“El progreso de Cotorra en buenas Manos”
DECRE TO No
De JULIO 03 DE 2012
“POR MEDIO DE L CU AL SE AJU S TA E L P L AN OPER ATIV O ANUAL DE
INVERSIONES DE L A VIGE NCI A FIS C AL 2012 EN CONCORD ANCI A AL P L AN
DE
DES ARROLLO
2012-2015
DEL
M UNICIPIO
DE
CO TORR A
DEP ARTAM E NTO DE CORDOB A Y S E DIC TAN OTR AS DISP OSICIONES .
El Alcalde Munici pal de Cotorra, en us o de sus atribuci ones l egales y en
es pecial las c onferidas en el artícul o 315-3 de la Constituci ón P olíti ca
Colom biana, artícul o 91-5 l itoral D de la ley 136 de 1994, Decreto 111 de 1996,
Ley 152 de 1994 y el acuerdo N° 012 de m ayo 30 de 2012 y,
CONSIDERANDO
•
Que medi ante ac uerdo 012 de mayo 30 de 2012 s e establ eci ó el Pl an de
Desarrollo para “
E L P R O G R E S O D E C O T O R R A E N B U E N A S M A N O S
”
periodo de gobierno 2012-2015 y de conformidad a lo establ eci do en l a l ey
152 de 1994 y el est atuto de presupuesto se debe ajustar el pl an operati vo
anual de inv ersi ones del presupuesto de l a vi gencia fisc al 2012.
•
Que al ajustarse mediante el pres ente acto adm ini strativ o el P OAI
paral el amente debe aj ustar el res pectivo Plan Indicativo y l a S ecretaria de
Planeaci ón Munici pal en c oordi naci ón con l as demás secretarias definidas en
la estructura de la planta de pers onal dis eñaran los planes de acci ón para l a
vigenci a fiscal 2012.
•
Que el c onc ej o municipal m ediante acuerdo 012 de mayo 30 de 2012, otorgo
facultades al ej ecutivo municipal para efectuar modificaciones al Pl an de
des arrollo y aj ustar el P OAI de la vigenci a fiscal 2012, en rel ación a la
ejec uci ón c on c orte a 30 de j unio de 2’ 012.
•
Que en cumpli miento a l os parámetros definidos en la l ey 152 de 1994 y
“El progreso de Cotorra en buenas Manos”
•
Que en meri to de l o anterior.
DECRE TA
AR TÍCUL O P RIM ERO: Aj ústes e el Plan Operativ o A nual de Inversiones para la
vigenci a fiscal 2012 según el si guiente detall e:
C API TUL O II
SERVICIO DE L A DEUDA
CODIGO
CONCEPTO
SGP
4
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
238.550.000
T.1.1
VIAS Y TRANSPORTE
2.550.000
T.1.1.1
AMORTIZACION A CAPITAL
2.300.000
T.1.1.2
INTERESES
250.000
T.1.5
SERVICIOS PUBLICOS
236.000.000
T.1.5.1
AMORTIZACION A CAPITAL
200.000.000
T.1.5.2
INTERESES
36.000.000
TOTAL
238.550.000
CAPITULO III
PROGRAMAS COD Descripción
FUENTES
TOTAL
SGP REGALIAS COFINANCIACION ICLD OTROS
FOSYGA ETESA DEPART
INVERSION A INVERSIÓN 5.733.952.907 4.260.324.798 1.783.001.039 44.134.133 670.705.743 319.947.090 8.689.907.239 21.501.972.949
SECTOR A.1 EDUCACIÓN 765.416.882 585.757.480 0 0 0 0 0 1.351.174.362
PROGRAMA A.1.2 CALIDAD MATRICULA 391.944.769 535.757.480 0 0 0 0 0 927.702.249
SUBPROGRAMA
A.1.2.1
PREINVERSIÓN: ESTUDIOS, DISEÑOS,
CONSULTORIAS,ASESORIAS E INTERVENTORIAS 12.361.719 0 0 0 0 0 0 12.361.719
PROYECTO
1
Estudio y preinversion e infraestructura, diseño, consultoria y asesoria para las instituciones y
centros educativos 12.361.719 12.361.719
SUBPROGRAMA
A.1.2.2
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 80.000.000 325.757.480 0 0 0 0 0 405.757.480
PROYECTO
1
Construccion y Ampliacion de Infraestructura a
Instituciones y Centros 80.000.000 164.000.000 244.000.000
PROYECTO
2
Construccion sede Administrativa Institucion
