Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 12000
130 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS 144.165,55
12100
130 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
FUNCIONARIOS
330.267,86 12103
130 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 14.801,98
13103
130 COMPL. PDTIVIDAD PERSONAL LABORAL
TEMPORAL 16001
130 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA 130.033,65
16004
130 CUOTAS ELKARKIDETZA 9.087,68
16005
130 GASTOS MÉDICOS Y FRAMACEÚTICOS
EMPLEADOS
7.000,00 16201
130 FORMACIÓN PERSONAL
16204
130 INDEMNIZACION ELKARKIDETZA 1.375,08
20200
130 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA(FOTOCOPIADORA) 936,54
20300
130 RENTING VEHICULO UDALTZAINGOA
21101
130 CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS 21201
130 REPARACIÓN Y MMTO DE MAQUINARIA E
INSTALACIONES
7.000,00 21202
130 SERV.VIGILANCIA Y PROTECCIÓN LOCAL S/BICICLETA
21300
130 REP.Y CONS.DE VEHÍCULOS Y BICICLETAS 4.750,00
21500
130 MANTENIMIENTO EQUIPO PORCESOS
INFORMACION
3.000,00 22001
130 MATERIAL DE OFICINA 3.000,00
22102
130 CONSUMO DE AGUA Y BASURAS F.ELORDUY
22104
130 COMBUSTIBLES VEHÍCULOS 6.300,00
22105
130 VESTUARIO 12.986,00
22111
130 HERRAMIENTAS SEÑALIZACIÓN Y OTROS 500,00
22199
130 OTROS SUMINISTROS
22402
130 PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS 1.900,00
22607
130 EMPLEO Y FORMACIÓN
22699
130 OTROS GASTOS DIVERSOS 500,00
22701
130 REDACCIÓN DIAGNÓSTICO DE IGUALDAD
22702
130 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 32.000,00
22703
130 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS 4.700,00
22707
130 SERVICIO DE GRUA, RETIRADA DE VEHÍCULOS 475,00
23000
130 DIETAS Y TRASLADOS PERSONAL 4.500,00
719.279,34
Suman las Previsiones
Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 48000
130 AYUDAS DESHAUCIADOS Y EMERGENCIA SOCIAL 48001
130 AYUDA PARA EL PAGO DE IBI Y TASAS 48101
130 FUNDACIÓN ELORDUI
48104
130 EMPLEO, BIENESTAR Y COOPERACIÓN
62300
130 OPCIÓN DE COMPRA FOTOCOPIADORA
62302
130 HOGAR DEL JUBILADO
62400
130 VEHICULOS UDALTZAINGOA
62900
130 EQUIPAMIENTO ESPECIAL 11.400,00
130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.
730.679,34 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN CIVIL.
730.679,34
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. 730.679,34
12000
151 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS 32.272,86
12100
151 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
FUNCIONARIOS
67.911,93 12103
151 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 3.929,58
13001
151 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 12.774,28
13002
151 OTRAS REMUNARACIONES:PERSONAL LABORAL
FIJO
25.049,09 13003
151 COMPLEM. PDTIVIDAD PRESONAL LABORAL FIJO 1.075,54
13101
151 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 9.129,36
13102
151 OTROS EVENTUALES 21.181,81
13103
151 COMPL. PDTIVIDAD PERSONAL LABORAL
TEMPORAL
539,48 16001
151 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA 47.378,40
16004
151 CUOTAS ELKARKIDETZA 3.656,52
16005
151 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA 6.700,00
16204
151 INDEMNIZACION ELKARKIDETZA 1.669,50
22707
151 SERVICIOS ARQUITECTURA 33.000,00
22708
151 REDACCIÓN PROYECTOS VARIOS 21.000,00
22709
151 ESTUDIO DE VIAVILIDAD DE AUDITORIO 18.000,00
22799
151 ASESORÍA JURÍDICA
23000
151 DIETAS Y TRASLADOS PERSONAL 475,00
60101
151 URBANIZACIÓN GANDIA I-II-III 60102
151 REHABILITACIÓN EDIFICIO TERESIANO
