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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO

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(1)

Servicio Programa Económica Explicación Total

v 01 MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA

v 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

v 1 GASTOS DE PERSONAL

v 10 Altos cargos 187,35

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 187,35

10000 Retribuciones básicas 103,23

10001 Retribuciones complementarias 84,12

v 11 Personal eventual 489,22

110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 489,22

11000 Retribuciones básicas 191,87

11001 Retribuciones complementarias 297,35

v 12 Funcionarios 9.578,73

120 Retribuciones básicas 4.902,88

12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 758,67

12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 725,13

12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 769,85

12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 748,80

12004 Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y

grupo E 19,77

12005 Trienios 985,10

12006 Pagas extraordinarias 895,56

121 Retribuciones complementarias 4.575,85

12100 Complemento de destino 2.091,49

12101 Complemento específico 2.484,36

123 Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero 100,00 12300 Indemnización por destino en el extranjero 100,00

v 13 Laborales 2.483,63

130 Laboral fijo 2.483,63

13000 Retribuciones básicas 1.903,25

13001 Otras remuneraciones 580,38

v 15 Incentivos al rendimiento 5.569,06

150 Productividad 5.435,03

151 Gratificaciones 134,03

v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del

empleador 2.409,34

160 Cuotas sociales 2.025,50

v 16000 Seguridad Social 2.025,50

162 Gastos sociales del personal 383,84

v 16200 Formación y perfeccionamiento del personal 141,54

v 16204 Acción social 122,89

16205 Seguros 49,45

16209 Otros 69,96

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 20.717,33

v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

(2)

Servicio Programa Económica Explicación Total

v 01 MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA

v 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

v 20 Arrendamientos y cánones 219,76

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 5,00

205 Arrendamientos de mobiliario y enseres 14,00

206 Arrendamientos de equipos para procesos de información 200,76

v 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.969,74

212 Edificios y otras construcciones 114,99

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 817,74

214 Elementos de transporte 1,00

215 Mobiliario y enseres 320,00

216 Equipos para procesos de la información 1.716,01

v 22 Material, suministros y otros 11.249,54

220 Material de oficina 414,73

22000 Ordinario no inventariable 140,00

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 22,16

22002 Material informático no inventariable 252,57

221 Suministros 1.568,25

22100 Energía eléctrica 900,00

22101 Agua 42,20

22102 Gas 30,50

22103 Combustible 192,00

22104 Vestuario 74,01

22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 9,54 22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y

elementos de transporte 60,00

22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de

comunicaciones 80,00

22199 Otros suministros 180,00

222 Comunicaciones 1.317,34

22200 Servicios de telecomunicaciones 1.274,23

22201 Postales y mensajería 13,11

22299 Otras 30,00

223 Transportes 700,00

224 Primas de seguros 1,00

225 Tributos 986,00

22500 Estatales 1,00

22502 Locales 985,00

226 Gastos diversos 702,99

v 22601 Atenciones protocolarias y representativas 94,06

22602 Publicidad y propaganda 70,00

22603 Jurídicos, contenciosos 14,91

22606 Reuniones, conferencias y cursos 150,00

22607 Oposiciones y pruebas selectivas 363,09

22610 Actividades realizadas mediante Convenio 9,71

(3)

Servicio Programa Económica Explicación Total

v 01 MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA

v 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

22699 Otros 1,22

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5.559,23

22700 Limpieza y aseo 123,79

22701 Seguridad 103,17

22706 Estudios y trabajos técnicos 5.073,87

22799 Otros 258,40

v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.338,41

230 Dietas 493,00

231 Locomoción 706,12

232 Traslado 6,35

233 Otras indemnizaciones 132,94

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS 15.777,45

v 6 INVERSIONES REALES

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de

los servicios 395,00

620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de

los servicios 395,00

63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento

operativo de los servicios 2.409,57

630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento

operativo de los servicios 2.409,57

64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 5.022,47

640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 5.022,47

TOTAL INVERSIONES REALES 7.827,04

v 8 ACTIVOS FINANCIEROS

v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 83,38

v 830 Préstamos a corto plazo 5,00

83008 Familias e instituciones sin fines de lucro 5,00

v 831 Préstamos a largo plazo 78,38

83108 Familias e instituciones sin fines de lucro 78,38

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 83,38

TOTAL Dirección y Servicios Generales de Sanidad,

Servicios Sociales e Igualdad 44.405,20

TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA 44.405,20

v 02 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

v 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

v 1 GASTOS DE PERSONAL

v 10 Altos cargos 54,65

(4)

