3 MARCO PROPOSITIVO
3.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA
3.2.2 Objetivos de la propuesta
3.2.3.3 Aplicación del Modelo
3.2.3.3.1 Transacciones comerciales
La Agroveterinaria San José. Inicia sus actividades comerciales el 1de enero del 2015, con los datos finales del periodo 2014 que son los siguientes:
En la cuenta bancaria del Banco del Procredit No. 1041037920 la cantidad de $17.502,01; en cuentas por cobrar de clientes la suma de $ 7.030,80; el valor del inventario de mercaderías suma $ 26.126,91; cuentan con un vehículo valorado en $22.656,00, y depreciación vehículo de $(15.104,00); un equipo de cómputo en $560,06; depreciación equipo de cómputo$ (559,94) muebles y enseres $510,00; depreciación muebles y enseres $ (690,00);la empresa tiene un saldo de $576,00 de IVA Pagado y se ha retenido en la fuente (1%) el valor de $ 111,26.
Contabilizados los suministros de oficina son $ 194,67; además la entidad adeuda a sus proveedores el valor de $6.500,00; el IVA cobrado es de $ 309,60 y la retención a la fuente es de $48,00
La participación de trabajadores IESS tiene un valor de 699,33 en el cual el Aporte Patronal es de 398,25 y el Aporte Personal es de 301,08.
El capital social es de $ 30.000,00. Y en el periodo del año del 2014 la empresa ha tenido una utilidad de $ 20.355,58; también ha tenido ganancias acumuladas de 890,00.
La participación de trabajadores del ejercicio 2014 ha generado el valor de $ 3.787,38; así mismo tiene por pagar el impuesto a la renta de $ 1.106,28.
Tuvo como movimientos económicos en el mes de Enero 2015 las siguientes transacciones:
5 de Enero- Se vende al señor Oswaldo Aguaysa PNNOC, los siguientes balanceados para cerdo:
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• 60 sacos de balanceado de engorde en un valor de $24,00 c/u.
• 50 sacos de balanceado de crecimiento en un valor de $ 25,50c/u.
• 55 sacos de balanceado de lactancia a un precio de $ 25,00c/u
• 60 sacos de destete a $30,25.
• 75 sacos de cerdo económico a un precio de 22,75.
Nos cancelan 1 0 % de cont ado el 40% con cheque a l a vist a N°00346, el saldo a 30 y 60 días plazo con cheques N° 00347-00348 respectivamente, según factura N°002563.
6 de Enero- Comercial Gordillo nos cancela el saldo de su cuenta pendiente de $ 3.150,00 mediante transferencia a la cuenta corriente No.1041037920 del Banco Procredit y nos realiza una compra de 35 sacos de maíz molido vitaminado a $ 21,00 c/u; 45 sacos de afrechillo de trigo a $16,00c/u; 55 sacos de arrocillo a $21,50; 46 sacos de sema de trigo a $18,00 c/u. Según factura N°002564 se cancela el 50% mediante transferencia bancaria y el saldo a crédito a 30 días plazo.
7 de Enero- se apertura el fondo de caja chica por un valor de $200.00 con cheque N°01252
7 de Enero- se concede un anticipo de sueldo al bodeguero de $70.00 con cheque N° 01253.
9 de Enero- S e paga $30,00 por compra de combustible para el vehículo con caja chica.
12 de Enero.- Se vende al Sr. Julio Jiménez persona natural obligada a llevar contabilidad 40 sacos de balanceado de crecimiento a $25,50 y 40 sacos de maíz molido vitaminado a un precio de 21,00 que cancela mediante transferencia a nuestra cuenta corriente N°1041037920 del Banco Procredit.
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12 de Enero.- Se vende al contado a Mena Bolívar PNOC, 30 sacos de harina de maíz a $ 19,00 c/u, 40 sacos de balanceado para de tilapia a $ 32,50 c/u; 45 sacos de balanceado de engorde de pollo a $27,80 c/u; 45 sacos de balanceado de inicial de pollo a $ 28,20 c/u.
12 de Enero.- Pago aportes IESS y se realiza las declaraciones del SRI---dando como resultado un crédito tributario por el valor de $ 266,40.
12 de Enero.- Se deposita el total de las ventas del día 12 de enero por el valor de $ 4.346,10.
13 de Enero.- De la factura de venta 6 de enero nos devuelven 3 sacos de maíz molido por encontrarse en mal estado, se le entrega el total de la devolución mediante transferencia.
13 de Enero.- Se vende a PNOLLC José Poma; 60 sacos de balanceado Broiler Granulado a un precio de 25,75 c/u; 20 sacos de Broiler Postura a 28,50 c/u; 60 sacos de Maíz a 21,75c/u; y 30 sacos de Balanceado de Tilapia a 32,50 c/u el pago lo realizan mediante transferencia a nuestra cuenta corriente N°1041037920 del Banco Procredit.
