Presupuesto SERCOTEC se incrementa en 5,9% y transferencias en 8,6% llegando a $ millones en gasto de operaciones.

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Texto completo

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Sub Título 2015 2016 Variación

21.- GASTOS EN PERSONAL 8.150.609 8.229.143 1% 22.-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.247.129 2.288.920 1,9% 24.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.155.112 36.016.591 8,6%

29.- ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 724.914 357.835 -50,6%

Gasto de Estado de Operaciones 44.277.774 46.892.499 5,9%

SERCOTEC

Presupuesto SERCOTEC se

incrementa en 5,9% y transferencias en 8,6%

llegando a $46.892 millones

en gasto de operaciones.

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Incrementos en subtítulo 24:

 Centros de Desarrollo de Negocios, para la operación anual de 33 centros e implementación de 11 nuevos: 91%.

 Nuevo programa piloto de Asesoría Técnica a Almaceneros.

 Fortalecimiento de Ferias Libres: 21%.

Disminuciones de presupuesto respecto a 2015:

 En subtítulo 24, por recursos transferidos a Comités de Desarrollo Productivo Regionales, del plan piloto de descentralización: 10%

 En subtítulo 29, por inversiones en 2015: 51%

SERCOTEC

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Implementación de 11 nuevos

Centros de Desarrollo de Negocios

,

sumándose a los 33 abiertos en 2015.

Implementación de los planes de desarrollo comercial y urbano de los

Barrios

Comerciales

que están en etapa de activación en 2015.

4  Focalización

 Impacto económico

 Más calidad y valor de los beneficios.

 Evaluación y seguimiento

Inauguración Centro de Desarrollo de Negocios Valparaíso

Ejes Estratégicos 2016

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FOMENTO PRODUCTIVO PYME

 Implementación de nuevo programa piloto de Asistencia Técnica a Almaceneros.

 Fortalecimiento del Programa de Modernización de Ferias Libres.

DESCENTRALIZACIÓN

 Puesta en marcha de piloto de descentralización de Sercotec y Corfo en Antofagasta, Biobío y Los Ríos.

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SERCOTEC

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Sub Título 2015 2016 Variación

21.- GASTOS EN PERSONAL 4.362.676 4.362.676 0% 22.-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.360.129 1.321.168 -2,9%

25.- INTEGROS AL FISCO 1.464.606 - -

29.- ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 274.282 132.864 -51,6%

Gasto de Estado de Operaciones 5.997.087 5.816.708 -3%

Fiscalía Nacional Económica

Se considera

presupuesto de continuidad,

a excepción de gasto de una

sola vez efectuado el 2015, lo que determina variación de -3%.

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 Mantención y mejora de laboratorio Forense M$186.840.

• Actualización y soporte de herramientas informáticas de la FNE

• Mantención de equipamiento para almacenaje y procesamiento de información

 Equipamiento y habilitación de nuevas salas de toma de declaraciones M$39.444.

• Proveer de condiciones de seguridad y uso óptimo de las salas de toma de declaraciones

 Consolidación de la operación de nueva infraestructura M$33.069. • Mantención y operación de las nuevas dependencias

Fiscalía Nacional Económica

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 Implementar prácticas de detección, disuasión y persecución de carteles, a fin de promover que los consumidores y agentes económicos se beneficien de mercados más competitivos.

 Continuar desarrollando investigaciones eficientes, de alta calidad técnica, mediante procesos internos que se transformen en acciones útiles y efectivas para hacer más eficaz la labor de la Fiscalía Nacional Económica.

 Promover y desarrollar actividades para interceder preventivamente ante entidades públicas y privadas, para que tanto las autoridades como los agentes económicos y gremiales, internalicen el concepto de competencia.

 Fortalecer la participación activa en instancias internacionales y nacionales de libre competencia que permitan intercambiar prácticas, experiencias y cooperación recíproca.

Ejes Estratégicos 2016

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Sub Titulo 2015 2016 Variación

21.- GASTOS EN PERSONAL 3.584.069 3.844.348 7,3% 22.-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 746.698 799.632 7,1% 24.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 222.982 222.982 0%

29.- ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16.888 100.022 492,3%

Gasto de Estado de Operaciones 4.570.647 4.966.994 8,7%

Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento

Se considera

incremento de un 8,7%

para el año 2016, equivalente a

$4.966 millones.

