Dependencia: 13 SECRETARIA DE TURISMO clave: 3 Unidad Orgánica responsable OFICINA DEL SECRETARIO
Programa: PROMOCIÓN DEL ESTADO DE B.C.S. COMO DESTINO TURÍSTICO Función: 3.7 TURISMO Objetivo Estratégico: DESARROLLO ECONOMICO Y SUSTENTABLE
Subfunción: 3.7.1 TURISMO Fuente de financiamiento: ESTATAL POA No.: 1
Componente
Unidad de medida Cantidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Unidad de medida Cantidad Duración (pesos)Costo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Evento Turistico 25 3 1 5 0 3 3 3 0 1 2 3 1 Habitantes del Edo. y
prestadores de Servicios 25 Ene-Dic 2,727,946 236,915.71 236,920.71 236,920.71 112,913.51 236,920.71 236,920.71 236,920.71 112,913.51 236,920.71 236,920.71 236,920.71 236,920.71 2,595,029 236,916 236,921 236,921 112,914 236,921 236,921 236,921 112,914 236,921 236,921 236,921 236,921 2,595,029 236,916 236,921 236,921 112,914 236,921 236,921 236,921 112,914 236,921 236,921 236,921 236,921 2,595,029 236,916 236,921 236,921 112,914 236,921 236,921 236,921 112,914 236,921 236,921 236,921 236,921
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 SECRETARIA DE TURISMO Calendarización Financiera Beneficiarios Calendarización (Unidades de Medida) Metas Actividad Acción Reuniones en Eventos de Promoción Nacional e Internacional Alta Afluencia de Turistas Nacionales e Internacionales en el Estado Promocionar el Estado de Baja
California Sur como Destino Turistico Prioridad
TOTAL SUBFUNCIÓN TOTAL POA LIC. RUBÉN REACHI LUGO
SECRETARIO DE TURISMO ESTATAL
Dependencia: 13 SECRETARIA DE TURISMO
Unidad Orgánica responsable DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Programa: FOMENTO A LA CAPACITACIÓN CALIDAD Y CULTURA TURISTICA
Función: 3.7 TURISMO Unidad Orgánica Responsable: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Subfunción: 3.7.1 TURISMO Fuente de financiamiento: ESTATAL Objetivo Estratégico: DESARROLLO ECONOMICO Y SUSTENTABLE
Unidad de
medida Cantidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Unidad de
medida Cantidad Duración Costo
(pesos) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Guías
capacitados Cursos 45 4 4 5 7 8 7 3 3 1 Participantes 60 Abr-Nov 1,170,125 30544 33116 48688 127689 128532 132232 205732 120316 116444 115744 79844 31,244 Prestadores de
Servicios Capacitados
Cursos 30 2 3 3 3 4 4 4 2 2 2 1 Participantes 750 Ene-Dic 958,676 72216 83160 88160 91132 81132 80132 90660 87532 90660 77788 77788 38316 Estudiantes
Capacitados Cursos 395 40 45 25 15 34 34 26 16 40 50 50 50 Estudiantes 16,400 Ene-Dic 452,979 33794 49829 34744 34744 38020 37920 32844 32794 34544 36182 44032 43532 LIC. RUBEN REACHI LUGO 2,581,780 136,554 166,105 171,592 253,565 247,684 250,284 329,236 240,642 241,648 229,714 201,664 113,092 SECRETARIO DE TURISMO ESTATAL 2,581,780 136,554 166,105 171,592 253,565 247,684 250,284 329,236 240,642 241,648 229,714 201,664 113,092 2,581,780 136,554 166,105 171,592 253,565 247,684 250,284 329,236 240,642 241,648 229,714 201,664 113,092 FOMENTO A LA
CAPACITACIÓN, CALIDAD Y CULTURA TURISTICA. Prioridad Acción Componente
SECRETARIA DE TURISMO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN TOTAL POA TOTAL PROGRAMA TOTAL SUBFUNCIÓN Capacitación a Prestadores de Servicios Turísticos Cultura Turística a Escuelas
Primarias, Secundarias y Preparatorias Alta
LIC. FERNANDO OJEDA AGUILAR
clave: 3
Calendarización Financiera Diplomado de formación de
Guías de Turístas.
