11130004 ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE) PROCESO
Renglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoOrden de Compra
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 10 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ESPECIALES, S.A. PRESTA SERVICIO
DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DE USO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORREOS NO DESEADOS ANTIESPAM PARA PROTECCION DE LA RED CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, VIGENTE DEL 12/09/2015 AL 11/09/2016.
46,147.20
81034245 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 104 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-FLORES-GUA/22-23ENERO A
FAVOR DE RICARDO JOAQUIN MILIÁN PAGANINI PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CANCILLERES DE GUATEMALA Y BELICE CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA Y REUNIÓN MIXTA GUATEMALA-BELICE.
1,810.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 105 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-ECUADOR-GUA Y CAMBIO
HORARIO BOLETO ECUADOR-GUA/24-28ENERO A FAVOR DE WENDEL ESTUARDO ARRIAZA AYALA PARA PARTICIPAR EN LA IV REUNIÓN DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA CELAC.
16,575.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 106 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-MÉXICO-GUA/8-10FEBRERO A FAVOR
DE JULIA ARABELLA WOOLFOLK CONTRERAS DE CHINCHILLA PARA PARTICIPARA EN LA REUNIÓN TÉCNICA ENTRE AUTORIDADES MIGRATORIAS SOBRE EL COMBATE A LAS REDES DE TRÁFICO DE MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS QUE FOMENTAN DICHA MIGRACIÓN.
5,822.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 107 Q U I N T O S T R A V E L , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O G U A - C O S T A
RICA-GUA/24-25FEBRERO A FAVOR DE NURIA LUCRECIA GÓMEZ DE PAZ PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DEL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ICAP-.
4,175.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 109 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-ECUADOR-GUA/25-28ENERO A
FAVOR DE SANDRA AMÉRICA NORIEGA URIZAR DE KUGLER PARA PARTICIPAR EN LA IV REUNIÓN DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA CELAC.
5,695.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 11 TURVISA ZONA DIEZ,S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL
MORALES MOSCOSO, GUA-LOS ANGELES-GUA/09-11JUL, PARA PARTICIPAR EN LA
"INAUGURACIÓN DE LA FERIA CHAPINA".
14,752.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 110 AMECO, S.A. PROVEE BOLETOS AÉREOS GUA-PHOENIX/28FEB A FAVOR DE OSCAR
PADILLA, LESLIE GARCÍA, MARÍA PADILLA, ADOLFO PADILLA POR TRASLADO DE OSCAR PADILLA AL PUESTO DE CÓNSUL GRAL DE GUA EN LA REFERIDA CIUDAD.
19,260.00
57911681 AMECO SOCIEDAD ANONIMA11130004 ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE) PROCESO
Renglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoOrden de Compra
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 111 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN PEDIDO 488 DE FECHA 04/12/15.
4,000.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 112 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HABITACION
SIMPLE, DESAYUNO INCLUIDO, PARA EL EXCMO. SR. DAVID Y. L. LIN, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES REP. CHINA (TAIWAN), EN SU VISITA OFICIAL A GUATEMALA/14-16MARZO.
4,433.48
322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 116 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-NEW YORK/21ENE, A FAVOR DE
DAVID MULET LIND, POR HABER SIDO NOMBRADO AL PUESTO DE SEGUNDO SECRETARIO DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ONU
3,680.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 117 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO DENVER-LONDRES/3ENERO A FAVOR DE
JOSE MANUEL AZURDIA LONGO, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN EL REINO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
13,992.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 118 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-WASHINGTON-GUA/22-26FEB, A
FAVOR DE WENDEL ESTUARDO ARRIAZA AYALA PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN LA VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.
5,635.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 119 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-MÉXICO-GUA/26-29FEB, A FAVOR DE
EDUARDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RECINOS PARA PARTICIPAR EN REUNIONES PREPARATORIAS DE TRABAJO Y CONSULTAS PREVIAS A REUNIONES BILATERALES.
3,328.97
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 120 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-WASHINGTON/22FEB, A FAVOR DE
MARÍA ANDREA FURLÁN URRUTIA Y WALTER IVAN ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE VICECÓNSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN SILVER SPRING, MARYLAND, EUA.
7,868.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 126 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MANUEL ESTUARDO
ROLDÁN BARILLAS, GUA-WASHINGTON-GUA/14-16MARZO, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES OFICIALES CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA.
5,780.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 13 SOLUCIONES EN FRIO, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A LOS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL CUATRO BIMESTRE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 2-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2015.
8,000.00
11130004 ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE) PROCESO
Renglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoOrden de Compra
55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 136 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-REP DOMINICANA/30ENE A
FAVOR DE NÉSTOR BOANERGES MONROY MENÉNDEZ, POR HABER SIDO NOMBRADO AL PUESTO DE AGREGADO CULTURAL DE LA EMBAGUATE EN USA CON FUNCIONES DE AGREGADO COMERCIAL EN LA EMBAGUATE EN REP DOMINICANA.
6,050.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 14 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
ALIMENTOS (24 DESAYUNOS, 60 ALMUERZOS Y 234 CENAS) PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LAS DISTINTAS COMISIONES EN EL MARCO DE LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2016; SEGUN PEDIDO 13 DE FECHA 08/01/2016.
