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Academic year: 2021

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(1)

PAGINA No. 1 DE I

FECHA 1MPRESION: 23'11'2015

Ministerio de Finanzas

del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

I

Ejercicio:

2015

Entidad:

038-0000-0000

MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO

No. CUR:

4478

Tipo Registro:

DEV

SOCIAL

Monto:

43,20

IVA:

0,00

Sub Total:

43,20

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

43,20

CASTILLO AREVALO JOFFRE ORLANDO.- LIQUIDACION DE 1

SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 OCTUBRE

Estado:

APROBADO

Descripción:

2015, A IMANTAG-OTAVALO-IMBABURA, PARA MOVILIZAR A

Cuenta Monetaria No.:

06010462861

FUNCIONARIO, SEGUN ADJUNTOS.

Solicitud de Pago

Aprobado por Tesorería

Entregado al BCE

SI

SI

SI

Cta. Pagadora

Fuente

Descripción de la Fuente

F. Confirmado

Monto Confirmado

Monto Rechazado

1110006

1

RECURSOS FISCALES

18/11(2015

43,20

0,00

Sub-Total

43,20

0,00

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES

0,00

0,00

Total Deducciones:

0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código

Nombre

Monto

(2)

038

MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

0000

Fecha Elaboración

No. CUR

No. Original

04

011

2015

4478

4450

0000

Institucion:

U. Ejecutora: Unid. Desc:

Tipo Documento Respaldo

Clase Documento

No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 23-JC-DAT-MCDS-2015

No.

Expediente

2010

Clase de Registro: Banco: Comprobante Beneficiario:

DEVENGADO Clase Gasto: de Cuenta Monetaria:

Numero

OTROS GASTOS

RPA RTO DEV

1 1

Operación

GASTOS

o

1710974023 CASTILLO AREVALO JOFFRE ORLAND

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

01

00

000

001 570102 1701

001

0000

0000

Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos-

3.20

Licencias y Patentes.

01

00

000

001

530303 1701

001

0000

0000

Viaticos y Subsistencias en el Interior

40.00

TOTAL PRESUPUESTARIO 43.20

IVA 0.00

SUB-TOTAL 43.20

RETENCIONES IVA 0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

0.00

TOTAL A PAGAR 43.20

SON:

CUARENTA Y TRES DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

Ph~enmi.i•- o

Desarrollo

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

DESCRIPCION:

CASTILLO AREVALO JOFFRE ORLANDO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA D 'COMISION DE SERVICIOS DEL 27 OCTUBRE

2015, A IMANTAG-OTAVALO-IMBABURA, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO, GUN ADJUNTOS.

DATOS APROBAtION

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

05/11/2015

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a

49

(3)

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

038 MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Reporte rp ComprobanteGastos.rdlc

0000 Fecha Elaboración I No. CUR No. Original

04 011 1 2015

4478

4450

0000

Instituclon:

U. Ejecutora:

Unid. Dese:

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 23-JC-DAT-MCDS-2015

No. Expediente

2010

!Clase de I Registro: Banco: Comprobante Beneficiario:

DEVENGADO Clase Gasto: de

Cuenta Monetaria:

Numero

OTROS GASTOS

RPA RTO DEV

Operación

GASTOS

O I

1710974823 CASTILLO AREVALO JOFFRE ORLAND

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

05/11/2015

(4)

038

MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

Reporte

rp ComprobanteGastos.rdlc

0000

Fecha Elaboración

No. CUR

No. Original

030

010

2015

4450

4450

0000

Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

Tipo Documento Respaldo

Clase Documento

No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 23-JC-DAT-MCDS-2015

No. Expediente

2010

Clase de Registro: Banco: Comprobante Beneficiario:

COMPROMETIDO Clase Gasto: de

Cuenta Monetaria:

Numero

OTROS GASTOS

RPA RTO DEV

1 1

Operación GASTOS

1710974823 CASTILLO AREVALO JOFFRE ORLAND

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION

MONTO

01

00

000

001 570102 1701

001

0000

0000

Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos-

3.20

Licencias y Patentes.