educativa Abrojal y las Arepas 161.757.480 161.757.480
SUBPROGRAMA
A.1.2.3
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA 30.000.000 70.000.000 0 0 0 0 0 100.000.000
PROYECTO
1
Mantenimiento y Adeacuación De instituciones y
Centro Educativo 30.000.000 70.000.000 100.000.000
SUBPROGRAMA
A.1.2.4
DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: MOBILIARIO,EQUIPOS DIDACTICOS
HERRAMIENTAS PARA TALLERES 69.583.050 30.000.000 0 0 0 0 0 99.583.050
PROYECTO
1
Dotación de Mobiliario Para las Instituciones y
Centros Educativos 69.583.050 30.000.000 99.583.050
SUBPROGRAMA
A.1.2.5
DOTACIÓN DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE
AUDIOVISUALES SOFTWARE EDUCATIVO 200.000.000 110.000.000 0 0 0 0 0 310.000.000
PROYECTO
1
Dotación de Materiales y Ayudas Educativas Para
SUBPROGRAMA
A.1.2.6
ADQUISICION DE LOTES PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 0
SUBPROGRAMA A.1.2.7 TRANSPORTE ESCOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO
A.1.2.7.1
Transporte escolar a estudiantes de estratos
bajos 0
SUBPROGRAMA A.1.2.8 CAPACITACION DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO
A.1.2.8.1
Capacitacion a Docente, Directivos Docentes y
Administrativos 0
SUBPROGRAMA A.1.7.3 CELEBRACION DE CONVENIOS INSTITUCIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO
A.1.7.3.1
Celebracion de convenios interadministrativo
mejoramiento de la calidad educativa 0
PROGRAMA A.1.3 CALIDAD GRATUIDAD 268.042.000 0 0 0 0 0 0 268.042.000
SUBPROGRAMA A.1.3.7 FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS 268.042.000 0 0 0 0 0 0 268.042.000
PROYECTO
A.1.3.7.1
Fondos de servicios educativos de Instituciones y
Centros (SSF) 268.042.000 268.042.000
SUBPROGRAMA A.1.7 OTROS GASTOS EN EDUCACION 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO
A.1.7.1
Desarrollo AcademicoUnicor ( Estampilla pro
Universidad 0
PROYECTO
A.1.7.2 Fondo Educativo de credito a educacion superior 0
PROGRAMA A.1.2.10 ALIMENTACIÓN ESCOLAR 105.430.113 50.000.000 0 0 0 0 0 155.430.113
SUBPROGRAMA
A.1.2.10.21
CONTRATACIÓN LA PROVISIÓN INTEGRAL DEL
SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR 105.430.113 50.000.000 0 0 0 0 0 155.430.113
PROYECTO
1
Atencion integral Programa de Alimentacion
Escolar 105.430.113 50.000.000 155.430.113
SUBPROGRAMA A.1.2.10.3 PROGRAMA DE NUTRICION ALIMENTARIA 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO
A.1.2.10.3.1
Inversion y nutricion en seguridad alimentaria 1%
ley 1283 de 2009 (Regalías Directas) 0
AREA
SUBPROGRAMATICA A.2.1.1 CELEBRACION CONTRATOS DE ASEGURAMIENTO 2.727.467.196 25.036.959 1.783.001.039 44.134.133 670.705.743 21.271.829 3.042.479 5.274.659.378 PROYECTO
1 Continuidad 2.727.467.196 25.036.959 1.783.001.039
25.036.959 670.705.743 5.231.247.896
PROYECTO
1 Continuidad (ETESA UPC Rendimientfinc RB )
7.487.877 7.487.877
PROYECTO
1
Continuidad (ETESA UPC RB ) VIG ANTE saldos
disponibles
1.646.256 1.646.256
PROYECTO
1 Continuidad UPC( Rendimiento financ RB SGP)
3.042.479 3.042.479
PROYECTO
2 Aporte a la Superintendencia de Salud(0.2%) 9.963.041
448.582 10.411.623
PROYECTO
3 Interventoria Régimen Subsidiado (0.4%)
20.823.247 20.823.247
EJE PROGRAMATICO A.2.2 SALUD PÚBLICA 118.930.786 240.000.000 0 0 0 0 0 358.930.786