Servicio Programa Económica Explicación Total

v 02 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

v 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,65

10000 Retribuciones básicas 16,93

10001 Retribuciones complementarias 37,72

v 12 Funcionarios 2.602,23

120 Retribuciones básicas 1.339,35

12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 306,13

12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 218,69

12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 95,15

12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 201,60

12005 Trienios 280,15

12006 Pagas extraordinarias 237,63

121 Retribuciones complementarias 1.262,88

12100 Complemento de destino 551,73

12101 Complemento específico 711,15

v 13 Laborales 323,18

130 Laboral fijo 323,18

13000 Retribuciones básicas 259,41

13001 Otras remuneraciones 63,77

v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del

empleador 351,67

160 Cuotas sociales 351,67

v 16000 Seguridad Social 351,67

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.331,73

v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

v 22 Material, suministros y otros 497,66

220 Material de oficina 245,45

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 245,45

226 Gastos diversos 252,21

22606 Reuniones, conferencias y cursos 252,21

v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 133,13

230 Dietas 32,33

231 Locomoción 100,80

v 24 Gastos de publicaciones 155,54

240 Gastos de edición y distribución 155,54

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS 786,33

v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

v 44 A sociedades, entidades públicas empresariales,

fundaciones y resto de entes del Sector Público 772,06

v 443 A la "Fundación Española para la Cooperación

Internacional, Salud y Política Social" 772,06

v 49 Al exterior 1.238,46

(5)

Servicio Programa Económica Explicación Total

v 02 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

v 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

v 491 Aportación a organismos y programas internacionales 853,46

49101 A la Organización para el Desarrollo de Estándares de

Terminología Internacional de Salud (IHTSDO) 450,00

49102 Comité de Salud OCDE 18,00

49103 Convenio Marco OMS Control Tabaco 341,46

49104 OCDE (Buenas Prácticas de Laboratorio) 10,00

49105 Proyecto EURIPID (European Integrated Price

Information Database Project) 5,00

49106 Grupo MEDEV- Europa Social INSURANCE Platform

(ESIP) 14,00

49107 Eurohealth 10,00

49108 OCDE (Biocidas) 5,00

v 492 Para todos los gastos que ocasione la cooperación

sanitaria internacional 385,00

49201 Convenio España-OMS Trasplantes 320,00

49202 Federación de Sistemas Sanitarios y Hospitales Europeos

(HOPE) 30,00

49203 EBA (European Blood Alliance) 35,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.010,52

v 6 INVERSIONES REALES

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de

los servicios 6,80

620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de

los servicios 6,80

TOTAL INVERSIONES REALES 6,80

v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

v 74 A sociedades, entidades públicas empresariales,

fundaciones y resto de entes del Sector Público 24,92

v 743 A la "Fundación Española para la Cooperación

Internacional, Salud y Política Social" 24,92

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24,92

TOTAL Dirección y Servicios Generales de Sanidad,

Servicios Sociales e Igualdad 6.160,30

TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 6.160,30

v 04 SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

v 311O Políticas de Salud y Ordenación Profesional

v 1 GASTOS DE PERSONAL

v 10 Altos cargos 63,71

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 63,71

10000 Retribuciones básicas 17,31

10001 Retribuciones complementarias 46,40

(6)

Servicio Programa Económica Explicación Total

v 04 SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

v 311O Políticas de Salud y Ordenación Profesional

v 12 Funcionarios 608,32

120 Retribuciones básicas 298,34

12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 79,86

12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 11,51

12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 17,30

12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 57,60

12005 Trienios 78,84

12006 Pagas extraordinarias 53,23

121 Retribuciones complementarias 309,98

12100 Complemento de destino 121,18

12101 Complemento específico 188,80

v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del

empleador 130,00

160 Cuotas sociales 130,00

v 16000 Seguridad Social 130,00

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 802,03

v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

v 22 Material, suministros y otros 142,03

226 Gastos diversos 82,99

22606 Reuniones, conferencias y cursos 82,99

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 59,04

22706 Estudios y trabajos técnicos 59,04

v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 124,24

230 Dietas 38,86

231 Locomoción 85,38

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS 266,27

v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.059,17

v 481 Para subvencionar a instituciones y entidades de cualquier titularidad sin ánimo de lucro, para el fomento de la

donación y el trasplante de órganos y tejidos 2.059,17

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.059,17

v 6 INVERSIONES REALES

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de

los servicios 3,00

620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de

los servicios 3,00

64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 3,00

640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 3,00

TOTAL INVERSIONES REALES 6,00

TOTAL Políticas de Salud y Ordenación Profesional 3.133,47

(7)

Servicio Programa Económica Explicación Total

v 04 SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

v 000X Transferencias internas

v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

v 41 A organismos autónomos 24.821,85

v 412 A la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria

y Nutrición 24.821,85

v 42 A la Seguridad Social 2.855,00

v 427 Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar la asistencia sanitaria del

