• No se han encontrado resultados

Control interno

UT 01 Generalidades del Control Interno

UT 01 Generalidades del Control Interno

... “El Control Interno Previo comprende los procedimientos incorporados en el plan de organización y en los reglamentos, manuales y procedimientos administrativos y operativos de cada entidad, para ser ...

16

Diseño de un sistema de control interno para el área financiera aplicado a la compañía Sultana Colorada S.A.

Diseño de un sistema de control interno para el área financiera aplicado a la compañía Sultana Colorada S.A.

... de Control Interno es parte importante de una entidad bien organizada, pues garantiza la salvaguarda de los bienes y hace confiables los registros y resultados de la contabilidad, que resultan ...

179

Diseño del sistema de control interno para el área financiera aplicado a la Asociación de Ganaderos Santo Domingo, 2010.

Diseño del sistema de control interno para el área financiera aplicado a la Asociación de Ganaderos Santo Domingo, 2010.

... del control interno es que los puntos de control pueden estar sujetos a errores que responden a la cantidad de intercambios y tratamientos de sus atributos, que los tipos de errores está dado por la ...

198

El control interno y su influencia en la gestión de la unidad de gestión Educativa local del Distrito de la Esperanza  Trujillo   Periodo 2014

El control interno y su influencia en la gestión de la unidad de gestión Educativa local del Distrito de la Esperanza Trujillo Periodo 2014

... el control interno influye positivamente en la gestión de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Esperanza, y de acuerdo con los resultados obtenidos de la investigación se confirma que no tiene un ...

96

Sistema del control interno y su incidencia en las adquisiciones de bienes y servicios iguales o menores a 8 U I T  en la Municipalidad Provincial de El Collao, en el año 2017

Sistema del control interno y su incidencia en las adquisiciones de bienes y servicios iguales o menores a 8 U I T en la Municipalidad Provincial de El Collao, en el año 2017

... del control interno incide directamente en las contrataciones de bienes y servicios de los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión de iguales o menores a 8 UITs en la medida del ...

163

1. La Economía - Documento No 2 – El Control Interno y La Empresa

1. La Economía - Documento No 2 – El Control Interno y La Empresa

... de control interno se han rodeado también de nuevos subsistemas desarrollados informáticamente, integrados en el esquema de la organización por el conjunto de planes, métodos, principios, normas internas, ...

12

Control interno en la adquisición de bienes   servicios en el Gobierno Regional de Lima   2016

Control interno en la adquisición de bienes servicios en el Gobierno Regional de Lima 2016

... del Control Interno se inicia a partir de la aparición de la gran empresa, donde los propietarios se vieron imposibilitados de continuar atendiendo personalmente los problemas productivos, comerciales y ...

79

El sistema de control interno y su incidencia en las unidades de logística y control patrimonial de la municipalidad provincial de talara   2014

El sistema de control interno y su incidencia en las unidades de logística y control patrimonial de la municipalidad provincial de talara 2014

... Control interno, es una expresión que utilizamos con el fin de describir las acciones adoptadas por los directivos, gerentes o administradores, para evaluar y monitorear las operaciones en las instituciones ...

93

Evaluación del control interno y gestión de cartera al departamento de crédito – cobranzas de la empresa “Cruz Llantas” de la ciudad de Santo Domingo

Evaluación del control interno y gestión de cartera al departamento de crédito – cobranzas de la empresa “Cruz Llantas” de la ciudad de Santo Domingo

... El Control Interno es primordial para un departamento de crédito y cobranzas de cualquier empresa, debido a que permite delinear las políticas que rigen a los procedimientos desarrollados en el mencionado ...

113

El control interno y su influencia en los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes servicios y obras en la Municipalidad Provincial de Cerro de Pasco periodo   2015

El control interno y su influencia en los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes servicios y obras en la Municipalidad Provincial de Cerro de Pasco periodo 2015

... de control interno y criterios para una eficiente gestión de la ...el control interno sea un proceso integrado, que forme parte de los procesos de los negocios y no pesados mecanismos ...