POA No.: 3 Metas Calendarización Beneficiarios
Dependencia: 13 SECRETARIA DE TURISMO Unidad Orgánica responsable DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
Programa: APOYO OPERACIONAL A LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA SECRETARIA DE TURISMO Función: 3.7 TURISMO
Subfunción: 3.7.1 TURISMO POA No. 2
Componente
Unidad de medida Cantidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo JunioJulio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Unidad de medida Cantidad Duración Costo
(pesos) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Personal y proveedores de la Secretaria de Turismo 60 Ene-Dic 1,506,837 130,440 112,185 126,119 111,177 108,618 112,728 140,668 128,883 113,453 112,755 104,940 204,871 1,506,837 130,440 112,185 126,119 111,177 108,618 112,728 140,668 128,883 113,453 112,755 104,940 204,871 1,506,837 130,440 112,185 126,119 111,177 108,618 112,728 140,668 128,883 113,453 112,755 104,940 204,871 1,506,837 130,440 112,185 126,119 111,177 108,618 112,728 140,668 128,883 113,453 112,755 104,940 204,871 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIO DE TURISMO ESTATAL TOTAL POA
TOTAL PROGRAMA TOTAL SUBFUNCIÓN
Beneficiarios Calendarización Financiera Alta Apoyo operacional a las divesas
áreas de la Secretaria de Turismo pagos a personal y proveedores de esta Secretaria
de Turismo
Tramites Administrativos
LIC. FERNANDO OJEDA AGUILAR LIC. RUBEN REACHI LUGO Objetivo Estratégico: DESARROLLO ECONOMICO Y SUSTENTABLE
Fuente de financiamiento: ESTATAL
Prioridad Acción Actividad Metas Calendarización (Unidades de Medida)
clave: 3 hoja 1 de 1
SECRETARIA DE TURISMO
Dependencia: 13 SECRETARIA DE TURISMO
Unidad Orgánica responsable DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA Y FOMENTO A LA INVERSION
Función: 3.7 TURISMO
Subfunción: 3.7.2 FOMENTO Y REGULACIÓN
Unidad de medida Material Grafico y Audioisual Material Grafico y Audiovisual Material Grafico y Audiovisual
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
SECRETARIA DE TURISMO
Alta Eventos de Promociòn Nacional e Internacional
FITUR España
Travel and Adventure Show (LA) Travel and Adventure Show
(chicago)
BIT. Feria de Turismo de Milan The Outdoor Adventure Travel
Show (canada)
Fred Hall Fishing Tackle and Boat Show (Long Beach) Fred Hall Fishing Tackle and Boat
Show,San Diego Alta Programa Se Turista en
BCS
Campaña en medios para promocionar programa de fomento al turismo interestatal (diseño,impresos,operatividad)
Alta Comision Estatal de
Filmaciones
Promocion del Estado para fomentar la activividad cinematografica (impresos, guia
Alta Campaña de Promocion
Turistica
Campaña de promoción para promover Baja Califonia Sur (impresos, anuncios,internet,etc)
Cumbre Mundial Turismo Aventura,Chiapas Expo Inmobiliaria Turistica
FIT Feria Internacional de Turismo,Argentina DEMA Show,Las Vegas
LUXURY TRAVEL EXPO
Alta Eventos de Promoción Estatal
Festival de la Ballena,Guerrero Negro
Festival de la Ballena,Puerto San Carlos
Festival de laBallena, Puerto Lopez Mateos Produced By Conference, LA Feria Turismo de Reuniones y
Convenciones, Queretaro Presencia de BCS en Cd. De
México
Expo Locaciones,Sevilla FITA Feria Intl.Turismo de Las
Americas
ABAV Feria de las Americas,Brasil Tianguis Turístico 2012 (cd.mex)
Expo Locaciones (Guadalajara) Presencia de BCS en Tijuana
