.0 24.2 0.0 0.0

028 Estudios de preinversión 1.6 1.6 0.0 0.0

Presupuesto 2009

continúa... 1/5 Gasto Programable de los Ramos Administrativos

Avance financiero enero-mayo 2009

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

U Otros Subsidios 113.8 164.1 47.2 28.8

001 Fomento a la producción de vivienda en las Entidades Federativas y Municipios

5.0 5.0 0.6 12.0

002 Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados (Indígenas urbanos y migrantes desplazados)

70.0 70.0 22.2 31.7

004 Apoyo a proyectos de comunicación indígena 2.5 2.5 0.0 0.0 007 Atención a Tercer Nivel 15.8 15.8 7.6 47.8 008 Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas

Indígenas

10.0 10.0 3.9 39.1

009 Excarcelación de Presos Indígenas 10.5 10.5 3.0 28.1 010 Apoyos para la Inclusión Financiera y la Bancarización 0.0 50.3 10.0 19.9

E Prestación de Servicios Públicos 11,567.3 11,793.1 3,978.4 33.7 003 Administración de los fondos federales y valores en propiedad

y/o custodia del Gobierno Federal

382.6 538.6 102.8 19.1

005 Recopilación y producción de material informativo (Notimex) 132.6 132.6 54.7 41.3

006 Promoción del acceso a la información pública 245.4 244.8 91.0 37.2 008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial

y documental de la SHCP

127.0 330.3 137.6 41.7

011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

463.9 459.4 180.1 39.2

025 Control de la operación aduanera 2,856.0 2,896.6 826.5 28.5 026 Recaudación de las contribuciones federales 7,359.7 7,190.8 2,585.8 36.0

Millones de pesos

Presupuesto 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

B Provisión de Bienes Públicos 215.9 163.0 50.3 30.9 001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de

seguridad

215.9 163.0 50.3 30.9

P 4,013.5 4,505.7 1,468.0 32.6

001 Diseño de la política de ingresos 482.5 453.8 113.1 24.9 002 Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia

de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público

767.2 721.7 203.6 28.2

003 Diseño e instrumentación de las estrategias macroeconómica, de finanzas y de deuda pública

310.2 310.1 111.0 35.8

004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP

322.7 319.9 117.6 36.8

005 Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda y suelo para uso y redensificación habitacional

79.7 78.7 18.9 24.0

010 Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género

664.5 662.3 374.5 56.6

011 Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 86.9 810.9 286.8 35.4 012 Instrumentación de Políticas Transversales con Población

Indígena

640.3 490.3 0.3 0.1

013 Planeación y Participación Indígena 92.8 90.1 25.4 28.2 014 Acciones de control de las unidades centrales y foráneas 566.8 568.0 216.8 38.2 continúa... 3/5

Millones de pesos

Presupuesto 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos

Avance financiero enero-mayo 2009

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

F Promoción y fomento 3,761.0 3,764.9 2,337.6 62.1 001 Programa de Garantías Liquidas 108.9 108.9 54.4 50.0 002 Programa integral de formación, capacitación y consultoría para

Productores e Intermediarios Financieros Rurales.

160.9 160.9 80.4 50.0

006 Fomento al Ahorro y Crédito Popular 435.4 435.4 214.4 49.3 010 Programa Capital de Riesgo y para Servicios de Cobertura 234.7 234.7 234.7 100.0 017 Apoyos para el fomento financiero y tecnológico de los sectores

agropecuario y pesquero

607.0 607.0 607.0 100.0

019 Acciones para Igualdad de Género con Población Indígena 55.1 55.1 26.4 47.9 022 Garantía Líquida Contingente 300.0 300.0 0.0 0.0 023 Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley

Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (SAE)

1,112.0 1,108.1 732.7 66.1

029 Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito 273.0 309.5 173.0 55.9 030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito 133.0 133.0 66.5 50.0 031 Comunicación Intercultural 94.2 114.9 44.6 38.8 032 Fortalecimiento de Capacidades Indígenas 68.1 69.1 20.8 30.1 033 Bancarización y Mejoramiento de la Infraestructura Bancaria 178.7 128.4 82.6 64.3

R Específicos 612.5 510.2 238.8 46.8

001 Compromisos con Organismos Financieros Internacionales 520.1 417.8 238.8 57.2 016 Apoyo para la Defensa de los Contribuyentes 92.4 92.4 0.0 0.0 continúa... 4/5 Avance financiero enero-mayo 2009

Millones de pesos

Presupuesto 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos

(26)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

G Regulación y supervisión 1,618.0 1,775.2 617.5 34.8 001 Regulación del sector financiero 302.2 266.1 54.6 20.5 002 Detección y prevención de ilícitos financieros relacionados con el

terrorismo y el lavado de dinero

99.9 94.9 29.3 30.9

003 Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro,

170.5 203.2 58.8 28.9

004 Regulación, inspección y vigilancia del sector asegurador 186.7 231.8 94.6 40.8 005 Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario y de

valores

858.7 979.2 380.1 38.8

M 2,141.4 2,818.9 1,121.1 39.8

001 Actividades de apoyo administrativo 2,141.4 2,818.9 1,121.1 39.8

O 323.8 339.1 435.5 128.5

001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 306.4 321.7 435.5 135.4 099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la

Administración Pública Federal Centralizada

17.4 17.4 0.0 0.0

concluye... 5/5 Gasto Programable de los Ramos Administrativos

Avance financiero enero-mayo 2009

Millones de pesos

Presupuesto 2009

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

(27)
(28)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

07 Defensa Nacional 43,623.3 43,848.4 16,648.7 38.0

R Específicos 0.0 0.0 0.0 n.a.

