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SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

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(1)

Dependencia: 13 SECRETARIA DE TURISMO clave: 3 Unidad Orgánica responsable OFICINA DEL SECRETARIO

Programa: PROMOCIÓN DEL ESTADO DE B.C.S. COMO DESTINO TURÍSTICO Función: 3.7 TURISMO Objetivo Estratégico: DESARROLLO ECONOMICO Y SUSTENTABLE

Subfunción: 3.7.1 TURISMO Fuente de financiamiento: ESTATAL POA No.: 1

Componente

Unidad de medida Cantidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Unidad de medida Cantidad Duración (pesos)Costo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Evento Turistico 25 3 1 5 0 3 3 3 0 1 2 3 1 Habitantes del Edo. y

prestadores de Servicios 25 Ene-Dic 2,727,946 236,915.71 236,920.71 236,920.71 112,913.51 236,920.71 236,920.71 236,920.71 112,913.51 236,920.71 236,920.71 236,920.71 236,920.71 2,595,029 236,916 236,921 236,921 112,914 236,921 236,921 236,921 112,914 236,921 236,921 236,921 236,921 2,595,029 236,916 236,921 236,921 112,914 236,921 236,921 236,921 112,914 236,921 236,921 236,921 236,921 2,595,029 236,916 236,921 236,921 112,914 236,921 236,921 236,921 112,914 236,921 236,921 236,921 236,921

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 SECRETARIA DE TURISMO Calendarización Financiera Beneficiarios Calendarización (Unidades de Medida) Metas Actividad Acción Reuniones en Eventos de Promoción Nacional e Internacional Alta Afluencia de Turistas Nacionales e Internacionales en el Estado Promocionar el Estado de Baja

California Sur como Destino Turistico Prioridad

TOTAL SUBFUNCIÓN TOTAL POA LIC. RUBÉN REACHI LUGO

SECRETARIO DE TURISMO ESTATAL

(2)

Dependencia: 13 SECRETARIA DE TURISMO

Unidad Orgánica responsable DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Programa: FOMENTO A LA CAPACITACIÓN CALIDAD Y CULTURA TURISTICA

Función: 3.7 TURISMO Unidad Orgánica Responsable: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Subfunción: 3.7.1 TURISMO Fuente de financiamiento: ESTATAL Objetivo Estratégico: DESARROLLO ECONOMICO Y SUSTENTABLE

Unidad de

medida Cantidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Unidad de

medida Cantidad Duración Costo

(pesos) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Guías

capacitados Cursos 45 4 4 5 7 8 7 3 3 1 Participantes 60 Abr-Nov 1,170,125 30544 33116 48688 127689 128532 132232 205732 120316 116444 115744 79844 31,244 Prestadores de

Servicios Capacitados

Cursos 30 2 3 3 3 4 4 4 2 2 2 1 Participantes 750 Ene-Dic 958,676 72216 83160 88160 91132 81132 80132 90660 87532 90660 77788 77788 38316 Estudiantes

Capacitados Cursos 395 40 45 25 15 34 34 26 16 40 50 50 50 Estudiantes 16,400 Ene-Dic 452,979 33794 49829 34744 34744 38020 37920 32844 32794 34544 36182 44032 43532 LIC. RUBEN REACHI LUGO 2,581,780 136,554 166,105 171,592 253,565 247,684 250,284 329,236 240,642 241,648 229,714 201,664 113,092 SECRETARIO DE TURISMO ESTATAL 2,581,780 136,554 166,105 171,592 253,565 247,684 250,284 329,236 240,642 241,648 229,714 201,664 113,092 2,581,780 136,554 166,105 171,592 253,565 247,684 250,284 329,236 240,642 241,648 229,714 201,664 113,092 FOMENTO A LA

CAPACITACIÓN, CALIDAD Y CULTURA TURISTICA. Prioridad Acción Componente

SECRETARIA DE TURISMO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN TOTAL POA TOTAL PROGRAMA TOTAL SUBFUNCIÓN Capacitación a Prestadores de Servicios Turísticos Cultura Turística a Escuelas

Primarias, Secundarias y Preparatorias Alta

LIC. FERNANDO OJEDA AGUILAR

clave: 3

Calendarización Financiera Diplomado de formación de

Guías de Turístas.