105

control interno pdf

control interno pdf

... del control interno a través del tiempo, e incluye la evaluación del diseño y operación de procedimientos de control en forma oportuna, así como el aplicar medidas correctivas cuando sea ...del ...

51

Diseño de un modelo de control interno, políticas y procedimientos que contribuyan al mejoramiento de la gestión en el área financiera del Hospital Miguel León Bermeo, cantón Chunchi, provincia de Chimborazo para el año 2014

Diseño de un modelo de control interno, políticas y procedimientos que contribuyan al mejoramiento de la gestión en el área financiera del Hospital Miguel León Bermeo, cantón Chunchi, provincia de Chimborazo para el año 2014

... de control en actividades diarias relacionadas con el inventario, esto se evidencia en que los kárdex no se encuentran actualizados por falta de tiempo pues una sola persona es responsable de todos los ...

105

Diseño de control interno de acuerdo al COSO III,para el fortalecimiento del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Singa,Provincia de Huamalíes,Regíon Huánuco,2016

Diseño de control interno de acuerdo al COSO III,para el fortalecimiento del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Singa,Provincia de Huamalíes,Regíon Huánuco,2016

... de control trae consecuencias graves, como ineficiencia de la satisfacción de las necesidades de la población e incumplimiento de las metas ...adecuado control interno no se puede promover la ...

136

Evaluación de los actuales colocados en las paginas web de los bancos privados grandes en Ecuador mediante el modelo coso de control interno para garantizar transacciones seguras a sus clientes y reducir la pérdida por fraude informático desde el año 2010

Evaluación de los actuales colocados en las paginas web de los bancos privados grandes en Ecuador mediante el modelo coso de control interno para garantizar transacciones seguras a sus clientes y reducir la pérdida por fraude informático desde el año 2010 hasta el año 2013

... el control que se colocó para evitar los fraudes fue enviar un mensaje de texto al celular del cliente en el cual se especificaba que se había realizado una transferencia interbancaria y que se procesaría en el ...

100

Documento No 2 – El Control Interno

Documento No 2 – El Control Interno

... Análisis Interno y otra de Análisis Externo. El análisis interno corresponde a la identificación de las Debilidades y Fortalezas que le son inherentes al proceso o que pueden ser desarrolladas en el caso de ...

37

Auditoría financiera a la Compañía de Transporte Intraprovincial Rio Tigre RITIGRE Cía , Ltda , de la ciudad de Puyo cantón y provincia de Pastaza periodo enero – diciembre 2017

Auditoría financiera a la Compañía de Transporte Intraprovincial Rio Tigre RITIGRE Cía , Ltda , de la ciudad de Puyo cantón y provincia de Pastaza periodo enero – diciembre 2017

... de Control Interno que permitieron la obtención de información integral de los procesos internos y principales actividades de la Compañía, cuyos resultados están plasmados en el informe ...de control ...

177

UT 03 Evaluacion del Sist de Control Int

UT 03 Evaluacion del Sist de Control Int

... Generalmente, el auditor obtiene las respuestas de los empleados (funcionarios) mediante una entrevista tratando de obtener la mayor evidencia. En este sentido es conveniente tener presente que el examen de ...

24

nia265.pdf

nia265.pdf

... el control interno, él puede discutir los hechos y circunstancias relevantes relativas a sus hallazgos con el nivel adecuado de la ...de control interno afectada, además de autorizado para ...

10

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

... de Control Interno y la Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación de ...

57

nia260.pdf

nia260.pdf

... 3. Dada la importancia de la existencia de una comunicación recíproca eficaz durante la realización de una auditoría de estados financieros, esta NIA proporciona un marco general para la comunicación del auditor con los ...

21

Show all 10000 documents...

Related subjects