Cuestionarios de control interno
Audire V.3 FECHA DEL BOLETÍN BOLETIN 15
5
Auditoría de gestión al Canal de Televisión Digital Tv Canal 28, del cantón Morona, provincia de Morona Santiago, año 2015
163
Auditoría de gestión a la Compañía Rutas Orientales "ORIENTRUT Cía Ltda", ubicada en el cantón Santiago de Méndez, provincia de Morona Santiago, año 2015
138
Evaluación al control interno de la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de Riobamba”, periodo 2016
160
Auditoría Financiera a la Corporación de Turismo de Chimborazo, CORDTUCH, período 2015
174
Auditoría de gestión a la Empresa Textiles Pasteur provincia de Tungurahua, cantón Ambato, período 2015
149
Auditoría financiera al Banco Comunitario de Ahorro y Crédito Llangahua, parroquia Pilahuin, cantón Ambato, período 2014
169
Auditoría integral a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 1 de Julio, parroquia Santa Rosa, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, periodo 2017
277
Auditoría de gestión a la Empresa Transportes Pesado Ramón Sánchez TRANCONSERSA Cía Ltda , del cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, periodo 2015
193
Auditoría financiera a la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado Regional “Nueva Vida” en la comunidad de San Antonio de Hipolonguito perteneciente al cantón Quero, provincia de Tungurahua, periodo enero a diciembre del 2014
142
Auditoría de gestión a la Compañía Comercial y Comisariato Económico COMYCOMEC Cía Ltda Nestlé, en el cantón Morona, provincia de Morona Santiago, año 2016
208
Evaluación administrativa y financiera de la Empresa Import – Rosero, del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, período 2017
145
Aplicación de un modelo de auditoria interna para la empresa Rhelec Ingeniería Cía Ltda., para el año 2015-2016
102
Diseño de un sistema de control y evaluación de costos al Área de Producción de la Panadería “La Vienesa”, de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo
235
audi infor pdf
67
Página Esquema en la auditoría operacional en las áreas de recursos humanos y otorgamiento de crédito
23
Auditoría de gestión a la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social de la provincia de Orellana, por el periodo 2014
168
Examen especial en el departamento de tesoreria y su incidencia en la aplicacion de la norma de control interno 403, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa Provincia de Manabí, periodo 2013
98
UT 01 Generalidades del Control Interno
16
Propuesta de auditoría para el diagnóstico de estados financieros presentados bajo NIIF para pymes
41