Instituto Social de la Marina 2.855,00

v 43 A agencias estatales y otros organismos públicos 8,80

v 431 A la Agencia Española de Medicamentos y Productos

Sanitarios 8,80

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.685,65

v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

v 71 A organismos autónomos 387,81

v 712 A la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria

y Nutrición 387,81

v 72 A la Seguridad Social 20,00

v 727 Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar la asistencia sanitaria del

Instituto Social de la Marina 20,00

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 407,81

TOTAL Transferencias internas 28.093,46

TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y

CONSUMO 31.226,93

v 07 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E

INNOVACIÓN

v 313B Salud pública, sanidad exterior y calidad

v 1 GASTOS DE PERSONAL

v 10 Altos cargos 54,65

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,65

10000 Retribuciones básicas 16,93

10001 Retribuciones complementarias 37,72

v 12 Funcionarios 7.413,69

120 Retribuciones básicas 3.875,37

12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.530,65

12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 333,79

12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 207,60

12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 403,20

12005 Trienios 723,10

12006 Pagas extraordinarias 677,03

121 Retribuciones complementarias 3.538,32

(8)

Servicio Programa Económica Explicación Total

v 07 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E

INNOVACIÓN

v 313B Salud pública, sanidad exterior y calidad

12100 Complemento de destino 1.666,60

12101 Complemento específico 1.871,72

v 13 Laborales 359,44

130 Laboral fijo 359,44

13000 Retribuciones básicas 300,53

13001 Otras remuneraciones 58,91

v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del

empleador 1.303,62

160 Cuotas sociales 1.303,62

v 16000 Seguridad Social 1.303,62

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 9.131,40

v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

v 22 Material, suministros y otros 15.583,93

226 Gastos diversos 10.844,93

22602 Publicidad y propaganda 98,50

22606 Reuniones, conferencias y cursos 647,11

22610 Actividades realizadas mediante Convenio 7.046,49 22616 Actividades relativas a la lucha contra el SIDA 3.052,83

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 4.739,00

22706 Estudios y trabajos técnicos 4.739,00

v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 327,40

230 Dietas 105,39

231 Locomoción 222,01

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS 15.911,33

v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

v 45 A comunidades autónomas 6.600,02

v 454 A CC.AA. Estrategias frente a enfermedades raras y otras

estrategias de salud 1.718,07

v 457 A las CC.AA. para el desarrollo del plan anual de trabajo de la Red Española de Agencias de Evaluación de

Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema

Nacional de Salud 3.575,00

v 458 A las CCAA para la mejora del sistema de información

sanitaria del SNS 1.306,95

v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.717,00

v 482 A Instituciones de cualquier titularidad para financiar todo

tipo de estrategias de salud 1.717,00

v 49 Al exterior 1.850,00

v 491 A la Oficina de la Organización Mundial de la Salud 1.850,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.167,02

v 6 INVERSIONES REALES

(9)

Servicio Programa Económica Explicación Total

v 07 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E

INNOVACIÓN

v 313B Salud pública, sanidad exterior y calidad

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de

los servicios 500,00

620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de

los servicios 500,00

TOTAL INVERSIONES REALES 500,00

TOTAL Salud pública, sanidad exterior y calidad 35.709,75

v 000X Transferencias internas

v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

v 41 A organismos autónomos 574,51

v 411 Al Instituto de Salud Carlos III para el desarrollo de las actividades de la Agencia de Evaluación de Tecnologías

Sanitarias 574,51

v 42 A la Seguridad Social 556,00

v 421 Al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para el desarrollo del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud, en las ciudades de Ceuta y Melilla (por incremento de la

población protegida) 556,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.130,51

TOTAL Transferencias internas 1.130,51

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA,

CALIDAD E INNOVACIÓN 36.840,26

v 09 DIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE

SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA

v 313A Prestaciones sanitarias y farmacia

v 1 GASTOS DE PERSONAL

v 10 Altos cargos 54,65

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,65

10000 Retribuciones básicas 16,93

10001 Retribuciones complementarias 37,72

v 12 Funcionarios 2.780,28

120 Retribuciones básicas 1.423,95

12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 519,09

12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 149,63

12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 95,15

12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 122,40

12005 Trienios 289,10

12006 Pagas extraordinarias 248,58

121 Retribuciones complementarias 1.356,33

12100 Complemento de destino 607,22

12101 Complemento específico 749,11

(10)

Servicio Programa Económica Explicación Total

v 09 DIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE

SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA

v 313A Prestaciones sanitarias y farmacia

v 13 Laborales 24,09

130 Laboral fijo 24,09

13000 Retribuciones básicas 17,32

13001 Otras remuneraciones 6,77

v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del

empleador 433,38

160 Cuotas sociales 433,38

v 16000 Seguridad Social 433,38

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.292,40

v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

v 22 Material, suministros y otros 258,00

220 Material de oficina 3,00

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2,00

22002 Material informático no inventariable 1,00

226 Gastos diversos 55,00

22603 Jurídicos, contenciosos 20,00

22606 Reuniones, conferencias y cursos 35,00

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 200,00

22706 Estudios y trabajos técnicos 200,00

v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 32,00

230 Dietas 10,00

231 Locomoción 22,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS 290,00

v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

v 45 A comunidades autónomas 1.750,00

v 450 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados.

Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la U.E.(J.A.I.) 1.750,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.750,00

TOTAL Prestaciones sanitarias y farmacia 5.332,40

v 000X Transferencias internas

v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

v 41 A organismos autónomos 3.648,97

v 414 A la Organización Nacional de Trasplantes 3.648,97

v 42 A la Seguridad Social 222.567,59

v 421 Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones corrientes

del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 217.829,56

(11)

Servicio Programa Económica Explicación Total

v 09 DIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE

SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA

v 000X Transferencias internas

v 422 Aportación al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para compensación de saldos y gastos por la atención a pacientes derivados a otras comunidades autonomas para

asegurar la cohesión del SNS 4.732,02

v 425 Al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la prestación

de servicios sanitarios a terceros obligados al pago 6,01

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 226.216,56

v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

v 71 A organismos autónomos 247,55

v 714 A la Organización Nacional de Trasplantes 247,55

v 72 A la Seguridad Social 10.141,18

v 721 Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones de capital

del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 10.141,18

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.388,73

TOTAL Transferencias internas 236.605,29

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y

FARMACIA 241.937,69

v 12 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN

PROFESIONAL

v 311O Políticas de Salud y Ordenación Profesional

v 1 GASTOS DE PERSONAL

v 10 Altos cargos 54,65

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,65

10000 Retribuciones básicas 16,93

10001 Retribuciones complementarias 37,72

v 12 Funcionarios 1.990,31

120 Retribuciones básicas 1.031,21

12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 212,96

12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 138,12

12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 112,45

12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 158,40

12005 Trienios 225,32

12006 Pagas extraordinarias 183,96

121 Retribuciones complementarias 959,10

12100 Complemento de destino 421,50

12101 Complemento específico 537,60

v 13 Laborales 130,37

130 Laboral fijo 130,37

13000 Retribuciones básicas 100,38

(12)

Servicio Programa Económica Explicación Total

v 12 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN

PROFESIONAL

v 311O Políticas de Salud y Ordenación Profesional

13001 Otras remuneraciones 29,99

v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del

empleador 342,79

160 Cuotas sociales 342,79

v 16000 Seguridad Social 342,79

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.518,12

v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

v 22 Material, suministros y otros 2.162,57

226 Gastos diversos 1.454,33

22606 Reuniones, conferencias y cursos 94,32

22607 Oposiciones y pruebas selectivas 1.353,71

22699 Otros 6,30

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 708,24

22706 Estudios y trabajos técnicos 708,24

v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.021,50

230 Dietas 158,01

231 Locomoción 494,33

233 Otras indemnizaciones 369,16

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS 3.184,07

TOTAL Políticas de Salud y Ordenación Profesional 5.702,19

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN

PROFESIONAL 5.702,19

v 15 SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E

IGUALDAD

v 231F Otros servicios sociales del Estado

v 1 GASTOS DE PERSONAL

v 10 Altos cargos 71,90

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 71,90

10000 Retribuciones básicas 17,83

10001 Retribuciones complementarias 54,07

v 11 Personal eventual 230,30

110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 230,30

11000 Retribuciones básicas 80,41

11001 Retribuciones complementarias 149,89

v 12 Funcionarios 1.155,39

120 Retribuciones básicas 548,21

12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 133,10

12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 46,04

(13)

Servicio Programa Económica Explicación Total

v 15 SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E

IGUALDAD

v 231F Otros servicios sociales del Estado

12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 25,95

12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 136,80

12005 Trienios 105,10

12006 Pagas extraordinarias 101,22

121 Retribuciones complementarias 607,18

12100 Complemento de destino 242,20

12101 Complemento específico 364,98

v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del

empleador 175,74

160 Cuotas sociales 175,74

v 16000 Seguridad Social 175,74

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.633,33

v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

v 22 Material, suministros y otros 280,00

226 Gastos diversos 200,00

22602 Publicidad y propaganda 60,00

22606 Reuniones, conferencias y cursos 100,00

22699 Otros 40,00

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 80,00

22706 Estudios y trabajos técnicos 80,00

v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 160,00

230 Dietas 70,00

231 Locomoción 90,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS 440,00

v 8 ACTIVOS FINANCIEROS

v 87 Aportaciones patrimoniales 5.000,00

v 871 Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y

Atención a la Dependencia 5.000,00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00

