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a) Semestre Enero - Junio 2009 Semestre Enero - Junio 2008 Matrícula de 599 alumnos Matricula de 555 alumnos

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(2)
(3)

1. CARACTERÍSTICAS DE LA MATRICULA

a)

Semestre Enero - Junio 2009

Semestre Enero - Junio 2008

250

223 226

a) Semestre Enero Junio 2009 Semestre Enero Junio 2008

Matrícula de 599 alumnos Matricula de 555 alumnos

200

223

185

176

226

176

150

153

ENERO‐JUNIO  2009 50 100 ENERO‐JUNIO  2008 0 Ingeníria en  Licenciatura en I í i

15

Sistemas LicenciaturaInformática en  Ingeníeria 

(4)

b)

Distribución

por genero

70%

67%

64%

ENE

JUN

 

2009

ENE

JUN

 

2008

)

p

g

50% 60%

64%

30% 40%

33%

36%

20% 30% 0% 10%

Mujeres

Hombres

(5)

2. CIERRE DEL SEMESTRE ENERO – JUNIO 2009

a) Análisis del aprovechamiento

Semestre Enero Junio 2008

Semestre Enero Junio 2009

555

599

500 600

Ingeniería en sistemas

Semestre Enero - Junio 2008 Semestre Enero - Junio 2009

400 500 Ingeniería en sistemas Ingeniería industrial Licenciatura en informática I i í El ó i 226 223 153 176 176 185 200 300 Ingeniería Electrónica Matrícula total 118 47 20 19 22 118 36 26 9 34 125 15 8 2 3 153 114 32 10 8 12 118 28 14 4 12 100 38 16 12 19 11 3 1 15 0 100 0 0 1 2 3 Más de 3 0 1 2 3 Más de 3

MATERIAS REPROBADAS TOTAL MATERIAS REPROBADAS TOTAL

(6)

b) Vigencia, deserción y egreso enero-junio 2008 - 2009 1 18 1 3 16 BAJA DEFINITIVA

ALUMNOS EN EGRESO Ingeniería electrónica

Licenciatura en Informática 14 1 2 6 4 BAJA  TEMPORAL BAJA POR EXÁMENES 

ESPECIALES 2 009 Ingeniería industrial Ingeniería en sistemas 24 190 3 170 13 159 15 ALUMNOS EN EGRESO ALUMNOS VIGENTES 6 24 1 8

BAJA POR EXÁMENES 

ESPECIALES BAJA DEFINITIVA 200 8 196 6 149 155 ALUMNOS VIGENTES BAJA  TEMPORAL 196 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

(7)

30

ENE JUN 2009

c) Exámenes especiales 25 30

27

ENE

JUN

 

2009

ENE

JUN

 

2008

20

14

20

14

10 15

14 14

10

5

4

2

3

0 Ingeniería en  sistemas Licenciatura en  informática Ingeniería  industrial Ingeniería  electrónica TOTAL

(8)

d) Titulación

401 469 450 500

Ing.

 

Sistemas

Ing.

 

Industrial

f

á

300 350 400

Lic.

 

Informática

Tec.

 

Electrónica

Total

202 224 260 203 266 200 250 90 64 124 53 71 97 61 109 46 63 78 124 102 122 141 100 150 26 53 36 46 12 2 10 12 2 10 0 50

No. De Egresados Titulados No titulados No. De Egresados Titulados No titulados

(9)

e) Residencias Profesionales

3 100.00 91.67 Industrial 9 Promedio de calificación Índice de reprobación % 17 100.00 88.33 92.47 Informática Ju n io   200 9 p Índice de aprobación % Número de alumnos 3 15 100.00 100.00 95 Industrial Sistemas 13 3 100.00 80.26 93 Informática Juni o   2008 35 100.00 0 20 40 60 80 100 120 Sistemas

(10)

f) Cursos de verano

)

VERANO

 

2009

GRUPOS

12

GRUPOS

12

MATERIAS

10

ALUMNOS BENEFICIADOS

171

 

(31.84%

 

de la

 

matricula

 

(11)

3. TUTORIAS

600

555

599

Matrícula

Alumnos

 

tutorados

T t

400

500

600

431

Tutores

200

300

400

370

0

100

200

12

11

Junio

 

2008

Junio 2009

Junio

 

2009

(12)

4. ACTIVIDADES Y COMISIONES ACADÉMICAS

NUM.