1.036.422,69 730.679,34 730.679,34 730.679,34
Suman las Previsiones
Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 60103
151 URBANIZACIÓN ANDRA MARI
60104
151 URBANIZACIÓN GUZURMENDI-MASTIETA III 60105
151 URBANIZACIÓN GUZURMENDI-MASTIETA II 60106
151 URBANIZAZIO GASTUAK GM I
60107
151 GANDIA.PARCELA 44-6 DAVID BILBAO
60108
151 ACTUACIONES AISLADAS GANDIA
60132
151 URBANIZACIÓN AMA
60133
151 OBRAS URBANIZACIÓN ANDRA MARI
60134
151 BARRIO SAN JOSE
60135
151 URBANIZACIONES 36.576,31
62501
151 5. EDUKIONTZIA
64201
151 PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA 44.000,00
64301
151 REDACCIÓN PROYECTO PISCINAS
64302
151 GUZURMENDI-MASTIETA I
64304
151 ESTUDIOS Y PROYECTOS 10.000,00
68000
151 GASTOS URBANIZACIÓN: GM II
68001
151 DIFERENCIAS ADJ. AMA
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN,
EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB
396.319,66
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN,
EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB
396.319,66
15 VIVIENDA Y URBANISMO. 396.319,66
21001
160 MANTENIMIENTO RED SANEAMIENTO 30.371,60
21300
160 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS
22102
160 SUMINISTRO DE AGUA
22104
160 CARBURANTE VEHÍCULOS
22111
160 UTILES Y HERRAMIENTAS
22402
160 PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS
23000
160 DIETAS Y TRASLADOS PERSONAL
60109
160 SANEAMIENTO 65.000,00
60110
160 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE
160 ALCANTARILLADO 95.371,60
160 ALCANTARILLADO 95.371,60
22205
1621 INFORMATICAS
1.222.370,60 1.222.370,60 1.222.370,60 1.126.999,00
Suman las Previsiones
Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 22601
1621 CÁNONES:GESTIÓN BASURAS.GARBIKER 195.000,00
22701
1621 SERVICIO RSU Y LIMPIEZA VIARIA 418.078,02
22702
1621 SERVICIO LIMPIEZA VIARIA
22703
1621 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS
22798
1621 SERVICIO DESRATIZACIÓN 3.300,00
62501
1621 CONTENEDORES Y DEMAS PARA IMPLANTACIÓN 5ª CONTENEDOR
1621 RECOGIDA DE RESIDUOS. 616.378,02
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.
616.378,02 21100
164 MTTO.CEMENTERIO
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.
21000
165 ALUMBRADO NAVIDEÑO 5.000,00
21200
165 MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS 80.000,00
22101
165 ALUMBRADO PÚBLICO 224.700,00
22702
165 COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS 3.500,00
22706
165 ASESORÍA TÉCNICO URBANÍSTICA
165 ALUMBRADO PÚBLICO. 313.200,00
165 ALUMBRADO PÚBLICO. 313.200,00
16 BIENESTAR COMUNITARIO . 1.024.949,62
64205
170 ESTUDIO CALIDAD SUELO, ACONDIC.TERRENO IBERRE, RÍO TXATXARRO
64301
170 ISO 9001 E ISO 14001/BANDERA AZUL
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO
AMBIENTE.
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO
AMBIENTE.
21000
171 MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES 145.697,45
48000
171 HUERTAS LÚDICAS
48001
171 HUERTAS LÚDICAS
60100
171 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION.
60101
171 ACONDICION. TERRENO PARKING
AUTOCARAVANAS 62301
171 PARQUES INFANTILES
2.297.646,07 2.151.948,62 2.151.948,62 2.151.948,62
Suman las Previsiones
Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto
171 PARQUES Y JARDINES. 145.697,45
171 PARQUES Y JARDINES. 145.697,45
62302
172 INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES:EFICIENCIA ENERGÉTICA
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.