Otros 0.0 0.0 0.0 n.a.

K Proyectos de Inversión 1,200.0 418.8 316.3 75.5 019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional 1,200.0 418.8 316.3 75.5

Otros 0.0 0.0 0.0 n.a.

M 6,475.3 4,861.2 1,505.3 31.0

001 Actividades de apoyo administrativo 6,475.3 4,861.2 1,505.3 31.0 A Funciones de las Fuerzas Armadas 35,948.0 38,568.4 14,827.1 38.4 001 Producción de equipo e infraestructura militares 2,951.4 3,106.1 1,087.7 35.0 002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio

Nacional

21,961.8 22,558.8 8,469.8 37.5

003 Acciones de vigilancia en el territorio nacional 3,748.5 5,136.5 2,545.6 49.6 004 Programa Nacional de Seguridad Pública 2,022.0 2,170.4 850.8 39.2 005 Procuración de justicia militar 191.9 200.7 84.0 41.8 006 Impartición de justicia militar 104.2 107.3 19.4 18.1 007 Profesionalización de los recursos humanos del ejército y fuerza aérea

mediante el sistema educativo militar (educación media superior)

633.7 671.2 137.2 20.4

008 Profesionalización de los recursos humanos del ejército y fuerza aérea mediante el sistema educativo militar (educación superior)

500.5 510.6 119.1 23.3

009 Servicios de Salud al personal militar y sus derechohabientes 3,632.1 3,797.9 1,485.4 39.1 010 Programa de Emergencias Radiológicas Externo (P.E.R.E.) 1.9 1.9 0.8 41.7 015 Producción de árboles en viveros forestales y reforestación 0.0 107.0 26.6 24.9 900 Capacitación y sensibilización para efectivos en perspectiva de género 200.0 200.0 0.7 0.3

Millones de pesos

Presupuesto 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos

Avance financiero enero-mayo 2009

(29)

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

(30)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

08 70,705.4 70,693.8 39,274.3 55.6

S Sujetos a Reglas de Operación 57,066.6 56,866.4 33,474.3 58.9

161 PROCAMPO 16,803.1 16,803.1 8,514.3 50.7

170 Programa para la Adquisición de Activos Productivos 13,310.9 12,308.5 8,309.4 67.5 173 Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas 900.0 900.0 322.4 35.8 195 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la

Producción Primaria

5,990.7 6,942.4 2,417.7 34.8

198 Programa de Soporte al Sector Agropecuario 2,869.6 3,354.1 2,002.3 59.7 210 Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio

Rural

3,532.1 3,842.2 3,003.0 78.2

211 Programa de Atención a Problemas Estructurales 13,117.9 12,170.3 8,521.6 70.0 212 Programa de Apoyo a la Participación de Actores para el

Desarrollo Rural

542.3 545.8 383.7 70.3

U Otros Subsidios 1,704.3 1,830.9 1,077.1 58.8

002 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias

458.5 458.5 167.3 36.5

003 Determinación de los Coeficientes de Agostadero 2.0 2.0 0.5 25.0 004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola 58.2 58.2 0.0 0.0 007 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades acuícolas y

pesqueras

2.2 2.2 2.2 100.0

009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios

2.0 2.0 0.0 0.0

010 Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana 5.4 5.4 2.2 40.0 011 Campaña de Diagnóstico, Prevención y Control de la Varroasis 3.3 3.3 1.3 40.0

013 Vinculación Productiva 59.0 59.0 56.0 94.9

014 Acciones Estratégicas de Reversión de la Industria Azucarera 100.0 100.0 100.0 100.0 015 Capacitación y Servicios de Asistencia Técnica, Innovación,

Transferencia de Tecnología e Información

1,013.7 1,140.4 747.6 65.6

continúa... 1/3

Millones de pesos

Presupuesto 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos

Avance financiero enero-mayo 2009

(31)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

P 3,339.9 2,658.9 988.5 37.2

001 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios

3,339.9 2,658.9 988.5 37.2

E Prestación de Servicios Públicos 3,604.3 3,614.7 1,471.3 40.7 001 Desarrollo y aplicación de programas educativos a nivel medio

superior

445.2 445.4 189.0 42.4

002 Desarrollo de los programas educativos a nivel superior 878.3 879.1 277.1 31.5 003 Vinculación entre los Servicios Académicos que presta la

Universidad Autónoma de Chapingo y el Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica

168.4 168.4 65.1 38.7

004 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria

884.0 893.4 405.9 45.4

005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras

838.1 838.1 387.2 46.2

006 Generación de Proyectos de Investigación 390.4 390.4 147.1 37.7

F Promoción y fomento 28.6 25.1 1.3 5.3

001 Promoción, fomento y difusión de las políticas sectoriales en materia agropecuaria y pesquera

28.6 25.1 1.3 5.3

G Regulación y supervisión 1,981.3 1,970.8 327.3 16.6 001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en

materia agropecuaria, acuícola y pesquera

1,981.3 1,970.8 327.3 16.6

K Proyectos de Inversión 326.2 326.2 85.9 26.3

009 Proyectos de infraestructura social de educación 0.0 0.0 0.0 n.a.

026 Otros proyectos 192.4 192.4 65.8 34.2 027 Mantenimiento de infraestructura 121.0 117.1 10.8 9.2 028 Estudios de preinversión 12.8 16.6 9.4 56.3 Millones de pesos Presupuesto 2009 continúa... 2/3 Gasto Programable de los Ramos Administrativos