Scuba Show (long beach) Presencia de BCS en Guadalajara
presencia de BCS en Monterrey
Alta Eventos de Promociòn Nacional e Internacional
Nuestra Belleza B.C.S. Fiestas de Fundación de La Paz
Día de la Marina
Expo Cultural y Turística de El Triunfo
Festival del Arte de San Antonio
Feria Turística y Cultural de Mulegé
Fiestas de Fundación de Loreto Festival de la Tortuga,Puerto San
Carlos
Festivalde la Tortuga, Puerto Lopez Mateos
Dia Mundial de Turismo
Festival de Arte de Todos Santos, Pueblo
Promocion de 3 eventos automovilisticos Off Road
4 Torneos de pesca deportiva
Alta Eventos de Promoción Estatal
Viaje de prensa y scoutings
LIC. LUIS ALBERTO PALACIOS
DIRECTOR DE MERCADOTECNIA Y PROMOCIÓN Alta
Atención grupos de prensa,producciones
audiovisuales
clave: 3
Programa: FOMENTO Y PROMOCION TURISTICA
Objetivo Estratégico:
Fuente de financiamiento: ESTATAL
Cantidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
97,999 10,000 25,000 8,333 5,000 4,000 8,333 9,000 7,000 8,333 5,000 5,200 850 450 227 250 250 150 580 789 450 566 10,502 2500 300 1 1 2500 2 675 674 2,500 674 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
SECRETARIA DE TURISMO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 3 3 3 4 3 3 4 3 1 2
LIC. RUBEN REACHI LUGO SECRETARIO DE TURISMO ESTATL
hoja 2 de 3
Noviembre Diciembre Unidad de
medida Cantidad Duración
Costo
(pesos) Enero
4,000 4,000 Prestadores
de Servicios 637,000 Ene-Dic 1,493,374 115,342
388 250 Habitantes y
Prest. Serv. 637,000 Ene-Dic 1,102,051 68,007
674 674 ,ope 637,000 Ene-Dic 1,102,051 68,006 Habitantes y
Prest. Serv. 637,000 Ene-Ene 31,440 31,440 Habitantes y
Prest. Serv. 637,000 Ene-Ene 37,000 37,000 Habitantes y
Prest. Serv. 637,000 Ene-Ene 37,100 37,100 Habitantes y
Prest. Serv. 637,000 Feb-Feb 31,320 Habitantes y
Prest. Serv. 637,000 Mar-Mar 38,400 12,000 Habitantes y
Prest. Serv. 637,000 Mar-Mar 39,300 7,500 Habitantes y
Prest. Serv. 637,000 Mar-Mar 39,300 7,500
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
SECRETARIA DE TURISMO
Calendarización Financiera
Habitantes y
Prest. Serv. 637,000 Mar-Mar 33,720 Habitantes y
Prest. Serv. 637,000 Mar-Mar 18,000 Habitantes y
Prest. Serv. 637,000 Mayo-Mayo 37,000 Habitantes y
Prest. Serv. 637,000 Mayo-Mayo 22,000 Habitantes y
Prest. Serv. 637,000 Mayo-Mayo 36,000 15,000 Habitantes y
Prest. Serv. 637,000 Jun-Jun 22,000 Habitantes y
Prest. Serv. 637,000 Jun-Jun 33,000 Habitantes y
Prest. Serv. 637,000 Jun-Jun 65,500 Habitantes y
Prest. Serv. 637,000 Jul-Jul 22,000 Habitantes y
Prest. Serv. 637,000 Jul-Jul 28,000 Habitantes y
Prest. Serv. 637,000 Jul-Jul 44,000 Habitantes y
Prest. Serv. 637,000 Sep-Sep 38,500 Habitantes y
Prest. Serv. 637,000 Oct-Oct 29,080 Habitantes y
Prest. Serv. 637,000 Oct-Oct 23,000
1 Habitantes y
Prest. Serv. 637,000 Nov-Nov 28,000
1 Habitantes y
Prest. Serv. 637,000 Nov-Nov 28,000
1 Habitantes y
Prest. Serv. 637,000 Nov-Nov 41,000 1 Habitantes y
Prest. Serv. 637,000 Dic-Dic 33,000 Hab.Mun. Mulege y Prestadores de Servicios 59,114 Ene-Ene 49,000 22,000 Hab. Mun. De Comondu y Prestadores de Servicios 70,816 Ene-Ene 49,000 22,000 Hab. Mun. De Comondu y Prestadores de Servicios 70,816 Ene-Ene 49,000 22,000
Hab. Mun. De Comondu y Prestadores de Servicios 70,816 Jun-Jun 61,000 Hab. Mun. De Comondu y Prestadores de Servicios 70,816 Jun-Jun 61,000 Hab. Del Estado y Prestadores 637,000 Sep-Sep 82,000 Hab. Del Mun.
