MODELO DE CONTROL INTERNO
Evaluación del sistema de control interno a partir del Modelo Estándar de Control Interno MECI, en la Institución Educativa Sagrado Corazón de Puerto Tejada, Cauca [recurso electrónico]
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE NARIÑO
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Modelo estandar de control interno el Meci
110
Propuesta control interno basado en el modelo COSO para optimizar la gestión en las unidades productivas del “Nor Oriental de la Selva” año 2017
115
Fortalecimiento de la oficina de control interno de la alcaldía del municipio de Lebrija enfocado en el modelo estándar de control interno (MECI)
79
Evaluación y desarrollo de un modelo de control interno bajo la metodología coso en empresas de extracción minera en el Ecuador. Caso: empresa Elipe S.A.
82
Resultados de la aplicación del modelo de madurez en el sistema de control interno, en el CONARE
19
Análisis sobre la implementación del modelo estándar de control interno (MECÍ) entre los años 2008 2012 en el departamento administrativo de tránsito y transporte (DATT)
91
El modelo estándar de control interno como herramienta de control estratégica, directamente asociado al sistema de gestión de la calidad implementado en la Alcaldía de Pereira
56
Propuesta de control interno para el logro de objetivos empresariales en empresas de servicios, caso Grupo Gaucho 2 S A C de la Ciudad de Arequipa, periodo 2015
176
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (DECRETO 024 DE ABRIL 26 DE 2013) DOCUMENTO EJECUTIVO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2013
5
Control interno de cuentas por cobrar para mejorar la rentabilidad del Comercial Rocío de la Ciudad de Babahoyo en el año 2015
95
Diseño de un sistema de control interno para el área financiera aplicado a la compañía Sultana Colorada S.A.
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Tres controles efectivos a implantar para detectar y disuadir el fraude
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Propuesta para un sistema para el diagnóstico y evaluación de los procedimientos relacionado con el subsistema de control del modelo de gestión económico financiera que se manifiestan en la SUM de Mayarí
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P CI 02 AUDITORIAS INTERNAS
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nia260.pdf
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nia330.pdf
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nia265.pdf
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UT 03 Evaluacion del Sist de Control Int
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