Avance financiero enero-mayo 2009

(32)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

R Específicos 368.1 368.1 357.5 97.1

002 Sustentar la funcionalidad de programas 0.0 0.0 0.0 n.a. 003 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales 368.1 368.1 357.5 97.1

L 46.7 49.8 7.3 14.7

001 Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones

46.7 49.8 7.3 14.7

M 2,133.4 2,883.9 1,463.6 50.8

001 Actividades de apoyo administrativo 2,133.4 2,883.9 1,463.6 50.8

O 106.0 99.0 20.1 20.3

001 Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 48.6 43.2 15.3 35.4 099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la

Administración Pública Federal Centralizada

57.4 55.7 4.8 8.6

concluye 3/3 Gasto Programable de los Ramos Administrativos

Avance financiero enero-mayo 2009

Millones de pesos

Presupuesto 2009

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

(33)
(34)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

09 Comunicaciones y Transportes 72,484.9 72,940.9 18,023.4 24.7 S Sujetos a Reglas de Operación 1,304.3 1,304.3 690.2 52.9 071 Programa de Empleo Temporal (PET) 1,304.3 1,304.3 690.2 52.9

U Otros Subsidios 20.0 20.0 3.4 17.1

001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros 20.0 20.0 3.4 17.1 E Prestación de Servicios Públicos 3,426.6 3,752.8 2,066.5 55.1

004 Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

72.3 79.9 17.9 22.4

007 Formación y capacitación del personal de la marina mercante 61.8 61.8 23.4 37.8 008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria 193.1 195.1 5.7 2.9 010 Servicios de ayudas a la navegación aérea 1,659.6 1,661.0 606.2 36.5 011 Conservación de infraestructura ferroviaria 45.0 45.0 17.3 38.4 012 Servicios de correo 461.2 774.2 774.2 100.0 013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de

transferencia de fondos

588.8 588.8 588.8 100.0

015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte

91.4 93.3 32.8 35.1

023 Programa de Apoyo para la Seguridad en la movilidad de pasajeros

1.0 1.0 0.0 0.0

025 Señalamiento Marítimo 152.5 152.8 0.2 0.2

027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA

100.0 100.0 0.0 0.0

P 1,842.1 1,552.1 340.5 21.9

001 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes

1,842.1 1,552.1 340.5 21.9

R Específicos 24.9 26.0 23.3 89.5

007 Aportaciones a Organismos Internacionales 24.9 26.0 23.3 89.5 continúa... 1/3 Gasto Programable de los Ramos Administrativos

Avance financiero enero-mayo 2009

Millones de pesos

Presupuesto 2009

(35)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

G Regulación y supervisión 6,158.1 6,165.3 1,613.4 26.2 001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina

preventiva en transporte multimodal

475.2 490.4 151.9 31.0

002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo

2,119.5 2,260.5 608.2 26.9

003 Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras

706.8 706.2 133.6 18.9

004 Regulación del sector de telecomunicaciones 506.3 506.1 107.5 21.2 005 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 18.3 18.3 3.9 21.2 006 Centros de Pesaje y Dimensiones 131.2 135.3 10.1 7.5 007 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional

e-México

263.5 263.1 9.9 3.8

008 Derecho de Vía 726.6 740.6 302.7 40.9

009 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras

797.2 628.5 218.8 34.8

010 Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras

193.8 194.5 64.6 33.2

011 Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

19.7 21.8 2.2 10.0

012 Otros Derechos de vía y Reserva Territorial 200.0 200.0 0.0 0.0

M 2,467.0 2,617.2 751.3 28.7

001 Actividades de apoyo administrativo 2,467.0 2,617.2 751.3 28.7 continúa... 2/3 Gasto Programable de los Ramos Administrativos

Avance financiero enero-mayo 2009

Millones de pesos

Presupuesto 2009

(36)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

K Proyectos de Inversión 57,113.4 57,372.7 12,502.2 21.8 003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras 22,289.6 22,473.5 5,195.0 23.1 004 Proyectos de infraestructura económica de puertos 2,479.1 2,289.1 360.3 15.7 005 Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos 0.0 120.0 0.0 0.0 010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología 49.8 49.8 3.9 7.7 025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 38.7 38.7 0.0 0.0 027 Mantenimiento de infraestructura 727.0 727.0 149.7 20.6

028 Estudios de preinversión 5.5 5.5 3.5 65.0

031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales

15,794.9 15,879.8 3,236.0 20.4

032 Conservación de Infraestructura Carretera 8,116.0 8,005.5 2,943.0 36.8 033 Estudios técnicos para la construcción, operación de

infraestructura de comunicaciones y transportes

216.0 216.0 13.7 6.4

034 Estudios y proyectos de construcción de carreteras 300.0 308.4 93.4 30.3 035 Reconstrucción de carreteras 915.0 1,014.0 273.2 26.9 036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 131.0 131.0 27.2 20.8 037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras

alimentadoras

199.9 254.7 96.2 37.8

038 Dragado en puertos no concesionados 281.0 271.0 45.5 16.8 039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y

carreteras alimentadoras

120.0 139.7 61.4 44.0

040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 2,450.0 2,449.0 0.0 0.0 041 Sistema de Transporte Colectivo 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0