TOTAL Otros servicios sociales del Estado 7.073,33

v 000X Transferencias internas

v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

v 41 A organismos autónomos 26.895,12

v 410 Al Instituto de la Juventud para el cumplimiento de sus

fines 10.716,29

v 411 Al Consejo de la Juventud de España para el cumplimiento

de sus fines 1.000,00

v 416 Al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de

Oportunidades, para el cumplimiento de sus fines 13.072,94

(14)

Servicio Programa Económica Explicación Total

v 15 SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E

IGUALDAD

v 000X Transferencias internas

v 419 Al Real Patronato sobre Discapacidad para el cumplimiento

de sus fines 2.105,89

v 42 A la Seguridad Social 1.373.247,32

v 424 Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines 125.299,63

v 427 Al IMSERSO para mínimo garantizado en dependencia 1.162.179,32

42700 De ejercicio corriente 1.162.179,32

v 429 Al IMSERSO para otros gastos en dependencia 85.768,37

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.400.142,44

v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

v 71 A organismos autónomos 664,49

v 710 Al Instituto de la Juventud 207,22

v 711 Al Consejo de la Juventud de España 80,27

v 716 Al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 365,00

v 719 Al Real Patronato sobre Discapacidad 12,00

v 72 A la Seguridad Social 6.125,00

v 720 Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines 1.785,00

v 729 Al IMSERSO para otros gastos en dependencia 4.340,00

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.789,49

TOTAL Transferencias internas 1.406.931,93

TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS

SOCIALES E IGUALDAD 1.414.005,26

v 16 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA

FAMILIA Y LA INFANCIA

v 231F Otros servicios sociales del Estado

v 1 GASTOS DE PERSONAL

v 10 Altos cargos 54,65

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,65

10000 Retribuciones básicas 16,93

10001 Retribuciones complementarias 37,72

v 12 Funcionarios 2.477,49

120 Retribuciones básicas 1.295,86

12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 199,65

12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 264,73

12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 198,95

12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 151,20

12005 Trienios 245,25

12006 Pagas extraordinarias 236,08

121 Retribuciones complementarias 1.181,63

12100 Complemento de destino 564,81

(15)

Servicio Programa Económica Explicación Total

v 16 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA

FAMILIA Y LA INFANCIA

v 231F Otros servicios sociales del Estado

12101 Complemento específico 616,82

v 13 Laborales 86,37

130 Laboral fijo 86,37

13000 Retribuciones básicas 66,38

13001 Otras remuneraciones 19,99

v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del

empleador 262,08

160 Cuotas sociales 262,08

v 16000 Seguridad Social 262,08

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.880,59

v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

v 22 Material, suministros y otros 332,61

226 Gastos diversos 201,36

22606 Reuniones, conferencias y cursos 201,36

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 131,25

22706 Estudios y trabajos técnicos 131,25

v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 31,94

230 Dietas 15,97

231 Locomoción 15,97

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS 364,55

v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

v 45 A comunidades autónomas 79.901,23

v 453 Programas de servicios sociales 79.826,23

45300 Desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales 27.413,73

45301 Plan de desarrollo gitano 412,50

45304 Programas de servicios sociales en Ceuta. 2.000,00 45305 Programas de servicios sociales en Melilla. 2.000,00

45306 Apoyo a la famila e infancia 48.000,00

v 458 Plan Estatal del Voluntariado. Congreso Estatal del

Voluntariado 75,00

v 46 A entidades locales 950,00

v 460 Para Medidas de Acompañamiento del Programa Operativo del Fondo de ayuda Europea para las Personas

mas Desfavorecidas (FEAD) 950,00

v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 105.170,29

v 480 A la Fundación Víctimas del Terrorismo 105,00

v 484 Para actividades de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto-

ley 7/2013, de 28 de junio 99.827,08

v 486 Para actuaciones de acción social 4.228,10

v 48600 A la Plataforma Khetané del movimiento asociativo gitano del Estado Español para el sostenimiento económico-

financiero de su estructura central 40,00

(16)