9,462.00
68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 140 HOTEL LAS AMERICAS, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION
PROTOCOLARIA, EN HABITACIÓN SENCILLA, ESTÁNDAR, DESAYUNO INCLUIDO, PARA EL EXCMO. SR. JOSE RICARDO SÁNCHEZ MENA, VICEMINISTRO DE JUVENTUD DE COSTA RICA/16-21MARZO.
3,132.35
5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 141 MAXIMA TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-VIENA-GUA/12-23MARZO, A
FAVOR DE CHRISTIAN ESAÚ ESPINOZA SANDOVAL, PARA PARTICIPAR EN EL 59°.
PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES.
11,736.88
41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 145 Q U I N T O S T R A V E L , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O
GUA-CHICAGO-DENVER-GUA/11-20MARZO, A FAVOR DE LUIS CARLOS MENDOZA TOLEDO, PARA IMPLANTAR RED VIRTUAL, CABLEADO Y EQUIPO EN LOS CONSULADOS DE GUATEMALA ACREDITADOS EN LAS REFERIDAS CIUDADES.
8,550.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 146 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-WASHINGTON-GUA/24-27FEB, A
FAVOR DE LUIS PABLO RODRÍGUEZ MONDAL, PARA PARTICIPAR EN EL 16º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL CICTE Y 14ª REUNION DE PUNTOS DE CONTACTO NACIONALES DEL CICTE
3,600.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 147 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-PETÉN-GUA/25FEB A FAVOR DE
SONIA ABIGAIL GARCÍA CALEL Y LYNSAY EUGENIA HERNANDEZ ALBIZU DE MUÑOZ, PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN.
3,790.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 150 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA TINTAS, TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS,
SEGUN SUMINISTRO 02-02-001-0101-11
28,186.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 152 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO Y CAMBIO DE HORARIO, RUTA LOS
ÁNGELES-GUA-LOS ÁNGELES/21-25JUN-2015, A FAVOR DEL LIDER MIGRANTE CARLOS ROBERTO CALDERON TAGLE, PARA SOSTENER REUNIONES DE TRABAJO CON EL CANCILLER CARLOS MORALES.
14,675.00
11130004 ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE) PROCESO
Renglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoOrden de Compra
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 153 T U R V I S A Z O N A D I E Z , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O R U T A
GUA-HOUSTON-GUA/16-19MAR, A FAVOR DE BERTA DEL ROSARIO CIFUENTES DIAZ, PARA REALIZAR LA REVISION Y TOMA FISICA DEL EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA OIM A LOS CONSULADOS DE GUATEMALA EN LOS E.U.A Y CANADA
4,651.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 154 T U R V I S A Z O N A D I E Z , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O R U T A
GUA-HOUSTON-GUA/16-19MARZO, A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO LEAL RODRÍGUEZ, PARA REALIZAR LA REVISION Y TOMA FISICA DEL EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA OIM A LOS CONSULADOS DE GUATEMALA EN LOS E.U.A.
4,651.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 155 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE CAMBIO DE FECHA DE BOLETO AÉREO RUTA
GUA-BOG/01FEB, A FAVOR DE HÉCTOR IVÁN ESPINOZA FARFÁN, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES PREPARATORIAS PARA LA TMP 2016.
2,703.36
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 156 LA DGLAI DEL MINEX ADJUDICA PINTURA DE DIFERENTES TIPOS PARA EXISTENCIA
DE ALMACEN, SEGUN SUMINISTRO 03-02-002-0101-11
25,070.00
1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 16 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS ALBERTO PADILLA
MENÉNDEZ, GUA-CHILE-GUA/25-30AGO. PARA PARTICIPAR EN LA XIII REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS, INSTITUTOS Y ESCUELAS DIPLOMÁTICAS IBEROAMERICANAS.
13,627.45
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 160 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO RUTA CHICAGO-GUA/7ABRIL A FAVOR DE
ENRIQUE GARCÍA CHACÓN, POR HABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO DE VICECONSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN DICHA CIUDAD.
2,364.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 161 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO RUTA CHICAGO-GUA/06ABR A FAVOR DE
JUAN FRANCISCO ANZUETO DE LEÓN POR HABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO DE VICECONSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN DICHA CIUDAD.
2,364.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 162 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE CON DESAYUNO
INCLUIDO PARA LA EXCMA. SRA. MARÍA ÁNGELA HOLGUIN, MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA/3-4ABR, EN SU VISITA OFICIAL A GUATEMALA.
1,734.84
322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 167 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 18
PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA EN EL MARCO DE LA VIII REUNIÓN DE LA COMISIÓN BINACIONAL GUATEMALA-CHILE/29MAR, EN ESTE MINISTERIO.
4,912.00
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA11130004 ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE) PROCESO
Renglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoOrden de Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 169 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETOS AÉREOS, ATLANTA-GUA/30MAR, A FAVOR
DE VIRGINIA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, MARIELA MEJÍA VELÁSQUEZ, SINTIA YANELY MEJÍA VELÁSQUEZ, LEYBER MEJÍA VELÁSQUEZ Y JAYDEN GADIEL MEJÍA VELÁSQUEZ, POR ENCONTRARSE EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN DICHA CIUDAD.