22701
1721 AGENDA LOCAL 21 16.900,00
22702
1721 ACTIV.AGENDA LOCAL 21.CAMPAÑA
SENSIBILIZACIÓN
7.500,00 22703
1721 ELABORACIÓN MAPA DEL RUIDO
22799
1721 SERVICIO DE RETIRADA DE ANIMALES 7.000,00
62302
1721 INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES: EFICIENCIA ENERGETICA
60.000,00
1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO
91.400,00
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. 91.400,00
22699
173 MANTENIMIENTO Q PLAYA 2.500,00
173 PLAYAS 2.500,00
173 PLAYAS 2.500,00
17 MEDIO AMBIENTE. 239.597,45
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
1 2.391.546,07
2.391.546,07 2.391.546,07 2.391.546,07 2.391.546,07
Suman las Previsiones
2.391.546,07Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 21201
230 MTTO.INSTALACIONES:HOGAR DEL JUBILADO 2.000,00
22104
230 CONSUMO GAS Y ELECTRICIDAD HOGAR
JUBILADO
3.000,00 22111
230 UTILES Y HERRAMIENTAS
22201
230 CONSUMO TELEFÓNICO:HOGAR DEL JUBILADO 550,00
22606
230 ACTIVIDADES BIENESTAR Y COOPERACIÓN 9.585,90
22699
230 REGALOS NAVIDAD ANCIANAS/OS
48000
230 AYUDAS A DESHAUCIADAS/OS Y EMERGENCIA SOCIAL
7.400,00 48001
230 HUERTAS LÚDICAS 6.054,18
48101
230 FUNDACIÓN ELORDUI 1.500,00
48104
230 EMPLEO BIENESTAR Y COOPERACIÓN 68.774,36
62302
230 HOGAR DEL JUBILADO
230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES
98.864,44 230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS
SOCIALES 98.864,44
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL. 98.864,44
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
2 98.864,44
2.490.410,51 2.490.410,51 2.490.410,51 2.490.410,51
Suman las Previsiones
2.490.410,51Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 13100
323 BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL
13101
323 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL
8.244,32 13102
323 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL
LABORAL TEMPORAL
21.070,68 13103
323 COMPL. PDTIVIDAD PERSONAL LABORAL
TEMPORAL
470,40 16001
323 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA 10.833,24
16004
323 CUOTAS ELKARKIDETZA 949,48
21101
323 MTTO.EDIF.EDUCACIÓN:IKASTETXEA,
HAURRESKOLA
5.000,00 21201
323 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDUCACIÓN 10.000,00
22101
323 EDUCACIÓN: SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA 26.355,00
22104
323 EDUCACIÓN: SUMINISTRO COMBUSTIBLE
CALEFACCIÓN
18.500,00 22199
323 SUMINISTROS:FARMACIA, PDTOS, LIMPIEZA, ETC 100,00
22201
323 EDUCACIÓN: TELÉFONO 1.000,00
22703
323 EDUCACIÓN:LIMPIEZA EDIFICIOS 92.667,45
22798
323 SERVICIOS SANITARIOS: SERKONTEN 2.300,00
42201
323 ESCUELAS ETA HAURRESKOLA PLENTZIA 18.632,55
48100
323 AUXILIAR IKASTETXEA 20.700,00
62200
323 HAURRESKOLA
62201
323 ESKOLAKO OBRAK
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE
ENS. INF.Y PRIMARIA
236.823,12
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE
ENS. INF.Y PRIMARIA
236.823,12
32 EDUCACIÓN. 236.823,12
12000
330 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS 57.068,22
12100
330 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
FUNCIONARIOS
86.973,25 12103
330 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 4.031,88
13001
330 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO
13002
330 OTRAS REMUNARACIONES:PERSONAL LABORAL
FIJO:IKASTOLA URESARA 13003
330 COMPLEM. PDTIVIDAD PRESONAL LABORAL FIJO
2.875.306,98 2.727.233,63 2.727.233,63 2.727.233,63
Suman las Previsiones
2.490.410,51Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 13101
330 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 58.102,60
13102