POA No.: 3 Metas Calendarización Beneficiarios

(3)

Dependencia: 13 SECRETARIA DE TURISMO Unidad Orgánica responsable DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Programa: APOYO OPERACIONAL A LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA SECRETARIA DE TURISMO Función: 3.7 TURISMO

Subfunción: 3.7.1 TURISMO POA No. 2

Componente

Unidad de medida Cantidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo JunioJulio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Unidad de medida Cantidad Duración Costo

(pesos) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Personal y proveedores de la Secretaria de Turismo 60 Ene-Dic 1,506,837 130,440 112,185 126,119 111,177 108,618 112,728 140,668 128,883 113,453 112,755 104,940 204,871 1,506,837 130,440 112,185 126,119 111,177 108,618 112,728 140,668 128,883 113,453 112,755 104,940 204,871 1,506,837 130,440 112,185 126,119 111,177 108,618 112,728 140,668 128,883 113,453 112,755 104,940 204,871 1,506,837 130,440 112,185 126,119 111,177 108,618 112,728 140,668 128,883 113,453 112,755 104,940 204,871 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIO DE TURISMO ESTATAL TOTAL POA

TOTAL PROGRAMA TOTAL SUBFUNCIÓN

Beneficiarios Calendarización Financiera Alta Apoyo operacional a las divesas

áreas de la Secretaria de Turismo pagos a personal y proveedores de esta Secretaria

de Turismo

Tramites Administrativos

LIC. FERNANDO OJEDA AGUILAR LIC. RUBEN REACHI LUGO Objetivo Estratégico: DESARROLLO ECONOMICO Y SUSTENTABLE

Fuente de financiamiento: ESTATAL

Prioridad Acción Actividad Metas Calendarización (Unidades de Medida)

clave: 3 hoja 1 de 1

SECRETARIA DE TURISMO

(4)

Dependencia: 13 SECRETARIA DE TURISMO

Unidad Orgánica responsable DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA Y FOMENTO A LA INVERSION

Función: 3.7 TURISMO

Subfunción: 3.7.2 FOMENTO Y REGULACIÓN

Unidad de medida Material Grafico y Audioisual Material Grafico y Audiovisual Material Grafico y Audiovisual

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

SECRETARIA DE TURISMO

Alta Eventos de Promociòn Nacional e Internacional

FITUR España

Travel and Adventure Show (LA) Travel and Adventure Show

(chicago)

BIT. Feria de Turismo de Milan The Outdoor Adventure Travel

Show (canada)

Fred Hall Fishing Tackle and Boat Show (Long Beach) Fred Hall Fishing Tackle and Boat

Show,San Diego Alta Programa Se Turista en

BCS

Campaña en medios para promocionar programa de fomento al turismo interestatal (diseño,impresos,operatividad)

Alta Comision Estatal de

Filmaciones

Promocion del Estado para fomentar la activividad cinematografica (impresos, guia

Alta Campaña de Promocion

Turistica

Campaña de promoción para promover Baja Califonia Sur (impresos, anuncios,internet,etc)

(5)

Cumbre Mundial Turismo Aventura,Chiapas Expo Inmobiliaria Turistica

FIT Feria Internacional de Turismo,Argentina DEMA Show,Las Vegas

LUXURY TRAVEL EXPO

Alta Eventos de Promoción Estatal

Festival de la Ballena,Guerrero Negro

Festival de la Ballena,Puerto San Carlos

Festival de laBallena, Puerto Lopez Mateos Produced By Conference, LA Feria Turismo de Reuniones y

Convenciones, Queretaro Presencia de BCS en Cd. De

México

Expo Locaciones,Sevilla FITA Feria Intl.Turismo de Las

Americas

ABAV Feria de las Americas,Brasil Tianguis Turístico 2012 (cd.mex)