 

DE

 

ACTIVIDADES

No.

 

DE

 

PROFESORES

 

ASISTENTES

No.

 

DE

 

ALUMNOS

 

ASISTENTES

7

12

136

7

12

136

ACTIVIDADES

 

Y

 

COMISIONES

1. Visita industrial a empresa INNEVO con 36 alumnos de informática y 8 de sistemas del 1. Visita industrial a empresa INNEVO con 36 alumnos de informática y 8 de sistemas del 

8vo.semestre en la ciudad de Guadalajara.

2. Visita a la empresa INNEVO con 30 alumnos de informática y 12 de sistemas de 6to. y 

8vo.semestre respectivamente en la ciudad de Guadalajara.

3. Visita al Instituto Politécnico Nacional con 40 alumnos de industrial del 6to. semestre para la 

materia de taller de investigación.

4. Asistencia al 14º.seminario Guanajuato competitivo en universidad La Salle con 20 alumnos de 

8vo.semestre de industrial.

5. Asistencia con 2 alumnas a XXXVI conferencia nacional de Ingeniería que organiza la ANFEI en 

Mé id Y á Mérida, Yucatán. 

6. Asistencia a la 18va. Reunión nacional de directores de escuelas y facultades de informática 

(ANIEI) en Tepic Nayarit.

7. Asistencia a ciudad universitaria en Morelia con 8 alumnos de plan cuatrimestral a facultad de 

ingeniería industrial a ciudad universitaria en viaje de prácticas ingeniería industrial a ciudad universitaria en viaje de prácticas.

(13)

5. ACTIVIDAD DOCENTE

a) Composición de la plantilla docente

40

45

39

44

ENE

JUN

 

2009

ENE

JUN

 

2008

30

35

40

39

27

20

25

17

18

15

5

10

15

3

15

0

Licenciatura Estudiando 

maestria Maestria Doctorado

1

2

maestria Doctorado

Total de 

(14)

b) Eventos de capacitación docente

69.25 70 80

ABRIL

 ‐

JUNIO

 

2009

50 60 70 38 40 30 40 50 7 10 20 30 0

DOCENTES CAPACITADOS TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS PROMEDIO DE HORAS DE 

CAPACITACIÓN POR DOCENTE

HORAS DE CAPACTITACIÓN 

REGLAMENTARIAS POR 

(15)

c) Evaluación del desempeño docente

90 100 95 84 87 89 90 95 84 86 88 60 70 80 83 89 90 88 84 86 83 88 89 88 30 40 50 0 10 20 Planeación 

del curso  Aprendizaje 

significativo Dominio de 

la materia  Ética y 

desarrollo  Evaluación  Desempeño 

ENE JUN 2008 PORCENTAJE sustentable  p

docente  RESULTADO  GLOBAL

ENE_JUN 2008 PORCENTAJE ENE_JUN 2009 PORCENTAJE

(16)

6. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 300

296

Cisco

 

Systems

Sun

200 250

Sun

Desarrollo

 

de

 

Software

100 150

144

0 50

2

100%

1

28

100%

9

85%

DOCENTES

ALUMNOS

Cumplimiento

p

 

de

 

resultados

(17)
(18)

1. COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN

PLAN PROMOCIONAL 2008 - 2009

Año

Grupos

 

de

 

preparatorias

 

atendidos

Talleres

 

de

 

grupo

Total de

 

talleres

2009

18

3

54

2009

18

3

54

2008

16

0

0

Emisión de fichas al corte del 31 de julio del presente año (cifra record)

