Control interno y su impacto
Implantación del sistema de control interno y su impacto en el proceso de selección de personal de una Institución del Estado, 2011 2014
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Impacto del control interno en la gestión ambiental de la Empresa Cementos Pacasmayo S A A
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Impacto del Sistema de Control Interno en la Productividad del Personal de la Empresa Idivsa, 2019
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IMPACTO DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID -19 EN EL CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA.
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El control interno y su impacto en la gestión administrativa en la Municipalidad Provincial de Lamas 2017
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Los sistemas de control interno en las Mipymes y su impacto en la efectividad empresarial
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Fortalecimiento del sistema de control interno en la gestión de las entregas a rendir y el impacto en la presentación de los estados financieros de la empresa Chio Lecca Fashion S A C del año 2015 en la ciudad de Lima
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Desarrollo de un aplicativo para el control y seguimiento de incidentes para el Proyecto Banco Agrario de la empresa THOMAS MTI
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El control interno de las mermas y su incidencia en la administración estratégica de inventarios en las estaciones de venta de combustibles
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ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN MATERIA CONSTITUCIONALIDAD DEL CONTROL FISCAL Referencia
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Evaluación del control interno y gestión de cartera al departamento de crédito – cobranzas de la empresa “Cruz Llantas” de la ciudad de Santo Domingo
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El control interno y su influencia en los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes servicios y obras en la Municipalidad Provincial de Cerro de Pasco periodo 2015
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Evaluación de los actuales colocados en las paginas web de los bancos privados grandes en Ecuador mediante el modelo coso de control interno para garantizar transacciones seguras a sus clientes y reducir la pérdida por fraude informático desde el año 2010 hasta el año 2013
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El control interno y su influencia en la gestión de la unidad de gestión Educativa local del Distrito de la Esperanza Trujillo Periodo 2014
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UT 01 Generalidades del Control Interno
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nia260.pdf
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nia265.pdf
10
nia330.pdf
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UT 03 Evaluacion del Sist de Control Int
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P CI 02 AUDITORIAS INTERNAS
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