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14/08/ Comprobante del documento

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Comprobante del documento

Plantilla: CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVO Evento: 1,406

Referencia: FACTURA 6995D

Titulo: FLETE POR ENTREGA DE BLOCK DE CEMENTO Autorización: PRE-AUTORIZADO

Proceso: ESTRUBLOCK S.A. DE C.V Tipo de proceso: SERVICIOS

Datos del proveedor:

Fecha:

Póliza Contpaq: Folio del proceso:

14/08/2015

1881

379

Nombre: Banco: Etiqueta: ESTRUBLOCK SA DE CV

Banorte Operación Federal #3631

Pólizas presupuéstales

Cuenta Nombre Importe

5134034710501150101E0001 Fletes y maniobras $2,900.0C

Pólizas contables

Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del se<

211210040000000000000000 111200000300005000000000 825000000000000000000000 826000000000000000000000 826000000000000000000000 827000000000000000000000 Estrublock SA de CV

Banorte Operación Federal #3631 Presupuesto de Egresos Devengado Presupuesto de Egresos Ejercido Presupuesto de Egresos Ejercido Presupuesto de Egresos Pagado

$2,900.00 $2,900.00 $2,900.00 $2,900.00 $2,900.00 $2,900 00 Observaciones Página 1 de 2

(2)

Plantilla: Evento: Referencia: Título: Autorización: Proceso: Tipo de proceso:

CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVO 1,406

FACTURA 6995D

FLETE POR ENTREGA DE BLOCK DE CEMENTO PRE-AUTORIZADO

ESTRUBLOCK S.A. DE C.V. SERVICIOS

Datos de! proveedor: Nombre:

Banco: Etiqueta:

ESTRUBLOCK SA DE CV

Banorte Operación Federal #3631

Fecha: 14/08/2015 Póliza Contpaq: 1881 Folio del proceso:

379

Momentos presupuéstales

Cuenta Descripción Momento Cargo Abono

5134034710501150101E0001 Fletes y maniobras 5134034710501150101E0001 Fletes y maniobras 5134034710501150101E0001 Fletes y maniobras 5134034710501150101E0001 Fletes y maniobras

DEVENGADO EJERCIDO EJERCIDO PAGADO

$2,900.00

$2,900.00

$2,900.00

$2,900.00

Página 2 de 2

(3)

Comprobante del documento Plantilla: RECEPCIÓN DE SERVICIO CONTRATADO

Evento: 862

Referencia: FACTURA 6995D

Título: FLETE POR ENTREGA DE BLOCK DE CEMENTO Autorización: PRE-AUTORIZADO

Proceso: ESTRUBLOCK S.A. DE C.V. Tipo de proceso: SERVICIOS

Datos del proveedor:

Nombre: ESTRUBLOCK SA DE CV Calle: Exterior: Colonia: Municipio: Etiqueta: Fecha: Póliza Contpaq: Folio del proceso:

13/08/2015

2335

379 RFC: Estado: Interior: Pólizas presupuéstales

Cuenta Nombre Importe

5134034710501150101EOOO- Fletes y maniobras $2,900.0(

Pólizas contables

Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del se;

5134034710501150101E0001 211210040000000000QOOOOO 824000000000000000000000 825000000000000000000000 Fletes y maniobras EstrublockSAdeCV

Presupuesto de Egresos Comprometido Presupuesto de Egresos Devengado

$2,900.00 $2,900 00 $2,900.00 $2,900.00 Observaciones Página 1 de 2

(4)

Plantilla: Evento: Referencia: Título: Autorización: Proceso: Tipo de proceso:

RECEPCIÓN DE SERVICIO CONTRATADO 862

FACTURA 6995D

FLETE POR ENTREGA DE BLOCK DE CEMENTO P RE-AUTORIZADO

ESTRUBLOCK S.A. DE C.V. SERVICIOS

Datos del proveedor: Nombre: Calle: Colonia: Etiqueta: ESTRUBLOCK SA DE CV Exterior: Municipio: Fecha: 1 3/08/201 5 Póliza Contpaq: 2335 Folio del proceso:

379

RFC: Estado:

Interior:

Momentos presupuéstales

Cuenta Descripción Momento Cargo Abono

5134034710501150101E0001 Fletes y maniobras 5134034710501150101E0001 Fletes y maniobras

COMPROMETIDO

DEVENGADO $2,900.00

$2,900.00

(5)

Comprobante del documento

Plantilla: CONTRATO DE SERVICIO

Evento: 667

Referencia: REQ. 243

Título: FLETE POR ENTREGA DE BLOCK DE CEMENTO Fecha: 13/08/2015 Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq; 2334 Proceso: ESTRUBLOCK S.A. DE C.V.

