2.3.1 Procesos integrales de evaluación instit $ 631,401,936
2.3.1 Programas de Transparencia y Eficiencia 1,000
2.3.1 Desarrollo y Gestion Humana 93,161,744
2.3.1 Sistemas de información eficientes e integrales y Adquisición de equipos de sistematización448,076,328
2.3.2 Adquisicion Vehiculos y Otros Medios 1,000
2.3.2 Adquisicion Planta Electrica 1,000
2.3.2 Adquisicion Equipos de Precision 1,000
SUBTOTAL $ 1,172,644,008
2.3.1 Control a las emisiones contaminantes de 6,000,000
2.3.1 Control, preservación y defensa del medi 10,000,000
2.3.1 Proyecto de proteción a los animales 10,000,000
2.3.1 Programas de Capacitación y Educación Am 5,000,000
2.3.1 Implementación de Sistemas de Monitoreo 5,000,000
2.3.2 Adquisición de áreas de importancia Hidr 353,183,745
2.3.1 Descontaminación de corrientes o depósit 1,000
2.3.1 Disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos 1,000
2.3.1 Defensa contra las inundaciones 52,000,000
2.3.1 irrigación, drenaje y recuperación de ti 20,800,000
2.3.1 Proyectos de reforestación, manejo adeuc 55,298,354
2.3.1 Programas de Capacitación y Educación Am 31,200,000
Proyectos de reforestación, manejo adeuc 10,400,000
2.3.1 irrigación, drenaje y recuperación de ti 1,000
SUBTOTAL $ 558,885,099
2.3.1 Actualizacion Sisben - Modernización y 80,000,000
2.3.1 Estratificación socioeconómica 20,000,000
2.3.1 Consejo Territorial de Planeacion 10,000,000
2.3.1 Actualizacion de la Microzonificacion Sismica 1,000
2.3.1 PLANIFICACION Y DESARROLLO-Ejecucion de Proyectos de Integracion y Dllo Regional5,001,000 2.3.1 PLANIFICACION Y DESARROLLO-Seguimiento y Evaluacion del POT y Plan de Dllo80,000,000
DESARROLLO INSTITUCIONAL
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
MEDIO AMBIENTE
DESARROLLO INSTITUCIONAL
SECRETARIA
DESPACHO
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - RISARALDA
PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA 2012
"DOSQUEBRADAS EMPRESA DE TODOS"
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
TIPO
INVERS
PROGRAMA
LINEA DE ACCIÓN
2.3.1 PLANIFICACION Y DESARROLLO-Formulacion de Planes Parciales50,000,000
2.3.1 PLANIFICACION Y DESARROLLO-Diseño de Equipamientos Colectivos, Vias y Estudios Tecnicos de Programas y Proyectos de Dllo Territorial y Socioeconomico30,000,000 2.3.1 PLANIFICACION Y DESARROLLO-Asistencia Tecnica y Especializada en Dllo Territorial y Socioeconomico50,001,000
2.3.2 Fondo para la Adquisici. de Areas de Cesiòn 82,543,984
2.3.1 Actualizacion Sisben - Modernización y 2,000
SUBTOTAL $ 407,548,984
2.3.1 Conservación de microcuencas que abastec 54,910,960
2.3.1 Formulacion, implantacion y acciones de Fortalecimiento 19,469,800
2.3.2 Estudios de Preinversión en Diseño e Intervetorias del Sistema de Acueducto y Alcantarillado362,095,053
2.3.2 Construcción de sistema de acueducto y alcantarillado potabilizacion del agua y de tratamiento de aguas residuales1,043,186,717
2.3.2 Programas de Macro y Micromedición 174,574,012
2.3.2 Construccion de Sistemas de Alcantarilla 269,905,145
2.3.2 Construccion de Unidades Sanitarias 92,152,320
2.3.2 Tratamiento y disposición de res solidos 108,194,597
2.3.2 Construccion de Sistemas de Alcantarilla 1,000
2.3.1 Conservación de microcuencas que abastec 20,800,000
SUBTOTAL $ 2,145,289,604