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Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento

Principales componentes Presupuesto 2016

 Aumento en la dotación de personal de 142 a 159, 15 para regiones y 2 nivel central, significando un incremento del 11,97%.

 El aumento de dotación de 1 vehículo y recursos para adquirirlo.

 Recursos adicionales para licencias informáticas y adquisición de nuevos equipos para las nuevas dotaciones y renovación de equipos por M$72.754.-

 Aumento de viáticos nacionales en M$7.266.- para mayor cobertura de fiscalización en Regiones, significando un incremento en 59,21% con respecto al 2015.

 Recursos adicionales para Soporte Tecnológico Alta disponibilidad (24/7) y enlace Ministerio del Interior (seguridad y Redundancia), aumento del gasto en Bienes y Servicios por 7,1%.

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Fortalecimiento de la Presencia Regional y Labor Fiscalizadora Soporte tecnológico de la Labor Fiscalizadora y Facilitadora Difusión Ley N.° 20.720 y Educación Financiera Fortalecimiento de las Coordinaciones Regionales Mejoramiento y Mantención Plataforma Tecnológica (Boletín Concursal, Plataforma de Fiscalización, Procedimiento Concursal de Renegociación, Pagina Web) Difusión Ley N° 20.720 en regiones Educación Financiera Fortalecimiento Labor Fiscalizadora de los nuevos procedimientos

Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento

Ejes Estratégicos 2016

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Sub Título 2015 2016 Variación

21.- GASTOS EN PERSONAL 17.964.298 17.964.298 0% 22.-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.454.420 1.454.420 0% 24.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.931.369 17.688.795 48,3%

29.- ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 746.856 334.123 -55,3%

Gasto de Estado de Operaciones 32.096.963 37.441.656 16,7%

Instituto Nacional de Estadísticas

Presupuesto se

incrementa en un 16,7%

para financiar

encuestas

prioritarias.

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Transferencias Corrientes (Subt. 24) crecen un 48%, aumento que se destina principalmente para:

Encuesta de Presupuesto Familiar (EPF) (MM$ 2.664): permite actualizar IPC (canasta de bienes y servicios a actualizar c/5 años por lineamiento OCDE), entrega insumos para la canasta alimentaria en medición de pobreza, entre otros.

Proyecto Cambio de Año Base (CAB) de Indicadores económicos (MM$ 743): actualiza las ponderaciones de actividad sectorial para la estimación de

crecimiento (c/ 5 años, acorde con los lineamientos del Sistema de Cuentas Nacionales - SCN), los índices de precios productor, el Indicador de Actividad Económica Regional (INACER), entre otros.

 Programa Modernización del Estado-BID (MM$ 1.331)

Cabe mencionar que tanto EPF como CAB son proyectos cuyo peak de gasto se produce en el 2016, y cuyas implementaciones se caracterizan por ser altamente intensivas en personas.

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Instituto Nacional de Estadísticas

* Recursos ley de presupuesto de cada año, ambos en pesos 2016

Programa CENSO

Presupuesto 2016 asciende a

$15.872 millones

y se

incrementa en un 258,6%

respecto al 2015

.

Sub Título 2015 2016 Variación

21.- GASTOS EN PERSONAL 2.146.709 11.859.654 452,5% 22.-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.788.742 3.816.761 113,4% 24.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 138.697 - - 29.- ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

352.086 196.286 -44,3%

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 Censo 2017 -período 2014-2017– presupuesto asciende a MM$ 43.000

 44% corresponde a recursos a ejecutar en 2016 y otro 44% en 2017.

 Durante el 2016, un hito importante es el Precenso, a realizarse entre febrero y octubre 2016, actividad que permite actualizar la cartografía en terreno y sectorizar

(ésta permite asignar carga de trabajo para Censo).

 Un componente importante del Precenso es el trabajo en terreno (Operaciones)

 El precenso se implementa gradualmente en las regiones (3 meses en c/u), partiendo con las regiones del Sur (razones climáticas) y terminando en la RM (4 meses en la RM, por ser altamente dinámica y compleja).

 Otro componente crucial es la campaña comunicacional e informativa necesarias para la apertura de puertas y el reclutamiento, tanto para Precenso como para el Censo.

Instituto Nacional de Estadísticas

Programa CENSO

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