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APROPIACION S.G.P. estudiantiles que 100% 100% % 100%

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RDE INVERSION

8.083.363.929 2.100.000.000 1.737.420.498 693.712.803 0 491.183.899

SECTOR 1. EDUCACION 1.260.976.134 21.000.000 0 0 0 0

PROGRAMA 1.4 CALIDAD 1.050.347.965 0 0 0 0 0

Subprograma 1.4.1 Planeación y Asistencia Para la Calidad Educativa 627.118.965 0 0 0 0 0

Proyecto 1411 Preinversion: Estudios, Diseños, Consultorias, Asesorias e Interventorias 10.000.000 0 0 0 0 0

Proyecto 1412 Construcción Ampliación y Adecuación de la Infraestructura Educativa 315.123.610 0 0 0 0

Proyecto 1413 Mantenimiento de la Infraestructura Educativa 44.046.000 0 0 0 0

MUNICIPIO DE CACERES ANTIOQUIA

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES

INVERSION SOCIAL POR FUENTE DE FINANCIACION VIGENCIA 2011

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - ACORDES CON EL PLAN DE DESARROLLO PLAN DE INVERSIONES POR PROGRAMAS SECTORIALES

A P R OPIA C IO N FUENTES DE FINANCIACIÒN PROGRAMAS Y

PROYECTOS COD DESCRIPCION

APORTES Y

TRANS DEPTAL RESPONSABLES

ACTUAL AÑO 2010 ESPERADOS EN EL AÑO 2011 ME T A P A R A LA V IG E N C IA INDICADORES S.G.P REGALIAS DIRECTAS COFINANCIACION ENTIDADES NACIONALES I.C.L.D AHORRO 7 As ig na ci on de I mp le me nt os Ba si co s pa ra e l fu nci ona mi ent o de la s 7 Ins tit uci one s Ed uca tiva s 9 9 TOTAL INVERSION 1.281 .97 6.134 Alcalde municipal Secretario de Hacienda Director de Nucleo Municipal y Planeación Municipal Re mod el aci on y ad ecua ci on de pl ant as fi si ca s de ins tit uci one s y Ce nt ros Ed uca tivos 7 Proyecto 1414

Dotación de la Infraestructura educativa: Mobiliarios,Equipos Didacticos, Herramientas para Talleres y Ambientes y Ambientes Especializados Para la Educación Media Tecnica

66.000.000 0 0 0

Proyecto 1415Dotación de Material Pedagogicos Para el Aprendizaje: Audiovisulaes,

Sofware Educativos, textos, kits educativos y Material de Laboratotrio 0 0 0 0 0

Proyecto 1416 Trasporte Escolar

Pre st ar el se rvic io de tra nspo rte esc oa la r a la s co mu ni da de s est udi an til es qu e 100% 100% 87.557.600 0 0 0 0 0 Proyecto 1417 Capacitación 4.791.755 0 0 0 0 0

Proyecto 1418 Diseño e Implementación del Sistema De Información 24.000.000

0 0 0 0 0

Proyecto 1419 Servicios Publicos

C an ce la r opo rtun ame nt e lo s se rvic io s pu bl ic os en edu ca ci ón 100% 100% 75.600.000 0 0 0 0 0

Subprograma 1.4.2 Gratuidad Educativa 423.229.000

Proyecto 1421 Gratuidad Educativa Nivel Nacional 214.071.000

Proyecto 1422 Gratuidad Educativa Nivel Departamental 169.158.000

Proyecto 1423 Gratuidad Educativa Nivel Municipal FSEM 40.000.000

Proyecto 1410 Alimentacion Escolar 210.628.169 21.000.000 0 0 0 0

Proyecto 14101 Prestación Directa del Servicio 210.628.169 0 0 0 0 0

Proyecto 141011 Compra de Alimento 140.628.169 0 0 0 0 0

Proyecto 141012 Menaje, Dotación y su Reposicion Para la Prestación del Servicio de 10.000.000 0 0 0 0 0

Proyecto 141013 Contratación de Personal para la Preparación de Alimentos 60.000.000 0 0 0 0 0