Expo Locaciones (Guadalajara) Presencia de BCS en Tijuana

Scuba Show (long beach) Presencia de BCS en Guadalajara

presencia de BCS en Monterrey

Alta Eventos de Promociòn Nacional e Internacional

(6)

Nuestra Belleza B.C.S. Fiestas de Fundación de La Paz

Día de la Marina

Expo Cultural y Turística de El Triunfo

Festival del Arte de San Antonio

Feria Turística y Cultural de Mulegé

Fiestas de Fundación de Loreto Festival de la Tortuga,Puerto San

Carlos

Festivalde la Tortuga, Puerto Lopez Mateos

Dia Mundial de Turismo

Festival de Arte de Todos Santos, Pueblo

Promocion de 3 eventos automovilisticos Off Road

4 Torneos de pesca deportiva

Alta Eventos de Promoción Estatal

(7)

Viaje de prensa y scoutings

LIC. LUIS ALBERTO PALACIOS

DIRECTOR DE MERCADOTECNIA Y PROMOCIÓN Alta

Atención grupos de prensa,producciones

audiovisuales

(8)

clave: 3

Programa: FOMENTO Y PROMOCION TURISTICA

Objetivo Estratégico:

Fuente de financiamiento: ESTATAL

Cantidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

97,999 10,000 25,000 8,333 5,000 4,000 8,333 9,000 7,000 8,333 5,000 5,200 850 450 227 250 250 150 580 789 450 566 10,502 2500 300 1 1 2500 2 675 674 2,500 674 1 1 1 1 1 1 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

SECRETARIA DE TURISMO

(9)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(10)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(11)

33 3 3 3 4 3 3 4 3 1 2

LIC. RUBEN REACHI LUGO SECRETARIO DE TURISMO ESTATL

(12)

hoja 2 de 3

Noviembre Diciembre Unidad de

medida Cantidad Duración

Costo

(pesos) Enero

4,000 4,000 Prestadores

de Servicios 637,000 Ene-Dic 1,493,374 115,342

388 250 Habitantes y

Prest. Serv. 637,000 Ene-Dic 1,102,051 68,007

674 674 ,ope 637,000 Ene-Dic 1,102,051 68,006 Habitantes y

Prest. Serv. 637,000 Ene-Ene 31,440 31,440 Habitantes y

Prest. Serv. 637,000 Ene-Ene 37,000 37,000 Habitantes y

Prest. Serv. 637,000 Ene-Ene 37,100 37,100 Habitantes y

Prest. Serv. 637,000 Feb-Feb 31,320 Habitantes y

Prest. Serv. 637,000 Mar-Mar 38,400 12,000 Habitantes y

Prest. Serv. 637,000 Mar-Mar 39,300 7,500 Habitantes y

Prest. Serv. 637,000 Mar-Mar 39,300 7,500

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

SECRETARIA DE TURISMO

Calendarización Financiera

(13)

Habitantes y

Prest. Serv. 637,000 Mar-Mar 33,720 Habitantes y

Prest. Serv. 637,000 Mar-Mar 18,000 Habitantes y

Prest. Serv. 637,000 Mayo-Mayo 37,000 Habitantes y

Prest. Serv. 637,000 Mayo-Mayo 22,000 Habitantes y

Prest. Serv. 637,000 Mayo-Mayo 36,000 15,000 Habitantes y

Prest. Serv. 637,000 Jun-Jun 22,000 Habitantes y

Prest. Serv. 637,000 Jun-Jun 33,000 Habitantes y

Prest. Serv. 637,000 Jun-Jun 65,500 Habitantes y

Prest. Serv. 637,000 Jul-Jul 22,000 Habitantes y

Prest. Serv. 637,000 Jul-Jul 28,000 Habitantes y

Prest. Serv. 637,000 Jul-Jul 44,000 Habitantes y

Prest. Serv. 637,000 Sep-Sep 38,500 Habitantes y

Prest. Serv. 637,000 Oct-Oct 29,080 Habitantes y

Prest. Serv. 637,000 Oct-Oct 23,000

1 Habitantes y

Prest. Serv. 637,000 Nov-Nov 28,000

1 Habitantes y

Prest. Serv. 637,000 Nov-Nov 28,000

1 Habitantes y

Prest. Serv. 637,000 Nov-Nov 41,000 1 Habitantes y

Prest. Serv. 637,000 Dic-Dic 33,000 Hab.Mun. Mulege y Prestadores de Servicios 59,114 Ene-Ene 49,000 22,000 Hab. Mun. De Comondu y Prestadores de Servicios 70,816 Ene-Ene 49,000 22,000 Hab. Mun. De Comondu y Prestadores de Servicios 70,816 Ene-Ene 49,000 22,000