Tipo de proceso: SERVICIOS Folio del proceso: 379

Datos del proveedor:

Nombre: ESTRUBLOCK SA DE CV RFC:

Calle: Exterior: Interior: Colonia: Municipio: Estado:

Etiqueta:

Pólizas presupuéstales

Cuenta Nombre Importe 5134034710501150101EOOO' Fletes y maniobras $2,900.0f

Pólizas contables

Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del set 822000000000000000000000 Presupuesto de Egresos por Ejercer $2,900.00

824000000000000000000000 Presupuesto de Egresos Comprometido $2,900.00

Observaciones

(6)

Plantilla: CONTRATO DE SERVICIO Evento: 667

Referencia: REQ. 243

Título: FLETE POR ENTREGA DE BLOCK DE CEMENTO Autorización: PRE-AUTORIZADO

Proceso: ESTRUBLOCK S.A. DE C.V. Tipo de proceso: SERVICIOS

Datos del proveedor: Nombre: Calle: Colonia: Etiqueta: ESTRUBLOCK SA DE CV Exterior: Municipio: Fecha: 13/08/2015 Póliza Contpaq: 2334 Folio del proceso: 379

RFC: Estado:

Interior:

Momentos presupuéstales

Cuenta Descripción Momento Cargo Abono

5134034710501150101E0001 Fletes y maniobras 5134034710501150101E0001 Fletes y maniobras

POR EJERCER

COMPROMETIDO $2,900.00

$2,900.00

(7)

'».. >

; i* i presión NBXi

Página 1 de 1

¿PBANORTE

EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DFL NORTE S.A.RFC: BMN-930209-927

14/08/2015 11:23

A . M .

Cuenta/ CLABE Ordenante Nombre del Ordenante RFC o CURP del Ordenante Moneda

ID Tercero

Nombre del Beneficiario Cuenta/ CLABE Beneficiario RFC Beneficiario Banco Destino Importe a Transferir IVA Fecha Aplicación Número de Referencia Concepto de Pago Clave de Rastreo Confirmación Comisión IVA Comisión Capturó Fecha Captura Ejecutó Fecha de Ejecución Autorizó 1: Fecha Autorización 1: Autorizó 2: Fecha Autorización 2: Autorizó 3: Fecha Autorización 3: AutExcepción 1: Fecha AutExcepción 1: AutExcepción 2: Fecha AutExcepción 2: Modo de Ejecución Nombre del Archivo

0251073631

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA D UTZ030120HP8 MXP EST001221CX3 ESTRUBLOCK S.A. DE C.V. 021320040220503637 EST001221CX3 HSBC $2,900.00 $0.00 14/08/2015 1

PAGO FLETE DE BLOCK DE CEMENTO 8846CAP1201508140268670657 OK. OPERACIÓN EFECTUADA $8.90

$1.42

Nayeli Marlene Viliareal Rentería

14/08/2015 11:19:09 a.m. SILVIA GONZÁLEZ

14/08/2015 11:21:18 a . m .

Individual

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la

ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

(8)

EilEwtiBi

Gundqloiara

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA

ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

SOLICITUD DE PAGO

Folio ~O ^O

Área / Proyecto Solicitante

Hecha Solicitud

Fecha Requerida

Pago

Concepto

Beneficiario

Forma de Pago

Observaciones

XU

RMSG

Agosto 13 del

Agosto 13 del

Pago flete por

Estrublock SA

Cheque

Depósito

Transferencia

om£

- No Asignación /

nno

2015

Área /Proyecto °

02

2015 Importe: $2,900.00

entrega de Block de cemento, 2 entregas de 1200 piezas

deCV

Nómina

Cuenta

~ Banco HSBC CLABE X

0213200402205

°3637

Comprobante fiscal XXXX PaTftda Presupuestal (3471>-(^

,Se anexan datos de banco \

A \

Tlomuo de Retención: 12 anos

Planeació

Ing. Carlos A. Sainz Dbvid

Inicia Vigencia de Versión: Q3-Sep-l¥] Raizi Fecha de liberación 1ra, versión: Archive en; Servicios administrativos y contables: Anexa a la póliza contable

