SGP I.C.L.D. SGP I.C.L.D. SGP I.C.L.D. SGP I.C.L.D. Capacitacion de docentes y
administrativos para mejorar calidad educativa
Fortalecimiento de los procesos formativos dirigidos a padres y madres de familia
Apoyo a los procesos de certificación y acreditación de la calidad educativa
Capacitaciòn continua a estudiantes y docentes en Pruebas Saber y Pruebas Icfes
Promoción de la educación No formal y tècnica
Dotación de herramientas de comunicación y aprendizaje Dotaciòn de los laboratorios de fìsica, quimica, biologia
Dotaciòn y mantenimiento de computadores en los establecimientos educativos
Educación Virtual
Dotación Bibliotecas Instituciones Educativas
Fortalecimiento de la educación para
Adultos 5.000.000 5.200.000 0 0 5.408.000 0 0 5.624.320
Implementación de canastas educativas para la población en
situación de discapacidad y otros 25.000.000 3.000.000 26.000.000 3.120.000 0 27.040.000 3.244.800 0 28.121.600 3.374.592 0
Subdidios a las aulas 10.000.000 10.400.000 0 0 10.816.000 0 0 11.248.640 0 0
Transporte Escolar 27.902.615 5.000.000 29.018.720 5.200.000 0 30.179.468 5.408.000 0 31.386.647 5.624.320 0
Ampliación del aula Multifuncional del
Colegio de firavitoba 32.000.000 5.000.000 10.000.000 33.280.000 5.200.000 10.400.000 34.611.200 5.408.000 10.816.000 35.995.648 5.624.320 11.248.640 Construcción y Mejoramiento de los
ambientes escolares en las plantas fìsicas urbanas y rurales - pago de servicios públicos
Dotación de mobiliario y ayudas escolares
ALIMENTACIÒN ESCOLAR
Complemento Nutricional Plan Alimentario para
Asistencia nutricional al escolar y al adolescente - P.A.P.A.
13.908.924 18.000.000 171.220.750
108.811.539 31.000.000 236.830.750 98.698.720 13.520.000 68.234.400 102.646.668 14.060.800 70.963.776 106.752.535 14.623.232 73.802.327 Nota: para el Plan de Infancia y Adolescencia no aplican los proyectos que van en letra cursiva. Se debe tener en cuenta que es municipio que depende del nivel departamental en educación
TOTAL
N
aci
ón, D
epartamento, cooperaci
ón técni
ca, empresa pri
vada
40.610.000 10.000.000
PROGRAMA
SUBPROGRAMAMEJOR COBERTURA
PARA MAS ESTUDIANTES
COMUNIDAD EDUCATIVA FORMADA PARA
LA CALIDAD
Todos con oportunidades
TALENTO HUMANO CAPACITADO
DOTACIÒN DE MATERIAL DIDÀCTICO PARA
FACILITAR EL APRENDIZAJE Y
LA COMUNICACIÓN
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTU
RA EDUCATIVA
2009
PROYECTOS
RECURSOS POR VIGENCIA Y FUENTES
MUNICIPIO FUENTES
EXTERNAS FUENTES
EXTERNAS
MUNICIPIO
MATRIZ DE FORMULACION: NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
SECTOR : EDUCACION
FUENTES DE COFINAN CIACION
2008
2010 2011MUNICIPIO FUENTES
EXTERNAS
MUNICIPIO
10.400.000 0 0 10.816.000 0 0 11.248.640
42.234.400 0 0 43.923.776 0 0 45.680.727
p r o y e c c
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i o n
I N F A N C I A A D O L E S C E N C I A FUENTES
S.G.P. OTROS S.G.P. OTROS S.G.P. OTROS S.G.P. OTROS
SGP ICLD SGP ICLD SGP ICLD SGP ICLD
Implementación de Escuelas de
Formación deportiva 3.000.000 5.000.000 2.000.000 3.120.000 5.200.000 2.080.000 3.244.800 5.408.000 2.163.200 3.374.592 5.624.320 2.249.728 Jugando compartimos 2.444.124 1.000.000 2.000.000 2.541.889 1.040.000 2.080.000 2.643.565 1.081.600 2.163.200 2.749.307 1.124.864 2.249.728 Vacaciones recreativas 1.000.000 1.000.000 2.000.000 1.040.000 1.040.000 2.080.000 1.081.600 1.081.600 2.163.200 1.124.864 1.124.864 2.249.728 Dotación de implementos deportivos
para los establecimientos educativos
del municipio 2.000.000 2.000.000 2.080.000 0 2.080.000 2.163.200 0 2.163.200 2.249.728 0 2.249.728
Gestión para la dotaciòn de parques infantiles en los establecimientos
educativos del municipio. 5.000.000 2.000.000 0 5.200.000 2.080.000 0 5.408.000 2.163.200 0 5.624.320 2.249.728
Agendas recreativas para un mejor vivir
1.000.000 2.000.000 2.000.000 1.040.000 2.080.000 2.080.000 1.081.600 2.163.200 2.163.200 1.124.864 2.249.728 2.249.728 Campeonatos deportivos 1.000.000 2.000.000 2.000.000 1.040.000 2.080.000 2.080.000 1.081.600 2.163.200 2.163.200 1.124.864 2.249.728 2.249.728 Promoción de deportistas de alto
rendimiento 2.000.000 2.000.000 0 2.080.000 2.080.000 0 2.163.200 2.163.200 0 2.249.728 2.249.728
Fortalecimiento organizativo para los
asociaciones deportivas 2.000.000 2.000.000 0 2.080.000 2.080.000 0 2.163.200 2.163.200 0 2.249.728 2.249.728
Escenarios de calidad para la recreación y el
deporte
Construcción y mejoramiento de escenarios deportivos y recreativos
3.000.000 5.000.000 2.000.000 3.120.000 5.200.000 2.080.000 3.244.800 5.408.000 2.163.200 3.374.592 5.624.320 2.249.728
I N F A N C I A
A D O L E S C E N C I A 13.444.124 25.000.000 20.000.000 13.981.889 26.000.000 20.800.000 14.541.165 27.040.000 21.632.000 15.122.811 28.121.600 22.497.280
P r o y e
c c i ó n I n v e r s
i ó n
I N F A N C I A
A D O L E S C E N
C I A Deporte formativo
Deporte Asociado Deporte Comunitario
MUNICIPIO
FUENTES EXTERNAS FUENTES
EXTERNAS
FUENTES EXTERNAS
PROGRAMA
PROYECTOS
RECURSOS POR VIGENCIA Y FUENTES
MUNICIPIO
FUENTES EXTERNAS
MUNICIPIO
TOTAL
FUENTE
S DE
COFINA
NCIACI
ON
2008
2009 2010 2011MUNICIPIO
S.G.P. OTROS S.G.P. OTROS S.G.P. OTROS S.G.P. OTROS
SGP ICLD SGP ICLD SGP ICLD SGP ICLD
Creación de escuelas de formación
artística 3.083.092 3.000.000 5.000.000 3.206.416 3.120.000 5.200.000 3.334.672 3.244.800 5.408.000 3.468.059 3.374.592 5.624.320 Adquisición de
instrumentos para la Banda Rítmica del Colegio san Antonio Dotación de uniformes para las Bandas rítmicas de los Colegios Fortalecimiento de la banda sinfonica Gestión creativa por
Firavitoba 5.000.000 2.500.000 3.000.000 5.200.000 2.600.000 3.120.000 5.408.000 6.704.000 3.244.800 5.624.320 6.972.160 3.374.592 Promoción de
la tejeduría Recuperación de tradiciones gastronómicas del municipio Promoción de la memoria històrica y contemporánea - Publicación y divulgación Estimulo y fomento a la creación y producción artística Adecuación de las
instalaciones de la antigua escuela como
salón cultural 2.000.000 2.500.000 2.080.000 2.600.000 2.163.200 2.704.000 2.249.728 2.812.160
Firavitoba rescata su cultura
Fomento a procesos culturales para las nuevas generaciones Semilleros
artísticos infantiles y juveniles
Impulso y recuperación de las tradiciones y actividades autóctonas del
municipio
RECURSOS POR VIGENCIA Y FUENTES
MUNICIPIO
FUENTES EXTERNAS
MUNICIPIO
PROYECTO
S
P r o y e
c c i ó n I n v e r s
i ó n
I N F A N C I A
A D O L E S C E N C I A
I N F A
C
IO
N DE BOYACA,
FONDO MI
XTO DE CUL
TURA,
COOPERACI
O
N
Infraestructura de apoyo a la cultura
MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSION
FUENTES DE COFINAN CIACION
2008
2009 2010 2011FUENTES EXTERNAS MUNICIPIO
FUENTES EXTERNAS
DIMENSION: SOCIOCULTURAL
FUENTES EXTERNAS
PROGRAMA
SUBPROGRAMAS
MUNICIPIOde escenarios para el desarrollo cultural Festival de
poesía 2.000.000 2.000.000 2.080.000 2.080.000 2.163.200 2.163.200 2.249.728 2.249.728
Implementación de jornadas de lectura competitiva en asocio con los entes educativos Implementación del cineclub en el municipio Patrimonio cultural Inventario del
patrimonio arquitéctonico,
històrico 8.000.000 8.320.000
Apoyo al Consejo Municipal de
Cultura 5.000.000 2.000.000 5.000.000 5.200.000 2.080.000 5.200.000 5.408.000 6.163.200 5.408.000 5.624.320 6.409.728 5.624.320 Gestión para la
ampliación de medios informáticos Fortalecimiento de la Casa de la Cultura Gestión para la adecuación de la biblioteca municipal
14.000.000 18.000.000 15.000.000 17.766.416 18.720.000 15.600.000 18.477.072 18.816.000 16.224.000 19.216.155 19.568.640 16.872.960 Gestión para la promoción de la
Agenda Cultural Firavia
DESARROLLO INSTITUCIONAL
C I A A D O L E S C E N C I A
MI
NI
STERI
O
DE CUL
TURA,
GOBERNA
S.G.P. OTROS S.G.P. OTROS S.G.P. OTROS S.G.P. OTROS
SGP ICLD SGP ICLD SGP ICLD SGP ICLD
Ampliación y mantenimiento de la cobertura del Sistema General de Seguridad Social en Salud - régimen
subsidiado 545.866.055 52.721.241 215.592.445 567.700.697 590.408.725 614.025.074
Actualización base de datos 1.000.000 1.040.000 1.081.600 1.124.864
Fortalecimiento de la gestión del
Regimen Subsidiado 1.000.000 1.040.000 1.081.600 1.124.864
Fortalecimiento de la Interventoria del Régimen Subsidiado - Vigilancia y
Control 10.000.000 10.400.000 10.816.000 11.248.640
Capacitación y vigilancia de los
derechos y deberes en salud 1.000.000 1.040.000 1.081.600 1.124.864
Difusión de la política pública en salud Promoción de la lactancia materna Promoción salud sexual y reproductiva Promoción salud mental
Prevención del consumo de sustancias psicoactivas
Promoción salud auditiva
Fortalecimiento de UORCS Y UAIRACS
Fortalecimiento PAI Plan Ampliado de Inmunización
Tamizaje visual adultos mayores de 50 años
Desparasitación menores de 18 años Disminución de la violencia intrafamiliar Prevención del consumo de bebidas alcohólicas
Ambientes saludables Vigilancia en salud pública Emergencias y
desastres
Optimización de la red de urgencias.