(14)

Hab. Mun. De Comondu y Prestadores de Servicios 70,816 Jun-Jun 61,000 Hab. Mun. De Comondu y Prestadores de Servicios 70,816 Jun-Jun 61,000 Hab. Del Estado y Prestadores 637,000 Sep-Sep 82,000 Hab. Del Mun.

De La Paz y Prestadores de servicios 251,871 Sep-Sep 27,000 Habitantes La Paz y Los Cabos 490,358 Feb-Sep 71,000 1 Hab. Del Estado y Prestadores de Servicios 637,000 Feb-Nov 78,000

Hab. Del Mun. De La Paz y Prestadores de servicios

251,871 Feb-Feb 39,000

Hab. Del Mun. De La Paz y Prestadores de servicios

251,871 May-May 44,000

Hab. Del Mun. De La Paz y Prestadores

251,871 Mar-Mar 34,000

1

Hab. Del Mun. De La Paz y Prestadores 251,871 Nov-Nov 34,000 Hab. Mun. Mulege y Prestadores de Serv. 59,114 Jun-Jun 24,212 Hab. Mun. Loreto y Servicios Turisticos 16,738 Sep-Sep 41,340 Hab. Del Estado y Prestadores de Servicios 637,000 Jun-Jun 85,000

(15)

2 2 Prestadores de Servicios 637,000 Ene-Dic 590,977 42,000 5,952,665 506,895 5,952,665 506,895 5,952,665 506,895 TOTAL PROGRAMA TOTAL SUBFUNCIÓN TOTAL POA

(16)

POA No.:

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

234,671 112,643 131,649 72,901 129,310 161,780 48,672 45,976 81,649 81,579 79,309 111,780 48,675 45,975 81,648 81,579 79,309 128,448 31,320 26,400 3,000 28,800 3,000 28,800

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

SECRETARIA DE TURISMO

(17)

6,000 27,720 3,000 15,000 15,000 3,000 19,000 3,000 19,000 3,000 18,000 3,000 19,000 3,000 30,000 25,000 3,000 37,500 3,000 19,000 3,000 25,000 15,000 6,000 23,000 22,500 10,000 10,000 8,000 27,000 27,000 27,000

(18)

17,000 22,000 27,000 17,000 22,000 22,000 19,500 19,500 22,000 17,000 27,000 17,000 21,000 13,000 24,212 85,000

(19)

73,500

23,000 22,000 134,212 32,000 32,000

650,838 389,314 347,946 516,771 620,640 540,008 650,838 389,314 347,946 516,771 620,640 540,008 650,838 389,314 347,946 516,771 620,640 540,008

(20)

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 148,186 135,300 48,071 46,946 156,575 98,187 85,300 98,070 96,946 206,576 114,854 101,966 81,404 80,277 189,910

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

SECRETARIA DE TURISMO

(21)

16,000 6,000 23,080 3,000 10,000 3,000 15,000 6,000 22,000 3,000 30,000 3,000 30,000

(22)

22,000 17,000 40,000 42,000 27,000 27,000 19,500 19,500 21,000 13,000 22,000 19,340

(23)

89,500

98,265 13,000 19,500 12,000

571,227 582,171 298,625 333,169 595,061 571,227 582,171 298,625 333,169 595,061 571,227 582,171 298,625 333,169 595,061

(24)