AREA
SUBPROGRAMADA A.2.2.1 SALUD INFANTIL 30.229.104 0 0 0 0 0 0 30.229.104
PROYECTO 1 Salud Publica Infantil 30.229.104 30.229.104
AREA
SUBPROGRAMATICA A.2.2.2 SALUD SEXUAL y REPRODUCTIVA 37.428.928 200.000.000 0 0 0 0 0 237.428.928
PROYECTO
1 Promocion de la salud sexual y reproductiva 37.120.661
200.000.000 237.120.661
PROYECTO
1 Promocion de la salud sexual y reproductiva RB 308.267 308.267
AREA
SUBPROGRAMATICA A.2.2.4
SALUD MENTAL Y LESIONES VIOLENTAS E
VITABLES 20.972.586 0 0 0 0 0 0 20.972.586
PROYECTO 1 Promocion de la salud Mental 20.972.586 20.972.586
AREA
SUBPROGRAMATICA A.2.2.7 NUTRICION 30.300.168 40.000.000 0 0 0 0 0 70.300.168
PROYECTO
1
Fortalecimiento del Plan Nal. de Alimentación y Nutrición e implementacion ala politicaNal- de
seguridad alimentari 30.300.168 40.000.000 70.300.168
EJE PROGRAMATICO
A.2.3
PRESTACION DE SERVICIO A LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA
DEMANDA 77.968.529 0 0 0 0 0 0 77.968.529
PROYECTO
2
Servicios Contratados Con Empresas Sociales del
Estado 213 213
EJE PROGRAMATICO
A.2.4 OTROS GASTOS EN SALUD 0
- 0 0 0 0 0 0
EJE
SUBPROGRAMATICO A.2.4.8
INVERSIÓNES DIRECTAS EN LA RED PUBLICA
SEGÚN PLAN BIENAL EN EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0
AREA
SUBPROGRAMATICA A.2.4.9
INVERSIONES DIRECTAS EN LA RED PUBLICA
SEGÚN PLAN BIENAL EN INFRAESTRUCTURA 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO
1
Construcion, ampliacion y mantenimiento de
infraestructura de los centros de salud 0
EJE PROGRAMATICO A.2.5 PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES
10.000.000
-
-
-
-
-
- 10.000.000
AREA
SUBPROGRAMATICA A.2.5.1 POLITICA EN SALUD PUBLICA
10.000.000
-
-
-
-
-
- 10.000.000
PROYECTO
1
Prevencion , Vigilancia y control de riesgos profesionales (resto inv)
10.000.000 10.000.000
EJE PROGRAMATICO A.2.6 EMERGENCIA Y DESASTRE 0 0 0 0 0 59138020 0 59.138.020
SUBPROGRAMA A.2.6.2 ATENCION DE DESASTRES 0 0 0 0 0 59138020 0 59.138.020
PROYECTO 1 Atencion de Desastres 59.138.020 59.138.020
SECTOR
A.3
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN
INCLUIR PROYECTOS DE VIS 659.495.556 596.031.926 0 0 0 0 0 1.255.527.482
PROGRAMA A.3.1 SERVICIOS DE ACUEDUCTO 27.906.507 546.031.926 0 0 0 0 0 573.938.433
SUBPROGRAMA A.3.1.1 SUBSIDIOS - FONDO DE SOLIDARIDAD Y
PREDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 0 216.031.926 0 0 0 0 0 216.031.926
PROYECTO 1 Subsidios estracto 1 y 2 216.031.926 216.031.926
SUBPROGRAMA A.3.10.10 ACUEDUCTO-PREINVERSIONES, ESTUDIOS 200.000.000 200.000.000
PROYECTO 1 Estudios y diseños del Sistema de Evacuacion de
Aguas Lluvias del M.de Cotorra 200.000.000 200.000.000
SUBPROGRAMA A.3.1.6 CONSTRUCCION,OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO 0
SUBPROGRAMA A.3.1.7 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 27906507 130000000 0 0 0 0 0 157.906.507
PROYECTO 1 Ampliacion y mantenimiento de redes de
acueductos
PROGRAMA A.3.11 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0
50.000.000 0 0 0 0 0 50.000.000
SUBPROGRAMA A.3.11.3 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO SANITARIO 50.000.000 50.000.000
SUBPROGRAMA A.3.11.4 REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0
SUBPROGRAMA A.3.11.4 UNIDADES BASICA DE SANEAMIENTO -
-
-