EGRESO

EGRESO

Revisión Oíp

R E C U R S O & ^ &Jrád;lEÓnLópK

•? t •% ••

FEDE

(9)

ESTRUBLOCK S.A. DE C.V.

RFCEST001221CX3

C A R R . SAN ISIDRO MAZATEPBC KM. 4.8 S/N SANTA CKU/ DI-: LAS FLORES

TLAJOMULCO DE ZLJÑJGA JALISCO

45640 MKXICO

FACTURA

D 6995

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE | CARRETERA SANTA CRUZ A SAN ISIDRO KM. 4.5

' SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO C.P. 45640 MÉXICO Te!. 377-0165 RFC. UTZ030120HP8

FOLIO SAT

624ceee4-5548-4848-a34b-dlb2fi

13/08/2015 Fecha de emisión: Fecha de certificación: Certificado emisor: Certificado SAT: ; Almacén; Lugar de expedición: 17:05:43 j 13/08/20150 17:10:40 00001000000202011234 00001000000300171291J GENERAL TLAJOMULCO DE ZUÑIG

; Método de pago: Transferencia Nurr cuenta de pago: j No Identificado Condiciones de pago: j Pago a O dias

Ca 'tidad! Unidad 1.00 Atributo: Descripción ANTICIPO ¡ 100.00_^de_antici£o^de] pedido 21773_ Valor unL ' ' M U ) . 1 ) 0

Subtotal

IVA:

TOTAL: 2,500-00. !,900.00

Importe con letra:

Dos Mil Novecientos Pesos 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

0|624ceee4-5548-4848-a34b-dlb2f68833ec|2015-OB-13T17:10:40|WCKIMW7vreeSQXWgAculB3i jhzPxetktyGrxbLqWGTInMxwzY68hZ98KMYc6+P56lxKVwlQn5WSGIgEmnQw3JpTOTp3b4Q5e4uL8wFXtwW 4v06xOD7g98ljsPniUlGNKLmzDFwAUPQ5u3hRs35mdplT22BhwLDX5BBsKUczQHOOQ01000000300171291I[

Sello digital del Emisor:

ÍWCKIMW7vreeSQXWgñCUlB3i6XvwhzPxetktyGrxbLqWGTInMxwzY68hZ98KMYc6+P56lxKVwlQn5WSGIgEmnQw 3JpTOTp3b4Q5e4uL8wFXtwW4v06xOD7g98IjsPniUlGNKLmzDFwAUPQ5u3hRs35mdplT22BhwLDX5BBsKUczQ=

Sello digital del SAT:

rXK+cEkSK4Hmn8vs«jyGr3P7ZyYNtlclSLpVYyslONoñIRfgESncFs8DX212UHaHtDoGpQLfaefX5QoHu4eOr7x IObPODRADmWQ2qsAXT8U8uIi3oGekQiRcjg2yvyC3WnAug^9,fpl7obppXD7A2kglHhoUZZtWyFp2ZscoRteU=

Régimen: Régimen General Ley de Personas Morales Este documento es una representación impresa de un CFDI

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

No, página / Páginas totales 1 / i

(10)

ESTRUBLOCK S.A. DE C.V.

RFCEST001221CX3

CARR. SAN ISIDRO MA7ATLPHC KM. 4.8 S/N SANTA CRUX DE LAS FLORES

TLAJOMULCO DE ZUÑ1GA JALISCO 45640 MÉXICO

FACTURA

D 6995

FACTURADO A:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE Gl CARRETERA SANTA CRUZ A SAN ISIDRO KM. 4.5

SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO C.P. 45640 MÉXICO Tel. 377-0165 RFC. UTZ030I2ÜHP8

FOLIO SAT

624ceec4-5548-4848-n34b-dlb2f68833ec

Fecha de emisión: Fecha de certificación: Certificado emisor: i Certificado SAT: Almacén: Lugar de expedición: 13/08/2015 17:05:43 13/08/20150 17:10:40 00001000000202011234 00001000000300171291 GENERAL TLAJOMULCO DE ZUÑJG

Método de pago: i Transferencia Nuní cuenta de pago: ; No Identificado

! Condiciones de pago: Pago a O dias

Cantidad

1.00

Unidad

-Atributo

Importe con letra:

Descripción

ANTICIPO

100.00% de anticipo del pedido 21773

Valor uní.