COMPARATIVO

CARRERA 2006 2007 2008 2009

Emisión de fichas al corte del 31 de julio del presente año (cifra record)

ING. EN SISTEMAS 106 105 83 100

ING. INDUSTRIAL 63 59 41 63

LIC. EN INFORMÁTICA 88 66 61 64

LIC. EN INFORMÁTICA 88 66 61 64

ING. ELECTRÓNICA - - 18 39

ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL - - - 101

ING. INDUSTRIAL TEXTILG US 373 - -

(19)

2. EMPRESAS Y ORGANIZACIONES VINCULADAS

C

ti

A

l

Comparativo Anual

Año

Grupos

Curso de tejido

Curso patronaje

y diseño

y diseño

Curso Diseño

Gráfico

Gráfico

REDUTEX

REDUTEX

Curso

2009

1

1

4

1

1

2008

2

2

0

0

0

a) Empresas atendidas

Año

Empresas

SEDES

SE

2009

47

N

N

2009

47

No

No

(20)

b) Visitas a empresas

250

2009

200

202

2008

100 150

88

50 00

3

88

6

0

VISITAS

3

6

VISITAS

 

ALUMNOS

 

(21)

3. EDUCACIÓN CONTINUA

JUNIO

 

2009

CURSO

GRUPOS

ALUMNOS

Inglés

 

30

480

Francés

1

7

Tejido

j

1

21

Diseño

 

gráfico

1

20

Patronaje y

 

diseño

4

43

Titulación

1

10

Titulación

1

10

(22)

TITULACIÓN  Beneficiarios 1 10

jun

08

j

09

Beneficiarios DISEÑO GRÁFICO  Beneficiarios 43 1 20

jun

09

TEJIDO  Beneficiarios PATRONAJE Y  DISEÑO  1 21 4 2 40 Beneficiarios FRANCÉS  Beneficiarios 1 7 0 100 200 300 400 INGLÉS  30 480 34 467 400 500

(23)

120 4. SERVICIO SOCIAL 100

80

114 115

2008

2009

60 80

80

55

40 60

47

0 20

17

17

13

Liberado

En

 

proceso

No han iniciado

No

 

han

 

iniciado

Total

(24)

20

20

14

16

18

CONVENIOS 

8

10

12

8

2

4

6

8

0

2

2009

2008

(25)

5. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

A ti id d D

ti

C lt

l

Actividades Deportivas y Culturales

Disciplina

Alumnos

inscritos

Alumnos

acreditados

% de Alumnos

acreditados

G it

30

23

76 66%

Guitarra

30

23

76.66%

Escolta

15

15

100%

Banda de Guerra

32

20

62.5%

Fi i

lt i

41

27

65 85%

Fisicoculturismo

41

27

65.85%

Ajedrez

13

13

100,00%

Básquetbol

14

10

71.43%

Fútbol

35

27

77.14%

Kárate

27

20

74.07%

Volibol

6

2

33.33%

Baile Moderno

6

6

100%

Danza Folklórica

6

6

100%

Total

225

169

75.11%

(26)
(27)

ENE

JUN

 

2009

1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

a) Puntaje de la evaluación de los servicios

4 4.5 5 4.43 4.59 4.12 3 92 4 05 4.35 4.37 4.04 4.19

ENE

JUN

 

2008

3 3.5 4 3.92 3.89 4.05 3.78 4.11 4.04 3.76 3.89 3.56 4.02 1 5 2 2.5 0.5 1 1.5 0 Centro de  Cómputo  Centro de 

InformaciónServicio   Social ResidenciasResidencias 

Profesionales Coordinacion 

de Carreras  Servicios 

Escolares  Recursos 

(28)

b) Otros servicios evaluados en el ITSUR

4

3.65

3.96

3.61

3 65

ENE

JUN

 

2009

ENE

JUN

 

2008

2.5 3 3.5

3.61

3.38

3.65

2 47

1.5 2

2.3

2.47

2.39

0 0.5 1 0 Act. 

