• No se han encontrado resultados

normas técnicas de control interno

Auditoría Informática al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guano, provincia de Chimborazo, período 2015

Auditoría Informática al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guano, provincia de Chimborazo, período 2015

... las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado en lo referente a Tecnologías de Información y Comunicación, con el fin de obtener una opinión acerca de aspectos ...

135

Auditoría Integral al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Riobamba, período 2012

Auditoría Integral al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Riobamba, período 2012

... de control interno y legal de una organización, realizado con independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito de emitir un informe profesional sobre la razonabilidad de la ...

327

Efectos del control interno en el área de Abastecimiento para la detección del riesgo Operativo en la Municipalidad Provincial de San Román año 2017

Efectos del control interno en el área de Abastecimiento para la detección del riesgo Operativo en la Municipalidad Provincial de San Román año 2017

... demandas técnicas del suministro de i n s u m o s y de recursos no personales en la Administración ...llamadas Normas Generales del Sistema de Abastecimiento refrendadas por la Resolución Jefatural N°118-80 ...

117

Auditoría financiera a la Empresa Profesionales en Seguridad Privada PROSEGPRIM Cía  Ltda , de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, período 2016

Auditoría financiera a la Empresa Profesionales en Seguridad Privada PROSEGPRIM Cía Ltda , de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, período 2016

... de técnicas de recolección de información según lo establecen las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, a través del Control Interno mediante el método COSO III, se detectaron hallazgos ...

186

Diseño de un manual de administración, registro y control para el manejo de activos fijos en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

Diseño de un manual de administración, registro y control para el manejo de activos fijos en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

... el control de dichos activos, y cumple la normativa legal vigente de manejo de bienes públicos; sin embargo, requiere actualizar su normativa interna procedimental que le permita mantener un adecuado nivel de ...

166

Propuesta de un Modelo de Gestión por Competencias para el Área de Logística de una Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento

Propuesta de un Modelo de Gestión por Competencias para el Área de Logística de una Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento

... de Control, dentro del conjunto de empresas integrantes de la Actividad Empresarial del Estado, Ley Nº 24948, a la Contaduría Pública de la Nación, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y a la ...

169

nia240.pdf

nia240.pdf

... estados financieros. En consecuencia, es adecuado que el auditor realice indagaciones ante la dirección sobre la valoración que la propia dirección hace del riesgo de fraude, así como de los controles que se han ...

39

nia200.pdf

nia200.pdf

... de Control de Calidad (NICC) 1 9, o los requerimientos nacionales que sean al menos igual de exigentes 10, tratan de las responsabilidades de la firma de auditoría de establecer y mantener su propio sistema de ...

25

ACUERDO 11 03 19 por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica

ACUERDO 11 03 19 por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica

... presentes normas son aplicables a todas las instituciones educativas públicas y particulares con autorización para impartir educación preescolar, primaria y secundaria, en los ámbitos federal, estatal y municipal, ...

8

El control interno de almacenes en la empresa SOLMAR S A C    2015

El control interno de almacenes en la empresa SOLMAR S A C 2015

... de control interno idónea y eficiente, así como su revisión y actualización periódica para mantenerla en un nivel ...de control de los sistemas a través del tiempo, pues toda organización tiene áreas ...

65

nia330.pdf

nia330.pdf

... A41. El concepto de eficacia en el funcionamiento de los controles admite que puedan producirse algunas desviaciones en la forma en que la entidad aplica los controles. Las desviaciones con respecto a los controles ...

20

nia265.pdf

nia265.pdf

... A9. Las disposiciones legales o reglamentarias de algunas jurisdicciones pueden requerir (especialmente en auditorías de entidades cotizadas) que el auditor comunique a los responsables del gobierno de la entidad o a ...

10

nia260.pdf

nia260.pdf

... de control de la entidad la participación de los responsables de su gobierno, incluida su interacción con la auditoría interna, en su caso, y con los auditores externos 10 ...de control insatisfactorio e ...

21

El rol de la auditoría interna en temas de gobierno, riesgo y control

El rol de la auditoría interna en temas de gobierno, riesgo y control

... and control, son of great importance for the construction of competitive organizations that are able to stay in the national markets and to penetrate international ...

29

El control interno y su contribución a la recaudación de ingresos propios en el área de tesorería en la Municipalidad Distrital  de Amarilis  Huánuco 2017

El control interno y su contribución a la recaudación de ingresos propios en el área de tesorería en la Municipalidad Distrital de Amarilis Huánuco 2017

... de control que se cree o con los auditores internos y se decida por la dirección de la entidad que es de vital importancia trabajar el análisis del control interno con estos ...el control es ...

120

Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Arajuno, para determinar la razonabilidad de la gestión financiera en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014

Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Arajuno, para determinar la razonabilidad de la gestión financiera en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014

... de Control Interno N° 403-10 Cumplimiento de obligaciones, “las obligaciones contraídas por una entidad serán autorizados, de conformidad a las políticas establecidas para el efecto; a fin de mantener un ...

184

Evaluación del control interno de los bienes de larga duración de propiedad, planta y equipo de la Empresa Plasticaucho Industrial S A  del cantón Ambato, provincia de Tungurahua, periodo 2016

Evaluación del control interno de los bienes de larga duración de propiedad, planta y equipo de la Empresa Plasticaucho Industrial S A del cantón Ambato, provincia de Tungurahua, periodo 2016

... del Control Interno de Propiedad Planta y Equipo del periodo 2016, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, Normas Internacionales de Contabilidad, Normas ...

231

Aplicación del Coso I y gestión tributaria en el Instituto Tecnológico Superior los Andes en la ciudad de Santo Domingo.

Aplicación del Coso I y gestión tributaria en el Instituto Tecnológico Superior los Andes en la ciudad de Santo Domingo.

... El Control Interno es un conjunto de actividades, políticas, normas, registros, procedimientos, métodos, que contribuyen a darle seguridad a la contabilidad y toma de decisiones financieras de la ...

157

LA AUDITORIA DE GESTIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA,  EFICACIA Y CALIDAD  DEL  PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA  COOPERATIVA  EN TRANSPORTE  DE TAXIS “SULTANA DEL CAFÉ

LA AUDITORIA DE GESTIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA COOPERATIVA EN TRANSPORTE DE TAXIS “SULTANA DEL CAFÉ

... las Normas de Auditoria de Gestión, Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, Ley Orgánica de reformatoria a la ley orgánica de Transportes Terrestres y más disposiciones legales y reglamentarias en el ...

154

UT 03 Evaluacion del Sist de Control Int

UT 03 Evaluacion del Sist de Control Int

... de control interno, no sólo para presentar las recomendaciones a la gerencia, sino para seleccionar los procedimientos de auditoría que serán necesarios para completar su examen sobre los estados ...

24

Show all 10000 documents...

Related subjects