Proyecto 141014 Transporte de Alimentos 0 0 0 0 0 0

Proyecto 141015 Aseo y Combustible para la Preparación de Alimentos 0 0 0 0 0 0

Pre st ac ió n lo s se rvic io s de lo s R est au ra nt es Esc ol are s de la s 7 in st itu ci on es y 4 ce nt ro s edu ca tivo s 100% 100% As ig na ci on de I mp le me nt os Ba si co s pa ra e l fu nci ona mi ent o de la s 7 Ins tit uci one s Ed uca tiva s 9 9 C apa si ta ci ón y G est io n pa ra ase gu ra r el me jo ra mie nt o de la c al ida d edu ca tiva 490 600 1.281 .97 6.134 Alcalde municipal Secretario de Hacienda Director de Nucleo Municipal y Planeación Municipal

(2)

Proyecto 141016 Atencion Nutricional y Seguridad Alimentaraia 1% regalías 21.000.000

Proyecto 14102 Contratación conterceros para la Provición Integral del Servico de 0 0 0 0 0 0

Proyecto 1414 Reservas de Inversión en el Sector Vigencia Anterior(ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0 0

Proyecto 1415Cuentas por Pagar de Inversión en el Sector Vigencia Anterior(ley 819 de

2003) 0 0 0 0 0 0

Proyecto 1416 Deficit Fiscal de Inversión en el sector Vigencia Anterior (Ley 819 de 0 0 0 0 0 0

Proyecto 1417 Pago de la deuda por Inversion fisica en Educacion 0 0 0 0 0 0

SECTOR 2 SALUD 4.621.683.298 1.000.000.000 1.737.420.498 16.448.646 0 42.000.000

PROGRAMA 2.1 Atencion a las Personas Vulnerables 4.621.683.298 1.000.000.000 1.737.420.498 16.448.646 0 42.000.000

Subprograma 2.11 Regimen Subsidiado 4.112.161.543 0 1.737.420.498 16.448.646 0 42.000.000

Proyecto 211 Afiliacion al Regimen Subsidiado-Continuidad 3.973.275.421 0 1.737.420.498 0 0 42.000.000

Proyecto 212 Afiliacion al Regimen Subsidiado-Ampliacion 130.661.799 0 0 0 0

Proyecto 213 0.4% Interventoria del Regimen Subsidiado 0 0 16.448.646 0 0

Proyecto 214 0.2% Superintendencia de Salud 8.224.323 0 0 0 0 0

Proyecto 215Reservas de Inversión en el Regimen Subsidiado - Vigencia Anterior (Ley

819 de 2003) 0 0 0 0 0 0

Subprograma 2.22 Salud Publica 329.080.236 1.000.000.000 0 0 0 0

Proyecto 222 Contratacion del Servicio con IPSS 329.080.236 0 0 0 0 0

Proyecto 223 Pago de Talento Humano para el monitoreo, Seguimiento y evaluación 0 0 0 0 0 0

Proyecto 224 Acciones Para la Prevencion de Enfermedades Prevalentes en la Infancia 0 1.000.000.000 0 0 0 0

Proyecto 225Reservas de Inversión en Salud Publica - Vigencia Anterior (Ley 819 de

2003) 0 0 0 0 0 0

Subprograma 2.33 Prestacion de Servicios a la Poblacion Pobre no Asegurada 100% 180.441.519 0 0 0 0 0

Proyecto 233 Contratacion del Servicio con IPSS 0 0 0 0 0 0

Proyecto 234 Aportes Patronales Sin Situacion de Fondo 180.441.519 0 0 0 0 0

Proyecto 248 Inversiones Directas en la Red Publica Según Plan Bienal en Equipos 0 0 0 0 0 0

Proyecto 249Inversiones Directas en la Red Publica Según Plan Bienal en

Infraestructura 0 0 0 0 0 0

Proyecto 250Reservas de Inversión en Prestación de Servicios a la Población Pobre

no Asegurada Vigencia Anterior (Ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0 0

SECTOR 3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 1.161.511.964 848.000.000 0 0 0 0

PROGRAMA 3.1 Atencion al Medio 1.161.511.964 848.000.000 0 0 0 0

Subprogram

a 3.33

Construccion, Optimizacion de Acueductos y Tratamiento

de aguas Residuales 1.161.511.964 848.000.000 0 0 0 0

Proyecto 333Contribuciones para Subsidios - Fondos de Solidaridad y Redistribucion de Ingresos Tr an sfe ren ci a O por tu na de lo s subsi di os 100% 100% 187.947.053 0 0 0 0

