ITEMS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - MUNICIPIO DE CHIQUIZA PLAN DE INVERSIONES 2004 - 2007

Texto completo

(1)

2004 2005 2006 2007

Códigos

INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN

1

1,04757

1,08947

1,12488

23 PROYECTOS DE DE INVERSIÓN CON S.G.P 1.297.748.155 1.362.292.785 1.478.924.540 1.663.612.637

231SECTOR EDUCACION 75.048.434 78.618.488 85.652.484 96.348.766

2311 PRESTACION DEL SERVICIO 75.048.434 78.618.488 85.652.484 96.348.766

23110 1 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 15.524.217 16.262.704 17.717.728 19.930.318

23110 10 1 Ampliacion planteles educativos 8.524.217 8.929.714,00 9.728.655,51 10.943.570,02 23110 10 2 Mantenimiento planteles educativos 7.000.000 7.332.990,00 7.989.072,62 8.986.748,00

23110 2 PROGRAMA OTROS 6.000.000 6.285.420 6.847.777 7.702.927

23110 20 1 Pago servivios pùblicos 6.000.000 6.285.420,00 6.847.776,53 7.702.926,86

23110 3 PROGRAMA DOTACION 20.000.000 20.951.400 22.825.922 25.676.423

23110 30 1 Dotacoòn centros educativos 20.000.000 20.951.400,00 22.825.921,76 25.676.422,87

23110 4 OTROS PROGRAMAS EDUCACION 25.000.000 26.189.250 28.532.402 32.095.529

23110 40 1 Pago transporte escolar 25.000.000 26.189.250,00 28.532.402,20 32.095.528,58 23110 40 2 Otros educaciòn 0 - -

-232 SECTOR SALUD 472.589.558 495.070.643 539.364.614 606.720.467

2321 REGIMEN SUBSIDIADO 447.945.712 469.254.490 511.238.689 575.082.176,14

23210 1 Regimen subsidiado continuidad 447.945.712 469.254.489,52 511.238.688,70 575.082.176,14 23210 2 Regimen subsidiado ampliacion 0 -

-2322 SALUD PUBLICA 24.643.846 25.816.153,75 28.125.925,03 31.638.290,55

2322 1 Programa salud publica 24.643.846 25.816.153,75 28.125.925,03 31.638.290,55

233 PROPOSITO GENERAL 750.110.163 788.603.653 853.907.442 960.543.404

2331 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 304.568.934 307.534.008 335.049.076 376.890.005

23310 1 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 293.568.934 307.534.008 335.049.076 376.890.005

23310 10 1 Construcción de acueductos 60.317.788 63.187.105,18 68.840.455,48 77.437.251,55 23310 10 2 Ampliaciòn y mantenimiento acueductos 80.000.000 83.805.600,00 91.303.687,03 102.705.691,47 23310 10 3 Ampliaciòn y mantenimiento alcantarillados 10.000.000 10.475.700,00 11.412.960,88 12.838.211,43 23310 10 4 Adquisiciò areas de interes pùblico 37.251.146 39.023.183,02 42.514.587,20 47.823.808,85 23310 10 5 Saneamianto Básico rural 80.000.000 83.805.600,00 91.303.687,03 102.705.691,47

23310 10 6 Reforestación 20.000.000 20.951.400,00 22.825.921,76 25.676.422,87

23310 10 7 Manejo y disposicion final de residuos 6.000.000 6.285.420,00 6.847.776,53 7.702.926,86

23210 2OTROS PROGRAMAS 11.000.000 11.523.270 12.554.257 14.122.033

23210 20 1 Implementación Empresa de Servicios pùblicos 0 - - -23210 20 2 Preinversion en el sector 10.000.000 10.475.700,00 11.412.960,88 12.838.211,43 23210 20 3 Fondo de redistribuciòn de ingresos 1.000.000 1.047.570,00 1.141.296,09 1.283.821,14

2332 SECTOR DEPORTE Y RECREACION 35.567.701 37.259.657 40.593.278 45.662.567

23230 1 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 21.567.701 22.593.677 24.615.133 27.689.071

23320 10 1 Construcción escenarios deportivos 6.567.701 6.880.126,54 7.495.691,46 8.431.753,41 23320 10 2 Mantenimiento escenarios deportivos 15.000.000 15.713.550,00 17.119.441,32 19.257.317,15

23320 2 PROGRAMA OTROS 7.000.000 7.332.990 7.989.073 8.986.748

23320 20 1 Apoyo a eventos deportivos 7.000.000 7.332.990,00 7.989.072,62 8.986.748,00

23320 3 PROGRAMA DOTACION 7.000.000 7.332.990 7.989.073 8.986.748

23320 30 1 Dotaciòn implementos deportivos 7.000.000 7.332.990,00 7.989.072,62 8.986.748,00

2333 SECTOR CULTURA 26.675.777 27.944.744 30.444.960 34.246.927

2333 1 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 14.000.000 14.665.980 15.978.145 17.973.496