21,637.50
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 171 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, MADRID-GUA/07ABR, A FAVOR DE
CARLOS ALEJANDRO MAZARIEGOS SÁNCHEZ, POR HABER SIDO REMOVIDO DEL PUESTO DE MINISTRO CONSEJERO EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA ANTE EL REINO DE ESPAÑA.
5,000.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 172 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MEX-GUA/28-29FEB A FAVOR
DE MICHELLE MARÍA JOSÉ BRAN ALVARADO Y LYNSAY EUGENIA HERNANDEZ ALBIZU DE MUÑOZ, PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL CANCILLER CARLOS R. MORALES.
7,700.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 182 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN PEDIDO 488 DE FECHA 04/12/15.
4,000.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 2 SERVICIO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS SERVIDOS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA Monto:
34,595.00 Fecha Adjudicación: 08/01/2016 10:14:57 p. m.
34,595.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 20 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS RAUL
MORALES MOSCOSO, GUATE-LONDRES-NEW YORK-GUATE/ 27JUN-02JUL, PARA PARTICIPAR EN UNA VISITA OFICIAL Y SOSTENER REUNIONES SOBRE LA PPT DE GUATEMALA DEL SICA, SOBRE POLÍTICA EXTERIOR Y LA ONU.
34,643.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 21 CECOBA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRES SALONES CON
CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS, EL SERVICIO DEBE INCLUIR EN CADA SALÓN:
MOBILIARIO Y UNA ESTACIÓN DE CAFÉ, TÉ, LECHE Y VARIEDAD DE GALLETA PARA 10 PERSONAS. 1 SALÓN/13ENE Y 2 SALONES/14ENE.
4,995.00
7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA
253 LLANTAS Y NEUMATICOS 210 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA CAMIONES
DE LA DIRECCIÓN SEGÚN SUMINISTRO 08-02-002-0101-11
46,000.00
5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA
253 LLANTAS Y NEUMATICOS 212 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA LLANTAS PARA CAMIONES DE LA DIRECCIÓN SEGÚN
SUMINISTRO 09-02-002-0101-11
26,820.00
1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA
11130004 ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE) PROCESO
Renglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoOrden de Compra
253 LLANTAS Y NEUMATICOS 213 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA LLANTA DIRECCIONAL DE 16 PLIEGOS SEGÚN
SUMINISTRO 10-02-002-0101-11
2,360.00
1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA
274 CEMENTO 215 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 120 SACOS DE CEMENTO GRIS UGC 4000 PSI SEGÚN
SUMINISTRO 06-02-002-0101-11
9,360.00
8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
216 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN,
SEGÚN SUMINISTRO 07-02-002-0101-11
6,212.91
332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
217 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA FILTROS DE ACEITE PARA VEHÍCULO DE LA
DIRECCIÓN SEGÚN SUMINISTRO 11-02-002-0101-11
1,087.50
332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 27 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS EN ATENCION
PROTOCOLARIA EN EL MARCO DEL II FORO DE NEGOCIOS SICA-JAPON 2015/25-26MAYO
64,705.45
322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 28 GRETEL NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH PRESTA SERVICIO DE
INTERPRETACION SIMULTANEA ESPAÑOL INGLES / INGLES ESPAÑOL PARA LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2016 EL DIA 14/01/2016 EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS; PEDIDO 005 DE FECHA 06/01/2016.
6,440.00
819646 NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 29 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS
CANCILLERES Y JEFES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE ASISTEN A LA CEREMONIA DE TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL EL DIA 14 DE ENERO DE 2016.
24,885.00
322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA
182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 3 GABRIEL HUMBERTO SOTO DE LEON/CARE PRESTA SERVICIO DE AMBULANCIA PARA
USO Y ATENCION DE LOS PACIENTES QUE ACUDAN A LA CLINICA MEDICA EN EL MARCO DE LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2015-2016; SEGUN PEDIDO 520 DE FECHA 04/12/15
6,000.00
15604144 SOTO DE LEON GABRIEL HUMBERTO
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION
32 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR A UTILIZAR EN EL MARCO DE LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2016, DEL 28/12/2015 AL 14/01/2016.
4,862.64
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 33 YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL
PERSONAL DE APOYO DE LAS DISTINTAS COMISIONES EN EL MARCO DE LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2016, EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, LOS DIAS 4, 8, 11 Y 14 DE ENERO 2016.
9,612.00
46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA
11130004 ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE) PROCESO
Renglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoOrden de Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 34 YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL
PERSONAL DE APOYO DE LAS DISTINTAS COMISIONES EN EL MARCO DE LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2016, EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO, LOS DIAS 23, 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2015.
5,151.00
46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 35 La DGLAI del MINEX compra frijol negro, arroz y sal, para raciones alimenticias, para el
personal de las brigadas móviles, que realizan trabajos de limpia de brecha fronteriza y mantenimiento de monumentos de la demarcación fronteriza de la República de Guatemala , S.C. 10-02-002-0101-11
10,290.00
88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 36 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE 12 ALMUERZOS
SERVIDOS EN ATENCION PROTOCOLARIA EN OCASION DE LA VISITA OFICIAL DEL EXCMO. SR- MANUEL GONZALEZ SANZ, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE COSTA RICA/17FEBRERO.