2500.00

Importe

2,500.00 Subtotal IVA:

I TOTAL:

2,500.00 400.00 2,900.00

Dos Mil Novecientos :'esos 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

11.0|624ceee4-5548-4848-a34b-dlb2f68833ec|2015-08-13T17:10:40|WCKIMW7vreeSQXWgAculB3i 6XvwhzPxetktyGrxbLqWGTInMxwzy68hZ98KMYc6+p56IxKVwlQn5HSGIgEmnQw3JpTOTp3ta4Q5e4uL8wFXtwW 4v06xOD7g98tjsPniUlGNKLmzDFwAUPQ5u3hRs35mdplT22BhwLDX5BBsKUczQ=|000010000003001712911|

Sello digital del Emisor:

WCKIMW7vreeSQXWgAculB3i6XvwhzPxetktyGrxbLqHGTInMxwzY68hZ98KHYc6+P56IxKVwlQn5WSGIgEmnQw 3JpTOTp3b4Q5e4uL8wFXtwW4v06xOD7g98IjsPniUlGNKLmzDFwAUPQ5u3hRs35mdplT22BhwLDX5BBsKUczQ=

Sello digital del SAT:

í XK+cEkSK4Hirm8vsWjyGr3P7ZyYNtlclSLpVYyslONoAIRfgESncFs8DX212UHaHtDoGpQLfaefX5QoHu4eOr7x lOtaPODRADmWQ2qsAXT8u8uIi3QGekQiRcjg2yvyC3WnAugñci9flFfObppXD7AzkglHhoUZZtWyFp2ZscoRteU=

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*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

No. página / Páginas totales

i / i

(11)

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

Página 1 de 1

¡

WW

SAT

gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI

RFC del Emisor

EST001221CX3

Folio Fiscal 624CE E

E4-5548-4848-A34B-D1B2F68833EC Total del CFDI

$2,900.00

Nombre o Razón Social del Emisor

ESTRUBLOCK S.A. DE C.V. Fecha de Expedición

2015-08-13T17:05:43 Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

UTZ030120HP8 Fecha Certificación SAT

2015-08-13T17:10:40 Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE

GUADALAJARA PAC que Certificó

CAD100607RY8

Imprimir

(12)

Zono Híiiopoifronn lie Guodalaiara

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

REQUISICIÓN DE COMPRA

USO EXCLUSIVO CONTROL PRESUPÜESTAL No. Requiacion:

fecha Área solicitante Dirección de Administración y Finanzas

E-mail. sonia.aQuilarf5JutzmgjLdu.mx

Fecha requenda de entrega1 Agosto i3_del_Züi5

Fecha elaboración: Agoste 13 dsl 201!

No Asignación / Proyecto J02 Descripción Flete

ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Descripción detallada (especificaciones) Servicio de entrega a domicilio 2 viajes de 1200 blocks de cemento Unidad Servicio Cantidad ¿ Precio Unitario $ $ 1.Ü50 M Total $ $ 2,500.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ sin IVA Iva $ $ 400 00 $ S $ S S S

$

$

S

$

$

$

S

$

$

$

$

Total Total Neto $ S 2.90000 $ S t •9 $ $ $ $ $ $ $ $ S S

$

t •0 1 3> S * $ 2,900.00 Proveedor sugerido Estrublock

NOTA 1: CUANDO LA CANTIDAD DE LA SOLICITUD EXCEDA LOS ÍTEMS ANEXARLOS EN OTRA REQUISICIÓN NOTA 2: CUALQUIER DATO QUE SE OMITA QUEDARA A CONSIDERACIÓN DE RMSG