01

00

000

001 530303 1701

001

0000

0000

Viaticos y Subsistencias en el Interior

40.00

TOTAL PRESUPUESTARIO

43.20

IVA 0.00

SUB-TOTAL

43.20

RETENCIONES IVA

0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00

TOTAL A PAGAR

43.20

SON:

CUARENTA Y TRES DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

COMPROBANTE UNICO PE REGISTRO

DESCRIPCION:

CASTILLO AREVALO JOFFRE ORLANDO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 OCTUBRE 2015, A IMANTAG-OTAVALO-IMBABURA, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO, SEGUN ADJUNTOS.

DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

30/10/2015

A

/

1

/

)

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(5)

038 MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Reporte i rp ComprobanteGastos.rdlc

0000 Fecha Elaboración No. CUR No. Original

030 010 2015

4450

4450

0000

Institucion: U. Ejecutora:

Unid. Dese:

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 23-JC-DAT-MCDS-2015

No. Expediente

2010

COMPROBANTE UNICQ DE REGISTRO

Clase de Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

COMPROMETIDO Clase Gasto: de Cuenta Monetaria:

Numero

OTROS GASTOS

RPA RTO DEV

I 1 1

Operación GASTOS

1710974823 CASTILLO AREVALO JOFFRE ORLAND

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

30/10/2015

(6)

MINISTERIO:DEDOORDINACIONDEDESARROLLO SOCIAL*

ILIPARAVLIQUIDACIÓNDE-Vr

V.:INTERIOR

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NRO BOUM II0

23-JC-DAT-MCDS-2015

FECILk CE UOJDACÓN

viernes, 30 de octubre de 2015

NOMBRE OEL FUNCIONARIO / SERVIDOR

CASTILLO AREVALO JOFFRE

PUESTO

CONDUCTOR

LUGAR DE LA COMISIÓN

IMANTAG - OTAVALO -IMBABURA

UNIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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FECHA HORA

CASTILLO AREVALO JOFFRE

SALIDA mar,27-oct-15 07H00

Nivel del Puesto

CT

Zona

A

RETORNO mar,27-oct-15 14H30 DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas) VIATICOS De un Día a otro SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas. ALIMENTACIÓN TRANSPORTE

De 4 a 6 horas. Valor Ruta

Nro. Utilizado

1

Malito Diario 80,00 80,00 80,00

Factor Cálculo + 1 4 2 + 4

Sub Total 0,00 40,00 0,00

10% Max. Autor'. 0,00

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OBSERVACIONES

ANTICIPO ENTREGADO SI ( ) NO ( X )

NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para

Cálculo de Anticipo correspondiente.

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Ó N?

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA VALOR A CERTIFICAR DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

Tasas Generales 3,20 3,20

Pasajes al Interior Servicio de Correo

Viáticos y Subsistencias en el Interior 40,00 40,00

Otos de uso y Consumo Corriente Combustibles y Lubricantes

ELABORADO POR

Edwin Paz y Miño ír

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del té máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad o delegado.

(7)

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

Imantag- Otavalo- Imbabura

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

HORA LLEGADA (hh:mm) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

FECHA LLEGADA (dd- HORA SALIDA (hh:mm) mmm-aaaa)

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA:

JOFFRE CASTILLO CONDUCTOR

27/10/2015 07h00 27/10/2015 14h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Joffre Castillo , Gustavo Guerra

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar al funcionario a la provincia de Imbabura

TRANSPORTE TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) NOMBRE DE TRANSPORTE RUTA SALIDA LLEGADA FECHA dd-mmm- aaaa HORA hh:mm FECHA dd-mmm- aaaa HORA hh:mm

TERRESTRE INSTITUCIONAL Quito-Imantag 27/10/2015 07h00 27/10/2015 09h30

TERRESTRE INSTITUCIONAL Imantag- Otavalo 27/10/2015 10h45 27/10/2015 11h20

TERRESTRE INSTITUCIONAL Otavalo- Quito 27/10/2015 13h00 27/10/2015 14h30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Felipe Maya RESPONSABLE DE TRASPORTES Joffre Castillo

CONDUCTOR

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA:

LOOP. PABLO MUÑOZ VEGA I AHORROS 06010462861

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades ¡ institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

VI

I • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas aiwidades o de casos excepcionales debidamente justificados /031.11 Máxi d o su Delegado.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dr.