De La Paz y Prestadores de servicios 251,871 Sep-Sep 27,000 Habitantes La Paz y Los Cabos 490,358 Feb-Sep 71,000 1 Hab. Del Estado y Prestadores de Servicios 637,000 Feb-Nov 78,000
Hab. Del Mun. De La Paz y Prestadores de servicios
251,871 Feb-Feb 39,000
Hab. Del Mun. De La Paz y Prestadores de servicios
251,871 May-May 44,000
Hab. Del Mun. De La Paz y Prestadores
251,871 Mar-Mar 34,000
1
Hab. Del Mun. De La Paz y Prestadores 251,871 Nov-Nov 34,000 Hab. Mun. Mulege y Prestadores de Serv. 59,114 Jun-Jun 24,212 Hab. Mun. Loreto y Servicios Turisticos 16,738 Sep-Sep 41,340 Hab. Del Estado y Prestadores de Servicios 637,000 Jun-Jun 85,000
2 2 Prestadores de Servicios 637,000 Ene-Dic 590,977 42,000 5,952,665 506,895 5,952,665 506,895 5,952,665 506,895 TOTAL PROGRAMA TOTAL SUBFUNCIÓN TOTAL POA
POA No.:
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
234,671 112,643 131,649 72,901 129,310 161,780 48,672 45,976 81,649 81,579 79,309 111,780 48,675 45,975 81,648 81,579 79,309 128,448 31,320 26,400 3,000 28,800 3,000 28,800
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
SECRETARIA DE TURISMO
6,000 27,720 3,000 15,000 15,000 3,000 19,000 3,000 19,000 3,000 18,000 3,000 19,000 3,000 30,000 25,000 3,000 37,500 3,000 19,000 3,000 25,000 15,000 6,000 23,000 22,500 10,000 10,000 8,000 27,000 27,000 27,000
17,000 22,000 27,000 17,000 22,000 22,000 19,500 19,500 22,000 17,000 27,000 17,000 21,000 13,000 24,212 85,000
73,500
23,000 22,000 134,212 32,000 32,000
650,838 389,314 347,946 516,771 620,640 540,008 650,838 389,314 347,946 516,771 620,640 540,008 650,838 389,314 347,946 516,771 620,640 540,008
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 148,186 135,300 48,071 46,946 156,575 98,187 85,300 98,070 96,946 206,576 114,854 101,966 81,404 80,277 189,910
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
SECRETARIA DE TURISMO
16,000 6,000 23,080 3,000 10,000 3,000 15,000 6,000 22,000 3,000 30,000 3,000 30,000
22,000 17,000 40,000 42,000 27,000 27,000 19,500 19,500 21,000 13,000 22,000 19,340
89,500
98,265 13,000 19,500 12,000
571,227 582,171 298,625 333,169 595,061 571,227 582,171 298,625 333,169 595,061 571,227 582,171 298,625 333,169 595,061
Dependencia: SECRETARIA DE TURISMO
Función: 3.7 TURISMO Programa: CONTROL ESTADISTICO DEL SECTOR TURISMO EN BAJA CALIFORNIA SUR
Subfunción: 3.7.1 TURISMO Fuente de financiamiento: ESTATAL
Alta PROGRAMA PERFIL Y GRADO DE SATISFACCION DEL VISITANTE
Alta
OTROS ESTUDIOS: AEROPUERTOS, HOTELES, RESTAURANTES, CRUCEROS, TRANSBORDADORES Y AVISTAMIENTO DE
BALLENA GRIS
Alta
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR
TURISMO DE MÉXICO-DATATUR
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
SECRETARIA DE TURISMO
LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS PARA CONOCER PERFIL DEL TURISTA A TRAVES DE VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS Y HABITOS DE VIAJE EN LA PAZ, LORETO, MULEGE Y COMONDU.