Proyecto 334 Preinversion en Diseño e Interventorias En Acueducto y Alcantarillado

C on so lida ci on de lo s pa le s ma est ro s de ac ue du ct o y al ca nt arr ill ad o 50% 50% 0 0 0 0

Proyecto 335Construccion de sistemas de acueducto y alcantarillado potablizacion del agua y tratamiento de aguas Residuales

C on st ru cc ió n de lo s ac ue du ct os de pu erto Be lgi ca , G ua ru mo , M an iza le z, Pi amo nt e, Pue rto S an to 1 1 134.457.180 848.000.000 0 0 0

Proyecto 336Ampliacion de sistemas de acueducto y alcantarillado potablizacion del

agua y tratamiento de aguas Residuales 0 0 0 0

Pre st ac ió n lo s se rvic io s de lo s R est au ra nt es Esc ol are s de la s 7 in st itu ci on es y 4 ce nt ro s edu ca tivo s 100% 100% 2.009 .51 1.964 Alcalde Municipal Cordinador de Servicios Publicos, Secretario de Hacienda 7.417 .55 2.442 Alcalde Municipal Secretario de Planeación, Director local de Salud, Secretario de Hacienda R ea liza r la s ge st io ne s ne ce sa ria s pa ra la c erti fic ac ió n en sa lu d 100% 100% R ea liza r la s ge st io ne s ne ce sa ria s pa ra la ce rti fic ac ió n en sa lu d 100% C an ce la r opo rtun ame nt e la s co nt ra ta ci on es co n la s EPS de ac ue rdo c on e l in fo rm e de la s in te rve nt oria s 100% 100% 1.281 .97 6.134 Alcalde municipal Secretario de Hacienda Director de Nucleo Municipal y Planeación Municipal

(3)

Proyecto 337Reabilitacion de sistemas de acueducto y alcantarillado potablizacion del agua y tratamiento de aguas Residuales 0 0 0

Proyecto 338 Saneamiento Basico Rural

0 0 0 0

Proyecto 339 Tratamiento Disposicion Final de Residuos Solidos

Re co lecc ió n Tr ata mi en to D ispos ici ón fina l de res iduo s so lidos 100% 100% 240.000.000 0 0 0 0

Proyecto 340 Consevacion de Microcuencas que abastecen los acueductos 52.000.000 0 0 0 0

Proyecto 341 Programas de Macro y Micromedicion 0 0 0 0 0 0

342 Unidades Sanitarias Le trin iza ci ón de la s ve re da s y co nst ru cc ió n de la s U N ISA FA S 110 50 81.000.000 0 0 0 0

Proyecto 343Transferencia Para el Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento Basico. Apoy o a la cr ea ci on y fun ci ona mi en to de las emp res as d el baj o cau ca 100% 100% 310.000.000 0 0 0 0 0

Proyecto 344Pago de la deuda por Inversion fisica en agua potable y Saneamiento

Basico Pago opo rtun o de l se rvic io de la De uda 100% 100% 156.107.731 0 0 0 0 0

345 Reservas de Inversión del Sector Vigencia Anterior (Ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0 0

SECTOR 4 DEPORTES 92.921.427 0 0 0 0 20.000.000

PROGRAMA 4.1 Fomento y Desarrollo a la Recreacion y al Deporte 92.921.427 0 0 0 0 20.000.000

2.009 .51 1.964 Alcalde Municipal Cordinador de Servicios Publicos, Secretario de Hacienda Inst al ac io n de la s Pl an ta s de t ra ta mie nt o de lo s ac ue du ct os de G ua ru mo , Pue rto Sa nt o, La s Pa mpa s, A st uria s 1 2 11 2.921 .42 7 Alcalde municipal, Cordinador de Deportes Secretario de Hacienda

(4)

Subprogram

a 4.44Fomento y Apoyo a la Practica del Deporte y la Recreacion 92.921.427 0 0 0 0 20.000.000

Proyecto 441Fomento, Desarrollo y Practica del Deporte, La Recreación y El Aprovechamiento del Tiempo Libre

