Evaluación del sistema de control interno

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Evaluación del sistema del control interno y de componentes, con relación a las actividades de supervisión, en los funcionarios de la Municipalidad Sánchez Carrión   La Libertad, 2018

Evaluación del sistema del control interno y de componentes, con relación a las actividades de supervisión, en los funcionarios de la Municipalidad Sánchez Carrión La Libertad, 2018

... la evaluación del sistema de control interno del área de abastecimiento en la Municipalidad distrital de Pomalca se identificó cinco riesgos potenciales originados como consecuencia de las ...

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Evaluación del sistema de control interno a partir del Modelo Estándar de Control Interno MECI, en la Institución Educativa Sagrado Corazón de Puerto Tejada, Cauca [recurso electrónico]

Evaluación del sistema de control interno a partir del Modelo Estándar de Control Interno MECI, en la Institución Educativa Sagrado Corazón de Puerto Tejada, Cauca [recurso electrónico]

... El control interno establece los asuntos que establece el sistema (estructura de la organización, planes, método, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación), ...

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Evaluación de los componentes del sistema de control interno y sus efectos en la gestión de recursos humanos en la Municipalidad Provincial de Huánuco   2017

Evaluación de los componentes del sistema de control interno y sus efectos en la gestión de recursos humanos en la Municipalidad Provincial de Huánuco 2017

... control interno, los roles y responsabilidades, las pautas para su implementación y en donde se identifique los beneficios e importancia del mismo; teniendo como marco integrado de referencia de ...

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Sistema de Gestión de Información para la evaluación del Control Interno

Sistema de Gestión de Información para la evaluación del Control Interno

... del Sistema de Control Interno (SCI) de su área y además se han desarrollado software pero que se ha hecho difícil su utilización por varios motivos, de ahí la línea central de esta investigación y ...

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Evaluación del sistema de control interno en el área de tesorería para una mejor gestión administrativa en las municipalidades provinciales de Huánuco   período 2015

Evaluación del sistema de control interno en el área de tesorería para una mejor gestión administrativa en las municipalidades provinciales de Huánuco período 2015

... el control interno es una herramienta surgida de la imperiosa necesidad de accionar proactivamente a los efectos de suprimir y/o disminuir significativamente la multitud de riesgos a las cuales se hayan ...

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Diseño del sistema de control interno con el enfoque COSO para la Auditoría Interna del Ministerio de Educación, a aplicarse en una institución de educación  media fiscal del país

Diseño del sistema de control interno con el enfoque COSO para la Auditoría Interna del Ministerio de Educación, a aplicarse en una institución de educación media fiscal del país

... el sistema de control interno con el enfoque COSO y minimizar los riesgos para que las instituciones educativas alcancen los objetivos esperados en forma ...del sistema: ambiente de ...

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UT 03 Evaluacion del Sist de Control Int

UT 03 Evaluacion del Sist de Control Int

... de control interno es uno de los métodos de evaluación que la auditoría realiza al sistema de control interno, este método consiste en diseñar cuestionarios con base en preguntas ...

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El control interno, responsabilidad de todos

El control interno, responsabilidad de todos

... del sistema de control interno de la entidad donde va a realizar la ...del sistema de control interno del áre a, actividad o proceso que va a auditar, aplicando diversas técnicas ...

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Diseño de control interno de acuerdo al COSO III,para el fortalecimiento del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Singa,Provincia de Huamalíes,Regíon Huánuco,2016

Diseño de control interno de acuerdo al COSO III,para el fortalecimiento del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Singa,Provincia de Huamalíes,Regíon Huánuco,2016

... el control interno permite lograr los objetivos y metas trazadas por la entidad, por lo que una buena implantación de este sistema, es la garantía para mejorar los procesos, procedimientos y ...

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P CI 02 AUDITORIAS INTERNAS

P CI 02 AUDITORIAS INTERNAS

... F-CI-14 Evaluación del Desempeño de Auditores, el auditado en coordinación con responsable de la Oficina de Control Interno y el Representante de la Dirección General para el Comité Sistema ...