PRIO RIDAD
LIC. RICARDO ARTURO GARCIA CASTRO DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS DE SALIDA PARA CONOCER LA PERCEPCION DEL TURISTA QUE VISITO BAJA CALIFORNIA SUR
ACCIÓN ACTIVIDAD
INSTALACION, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA
DATATUR EN LA PAZ, LOS CABOS, LORETO, TODOS SANTOS, COMONDU Y MULEGE
Programa: CONTROL ESTADISTICO DEL SECTOR TURISMO EN BAJA CALIFORNIA SUR
Fuente de financiamiento: ESTATAL
U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun
GENERAR INFORMACION DEL PERFIL DEL TURISMO QUE VISITA
BAJA CALIFORNIA SUR.
ENCUESTAS 3600 400 400 400
GENERAR INFORMACION DEL IMPACTO ECONOMICO DEL TURISMO EN BAJA CALIFORNIA
SUR.
ENCUESTAS 3600 150 750 600
GENERACION DE INFORMACION DEL SECTOR
TURISMO DESTINADA A LA ATENCION DEL SECTOR
PUBLICO Y PRIVADO.
SISTEMA 7 1 1 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
SECRETARIA DE TURISMO
COMPONENETE
LIC. RUBEN REACHI LUGO SECRETARIO DE TURISMO ESTATAL
CALENDARIZACIÓN DE METAS METAS
clave: 3 Unidad Orgánica responsable
Jul Ago Sep Oct Nov Dic U. de M. Cantidad
400 400 400 400 400 400 PUBLICO EN GENERAL 512,170 ENE-DIC 833,131 450 450 150 600 450 PUBLICO EN GENERAL 512,170 ENE-DIC 751,985 2 1 1 PUBLICO EN GENERAL 512,170 ENE-DIC 701,490 2,286,606 2,287,058 2,287,058
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
SECRETARIA DE TURISMO
BENEFICIARIO
DURACIÓN
TOTAL DEL PROGRAMA TOTAL DE SUBFUNCIÓN
LIC. RUBEN REACHI LUGO
COSTO (Pesos)
SECRETARIO DE TURISMO ESTATAL TOTAL POA
Objetivo Estratégico: DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
43,882 56,203 159,448 69,733 52,842 60,779 84,917 60,062 145,246 63,677 49,080 56,103 75,132 52,827 43,882 47,896 47,896 63,206 79,263 67,802 47,896 147,826 249,345 271,021 182,019 188,208 203,713 185,640 147,826 249,797 271,021 182,019 188,208 203,713 185,640 147,826 249,797 271,021 182,019 188,208 203,713 185,640
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
SECRETARIA DE TURISMO
CALENDARIZACIÓN FINANCIERA Objetivo Estratégico: DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
Ago Sep Oct Nov Dic 52,842 60,779 85,557 47,722 58,426 43,882 69,132 49,080 43,882 43,882 49,434 61,994 87,225 61,116 43,882 146,158 191,905 221,862 152,720 146,190 146,158 191,905 221,862 152,720 146,190 146,158 191,905 221,862 152,720 146,190
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
SECRETARIA DE TURISMO
CALENDARIZACIÓN FINANCIERA Objetivo Estratégico: DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
Dependencia: SECRETARIA DE TURISMO
Función: 3.7 TURISMO Programa: CONTROL ESTADISTICO DEL SECTOR TURISMO EN BAJA CALIFORNIA SUR
Subfunción: 3.7.1 TURISMO Fuente de financiamiento: ESTATAL
Alta PROGRAMA PERFIL Y GRADO DE SATISFACCION DEL VISITANTE
Alta
OTROS ESTUDIOS: AEROPUERTOS, HOTELES, RESTAURANTES, CRUCEROS, TRANSBORDADORES Y AVISTAMIENTO DE
BALLENA GRIS
Alta
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR
TURISMO DE MÉXICO-DATATUR
SECRETARIA DE TURISMO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
LIC. RICARDO GARCIA CASTRO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
INSTALACION, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA
DATATUR EN LA PAZ, LOS CABOS, LORETO, TODOS SANTOS, COMONDU Y MULEGE
PRIO
RIDAD ACCIÓN ACTIVIDAD
LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS PARA CONOCER PERFIL DEL TURISTA A TRAVES DE VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS Y HABITOS DE VIAJE EN LA PAZ, LORETO, MULEGE Y COMONDU.
LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS DE SALIDA PARA CONOCER LA PERCEPCION DEL TURISTA QUE VISITO BAJA CALIFORNIA SUR
Programa: CONTROL ESTADISTICO DEL SECTOR TURISMO EN BAJA CALIFORNIA SUR
Fuente de financiamiento: ESTATAL
U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun
GENERAR INFORMACION DEL PERFIL DEL TURISMO QUE VISITA
BAJA CALIFORNIA SUR.
ENCUESTAS 3600 400 400 400
GENERAR INFORMACION DEL IMPACTO ECONOMICO DEL TURISMO EN BAJA CALIFORNIA
SUR.
ENCUESTAS 3600 150 750 600
GENERACION DE INFORMACION DEL SECTOR
TURISMO DESTINADA A LA ATENCION DEL SECTOR
PUBLICO Y PRIVADO.
SISTEMA 7 1 1 1
SECRETARIA DE TURISMO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
METAS CALENDARIZACIÓN DE METAS
COMPONENETE
LIC. RUBEN REACHI LUGO SECRETARIO DE TURISMO ESTATAL
clave: 3 Unidad Orgánica responsable
Jul Ago Sep Oct Nov Dic U. de M. Cantidad
400 400 400 400 400 400 PUBLICO EN GENERAL 512,170 ENE-DIC 673,147 450 450 150 600 450 PUBLICO EN GENERAL 512,170 ENE-DIC 614,471 2 1 1 PUBLICO EN GENERAL 512,170 ENE-DIC 668,102 1,955,720 1,955,720 1,955,720
SECRETARIA DE TURISMO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Objetivo Estratégico: DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
TOTAL POA
CALENDARIZACIÓN DE METAS BENEFICIARIO
DURACIÓN
TOTAL DE SUBFUNCIÓN TOTAL DEL PROGRAMA
LIC. RUBEN REACHI LUGO SECRETARIO DE TURISMO ESTATAL
COSTO (Pesos)
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
43,882 54,405 102,044 53,753 46,882 53,426 57,380 43,882 48,793 48,793 59,323 59,323 47,323 48,793 72,622 85,606 50,028 50,028 50,028 58,773 52,251 160,386 188,804 200,865 163,104 156,233 159,522 158,424 160,386 188,804 200,865 163,104 156,233 159,522 158,424 160,386 188,804 200,865 163,104 156,233 159,522 158,424
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Objetivo Estratégico: DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
hoja 1 de 1
Ago Sep Oct Nov Dic
46,882 55,851 57,380 46,882 54,380 50,197 58,621 47,323 58,218 43,882 45,582 61,992 50,028 45,582 45,582 142,661 176,464 154,731 150,682 143,844 142,661 176,464 154,731 150,682 143,844 142,661 176,464 154,731 150,682 143,844
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Objetivo Estratégico: DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE