Evaluación al control interno

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Evaluación del sistema de control interno en el área de tesorería para una mejor gestión administrativa en las municipalidades provinciales de Huánuco   período 2015

Evaluación del sistema de control interno en el área de tesorería para una mejor gestión administrativa en las municipalidades provinciales de Huánuco período 2015

... la evaluación de Control Interno, para optar por el grado de Magister en Gerencia Administrativa expone la importancia de revisar periódicamente los sistemas de control interno de una ...

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Evaluación del sistema de control interno a partir del Modelo Estándar de Control Interno MECI, en la Institución Educativa Sagrado Corazón de Puerto Tejada, Cauca [recurso electrónico]

Evaluación del sistema de control interno a partir del Modelo Estándar de Control Interno MECI, en la Institución Educativa Sagrado Corazón de Puerto Tejada, Cauca [recurso electrónico]

... El control interno establece los asuntos que establece el sistema (estructura de la organización, planes, método, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación), así ...

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Evaluación del control interno y gestión de cartera al departamento de crédito – cobranzas de la empresa “Cruz Llantas” de la ciudad de Santo Domingo

Evaluación del control interno y gestión de cartera al departamento de crédito – cobranzas de la empresa “Cruz Llantas” de la ciudad de Santo Domingo

... DEL CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE CARTERA AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO – COBRANZAS DE LA EMPRESA “CRUZ LLANTAS” DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO”, ha sido prolijamente revisado, y cumple con todos los requisitos ...

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Evaluación del Sistema de Control Interno para la Unidad Educativa Sagrados Corazones de Cuenca, para el año 2010

Evaluación del Sistema de Control Interno para la Unidad Educativa Sagrados Corazones de Cuenca, para el año 2010

... El control interno es la base de la estructura organizacional de una empresa, entidad u organización de cualquier naturaleza o tamaño, será responsabilidad de cada una y tendrá como finalidad el crear las ...

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Evaluación del control interno de la unidad de transporte, de la Dirección Provincial Agropecuaria de Bolívar (MAGAP), período 2015

Evaluación del control interno de la unidad de transporte, de la Dirección Provincial Agropecuaria de Bolívar (MAGAP), período 2015

... Reglamento Interno de Uso de Vehículos del MAGAP; Acuerdo No 005; artículo 77 número 1, letra e) y 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del ...Reglamento Interno de Uso de Vehículos del MAGAP, ...

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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

... implementados en cada una de las actividades del proceso contable? Dentro de la cultura de autocontrol existe en la Entidad, el Grupo de Contabilidad efectúa reuniones periódicas con el fin de analizar las actividades ...

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Resultados. Evaluación de Control Interno

Resultados. Evaluación de Control Interno

... el control interno para la gestión del fondo en el estado de Nuevo León es regular, ya que aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas ...

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Auditoría de gestión al Departamento de Talento Humano en la Gobernación de Pastaza, periodo 2013

Auditoría de gestión al Departamento de Talento Humano en la Gobernación de Pastaza, periodo 2013

...  Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente objeto del estudio que permitirá acumular información sobre el funcionamiento de los controles existentes, útil para identificar ...

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Auditoría integral al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Limón Indanza, provincia de Morona Santiago, período 2017

Auditoría integral al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Limón Indanza, provincia de Morona Santiago, período 2017

... la evaluación del control interno con la aplicación del Sistema COSO I lo que permitió determinar el nivel de cumplimiento y de riesgo de la entidad, en base a la aplicación de las Normas de ...

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El control interno y su incidencia en la gestión de las MYPES ubicadas en el Mercado Central de Piura

El control interno y su incidencia en la gestión de las MYPES ubicadas en el Mercado Central de Piura

... En Jo relacionado con el estudio y evaluación del Control Interno, PANEZ (1984), indica quc·debe estudiarse y evaluarse apropiadamente el sistema de control interno de l[r] ...