4,316.00
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO 38 TOLDU, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO DE 12 x 6MTS. PAREDES EN 2
LADOS, PISTA DE 6 x 6MTS., SEMI MANTEADO CON LUCES E ILUMINACION DE TOLDO, EN ATENCION PROTOCOLARIA A LA VISITA DEL CANCILLER DE COSTA RICA/17FEB;
S/PEDIDO 23 DE FECHA 12/02/2016.
5,275.00
53024699 TOLDU SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 39 HOTEL CAMINO REAL,S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE CON DESAYUNO
INCLUIDO, EN HABITACION DOBLE, EN ATENCION PROTOCOLARIA PARA EL CANCILLER DE COSTA RICA, EN SU VISITA A GUATEMALA/17-21FEB, SEGUN PEDIDO 29 DE FECHA 10/02/16.
5,204.52
322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 4 EMBLEMAS AMERICANOS, S.A. PROVEE 1 BANDA PRESIDENCIAL ELABORADA EN
SEDA PODESUA DE 2 METROS DE LARGO POR 12 CENTIMETROS DE ANCHO CON EL ESCUDO NACIONAL BORDADO, PARA SER UTILIZADA COMO PARTE DE LAS INSIGNIAS QUE SE IMPONDRAN AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA; PEDIDO 549 DEL 21/12/15.
750.00
841842K EMBLEMAS AMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA 40 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ENLACE DE
INTERNET DE 50MBPS PARA TRANSMITIR LA XLV REUNION ORDINARIA DEL SICA EN ANTIGUA GUATEMALA/25-26JUN.
19,600.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 41 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DELFINA MALDONADO,
MADRE DE MARÍA BELÉN PORTILLO MALDONADO, GUA-N.Y./30AGOSTO-2015 POR HABER SIDO NOMBRADA AL PUESTO DE SEGUNDO SECRETARIO DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ONU.
5,943.85
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
11130004 ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE) PROCESO
Renglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoOrden de Compra
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 42 OPERADORA BILTMORE, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION
PROTOCOLARIA EN EL MARCO DEL II FORO DE NEGOCIOS SICA-JAPON 2015; SEGUN PEDIDO 279 DE FECHA 12/05/2015.
43,419.19
84539534 OPERADORA BILTMORE, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 43 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETOS AÉREOS RUTA L.A.-GUA-L.A., PARA LOS
LÍDERES MIGRANTES GUATEMALTECOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:
JULIO ESTRADA, JULIA GOMEZ, JULIO VILLASENOR Y WALDEMAR MÉRIDA, PARA LLEVAR A CABO REUNIONES DE TRABAJO EN ESTE MINISTERIO/21-25JUNIO-2015
40,016.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 44 LAX TRAVEL, S . A . P R O V E E B O L E T O B O L E T O S A É R E O S R U T A
OMAHA-GUATEMALA-OMAHA, PARA AMY VENTURA, LILIA LOPEZ, WENDY AGUSTIN, DARRYEL GABRIEL AGUSTÍN, YORLI SOTO, PARA PARTICIPAR EN LA PREMIER DEL DOCUMENTAL "ABRAZOS"/3-6AGOSTO-2015
49,294.95
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA 45 OPERADORA BILTMORE, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LOS
DÍAS 25 Y 26/05/2015 QUE SE UTILIZARÁN PARA EL II FORO DE NEGOCIOS SICA-JAPÓN 2015, SEGUN PEDIDO 264 DE FECHA 22/05/2015.
19,000.00
84539534 OPERADORA BILTMORE, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 46 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO RUTA GUA-GINEBRA/7JULIO-2015 A
FAVOR DE ESPOSA E HIJOS DE CARLOS JOSÉ ARROYAVE PRERA POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA CONFEDERACIÓN SUIZA.
44,780.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 48 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN PEDIDO 488 DE FECHA 04/12/15.
4,000.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA 5 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PROPORCIONA 72 TARJETAS DE
TIEMPO DE AIRE CLARO PREPAGO MOVIL, PARA SER UTILIZADAS POR LAS DISTINTAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS EN EL MARCO DE LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2015-2016; PEDIDO 552 DE FECHA 22/12/15.
7,200.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 50 HOTEL LAS AMERICAS, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION
PROTOCOLARIA PARA LOS HONORABLES SRES. FLORENTÍN MELENDEZ, HECTOR HERRERA Y LUIS SOLANO, INCLUIDO DESAYUNO/11-12ENERO, PEDIDO 2 DE FECHA 05/01/16.
2,023.98
5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA
11130004 ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE) PROCESO
Renglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoOrden de Compra
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 51 LEXGLOBAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE MEMBRESÍA DE CONSULTA A LA
LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET, PARA 09 USUARIOS, DURANTE EL AÑO 2016, PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PEDIDO 474 DEL 01/12/15
9,000.00
53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 52 WIDEFENSE DE CENTROAMERICA, S.A. PRESTA SERVICIO DE RENOVACIÓN DE
LICENCIA PARA EQUIPO FIREWALL FORTIGATE/MODELO FG-200B, UTM BUNDLE, PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28/12/15 AL 27/12/16; PEDIDO 479 DE FECHA 01/12/15
15,729.70
41117042 WIDEFENSE DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 56 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE ALBERTO BRIZ
GUTIERREZ, GUA-HAITI-GUA/16-19ENERO, PARA PARTICIPAR EN LA 21ª REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE -AEC-.