Servicio Programa Económica Explicación Total

v 16 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA

FAMILIA Y LA INFANCIA

v 231F Otros servicios sociales del Estado

v 48601 A Cruz Roja Española para el sostenimiento económico-

financiero de su estructura central 1.353,68

v 48602 A Cáritas Española para el sostenimiento económico-

financiero de su estructura central 822,64

v 48603 A la Federación Española de Bancos de Alimentos para el sostenimiento económico-financiero de su estructura

central 85,00

v 48604 A la Fundación Secretariado Gitano para el sostenimiento

económico-financiero de su estructura central 211,43 v 48605 A la Fundación Acción contra el Hambre para el

sostenimiento económico-financiero de su estructura

central 70,00

v 48606 A la Plataforma de ONG de Acción Social para el sostenimiento económico-financiero de su estructura

central y de sus entidades asociadas 652,86

v 48607 A la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español para el sostenimiento económico-financiero de su estructura

central y de sus entidades asociadas 420,65

v 48608 A la Plataforma del Voluntariado de España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura

central y sus entidades asociadas 442,26

v 48609 A la Plataforma del Tercer Sector para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y de sus

entidades asociadas 129,58

v 488 Para el pago de ayudas sociales a enfermos contaminados de VIH por tratamiento con hemoderivados por

transfusiones sanguíneas y sus familiares 60,11

v 489 Para Medidas de Acompañamiento del Programa Operativo del Fondo de ayuda Europea para las Personas

mas Desfavorecidas (FEAD) 950,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 186.021,52

TOTAL Otros servicios sociales del Estado 189.266,66

v 231G Atención a la infancia y a las familias

v 1 GASTOS DE PERSONAL

v 12 Funcionarios 852,20

120 Retribuciones básicas 426,20

12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 106,48

12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 69,06

12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 43,25

12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 43,20

12005 Trienios 87,90

12006 Pagas extraordinarias 76,31

121 Retribuciones complementarias 426,00

12100 Complemento de destino 185,13

12101 Complemento específico 240,87

v 13 Laborales 122,08

130 Laboral fijo 122,08

13000 Retribuciones básicas 92,93

(17)

Servicio Programa Económica Explicación Total

v 16 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA

FAMILIA Y LA INFANCIA

v 231G Atención a la infancia y a las familias

13001 Otras remuneraciones 29,15

v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del

empleador 173,90

160 Cuotas sociales 173,90

v 16000 Seguridad Social 173,90

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.148,18

v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

v 22 Material, suministros y otros 3.558,45

226 Gastos diversos 3.558,45

22602 Publicidad y propaganda 3.180,00

22606 Reuniones, conferencias y cursos 165,13

22699 Otros 213,32

v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 46,36

230 Dietas 23,18

231 Locomoción 23,18

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS 3.604,81

v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.417,50

v 483 Para programas de infancia y familias 2.350,00

v 48300 A la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural para el sostenimiento económico-financiero de su

estructura central 70,00

v 48301 A la Unión de Asociaciones Familiares para el sostenimiento económico-financiero de su estructura

central y la de sus entidades asociadas 430,00 v 48302 A la Plataforma de Organizaciones de infancia para el

sostenimiento económico-financiero de su estructura

central y la de sus entidades asociadas 1.333,57 v 48303 A la Confederación Española de Asociaciones de Padres

y Madres de Alumnos para el sostenimiento económico-

financiero de su estructura central 80,19

v 48304 A la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos para el sostenimiento

económico-financiero de su estructura central 54,00 v 48305 A la Federación Española de Familias Numerosas para el

sostenimiento económico-financiero de su estructura

central 287,24

v 48306 A la Federación Nacional de Puntos de Encuentro para el Derecho de Visitas para el sostenimiento económico-

financiero de su estructura central 40,00

v 48307 Al Foro Español de la Familia para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y de sus

entidades asociadas 55,00

v 485 A la Federación Española de Municipios y Provincias para

medidas de apoyo a la parentalidad positiva 60,00

v 487 A la "Fundación + familia", para el cumplimiento de sus fines y la creación, desarrollo y promoción del "Certificado

de empresa familiarmente responsable" 7,50

(18)

Servicio Programa Económica Explicación Total

v 16 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA

FAMILIA Y LA INFANCIA

v 231G Atención a la infancia y a las familias

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.417,50

TOTAL Atención a la infancia y a las familias 7.170,49

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA

FAMILIA Y LA INFANCIA 196.437,15

v 17 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA

DISCAPACIDAD

v 231F Otros servicios sociales del Estado

v 1 GASTOS DE PERSONAL

v 10 Altos cargos 54,65

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,65

10000 Retribuciones básicas 16,93

10001 Retribuciones complementarias 37,72

v 12 Funcionarios 1.307,83

120 Retribuciones básicas 642,18

12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 119,79

12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 149,63

12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 69,20

12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 57,60

12005 Trienios 129,30

12006 Pagas extraordinarias 116,66

121 Retribuciones complementarias 665,65

12100 Complemento de destino 287,50

12101 Complemento específico 378,15

v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del

empleador 213,57

160 Cuotas sociales 213,57

v 16000 Seguridad Social 213,57

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.576,05

v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

v 22 Material, suministros y otros 393,97

226 Gastos diversos 140,89

22606 Reuniones, conferencias y cursos 1,00

22699 Otros 139,89

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 253,08

22706 Estudios y trabajos técnicos 20,03

22799 Otros 233,05

v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 22,13

230 Dietas 10,13

231 Locomoción 12,00

(19)

