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Control interno; Método de control COSO

Auditoría tributaria a la Empresa MEGASYSTEMS del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, período 2016

Auditoría tributaria a la Empresa MEGASYSTEMS del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, período 2016

... de control interno a través del método COSO I, que tiene como finalidad determinar el cumplimiento de cinco componentes que son: Ambiente de control, Valoración del Riesgo de Auditoría, ...

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Aplicación del método COSO-ERM mediante la implementación de mapas de riesgos y planes de mitigación de riesgos en la evaluación del control interno en el área de operación, custodia, recaudación y depósito del Servicio de Transporte Aéreo Económico TAE,

Aplicación del método COSO-ERM mediante la implementación de mapas de riesgos y planes de mitigación de riesgos en la evaluación del control interno en el área de operación, custodia, recaudación y depósito del Servicio de Transporte Aéreo Económico TAE,

... La Fuerza Aérea es una Institución cuya misión fundamental es la contribución a la defensa de la soberanía nacional a través de la vigilancia y control del espacio aéreo nacional. El poder aéreo es un pilar ...

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Sistema de control interno basado en el método COSO, para Fe construcciones.

Sistema de control interno basado en el método COSO, para Fe construcciones.

... de Control Interno en “FE Construcciones” para definir las debilidades más importantes y proponer las políticas y procedimientos necesarios para diseñar un sistema de Control Interno que se ...

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Auditoría de gestión a la Empresa Textiles Pasteur provincia de Tungurahua, cantón Ambato, período 2015

Auditoría de gestión a la Empresa Textiles Pasteur provincia de Tungurahua, cantón Ambato, período 2015

... de control interno mediante el método del COSO I e indicadores de gestión, lo cual permitió identificar los siguientes hallazgos: el incumplimiento de los requisitos de ingreso del personal al ...

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Auditoría de gestión aplicada a la Ferretería PROINDUPET Cía  Ltda  en la provincia de Orellana, cantón Francisco de Orellana, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2015

Auditoría de gestión aplicada a la Ferretería PROINDUPET Cía Ltda en la provincia de Orellana, cantón Francisco de Orellana, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2015

... de control interno aplicando el método del COSO I e indicadores de gestión, además de encuestas que permitieron conocer los siguientes hallazgos: el personal no tiene conocimiento del ...

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Diseño de un modelo de control interno, basado en el método COSO III, aplicado al Fondo Complementario Previsional Cerrado – Docentes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Diseño de un modelo de control interno, basado en el método COSO III, aplicado al Fondo Complementario Previsional Cerrado – Docentes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

... El control interno tiene origen en la revolución Industrial, con la partida doble, como una de las medidas de control, pero fue a fines del siglo XIX que los hombres de negocios se preocupan por ...

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Auditoría integral a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 1 de Julio, parroquia Santa Rosa, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, periodo 2017

Auditoría integral a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 1 de Julio, parroquia Santa Rosa, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, periodo 2017

... de Control Interno en base al método COSO I para establecer el nivel de riesgo y confianza dentro de la entidad, además se realizaron entrevistas y encuestas aplicadas al personal de la ...

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Sistema de control interno basado en el método COSO, para Fe construcciones.

Sistema de control interno basado en el método COSO, para Fe construcciones.

... de Control Interno se considera efectivo en la medida en que la autoridad a la que apoya cuente con una seguridad razonable en la información acerca del avance en el logro de sus objetivos y metas y en el ...

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Auditoría de gestión al Canal de Televisión Digital Tv Canal 28, del cantón Morona, provincia de Morona Santiago, año 2015

Auditoría de gestión al Canal de Televisión Digital Tv Canal 28, del cantón Morona, provincia de Morona Santiago, año 2015

... de control interno para evaluar el riesgo y confianza del mismo mediante el método de COSO I, se revisó los procedimientos de la normativa legal y procesos que se realizan en la empresa, se ...

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Auditoría operacional a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza Indígena Ltda  del cantón Ambato periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

Auditoría operacional a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza Indígena Ltda del cantón Ambato periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

... de control interno mediante el método COSO I, además flujogramas para dar a conocer los siguientes hallazgos: el personal desconoce las políticas de crédito, realiza otras funciones, atención ...

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Auditoría tributaria a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacífico, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, período 2015

Auditoría tributaria a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacífico, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, período 2015

... Tributario Interno y su Reglamento. Para su desarrollo se aplicó el COSO I, como método de evaluación de control interno, técnicas y procedimientos de auditoría que incluyeron una serie ...

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Evaluación al control interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salinas Ltda , matriz Guaranda, provincia de Bolívar; periodo 2016

Evaluación al control interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salinas Ltda , matriz Guaranda, provincia de Bolívar; periodo 2016

... de control interno se realizó con la finalidad de determinar los niveles de eficiencia, eficacia y economía en relación al grado de cumplimiento de los objetivos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito ...

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Evaluación al control interno de la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de Riobamba”, periodo 2016

Evaluación al control interno de la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de Riobamba”, periodo 2016

... el Control Interno de la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de Riobamba”, periodo 2016; para determinar el grado de eficiencia y eficacia de las operaciones y el ...

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Auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena “SAC Latacunga Ltda ”, provincia Cotopaxi, cantón Latacunga, periodo 2016

Auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena “SAC Latacunga Ltda ”, provincia Cotopaxi, cantón Latacunga, periodo 2016

... de control interno y las actividades realizadas en la ...de control interno mediante el método del COSO II e indicadores de gestión, que permitieron obtener información confiable ...

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Auditoría de gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puerto Misahuallí, cantón Tena, provincia de Napo, período 2015

Auditoría de gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puerto Misahuallí, cantón Tena, provincia de Napo, período 2015

... de control interno mediante el método COSO I y se pudo determinar que los componentes de control presentan un nivel de riesgo y un nivel de ...

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Auditoría de gestión a la Compañía de Transportes Pesados TRANSCOCA S A  del cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, periodo 2016

Auditoría de gestión a la Compañía de Transportes Pesados TRANSCOCA S A del cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, periodo 2016

... de control interno mediante el método del COSO III, se verificó el correcto uso de los recursos y de la gestión realizada, se revisó los procedimientos de la normativa legal y procesos que se ...

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Elaboración de un sistema de control interno de inventario de mercaderias para la Empresa COSIDECO Cía  Ltda  de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, año 2017

Elaboración de un sistema de control interno de inventario de mercaderias para la Empresa COSIDECO Cía Ltda de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, año 2017

... de Control Interno de Inventario de Mercaderías para la empresa COSIDECO ...de control interno mediante el método COSO II para evaluar el área comercial de la organización, se ...

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P CI 02 AUDITORIAS INTERNAS

P CI 02 AUDITORIAS INTERNAS

... de Control Interno y el Representante de la Dirección General para el Comité Sistema Integrado de Gestión de Calidad, debe realizar la valoración de la gestión realizada para cada uno de los auditores, con ...

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nia330.pdf

nia330.pdf

... A41. El concepto de eficacia en el funcionamiento de los controles admite que puedan producirse algunas desviaciones en la forma en que la entidad aplica los controles. Las desviaciones con respecto a los controles ...

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nia450.pdf

nia450.pdf

... A11. La determinación de la importancia relativa por parte del auditor de conformidad con la NIA 320 se basa a menudo en estimaciones de los resultados financieros de la entidad, puesto[r] ...

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