Apoy o y Fomen to de es cu el as deorti vas 4 5 24.000.000 0 0 0 20.000.000

Proyecto 442Construcción, Mantenimiento y/o Adecuación de los Escenarios Deportivos y Recreativos M an te ni mie nt o opo rtun o de lo s ec en ario s de po rti vo s 100% 100% 20.000.000 0 0 0 0 0

Proyecto 443Dotación de Escenarios Deportivos e Implementos para la practica del Deporte Di spo ne r de e qu ipo s e impl eme nt os de po rti vo s pa ra e l mu ni ci pi o de C ac ere s 60 70 24.971.209 0 0 0 0

Proyecto 444Pago de Instructores Contratados para la Practica del Deporte y la Recreación M on ito re s De prt ivo s y re cre at ivo s 2 2 10.000.000 0 0 0 0

Proyecto 445 Pago del servicio de la deuda del sector

Pago opor tu no del se rv ici o de la D eu da 100% 100% 13.950.218 0 0 0 0 0 SECTOR 5 CULTURA 69.691.071 0 0 0 0 15.000.000

PROGRAMA 5.1 Desarrollo Artistico y Cultural 69.691.071 0 0 0 0 15.000.000

Subprogram

a 5.55 Fomento, Apoyo y Conservacion Cultural 69.691.071 0 0 0 0 15.000.000

Proyecto 551Fomento, Apoyo y Difusión de Eventos Y expresiones Artisticas y Culturales Municipales Cel ebr aci one s d e las fi es ta tr adi ci ona les en el mun ici pi o de cace res 5 5 36.526.240 0 0 0 0 15.000.000

Proyecto 552Construcción, Mantenimiento y Adecuación de la Infraestructura Artistica y Cultural

M an te ni mie n to o po rtun o de la c asa de la c ul tu ra 100% 100% 10.000.000 0 0 0 0 0

Proyecto 553 Mantenimiento y dotacion de Bibliotecas

Do ta ci ón de la Bi bl io te c a M un ic ipa l 100% 100% 8.000.000 0 0 0 0 0

Proyecto 554 Dotacion de la Infraestructura Artistica y Cultural

Di spo ne r de e qu ipo s e impl eme nt os cu ltu ra le s pa ra e l mu ni ci pi o de C ac ere s 48 48 4.000.000 0 0 0 0 0 11 2.921 .42 7 Alcalde municipal, Cordinador de Deportes Secretario de Hacienda 84 .69 1.071 Alcalde Municipal Cordinador de Cultura, Secretario de Hacienda

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Proyecto 555Pago de Instructores Musicales y Bibliotecologos Contratados para la Ejecución de Programas y Proyectos Artisticos y Culturales M oni to res cu ltu ral es par a el fo men to de la cu ltu ra 4 3 11.164.831 0 0 0 0 0

Proyecto 556 Reservas de Inversión en el Sector Vigencia Anterior(ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0 0

SECTOR 6 OTROS SECTORES DE INVERSION 876.580.035 231.000.000 0 677.264.157 0 414.183.899

PROGRAMA 6.6SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO Y ASEO 0 0 0 0 0 126.000.000

Subprograma 6.61Contribuciones,Construccion,Ampliacion,Rehabilitacion

de Servicios Publicos 0 0 0 0 0 126.000.000

Proyecto 661Subsidios para Usuarios de Menore Ingresos - Fondo de Solidaridad y

Predistribución del Ingreso Giro

opor tu n o de lo s su bsi di o s 100% 100% 0 0 0 0 0

Proyecto 662 Mantenimiento y Expanción del Alumbrado Publico

M ejor ar el al umbr ado publ ico en la Cab ece ra, Cor regi mi en to s y vered as C onc en tr adas 3 5 0 0 0 0 0 126.000.000

Proyecto 663Construcción, Adecuación y Mantenimiento de Infraestructura de Servicios Publicos

Pr ov ee r las vi vi en das de la cabece ra y co rr egi mi en to del gas na tu ral 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyecto 664 Obras de Electificación Rural

Aume nt ar en las pobl aci one s la co ber tu ra de la el ect rifi caci ón en el ár ea rural 70% 80% 0 0 0 0 0

Proyecto 665 Reservas de Inversion en el Sector Vigencia Anterior (ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA 6.7 VIVIENDA 70.000.000 0 0 0 0 0