8,460.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 57 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JORGE ALBERTO BRIZ
Y MONICA EUNICE ESCOBAR, GUA-ECUADOR-GUA/23-28ENERO, PARA PARTICIPAR EN LA IV CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA CELAC.
7,360.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 58 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANDRE AZUCENA
DURINI GOLON, ESPOSO E HIJA, GUA-MIAMI/08ENERO, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
9,545.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 59 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE RUDY ARNOLDO
MONTERROSO GARCIA, SALVADOR-DENVER/08ENERO, POR HABER SIDO ASCENDIDO AL PUESTO DE VICECÓNSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN DENVER, COLORADO, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
8,890.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 6 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ÁNGELA MARÍA CHÁVEZ
BIETTI, GUATEMALA-TOKIO/21AGO, PARA ATENDER AUDIENCIA CON DIVERSAS AUTORIDADES SOBRE TEMAS BILATERALES CON JAPÓN, ADICIONALMENTE A REUNIONES INTERNAS DENTRO DE CANCILLERÍA.
13,182.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 60 AMECO, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JUAN ANTONIO BENARD
ESTRADA, GENEVA-N.Y./23ENERO, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE PRIMER SECRETARIO DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ONU.
12,175.00
57911681 AMECO SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 61 CECOBA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MONTAJE Y ARRENDAMIENTO DE SALONES EN
EL MARCO DEL II FORO DE NEGOCIOS SICA-JAPON 2015, DEL 24 AL 26/05/2015;
PEDIDO 278 DE FECHA 12/05/2015.
68,500.00
11130004 ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE) PROCESO
Renglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoOrden de Compra
7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 66 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE LAURA TERESA
REBULLA LARIOS, GUA-SALVADOR/09ENERO, POR HABER SIDO NOMBRADA AL PUESTO DE SEGUNDO SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
2,435.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 7 INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD Y SISTEMAS, S.A. PRESTA
SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA SOLUCIÓN EQUIPO FIREWALL FORTIGATE / MODELO FG-800C, UTM BUNDLE PARA ESTE MINISTERIO, VIGENCIA DEL 08/09/2015 AL 08/09/2016; PEDIDO 395 DE FECHA 11/08/15.
49,271.04
68587295 INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD Y SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 70 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE EVA RIVARA FIGUEROA
& LUCIA DEL CARMEN AREVALO RIVARA (HIJA), GUA-TOKIO/6ENERO, POR HABER SIDO NOMBRADA AL PUESTO DE PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN JAPÓN.
21,280.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
8 EFREN DARIO ARTOLA DE LEON PRESTA DE REPARACIÓN DE 4 BOMBAS DE AGUA CENTRÍFUGAS QUE INCLUYE EL CAMBIO DE CABLEADO Y REPARACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. DE DIFERENTES DIÁMETROS PARA 10 FUENTES EN EL ÁREA DE LA PLAZA DE LA FEDERACIÓN CENTROAMERICANA DE ESTE MINISTERIO; PEDIDO 48 DEL 04/12/15
9,300.00
24713538 ARTOLA DE LEON EFREN DARIO
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 86 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE COFFEE
BREAK PARA 75 PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA PARA ASISTENTES AL EVENTO DEL LANZAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL MARN/02DIC-2015; PEDIDO 475 DE FECHA 18/11/2015
4,785.00
1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 9 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA EUNICE ESCOBAR
GARCÍA, GUA-QUITO-GUA/25-29AGO, PARA PARTICIPAR EN LA XIII REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES DE LA CELAC.
12,459.09
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMARenglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoGestion de Gasto
156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO ERICK ROBERTO SCHUMANN DE LEON PRESTA SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO
DE 12*6mts. CON PAREDES EN 2 LADOS, PISTA, SEMIMANTEADO CON LUCES E ILUMINACION DE TOLDO, EN ATENCION PROTOCOLARIA POR LA VISITA DE LOS CANCILLERES DE HONDURAS Y ESPAÑA/17-18MAR; PEDIDO 45 DEL 11/03/2016
9,500.00
7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO
11130004 ENTIDAD
COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE) PROCESO
Renglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoGestion de Gasto
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS SE CANCELA FAC. C-1748 DE FECHA 01/02/2016 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ
POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, PEDIDO 542 DE FECHA 04/12/15.
1,500.00
38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS SE CANCELA FAC. C-1790 DE FECHA 01/03/2016 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ
POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, PEDIDO 542 DE FECHA 04/12/15.
1,500.00
38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS SE CANCELA FAC. C-1837 DE FECHA 01/04/2016 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ
POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PEDIDO 542 DE FECHA 04/12/15.
1,500.00
38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS SE CANCELA FAC. C-1881 DE FECHA 02/05/2016 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ
POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PEDIDO 542 DE FECHA 04/12/15.
1,500.00
38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO
156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO TOLDU, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TOLDO DE 12x24mts, CON
CAPACIDAD PARA 200 PERSONAS, EN ATENCION PROTOCOLARIA AL CUERPO DIPLOMATICO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES/14-DIC-2015, EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERIA; PEDIDO 472 DE FECHA 03/12/2015.