14 de Enero. -Se registran pagos de servicios básicos con cargo a débito de la cta bancaria por los valores siguientes: planilla de agua por $ 5,98; pl ani ll a de luz $ 30,75, planilla de CNT teléfono fijo $31,59; planilla de Claro $ 24,80. Los valores incluyen IVA.
14 de Enero.- Se vende sacos de balanceado de cerdo a Comercial Yanaku; 33 de engorde a $ 24,00; 30 de crecimiento a$ 25,50; 33 de lactancia a $ 25,00; 35 fundas de balanceado para perro Buen Can a $ 43,87 con IVA incluido, nos cancelan el 50% en efectivo y la diferencia con una Letra de cambio.
14 de Enero.- Se deposita el total de las ventas del día 14 de enero por el valor de $2.031,26.
15 de Enero.- Se vende balanceado de pollo a Comercial Mary PNOLLC distribuidos de la siguiente manera:
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• 40 Sacos de Broiler Inicial a $28,20 cada uno.
• 30 Sacos de Broiler Engorde a $27,80 c/u.
• 70 Sacos de Broiler Granulado a $ 25, 75 c/u.
• 60 Sacos de Broiler Pellet a $25,75 c/u.
• 50 Sacos de balanceado Postura a $28,50 c/u.
Se concede el 3% de descuento del total de la venta por previa cancelación al contado.
15 de Enero.- Se deposita el total de las ventas del día 15 de enero por el valor de $6.467,14.
16 De Enero.- Se compra a la empresa IMPROSA S.A 80 sacos de balanceado económico a $21,75 c/u; 150 sacos de balanceado de engorde para cerdo a $ 23,00 c/u; 150 sacos de balanceado de crecimiento a $24,50 c/u; 125 sacos de balanceado de lactancia en un precio de $24,00 c/u; 80 sacos de balanceado de destete a $29,60 c/u y 90 sacos de balanceado para pollo Broiler granulado a $24,75; nos conceden el 5% de descuento del total de la compra se cancela el 35% en efectivo y la diferencia en cheque N° 1250.
16 De Enero.- Se concede un anticipo de sueldo al Sr. Fernando Mendoza Chofer de la Agroveterinaria, por el valor de 120,00 con cheque.
19 de Enero- Se cancela al Sr. Héctor Segarra PNNC el valor de $220.00 por mantenimiento del equipo de cómputo con cheque N° 1251.
19 de Enero- Se compra 150 sacos de maíz a $ 18,00 a Mariana Zurita PNOC, se cancela el 45% mediante transferencia bancaria N°115430 y el saldo a crédito de 30 días plazo.
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20 de Enero.- De la factura de compra realizada el 16 de enero se devuelve al proveedor 1 saco de balanceado de destete y 4 sacos de balanceado de pollo por encontrarse en condiciones no adecuadas, nos entregan el valor total en cheque.
21 de Enero- se compra a la empresa Mercelac P N OC , materiales de limpieza por un valor de $43,79 según factura N° 0002564, se cancela con caja chica.
22 de Enero.- Se venden 60 sacos de balanceado de engorde a 24,00 y 57 sacos de balanceado de lactancia a 25,00 al comercial el Nacho PNOLLC y 30 Funda de balanceado para perro a $ 43,87 c/u con IVA incluido, con factura N°0002566, nos cancelan a crédito para hacerse efectiva el 12 de Febrero del 2015, mediante transferencia bancaria.
23 de Enero – Se deposita en la cuenta bancaria $ 3775,00 por cobro de la fact. N°
000128 a la Sra. Claudia Vega.
23 de Enero – Se vende a José López PNOC 50 Semas de trigo a $ 18 c/u 40 sacos de
afrechillo de trigo a 16 c/u; 36 sacos de harina de maíz a $ 19,00 c/u se realiza un descuento del 3% del total de la compra, el pago es con cheque a 15 días plazo.
23 de Enero – Se vende a Adrián Segarra PNNOC 65 sacos de balanceado de Gestación a
25,50 c/u; 55 sacos de engorde a 24,00 c/u; 70 sacos de crecimiento a 25,50 c/u; 40 sacos de balanceado de Lactancia a 25,00 c/u y 50 sacos de destete a 30,25 c/u, el pago se realiza mediante transferencia al Banco Pichincha.
26 de Enero- Se compra suministros para la oficina por un valor de $ 427,40 según factura N° 002567 se cancela con cheque, a nombre de COMPUDAD PNOLLC.
27 de Enero – Se cancela a proveedores 1800,00 mediante transferencia de la Cuenta
Corriente del Banco Procredit.
28 de Enero- Se vende 33 sacos de maíz molido vitaminado a un precio de $ 21,00 al Sr. Juan Loor PNNOC y cancelan con tarjeta de crédito el total de la compra.
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28 de Enero.- Se deposita el total de las ventas del día 28 de enero por el valor de $693,00.
2 9 de Enero- Se cancela por servicio de seguridad y vigilancia un valor tarifa básica de seguro 1039,00 a la empresa NAVIGO SEGURIDAD CIA LTDA.
30 de Enero- Se cancelan los sueldos según rol de pagos correspondiente al mes de Enero 2015.