Extracurriculares Becas Papelería

Cafetería

PROMEDIO PROMEDIO

(29)

c) R

esultados globales de las últimas evaluaciones del ambiente laboral en el ITSUR

c) R

esultados

 

globales

 

de

 

las

 

últimas

 

evaluaciones

 

del

 

ambiente

 

laboral

 

en

 

el

 

ITSUR

3 3.5

3.19

3.16

2009

2.5 3

2008

1.5 2 0.5 1

79.76% 79.10%

0

Resultado Global

Resultado

 

Global

%

 

de

 

Satisfacción

(30)

2. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)

Módulos de Cursos

Fecha

Lugar

Módulos de Cursos

Fecha

Lugar

ISO 14001:2004. Desarrollo e

implementación de un Sistema de

Gestión Ambiental.

22-24 de Abril del

2009

México, D.F.

Análisis y Evaluación de aspectos e

impactos ambientales.

03-05 de Junio del

2009

Guadalajara, Jal.

Formación de Auditores en Sistemas de

G tió A bi t l

30 de junio al 03 de

j li d l 2009

Guadalajara, Jal.

(31)
(32)

1. PLANEACIÓN

a) Programación Detallada 2009 -2010

No de

Proyección

a) Programación Detallada 2009 2010

DENOMINACIÓN

No. de

Puestos

Solicitados

Proyección

de la

matricula

Horas

docente

S

t i d S bdi

t

2 (d )

Se solicita un 

Secretaria de Subdirector

2 (dos)

incremento de 

470 horas‐

semana‐mes 

para Profesor 

de Asignatura

Bibliotecario

1 (uno)

Oficial de Mantenimiento en General

1 (uno)

835

estudiantes

de Asignatura  “A” y 250  horas‐semana‐ mes para  Profesor de  A i “B”

Oficial de Mantenimiento en General

1 (uno)

Jefe de Departamento

4 (cuatro)

Subdirector de área

1 (uno)

Asignatura “B”, 

dando un total 

de 1370 y 950 

respectivamen te.

Subdirector de área

1 (uno)

(33)

b) M

odelo de expansión del programa de obra 2010

b) M

odelo

 

de

 

expansión

 

del

 

programa

 

de

 

obra

 

2010

AÑO

DESCRIPCION

CONSTRUCCIÓN

EQUIPO

TOTAL

2010

Unidad

Multifuncional

talleres y Laboratorios

$28,000,000

$28,000,000

2010

2

Canchas

de

Futbol

Uruguayo

$10,000,000

$10,000,000

2010 Laboratorios Pesados

$3,000,000

$ ,

,

$3,000,000

$ ,

,

2010 Techado de andadores

$2,000,000

$2,000,000

TOTAL

$40,000,000.00

$3,000,000.00 $43,000,000.00

(34)

2. MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 2009

El cumplimiento de los indicadores y metas institucionales hasta el momento son 8 de las 45 comprometidas

t 17 77% E l í d i di d t i ifi ti l l

que representa un 17.77%. En la mayoría de indicadores se cuenta un avance significativo el cual se reflejara para los siguientes reportes.

a) Metas alineadas SEP - ESTADO

META RESPONSABLE PROGRAMA OBSERVACIONES

Mantener el indicador de 4 alumnos por

computadora para uso educativo Planeación PIID-PTA Cumplida al 100%

Conformar y operar el Consejo de Vinculación Vinculación PIID-PTA-POA Cumplida al 100%

Integrar y participar en el Programa Integral de

Fortalecimiento Institucional de los Tecnológicos. Planeación PIID-PTA

Cumplida al 100% Lograr que el 50% de los profesores de ingles

Lograr que el 50% de los profesores de ingles obtengan una evaluación mínima de 500 puntos en el Toefl

Vinculación POA Superada

Lograr que 10 alumnos participen en Investigación

y desarrollo tecnológico. Académico POA Superada

Incrementar el porcentaje de la matricula del instituto con el 33% de los programas educativos de licenciatura reconocidos por su buena calidad