11,750.00
53024699 TOLDU SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 1,189,015.85
COTIZACIÓN (ART.38 LCE) PROCESO
Renglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoOrden de Compra
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 123 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.
23,650.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA11130004 ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE) PROCESO
Renglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoOrden de Compra
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 130 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.
23,650.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 134 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
23,650.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 17 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
AREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 90-2014 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015.
23,650.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION
22 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 6-2015 VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.
15,795.57
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION
23 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMTVO.
6-2015 VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.
9,744.84
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION
24 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMTVO.
6-2015 VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.
11,826.12
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION
25 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMTVO.
6-2015 VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.
11,845.59
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION
26 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMTVO.
6-2015 VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.
9,478.50
11130004 ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE) PROCESO
Renglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoOrden de Compra
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 68 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.
23,650.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMARenglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoGestion de Gasto
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
CO. INTERNAC. DE PROCTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, AÑO 2015, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, S/CONTRATO ADTVO. 6-2015, VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.
90,000.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
CO. INTERNAC. DE PROCTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, AÑO 2015, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN CONTRATO ADTVO. 6-2015, VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.
22,500.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
CO. INTERNAC. DE PROCTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, AÑO 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, S/CONTRATO ADTVO. 12-2015, VIGENTE DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016.
35,820.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
CO. INTERNAC. DE PROCTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, AÑO 2016, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, S/CONTRATO ADTVO. 12-2015, VIGENTE DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016.
71,640.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA SE CANCELA FAC. DZ6-18687 DE FECHA 09/02/16 DE TELECOMUNICACIONES DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO ADTVO.
87-2014 VIGENTE DEL 01/01/15 AL 31/12/15.
8,000.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
11130004 ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE) PROCESO
Renglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoGestion de Gasto
113 TELEFONIA SE CANCELA FAC. DZ6-18688 DE FECHA 09/02/16 DE TELECOMUNICACIONES DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN CONTRATO ADTVO.
19-2015 VIGENTE DEL 01/01/16 AL 31/12/16
6,240.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA SE CANCELA FAC. EE-1505 DE FECHA 08/02/2016 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE CANAL DIGITAL IP DEDICADO CON ANCHO DE BANDA 15MBPS, PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016; S/CONTRATO ADTVO. 15-2015 VIGENTE DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016.
5,382.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA SE CANCELA FAC. EE-1585 DE FECHA 02/03/2016 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE CANAL DIGITAL IP DEDICADO CON ANCHO DE BANDA 15MBPS, PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016;
S/CONTRATO ADTVO. 15-2015 VIGENTE DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016.
5,382.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA SE CANCELA FAC. EE-1662 DE FECHA 04/04/2016 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE CANAL DIGITAL IP DEDICADO CON ANCHO DE BANDA 15MBPS, PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016; S/CONTRATO ADTVO. 15-2015 VIGENTE DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016.
5,382.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA SE CANCELA FAC. EE-1801 DE FECHA 05/05/2016 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE CANAL DIGITAL IP DEDICADO CON ANCHO DE BANDA 15MBPS, PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016; S/CONTRATO ADTVO. 15-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
5,382.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA SE CANCELA FAC. FACE-63-FEA-001-160001409339 DE FECHA 10/03/16 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN CONTRATO ADTVO. 19-2015 VIGENTE DEL 01/01/16 AL 31/12/16
6,240.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA SE CANCELA FAC. FACE-63-FEA-001-160001979776 DE FECHA 10/04/16 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN CONTRATO ADTVO. 19-2015 VIGENTE DEL 01/01/16 AL 31/12/16
6,240.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 445,148.62
11130004 ENTIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE) PROCESO
Renglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoOrden de Compra
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 12 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 89-2014 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
121,500.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 121 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.
135,000.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 137 UNO GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE 1680 CUPONES
CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 17-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
84,000.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 15 SEGA, S.A. PROPORCIONA DERECHO DE USO DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA
CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN EN LA NUBE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
MICROSOFT OFFICE 365 PLAN E1 Y E4; SEGUN CONTRATO 5-2015 VIGENTE DEL 03/02/2015 AL 31/12/2017.
271,372.00
5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 151 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 2380 REFACCIONES MIXTAS
PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VIA AEREA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 29/02/2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 18-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
36,890.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 18 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 85-2014 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015.
132,300.00
1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 195 UNO GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE 1680 CUPONES
CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 17-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
84,000.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 198 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 2545 REFACCIONES MIXTAS
PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VIA AEREA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31/03/2016;
S/CONTRATO ADTVO. 18-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
39,447.50
11130004 ENTIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE) PROCESO
Renglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoOrden de Compra
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 218 UNO GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE 163 CUPONES
CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 17-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
8,150.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 30 SE CANCELA FAC. B-267 DEL 28/01/16 DE MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE
CASTRO/GLAM POR PRESTAR SERVICIO DE 3175 REFACCIONES MIXTAS PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VIA AEREA DE LOS E.U.A., CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 29 DE DICIEMBRE S/CONTRATO ADTVO. 4-2015 VIGENTE DEL 20/01/15 AL 31/12/15.