2.3.1 MEDIO AMBIENTE Programas de Capacitación y Educación Am $ 1,000
SUBTOTAL 1,000
2.3.1 Atención de desatres 50,000,000
2.3.1 Elaboracion,Diseño y Actualizacion de pl 1,000
2.3.1 Dotación de Máquinas, Equipos y Dotacio 15,000,000
2.3.1 Educación para la Prevención de Desastre 20,800,000
2.3.1 Atención de Desastres: Bienes y Servici 86,320,000
2.3.1 Fortalecimiento del Sist de Preven y Ate 25,896,000
2.3.1 Dotación de Máquinas, Equipos y Dotacio 20,800,000
2.3.1 Atención de Desastres: Bienes y Servici 114,400,000
2.3.1 Monitoreo, Evaluación y Zonificación de 20,000,000
2.3.1 Atención de Desastres: Bienes y Servici 1,000
2.3.1 Atención de desatres 2,000
SUBTOTAL $ 353,220,000
2.3.1 Financiamiento Inspecciones de Policia 1,000
2.3.1 Elecciones, Logistica y Capacitación Jue 10,000,000
2.3.1 Otros Program y Proyect de Segurid y Co 628,299,360
2.3.1 Acciones Para La Convivencia Ciudadana 90,320,000
2.3.1 Otras Acciones de Movilidad Policial y Recompensas 5,000,000 2.3.1 Suminitro de Combust y Lubricante. como Apoyo a los Organis de Seguridad320,000,000
2.3.1 Pago salarios y Prestaciones Inspectores 120,000,000
2.3.1 Elecciones, Logistica y Capacitación Jue 12,480,000
2.3.1 Otros Program y Proyect de Segurid y Co 226,200,000
DESARROLLO INSTITUCIONAL
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES
JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
2.3.1 Otras Acciones de Movilidad Policial y Recompensas 22,880,000
2.3.1 Pago Seguridad Social y Parafiscales Ins 40,161,015
2.3.1 Gastos fondo territorial de seguridad (a 28,482,450
2.3.2 Obras de Mitigacion del Riesgo 1,000
2.3.1 Financiamiento Inspecciones de Policia 1,000
2.3.2 Construcción Casa de la Justicia 1,000
SUBTOTAL $ 1,503,826,825
2.3.1 Programa de Rehabilitacion y Reclusion - 166,400,000
2.3.1 Dotación de centros carcelarios 23,847,117
2.3.1 Pago de personal de la guardía penitenci 56,787,634
SUBTOTAL $ 247,034,751
2.3.2 Obras de Mitigacion del Riesgo 30,000,000
2.3.2 Construcción y Reconstrucción de Obras d 20,000,000
2.3.2 Administración y Logística Casa de la Ju 111,280,000
2.3.2 Adecuacion de Areas Urbanas y Rurales en 85,280,000
2.3.2 Obras de Mitigacion del Riesgo 156,391,224
SUBTOTAL $ 402,951,224
2.3.2 Mantenim. Dependenc.Municipales y Sedes 1,000
2.3.2 Construcción y Adquisicion de Dependenci 27,230,604
2.3.2 Mantenim. Dependenc.Municipales y Sedes 83,200,000
2.3.2 Construcción de mataderos, plazas de mer 1,000
2.3.2 Mantenimiento de mataderos, plazas de me 1,000
2.3.2 Mantenim. Dependenc.Municipales y Sedes 1,000
SUBTOTAL $ 110,434,604
2.3.2 Construcción de vías, puentes, sardinele Sector Urbano 62,400,000
2.3.2 Mantenimiento y Rehabilitación de vías, 36,145,276
2.3.2 Adquisicion y Alquiler de Maquinaría 87,991,157
2.3.2 Estudios Diseños y preinversión 52,000,000
2.3.2 Interventoria de proyectos de construcci 14,612,410
2.3.2 Financiación proyecto del sistema integr 1,000
2.3.2 Mantenimiento Equipo de Transporte obras 124,800,000
2.3.2 Suministro de combustibles y lubricantes 317,200,000
2.3.2 Disposición Final de Residuos Sólidos - 1,000
2.3.2 Reservas presupuestales de inversión sec 1,000
2.3.2 Construcción de vías, puentes, sardineles, andenes Sector Rural187,015,200
2.3.2 Construccion de Obras de Arte 51,702,866
