1. CARACTERÍSTICAS DE LA MATRICULA
a)
Semestre Enero - Junio 2009
Semestre Enero - Junio 2008
250
223 226
a) Semestre Enero Junio 2009 Semestre Enero Junio 2008
Matrícula de 599 alumnos Matricula de 555 alumnos
200
223
185
176
226
176
150153
ENERO‐JUNIO 2009 50 100 ENERO‐JUNIO 2008 0 Ingeníria en Licenciatura en I í i15
Sistemas LicenciaturaInformática en Ingeníeria
b)
Distribución
por genero
70%67%
64%
ENE
‐
JUN
2009
ENE
‐
JUN
2008
)
p
g
50% 60%64%
30% 40%33%
36%
20% 30% 0% 10%Mujeres
Hombres
2. CIERRE DEL SEMESTRE ENERO – JUNIO 2009
a) Análisis del aprovechamiento
Semestre Enero Junio 2008
Semestre Enero Junio 2009
555
599
500 600
Ingeniería en sistemas
Semestre Enero - Junio 2008 Semestre Enero - Junio 2009
400 500 Ingeniería en sistemas Ingeniería industrial Licenciatura en informática I i í El ó i 226 223 153 176 176 185 200 300 Ingeniería Electrónica Matrícula total 118 47 20 19 22 118 36 26 9 34 125 15 8 2 3 153 114 32 10 8 12 118 28 14 4 12 100 38 16 12 19 11 3 1 15 0 100 0 0 1 2 3 Más de 3 0 1 2 3 Más de 3
MATERIAS REPROBADAS TOTAL MATERIAS REPROBADAS TOTAL
b) Vigencia, deserción y egreso enero-junio 2008 - 2009 1 18 1 3 16 BAJA DEFINITIVA
ALUMNOS EN EGRESO Ingeniería electrónica
Licenciatura en Informática 14 1 2 6 4 BAJA TEMPORAL BAJA POR EXÁMENES
ESPECIALES 2 009 Ingeniería industrial Ingeniería en sistemas 24 190 3 170 13 159 15 ALUMNOS EN EGRESO ALUMNOS VIGENTES 6 24 1 8
BAJA POR EXÁMENES
ESPECIALES BAJA DEFINITIVA 200 8 196 6 149 155 ALUMNOS VIGENTES BAJA TEMPORAL 196 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
30
ENE JUN 2009
c) Exámenes especiales 25 3027
ENE
‐
JUN
2009
ENE
‐
JUN
2008
2014
20
14
10 1514 14
10
54
2
3
0 Ingeniería en sistemas Licenciatura en informática Ingeniería industrial Ingeniería electrónica TOTALd) Titulación
401 469 450 500Ing.
Sistemas
Ing.
Industrial
f
á
300 350 400Lic.
Informática
Tec.
Electrónica
Total
202 224 260 203 266 200 250 90 64 124 53 71 97 61 109 46 63 78 124 102 122 141 100 150 26 53 36 46 12 2 10 12 2 10 0 50No. De Egresados Titulados No titulados No. De Egresados Titulados No titulados
e) Residencias Profesionales
3 100.00 91.67 Industrial 9 Promedio de calificación Índice de reprobación % 17 100.00 88.33 92.47 Informática Ju n io 200 9 p Índice de aprobación % Número de alumnos 3 15 100.00 100.00 95 Industrial Sistemas 13 3 100.00 80.26 93 Informática Juni o 2008 35 100.00 0 20 40 60 80 100 120 Sistemasf) Cursos de verano
)
VERANO
2009
GRUPOS
12
GRUPOS
12
MATERIAS
10
ALUMNOS BENEFICIADOS
171
(31.84%
de la
matricula
3. TUTORIAS
600
555
599
Matrícula
Alumnos
tutorados
T t
400
500
600
431
Tutores
200
300
400
370
0
100
200
12
11
Junio
2008
Junio 2009
Junio
2009
4. ACTIVIDADES Y COMISIONES ACADÉMICAS
NUM.
DE
ACTIVIDADES
No.
DE
PROFESORES
ASISTENTES
No.
DE
ALUMNOS
ASISTENTES
7
12
136
7
12
136
ACTIVIDADES
Y
COMISIONES
1. Visita industrial a empresa INNEVO con 36 alumnos de informática y 8 de sistemas del 1. Visita industrial a empresa INNEVO con 36 alumnos de informática y 8 de sistemas del
8vo.semestre en la ciudad de Guadalajara.