49,212.50
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 31 UNO GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE CUPONES
CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 17-2015, PARA FEBRERO 2016.
84,500.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 53 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.
135,000.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 83 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 2762 REFACCIONES MIXTAS
PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VIA AEREA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 AL 29/01/2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 18-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.
42,811.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 89 UNO GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE 1680 CUPONES
CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 17-2015 VIGENTE ÁRA EL AÑO 2016.
84,000.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 1,308,183.00
NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE) PROCESO
Renglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoGestion de Gasto
11130004 ENTIDAD
NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE) PROCESO
Renglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoGestion de Gasto
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PROPORCIONA SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO PARA FLOTILLA VEHICULAR PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, PEDIDO 42
277,204.44
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS
RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO No. RM-279 PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, LA MAQUINARIA PESADA DE LA DGLAI DEL MINEX, SEGÚN CORRELATIVO 22 SUMINISTRO 04-01-002-0101-11
21,062.79
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS
RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO No. VA-10,376 PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, DE LOS VEHÍCULOS DE LA DGLAI DEL MINEX, SEGÚN CORRELATIVO 08 SUMINISTRO 01-01-002-0101-11
48,207.17
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS
RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO No.VA-6898 PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, VEHICULOS DE LA DGLAI DEL MINEX, SEGÚN CORRELATIVO 23 SUMINISTRO 05-01-002-0101-11
21,827.25
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
TOTAL POR PROCESO 368,301.65
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO
Renglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoOrden de Compra
185 SERVICIOS DE CAPACITACION 88 ALIANZA FRANCESA DE GUATEMALA PRESTA SERVICIO DE IDIOMA FRANCES PARA
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN MEMORANDUM AdA/IR 52A-2015
6,156.94
3474682 ALIANZA FRANCESA DE GUATEMALARenglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoGestion de Gasto
31 JORNALES LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, REGION I-0101, CORR. 19 SUM. 45-04-0101-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
349,014.90
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
11130004 ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO
Renglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoGestion de Gasto
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, REGION I-0101, CORR. 19 SUM. 45-04-0101-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
349,014.90
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL
31 JORNALES LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, REGION I-0101, CORR. 04 SUM. 4-1-0101-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
199,207.23
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL
31 JORNALES LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, REGION I-0101, CORR. 06 SUM. 7-2-0101-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
264,602.41
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL
31 JORNALES LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, REGION I-0101, CORR. 11 SUM. 26-3-0101-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
359,328.23
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL
11130004 ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO
Renglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoGestion de Gasto
71 AGUINALDO LA DGLAI DEL MINEX PAGA PLANILLAS DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE AL
PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 SEGUN CORR 03 SUM.
03-0101-11
27,304.45
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
71 AGUINALDO LA DGLAI DEL MINEX PAGA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2015 AL PERSONAL POR
JORNAL SEGUN CORRELATIVO 02 SUMINISTRO 02-0101-11
50,647.17
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO LA DGLAI DEL MINEX PAGA VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTE AL AÑO
2015 SEGUN SUMINISTRO 31-0101-11
889.70
85180289 LOPEZ VANEGAS ARAELI ANTONIO
71 AGUINALDO LA DIGELAI DEL MINEX PAGA PLANILLAS AGUINALDO SEGUNDA PARTE AL PERSONAL
POR JORNAL SEGUN CORRELATIVO 01 SUMINISTRO 01-0101-11
71,806.04
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN CONTRATO ADTVO. 1-2016 VIGENTE PARA EL AÑO 2016
2,617.61
5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.
2,617.61
5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.
2,617.61
5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD
114 CORREOS Y TELEGRAFOS PAGO FAC. FACE-63-DGT-001-150000043512 DEL 02/11/15 DE DHL,S.A., POR PRESTAR
SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PERIODO OCTUBRE 2015, PEDIDO 467
10,185.68
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS
REGULARIZACION POR GASTOS BANCARIOS ORIGINADOS DE LA COMPENSACION DE BANCOS EXTRANJEROS DE LOS GIROS DEPOSITADOS EN CONCEPTO DE INGRESOS CONSULARES DE TARJETA DE IDENTIFICACION CONSULAR GUATEMALTECA, S/NOTA DEBITO 30006 Y MEMORANDUM 96-2016/CAJA-UDAF DEL 10/03/16
222.45
320587 BANCO DE GUATEMALA
11130004 ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO
Renglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoGestion de Gasto
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS
REGULARIZACION POR GASTOS BANCARIOS ORIGINADOS DE LA COMPENSACION DE BANCOS EXTRANJEROS DE LOS GIROS DEPOSITADOS EN CONCEPTO DE INGRESOS CONSULARES DE TARJETA DE IDENTIFICACION CONSULAR GUATEMALTECA, S/NOTA DEBITO 30014 Y MEMORANDUM 137-2016/CAJA-UDAF DEL 25/04/16
494.21
320587 BANCO DE GUATEMALA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS
REGULARIZACION POR GASTOS BANCARIOS ORIGINADOS DE LA COMPENSACION DE BANCOS EXTRANJEROS DE LOS GIROS DEPOSITADOS EN CONCEPTO DE INGRESOS CONSULARES DE TARJETA DE IDENTIFICACION CONSULAR GUATEMALTECA, S/NOTA DEBITO 30025 Y MEMORANDUM 138-2016/CAJA-UDAF DEL 25/04/16
147.41
320587 BANCO DE GUATEMALA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS
REGULARIZACION POR GASTOS BANCARIOS ORIGINADOS DE LA COMPENSACION DE BANCOS EXTRANJEROS DE LOS GIROS DEPOSITADOS EN CONCEPTO DE INGRESOS CONSULARES DE TARJETA DE IDENTIFICACION CONSULAR GUATEMALTECA, S/NOTA DEBITO 30030 Y MEMORANDUM 54-2016/CAJA-UDAF DEL 03/02/16
133.32
320587 BANCO DE GUATEMALA
112 AGUA SE CANCELA FAC. AH-373959 DE FECHA 21/01/16 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO A ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016; PEDIDO DGC-0007 DE FECHA 04/01/16.
