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El Control Interno

El control interno y su influencia en la gestión de la unidad de gestión Educativa local del Distrito de la Esperanza  Trujillo   Periodo 2014

El control interno y su influencia en la gestión de la unidad de gestión Educativa local del Distrito de la Esperanza Trujillo Periodo 2014

... el control interno implementado tiene debilidades en cuanto a la aplicación de procedimientos que garanticen la integridad de las operaciones que efectúa la ...el control interno ayuda a ...

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El control interno y su influencia en los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes servicios y obras en la Municipalidad Provincial de Cerro de Pasco periodo   2015

El control interno y su influencia en los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes servicios y obras en la Municipalidad Provincial de Cerro de Pasco periodo 2015

... de control interno y criterios para una eficiente gestión de la ...el control interno sea un proceso integrado, que forme parte de los procesos de los negocios y no pesados mecanismos ...

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Documento No 2 – El Control Interno

Documento No 2 – El Control Interno

... Análisis Interno y otra de Análisis Externo. El análisis interno corresponde a la identificación de las Debilidades y Fortalezas que le son inherentes al proceso o que pueden ser desarrolladas en el caso de ...

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IMPACTO DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID -19 EN EL CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA.

IMPACTO DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID -19 EN EL CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA.

... de control interno se verán eximidos de efectuar comprobaciones y los “punteos” se reducirán al mínimo las tasas de error y permitirán abordar una verdadera transformación del control interno, ...

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1. La Economía - Documento No 2 – El Control Interno y La Empresa

1. La Economía - Documento No 2 – El Control Interno y La Empresa

... de control interno se han rodeado también de nuevos subsistemas desarrollados informáticamente, integrados en el esquema de la organización por el conjunto de planes, métodos, principios, normas internas, ...

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Diseño de control interno de acuerdo al COSO III,para el fortalecimiento del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Singa,Provincia de Huamalíes,Regíon Huánuco,2016

Diseño de control interno de acuerdo al COSO III,para el fortalecimiento del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Singa,Provincia de Huamalíes,Regíon Huánuco,2016

... de control trae consecuencias graves, como ineficiencia de la satisfacción de las necesidades de la población e incumplimiento de las metas ...adecuado control interno no se puede promover la ...

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nia240.pdf

nia240.pdf

... A27. En el caso de una entidad de pequeña dimensión, es posible que ninguna o sólo algunas de las anteriores consideraciones sean aplicables, o que sean menos relevantes. Por ejemplo, es posible que una entidad de ...

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nia260.pdf

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... 3. Dada la importancia de la existencia de una comunicación recíproca eficaz durante la realización de una auditoría de estados financieros, esta NIA proporciona un marco general para la comunicación del auditor con los ...

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Diseño del sistema de control interno para el área financiera aplicado a la Asociación de Ganaderos Santo Domingo, 2010.

Diseño del sistema de control interno para el área financiera aplicado a la Asociación de Ganaderos Santo Domingo, 2010.

... El control interno es un paso integrado a los procesos, y no un conjunto de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los ...El control interno es un proceso, es decir, un medio para alcanzar ...

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Diseño de un modelo de control interno, políticas y procedimientos que contribuyan al mejoramiento de la gestión en el área financiera del Hospital Miguel León Bermeo, cantón Chunchi, provincia de Chimborazo para el año 2014

Diseño de un modelo de control interno, políticas y procedimientos que contribuyan al mejoramiento de la gestión en el área financiera del Hospital Miguel León Bermeo, cantón Chunchi, provincia de Chimborazo para el año 2014

... de control interno, políticas y procedimientos se obtuvo información general de la entidad sujeta a un control y referente a la satisfacción de los usuarios de sus servicios, a fin de identificar las ...

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Evaluación del control interno y gestión de cartera al departamento de crédito – cobranzas de la empresa “Cruz Llantas” de la ciudad de Santo Domingo

Evaluación del control interno y gestión de cartera al departamento de crédito – cobranzas de la empresa “Cruz Llantas” de la ciudad de Santo Domingo

... El Control Interno es primordial para un departamento de crédito y cobranzas de cualquier empresa, debido a que permite delinear las políticas que rigen a los procedimientos desarrollados en el mencionado ...

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nia265.pdf

nia265.pdf

... el control interno, él puede discutir los hechos y circunstancias relevantes relativas a sus hallazgos con el nivel adecuado de la ...de control interno afectada, además de autorizado para ...

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Sistema del control interno y su incidencia en las adquisiciones de bienes y servicios iguales o menores a 8 U I T  en la Municipalidad Provincial de El Collao, en el año 2017

Sistema del control interno y su incidencia en las adquisiciones de bienes y servicios iguales o menores a 8 U I T en la Municipalidad Provincial de El Collao, en el año 2017

... del control interno incide directamente en las contrataciones de bienes y servicios de los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión de iguales o menores a 8 UITs en la medida del ...

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UT 01 Generalidades del Control Interno

UT 01 Generalidades del Control Interno

... “El Control Interno Previo comprende los procedimientos incorporados en el plan de organización y en los reglamentos, manuales y procedimientos administrativos y operativos de cada entidad, para ser ...

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Control interno en la adquisición de bienes   servicios en el Gobierno Regional de Lima   2016

Control interno en la adquisición de bienes servicios en el Gobierno Regional de Lima 2016

... del Control Interno se inicia a partir de la aparición de la gran empresa, donde los propietarios se vieron imposibilitados de continuar atendiendo personalmente los problemas productivos, comerciales y ...

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El sistema de control interno y su incidencia en las unidades de logística y control patrimonial de la municipalidad provincial de talara   2014

El sistema de control interno y su incidencia en las unidades de logística y control patrimonial de la municipalidad provincial de talara 2014

... y Control Patrimonial, sean supervisados y monitoreados por la alta Dirección de manera clara, eficiente y eficaz; lo que permitirá al Órgano de Control Institucional – OCI, establecer con claridad la ...

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Auditoría financiera a la Compañía de Transporte Intraprovincial Rio Tigre RITIGRE Cía , Ltda , de la ciudad de Puyo cantón y provincia de Pastaza periodo enero – diciembre 2017

Auditoría financiera a la Compañía de Transporte Intraprovincial Rio Tigre RITIGRE Cía , Ltda , de la ciudad de Puyo cantón y provincia de Pastaza periodo enero – diciembre 2017

... Internal Control questionnaires that allowed comprehensive information on the internal processes and main activities of the company, whose results are reflected in the final ...internal control system in ...

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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

... de Control Interno para todas las entidades del Estado de las que habla en artículo 5° de la Ley 87 de 1993; entre otras; este Modelo presenta tres Subsistemas de Control: el Control ...

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La Auditoría de Gestión, una Herramienta Necesaria para la Economía

La Auditoría de Gestión, una Herramienta Necesaria para la Economía

... El control interno es un conjunto de acciones de control aplicadas a las funciones de toda organización privada, desarrolladas durante un ciclo operativo, con la finalidad de alcanzar las metas de la ...

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nia200.pdf

nia200.pdf

... A1. La opinión del auditor sobre los estados financieros se refiere a si los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. ...

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