2.3.2 Suministro de Repuestos en General, Llan 124,800,000
2.3.2 Adquisicion de Predios para la Construccion de Vias 35,443,200
2.3.2 Mantenimiento de Vias Urbanas y Rurales 62,400,000
2.3.2 Adquisicion de Predios y Terrenos para la Construccion de Dependencias Municipales Mataderos, Plazas de Mercado y Plaza Publicas83,200,000 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
TRANSPORTE Y VIAS JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
CENTROS DE RECLUSIÓN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
2.3.2 Construcción de vías, puentes, sardinele Sector Urbano 1,000 2.3.2 Construcción de vías, puentes, sardinele Sector Urbano 1,000 2.3.2 Construcción de vías, puentes, sardinele Sector Urbano 1,000
2.3.2 Mantenimiento y Rehabilitación de vías, puentes, sardineles y andenes.Sector Rural1,000 2.3.2 Construcción de vías, puentes, sardinele Sector Urbano 2,000
2.3.2 Construcción de vías, puentes, sardinele Sector Urbano 1,000 2.3.2 Construcción de vías, puentes, sardinele Sector Urbano 1,000 2.3.2 Construcción de vías, puentes, sardinele Sector Urbano 1,000 2.3.2 Construcción de vías, puentes, sardinele Sector Urbano 2,000 2.3.2 Construcción de vías, puentes, sardinele Sector Urbano 1,000 2.3.2 Construcción de vías, puentes, sardinele Sector Urbano 1,000 2.3.2 Construcción de vías, puentes, sardinele Sector Urbano 1,000
SUBTOTAL $ 1,239,727,109
2.3.2 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICOConstrucción de sistema de acueducto y alcantarillado potabilizacion del agua y de tratamiento de aguas residuales427,744,732
SUBTOTAL $ 427,744,732
2.4.2 Capacitación de recursos humanos (docentes) 22,083,152
2.4.1 TRANSPORTE ESCOLAR 154,800,000
2.4.2 Asistencia Técnica y asesoría 1,000
2.4.2 Capacitacion de Recurso Humano (Directivo Docente, Docente, Administrativo y Estudiante)30,000,000 2.4.2 Mantenimiento y adecuación de infraestructura educativa 24,800,000
2.4.2 TRANSPORTE ESCOLAR 412,000,000
2.4.2 Otros proyectos de calidad ¿ sin detalle 35,600,000
2.4.2 Poliza Estudiantil de Accidentes Personales 75,000,000
2.4.2 Canasta Educativa Preescolar 150,000,000
2.4.2 Capacitación de recursos humanos (docentes) 20,000,000
2.4.2 Foros y Eventos 15,000,000
2.4.2 Apropiación nuevas tecnologías 33,064,567
2.4.2 Construcción de infraestructura educativa 513,577,965
2.4.2 Mantenimiento y adecuación de infraestructura educativa 258,835,365
2.4.2 Dotación y mantenimiento de equipos y software educativo para establecimientos ¿ sin detalle37,423,676 2.4.2 Dotación implementos y herramientas colegio técnico 187,410,856
2.4.2 Dotación de equipos para taller de las instituciones educativas122,706,751
2.4.2 Pre inversión: estudio 5,000,000
2.4.2 Pre inversión: interventoría 1,000
2.4.2 Otros proyectos de calidad ¿ sin detalle 1,000
2.4.2 Pre inversión: estudio 5,000,000
2.4.2 Otros proyectos de calidad ¿ sin detalle 21,000,000
2.4.2 Otros proyectos de calidad ¿ sin detalle 1,000
2.4.2 Construcción de infraestructura educativa 2,000
2.4.3 Otros - Sistema de información 1,000
TRANSPORTE Y VIAS
CALIDAD EDUCATIVA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
2.4.3 Compra de equipo 24,473,601
2.4.3 Materiales y suministros 12,982,400
2.4.3 Otros - Adecuaciones físicas 11,752,130
SUBTOTAL $ 2,172,517,463
2.3.1 Program de Fomento y Apoyo a Práctica del Deporte y la Recreación52,000,000
2.3.1 Contratacion de Instructores para la Pra 130,000,000
2.3.2 Construc,Reparac y Mantenim de Escenar D 130,000,000
2.3.1 Program de Fomento y Apoyo a Práctica del Deporte y la Recreación15,000,000
2.3.1 Contratacion de Instructores para la Pra 5,000,000
2.3.2 Construc,Reparac y Mantenim de Escenar D 4,102,951
2.3.1 Program de Fomento y Apoyo a Práctica del Deporte y la Recreación15,501,000
2.3.2 Construc,Reparac y Mantenim de Escenar D 100,000,000
2.3.2 Dotacion de Escenarios Deportivos -Imple 1,000
2.3.2 Dotacion de Escenarios Deportivos -Imple 5,200,000
2.3.1 Program de Fomento y Apoyo a Práctica del Deporte y la Recreación51,787,666
2.3.1 Contratacion de Instructores para la Pra 57,187,666
2.3.2 Construc,Reparac y Mantenim de Escenar D 114,261,478
2.3.2 Dotacion de Escenarios Deportivos -Imple 67,606,851
SUBTOTAL $ 747,648,612
2.4.1 Contratación de la prestación del servicio educati 832,000,000 2.4.1 Administración del servicio educativo con las igle 416,000,000
2.4.1 Servicio de Aseo Inst. Educativas 1,000
2.4.1 Servicio de Vigilancia Inst.Educativas 1,000
2.4.1 Arrendamientos 1,000
2.4.1 Personal Supernumerario 1,000
2.4.1 Fondos de servicios educativos 114,400,000
2.4.1 Gratuidad ¿ Textos y Útiles 119,600,000
2.4.1
Atención a población con necesidades especiales o discapacidades- Sin detalle Atención a población con necesidades
especiales o 41,600,000
2.4.1 Contratación de la prestación del servicio educati 25,599,890
2.4.1 Provisión Ascenso en el Escalafón Docente 315,602,032
2.4.1 Provisión Ascenso en el Escalafón Docente 9,496,028
2.4.1 Contratación de la prestación del servicio educati 364,000,000
2.4.1
Atención a población con necesidades especiales o discapacidades- Sin detalle Atención a población con necesidades
especiales o 138,847,155
2.4.1 Sueldos - Sin situacion de fondos-APORTES DOCENTES- 1,892,792,860 CALIDAD EDUCATIVA
DEPORTE Y RECREACIÓN
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
2.4.1 Sueldos - Sin situacion de fondos 81,673,868
2.4.1 Sueldo 827,236,133
2.4.1 Horas Extras y Días Festivos 103,348,783
2.4.1 Indemnización por vacaciones 1,104
2.4.1 Prima Técnica 242,907,385
2.4.1 Subsidio o Prima de Alimentación 17,775,991
2.4.1 Auxilio de Transporte 26,043,893
2.4.1 Bonificación por servicios prestados 27,530,951
2.4.1 Prima de Servicios 36,389,592
2.4.1 Prima de vacaciones 36,515,944
2.4.1 Prima de Navidad 73,285,471
2.4.1 Bonificación especial de Recreación 4,508,874
2.4.1 Dotación Ley 70 de 1988 34,450,594
2.4.1 Sueldos - Con situacion de fondos 21,402,843,869
2.4.1 Sobresueldo- con situacion de Fondos 19,074,414
2.4.1 Horas Extras y Días Festivos- con Situacion de Fon 318,227,247
2.4.1 Subsidio o Prima de Alimentación 46,217,576
2.4.1 Auxilio de Transporte 47,747,138
2.4.1 Prima de Vacaciones 1,007,614,607
2.4.1 Prima de Navidad 1,907,394,559
2.4.1 Dotación Ley 70/88 54,655,683
2.4.1 Sueldo ¿ Con situacion de Fondos 2,105,615,893
2.4.1 Sobresueldo- con situacion de Fondos 608,075,453
2.4.1 Horas Extras y Días Festivos- Con situacion de Fon 83,093,351
2.4.1 Subsidio o Prima de Alimentación 2,097,108
2.4.1 Auxilio de Transporte 734,465
2.4.1 Prima de Vacaciones 122,886,725
2.4.1 Prima de Navidad 246,626,832
2.4.1 Administración del servicio educativo con las igle 1,033,487,826
2.4.1 Apoyo logístico- no requiere detalle 1,000
2.4.3 Sueldo 400,048,094
2.4.3 Prima Tecnica 40,686,675
2.4.3 Subsidio o Prima de Alimentación 1,140,281
2.4.3 Auxilio de Transporte 1,670,644
2.4.3 Bonificación por servicios prestados 14,236,740
2.4.3 Prima de Servicios 20,504,754
2.4.3 Prima de Vacaciones 18,587,090
2.4.3 Prima de Navidad 37,317,068
2.4.3 Bonificación especial de Recreación 2,711,760
2.4.3 Provisión homologación de cargos 1,000
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
SUBTOTAL $ 35,324,908,400
2.3.1 Programas de Fomento y Epoyo a Eventos Culturales 19,936,800 2.3.1 Programas de Fomento y Epoyo a Eventos Culturales 55,004,638
2.3.1 SEGURIDAD SOCIALºDELCREADOR SRTIDTICO 9,167,439
2.3.1 Pasivo Pensional de los Gestores y Creadores Culturales 18,334,879
2.3.1 Programas de Lectura y Biblioteca 9,167,439
2.3.2 Dotacion de Escenarios Culturales 1,000
2.3.2 Dotacion de Escenarios Culturales 4,160,000
2.3.1 Programas de Fomento y Epoyo a Eventos Culturales 112,051,687
2.3.1 Protección del patrimonio cultural del M 21,200,000
2.3.2 Construcci,Reparac. y Mantenim.de Escenar Culturales 25,441,060
2.3.2 Mantenimiento y Dotación de bibliotecas 43,540,000
2.3.2 Dotacion de Escenarios Culturales 15,900,000
SUBTOTAL $ 333,904,942
2.4.1 Aportes Cesantías SSF 1,662,658,992
2.4.1 Previsión Social SSF 2,104,698,084
2.4.1 Aportes Cesantías SSF 213,691,958
2.4.1 Previsión Social SSF 193,892,055
2.4.1 Caja de Compensación Familiar 44,495,652
2.4.1 Aportes de Cesantías 99,182,137
2.4.1 Aportes de Salud Administrativos OK 84,631,599
2.4.1 Aportes de Pensión 119,479,905
2.4.1 Riesgos Profesionales ARP 5,197,375
2.4.1 Servicio Nacional de Aprendizaje 5,561,956
2.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 33,371,739
2.4.1 Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 11,123,913
2.4.1 Escuela Superior de administración Pública 5,561,956
2.4.1 Caja de Compensación Familiar 952,621,596
2.4.1 Servicio Nacional de Aprendizaje 129,125,497
2.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 774,752,998
2.4.1 Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 258,250,998
2.4.1 Escuela Superior de administración Pública 129,125,497
2.4.1 Caja de Compensación Familiar 126,212,994
2.4.1 Servicio Nacional de Aprendizaje 15,776,625
2.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 94,659,746
2.4.1 Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 31,553,250
2.4.1 Escuela Superior de administración Pública 15,776,625
2.4.3 Caja de Compensación Familiar 20,523,898
2.4.3 Aportes de Cesantías 40,348,257
2.4.3 Aportes de Salud 39,385,280
CULTURA
APORTES PATRONALES A LA NÓMINA DE EDUCACIÓN
2.4.3 Aportes de Pensión 53,131,505
2.4.3 Riesgos Profesionales ARPP 2,622,285
2.4.3 Servicio Nacional de Aprendizaje 2,731,226
2.4.3 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 16,387,354
2.4.3 Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 5,462,451
2.4.3 Escuela Superior de administración Pública 2,731,226
2.4.3 Aportes Cesantías 28,187,040
SUBTOTAL $ 7,322,913,669
2.4.2 Contratación total de servicios de alimentación 208,599,530
2.4.2 Monitoreo y Seguimiento 23,543,540