1.000.000 1.040.000 1.081.600 1.124.864
Evaluación y Seguimiento al Plan de
Salud Territorial 2.000.000 2.080.000 2.163.200 2.249.728
566.099.213 67.721.241 215.592.445 588.743.182 15.600.000 612.292.909 16.224.000 636.784.625 16.872.960 Nota: para el Plan de Infancia y Adolescencia no aplican los proyectos que van en letra cursiva, sin embargo en aseguramiento se debe discriminar en los resultados la población de niños, niñas y adolescentes afiliadas
P r o y e
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I N F A N C I A A D O L E S C E N C I A
9.961.309 10.359.762
2011
RECURSOS POR VIGENCIA Y FUENTES
7.654.976
MUNICIPIO
ASEGURAMIENT O
Prevención de los riesgos en salud Promoción de la salud y calidad de vida
9.578.182
7.961.175
10.774.152 FUENTES
EXTERNAS MUNICIPIO
FUENTES EXTERNAS MUNICIPIO
FUENTES EXTERNAS
MUNICIPIO
MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSION
DIMENSION: SOCIOCULTURAL
SECTOR: SALUD
PROGRAMA
PROYECTOS
2008
2009 2010FUENTES DE COFINANCIA
CION FUENTES EXTERNAS
TOTAL
2.000.000 Salud ambiental
8.279.622 8.610.807
MI
N
IST
ER
IO
D
E
LA PR
O
T
EC
C
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N
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IAL,
D
EPAR
T
A
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T
O
, F
O
SYG
A
S.G.P. OTROS S.G.P. OTROS S.G.P. OTROS S.G.P. OTROS
SGP ICDL SGP ICDL SGP ICDL SGP ICDL
Mejoramiento de la raza normando y
otras, existentes en el municipio 5.000.000 10.000.000 5.000.000 5.200.000 10.400.000 5.200.000 5.408.000 10.816.000 5.408.000 5.624.320 11.248.640 5.624.320 Promoción para la conformación y
funcionamiento de la Cooperativa de productores lácteos del municipio
2.000.000 2.080.000
Fortalecimiento Sector Agropecuario
Diseño e implementación del Plan de
Desarrollo Agropecuario 30.000.000 5.000.000 31.200.000 5.200.000 32.448.000 5.408.000 33.745.920 5.624.320
Fortalecimiento de la cadena Minera
Impulso a la cadena productiva Minera
1.000.000 1.040.000 1.040.000 5.000.000 1.081.600 1.081.600 5.000.000 1.124.864 1.124.864 5.000.000
Plan de desarrollo turís
Coordinación interinstitucional para la implementación del Plan de desarrollo
turístico de la provincia de sugamuxi 3.000.000 3.120.000 5.200.000 10.000.000 3.244.800 5.408.000 10.000.000 3.374.592 5.624.320 10.000.000 Fomento a la cria de especies menores
con énfasis en la seguridad alimentaria 3.000.000 5.000.000 3.120.000 5.000.000 3.244.800 5.000.000 3.374.592 5.000.000
Mejoramiento de suelos mediante
labranza mínima 5.000.000 5.000.000 5.200.000 5.000.000 5.408.000 5.000.000 5.624.320 5.000.000
Huertas para la vida sana 5.000.000 5.200.000 5.408.000 5.624.320
Distritos de riego 15.000.000 20.000.000 0 15.600.000 0 16.224.000 0 16.872.960
Agua para la produc
Cosecha de agua a través de
reservorios 10.000.000 10.400.000 10.816.000 11.248.640
Totales 63.000.000 31.000.000 35.000.000 66.560.000 37.440.000 30.200.000 67.059.200 38.937.600 30.408.000 69.741.568 40.495.104 30.624.320
Firavitoba competitivo y sostenible
F
U
EN
T
ES D
E
CO
FINA
NCIA
C
IO
N
2008
2009 2010RECURSOS POR VIGENCIA Y FUENTES
Emprendimientos productivos y
seguridad alimentaria
2011 MUNICIPIO
FUENTES EXTERNAS
C
of
inaci
aci
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ór
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onal
y depar
ta
m
ent
al
,
gr
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s y sect
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es de l
a pr
oducci
ón
Impulso a la cadena productiva láctea
MUNICIPIO
PROGRAMA
PROYECTOS
FUENTES EXTERNAS
MUNICIPIO
FUENTES EXTERNAS MUNICIPIO
S.G.P. OTROS S.G.P. OTROS S.G.P. OTROS S.G.P. OTROS
SGP ICLD SGP ICLD SGP ICLD SGP ICLD
Fortalecimiento del Consejo territorial
de planeación 2.000.000 2.080.000 2.163.200 2.249.728
Apoyo a las Juntas de Acción Comunal
para la organización 2.000.000 2.000.000 2.080.000 2.080.000 2.163.200 2.163.200
Promoción de mecanismos de
participación comunitaria 2.000.000 2.000.000 2.080.000 2.080.000 2.163.200 2.163.200
Impulso a la confomación de la red de