O 128.5 130.5 32.6 25.0

001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 97.0 99.0 31.0 31.4 099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la

Administración Pública Federal Centralizada

31.5 31.5 1.5 4.9

concluye 3/3 Gasto Programable de los Ramos Administrativos

Avance financiero enero-mayo 2009

Millones de pesos

Presupuesto 2009

(37)
(38)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

10 Economía 14,153.4 14,153.4 7,444.1 52.6

S Sujetos a Reglas de Operación 8,631.9 8,643.7 4,767.5 55.2 016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 148.3 148.3 45.5 30.7 017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad

(FONAES)

2,034.5 2,034.3 1,413.6 69.5

020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)

5,579.3 5,591.4 2,868.7 51.3

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 93.9 93.9 33.5 35.6 097 Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica

(COMPITE)

30.0 30.0 14.9 49.6

151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)

570.2 570.2 90.2 15.8

214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 125.7 125.7 0.5 0.4 220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología

(PRODIAT)

50.0 50.0 300.8 601.5

U Otros Subsidios 1,020.0 1,020.0 23.0 2.3

001 Reconversión de sectores productivos 20.0 20.0 0.0 0.0 002 Programa de Creación de Empleo en Zonas Marginadas 200.0 200.0 0.0 0.0 003 Programa para impulsar la competitividad de sectores industriales 250.0 250.0 0.0 0.0 004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera 50.0 50.0 23.0 46.0 005 Fondo Nuevo para Ciencia y Tecnología 500.0 500.0 0.0 0.0 B Provisión de Bienes Públicos 301.0 298.2 120.4 40.4 002 Promoción de una cultura de consumo inteligente 301.0 298.2 120.4 40.4

F Promoción y fomento 730.3 726.5 298.9 41.1

001 Promoción del desarrollo y la competitividad de empresas mineras 83.1 79.3 19.0 23.9 003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión 647.2 647.2 280.0 43.3 continúa... 1/4 Gasto Programable de los Ramos Administrativos

Avance financiero enero-mayo 2009

Millones de pesos

(39)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

E Prestación de Servicios Públicos 1,025.1 991.8 326.0 32.9 005 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones

de consumo entre consumidores y proveedores

324.6 300.5 90.3 30.0

006 Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones

154.9 154.9 57.6 37.2

007 Producción de información, sobre productos y servicios geológicos del territorio nacional

182.0 182.0 59.2 32.5

009 Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República

363.6 354.4 118.9 33.6

R Específicos 53.4 61.6 322.0 522.4

001 Cuotas a organismos internacionales 53.4 61.6 322.0 522.4

P 1,182.3 1,145.2 583.9 51.0

001 Administración de programas de apoyo a la población de bajos ingresos con financiamiento a través de microfinancieras y otros intermediarios

8.3 7.9 3.0 37.8

002 Fortalecimiento del proceso de integración de México en la economía mundial

283.6 273.8 89.9 32.8

003 Promoción de las condiciones de competencia leal en México a través de la operación, defensa y promoción del sistema de prácticas comerciales internacionales

57.4 51.7 18.3 35.4

004 Desarrollo de proyectos productivos de empresas sociales y de la población de bajos ingresos

9.6 9.6 0.1 1.0

005 Desarrollo de la economía digital, el comercio y los servicios 39.3 37.9 10.3 27.1 006 Apoyo a las actividades de planeación, elaboración y seguimiento

de las políticas y programas de la dependencia

174.2 173.9 54.3 31.2 Presupuesto 2009

continúa... 2/4 Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009

(40)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

007 Generación de condiciones de competencia leal de comercio y emisión de normatividad eficiente comercial, mercantil y de inversión extranjera

41.5 40.8 11.3 27.6

008 Apoyo a la creación, desarrollo y /o consolidación de micro; pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad

338.0 320.3 335.5 104.7

009 Promoción y fomento del desarrollo y la competitividad de los sectores industrial y comercial

94.3 94.9 28.6 30.1

010 Promoción de la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios mayores a sus costos para la sociedad

95.9 95.9 20.6 21.5

012 Desarrollo del comercio internacional y facilitación del comercio 40.1 38.5 12.2 31.6 G Regulación y supervisión 547.1 498.5 172.4 34.6 001 Regulación de la inversión extranjera en México 31.4 29.9 9.1 30.5 002 Regulación de las actividades en materia de normalización y

supervisión del sistema de normalización y evaluación de la conformidad

39.6 38.0 12.0 31.6

003 Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC

255.2 210.4 82.7 39.3

005 Regulación y modernización del servicio del Registro Público de Comercio y apoyo a los Registros Públicos de la Propiedad, así como la aplicación de la Ley Federal de Correduría Pública