2.4.2 Contratación total de servicios de alimentación 520,000
2.4.2 Contratación total de servicios de alimentación 23,647,918
SUBTOTAL $ 256,310,988
2.4.1 Pago de Servicios Públicos (Agua, Energía, Teléfono, Gas) 310,800,000
2.4.1 Fondos de servicios educativos 722,800,000
SUBTOTAL $ 1,033,600,000
2.3.1 Programas y Proyectos de Educación y Seg 71,475,240
2.3.1 Contratación del Personal Tránsito 70,000,000
2.3.1 Dotación del Personal de Agentes de Trán 40,000,000
2.3.1 Adquisic. de Implementos, Material Didactico,Publicitaio,Guias y Elementos de Educación y Seguridad Vial y Mto de Equipos.30,000,000
2.3.1 Dotación Escuela de Tránsito 60,000,000
2.3.2 Programas de Semaforización Vial 60,000,000
2.3.2 Programas de Señalización y Demarcación 50,000,000
2.3.2 Adquisición de materiales para señaliza 30,000,000
2.3.2 Mantenimiento Combustible y Repuestos pa 30,000,000
SUBTOTAL $ 441,475,240
2.3.1 Fomento y Dllo de los Sist de Produc y C 32,400,000
2.3.1 Programas y Proyectos de asistencia técn 8,600,000
2.3.1 Fomento y Dllo de los Sist de Produc y C 38,957,920
SUBTOTAL $ 79,957,920
2.3.1 Promoción de asociaciones y alianzas par 23,800,000
2.3.1 Fomento y apoyo al acceso de tecnologías 30,400,000
2.3.1 Fomento y Apoyo a las ferias artesanales 13,000,000
2.3.1 Proyectos Ecoturisticos- Plan Estrategic 52,000,000
2.3.1 Promocion Fomento y Apoyo al Emprendimie 53,000,000
2.3.1 Asistencia técnica procesos de producció 8,600,000
2.3.1 Promocion Fomento y Apoyo al Emprendimie 29,973,760
SUBTOTAL $ 210,773,760
2.3.1 Control, Vigilancia, Asesorías e interve 49,604,150
2.3.1 Control, Vigilancia, Asesorías e interve 1,000
SECTOR AGROPECUARIO
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
RÉGIMEN SUBSIDIADO
APORTES PATRONALES A LA NÓMINA DE EDUCACIÓN
RESTAURANTES ESCOLARES
SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD
2.3.1 Afiliación al Régimen Subsidiado - Conti 10,128,727,335
2.3.1 Control, Vigilancia, Asesorías e interve 40,677,620
2.3.1 Afiliación al Régimen Subsidiado - Conti 78,000,000
2.3.1 Afiliación al Régimen Subsidiado - Conti 1,000
2.3.1 Afiliación al Régimen Subsidiado - Conti 150,000
2.3.1 Afiliación al Régimen Subsidiado - Conti 393,120,000
2.3.1 Afiliación al Régimen Subsidiado - Conti 412,174,663
2.3.1 Control, Vigilancia, Asesorías e interve 1,655,320
2.3.1 Afiliación al Régimen Subsidiado - Conti 7,538,738,005
2.3.1 Control, Vigilancia, Asesorías e interve 32,855,210
2.3.1 Afiliación al Regimen Subsidiado Contin desplazados 642,209,352
2.3.1 Regimen Subsidiado -Continuidad.Poblac.M 1,000
2.3.1 Afiliación al Régimen Subsidiado - Conti 1,000
2.3.1 Afiliación al Régimen Subsidiado - Conti 1,000
2.3.1 Regimen Subsidiado -Continuidad.Poblac.M 1,000
SUBTOTAL $ 19,317,917,655
2.3.1 Atencion a Viculados SGP CSF 1,409,650,034
2.3.1 Atencion a Viculados SGP CSF 1,000,000
2.3.1 Atencion a Viculados SGP SSF 494,725,195
2.3.1 Atención a vinculados convenios 1,000
2.3.1 Atención a vinculados convenios 2,000
SUBTOTAL $ 1,905,378,229
2.3.1 Salud Infantil 216,666,413
2.3.1 Salud Sexual y Reproductiva 145,542,666
2.3.1 Salud Oral 91,192,700
2.3.1 Salud Mental y Lesiones Violentas 55,301,463
2.3.1 Enfermedades Crónicas no Transmisibles y Discapaci 37,800,732
2.3.1 Nutrición Infantil 70,000,000