2333 10 1 Ampliaciòn y mantenimiento casa de la cultura 13.000.000 13.618.410,00 14.836.849,14 16.689.674,86 2333 10 2 Construcciòn escenarios culturales 1.000.000 1.047.570,00 1.141.296,09 1.283.821,14

2333 2 OTROS PROGRAMAS 12.675.777 13.278.764 14.466.815 16.273.431

2333 20 1 Apoyo a eventos culturales 12.675.776 13.278.762,66 14.466.813,56 16.273.429,24 2333 20 2 Dotación implementos culturales 1 1,05 1,14 1,28

2334 OTROS SECTORES LEY 715 DEL 2001 383.297.751 415.865.245 447.820.128 503.743.906

23340 1 SECTOR SERVICIOS PUBLICOS 12.837.160 13.447.824 14.651.000 16.480.617

23340 10 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 12.837.160 13.447.824 14.651.000 16.480.617

23340 10 10 Electrificaciòn 12.837.160 13.447.823,70 14.651.000,49 16.480.617,43

23340 2 SECTOR VIVIENDA 28.000.000 29.331.960 31.956.290 35.946.992

ITEMS

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - MUNICIPIO DE CHIQUIZA

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2004 2005 2006 2007

Códigos

INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN

1

1,04757

1,08947

1,12488

ITEMS

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - MUNICIPIO DE CHIQUIZA

PLAN DE INVERSIONES 2004 - 2007

23340 20 2 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 28.000.000 29.331.960 31.956.290 35.946.992

2340 20 20 Mejoramiento de vivienda de interes social 28.000.000 29.331.960,00 31.956.290,46 35.946.992,01

23340 3 SECTOR AGROPECUAIO 61.000.000 63.901.770 69.619.061 78.313.090

23340 30 PROGRAMA ASISTENCIA TÉCNICA 61.000.000 63.901.770 69.619.061 78.313.090

23340 30 1 PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA 61.000.000 63.901.770 69.619.061 78.313.090

23340 30 10 Asistencia Técnica Agropecuaria 60.000.000 62.854.200,00 68.477.765,27 77.029.268,60 23340 30 20 Organizaciòn productores agropecuarios 1.000.000 1.047.570,00 1.141.296,09 1.283.821,14

23340 4 SECTOR TRANSPORTE 84.623.699 88.649.248 96.580.697 108.641.694

23340 40 1 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 84.623.699 88.649.248 96.580.697 108.641.694

23340 40 10 Ampliaciòn y mantenimiento red vial municipal 74.623.699 78.173.548,36 85.167.735,73 95.803.482,57 23340 40 20 Construcción vias municipales 10.000.000 10.475.700,00 11.412.960,88 12.838.211,43

23340 5 SECTOR MEDIO AMBIENTE 2.000.000 2.095.140 2.282.592 2.567.642

23340 50 1 PROGRAMA PRESERVACION MEDIO AMBIENTE 2.000.000 2.095.140 2.282.592 2.567.642

23340 50 10 Campaña de educaciòn ambiental 2.000.000 2.095.140,00 2.282.592,18 2.567.642,29 23340 50 20 Cofinanciaciòn proyectos del sector 0 - - -23340 50 30 Construcciòn reservorios veredales 0 - -

-23340 6 SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 10.000.000 10.475.700 11.412.961 12.838.211

23340 60 1 PROGRAMA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 10.000.000 10.475.700 11.412.961 12.838.211

23340 60 10 Prevención y atención de desastres 10.000.000 10.475.700,00 11.412.960,88 12.838.211,43

23340 7 SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 4.000.000 4.190.280 4.565.184 5.135.285

23340 70 1 PRGRAMA PROMOCION DEL DESARROLLO 4.000.000 4.190.280 4.565.184 5.135.285

23340 70 10 Capacitación y asesoria empresarial 4.000.000 4.190.280,00 4.565.184,35 5.135.284,57

23340 8 SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 42.000.000 43.997.940 47.934.436 53.920.488

23340 80 1 PROGRAMA ATENCION GRUPOS VULNERABLES 42.000.000 43.997.940 47.934.436 53.920.488

23340 80 10 Atenciòn integral al adulto mayor 30.000.000 31.427.100,00 34.238.882,64 38.514.634,30 23340 80 20 Apoyo madres cabeza de hogar 4.000.000 4.190.280,00 4.565.184,35 5.135.284,57 23340 80 30 Hogares comunitarios infantiles 8.000.000 8.380.560,00 9.130.368,70 10.270.569,15 23340 80 40 Atenciòn integral a la niñez 0 - -

-23340 9 SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 52.000.000 69.473.640 75.689.447 85.141.545