2. Visita a la empresa INNEVO con 30 alumnos de informática y 12 de sistemas de 6to. y
8vo.semestre respectivamente en la ciudad de Guadalajara.
3. Visita al Instituto Politécnico Nacional con 40 alumnos de industrial del 6to. semestre para la
materia de taller de investigación.
4. Asistencia al 14º.seminario Guanajuato competitivo en universidad La Salle con 20 alumnos de
8vo.semestre de industrial.
5. Asistencia con 2 alumnas a XXXVI conferencia nacional de Ingeniería que organiza la ANFEI en
Mé id Y á Mérida, Yucatán.
6. Asistencia a la 18va. Reunión nacional de directores de escuelas y facultades de informática
(ANIEI) en Tepic Nayarit.
7. Asistencia a ciudad universitaria en Morelia con 8 alumnos de plan cuatrimestral a facultad de
ingeniería industrial a ciudad universitaria en viaje de prácticas ingeniería industrial a ciudad universitaria en viaje de prácticas.
5. ACTIVIDAD DOCENTE
a) Composición de la plantilla docente
40
45
39
44
ENE
‐
JUN
2009
ENE
‐
JUN
2008
30
35
40
39
27
20
25
17
18
15
5
10
15
3
15
0
Licenciatura Estudiandomaestria Maestria Doctorado
1
2
maestria Doctorado
Total de
b) Eventos de capacitación docente
69.25 70 80ABRIL
‐
JUNIO
2009
50 60 70 38 40 30 40 50 7 10 20 30 0DOCENTES CAPACITADOS TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS PROMEDIO DE HORAS DE
CAPACITACIÓN POR DOCENTE
HORAS DE CAPACTITACIÓN
REGLAMENTARIAS POR
c) Evaluación del desempeño docente
90 100 95 84 87 89 90 95 84 86 88 60 70 80 83 89 90 88 84 86 83 88 89 88 30 40 50 0 10 20 Planeacióndel curso Aprendizaje
significativo Dominio de
la materia Ética y
desarrollo Evaluación Desempeño
ENE JUN 2008 PORCENTAJE sustentable p
docente RESULTADO GLOBAL
ENE_JUN 2008 PORCENTAJE ENE_JUN 2009 PORCENTAJE
6. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 300
296
Cisco
Systems
Sun
200 250Sun
Desarrollo
de
Software
100 150144
0 502
100%
1
28
100%
9
85%
DOCENTES
ALUMNOS
Cumplimiento
p
de
resultados
1. COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN
PLAN PROMOCIONAL 2008 - 2009
Año
Grupos
de
preparatorias
atendidos
Talleres
de
grupo
Total de
talleres
2009
18
3
54
2009
18
3
54
2008
16
0
0
Emisión de fichas al corte del 31 de julio del presente año (cifra record)
COMPARATIVO
CARRERA 2006 2007 2008 2009
Emisión de fichas al corte del 31 de julio del presente año (cifra record)
ING. EN SISTEMAS 106 105 83 100
ING. INDUSTRIAL 63 59 41 63
LIC. EN INFORMÁTICA 88 66 61 64
LIC. EN INFORMÁTICA 88 66 61 64
ING. ELECTRÓNICA - - 18 39
ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL - - - 101
ING. INDUSTRIAL TEXTILG US 373 - -
2. EMPRESAS Y ORGANIZACIONES VINCULADAS
C
ti
A
l
Comparativo Anual
Año
Grupos
Curso de tejido
Curso patronaje
y diseño
y diseño
Curso Diseño
Gráfico
Gráfico
REDUTEX
REDUTEX
Curso
2009
1
1
4
1
1
2008
2
2
0
0
0
a) Empresas atendidas
Año
Empresas
SEDES
SE
2009
47
N
N
2009
47
No
No
b) Visitas a empresas
2502009
200202
2008
100 15088
50 003
88
6
0VISITAS
3
6
VISITAS
ALUMNOS
3. EDUCACIÓN CONTINUA
JUNIO
2009
CURSO
GRUPOS
ALUMNOS
Inglés
30
480
Francés