330 OTROS EVENTUALES 83.826,92
13103
330 COMPL. PDTIVIDAD PERSONAL LABORAL
TEMPORAL
1.075,20 16001
330 SEGURIDAD SOCIAL 83.434,41
16004
330 CUOTAS ELKARKIDETZA 5.289,76
16005
330 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA
16204
330 INDEMNIZACION ELKARKIDETZA
20200
330 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA(FOTOCOPIADORA
TURISMO) 21100
330 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 6.000,00
21201
330 MANTEN.INSTALACIONES:IRRATIA, TERESIANO, TURISMO
12.300,00 22000
330 MATERIAL DE OFICINA 3.000,00
22001
330 ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL DE OFICINA
22002
330 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
13.000,00 22101
330 LUZ:IRRATIA,SALAS EXP.,SERTUTXENA,TURISMO, KE
23.625,00 22199
330 SUMINISTROS MATERIAL CURSILLOS 1.000,00
22201
330 CONSUMO TELÉFONO: GORLIZ IRRATIA, KE 6.500,00
22603
330 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 14.468,00
22606
330 LIBURUTEGIKO EKINTZAK 5.500,00
22608
330 UDALEKUAK 34.000,00
22609
330 GAZTERIA 21.966,06
22611
330 ZINEA, INAUTERIAK, IRTEERAK, LEHIAKETAK, ETAB 16.000,00 22699
330 OTROS GASTOS DIVERSOS 500,00
22700
330 TRABAJOS REALIZADOS VERTIDO BASURAS
22702
330 ACTIVIDADES PROMOCIÓN
EUSKARA.MANCOMUNIDAD 22703
330 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS 23.000,00
22707
330 CURSOS CULTURA 12.250,00
22712
330 ASESORAMIENTO DEPORTIVO
23000
330 DIETAS Y TRASLADOS PERSONAL 800,00
43100
330 GORLIZKO KULTUR ETXEA
3.300.944,93 2.727.233,63 2.727.233,63 2.727.233,63
Suman las Previsiones
2.490.410,51Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 48100
330 SUBVENCIONES 76.198,00
62202
330 OBRAS EN SERTUTXENA 30.000,00
62203
330 IRRATIA
62204
330 KULTUR ETA KIROL ERAIKINAK
62302
330 IRRATIA
62303
330 LIBURUTEGIAN HAIZE EGOKITUA
62501
330 MOBILIARIO 1.000,00
62601
330 EQUIPOS INFORMATICOS 1.500,00
64302
330 INVESTIGACIONES,ESTUDIOS Y
PROYECTOS:REPARCELACION KIMPULENE
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 682.409,30
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 682.409,30
22702
335 ACTIVIDADES PROMOCIÓN
EUSKAFA:MANKOMUNITATEA
69.095,00 48102
335 SUBVENCIONES:ACTIVIDADES CULTURALES 18.200,00
335 EUSKARA 87.295,00
335 EUSKARA 87.295,00
22607
338 MUSIKALDIA 15.000,00
22610
338 GABONAK 15.000,00
22612
338 FIESTAS DE SANTIAGO 110.000,00
22613
338 FIESTAS DE ANDRA MARI 24.000,00
22614
338 FIESTAS DE IBERRE, UREZARANTZA 13.000,00
22615
338 FIESTAS DE LA INMACULADA 7.000,00
22798
338 WC FIESTAS 4.500,00
48101
338 SUBVENCIONES FIESTAS 350,00
48102
338 SUBVENCIONES: ACTIVIDADES EUSKARA
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 188.850,00
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 188.850,00
33 CULTURA. 958.554,30
21202
340 CAMPO FÚTBOL Y
POLIDEPORTIVO.MTTO.INSTALACIONES
16.000,00 22104
340 CONSUMO GAS:POLIDEPORTIVO Y SERTUTXENA 6.000,00
22704
340 SISTEMA DE RESERVA DE PISTAS DE PADEL 6.000,00
22708
340 ASESORAMIENTO DEPORTIVO 54.381,00
3.768.168,93 3.685.787,93 3.685.787,93 3.685.787,93
Suman las Previsiones
2.490.410,51Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 62201
340 PISTAS DE PADEL
62301
340 MAQUINARIA E INSTALACIONES 32.315,48
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. 114.696,48
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. 114.696,48
34 DEPORTE. 114.696,48
PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
3 1.310.073,90
3.800.484,41 3.800.484,41 3.800.484,41 3.800.484,41
Suman las Previsiones
3.800.484,41Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 22603
432 PROMOCIÓN TURÍSTICA
22616