Subprograma 6.71 Reabilitacion de asentamientos 70.000.000 0 0 0 0 0

Proyecto 671 Subsidios para Adquisición de Vivienda de Interes social

Ges tio na r lo s recu rso s p ar a lo s pr oy ect os d e vi vi en da de int eres so ci al 0% 100% 0 0 0 0 0 0 84 .69 1.071 Alcalde Municipal Cordinador de Cultura, Secretario de Hacienda Alcalde Municipal, Planeacion Municipal,Banco de Proyectos, Secretario de Hacienda 12 6.000 .00 0 70 .00 0.000

(6)

Proyecto 672 Planes y Proyectos de Vivienda Y Saneamiento Basico Con strucci on y mejor ami en t o de vi vi en das 300 180 50.000.000 0 0 0 0 0

Proyecto 673 Proyecto de Titulación y Legalización de Predios

Ti tu laci ón y es cr itu raci ó n d e ti err as y vi vi en das 1018 1000 20.000.000 0 0 0 0 0

Proyecto 674 Reservas de Inversión en el Sector Vigencia Anterior(ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA 6.8 AGROPECUARIO 71.606.043 0 0 25.000.000 0 0

Subprograma 6.81Desarrollo de la Investigacion y Fomento a la Produccion Agricola 71.606.043 0 0 25.000.000 0 0

Proyecto 681 Programas y Proyectos de Asistencia Tecnica Directa Rural

A po yo de lo s pro gra ma s ru ra le s, gu arda bo squ es 100% 100% 21.606.043 0 0 25.000.000 0 0

Proyecto 682Pago del Personal Tecnico Vinculado a la Prestación del Servicio de Asistencia Tecnica Directa Rural

Pago d el per so na l tec ni co de la U M AT A 4 5 35.000.000 0 0 0 0 0

Proyecto 683Desarrollo de Programas y Proyectos Productivos en el Marco del Plan

Agropecuario 15.000.000 0 0 0 0 0

Proyecto 684 Reservas de Inversion en el Sector Vigencia Anterior (ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA 6.9 TRANSPORTE 157.988.435 0 0 193.033.870 0 0

Subprograma 6.91 Red Vial Municipal 157.988.435 0 0 193.033.870 0 0

Proyecto 691 Construcción de Vias 0 0 0 0

Proyecto 692 Mantenimiento Rutinario de Vias 157.988.435 0 0 193.033.870 0 0

Proyecto 693 Pago del servicio de la deuda 0 0 0 0 0 0

Proyecto 694 Reservas de Inversion en el Sector Vigencia Anterior (ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA 6.10 AMBIENTAL 48.000.000 21.000.000 0 20.000.000 0 74.975.000

Subprograma 6.101 Atencion al Medio Ambiente 48.000.000 21.000.000 0 20.000.000 0 74.975.000

Proyecto 6101Descontaminación de Corrientes o Depositos de Agua Afectados por Vertimientos 0 0 0 0 0 0

Proyecto 6102 Disposición, Eliminación y Resiclaje de Residuos Liquidos y Solidos 0 0 0 20.000.000 0 0

Proyecto 6103Conservación de Microcuencas que abastecen el Acueducto, Protección de Fuentes y Reforestación de Dichas Cuencas 20.000.000 21.000.000 0 0 0 16.800.000

Proyecto 6104 Educación Ambiental No Formal PRAES-CIDEAM 28.000.000 0 0 0 0 0

Proyecto 6105 Manejo Artificial de Caudales y Reforestacion Ambiental 0 0 0 0

Proyecto 6106 Reservas de Inversion en el Sector Vigencia Anterior (ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0 0

Proyecto 6107 Transferencia CORANTIOQUIA 56.175.000

Apoy o a la caden a pr oducti va cau ch o cacao 100% 100% A ume nt o de la Pa vi me nt ac ió n y me jo ra mie nt o de la s ca lle s 400mts 800mts Alcalde Municipal, Planeacion Municipal,Banco de Proyectos, Secretario de Hacienda 70 .00 0.000 9 6 .6 0 6 .0 4 3 3 5 1 .0 2 2 .3 0 5 Alcalde Municipal, Planeacion Municipal,Banco de Proyectos, Secretario de Hacienda M an te ni mie nt o de V ia s 90km 100km A cc io ne s y C ampa ña s pa ra la re cu pe ra ci on de l me di o A mbi en te en e l mu ni ci pi o de C ac ere s 100% 100% 1 6 3 .9 7 5 .0 0 0 Alcalde Municipal, Planeacion Municipal,Banco de Proyectos, Secretario de Hacienda