-
-
-
- 0
PROYECTO 1 Ampliacion cobertura de Unidades Sanitarias
0
PROGRAMA A.3.12 SERVICIOS DE ASEOS 117.960.457 0 0 0 0 0 0 117.960.457
SUBPROGRAMA A.3.12.1 RECOLECION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION
FINAL DE RESISUOS SOLIDOS 87.960.457 0 0 0 0 0 0 87.960.457
PROYECTO 1 RECOLECION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION
FINAL DE RESISUOS SOLIDOS 87.269.396 87.269.396
PROYECTO 2
RECOLECION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESISUOS SOLIDOS saldos Disponibles
2011 RB SGP
691.061
691.061
SUBPROGRAMA A.3.12.3 ASEO- DISPOSICIÓN FINAL 30.000.000
30.000.000 SUBPROGRAMA A.3.12.3.1 CONTROL DE CONTAMINACION DE AGUAS Y
RESIDUOS SUPERFICIALES 30.000.000 30.000.000
PROYECTO 1 Eliminacion de Aguas y Residuos Estancados 30.000.000
30.000.000 SUBPROGRAMA A.3.13 TRANSFERENCIA PARA EL PLAN DPTAL DE AGUA
Y SANEAMINETO BASICO 513.628.592 0 0 0 0 0 0 513.628.592
SUBPROGRAMA A.3.13.1 TRANSFERENCIA PARA EL PLAN DPTAL DE AGUA
Y SANEAMINETO BASICO 513.628.592 0 0 0 0 0 0 513.628.592
PROYECTO
1
Convenio plan departamental de agua y
saneamomentobasico 513.628.592 513.628.592
PROGRAMA A.3.4 OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO
0 0 0 0 0 0 0 0
SUBPROGRAMA A.3.4.1
MANTENIMIENTO, ESTABILIZACION Y REVESTIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS Y
DRENAJES 0
PROGRAMA A.4.1
FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 16.184.791 0 0 0 0 0 62.543.000 78.727.791
SUBPROGRAMA A.4.1.1 FOMENTO Y APOYO A LA PRACTICA DEL
DEPORTE Y LA RECREACION 16.184.791 0 0 0 0 0 62.543.000 78.727.791
PROYECTO 1 Aquisicion de implementos deportivos 16.184.791 16.184.791
PROYECTO
2 Plan de la niñez y la recreacion
15.000.000 15.000.000
PROYECTO 3 Organización de eventos deportivos 15.000.000 15.000.000
PROYECTO
3
Organización de eventos deportivos vigen.
Anterior 12.543.000 12.543.000
PROYECTO 4 Elaboracion del Plan Sectorial de Deporte 20.000.000 20.000.000
PROYECTO
4
Fomento, Desarrollo Y Práctica Del Deporte, La Recreación Y El Aprovechamiento Del Tiempo
Libre 0
PROYECTO 5 Escuela de Formacion Deportiva 0
PROGRAMA A.4.2 Construcción, Mantenimiento Y/O Adecuación
De Los Escenarios Deportivos Y Recreativos. 23.000.000 150.000.000 0 0 0 0 18.201.034 191.201.034
SUBPROGRAMA A.4.2.1 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE
ESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR 23.000.000 150.000.000 0 0 0 0 18.201.034 191.201.034
PROYECTO
1
Construcción, Mantenimiento Y/O Adecuación De
Los Escenarios Deportivos Y Recreativos. 23.000.000
18.201.034 41.201.034
PROYECTO
2
Construccion Cancha sintetica Barrio San Roque zona urbana municipio de cotorra
100.000.000 100.000.000
PROYECTO
3
Remodelacion y Adecuacion de la Infraestructura
fisica parque San Roque
50.000.000 50.000.000
SUBPROGRAMA A.4.2.2 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE LOTES PARA LA
DEPORTIVA Y RECREATIVA 0
PROGRAMA A.4.4 PREINVERSION EN INFRAESTRUCTURA 0 0 0 0 0 0 53.227.779 53.227.779
SUBPROGRAMA A.4.4.1 PREINVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA
PRACTICA DEL DEPORTE 0 0 0 0 0 0 53.227.779 53.227.779
PROYECTO 1 Adquisicion de predios para escenarios
deportivos
53.227.779 53.227.779
PROGRAMA A.4.5 PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA
SUBPROGRAMA A.4.5.1 PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA
LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACION 27.924.000 0 0 0 0 0 19.000.000 46.924.000
PROYECTO 1 Asistencia Tecnica 27.924.000 19.000.000 46.924.000
SECTOR
A.5 CULTURA
51.323.731 - - - - - 144.095.127 195.418.858 PROGRAMA A.5.1 FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y
EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
27.323.731 - - - - -
58.845.535 86.169.266 SUBPROGRAMA
A.5.1.1 DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL
27.323.731 - - - - - 58.845.535 86.169.266 PROYECTO
0.1
Fomento, apoyo de eventos y expresiones artisticas y culturales
26.331.593
44.445.535 70.777.128
PROYECTO
0.1
Fomento, apoyo de eventos y expresiones artisticas y culturales RB
992.138 992.138
PROYECTO
0.2
Afirmandonos en nuestras musicas y nuestras
danzas - IV fases
14.400.000 14.400.000
PROYECTO 0.2 Protección Del Patrimonio Cultural 0
PROYECTO
0.3
Fortalecer y Dotar la infraestructura artística y
cultural 0
PROYECTO
0.4
Fomento, Apoyo Y Afirmación de la identidad
cultural 0
PROGRAMA A.5.9
PAGO DE INSTRUCTORES Y BIBLIOTECÓLOGOS CONTRATADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTÍSTICOS Y
CULTURALES 24.000.000 0 0 0 0 0 0 24.000.000
SUBPROGRAMA A.5.9.1 PAGO DE INSTRUCT Y BIBLIOTECOLOGOS
CONTRATADOS PROY ARTIS 24.000.000 0 0 0 0
- 0 24.000.000
PROYECTO
1
Pago de instructores y bibliotecologos contratados para la ejecucion de programas y
proyectos artisticos y culturales 24.000.000 24.000.000
PROGRAMA A.5.7 INFRAESTRUCTURA FISICA 0 0 0 0 0 0 15.045.536 15.045.536
SUBPROGRAMA
A.5.7.1
DOTACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION
DE INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL 0 0 0 0 0 0 15.045.536 15.045.536
PROYECTO
1
Adquisicion y Dotacion de Implementos y
Materiales para la casa de la cultura
15.045.536 15.045.536
PROYECTO
2
cofinanciacion Construcción, Mantenimiento Y
Cultural
SUBPROGRAMA
A.5.7.2
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL 0
PROGRAMA
A.5.12
SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR
CULTURAL 0 0 0 0 0 0 70.204.056 70.204.056
SUBPROGRAMA
A.5..12.1
SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR
CULTURAL 0 0 0 0 0
- 70.204.056 70.204.056
PROYECTO
1 Seguridad social del creador y del gestor cultural 11.722.768 11.722.768
PROYECTO
2
Seguridad social del creador y del gestor cultural
R.B 58.481.288 58.481.288
OTROS SECTORES 1.256.241.436 2.663.498.433 0 0 0 239.537.241 8.389.797.820 12.549.074.930
SECTOR A.6 SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR
PROYECTOS DEVIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL) 0 0 0 0 0 0 29.776.288 29.776.288
PROGRAMA A.6.2 MANTENIMIENTO Y ESPACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
-
-
-
-
-
-
29.776.288 29.776.288 SUBPROGRAMA A.6.2.1 MANTENIMIENTO Y ESPACION DEL SERVICIO DE
ALUMBRADO PUBLICO
-
-
-
-
-
-
29.776.288 29.776.288
PROYECTO 1 MANTENIMIENTO Y EXPANCION DEL SERVICIO DE
ALUMBRADO PUBLICO 18.314.863 18.314.863
PROYECTO 1 MANTENIMIENTO Y EXPANCION DEL SERVICIO DE
ALUMBRADO PUBLICO RB 11.461.425 11.461.425
PROGRAMA A.6.5