432 TURISMO: DINAMIZACIÓN 6.700,00
22709
432 MNTTO SISTEMA CALIDAD ISO 9000, 14000 Y Q 9.000,00
48100
432 SUBVENCIONES
62602
432 DINAMIZACION TURISTICA+SEÑALITICA
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. 15.700,00
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. 15.700,00
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
15.700,00 12000
450 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS 61.421,88
12100
450 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
FUNCIONARIOS
200.002,35 12103
450 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 2.843,88
13001
450 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 35.842,37
13002
450 OTRAS REMUNARACIONES:PERSONAL LABORAL
FIJO
87.135,11 13003
450 COMPLEM. PDTIVIDAD PRESONAL LABORAL FIJO 1.797,83
13101
450 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 9.364,40
13102
450 RETRIB. COMPLEMENT. LABORAL TEMPORAL 38.510,61
13103
450 COMPL. PDTIVIDAD PERSONAL LABORAL
TEMPORAL
571,20 16001
450 SEGURIDAD SOCIAL 128.503,64
16004
450 CUOTAS ELKARKIDETZA 7.799,30
16005
450 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA 3.700,00
16204
450 INDEMNIZACION ELKARKIDETZA 393,68
20200
450 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA 2.500,00
20300
450 RENTING DUMPER 12.435,26
21001
450 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS 110.515,48
21300
450 MANTENIMIENTO VEHICULOS 6.000,00
22104
450 COMBUSTIBLES VEHÍCULOS 6.300,00
22105
450 VESTUARIO BRIGADA 4.000,00
22111
450 UTILES Y HERRAMIENTAS 1.000,00
22402
450 SEGUROS VEHÍCULOS 3.100,00
22703
450 LIMPIEZA PABELLÓN SAGASTIKOETXE 1.400,00
60100
450 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION. 532.591,96
5.073.913,36 3.816.184,41 3.816.184,41 3.816.184,41
Suman las Previsiones
3.800.484,41Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 60101
450 INVERSIONES 75.000,00
60102
450 REMODELACIÓN LÍNEA DE AUTOBUS
62302
450 ALMACÉN DE LA BRIGADA
62400
450 OPCIÓN DE COMPRA BERLINGO Y DUMPER
450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS.
1.332.728,95
450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS.
1.332.728,95
45 INFRAESTRUCTURAS. 1.332.728,95
ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
4 1.348.428,95
5.148.913,36 5.148.913,36 5.148.913,36 5.148.913,36
Suman las Previsiones
5.148.913,36Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 10000
912 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS 49.557,73
16001
912 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 13.380,84
22602
912 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATIVAS
1.500,00 23100
912 DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 1.000,00
23101
912 DIETAS ASISTENCIA 72.000,00
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 137.438,57
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 137.438,57
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 137.438,57
12000
920 R.BÁSICAS FUNCIONARIOS 92.159,98
12100
920 RETRIB.COMPLEM. FUNCION.: ESPECÍFICO Y DESTINO
197.827,92 12103
920 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS 10.244,43
13001
920 RETRIBUCION BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 10.380,66 13002
920 RETRIB. COMPLEMENT.PERSONAL LABORAL FIJO 28.860,28
13003
920 COMPLEM. PDTIVIDAD PRESONAL LABORAL FIJO 1.277,70
13101
920 BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL 9.379,62
13102
920 COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL
TEMPORAL
21.419,67 13103
920 COMPL. PDTIVIDAD PERSONAL LABORAL
TEMPORAL
539,48 13200
920 BOLSA DE NAVIDAD 5.000,00
16001