23340 90 1 PROGRAMA INFRASTRUCTURA 52.000.000 69.473.640 75.689.447 85.141.545

23340 90 10 Ampliación y mantenimiento casa municipal 50.000.000 52.378.500,00 57.064.804,40 64.191.057,17 23340 90 20 Construcciòn plaza de mercado de San Pedro de Iguaque 0 5.000.000,00 5.447.350,00 6.127.615,07 23340 90 30 Construcciòn plaza de ferias 2.000.000 2.095.140,00 2.282.592,18 2.567.642,29 23340 90 40 Construcciòn polideportivo 0 5.000.000,00 5.447.350,00 6.127.615,07 23340 90 50 Construcción terminal de transportes 0 5.000.000,00 5.447.350,00 6.127.615,07

23341 0 SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 4.000.000 4.190.280 4.565.184 5.135.285

23341 00 1 PROGRAMA CAPACITACION 4.000.000 4.190.280 4.565.184 5.135.285

23341 00 10 Capacitación Comunidad 4.000.000 4.190.280,00 4.565.184,35 5.135.284,57

23341 1 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 28.000.000 28.665.980 25.978.145 29.222.296

23341 10 1 PROGRAMA CAPACITACION 28.000.000 28.665.980 25.978.145 29.222.296

23341 10 10 Asistencia tecnica y asesoria 8.000.000 8.380.560,00 19.130.368,70 21.519.369,15 23341 10 20 Estratificaciòn socieconomica 0 14.000.000,00 - -23341 10 30 Actualizaciòn catastral 1.000.000 1.047.570,00 1.141.296,09 1.283.821,14 23341 10 40 Organización archivo municipal 5.000.000 5.237.850,00 5.706.480,44 6.419.105,72 23341 10 50 Plan de Desarrollo 14.000.000 - -

-23341 2 SECTOR JUSTICIA 17.000.000 17.808.690 19.402.033 21.824.959

23341 20 1 PROGRAMA RECURSO HUMANO 17.000.000 17.808.690 19.402.033 21.824.959

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2004 2005 2006 2007

Códigos

INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN

1

1,04757

1,08947

1,12488

ITEMS

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - MUNICIPIO DE CHIQUIZA

PLAN DE INVERSIONES 2004 - 2007

23341 3 1 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR 37.836.892 39.636.793 43.183.097 48.575.802

23341 3 10 Alimentación Escolar 37.836.892 39.636.792,95 43.183.096,82 48.575.801,95

23341 4 OTRAS INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS 110.000.000 115.232.700 125.542.570 141.220.326

23341 40 1 Operación Servicios Públicos Domiciliarios 10.000.000 10.475.700,00 11.412.960,88 12.838.211,43 23341 40 2 Compra vehiculo transporte escolar 0 - -

-23341 40 3 Mantenimiento de vias 100.000.000 104.757.000,00 114.129.608,79 128.382.114,34

24 GASTOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 308.000.000 322.651.560 351.519.195 395.416.912

24 1 U.A.E. Centro de Salud Chiquiza 308.000.000 322.651.560,00 351.519.195,07 395.416.912,15

25 INVERSION CON REGALIAS 100.000.000 104.757.000 114.129.609 128.382.114

251 Mantenimiento de vias 100.000.000 104.757.000,00 114.129.608,79 128.382.114,34

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 1.815.748.155 1.904.934.045 2.070.115.914 2.328.631.989

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META

Aumento de cobertura educativa al 15%

Mantenimiento toda la infraestructura

Pago servicios publicos cumplidos

Dotación todos los establecimientos educativos

Subsidio educativo alumnos nivel SISBEN 1 y 2

Mantenimiento cobertura regimen subsidiado 2004

Ampliación regimen subsidiado segùn S.G.P. Aumentat cobertura del 35% del PAB 2004

Aumentar la cobertura hasta el 100% del servicio

Aumentar la cobertura hasta el 40% delsaneamiento basico rural

Incremento de los servicios deportivos para toda la comunidad

Incremento de los servicio culturales a toda la comunidad

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META

Mantener cobertura de asistrencia agrpopecuaria del 2004

Mantenimiento de toda la red vial rural municipal

Construcciòn de via trasversal del Municipio de Chiquiza

Realizar 2 eventoa anuales de educaciòn ambiental

Realizar 2 campañas anuales de prevención de desastres

Realizar enentos de capacitaciòn a minimo 60 participantes

Ampliar cobertura del 15% de grupos vulnerables del 2004

Reparaciones locativas en todo el Palacio Municipal Terminaciòn plaza de mercado de San Pedro de Iguaque Costrucciòn Plaza de ferias

Construcciòn polideportivo

Construcciòn terminal de transportes

Realizaciòn de 2 eventos anuales a la comunidad

Capacitaciòn al 100% de los empleados municipales Realizaciòn de la estratificxaciòn socioeconomica

Actualizaciòn del catastro municipal Organizar el archivo municipal

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META

Mantenimewnto de la cobertura de los restaurantes a 2004

Los servicios pùblicos basicos a pleno funcionamiento

Mantenimiento de la totalidad de las vias del Municipio

Atenciòn en salud a pleno de la comunidad de Chiquiza

Mantenimiento de la totalidad de las vias del Municipio

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