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LoscincocomponentesdelControlInterno

LoscincocomponentesdelControlInterno

... de evaluación y perfeccionamiento de los controles internos y se convierten en responsabilidad de ...de control interno aporta elementos que deben ser de dominio de todos los trabajadores de las ...

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“Análisis de los factores que afectan el desarrollo del control interno del Sistema de extracción de Palmiste de la Empresa Agroindustrial de Palma Aceitera de Santo Domingo. Caso: Siexpal S.A”

“Análisis de los factores que afectan el desarrollo del control interno del Sistema de extracción de Palmiste de la Empresa Agroindustrial de Palma Aceitera de Santo Domingo. Caso: Siexpal S.A”

... y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las ...

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Diseño del sistema de control interno con el enfoque COSO para la Auditoría Interna del Ministerio de Educación, a aplicarse en una institución de educación  media fiscal del país

Diseño del sistema de control interno con el enfoque COSO para la Auditoría Interna del Ministerio de Educación, a aplicarse en una institución de educación media fiscal del país

... de control interno idónea y eficiente, así como su revisión y actualización periódica para mantenerla en un nivel ...la evaluación periódica de las actividades de control de los sistemas, ya ...

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Propuesta de control interno para el logro de objetivos empresariales en empresas de servicios, caso Grupo Gaucho 2 S A C  de la Ciudad de Arequipa, periodo 2015

Propuesta de control interno para el logro de objetivos empresariales en empresas de servicios, caso Grupo Gaucho 2 S A C de la Ciudad de Arequipa, periodo 2015

... de evaluación de control interno, los cuales basados en el modelo de control interno informe COSO, nos presentan un proceso a seguir fundamentado en la segregación de sus componentes ...

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Efectos del control interno en el área de Abastecimiento para la detección del riesgo Operativo en la Municipalidad Provincial de San Román año 2017

Efectos del control interno en el área de Abastecimiento para la detección del riesgo Operativo en la Municipalidad Provincial de San Román año 2017

... del control interno en el área de abastecimiento para la detección del riesgo operativo en la municipalidad provincial de San Román año 2017”, aborda sobre el control interno concebido como un ...

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1. La Economía - Documento No 2 – El Control Interno y La Empresa

1. La Economía - Documento No 2 – El Control Interno y La Empresa

... de control interno se han rodeado también de nuevos subsistemas desarrollados informáticamente, integrados en el esquema de la organización por el conjunto de planes, métodos, principios, normas internas, ...

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UT 03 Evaluacion del Sist de Control Int

UT 03 Evaluacion del Sist de Control Int

... la evaluación del sistema de control ...de control interno, no sólo para presentar las recomendaciones a la gerencia, sino para seleccionar los procedimientos de auditoría que serán necesarios ...

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UT 01 Generalidades del Control Interno

UT 01 Generalidades del Control Interno

... la evaluación del control ...de Control Interno; respecto al cual la NAG ...el control interno relevante a los fines del examen, conforme a la NAG ...

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Auditoria de Gestión para mejorar los procesos en el Departamento Financiero, área de Proveeduría del Ilustre Municipio de Riobamba, período enero   diciembre 2010

Auditoria de Gestión para mejorar los procesos en el Departamento Financiero, área de Proveeduría del Ilustre Municipio de Riobamba, período enero diciembre 2010

... auditor interno tiene a su cargo la evaluación permanente del control de las transacciones y operaciones y se preocupa en sugerir el mejoramiento de los métodos y procedimientos de control ...

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Sistema de control interno y gestión financiera en la compañía de transporte urbano “Transmetro SA.” en la  ciudad de Santo Domingo

Sistema de control interno y gestión financiera en la compañía de transporte urbano “Transmetro SA.” en la ciudad de Santo Domingo

... de evaluación de control interno, fue practicado con el uso de las normas NIIF, las mismas que hacen énfasis en que todo el proceso de auditoria sea planificado y llevado a cabo de tal forma que se ...

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