Cuestionarios de control interno

Top PDF Cuestionarios de control interno:

Audire V.3 FECHA DEL BOLETÍN BOLETIN 15

Audire V.3 FECHA DEL BOLETÍN BOLETIN 15

... en cuestionarios de control interno y matrices Delphy que pueden documentarse desde la fase de planeación y que serán insumo principal, para priorizar el orden en que los procesos de la organización ...

5

Auditoría de gestión al Canal de Televisión Digital Tv Canal 28, del cantón Morona, provincia de Morona Santiago, año 2015

Auditoría de gestión al Canal de Televisión Digital Tv Canal 28, del cantón Morona, provincia de Morona Santiago, año 2015

... utilizó cuestionarios de control interno para evaluar el riesgo y confianza del mismo mediante el método de COSO I, se revisó los procedimientos de la normativa legal y procesos que se realizan en la ...

163

Auditoría de gestión a la Compañía Rutas Orientales "ORIENTRUT Cía  Ltda", ubicada en el cantón Santiago de Méndez, provincia de Morona Santiago, año 2015

Auditoría de gestión a la Compañía Rutas Orientales "ORIENTRUT Cía Ltda", ubicada en el cantón Santiago de Méndez, provincia de Morona Santiago, año 2015

... del control de la eficacia, eficiencia y la economía en el ...utilizó cuestionarios de control interno evaluando el riesgo y confianza del mismo, de igual manera se revisó los procedimientos ...

138

Evaluación al control interno de la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de Riobamba”, periodo 2016

Evaluación al control interno de la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de Riobamba”, periodo 2016

... el Control Interno de la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de Riobamba”, periodo 2016; para determinar el grado de eficiencia y eficacia de las operaciones y el ...

160

Auditoría Financiera a la Corporación de Turismo de Chimborazo, CORDTUCH, período 2015

Auditoría Financiera a la Corporación de Turismo de Chimborazo, CORDTUCH, período 2015

... como: cuestionarios de control interno y la evaluación de los estados financieros, inspección e indagación, que permitieron la recopilación de información para encontrar puntos críticos los cuales ...

174

Auditoría de gestión a la Empresa Textiles Pasteur provincia de Tungurahua, cantón Ambato, período 2015

Auditoría de gestión a la Empresa Textiles Pasteur provincia de Tungurahua, cantón Ambato, período 2015

... utilizó cuestionarios de control interno mediante el método del COSO I e indicadores de gestión, lo cual permitió identificar los siguientes hallazgos: el incumplimiento de los requisitos de ingreso ...

149

Auditoría financiera al Banco Comunitario de Ahorro y Crédito Llangahua, parroquia Pilahuin, cantón Ambato, período 2014

Auditoría financiera al Banco Comunitario de Ahorro y Crédito Llangahua, parroquia Pilahuin, cantón Ambato, período 2014

... los cuestionarios de control interno y el análisis de los estados financieros con la finalidad de evaluar cada una de las cuentas de la información financiera para la obtención de evidencia relevante ...

169

Auditoría integral a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 1 de Julio, parroquia Santa Rosa, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, periodo 2017

Auditoría integral a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 1 de Julio, parroquia Santa Rosa, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, periodo 2017

... aplicaron cuestionarios de Control Interno en base al método COSO I para establecer el nivel de riesgo y confianza dentro de la entidad, además se realizaron entrevistas y encuestas aplicadas al ...

277

Auditoría de gestión a la Empresa Transportes Pesado Ramón Sánchez TRANCONSERSA Cía  Ltda , del cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, periodo 2015

Auditoría de gestión a la Empresa Transportes Pesado Ramón Sánchez TRANCONSERSA Cía Ltda , del cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, periodo 2015

... mediante cuestionarios de control interno, encuestas, revisión y evaluación de documentos, archivos y procesos seleccionados que permitieron la medición de la gestión a través de Indicadores y ...

193

Auditoría financiera a la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado Regional “Nueva Vida” en la comunidad de San Antonio de Hipolonguito perteneciente al cantón Quero, provincia de Tungurahua, periodo enero a diciembre del 2014

Auditoría financiera a la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado Regional “Nueva Vida” en la comunidad de San Antonio de Hipolonguito perteneciente al cantón Quero, provincia de Tungurahua, periodo enero a diciembre del 2014

... Para el desarrollo de la Auditoría Financiera se utilizó cuestionarios de control interno, y análisis a los estados financieros para obtener los siguiente hallazgos: Ausencia de las depr[r] ...

