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MODELO DE CONTROL INTERNO

Evaluación del sistema de control interno a partir del Modelo Estándar de Control Interno MECI, en la Institución Educativa Sagrado Corazón de Puerto Tejada, Cauca [recurso electrónico]

Evaluación del sistema de control interno a partir del Modelo Estándar de Control Interno MECI, en la Institución Educativa Sagrado Corazón de Puerto Tejada, Cauca [recurso electrónico]

... El control interno establece los asuntos que establece el sistema (estructura de la organización, planes, método, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación), así mismo ...

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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE NARIÑO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE NARIÑO

... Estos componentes son el complemento fundamental de la Planeación. Se trata de realizar verificación y seguimiento a la gestión dándole dinamismo al proceso planificador, a la toma de decisiones y a la retroalimentación ...

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Modelo estandar de control interno el Meci

Modelo estandar de control interno el Meci

... el Control Interno y en la capacidad del nivel directivo de visualizar esta herramienta gerencial como un mecanismo de autoprotección, que le permita cumplir con eficiencia, eficacia, efectividad y ...

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Propuesta control interno basado en el modelo COSO para optimizar la gestión en las unidades productivas del “Nor Oriental de la Selva” año 2017

Propuesta control interno basado en el modelo COSO para optimizar la gestión en las unidades productivas del “Nor Oriental de la Selva” año 2017

... de control en el área productiva e identificar los componentes del modelo COSO que permitan proponer un control interno para optimizar la gestión en las unidades productivas del “Nor Oriental ...

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Fortalecimiento de la oficina de control interno de la alcaldía del municipio de Lebrija enfocado en el modelo estándar de control interno (MECI)

Fortalecimiento de la oficina de control interno de la alcaldía del municipio de Lebrija enfocado en el modelo estándar de control interno (MECI)

... de control interno enfocado en el modelo estándar de control interno (MECI), con el fin de facilitar los procesos que se ejecutan en la alcaldía, mejorar los resultados en las ...

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Evaluación y desarrollo de un modelo de control interno bajo la metodología coso en empresas de extracción minera en el Ecuador. Caso: empresa Elipe S.A.

Evaluación y desarrollo de un modelo de control interno bajo la metodología coso en empresas de extracción minera en el Ecuador. Caso: empresa Elipe S.A.

... Yo, Mantilla Yánez Rubén Ernesto, con C.I. 171390247-4, declaro que esta tesis que tiene por tema “Evaluación y desarrollo de un modelo de control interno bajo la metodología COSO en empresas de ...

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Resultados de la aplicación del modelo de madurez en el sistema de control interno, en el CONARE

Resultados de la aplicación del modelo de madurez en el sistema de control interno, en el CONARE

... de Control Interno (SCI), con el fin de contar con una línea base, que en los próximos años le permita dar seguimiento al objetivo estratégico ...de control interno ...

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Análisis sobre la implementación del modelo estándar de control interno (MECÍ) entre los años 2008   2012 en el departamento administrativo de tránsito y transporte (DATT)

Análisis sobre la implementación del modelo estándar de control interno (MECÍ) entre los años 2008 2012 en el departamento administrativo de tránsito y transporte (DATT)

... de control y más exactamente en la aplicación del manual de procedimiento, por lo cual se reunió el equipo MECI de la entidad del cual hacen parte el director (a) y cada uno de los Subdirectores, así como un ...

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El modelo estándar de control interno como herramienta de control estratégica, directamente asociado al sistema de gestión de la calidad implementado en la Alcaldía de Pereira

El modelo estándar de control interno como herramienta de control estratégica, directamente asociado al sistema de gestión de la calidad implementado en la Alcaldía de Pereira

... de Control Interno (SCI), el cual se convierte en una herramienta de control de la organización con el fin de que los métodos coordinados y las medidas adoptadas dentro de la empresa conlleven a ...