2.3.1 Pago personal de saneamiento Ambiental 210,522,714
2.3.1 Zoonosis 80,000,000
2.3.1 Seguridad Sanitaria Ambiental 52,670,945
2.3.1 Seguridad en el Trabajo 89,329
2.3.1 Gestión para el Dllo Operativo y Funcional del Plan Nnal de Salud8,689,329 2.3.1 Pago de Seguridad Social y Parafiscales Pers Sanea 49,840,108
2.3.1 Enfermedades Transmistidas por Vectores-ETV- 80,000,000
2.3.1 Otras Acciones de Vigilancia en Salud Pú 4,000,000
2.3.1 Otros Programas en Salud Pública 1,000
2.3.1 Otros Programas en Salud 1,000
2.3.1 Otros Programas en Salud 2,000
SUBTOTAL $ 1,102,320,399
SALUD PÚBLICA RÉGIMEN SUBSIDIADO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN NO AFILIADA
2.3.1 Actualización catastral 243,200,000
2.3.1 Proyecto fortal.tribut fro 648,212,310
2.3.2 Adquisición de Predios de Interes Genera 1,000
2.3.2 Obras de Renovacion Urbana Transferencia 434,325,625
2.3.1 FONPET- Pasivo Pensional Territorial 450,420,681
SUBTOTAL $ 1,776,159,616
2.3.1 Construbic. Para Subsidios FSRI Alcantar 211,431,168
2.3.1 Contribuc.Subsidios Fond.Solid.Acueducto 249,633,280
2.3.1 Contribuc. Fond-Silidarid.FSRI Aseo 51,179,149
2.3.1 Construbic. Para Subsidios FSRI Alcantar 1,000
2.3.1 Contribuc.Subsidios Fond.Solid.Acueducto 1,049,000
2.3.1 Contribuc. Fond-Silidarid.FSRI Aseo 1,000
SUBTOTAL $ 513,294,597
2.3.1 Programas de Reubicación de Viviendas 124,800,000
2.3.1 Subsidios para compra de vivienda de i 61,541,836
2.3.1 Subsidios para la compra de lotes con se 1,000
2.3.1 Programas de Reubicación de Viviendas 627,328,000
SUBTOTAL $ 813,670,836
2.3.2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS SSF Mantenimiento, operación y ampliación al 4,069,080,343
SUBTOTAL $ 4,069,080,343
2.3.1 Proyectos de Presupuesto Participativo 470,000,000
2.3.1 Presupuesto comunitario 80,000,000
550,000,000 $
2.3.1 Programas de buen trato, fortalecimiento 30,000,000
2.3.1 Pago salario comisario, médicos. Psicólo 118,348,022
2.3.1 Pago Seguridad Social y Parafiscales Com 34,912,666
SUBTOTAL $ 183,260,688
2.3.2 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Construcción y Adquisicion de Dependenci 1000 SUBTOTAL $ 1,000
2.3.1 Program atención para la poblac.infantil y Jovenes 30,000,000
2.3.1 Programas de atención para las madres ca 31,600,000
2.3.1 Programas de atención para la pobl despl 50,000,000
2.3.1 Programas de atención para población dis 40,000,000
2.3.1 Programas de Familias en Accion 35,000,000
2.3.1 Programas de Seguridad Alimentaria y Recuperacion 2,702,393,800
2.3.1 Programas de atención para los ancianos 306,496,550
2.3.1 Program atención para la poblac.infantil y Jovenes 62,432,090
2.3.1 Programas de atención para la pobl despl 42,744,832
2.3.1 Programas de atención para población dis 16,877,286
2.3.1 Programas de Seguridad Alimentaria y Recuperacion 1,667,539,820 POBLACIÓN VULNERABLE
DESARROLLO INSTITUCIONAL
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
VIVIENDA
DESARROLLO INSTITUCIONAL
JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
ADMINISTRATIVA, HACIENDA Y FINANCIERA
SUBTOTAL $ 4,985,084,378
2.3.1 Proyectos de Presupuesto Participativo 1,000
2.3.1 Presupuesto comunitario 1,000
SUBTOTAL $ 2,000
TOTAL
$
91,709,488,675
DIEGO IVAN RINCON VARGAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DESARROLLO COMUNITARIO