conciliadores en equidad 2.000.000 10.000.000 2.080.000 2.163.200
I n f a n c i a a d o l e s c e n c i a
Impulso al ejercicio del control social 2.000.000 2.000.000 2.080.000 2.080.000 2.163.200 2.163.200
SEGURIDAD CIUDADANA - Plan Integral de Convivencia y
Seguridad Firavitoba Segura
20.000.000 7.315.000
20.800.000 7.607.600 0 21.632.000 7.911.904 22.497.280 8.228.380
Capacitación funcionarios 1.000.000 1.040.000
Diseño, formulación y aprobación, seguimiento del Plan de desarrollo
municipal 12.920.000 13.436.800
Elaboración del Esquema del
Ordenamiento Territorial 1.000.000 Optimización estratificación
socieconómica 2.000.000 2.080.000 2.163.200
Reorganizacion administrativa 2.000.000 2.080.000 2.163.200
Diseño e implementación del sistema de información municipal (incluye TIC´s y sistemas del orden nacional)
-MECI 80.000 5.000.000 5.200.000 5.408.000
37.000.000 7.315.000 52.356.800 9.607.600 16.000.000 39.395.200 9.991.904 6.240.000 40.971.008 10.391.580 6.489.600 TOTAL
N
aci
onal
es, D
epartamental
es
FUENTES EXTERNAS
MUNICIPIO
FUENTES EXTERNAS
MUNICIPIO
PROGRAMA
PROYECTOS
Pr o y e
c c i ó n I n v e r s
i ó n 2011
2010
Desarrollo comunitario y control social
FUENTES DE COFINANCIA
CION
2008
2009RECURSOS POR VIGENCIA Y FUENTES
MUNICIPIO
FUENTES EXTERNAS
MUNICIPIO
FUENTES EXTERNAS
MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSION
S.G.P. OTROS S.G.P. OTROS S.G.P. OTROS S.G.P. OTROS
SGP ICLD SGP ICLD SGP ICLD SGP ICLD
Certificación del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Básico 6.166.634 6.413.299 6.669.831 6.936.625
Optimización del servicio de acueducto
en la zona urbana 40.000.000 12.500.000 23.497.772 41.600.000 9.880.000 43.264.000 10.275.200 44.994.560 10.686.208
Creación y fortalecimiento del ente de servicios públicos
Mejoramiento integral de los acueductos veredales, escolares y
familiares 40.000.000 9.500.000
20.000.000
41.600.000 9.880.000 43.264.000 10.275.200 44.994.560 10.686.208
i n f a n c i a a d o l e s c e n c i a Construcción de colectores y sistema
de Alcantarillado 41.000.000 42.640.000 44.345.600 46.119.424
Subsidios y contribuciones en los
servicios de acueducto y alcantarillado 5.000.000 5.000.000 5.200.000 5.200.000 5.408.000 5.408.000 5.624.320 5.624.320
Formulación y puesta en marcha de un sistema de gestión ambiental municipal
Gestión integral de residuos sólidos 20.000.000 12.500.000 20.800.000 13.000.000 21.632.000 13.520.000 22.497.280 14.060.800 Manejo y
conservación de ecosistemas estratégicos y biodiversidad
Protección de zonas estratégicas de
interés hídrico 45.000.000 5.000.000 46.800.000 5.200.000 48.672.000 5.408.000 50.618.880 5.624.320
Calidad de vida urbana
Ornato y embellecimiento
5.000.000 5.200.000 5.408.000 5.624.320
Producción más limpia en los sectores productivos
Impulso a la gestión productiva limpia en sectores mineros, de lácteos y agropecuario
Prevención del riesgo
Diseño, ejecución y seguimiento al Plan local para la prevención y atención de desastres
1.000.000
1.040.000 1.081.600 1.124.864
Fortalecimiento de estrategias para el manejo ecológico de los residuos sólidos
con fines productivos 5.500.000 5.720.000 5.948.800 6.186.752
Campañas de educación como instrumento en la construcción de una racionalidad
ambiental 0
203.166.634 50.000.000 43.497.772 211.293.299 48.880.000 219.745.031 50.835.200 228.534.833 52.868.608 0
FUENTES DE COFINANCIA
CION FUENTES
EXTERNAS
MUNICIPIO
FUENTES EXTERNAS
P r o y e
c c i o n i n v e r s
i o n
2008
2009 2010 2011MUNICIPIO
FUENTES EXTERNAS
MUNICIPIO
FUENTES EXTERNAS
MUNICIPIO
TOTAL OFERTA Y CALIDAD AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO
S
istema N
aci
onal
A
m
bi
ental
- C
ooperaci
ón externa
Prevención y control de la contaminación
Educación ambiental para conservar la vida
PROGRAMA
PROYECTOS
MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSION
PROGR
AMA PROYECTOS
FUENTES DE COFINANC IACION
DIMENSION: INFRAESTRUCTURA
RECURSOS POR VIGENCIA Y FUENTES
S.G.P. OTROS S.G.P. OTROS S.G.P. OTROS S.G.P. OTROS
SGP I.C.L.D. SGP I.C.L.D. SGP I.C.L.D. SGP I.C.L.D.