920 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 94.005,00
16004
920 CUOTAS ELKARKIDETZA 9.647,96
16005
920 ASISTENCIA MEDICO Y GASTOS FARMACIA PERSONAL
8.300,00 16104
920 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A
PENSIONISTAS 16201
920 FORMACIÓN PERSONAL 2.000,00
16202
920 PRESTACIONES SOCIALES 4.000,00
16204
920 INDEMNIZACION ELKARKIDETZA 1.669,50
16205
920 SEGUROS DE VIDA 14.000,00
20200
920 ARRENDAMIENTO MAQUI (FOTOCO 1º PLTA) 20300
920 ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS:BERLINGO
21101
920 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO:AYUNTAMIENTO 1.000,00
5.798.064,13 5.286.351,93 5.286.351,93 5.286.351,93
Suman las Previsiones
5.148.913,36Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 21201
920 REPARACIÓN Y MMTO DE MAQUINARIA E
INSTALACIONES
20.650,00 21300
920 REP.CONSERV.VEHÍCULOS: NISSAN MICRA 950,00
21400
920 MTTO.Y REPARA:MOBILIARIO Y ENSERES
21500
920 MTTO.REPAR. EQUIPO PROCESOS INFORMACIÓN 15.910,16
22001
920 MATERIAL DE OFICINA 13.500,00
22002
920 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
1.600,00 22101
920 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA 48.510,00
22102
920 CONSUMO DE AGUA 3.050,00
22104
920 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 5.000,00
22199
920 OTROS SUMINISTROS 800,00
22201
920 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 22.607,00
22202
920 COMUNICACIONES POSTALES 15.016,00
22401
920 PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES 15.000,00
22402
920 DE VEHICULOS 640,00
22603
920 PUBLICACIONES,PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.000,00
22604
920 GASTOS JURIDICOS Y NOTARIALES 10.000,00
22607
920 ONDARE ERANTZUKIZUNAGATIKO KALTE
ORDAINAK 22699
920 OTROS GASTOS DIVERSOS 15.000,00
22702
920 ASESORÍA JURÍDICA- ECONÓMICA 56.132,31
22703
920 LIMPIEZA: AYTO,CONSULTORIO AM,VESTUARIO PLAYA
19.500,00 22710
920 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES:MUTUALIA 16.500,00
22712
920 IMPLANTACION SERVICIO INTEGRAL ARCHIVO 17.000,00
22794
920 INVENTARIO 2.413,92
22795
920 RECAUDACIÓN EJECUTIVA 25.000,00
22796
920 COSTO SERVICIOS BASURAS Y ALCANTARILLADO 18.000,00
22797
920 SERVICIO SANITARIO: SERKONTEN(AYTO+PLAYAS) 4.400,00 22798
920 SERVICIOS EXTERIORES:NÓMINAS 2.200,00
22799
920 SERVICIOS EXTERIORES:PROGRAMA SICAL 2.605,00
23000
920 DIETAS Y TRASLADOS PERSONAL 300,00
23900
920 OTRAS INDENMIZACIONES
62201
920 EDIFICIOS MUNICIPALES 12.591,00
6.172.939,52 5.286.351,93 5.286.351,93 5.286.351,93
Suman las Previsiones
5.148.913,36Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 62301
920 MAQUINARIA 3.000,00
62600
920 EQUIPOS INFORMÁTICOS 4.000,00
83301
920 ANTICIPOS AL PERSONAL 15.000,00
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 908.587,59
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 908.587,59
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. 908.587,59
42101
942 UK MANKOMUNITATEA 276.447,20
942 TRANSFERENCIAS A LA DIPUTACIÓN FORAL, MANC. Y CONSORCIOS
276.447,20 942 TRANSFERENCIAS A LA DIPUTACIÓN FORAL,
MANC. Y CONSORCIOS 276.447,20
42001
943 EUDEL 1.600,00
42101
943 MANKOMUNITATEA
42102
943 BEHARGINTZA 23.180,00
42200
943 BILBAO METRÓPOLI 30+ INNOBASQUE 535,40
48100
943 JATA ONDO 1.100,00
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
LOCALES.
26.415,40
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. 26.415,40
94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
302.862,60 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
9 1.348.888,76
6.497.802,12 6.497.802,12 6.497.802,12 6.497.802,12