Evaluación del sistema de control interno
Evaluación del sistema del control interno y de componentes, con relación a las actividades de supervisión, en los funcionarios de la Municipalidad Sánchez Carrión La Libertad, 2018
145
Evaluación del sistema de control interno a partir del Modelo Estándar de Control Interno MECI, en la Institución Educativa Sagrado Corazón de Puerto Tejada, Cauca [recurso electrónico]
125
Evaluación de los componentes del sistema de control interno y sus efectos en la gestión de recursos humanos en la Municipalidad Provincial de Huánuco 2017
151
Sistema de Gestión de Información para la evaluación del Control Interno
88
Evaluación del sistema de control interno en el área de tesorería para una mejor gestión administrativa en las municipalidades provinciales de Huánuco período 2015
131
Diseño del sistema de control interno con el enfoque COSO para la Auditoría Interna del Ministerio de Educación, a aplicarse en una institución de educación media fiscal del país
141
UT 03 Evaluacion del Sist de Control Int
24
El control interno, responsabilidad de todos
6
Diseño de control interno de acuerdo al COSO III,para el fortalecimiento del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Singa,Provincia de Huamalíes,Regíon Huánuco,2016
136
P CI 02 AUDITORIAS INTERNAS
17
Auditoría de gestión a la Unidad de Administración de Bienes y Bodegas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de enero a diciembre del 2014
137
“Análisis de los factores que afectan el desarrollo del control interno del Sistema de extracción de Palmiste de la Empresa Agroindustrial de Palma Aceitera de Santo Domingo. Caso: Siexpal S.A”
95
UT 01 Generalidades del Control Interno
16
Auditoría integral al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Limón Indanza, provincia de Morona Santiago, período 2017
184
Diseño de un modelo de control interno, políticas y procedimientos que contribuyan al mejoramiento de la gestión en el área financiera del Hospital Miguel León Bermeo, cantón Chunchi, provincia de Chimborazo para el año 2014
105
Evaluación de los procesos de importación en la Empresa Automekano Cía Ltda , de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, periodo 2016
279
ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN MATERIA CONSTITUCIONALIDAD DEL CONTROL FISCAL Referencia
18
Creación e implementación del sistema de prevención de lavado de activos para la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POLITÉCNICA LTDA
131
El control interno y su influencia en la gestión de la unidad de gestión Educativa local del Distrito de la Esperanza Trujillo Periodo 2014
96
nia265.pdf
10