Académico PIID-PTA-POA Cumplida al 100%

Obtener una Eficiencia de Egreso en Licenciatura

del 38% Académico PIID-PTA-POA

Cumplida al 100% del 38%

Garantizar la conectividad de internet en el Centro

de Información Planeación PIID-PTA

(35)

b) Planeación prospectiva 2018

b) Planeación prospectiva 2018

PROYECTO

AVANCE

METAS

Sistema de crecimiento sostenido de la

matrícula

Presentación de fichas captadas

Establecimiento de Postgrados

Contratación e inicio del estudio de factibilidad

Programa de acreditación de los programas de

estudio

Acreditación del programa Lic. en Informática

Contratación e inicio de los proyectos ejecutivos

Infraestructura, Crecimiento y mantenimiento

Contratación e inicio de los proyectos ejecutivos

(Unidad Múltiple de talleres y laboratorios,

(36)

3. FORTALECIMIENTO EN EQUIPO E INFRAESTRUCTURA

EQUIPO

CANTIDAD

Computadoras

30

Computadoras

30

Pizarrones

 

interactivos

 

Smart Board

5

a) Mantenimiento menor

S l di i i t l P d M t i i t P ti d l t E J i 2009

(37)

4. BECAS Y APOYOS ECONÓMICOS 350 400

332

330

384

ENERO ‐JUNIO 2008 ENERO JUNIO 2009 200 250 300

269

ENERO ‐JUNIO 2009

332

100 150 200 0 50

38

25

15

14

25

Beca  PRONABES Contigo  Vamos a la  escuela Descuento por  alto  rendimiento  Becas 

alimenticias Becas por 

convenios Total

(38)
(39)

1. PRESUPUESTO AUTORIZADO

a) Aportación Federal, Estatal e Ingresos Propios

25,000,000.00 30,000,000.00

$26,993,695.96

15 000 000 00 20,000,000.00

10 315 152 96

5 000 000 00 10,000,000.00 15,000,000.00

10,315,152.96

10,128,043.00

6,550,500.00

0.00 5,000,000.00 AUTORIZADO 2009 AUTORIZADO 2009 AUTORIZADO 2009 JUNIO 2009 PRESUPUESTO 2009 PRESUPUESTO  FEDERAL PRESUPUESTO 

ESTATAL INGRESOS PROPIOS

TOTAL TOTAL 

(40)

2. EJERCICIO PRESUPUESTAL

$8,000,000.00

$9,000,000.00

$10,000,000.00

$9,581,103.14

$

$6,000,000.00

$7,000,000.00

,

,

$4 520 808 86

$3,000,000.00

$4,000,000.00

$5,000,000.00

$3,613,689.68 $4,520,808.86

$0 00

$1,000,000.00

$2,000,000.00

$1,446,604.60

$0.00

FEDERAL

ESTATAL

PROPIOS

TOTAL

(41)

3. FONDO DE CONTINGENCIA $700,000.00

$687,697.26

$500,000.00 $600,000.00 $300,000.00 $400,000.00 $100,000.00 $200,000.00 $0.00

Saldo actual sin cambios en el trimestre

Saldo

 

actual

 

sin

 

cambios

 

en

 

el

 

trimestre

(42)

4. APOYO PARA MAESTRÍAS

BENEFICIARIOS

 

DE

  

APOYOS

 

ECONÓMICOS

 

ABRIL – JUNIO

 

2009

BENEFICIADOS

PUESTOS

CANTIDAD

 

$

Araceli

 

Bedolla Cruz

Apoyo

 

de

 

Recursos

 

Humanos

10,240.00

José Roberto Guzmán

Docente

9,895.00

José

 

Roberto

 

Guzmán

 

Baeza

Docente

9,895.00

Alejandro

 

Vega

 

Camarena

Docente

6,395.00

T t l

$26 530 00

Total:

$26,530.00

Total autorizado: $386, 290.25

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