Dependencia: SECRETARIA DE TURISMO

Función: 3.7 TURISMO Programa: CONTROL ESTADISTICO DEL SECTOR TURISMO EN BAJA CALIFORNIA SUR

Subfunción: 3.7.1 TURISMO Fuente de financiamiento: ESTATAL

Alta PROGRAMA PERFIL Y GRADO DE SATISFACCION DEL VISITANTE

Alta

OTROS ESTUDIOS: AEROPUERTOS, HOTELES, RESTAURANTES, CRUCEROS, TRANSBORDADORES Y AVISTAMIENTO DE

BALLENA GRIS

Alta

PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR

TURISMO DE MÉXICO-DATATUR

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

SECRETARIA DE TURISMO

LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS PARA CONOCER PERFIL DEL TURISTA A TRAVES DE VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS Y HABITOS DE VIAJE EN LA PAZ, LORETO, MULEGE Y COMONDU.

PRIO RIDAD

LIC. RICARDO ARTURO GARCIA CASTRO DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS DE SALIDA PARA CONOCER LA PERCEPCION DEL TURISTA QUE VISITO BAJA CALIFORNIA SUR

ACCIÓN ACTIVIDAD

INSTALACION, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA

DATATUR EN LA PAZ, LOS CABOS, LORETO, TODOS SANTOS, COMONDU Y MULEGE

(25)
(26)

Programa: CONTROL ESTADISTICO DEL SECTOR TURISMO EN BAJA CALIFORNIA SUR

Fuente de financiamiento: ESTATAL

U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun

GENERAR INFORMACION DEL PERFIL DEL TURISMO QUE VISITA

BAJA CALIFORNIA SUR.

ENCUESTAS 3600 400 400 400

GENERAR INFORMACION DEL IMPACTO ECONOMICO DEL TURISMO EN BAJA CALIFORNIA

SUR.

ENCUESTAS 3600 150 750 600

GENERACION DE INFORMACION DEL SECTOR

TURISMO DESTINADA A LA ATENCION DEL SECTOR

PUBLICO Y PRIVADO.

SISTEMA 7 1 1 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

SECRETARIA DE TURISMO

COMPONENETE

LIC. RUBEN REACHI LUGO SECRETARIO DE TURISMO ESTATAL

CALENDARIZACIÓN DE METAS METAS

(27)
(28)

clave: 3 Unidad Orgánica responsable

Jul Ago Sep Oct Nov Dic U. de M. Cantidad

400 400 400 400 400 400 PUBLICO EN GENERAL 512,170 ENE-DIC 833,131 450 450 150 600 450 PUBLICO EN GENERAL 512,170 ENE-DIC 751,985 2 1 1 PUBLICO EN GENERAL 512,170 ENE-DIC 701,490 2,286,606 2,287,058 2,287,058

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

SECRETARIA DE TURISMO

BENEFICIARIO

DURACIÓN

TOTAL DEL PROGRAMA TOTAL DE SUBFUNCIÓN

LIC. RUBEN REACHI LUGO

COSTO (Pesos)

SECRETARIO DE TURISMO ESTATAL TOTAL POA

Objetivo Estratégico: DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE

(29)
(30)

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

43,882 56,203 159,448 69,733 52,842 60,779 84,917 60,062 145,246 63,677 49,080 56,103 75,132 52,827 43,882 47,896 47,896 63,206 79,263 67,802 47,896 147,826 249,345 271,021 182,019 188,208 203,713 185,640 147,826 249,797 271,021 182,019 188,208 203,713 185,640 147,826 249,797 271,021 182,019 188,208 203,713 185,640

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

SECRETARIA DE TURISMO

CALENDARIZACIÓN FINANCIERA Objetivo Estratégico: DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE

(31)
(32)

Ago Sep Oct Nov Dic 52,842 60,779 85,557 47,722 58,426 43,882 69,132 49,080 43,882 43,882 49,434 61,994 87,225 61,116 43,882 146,158 191,905 221,862 152,720 146,190 146,158 191,905 221,862 152,720 146,190 146,158 191,905 221,862 152,720 146,190

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

SECRETARIA DE TURISMO

CALENDARIZACIÓN FINANCIERA Objetivo Estratégico: DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE

(33)
(34)

