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Gestión del control interno

Control interno en la gestión de cobranzas de la empresa de servicios "El Progreso S.A." en el distrito de Magdalena del Mar, 2015

Control interno en la gestión de cobranzas de la empresa de servicios "El Progreso S.A." en el distrito de Magdalena del Mar, 2015

... de gestión tales como directivas, reglamentos, políticas, manuales y otros documentos normativos que los integrantes de la empresa los ...un Control Interno adecuado no existe una plena segregación ...

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Ventajas de la Implementación del Control Interno en la Gestión de Inventarios

Ventajas de la Implementación del Control Interno en la Gestión de Inventarios

... al control interno como: Un plan estratégico para salvaguardar todos los procedimiento internos de una empresa, mediante el análisis, revisión, clasificación y discusión de los resultados e información ...

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Sistema de Gestión de Información para la evaluación del Control Interno

Sistema de Gestión de Información para la evaluación del Control Interno

... de Control Interno (SCI) de su área y además se han desarrollado software pero que se ha hecho difícil su utilización por varios motivos, de ahí la línea central de esta investigación y principal resultado ...

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Sistema de control interno para el proceso de gestión recaudadora del impuesto predial del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima

Sistema de control interno para el proceso de gestión recaudadora del impuesto predial del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima

... de Control Interno puede ser definida como: “El plan de organización, y el conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras medidas de una institución, tendientes a ofrecer una garantía razonable de que ...

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El control interno y su influencia en la gestión empresarial de inversiones Manu S.A.C., 2019

El control interno y su influencia en la gestión empresarial de inversiones Manu S.A.C., 2019

... “El Control Interno y su Influencia en la Gestión Empresarial de Inversiones Manu ...del Control Interno en la Gestión Empresarial de Inversiones Manu ...de Control ...

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Control interno de la gestión administrativa financiera del sindicato de choferes de Otavalo, sistema renovado de control interno.

Control interno de la gestión administrativa financiera del sindicato de choferes de Otavalo, sistema renovado de control interno.

... la gestión administrativa del Sindicato, mediante la ejecución de actividades que se ajusten a la realidad y a procesos de planificación responsable; modelo de gestión que favorecerá el cumplimiento de ...

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Incidencia del control interno en la gestión del control patrimonial de la unidad de gestión educativa local de Huaraz en el año 2011

Incidencia del control interno en la gestión del control patrimonial de la unidad de gestión educativa local de Huaraz en el año 2011

... El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, ...

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Control interno de la gestión administrativa financiera del sindicato de choferes de Otavalo, sistema renovado de control interno.

Control interno de la gestión administrativa financiera del sindicato de choferes de Otavalo, sistema renovado de control interno.

... reglamento interno y código de ética para que los empleado puedan tener muy claro cuáles son su deberes; obligaciones y derechos; así como también la integridad de los bienes y recursos de la institución; el ...

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Auditoría de gestión a la Unidad de Adquisiciones (Compras Públicas) en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Auditoría de gestión a la Unidad de Adquisiciones (Compras Públicas) en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

... efectivo control interno sobre la información financiera por el año 20x1, con base en el criterio establecido en el COSO; Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios ...

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Auditoría de gestión en la empresa "C&T Asociados Cía. Ltda.", de la ciudad de Guayaquil, período 2010

Auditoría de gestión en la empresa "C&T Asociados Cía. Ltda.", de la ciudad de Guayaquil, período 2010

... Considerando los pocos insumos proporcionados por la empresa, tanto para el diagnóstico organizacional como en lo relacionado con los procesos ejecutados durante el ejercicio auditado, no fue factible aplicar la ...

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Evaluación y mejoramiento del sistema de control interno en la caja de Ahorro y Crédito Ecos de Huallil

Evaluación y mejoramiento del sistema de control interno en la caja de Ahorro y Crédito Ecos de Huallil

... Es una Auditoría de Economía y Eficiencia porque está orientada hacia la adquisición económica de los recursos (insumos) y su utilización eficiente o provechosa en la producción de bienes, servicios u obra, expresada en ...

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Auditoria de Gestión para mejorar los procesos en el Departamento Financiero, área de Proveeduría del Ilustre Municipio de Riobamba, período enero   diciembre 2010

Auditoria de Gestión para mejorar los procesos en el Departamento Financiero, área de Proveeduría del Ilustre Municipio de Riobamba, período enero diciembre 2010

... Aplicando el concepto general, se puede decir que la auditoría externa es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad económica, realizado por un Contador Público sin vínculos ...

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Aplicación del control interno y la toma de decisiones en las empresas de ventas de motocicletas, de la Ciudad de Huánuco – 2015

Aplicación del control interno y la toma de decisiones en las empresas de ventas de motocicletas, de la Ciudad de Huánuco – 2015

... El Control Interno impacta en la Gestión de las Empresas Comerciales en Lima Metropolitana, por cuanto la aplicación de sus componentes permite contar con una gestión administrativa eficiente, ...

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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO BERCELY QUIROGA VARGAS ALCALDE

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO BERCELY QUIROGA VARGAS ALCALDE

... Auditoría especial. Consiste en la verificación de los asuntos y temas específicos de una parte de las operaciones financieras o administrativas, de determinados hechos o de situaciones especiales y responden a una ...

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Auditoría de gestión a la Empresa Servisilva Cia  Ltda , del cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, periodo 2015

Auditoría de gestión a la Empresa Servisilva Cia Ltda , del cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, periodo 2015

... de Gestión a la empresa Servisilva ...de control interno al personal que labora en la misma, utilizando la metodología del COSO ...de gestión permitió identificar deficiencias en la ...

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UT 01 Generalidades del Control Interno

UT 01 Generalidades del Control Interno

... de Control Interno Gubernamental: “El Control Interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendida a todas las actividades inherentes a la gestión, integrada a los ...

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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

... de Control Interno para todas las entidades del Estado de las que habla en artículo 5° de la Ley 87 de 1993; entre otras; este Modelo presenta tres Subsistemas de Control: el Control ...

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Auditoría de gestión en la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Napo

Auditoría de gestión en la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Napo

... buen control interno, el cual debe ser relevado y evaluado convenientemente por los auditores de la compañía puede evitar la disminución de las utilidades o su conversión en ...

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ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN MATERIA CONSTITUCIONALIDAD DEL CONTROL FISCAL Referencia

ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN MATERIA CONSTITUCIONALIDAD DEL CONTROL FISCAL Referencia

... de Gestión de Calidad es adoptar el Sistema Internacional de Calidad ISO 9000 en las entidades estatales, para el mejoramiento de las condiciones de eficiencia, eficacia y efectividad en temas de calidad que se le ...

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UT 03 Evaluacion del Sist de Control Int

UT 03 Evaluacion del Sist de Control Int

... Otros aspectos del control interno contable requieren una segregación de funciones de manera que ciertos procedimientos sean efectuados independientemente. La realización de estos procedimientos es por sí ...

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