52.2 52.2 10.4 19.9

006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia

168.7 168.0 58.3 34.7 Gasto Programable de los Ramos Administrativos

Avance financiero enero-mayo 2009

Millones de pesos

Presupuesto 2009

(41)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

K Proyectos de Inversión 1.7 6.7 572.0 8,576.8

027 Mantenimiento de infraestructura 1.7 6.7 0.0 0.0 028 Estudios de preinversión 0.0 0.0 572.0 n.a.

M 563.7 663.9 221.4 33.3

001 Actividades de apoyo administrativo 563.7 663.9 221.4 33.3

O 96.9 97.3 36.6 37.7

001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 91.6 91.7 35.6 38.9 099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la

Administración Pública Federal Centralizada

5.3 5.6 1.0 17.9

concluye 4/4 Gasto Programable de los Ramos Administrativos

Avance financiero enero-mayo 2009

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Millones de pesos

(42)
(43)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

11 Educación Pública 200,930.6 201,263.3 75,582.5 37.6 S Sujetos a Reglas de Operación 36,061.7 36,278.0 11,438.3 31.5

022 Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena

2,568.6 2,568.6 1,013.7 39.5

024 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) 1,805.0 1,855.0 602.7 32.5 027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 698.2 698.2 206.7 29.6 028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) 1,400.0 1,400.0 47.1 3.4 029 Programa Escuelas de Calidad 1,499.8 1,499.8 1,417.4 94.5 030 Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior

(FOMES)

1,118.9 1,118.9 23.4 2.1

031 Programa Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

333.5 333.5 0.0 0.0

033 Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa

662.4 662.4 1.7 0.3

035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas

319.3 391.3 10.6 2.7

072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 18,460.8 18,460.8 6,860.5 37.2 084 Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en

Educación Inicial y Básica (CONAFE)

2,090.8 2,090.8 418.4 20.0

108 Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas

52.2 52.2 14.9 28.5

111 Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes

71.8 71.8 2.1 2.9

119 Programa Asesor Técnico Pedagógico 100.8 100.8 11.9 11.8

126 Programa Educativo Rural 55.8 55.8 0.2 0.4

127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio

588.8 588.8 4.9 0.8 Gasto Programable de los Ramos Administrativos

Avance financiero enero-mayo 2009

Millones de pesos

(44)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

128 Programa Nacional de Lectura 26.6 26.6 0.0 0.2 152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación

Telesecundaria

381.1 381.1 1.8 0.5

156 Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas

79.9 164.9 118.8 72.1

204 Cultura Física 206.8 206.8 3.8 1.9

205 Deporte 1,467.1 1,367.1 186.9 13.7

206 Alta Competencia 185.0 295.0 206.1 69.9

207 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)

39.5 30.4 0.9 3.1

208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)

30.0 30.0 1.8 6.1

209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)

113.8 122.9 0.0 0.0

221 Programa Escuelas de Tiempo Completo 500.0 499.2 174.5 34.9 222 Programa de Escuela Segura 200.0 200.0 101.4 50.7 223 Habilidades digitales para todos 1,005.0 1,005.0 6.1 0.6 U Otros Subsidios 59,291.7 58,583.3 22,068.1 37.7 006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales 40,694.9 40,799.9 17,239.1 42.3 007 Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las

Universidades Públicas Estatales (Fondo de concurso para apoyar las reformas de las UPES para abatir pasivos contingentes

derivados de pensiones y jubilaciones)

1,200.0 1,200.0 0.0 0.0

continúa... 2/9 Presupuesto 2009

Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009

(45)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

008 Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno (Fondo de concurso para propuestas de saneamiento financiero)

1,000.0 1,000.0 665.6 66.6

009 Fondo para el Reconocimiento de Plantilla de las Universidades Públicas Estatales (fondo de concurso)

600.0 600.0 0.0 0.0

010 Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario

1,000.0 1,000.0 660.0 66.0

011 Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario

1,000.0 1,000.0 833.2 83.3

012 Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario, Universidades Públicas Estatales (Distribución por la fórmula CUPIA con participación de la SEP y ANUIES)

1,300.0 1,300.0 0.0 0.0

015 Atención Educativa a Grupos en Situación vulnerable 126.0 26.0 0.0 0.0 016 Escuela siempre abierta a la comunidad 400.0 400.0 127.7 31.9 017 Subsidio Federal para Centros de Excelencia Académica 150.0 150.0 0.0 0.0 018 Programa de becas 3,384.0 3,384.0 1,332.9 39.4 019 Apoyo a desregulados 333.4 333.4 117.5 35.2 020 Subsidio a programas para jóvenes 58.0 58.0 19.2 33.1

021 Universidad Virtual 57.8 64.8 0.1 0.1

022 Educación para personas con discapacidad 100.0 75.0 4.4 5.9 023 Subsidios para centros de educación 72.0 178.2 133.2 74.7 024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior 1,100.0 884.0 0.0 0.0 026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para

Educación Media Superior

1,150.0 695.2 0.0 0.0

027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos 500.0 500.0 176.0 35.2 029 Escuelas Normales Rurales (Becas Asistencial-Alimentaria y

Cursos de inglés)