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS PÚBLICOS 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBPROGRAMA A.6.5.1 CONSTRUC. ADECUAC Y MANTENIM DE INFRAES
DE SERVI PUBLICOS 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO 1 Construccion, ampliacion y mantenimiento del
sistema de redes 0
SUBPROGRAMA A.6.5.2 DISPOSICION DE RED DE FIBRA OPTICA 0
SECTOR A.7 VIVIENDA 12.000.000 190.489.327 - - - - 196.319 202.685.646 PROGRAMA A.7.5 PLANES Y PROYECTOS PARA LA ADQUISICIÓN
Y/O CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
- 190.489.327 - - - -
196.319 190.685.646
SUBPROGRAMA A.7.5.1 PLANES Y PROYECTOS PARA LA ADQUIS Y/O CONSTRUCION DE VIVIENDA
- 190.489.327 - - - -
196.319 190.685.646
PROYECTO 1 cofiinanciacion de viviendas de interes social 80.000.000 80.000.000
PROYECTO 2 Programas de vivienda de interes social 110.489.327 110.489.327
PROYECTO 3 Construccion de viviendas en moralito san pablo ,
la subidita y la Mula 547 547
PROYECTO 4 Construccion de 194 viviendas en el
Corregimiento de Abrojal y los Gomez 7525 7.525
PROYECTO 5 Construccion de viviendas en el Corregimiento de
Pueblo Nuevo, las Arepas y Trementino
188.247 188.247
SUBPROGRAMA A.7.5.2 ADQUISICION DE LOTES PARA PROGRAMAS DE
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 0
PROGRAMA A.7.6 SUBSIDIOS PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS
ASENTADAS EN ZONAS ALTO RIESGO 0
SUBPROGRAMA A.7.6.1 SUBSIDIOS PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS
ASENTADAS EN ZONAS ALTO RIESGO 0
PROGRAMA A.7.7 PROYECTO DE TITULACION Y LEGALIZACION DE PREDIOS 12.000.000 - - - - -
- 12.000.000
SUBPROGRAMA A.7.7.1 PROYECTO DE TITULACION Y LEGALIZACION DE PREDIOS 12.000.000 - - - - -
- 12.000.000
PROYECTO 1 PROYECTO DE TITULACION Y LEGALIZACION DE
PREDIOS DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL
12.000.000 12.000.000
SECTOR A.8 AGROPECUARIO 90.000.000 0 0 0 0 0 0 90.000.000
PROGRAMA A.8.5 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA
TÉCNICA DIRECTA RURAL 90.000.000 0 0 0 0 0 0 90.000.000
SUBPROGRAMA A.8.5.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA
TECNICA RURAL 90.000.000 0 0 0 0 0 0 90.000.000
PROYECTO 1
DIVERSIFICACION DE CULTIVOS ORIENTADOS A PROVEER LOS MERCADOS NACIONALES E
PROYECTO 2 Asistencia tecnicaprestacion de servicios 90.000.000 90.000.000
PROGRAMA A.8.8
DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DEL PLAN
AGROPECUARIO 0
SUBPROGRAMA A.8.8.1 PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
AGROPECUARIO 0
SECTOR A.9
TRANSPORTE 139.418.379 1.998.692.273 - - - 72.983.915 40.000.474 2.251.095.041
PROGRAMA A.9.1 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 139418379 428180935 0 0 0 15216144 474 582.815.932
SUBPROGRAMA A.9.1.1
CONSTRUCCION DE VIAS
139.418.379 428.180.935 - - - 15.216.144 474 582.815.932
PROYECTO 1 Construccion, adecuacionPavimentacion de la
infraestructura vial municipal
139.418.379
15.216.144 154.634.523
PROYECTO 1 Construccion y adecuacion infraestructura vial
municipal (Pavimento Hidraulico Abrojal) 428.180.935 428.180.935
PROYECTO 2 Construccion y adecuacion infraestructura vial
municipal (Aporte Min Hacienda ) 474 474
SUBPROGRAMA A.9.1.2 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUENTE 0
SUBPROGRAMA A.9.1.3 CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN EL