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Auditoría de gestión a la Unidad de Administración de Bienes y Bodegas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de enero a diciembre del 2014

Auditoría de gestión a la Unidad de Administración de Bienes y Bodegas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de enero a diciembre del 2014

... de evaluación del desempeño y ...el sistema de control interno mediante el método COSO I, se analizaron las áreas críticas, procesos y aplicación de los indicadores de gestión y se comunicaron ...

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“Análisis de los factores que afectan el desarrollo del control interno del Sistema de extracción de Palmiste de la Empresa Agroindustrial de Palma Aceitera de Santo Domingo. Caso: Siexpal S.A”

“Análisis de los factores que afectan el desarrollo del control interno del Sistema de extracción de Palmiste de la Empresa Agroindustrial de Palma Aceitera de Santo Domingo. Caso: Siexpal S.A”

... la evaluación del riesgo es la identificación de los objetivos a los distintos niveles, vinculados entre sí e internamente ...La evaluación de los riesgos consiste en la identificación y el análisis de los ...

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UT 01 Generalidades del Control Interno

UT 01 Generalidades del Control Interno

... de evaluación comprende desde cuestionarios y entrevistas hasta técnicas cuantitativas más complejas; sin embargo, lo verdaderamente importante es la capacidad para entender las distintas actividades, componentes ...

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Auditoría integral al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Limón Indanza, provincia de Morona Santiago, período 2017

Auditoría integral al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Limón Indanza, provincia de Morona Santiago, período 2017

... el sistema de control interno se ajusta a la realidad institucional y finalmente determinar el cumplimiento de la normativa que regula a la entidad, también se realizó la evaluación del ...

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Diseño de un modelo de control interno, políticas y procedimientos que contribuyan al mejoramiento de la gestión en el área financiera del Hospital Miguel León Bermeo, cantón Chunchi, provincia de Chimborazo para el año 2014

Diseño de un modelo de control interno, políticas y procedimientos que contribuyan al mejoramiento de la gestión en el área financiera del Hospital Miguel León Bermeo, cantón Chunchi, provincia de Chimborazo para el año 2014

... el Sistema de control interno del elemento de actividad de control referente a la norma 402 Administración Financiera se puede evidenciar que en el Hospital “Miguel León Bermeo” del cantón ...

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Evaluación de los procesos de importación en la Empresa Automekano Cía  Ltda , de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, periodo 2016

Evaluación de los procesos de importación en la Empresa Automekano Cía Ltda , de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, periodo 2016

... presente Evaluación de los Procesos de Importación en la Empresa Automekano ...la evaluación se aplicó entrevistas, a los empleados relacionados con el área de evaluación, se realizó la ...

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ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN MATERIA CONSTITUCIONALIDAD DEL CONTROL FISCAL Referencia

ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN MATERIA CONSTITUCIONALIDAD DEL CONTROL FISCAL Referencia

... el Sistema de Gestión de Calidad y designan las entidades obligadas de implementarlo, se soportan constitucionalmente en el artículo 209 Superior, que consagra los principios orientadores de la administración ...

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Creación e implementación del sistema de prevención de lavado de activos para la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POLITÉCNICA LTDA

Creación e implementación del sistema de prevención de lavado de activos para la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POLITÉCNICA LTDA

... - Control Interno, Estructura Integrada (1992) y en cuyo desarrollo participaron representantes de organizaciones profesionales de contadores, de ejecutivos de finanzas y de auditores internos, ha resurgido ...

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El control interno y su influencia en la gestión de la unidad de gestión Educativa local del Distrito de la Esperanza  Trujillo   Periodo 2014

El control interno y su influencia en la gestión de la unidad de gestión Educativa local del Distrito de la Esperanza Trujillo Periodo 2014

... de control financiero se orientan a garantizar un método que permita conocer cómo se invierten los recursos, además de valorar los resultados mediante acciones de seguimiento y por tanto, estos mecanismos deben ...

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nia265.pdf

nia265.pdf

... el control interno, él puede discutir los hechos y circunstancias relevantes relativas a sus hallazgos con el nivel adecuado de la ...de control interno afectada, además de autorizado para ...

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