Conformación del banco de maquinaria 1.000.000 5.000.000 1.000.000.000
EMPREST ITO BANCA PUBLICA Mejoramiento Malla vial Rural Municipal
Red terciaria y de interés ecoturístico de acuerdo a la priorización efectuada
en los acuerdos ciudadanos 40.000.000 5.000.000 30.000.000 41.600.000 5.200.000 31.200.000 43.264.000 5.408.000 32.448.000 44.994.560 5.624.320 33.745.920
Mejoramiento Malla víal intermunicipal 20.000.000 50.000.000 20.800.000 52.000.000 21.632.000 54.080.000 56.243.200
Mantenimiento malla vial urbana 15.679.472 10.000.000 16.306.651 10.400.000 16.958.917 10.816.000 17.637.274 11.248.640
Construcción y Mantenimiento de Puentes
15.000.000 5.000.000 20.000.000 15.600.000 5.200.000 20.800.000 16.224.000 5.408.000 21.632.000 15.000.000 5.624.320 22.497.280 Mejoramiento vivienda de interes social
urbana y rural 50.000.000 3.000.000 52.000.000 3.120.000 54.080.000 3.244.800 56.243.200 3.374.592
Apoyo a las iniciativas para la Construcción
de vivienda nueva 20.000.000 20.800.000 21.632.000
Saneamiento básico en el sector rural 40.000.000 41.600.000 43.264.000 20.000.000
Diseño y construcción del Teatro Firavia
municipal 10.000.000 30.000.000 10.400.000 31.200.000 10.816.000 32.448.000
Mejoramiento de la plaza de mercado 4.000.000 5.000.000 4.160.000 5.200.000
Adecuación integral del Coliseo de ferias 4.000.000 2.000.000 4.160.000 2.080.000 40.000.000
Nuevos equipamientos municipales 3.000.000 5.000.000 3.120.000 3.244.800 3.374.592
Gestión para la construcción de la nueva
sede administrativa 4.000.000 2.000.000 20.000.000 50.000.000 20.000.000 0 52.000.000 30.000.000 0 54.080.000
Mejoramiento para la optimización de
salones culturales 3.000.000 3.000.000 5.000.000 3.120.000 3.120.000 5.200.000 3.244.800 3.244.800 5.408.000 3.374.592 3.374.592 5.624.320
MAVDT
,
GOBERNACI
ON DE BOYACA,
BENEFI
C
IA
R
I
N
VI
AS,
GOBERNACI
ON
DE BOYACA,
COMUNI
DAD
PROGR
AMA PROYECTOS MUNICIPIO MUNICIPIO
FUENTES EXTERNAS
FUENTES DE COFINANC IACION
2008 2009 2010
ELECTRIF I
CACI ON
VI
VI
ENDA Y
HABI
TAT
VI
AS ESTRATEGI
CAS PARA
FI
RAVI
TOBA
EQUI
PAMI
E
NTOS
ESTRATEGI
COS
BSA S.A. E.S
GOBERNACI
ON
DE
BOYACA,
ENTI
DADES
PROMOTORAS,
GREMI
O
S
DE L
A
PRODUCCI
ÓN,
COOPERACI
O
N
2011 MUNICIPIO
FUENTES EXTERNAS
MUNICIPIO
FUENTES EXTERNAS FUENTES
EXTERNAS
RECURSOS POR VIGENCIA Y FUENTES
Alumbrado Público 20.000.000 20.800.000 21.632.000 22.497.280
Gestión para la Electrificación Rural 10.000.000 10.400.000 10.816.000
246.679.472 43.000.000 1.105.000.000 276.346.651 47.440.000 229.200.000 272.747.717 41.766.400 196.768.000 209.746.906 43.437.056 204.638.720 ELECTRIF
I CACI ON TOTAL