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Propuesta de control interno para el logro de objetivos empresariales en empresas de servicios, caso Grupo Gaucho 2 S A C  de la Ciudad de Arequipa, periodo 2015

Propuesta de control interno para el logro de objetivos empresariales en empresas de servicios, caso Grupo Gaucho 2 S A C de la Ciudad de Arequipa, periodo 2015

... de control interno, los cuales basados en el modelo de control interno informe COSO, nos presentan un proceso a seguir fundamentado en la segregación de sus componentes aplicados a cada ...

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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (DECRETO 024 DE ABRIL 26 DE 2013) DOCUMENTO EJECUTIVO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2013

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (DECRETO 024 DE ABRIL 26 DE 2013) DOCUMENTO EJECUTIVO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2013

... Contenido Generales del Plan: para el desarrollo de esta herramienta la administración municipal se acogió a la metodología propuesta por la Secretaria de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia ...

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Control interno de cuentas por cobrar  para mejorar la rentabilidad del Comercial  Rocío de la Ciudad de Babahoyo en el año 2015

Control interno de cuentas por cobrar para mejorar la rentabilidad del Comercial Rocío de la Ciudad de Babahoyo en el año 2015

... del Control Interno; a partir de la publicación del informe COSO (Control Interno-Estructura Integrada), ha resurgido en forma impresionante la atención hacia el mejoramiento del ...

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Diseño de un sistema de control interno para el área financiera aplicado a la compañía Sultana Colorada S.A.

Diseño de un sistema de control interno para el área financiera aplicado a la compañía Sultana Colorada S.A.

... “Control Interno Gerencial” o simplemente el “Control Interno“, es una expresión utilizada con el objeto de describir todas las medidas adoptadas por los accionistas y directores de empresas ...

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Tres controles efectivos a implantar para detectar y disuadir el fraude

Tres controles efectivos a implantar para detectar y disuadir el fraude

... La mayoría de los empleados que cometen fraude, muestran ciertos comportamientos que representan señales de advertencia sobre la comi- sión de delitos, por ejemplo: vivir más allá de sus medios, tener relaciones ...

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Propuesta para un sistema para el diagnóstico y evaluación de los procedimientos relacionado con el subsistema de control del modelo de gestión económico financiera que se manifiestan en la SUM de Mayarí

Propuesta para un sistema para el diagnóstico y evaluación de los procedimientos relacionado con el subsistema de control del modelo de gestión económico financiera que se manifiestan en la SUM de Mayarí

... de control dirigido a las SUM, sistema que, ha quedado demostrado, en la actualidad no existe como instrumento de trabajo de estas organizaciones para el efectivo control de los recursos materiales y ...

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P CI 02 AUDITORIAS INTERNAS

P CI 02 AUDITORIAS INTERNAS

... El Responsable del proceso auditado puede ejercer el Derecho de contradicción aclarando la (s) parte (s) del Informe de Auditoria de manera justificada y verificable. Debe ser por escrito adjuntando todos los soportes ...

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nia260.pdf

nia260.pdf

... • Puede resultar adecuado comunicar una dificultad significativa que surja durante la realización de la auditoría en cuanto sea posible, si los responsables del gobierno de la entidad pueden facilitar al auditor la ...

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nia330.pdf

nia330.pdf

... determinado control influye en el tipo de procedimiento requerido para obtener evidencia de auditoría sobre si dicho control ha estado funcionando ...de control, tales como la asignación de autoridad ...

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nia265.pdf

nia265.pdf

... A9. Las disposiciones legales o reglamentarias de algunas jurisdicciones pueden requerir (especialmente en auditorías de entidades cotizadas) que el auditor comunique a los responsables del gobierno de la entidad o a ...

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UT 03 Evaluacion del Sist de Control Int

UT 03 Evaluacion del Sist de Control Int

... de control interno, no sólo para presentar las recomendaciones a la gerencia, sino para seleccionar los procedimientos de auditoría que serán necesarios para completar su examen sobre los estados ...

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