Observaciones: Partida Presupuestal 3471

z

Jefe agoto/ Dir. área Vo. Bo-Jteci pgfes Materiales Dir. de Administración y Finanzas

Mira. Soma G A

fírmáliutoTlzición

g. Ale. Barran Lugo Mira. Sonia G. Aguilar Morales Firma solicitarttV Firma

Codificación: RE-A01-01 I Versión: E I Inicia'Vigencia dTv¿rsión: O^sgp-2^ ¡Fecha Liberación 1ra. Versión: 05^üí-2006 Tiempo de Retención: 1 Año Raiz: PRA-01 ATcfíive pfa Carpeta de

icíi

(13)

Silvia López

17:07 (hace 20 horas)

mi

$ 1250.00 mas iva el envió con 1200 pzas

Saludos cordiales.

(14)

ATENDIENDO A SU AMABLE PETICIÓN LE HACEMOS LLEGAR LA INFORMACIÓN DE

NUESTRA EMPRESA PARA PAGOS Y/Ó TRASFERENCIAS:

NOMBRE DE LA EMPRESA:

ESTRUBLOCK, S.A DE C.V

DOMICILIO: CARR. SAN ISIDRO MAZATEPEC K.M 4.8 S/N

COL. SANTA CRUZ DE LAS FLORES C.P. 45640

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL

TEL 32.83.02.02

RFGEST001221CX3

DEPOSITO BANCO HSBC

CUENTA: 4022050363

CLABE INTERBANCARIA: 021320040220503637

DEPOSITO BANCO DEL BAJÍO

CUENTA: 0024781470201

CLABE INTERBANCARIA: 030320247814702010

MUCHO LE AGREDECEREMOS ENVIAR SUS COMPROBANTES DE PAGO A EL

SIGUIENTE CORREO vanessa.moronesESPERANDO QUE ESTA INFORMACIÓN SEA

ÚTIL PARA USTEDES QUEDAMOS ATENTOS ANTE CUALQUIER INQUIETUD AL

RESPECTO

(15)

Estru Práehíi

Salida por Muestra

Movimiento Diario

Folio del movimiento:

7174

¡•echa del movimiento:

14/08/2015

Páfiina: 1 Lugar PRODUCTO T Origen/Destino Referencia

Cliente/Proveedor o Centro de Consumo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DH LA ZONA METROPOLITANA DE Cantidad l ' n i d a d Atributo 1 3,400^0 PIEZA ote/Serie/Pedim. Clave 2TAS122040Q40K TOTAL FINAL GUADALAJARA

Producto Costo Total TABICÓN SEGUNDA 0.00 0.00 1 2X20X40 2,400.00 0.00

A tí

Observaciones (B) MATERIAL DE DONACIÓN

(16)

SALIDA 39486 Fecha: 14/08/2015 Orden de Compra:

Vcnderdor INSTITUCIONAL

49

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Entregar a:

CARRETERA SANTA CRU7. A SAN ISIDRO KM. 4.5 Col. SANTA CRUZ DI'. I AS FLORAS

TI AJOMULCO DE XUÑIGA JAUSCO. MÉXICO 45640

Observaciones (B)

ENVIÓ A LA UNIVERSIDAD favor de facturar DEPOSITARA MAS TARDE<

PRODUCTO 1.00 MANIOBRA TORTON I-OCAL

PEDIDO

21773

ES TE MATERIAL SERA DESCARGADO A PIE DE CAMIÓN Y POR LOS LADOS DE LA PLA TAFORMA NUNCA POLA PARTE DE ATRÁS. EN CASO CONTRARIO CAUSARA UN COSTO EXTRA EN LA MANIOBRA DE DESCARGA UNA VEZ FIRMADO ESTE DOCUMENTO NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR PIEZAS FALTANTES.

CONTROL TARIMAS

F I R M A DEL CLIENTE

ME COMPROMETO A RESGUARDA RETORNARLAS, ASUMO EL COSTO

86 FECHA: 14AÍ8/20I5

ARIMAS SALIDA AFUMAS ENTRADA ARIMAS PAUTANTES

COLECCIÓN EN OBRA, EN CASO DE NO PESOS POR TARIMA POR CONCEPTO

Referencias

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