26.0 26.0 0.2 0.8 Presupuesto 2009

Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009

(46)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales 300.0 173.0 13.1 7.5 031 Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infatil 600.0 600.0 0.0 0.0 032 Atención Educativa a Grupos en Situación vulnerable 300.0 296.3 200.0 67.5 033 Apoyos complementarios para el FAEB 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 035 Fortalecimiento de la educación media superior en COLBACH 392.0 392.0 0.0 0.0 036 Fortalecimiento de la educación media superior en CECYTES 196.0 196.0 0.0 0.0 038 Sistema Nacional de Educación a Distancia 70.0 70.0 0.0 0.0 039 Universidad Autónoma de la Ciudad de México 100.0 100.0 36.0 36.0 040 Programa de Carrera Docentes (UPES) 350.0 350.0 0.0 0.0 042 Fortalecimiento a las acciones asociadas a la educación indígena 20.0 20.0 0.0 0.0 044 Apoyo a la infraestructura de las Universidades Interculturales

existentes (Fondo de concurso. Incluye equipamiento)

100.0 100.0 0.0 0.0

045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, laboratorios y talleres)

200.0 200.0 0.0 0.0

046 Programa de Apoyo a la Formación Profesional y Proyecto de Fundación Educación Superior-Empresa (ANUIES)

100.0 100.0 25.0 25.0

047 Becas Full Bright García-Robles (COMEXUS. 112 Dirección General de Relaciones Internacionales)

6.5 6.5 0.0 0.0

051 Fondo para la consolidación de las Universidades Interculturales (irreductible) Anexo 26 B

50.0 50.0 50.0 100.0

054 Ampliación de la oferta educativa del nivel superior (Incluye equipamiento e infraestructura)

600.0 600.0 0.0 0.0

055 Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura: talleres y laboratorios

175.0 175.0 0.0 0.0

056 Instituciones Culturales 480.0 480.0 435.0 90.6 continúa... 4/9 Presupuesto 2009

Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009

(47)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

E Prestación de Servicios Públicos 84,021.2 83,927.4 34,932.7 41.6

001 Enciclomedia 3,291.0 3,292.2 1,699.0 51.6

002 Equipamiento de escuelas educación básica 148.1 141.2 5.3 3.7 003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión

oportuna de sus resultados

677.4 679.2 386.7 56.9

005 Formación y certificación para el trabajo 2,070.3 2,017.0 701.3 34.8 007 Prestación de servicios de educación media superior 4,389.0 4,443.1 1,828.2 41.1 008 Prestación de servicios de educación técnica 32,446.8 31,890.2 12,843.6 40.3 009 Programa de Formación de Recursos Humanos basados en

Competencias (PROFORHCOM)

247.4 247.4 73.8 29.8

010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado 19,193.0 19,582.8 8,823.9 45.1 011 Otorgamiento y difusión de servicios culturales 5,010.7 4,968.5 1,576.8 31.7 012 Conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la nación 1,734.9 1,760.6 682.9 38.8 013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales 1,107.6 1,106.7 319.6 28.9 014 Promoción y fomento de libros y la lectura 178.7 173.0 161.4 93.3 015 Construcción y equipamiento de espacios educativos, culturales y

deportivos

31.8 63.1 43.3 68.6

016 Edición, producción y distribución de libros 226.6 226.6 117.5 51.8

017 Atención al deporte 465.1 465.1 192.8 41.5

020 Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud

178.6 137.6 41.7 30.3

021 Investigación científica y desarrollo tecnológico 7,448.2 7,513.8 2,996.2 39.9 022 Otorgamiento y promoción de servicios cinematográficos 384.3 409.0 195.7 47.9 028 Normalización y certificación en competencias laborales 92.1 92.1 31.9 34.6 032 Diseño y aplicación de políticas de equidad de género 56.3 56.3 11.2 19.9 039 Registro Nacional de Profesionistas 41.3 40.3 8.6 21.4 040 Registro y autorización de federaciones, colegios de profesionistas

y servicio social profesional

0.5 0.5 0.1 25.6

Presupuesto 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos

Avance financiero enero-mayo 2009

(48)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

041 Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor

24.4 22.9 0.6 2.7

042 Servicios educativos culturales 612.6 612.6 235.8 38.5 043 Apoyo para operar el Consejo Nacional de Educación para la Vida

y el Trabajo (INEA)

136.8 136.8 44.3 32.4

046 Proyectos de Prestación de Servicios a Largo Plazo 116.3 116.3 52.7 45.3 047 Diseño, construcción, consultoría y evaluación de la

infraestructura física educativa

175.8 191.8 72.7 37.9

048 Emisión de la normatividad y certificación de la infraestructura física educativa

1.8 1.8 1.2 69.1

049 Mejores Escuelas 2,062.8 2,062.8 1,332.1 64.6 050 Fondo SEP CONACYT para la Investigación en Ciencia Aplicada 225.0 225.0 0.0 0.0 051 Fortalecimiento de la Educación Media Superior en COLBACH-

D.F.

112.0 112.0 0.0 0.0

054 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura Infraestructura 420.0 420.0 116.4 27.7 055 Instituto Mexicano de Cinematografía FIDECINE 100.0 100.0 100.0 100.0 057 Formación de docentes de la educación media superior 325.0 330.0 199.9 60.6 058 Reinserción académica de los jóvenes integrantes de bandas y

pandillas

14.0 14.0 0.0 0.0

059 Acciones de educación para discapacitados 100.0 100.0 17.4 17.4 060 Fondo de apoyo para la calidad de los institutos tecnológicos

(federales y descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios

175.0 175.0 18.0 10.3

B Provisión de Bienes Públicos 2,347.6 2,324.0 833.7 35.9 001 Producción y distribución de libros de texto gratuitos 2,069.6 2,068.8 758.4 36.7 002 Producción y edición de libros, materiales educativos y culturales 278.0 255.2 75.3 29.5 continúa... 6/9 Presupuesto 2009

Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009

(49)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

P 3,127.5 3,179.1 473.5 14.9

001 Diseño y aplicación de la política educativa 2,929.5 2,976.0 414.7 13.9 003 Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena 97.4 97.4 32.8 33.7 004 Desarrollo, evaluación y seguimiento al uso pedagógico de los

materiales educativos

13.7 13.7 0.0 0.0

005 Diseño y seguimiento de la información de los resultados y acciones de la Política Educativa

87.0 92.0 26.0 28.3

G Regulación y supervisión 908.5 942.3 247.0 26.2 001 Normar los servicios educativos 603.4 642.2 183.0 28.5 002 Reforma Curricular en Educación Básica 174.9 174.9 51.8 29.6 003 Programa Nacional de Inglés en Educación Básica 91.6 89.1 1.3 1.5 008 Gestión, asesoría y defensa de los intereses y el patrimonio de la

Secretaría de Educación Pública

38.5 36.2 10.8 29.9

R Específicos 3,027.8 3,096.6 576.1 18.6

008 Fondo para el mejoramiento de las tecnologías educativas 450.0 450.0 0.2 0.1 010 Apoyo a programas educativos de organismos internacionales 174.9 174.9 75.0 42.9 012 Cuotas por compromisos internacionales 142.9 211.7 165.6 78.2 013 Programas de Cultura en el Estado de Aguascalientes 25.0 25.0 0.0 0.0 014 Programas de Cultura en el Estado de Baja California 51.2 51.2 21.7 42.3 015 Programas de Cultura en el Estado de Baja California Sur 38.0 38.0 0.0 0.0 016 Programas de Cultura en el Estado de Campeche 20.0 0.0 0.0 n.a. 017 Programas de Cultura en el Estado de Coahuila 5.0 20.0 0.0 0.0 018 Programas de Cultura en el Estado de Colima 32.0 5.0 0.0 0.0 019 Programas de Cultura en el Estado de Chiapas 15.0 32.0 0.0 0.0 020 Programas de Cultura en el Estado de Chihuahua 89.4 15.0 0.0 0.0 021 Programas de Cultura en el Distrito Federal 20.5 89.4 21.0 23.5 022 Programas de Cultura en el Estado de Durango 62.1 20.5 0.0 0.0

Presupuesto 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos

Avance financiero enero-mayo 2009

Millones de pesos

(50)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

024 Programas de Cultura en el Estado de Guerrero 14.4 14.4 3.0 20.8 025 Programas de Cultura en el Estado de Hidalgo 23.0 23.0 0.0 0.0 026 Programas de Cultura en el Estado de Jalisco 43.5 43.5 0.0 0.0 027 Programas de Cultura en el Estado de Mexico 35.3 62.1 3.5 5.6 028 Programas de Cultura en el Estado de Michoacán 17.5 35.3 5.0 14.2 029 Programas de Cultura en el Estado de Morelos 9.0 17.5 2.5 14.3 030 Programas de Cultura en el Estado de Nayarit 31.7 9.0 0.0 0.0 031 Programas de Cultura en el Estado de Nuevo León 67.3 31.7 0.0 0.0 032 Programas de Cultura en el Estado de Oaxaca 24.0 67.3 16.9 25.0 033 Programas de Cultura en el Estado de Puebla 18.0 24.0 0.0 0.0 034 Programas de Cultura en el Estado de Querétaro 32.0 0.0 0.0 n.a. 035 Programas de Cultura en el Estado de Quintana Roo 36.0 18.0 0.0 0.0 036 Programas de Cultura en el Estado de San Luis Potosí 12.9 32.0 30.0 93.8 037 Programas de Cultura en el Estado de Sinaloa 36.9 36.0 0.0 0.0 038 Programas de Cultura en el Estado de Sonora 35.5 12.9 0.0 0.0 039 Programas de Cultura en el estado de Tabasco 18.0 36.9 1.0 2.7 040 Programas de Cultura en el estado de Tamaulipas 21.1 0.0 0.0 n.a. 041 Programas de Cultura en el estado de Tlaxcala 68.7 35.5 0.0 0.0 042 Programas de Cultra en el Estado de Varacruz 100.0 118.0 100.0 84.7 043 Programas de Cultrura en el Estado de Yucatán 100.0 21.1 0.0 0.0 044 Programas de Cultura en el Estado de Zacatecas 0.0 68.7 8.0 11.6 046 Ciudades Patrimonio Mundial 0.0 100.0 100.0 100.0 047 Infraestructura deportiva de los Juegos Deportivos Panamericanos

Guadalajara 2011

700.0 700.0 15.4 2.2

048 Construcción de un nuevo Centro Paralímpico Nacional en Jalisco 300.0 300.0 5.5 1.8 049 Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 100.0 100.0 1.8 1.8

continúa... 8/9 Presupuesto 2009

Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009

(51)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

K Proyectos de Inversión 1,261.8 1,380.7 976.1 70.7 009 Proyectos de infraestructura social de educación 1,077.6 1,166.6 879.0 75.3 010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología 121.0 150.8 72.2 47.9 027 Mantenimiento de infraestructura 63.3 63.3 24.9 39.3