Dependencia: SECRETARIA DE TURISMO

Función: 3.7 TURISMO Programa: CONTROL ESTADISTICO DEL SECTOR TURISMO EN BAJA CALIFORNIA SUR

Subfunción: 3.7.1 TURISMO Fuente de financiamiento: ESTATAL

Alta PROGRAMA PERFIL Y GRADO DE SATISFACCION DEL VISITANTE

Alta

OTROS ESTUDIOS: AEROPUERTOS, HOTELES, RESTAURANTES, CRUCEROS, TRANSBORDADORES Y AVISTAMIENTO DE

BALLENA GRIS

Alta

PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR

TURISMO DE MÉXICO-DATATUR

SECRETARIA DE TURISMO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

LIC. RICARDO GARCIA CASTRO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

INSTALACION, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA

DATATUR EN LA PAZ, LOS CABOS, LORETO, TODOS SANTOS, COMONDU Y MULEGE

PRIO

RIDAD ACCIÓN ACTIVIDAD

LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS PARA CONOCER PERFIL DEL TURISTA A TRAVES DE VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS Y HABITOS DE VIAJE EN LA PAZ, LORETO, MULEGE Y COMONDU.

LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS DE SALIDA PARA CONOCER LA PERCEPCION DEL TURISTA QUE VISITO BAJA CALIFORNIA SUR

(35)

Programa: CONTROL ESTADISTICO DEL SECTOR TURISMO EN BAJA CALIFORNIA SUR

Fuente de financiamiento: ESTATAL

U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun

GENERAR INFORMACION DEL PERFIL DEL TURISMO QUE VISITA

BAJA CALIFORNIA SUR.

ENCUESTAS 3600 400 400 400

GENERAR INFORMACION DEL IMPACTO ECONOMICO DEL TURISMO EN BAJA CALIFORNIA

SUR.

ENCUESTAS 3600 150 750 600

GENERACION DE INFORMACION DEL SECTOR

TURISMO DESTINADA A LA ATENCION DEL SECTOR

PUBLICO Y PRIVADO.

SISTEMA 7 1 1 1

SECRETARIA DE TURISMO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

METAS CALENDARIZACIÓN DE METAS

COMPONENETE

LIC. RUBEN REACHI LUGO SECRETARIO DE TURISMO ESTATAL

(36)

clave: 3 Unidad Orgánica responsable

Jul Ago Sep Oct Nov Dic U. de M. Cantidad

400 400 400 400 400 400 PUBLICO EN GENERAL 512,170 ENE-DIC 673,147 450 450 150 600 450 PUBLICO EN GENERAL 512,170 ENE-DIC 614,471 2 1 1 PUBLICO EN GENERAL 512,170 ENE-DIC 668,102 1,955,720 1,955,720 1,955,720

SECRETARIA DE TURISMO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

Objetivo Estratégico: DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE

TOTAL POA

CALENDARIZACIÓN DE METAS BENEFICIARIO

DURACIÓN

TOTAL DE SUBFUNCIÓN TOTAL DEL PROGRAMA

LIC. RUBEN REACHI LUGO SECRETARIO DE TURISMO ESTATAL

COSTO (Pesos)

(37)

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

43,882 54,405 102,044 53,753 46,882 53,426 57,380 43,882 48,793 48,793 59,323 59,323 47,323 48,793 72,622 85,606 50,028 50,028 50,028 58,773 52,251 160,386 188,804 200,865 163,104 156,233 159,522 158,424 160,386 188,804 200,865 163,104 156,233 159,522 158,424 160,386 188,804 200,865 163,104 156,233 159,522 158,424

SECRETARIA DE TURISMO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

Objetivo Estratégico: DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE

(38)

hoja 1 de 1

Ago Sep Oct Nov Dic

46,882 55,851 57,380 46,882 54,380 50,197 58,621 47,323 58,218 43,882 45,582 61,992 50,028 45,582 45,582 142,661 176,464 154,731 150,682 143,844 142,661 176,464 154,731 150,682 143,844 142,661 176,464 154,731 150,682 143,844

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Objetivo Estratégico: DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE

Referencias

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