Servicio Programa Económica Explicación Total

v 17 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA

DISCAPACIDAD

v 231F Otros servicios sociales del Estado

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS 416,10

v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 4.632,25

v 481 A la Confederación Española de Personas Sordas para la atención a personas sordas en el ejercicio de sus derechos

básicos 532,25

v 482 Para programas de personas con discapacidad 4.100,00

v 48200 CNSE. Confederación Estatal de Personas Sordas 240,00

v 48201 Comité Español de representantes de personas con

discapacidad 295,00

v 48202 Confederación Autismo FESPAU 126,00

v 48203 Confederación Autismo España 140,00

v 48204 Confederación Española de Familias de personas sordas

(Confederación FIAPAS) 235,00

v 48205 Confederación Española de agrupaciones de familiares y personas con enfermedad mental (FEAFES

Confederación Salud Mental España) 187,00

v 48206 Confederación Española de organizaciones de atención a

las personas con parálisis cerebral y afines 165,00 v 48207 FEAPS. Confederación Española de organizaciones en

favor de las personas con discapacidad intelectual o del

desarrollo 430,00

v 48208 Confederación Española de personas con discapacidad

física y orgánica 1.142,00

v 48209 Down España-Federación Española de instituciones para

el síndrome de Down 129,00

v 48210 Federación de Asociaciones de implantados cocleares de

España-Federación AICE 20,00

v 48211 Federación de Asociaciones de personas sordociegas de

España 25,00

v 48212 Federación Española de daño cerebral 91,00

v 48213 Federación Española de Enfermedades Raras 323,00

v 48214 Federación Española de Sordoceguera. FESOCE 14,00

v 48215 Federación Española para la lucha contra la esclerosis

múltiple 33,00

v 48216 Fundación ONCE para la cooperación e inclusión social

de personas con discapacidad 153,00

v 48217 Plataforma representativa estatal de personas con

discapacidad física 352,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.632,25

TOTAL Otros servicios sociales del Estado 6.624,40

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE

APOYO A LA DISCAPACIDAD 6.624,40

v 18 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN

NACIONAL SOBRE DROGAS

(20)

Servicio Programa Económica Explicación Total

v 18 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN

NACIONAL SOBRE DROGAS

v 231A Plan Nacional sobre Drogas

v 1 GASTOS DE PERSONAL

v 10 Altos cargos 54,65

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,65

10000 Retribuciones básicas 16,93

10001 Retribuciones complementarias 37,72

v 12 Funcionarios 2.008,38

120 Retribuciones básicas 985,06

12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 252,89

12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 172,65

12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 86,50

12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 108,00

12005 Trienios 188,45

12006 Pagas extraordinarias 176,57

121 Retribuciones complementarias 1.023,32

12100 Complemento de destino 431,72

12101 Complemento específico 591,60

v 13 Laborales 112,97

130 Laboral fijo 112,97

13000 Retribuciones básicas 75,61

13001 Otras remuneraciones 37,36

v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del

empleador 245,18

160 Cuotas sociales 245,18

v 16000 Seguridad Social 245,18

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.421,18

v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

v 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 72,00

212 Edificios y otras construcciones 5,00

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 60,00

215 Mobiliario y enseres 7,00

v 22 Material, suministros y otros 926,73

220 Material de oficina 92,86

22000 Ordinario no inventariable 20,00

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 68,86

22002 Material informático no inventariable 4,00

221 Suministros 92,00

22100 Energía eléctrica 60,00

22101 Agua 2,00

22103 Combustible 15,00

22199 Otros suministros 15,00

226 Gastos diversos 71,00

22602 Publicidad y propaganda 10,00

(21)

Servicio Programa Económica Explicación Total

v 18 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN

NACIONAL SOBRE DROGAS

v 231A Plan Nacional sobre Drogas

22606 Reuniones, conferencias y cursos 50,00

v 22611 Gastos protocolarios y representativos derivados de actos

institucionales 11,00

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 670,87

22700 Limpieza y aseo 1,82

22701 Seguridad 43,10

22706 Estudios y trabajos técnicos 595,95

v 22711 Para actividades de prevención, investigación,

persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y demás fines a que se refiere la Ley

17/2003, de 29 de mayo 3,00

22712 Para toda clase de gastos derivados de la gestión y administración del Fondo de Bienes Decomisados creado

por Ley 17/2003, de 29 de mayo 24,00

22799 Otros 3,00

v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 94,85

230 Dietas 24,35

231 Locomoción 40,50

233 Otras indemnizaciones 30,00

v 24 Gastos de publicaciones 37,00

240 Gastos de edición y distribución 37,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS 1.130,58

v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

v 45 A comunidades autónomas 9.522,40

v 451 Para toda clase de gastos que origine el desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 en los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre

Drogas 3.270,16

v 452 Para toda clase de gastos que originen los programas de prevención de drogodependencias desarrollados en el

marco de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 3.962,63 v 454 Para toda clase de gastos derivados del desarrollo del

Observatorio Español sobre Drogas 1.033,29

v 456 Para toda clase de gastos derivados de programas de rehabilitación-reinserción de toxicómanos con problemas

juridicopenales 1.253,32

v 458 Para actividades de las Comunidades y Ciudades

Autónomas en aplicación de la Ley 17/2003 3,00

v 46 A entidades locales 3,00

v 462 A CC.LL. en aplicación de la Ley 17/2003 3,00

v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.002,49

v 481 A ONGs sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, para el desarrollo de programas supracomunitarios en el marco de

prioridades del Plan Nacional sobre Drogas 996,49

v 482 Programas desarrollados por ONGs de ámbito estatal,

financiados a través del Fondo creado por la Ley 17/2003 3,00 v 483 A la Federación Española de Municipios y Provincias para

el desarrollo de programas sobre drogodependencias

financiados a través del Fondo creado por la Ley 17/2003 3,00

(22)

Servicio Programa Económica Explicación Total

v 18 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN

NACIONAL SOBRE DROGAS

v 231A Plan Nacional sobre Drogas

v 49 Al exterior 3,00

v 492 Programas de cooperación internacional en aplicación de

la Ley 17/2003 3,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.530,89

v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

v 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 609,79

v 781 Para proyectos de investigación a desarrollar por entidades

privadas 609,79

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 609,79

TOTAL Plan Nacional sobre Drogas 14.692,44

TOTAL DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN

NACIONAL SOBRE DROGAS 14.692,44

v 22 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE

GÉNERO

v 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género

v 1 GASTOS DE PERSONAL

v 10 Altos cargos 54,65

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,65

10000 Retribuciones básicas 16,93

10001 Retribuciones complementarias 37,72

v 12 Funcionarios 1.477,61

120 Retribuciones básicas 651,97

12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 199,65

12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 103,59

12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 60,55

12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 50,40

12005 Trienios 119,40

12006 Pagas extraordinarias 118,38

121 Retribuciones complementarias 825,64

12100 Complemento de destino 305,37

12101 Complemento específico 520,27

v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del

empleador 145,90

160 Cuotas sociales 145,90

v 16000 Seguridad Social 145,90

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.678,16

v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

v 22 Material, suministros y otros 1.140,00

(23)

Servicio Programa Económica Explicación Total

v 22 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE

GÉNERO

v 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género

226 Gastos diversos 28,00

22606 Reuniones, conferencias y cursos 28,00

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.112,00

22706 Estudios y trabajos técnicos 1.112,00

v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 36,00

230 Dietas 14,00

231 Locomoción 22,00

v 24 Gastos de publicaciones 100,00

240 Gastos de edición y distribución 100,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS 1.276,00

v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

v 45 A comunidades autónomas 6.000,00

v 450 Programas de asistencia social para mujeres víctimas de

violencia de género 5.000,00

v 451 Programas para la implementación de planes

personalizados 1.000,00

v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 7.452,84

v 480 Ayudas sociales para mujeres (art 27 de la L.O.1/2004, de

28 de diciembre) 1.707,84

v 481 Becas de formación Observatorio Estatal contra la violencia

de género 60,00

v 482 Convenio con la Federación Española de Municipios y

Provincias 80,00

v 483 Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para la teleasistencia móvil a víctimas de

violencia de género 3.600,00

v 484 Atención a mujeres víctimas de trata con fines de

explotación sexual 2.000,00

v 485 Premio mejor tesis doctoral de investigación en materia de

violencia de género 5,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.452,84

v 6 INVERSIONES REALES

63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento

operativo de los servicios 3.930,00

630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento

operativo de los servicios 3.930,00

64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 4.891,18

640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 4.891,18

TOTAL INVERSIONES REALES 8.821,18

TOTAL Actuaciones para la prevención integral de la

violencia de género 25.228,18

TOTAL DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA

VIOLENCIA DE GÉNERO 25.228,18

(24)

Servicio Programa Económica Explicación Total

TOTAL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS

SOCIALES E IGUALDAD 2.023.260,00

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