(7)

Proyecto 6108 Transferencia Deguello Ganado Menor 2.000.000

PROGRAMA 6.12 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 30.000.000 0 0 50.000.000 0 35.000.000

Subprograma 6.121 Prevencion y Atencion 30.000.000 0 0 50.000.000 0 35.000.000

Proyecto 6121Elaboración, Desarrollo y Actualización de Planes de Emergencia y

Contingencia -CLE 0 0 10.000.000 0 35.000.000

Proyecto 6122 Adecuacion de Areas Urbanas y Rurales en Zonas de Alto Riesgo 0 0 0 0 0 0

Proyecto 6123 Prevenciòn y Atención de Desastres 30.000.000 0 0 40.000.000 0

Proyecto 6124Prevención, Protección y Contingencia en Obras de Infraestructura Estrategicas 0 0 0 0 0 0

Proyecto 6125 Reservas de Inversion en el Sector Vigencia Anterior (ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA 6.13 PROMOCION DEL DESARROLLO 0 0 0 4.500.000 0 0

Subprograma 6.131 Fomento al Empleo y Desarrollo Empresarial 0 0 0 4.500.000 0 0

Proyecto 6131 Promocion de Asociaciones y Alianzas para el desarrollo Empresarial 0 0 0 4.500.000 0 0

Proyecto 6132 Promoción del Desarrollo Turistico 0 0 0 0 0 0

Proyecto 6133 Promocion de la Capacitacion para el Empleo 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA 6.14 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL 20.000.000 0 0 185.000.000 0 0

Subprograma 6.141 Proteccion y Atencion Integral 100% 100% 20.000.000 0 0 185.000.000 0 0

Proyecto 6141 Promoción Integral a la Primera Infancia 100% 100% 0 0 10.000.000 0 0

Proyecto 6142 Promocion a la Niñez, Infancia y Adolecencia (leyes 1098-1295) 100% 100% 0 0 10.000.000 0 0

A cc io ne s y C ampa ña s pa ra la re cu pe ra ci on de l me di o A mbi en te en e l mu ni ci pi o de C ac ere s 100% 100% 1 6 3 .9 7 5 .0 0 0 Alcalde Municipal, Planeacion Municipal,Banco de Proyectos, Secretario de Hacienda 2 0 5 .0 0 0 .0 0 0 Alcalde Municipal, Secretario de Desarrollo comunitario, Secretaria de Planeación, Secretaria de Hacienda A pl ic ac ió n de la Le y 10 98 de 2 00 6 en su s co mpo ne nt es De sa rr ol la r ac ci on es edu ca tiva s a la s co mu ni da de s pa ra la pre ve nc ió n y at en si ón de de sa st re s y ac tu al iza ci ón de l pl an de e me rge nc ia C LO PA D 500Familias 500Familias 1 1 5 .0 0 0 .0 0 0 Alcalde Municipal, Planeacion Municipal,Banco de Proyectos, Secretario de Hacienda A po yo y asi st en ci a te cn ic a a pe qu eñ os pro du ct ore s y Ba re qu ero s 0% 100% 4 .5 0 0 .0 0 0 Alcalde Municipal,Secretario de Desarrollo,Planeacio n Municipal, Secretario de Hacienda

(8)

Proyecto 6143 Promoción Integral a la Adolecencia y Juventud C re ac io n e impl eme nt ac ió n de la po lít ic a de la j uve nt ud en e l mu ni ci pi o de C ac ere s 100% 100% 0 0 5.000.000 0 0

Proyecto 6144 Atención y Apoyo al Adulto Mayor

C asa h oga r adu lto ma yo r - A te nc ió n Inte gra l 238 238 0 0 15.000.000 0 0

Proyecto 6145 Atención y Apoyo a Madres/Padres Cabeza de Hogar

A po yo y fo rta le ci mie nt o a la s orga ni za ci on e s de mu je re s 100% 100% 0 0 10.000.000 0 0

Proyecto 6146 Atención y Apoyo a la Población Desplazada Por la Violencia 0 0 0 40.000.000 0 0