M 10,360.5 11,029.7 3,843.5 34.8

001 Actividades de apoyo administrativo 10,360.5 11,029.7 3,843.5 34.8

O 522.2 522.3 193.6 37.1

001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 487.8 488.3 189.3 38.8 099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la

Administración Pública Federal Centralizada

34.4 33.9 4.3 12.8

concluye... 9/9 Presupuesto 2009

Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009

Millones de pesos

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

(52)
(53)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

12 Salud 85,036.5 85,297.2 23,060.8 27.0

S Sujetos a Reglas de Operación 8,294.8 8,296.7 2,085.6 25.1 037 Programa Comunidades Saludables 65.4 65.4 5.6 8.5 039 Programas de Atención a Personas con Discapacidad 486.5 486.5 135.2 27.8 072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 3,467.0 3,467.0 1,073.5 31.0 149 Programas para la Protección y Desarrollo Integral de la Infancia 140.6 140.6 41.0 29.1 150 Programas de Atención a Familias y Población Vulnerable 641.1 641.1 218.2 34.0 174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres

trabajadoras

122.9 122.9 21.6 17.6

200 Caravanas de la Salud 614.1 616.0 391.2 63.5 201 Seguro Médico para una Nueva Generación 2,641.5 2,641.5 181.4 6.9 202 Sistema Integral de Calidad en Salud 115.7 115.7 17.9 15.5 U Otros Subsidios 47,753.8 47,729.2 12,839.2 26.9 005 Seguro Popular 41,368.2 41,368.2 9,542.8 23.1 006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud 6,385.6 6,361.1 3,296.4 51.8 E Prestación de Servicios Públicos 20,037.8 20,140.0 6,057.8 30.1

010 Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales)

2,190.4 2,235.6 593.8 26.6

019 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud

544.9 507.7 127.3 25.1

continúa... 1/3 Presupuesto 2009

Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009

(54)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud

1,951.4 1,943.0 507.6 26.1

022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 1,016.4 1,014.8 333.0 32.8 023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la

salud

12,015.9 11,747.7 3,369.0 28.7

025 Prevención y atención contra las adicciones 380.4 524.5 255.2 48.7 036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación 1,101.9 952.8 364.6 38.3 039 Vigilancia epidemiológica 836.5 1,213.8 507.3 41.8

P 3,410.2 3,087.4 818.5 26.5

004 Cooperación internacional en salud 0.0 1.4 0.3 24.9 012 Calidad en Salud e Innovación 1,209.3 1,129.2 306.1 27.1 013 Asistencia social y protección del paciente 460.4 451.1 145.3 32.2 014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades

crónico degenerativas y transmisibles y lesiones

609.8 374.9 77.9 20.8

016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 193.3 190.7 70.8 37.1 017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en

Salud

937.4 940.1 218.0 23.2

G Regulación y supervisión 636.8 725.9 170.5 23.5 004 Protección Contra Riesgos Sanitarios 636.8 725.9 170.5 23.5

R Específicos 210.1 19.3 5.4 28.1

001 Cooperación internacional en salud 210.1 19.3 5.4 28.1 continúa... 2/3 Presupuesto 2009

Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009

Millones de pesos

(55)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

K Proyectos de Inversión 890.8 1,190.7 215.7 18.1 011 Proyectos de infraestructura social de salud 776.7 1,073.1 179.7 16.7 025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 50.8 54.4 19.0 34.9 027 Mantenimiento de infraestructura 62.8 62.8 17.1 27.2

028 Estudios de preinversión 0.4 0.4 0.0 0.0

M 3,702.9 4,012.9 837.3 20.9

001 Actividades de apoyo administrativo 3,702.9 4,012.9 837.3 20.9

O 99.3 95.0 30.7 32.3

001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 88.3 83.6 27.4 32.8 099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la

Administración Pública Federal Centralizada

11.0 11.4 3.3 29.0

concluye... 3/3 Presupuesto 2009

Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009

Millones de pesos

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

(56)
(57)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Ramo % Avance

Programa presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Ejer/Mod

a b c c/b

13 Marina 16,059.3 16,148.2 6,128.4 38.0

K Proyectos de Inversión 582.8 518.3 302.4 58.4

012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social

177.1 177.1 144.7 81.7

019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional 245.7 208.5 106.0 50.8

027 Mantenimiento de infraestructura 160.0 132.7 51.7 39.0

M 909.3 872.1 278.4 31.9

001 Actividades de apoyo administrativo 909.3 872.1 278.4 31.9 A Funciones de las Fuerzas Armadas 14,567.1 14,757.8 5,547.5 37.6

001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales

9,727.2 8,836.4 3,324.5 37.6

002 Seguridad a la Navegación y Protección al Medio Ambiente Marino 230.0 251.5 94.9 37.7

003 Construcción naval para la sustitución de buques de la Armada de México

381.3 397.9 196.1 49.3

004 Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales

1,423.9 1,769.5 818.0 46.2

006 Administración y fomento de la educación naval 1,472.9 1,559.1 415.3 26.6 007 Administración y fomento de los servicios de salud 501.2 1,072.9 377.6 35.2 008 Desarrollo y dirección de la política y estrategia naval 738.7 765.4 259.9 34.0 009 Desarrollo de las comunicaciones navales e informática 92.0 105.2 61.1 58.1

Presupuesto 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos

Avance financiero enero-mayo 2009

Millones de pesos

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