6,860.57
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUA SE CANCELA FAC. AH-435286 DE FECHA 23/02/16 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO A ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016; PEDIDO DGC-0007 DE FECHA 04/01/16.
6,860.57
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUA SE CANCELA FAC. AH-496688 DE FECHA 28/03/16 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO A ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016; PEDIDO DGC-0007 DE FECHA 04/01/16.
6,860.57
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUA SE CANCELA FAC. AH-558737 DE FECHA 21/04/16 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016; PEDIDO DGC-0007 DE FECHA 04/01/16.
6,860.57
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES SE CANCELA FAC. B-2598 DE FECHA 02/01/16 DE EDIFICIO RIVERA, MIGUEL
GREGORIO RIVERA ALVAREZ, COPROPIEDAD, POR PRESTAR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINEX EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN CONTRATO Nº 1-2016
2,617.61
5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD
11130004 ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO
Renglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoGestion de Gasto
111 ENERGIA ELECTRICA SE CANCELA FAC. BZ-74051883 DE FECHA 08/03/2016 DE EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, PEDIDO DGC-0008 DE FECHA 04/01/2016
60,777.12
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICA SE CANCELA FAC. BZ-75414693 DE FECHA 06/04/2016 DE EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, PEDIDO DGC-0008 DE FECHA 04/01/2016
63,184.65
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICA SE CANCELA FAC. BZ-77205590 DE FECHA 10/05/2016 DE EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, PEDIDO DGC-0008 DE FECHA 04/01/2016
73,024.65
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOS SE CANCELA FAC. D-22288 DE FECHA 11/11/2015 DE DHL, S.A. POR SERVICIO DE
ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015; S/PEDIDO 411 Y 412.
14,322.11
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOS SE CANCELA FAC. D-22290 DE FECHA 11/11/2015 DE DHL, S.A. POR SERVICIO DE
ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015; SEGUN PEDIDOS 410 Y 411.
2,532.58
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOS SE CANCELA FAC. D-22291 DE FECHA 11/11/2015 DE DHL, S.A. POR SERVICIO DE
ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015; SEGUN PEDIDO 410 DE FECHA 29/06/2015.
2,778.58
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOS SE CANCELA FAC. D-22519 DE FECHA 18/12/2015 DE DHL, S.A. POR SERVICIO DE
ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015; SEGUN PEDIDOS 467 Y 468.
6,112.99
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
11130004 ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO
Renglón presupuestario
Descripción / Nit / Proveedor
contratadoMontoGestion de Gasto
114 CORREOS Y TELEGRAFOS SE CANCELA FAC. D-22771 DE FECHA 10/03/2016 DE DHL,S.A., POR PRESTAR
SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE INVITACIONES AL EXTERIOR PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DE LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2015-2016, PEDIDO 550 DE FECHA 06/11/2015
1,803.42
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOS SE CANCELA FAC. D-22772 DEL 10/03/16 DE DHL,S.A., POR SERVICIO DE COURIER
PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE EL MES DICIEMBRE 2015, PEDIDO 469 DEL 30/11/2015
5,861.30
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOS SE CANCELA FAC. D-22775 DEL 14/03/16 DE DHL,S.A., POR SERVICIO DE COURIER
PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE EL MES ENERO 2016, PEDIDO GI-022 DEL 04/01/2016
2,628.02
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOS SE CANCELA FAC. D-22871 DEL 18/04/16 DE DHL,S.A., POR SERVICIO DE COURIER
PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016, PEDIDOS GI-022 Y 023 DEL 04/01/2016 Y 01/02/2016
6,869.91
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOS SE CANCELA FAC. E-3750 DE FECHA 02/10/2015 DE TRANSPORTES LOGISTICOS
EXPRESS Y CARGA, S.A. POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015; S/PEDIDO 412.
1,989.33
67960936 TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOS SE CANCELA FAC. E-4377 DE FECHA 30/10/2015 DE TRANSPORTES LOGISTICOS
EXPRESS Y CARGA, S.A. POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015; S/PEDIDO 467.
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114 CORREOS Y TELEGRAFOS SE CANCELA FAC. E-5159 DE FECHA 27/11/2015 DE TRANSPORTES LOGISTICOS
EXPRESS Y CARGA, S.A. POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015; S/PEDIDO 468.
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