Proyecto 61461 Protección y Prevención 14.000.000

Proyecto 61462 Atención Humanitaria 14.000.000

Proyecto 61463 Estabilización Socioeconomica 8.000.000

Proyecto 61464 Apoyo a Organizaciones De Desplazados 4.000.000

Proyecto 6147 Atención y Apoyo a la Población Con Discapacidad 0 0 5.000.000 0 0

Proyecto 6148 Atención y Apoyo a la Población Reinsertada

Pro gra ma s de A po yo a la Po bl ac ió n R ei nc erta da 100% 100% 0 0 5.000.000 0 0

Proyecto 6149 Atención y Apoyo a los Grupos Indigenas

A po yo a la ca sa Indige na e n la c abe ce ra mu ni ci pa l 100% 100% 0 0 10.000.000 0 0

Proyecto 6150Programas Diseñados para la Superación de la Pobreza Extrema en el marco de la Red Juntos-Familias en Acción.

A po yo a lo s pro gra ma s de la re d ju nt os y fa mil ia s en ac ci ón 100% 100% 20.000.000 0 0 70.000.000 0 0

Proyecto 6151 Atencion y Apoyo a las Negritudes

A po yo a lo s gru po s af ro y ne grit ude s en e l mu ni ci pi o orde na nza 3 2 de 2004 100% 100% 5.000.000

Proyecto 6152 Reservas de Inversion en el Sector Vigencia Anterior (ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA 6.15 EQUIPAMENTO MUNICIPAL 130.000.000 0 0 114.730.287 0 0

Subprograma 6.151 Remodelacion y Adecuacion de Edificios 130.000.000 0 0 114.730.287 0 0

Proyecto 6151 Preinvesión de Infraestructura 0 0 0 0 0

Proyecto 6152 Construccion de Dependencias de la Administración - Policia Jardín 100.000.000 0 0 50.000.000 0 0

2 0 5 .0 0 0 .0 0 0 Alcalde Municipal, Secretario de Desarrollo comunitario, Secretaria de Planeación, Secretaria de Hacienda A te nc ió n Ine gra l ba nc o de ayuda s orto pe di ca s pa ra la po bl ac ió n co n di sc apa ci da d y de spl aza da 10 10 C on st ru cc ió n de la Est ac io n de Po lic ia de J ardin Pa la ci o M un ic ipa l 100% 100% 2 4 4 .7 3 0 .2 8 7 Alcalde Municipal, Secretario de Gobierno, Secretario de Hacienda

(9)

Proyecto 6153 Mejoramiento y Mobiliario de las dependencias de la Administración R emo de la ci ón de l Pa la ci o M un ic ipa l 100% 100% 30.000.000 0 0 64.730.287 0 0

Proyecto 6154Construcción de palzas de Mercado, Cementerios, Parques y Andenes y

Moviliarios de Espacio Publico 0 0 0 0 0

Proyecto 6155Mantenimiento de plazas de Mercado, Cementerios, Parques y Andenes y

Moviliarios de Espacio Publico 0 0 0 0 0

PROGRAMA 6.16 DESARROLLO COMUNITARIO 0 0 0 35.000.000 0 0

Subprograma 6.161 Mecanismos de Participacion Comunitaria 0 0 0 35.000.000 0 0

Proyecto 6161 Procesos de Participación Ciudadana - Elecciones 2011 0 0 25.000.000 0 0

Proyecto 6162Capacitacion a la Comunidad Sobre la Participacion de la Comunidad en la Gestion Publica Local 0 0 10.000.000 0 0

PROGRAMA 6.17 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 40.000.000 0 0 40.000.000 0 71.108.899

Subprograma 6.171 Planeacion Global y Desarrollo Institucional 40.000.000 0 0 40.000.000 0 71.108.899

Proyecto 6171Procesos Integrales de Asesorias, Evaluacion Institucional y

Reorganizacion Administrativa 40.000.000 0 0 40.000.000 0 0

Proyecto 6172Programas y proyectos de Capacitacion Orientados al Desarrollo Eficiente

de las Competencias Ciudadanas y Municipales 0 0 0 0 0

Proyecto 6173 Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 0 0 0 0 0 0

Proyecto 6174Implementacion y Sostenimiento Bancos de Programas y Proyectos de Inversion Municipal