1
7
Tejido
j
1
21
Diseño
gráfico
1
20
Patronaje y
diseño
4
43
Titulación
1
10
Titulación
1
10
TITULACIÓN Beneficiarios 1 10
jun
‐
08
j
09
Beneficiarios DISEÑO GRÁFICO Beneficiarios 43 1 20jun
‐
09
TEJIDO Beneficiarios PATRONAJE Y DISEÑO 1 21 4 2 40 Beneficiarios FRANCÉS Beneficiarios 1 7 0 100 200 300 400 INGLÉS 30 480 34 467 400 500120 4. SERVICIO SOCIAL 100
80
114 115
2008
2009
60 8080
55
40 6047
0 2017
17
13
Liberado
En
proceso
No han iniciado
No
han
iniciado
Total
20
20
14
16
18
CONVENIOS8
10
12
8
2
4
6
8
0
2
2009
2008
5. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
A ti id d D
ti
C lt
l
Actividades Deportivas y Culturales
Disciplina
Alumnos
inscritos
Alumnos
acreditados
% de Alumnos
acreditados
G it
30
23
76 66%
Guitarra
30
23
76.66%
Escolta
15
15
100%
Banda de Guerra
32
20
62.5%
Fi i
lt i
41
27
65 85%
Fisicoculturismo
41
27
65.85%
Ajedrez
13
13
100,00%
Básquetbol
14
10
71.43%
Fútbol
35
27
77.14%
Kárate
27
20
74.07%
Volibol
6
2
33.33%
Baile Moderno
6
6
100%
Danza Folklórica
6
6
100%
Total
225
169
75.11%
ENE
‐
JUN
2009
1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
a) Puntaje de la evaluación de los servicios
4 4.5 5 4.43 4.59 4.12 3 92 4 05 4.35 4.37 4.04 4.19
ENE
‐
JUN
2008
3 3.5 4 3.92 3.89 4.05 3.78 4.11 4.04 3.76 3.89 3.56 4.02 1 5 2 2.5 0.5 1 1.5 0 Centro de Cómputo Centro deInformaciónServicio Social ResidenciasResidencias
Profesionales Coordinacion
de Carreras Servicios
Escolares Recursos
b) Otros servicios evaluados en el ITSUR
43.65
3.96
3.61
3 65
ENE
‐
JUN
2009
ENE
‐
JUN
2008
2.5 3 3.53.61
3.38
3.65
2 47
1.5 22.3
2.47
2.39
0 0.5 1 0 Act.Extracurriculares Becas Papelería
Cafetería
PROMEDIO PROMEDIO
c) R
esultados globales de las últimas evaluaciones del ambiente laboral en el ITSUR
c) R
esultados
globales
de
las
últimas
evaluaciones
del
ambiente
laboral
en
el
ITSUR
3 3.5
3.19
3.16
2009
2.5 32008
1.5 2 0.5 179.76% 79.10%
0Resultado Global
Resultado
Global
%
de
Satisfacción
2. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)
Módulos de Cursos
Fecha
Lugar
Módulos de Cursos
Fecha
Lugar
ISO 14001:2004. Desarrollo e
implementación de un Sistema de
Gestión Ambiental.
22-24 de Abril del
2009
México, D.F.
Análisis y Evaluación de aspectos e
impactos ambientales.
03-05 de Junio del
2009
Guadalajara, Jal.
Formación de Auditores en Sistemas de
G tió A bi t l
30 de junio al 03 de
j li d l 2009
Guadalajara, Jal.
1. PLANEACIÓN
a) Programación Detallada 2009 -2010
No de
Proyección
a) Programación Detallada 2009 2010
DENOMINACIÓN
No. de
Puestos
Solicitados
Proyección
de la
matricula
Horas
docente
S
t i d S bdi
t
2 (d )
Se solicita unSecretaria de Subdirector
2 (dos)
incremento de470 horas‐
semana‐mes
para Profesor
de Asignatura
Bibliotecario
1 (uno)
Oficial de Mantenimiento en General
1 (uno)
835
estudiantes
de Asignatura “A” y 250 horas‐semana‐ mes para Profesor de A i “B”Oficial de Mantenimiento en General
1 (uno)
Jefe de Departamento
4 (cuatro)
Subdirector de área
1 (uno)
Asignatura “B”,dando un total
de 1370 y 950
respectivamen te.