COORDINADOR GEN RATIVO FINANCIERO

L1 ( Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

23- JC - DAT- MCDS - 2015-

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

(8)

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento 27/10/2015 habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo

ITINERARIO SALIDA

FECHA 27/10/2015

LLEGADA NOTA

hasta su llegada de estos sitias.

HORA 07h00 14h30 TRANSPORTE TIPO DE TRANSPORTE NOMBRE DE TRANSPORTE RUTA SALIDA LLEGADA

FECHA HORA FECHA HORA

Terrestre Institucional Quito-Imantag 27/10/2015 07h00 27/10/2015 09h30 Terrestre Institucional Imantag-Otavalo 27/10/2015 10h45 27/10/2015 11h20 Terrestre Institucional Otavalo- Quito 27/10/2015 13h00 27/10/2015 14h30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: Joffre Castillo CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE INFORME (dchrnmm-aaaa)

23 - JC- DAT- MCDS

- 2015

28 de Octubre del 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR , PUESTO QUE OCUPA'

JOFFRE CASTILLO 1

CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO

CIUDAD — PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Imantag- Otavalo- Imbabura DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Gustavo Guerra - Joffre Castillo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes, 27 —10- 2015 07h00 Salida de Quito

09h30 Llegada a Imantag inauguración del CIBV 10h45 Salida de Imantas

11h20 Llegada a Otavalo Barrio Quichinche Inauguración del CIBV

13h00 Salida de Otavalo 14h30 llegada a Quito MCDS

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO FIRMA DE LA O ELJEFE INMEDIATO DE LA O iESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Felipe Maya

RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE:

E o. Dannya Ordoñez

(9)

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(10)

Ministerio Coordinador de

Desarrollo Social

www.desarrollosocial.gob.ec

SALVOCONDUCTO

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS

Para los fines consiguientes, tengo a bien informar a los Señores de la Policía

Nacional, Comisión Nacional de Tránsito y Contraloría General del Estado que el

vehículo:

Marca:

SUZUKI

Tipo:

JEEP

Color:

BLANCO

Modelo:

GRAND VITARA SZ

Placa No:

PEI-4887

No. Chasis:

8LDCK737XCX0141386

No. Motor:

124B-1176620

Conductor del vehículo: Sr. JOFFRE CASTILLOcon C.I. 1710974823, se moviliza en

ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES FUERA DE LA PROVINCIA DE

PICHINCHA, con funcionarios del MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE

DESARROLLO SOCIAL el día 27 DE octubre de 2015.

Atentamente,

DIOS PATRIA Y LIBERTAD,

ces

_

Felipe Maya

RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Santo María E4-333 y

I Amazonas, Edt Tarqui, 6to piso,

PBX: 3995-600

Quito-Ecuador

(11)

RUC. 1791317025001

Corribuyente Especial

Resolución N' NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San

Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000

Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL.

AUT, SRI : 1116824808

FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015

VALIDEZ: 28/Abr/2016

CARRIL:11N

FACTURA:010-004-002964982

27/Oct/2015 07:47:04

Clase:TO1A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: $ 0,60

IVA: $ 0,00

TOTAL : $ 0,60

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC, 1791317025001

Contribuyente Especial

Resolución N' NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San

Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130

Tramo: Guayllabamba-Tabacundo

-Cayambe

FACTURA ORIGINAL.

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1116824808

FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015

VALIDEZ: 28/Abr/2016

CARRIL:4N

FACTURA:006-014-002371795

27/Oct/2015 08:10:59

Clase:TO1A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: $ 1,00

IVA: $ 0,00

TOTAL : $ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL.

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

co m..

Resolución N' NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San

Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130

Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1116824808

FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015

VALIDEZ: 28/Abr/2016

CARRIL:2N

FACTURA:006-010-002748263

27/Oct/2015 13:27:04

Clase:TO1A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: $ 1,00

IVA: $ 0,00

TOTAL : $ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

Contribuyente Especial

Resolución N" NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San

Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000

Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT, SRT. : 1116824808

FECHA AUÍORIZACION

26/A13r/2015

VALIDEZ: 28/Abr/2016

CARRIL:3N

FACTURA:010-013-003426912

27/Oct/2015 13:52:30

Clase:TO1A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: $ 0,60

IVA: $ 0,00

TOTAL : $ 0,60

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL. ADQUIRIENTE

Referencias

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