Impl eme nt ac io n y So st en imie nt o Ba nc os de Pro gra ma s y Pro ye ct os de Inve rsio n M un ic ipa l 100% 100% 0 0 0 0 0

Proyecto 6175 Actualizacion y Sostenimiento del SISBEN

M an te ni mie nt o y so st en imie nt o de la Ba se de da to s de l S isbe n 0 0 0 0 0

Proyecto 6176 Fonpet sin Situación de Fondos 71.108.899

PROGRAMA 6.18 JUSTICIA 125.000.000 0 0 10.000.000 0 107.100.000

Subprograma 6.181 Conciliacion, Convivencia y Seguridad Ciudadana 125.000.000 0 0 10.000.000 0 107.100.000

Proyecto 6181 Pago de Inspectores de Policia 0 0 10.000.000 0 0

Proyecto 6182Pago de Comisarios, Medicos psicologos y Trabajadores sociales de la Comisaria de Familia 15.000.000 0 0 0 0 0

Proyecto 6183 Fondo Cuenta (Ley 1106 de 2006) 0 0 0 0 107.100.000

2 4 4 .7 3 0 .2 8 7 Alcalde Municipal, Secretario de Gobierno, Secretario de Hacienda M an te ni mie nt o de pa lza s de M erca do , C eme nt erio s, Pa rqu es y A nde ne s y M ovi lia rio s de E spa ci o Publi co 100% 100% Fo rta le ci mie nt o de la s ac ci on es co mu na le s, orga ni za ci on es so ci al es y co mu ni ta ria s 100% Alcalde Municipal, Secretario de Gobierno, Secretario de Hacienda A po yo e n la co nse rva ci on de la s co misa ria s de f amil ia s e in spe ct ore s 100% 100% Alcalde Municipal, Secretario de Planeacion Municipal A po yo a la s ac ci on es re fe re nt es al f on do c ue nt a y al f on do de se gu rida d so ci al 100% 3 5 .0 0 0 .0 0 0 De sa rr ol la r la s ac tivi da de s pe rti ne nt es en la re cu pe ra ci ón de la s fin an za s y el G ast o de Fu nc io na mie nt o 100% 100% 1 5 1 .1 0 8 .8 9 9

(10)

Proyecto 6184 Desarrollo del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana

0 0 0 0 0 0

Proyecto 6185Acciones orientadas a la Seguridad Cidadana y a la Preservación del

Orden Publico- Casa de Justicia 110.000.000 0 0 0 0 0

Proyecto 6186Recompensas a Personas que colaboren con la Justicia y Seguridad de las Mismas 0 0 0 0 0 0

Proyecto 6187 Reservas de Inversion en el Sector Vigencia Anterior (ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA 6.19 GASTOS REGALÍAS Y COMPENSACIONES 0 210.000.000 0 0 0 0

Subprograma 6.191 Gastos Especificos de Regalías y Compensaciones 0 210.000.000 0 0 0 0

Proyecto 6191Interventoría Técnica de los Proyectos que se ejecuten con recursos de Regalías y Compensaciones 0 210.000.000 0 0 0 0 Proyecto 6192Gastos de Operación y Pueta en Marcha de los Proyectos que se ejecuten con recursos de Regalías y Compensaciones

0 0 0 0 0 0

PROGRAMA 6.20 SERVICIO DE LA DEUDA 183.985.557 0 0 0 0 0

Subprograma 6.201 Pago del servicio de la deuda 183.985.557 0 0 0 0 0

Proyecto 6201 Pago de la deuda por Inversion fisica en Otros Sectores de Inversion 183.985.557 0 0 0 0 0

8.083.363.929 2.100.000.000 1.737.420.498 693.712.803 0 491.183.899

ALONSO DE JESUS JIMENEZ Secretario de Hacienda Municipal

100% 100% Alcalde Municipal, Secretario de Planeacion Municipal A po yo a la s ac ci on es re fe re nt es al f on do c ue nt a y al f on do de se gu rida d so ci al

TOTAL GASTOS DE INVERSION

Impl eme nt ac io n de Inte rve nt oria s de pro ye ct os fin an ci ado s co n re ga lía s 100% 100% 2 1 0 .0 0 0 .0 0 0 Alcalde Municipal, Secretario de Hacienda Pa go opo rtun o de l se rvic io de la De uda 100% 100% 1 8 3 .9 8 5 .5 5 7

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