Subdirector de área
1 (uno)
b) M
odelo de expansión del programa de obra 2010
b) M
odelo
de
expansión
del
programa
de
obra
2010
AÑO
DESCRIPCION
CONSTRUCCIÓN
EQUIPO
TOTAL
2010
Unidad
Multifuncional
talleres y Laboratorios
$28,000,000
$28,000,000
2010
2
Canchas
de
Futbol
Uruguayo
$10,000,000
$10,000,000
2010 Laboratorios Pesados
$3,000,000
$ ,
,
$3,000,000
$ ,
,
2010 Techado de andadores
$2,000,000
$2,000,000
TOTAL
$40,000,000.00
$3,000,000.00 $43,000,000.00
2. MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 2009
El cumplimiento de los indicadores y metas institucionales hasta el momento son 8 de las 45 comprometidas
t 17 77% E l í d i di d t i ifi ti l l
que representa un 17.77%. En la mayoría de indicadores se cuenta un avance significativo el cual se reflejara para los siguientes reportes.
a) Metas alineadas SEP - ESTADO
META RESPONSABLE PROGRAMA OBSERVACIONES
Mantener el indicador de 4 alumnos por
computadora para uso educativo Planeación PIID-PTA Cumplida al 100%
Conformar y operar el Consejo de Vinculación Vinculación PIID-PTA-POA Cumplida al 100%
Integrar y participar en el Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional de los Tecnológicos. Planeación PIID-PTA
Cumplida al 100% Lograr que el 50% de los profesores de ingles
Lograr que el 50% de los profesores de ingles obtengan una evaluación mínima de 500 puntos en el Toefl
Vinculación POA Superada
Lograr que 10 alumnos participen en Investigación
y desarrollo tecnológico. Académico POA Superada
Incrementar el porcentaje de la matricula del instituto con el 33% de los programas educativos de licenciatura reconocidos por su buena calidad
Académico PIID-PTA-POA Cumplida al 100%
Obtener una Eficiencia de Egreso en Licenciatura
del 38% Académico PIID-PTA-POA
Cumplida al 100% del 38%
Garantizar la conectividad de internet en el Centro
de Información Planeación PIID-PTA
b) Planeación prospectiva 2018
b) Planeación prospectiva 2018
PROYECTO
AVANCE
‐
METAS
Sistema de crecimiento sostenido de la
matrícula
Presentación de fichas captadas
Establecimiento de Postgrados
Contratación e inicio del estudio de factibilidad
Programa de acreditación de los programas de
estudio
Acreditación del programa Lic. en Informática
Contratación e inicio de los proyectos ejecutivos
Infraestructura, Crecimiento y mantenimiento
Contratación e inicio de los proyectos ejecutivos
(Unidad Múltiple de talleres y laboratorios,
3. FORTALECIMIENTO EN EQUIPO E INFRAESTRUCTURA
EQUIPO
CANTIDAD
Computadoras
30
Computadoras
30
Pizarrones
interactivos
Smart Board
5
a) Mantenimiento menor
S l di i i t l P d M t i i t P ti d l t E J i 2009
4. BECAS Y APOYOS ECONÓMICOS 350 400
332
330
384
ENERO ‐JUNIO 2008 ENERO JUNIO 2009 200 250 300269
ENERO ‐JUNIO 2009332
100 150 200 0 5038
25
15
14
25
Beca PRONABES Contigo Vamos a la escuela Descuento por alto rendimiento Becasalimenticias Becas por
convenios Total
1. PRESUPUESTO AUTORIZADO
a) Aportación Federal, Estatal e Ingresos Propios
25,000,000.00 30,000,000.00
$26,993,695.96
15 000 000 00 20,000,000.0010 315 152 96
5 000 000 00 10,000,000.00 15,000,000.0010,315,152.96
10,128,043.00
6,550,500.00
0.00 5,000,000.00 AUTORIZADO 2009 AUTORIZADO 2009 AUTORIZADO 2009 JUNIO 2009 PRESUPUESTO 2009 PRESUPUESTO FEDERAL PRESUPUESTOESTATAL INGRESOS PROPIOS
TOTAL TOTAL
2. EJERCICIO PRESUPUESTAL
$8,000,000.00
$9,000,000.00
$10,000,000.00
$9,581,103.14$
$6,000,000.00
$7,000,000.00
,
,
$4 520 808 86$3,000,000.00
$4,000,000.00
$5,000,000.00
$3,613,689.68 $4,520,808.86$0 00
$1,000,000.00
$2,000,000.00
$1,446,604.60$0.00
FEDERAL
ESTATAL
PROPIOS
TOTAL
3. FONDO DE CONTINGENCIA $700,000.00
$687,697.26
$500,000.00 $600,000.00 $300,000.00 $400,000.00 $100,000.00 $200,000.00 $0.00Saldo actual sin cambios en el trimestre
Saldo
actual
sin
cambios
en
el
trimestre
4. APOYO PARA MAESTRÍAS