142

Auditoría de gestión a la Compañía Comercial y Comisariato Económico COMYCOMEC Cía  Ltda  Nestlé, en el cantón Morona, provincia de Morona Santiago, año 2016

Auditoría de gestión a la Compañía Comercial y Comisariato Económico COMYCOMEC Cía Ltda Nestlé, en el cantón Morona, provincia de Morona Santiago, año 2016

... utilizó cuestionarios de control interno para evaluar el riesgo y confianza del mismo, también se revisó los procedimientos de la normativa legal y procesos que se realizan en la entidad lo cual ...

208

Evaluación administrativa y financiera de la Empresa Import – Rosero, del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, período 2017

Evaluación administrativa y financiera de la Empresa Import – Rosero, del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, período 2017

... y cuestionarios de control interno con sus respectivos componentes, bajo la metodología del COSO II, se analizó el grado de eficiencia y eficacia mediante indicadores de gestión para su medición, ...

145

Aplicación de un modelo de auditoria interna para la empresa Rhelec Ingeniería Cía Ltda., para el año 2015-2016

Aplicación de un modelo de auditoria interna para la empresa Rhelec Ingeniería Cía Ltda., para el año 2015-2016

... Se debe realizar un cronograma de actividades que permitirán al auditor interno cumplir con lo establecido en su cronograma. Para la ejecución del plan de auditoría se deben realizar programas en base a ...

102

Diseño de un sistema de control y evaluación de costos al Área de Producción de la Panadería “La Vienesa”, de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo

Diseño de un sistema de control y evaluación de costos al Área de Producción de la Panadería “La Vienesa”, de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo

... los cuestionarios de control interno, la propuesta se basa en un análisis global de la Panadería, empezando por una evaluación de su matriz FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas), ...

235

audi infor pdf

audi infor pdf

... los cuestionarios de control interno, y cuestionarios de aplicación general y específica utilizando el modelo José de Jesús Aguirre, que hace referencia a la ponderación de cada etapa de la ...

67

Página Esquema en la auditoría operacional en las áreas de recursos humanos y otorgamiento de crédito

Página Esquema en la auditoría operacional en las áreas de recursos humanos y otorgamiento de crédito

... los cuestionarios de evaluación del sistema de control interno o pruebas de cumplimiento, es recomendable que se diseñen, soportándose en los manuales de operaciones, de funciones y administrativos ...

23

Auditoría de gestión a la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social de la provincia de Orellana, por el periodo 2014

Auditoría de gestión a la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social de la provincia de Orellana, por el periodo 2014

... los cuestionarios del control interno, COSO I, indicadores de gestión y análisis en las áreas críticas, para dar a conocer en el informe los siguientes hallazgos: Falta de cumplimiento del proceso de ...

168

Examen especial en el departamento de tesoreria y su incidencia en la aplicacion de la norma de control interno 403, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa Provincia de Manabí, periodo 2013

Examen especial en el departamento de tesoreria y su incidencia en la aplicacion de la norma de control interno 403, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa Provincia de Manabí, periodo 2013

... de control interno se utilizó el métodos de cuestionarios y entrevistas en base de preguntas que fueron contestadas por los funcionarios responsables de los componentes bajo examen, aplicando la ...

98

UT 01 Generalidades del Control Interno

UT 01 Generalidades del Control Interno

... desde cuestionarios y entrevistas hasta técnicas cuantitativas más complejas; sin embargo, lo verdaderamente importante es la capacidad para entender las distintas actividades, componentes y elementos que integran ...

16

Propuesta de auditoría para el diagnóstico de estados financieros presentados bajo NIIF para pymes

Propuesta de auditoría para el diagnóstico de estados financieros presentados bajo NIIF para pymes

... de control interno mediante los cuestionarios, da una visión de cómo se encuentra la organización, independientemente del resultado obtenido en esta evaluación se deben aplicar procedimientos y ...

41

Show all 10000 documents...