SISTEMA VIAL 0
PROGRAMA A.9.2
MEJORAMIENTO DE VÍAS
- 1.470.511.338 - - - 57.767.771 - 1.528.279.109 SUBPROGRAMA A.9.2.1
MEJORAMIENTO DE VIAS
- 1.470.511.338 - - - 57.767.771
- 1.528.279.109
PROYECTO 1 Mejoramiento y mantenimiento de la red vial
municipal 1.470.511.338 57.767.771 1.528.279.109
PROGRAMA
A.9.3 REHABILITACIÓN DE VÍAS
40.000.000 40.000.000
SUBPROGRAMA
A.9.3.1 REHABILITACIÓN DE VÍAS
40.000.000 40.000.000
PROYECTO 1
Atencion emergencia Invernal Compra de Combustibles y Lubricantes para Maquinarias a
la rehabilitacion de vias
40.000.000 40.000.000
PROGRAMA A.9.8 CONSTRUCCIÓN DE TERMINALES DE
TRANSPORTE 0
SUBPROGRAMA A.9.8.1 CONSTRUCCIÓN DE TERMINALES DE
PROGRAMA
A.9.10
ESTUDIOS Y PREINVERSION EN INFRAESTRUCTURA - 100.000.000 - - - -
- 100.000.000
SUBPROGRAMA
A.9.10.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS
- 100.000.000 - - - -
- 100.000.000
PROYECTO 1 Estudios y Diseños del plan vial del Municipio de
Cotorra 100.000.000 100.000.000
SECTOR A.10 AMBIENTAL 0 0 0 0 0 26.553.326 0 26.553.326
PROGRAMA A.10.10 ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL (ART. 106 LEY 1151/07)
- - - - - 26.553.326, 00
- 26.553.326
PROYECTO 1 ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA EL
ACUEDUCTO MUNICIPAL (ART. 106 LEY 1151/07) 13.217.699 13.217.699
PROYECTO 1
ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL (ART. 106 LEY 1151/07)
R.B
13.335.627 13.335.627
PROGRAMA A.10.11 REFORESTACION Y CONTROL DE EROSION 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBPROGRAMA A.10.11.1 REFORESTACION Y CONTROL DE EROSION 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO 1 Reforestacion y control de erosion 0
SUBPROGRAMA A.10.12
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y CONSERVACION DE CUENCAS
HIDROGRAFICAS Y LOS ECOSISTEMAS EN
COTORRA 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO A.10.12.1
Proyecto de irrigación drenaje y recuperación de tierras y defensa contra inundaciones de impacto
local 0
PROGRAMA
A.10.14.1
MANEJO ARTIFICIAL DE CAUDALES (RECUPERACIÓN DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO, HIDROLOGÍA, MANEJO DE INUNDACIONES,
CANAL NAVEGABLE Y ESTIAJE) 0
SUBPROGRAMA
A.10.14.1
MANEJO ARTIFICIAL DE CAUDALES (RECUPERACIÓN DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO, HIDROLOGÍA, MANEJO DE INUNDACIONES,
CANAL NAVEGABLE Y ESTIAJE) 0
SECTOR A.11 CENTROS DE RECLUSIÓN 39.500.000 0 0 0 0 0 0 39.500.000
PROGRAMA A.11.4 DOTACIÓN DE CENTROS CARCELARIOS 19.500.000 0 0 0 0 0 0 19.500.000
PROYECTO 1 Dotacion de Centros Carrcelario 19.500.000 19.500.000
PROGRAMA A.11.5 ALIMENTACION PARA PERSONAS DETENIDAS 20.000.000 0 0 0 0 0 0 20.000.000
SUBPROGRAMA A.11.5.1 ALIMENTACION PARA PERSONAS DETENIDAS 20.000.000 0 0 0 0 0 0 20.000.000
PROYECTO 0,1 ALIMENTACION PARA PERSONAS DETENIDAS 20.000.000 20.000.000
SECTOR A.12 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 0 442.053.184 0 0 0 80.000.000 7.461.633.051 7.983.686.235
PROGRAMA A.12.8 PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTINGENCIA EN
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA 0 0 0 0 0 80.000.000 0 80.000.000
SUBPROGRAMA A.12.8.1 ADECUACION DE AREAS URBANAS Y RURALES
EN ZONAS DE ALTO RIESGO 0 0 0 0 0 80.000.000 0 80.000.000
PROYECTO 1 Prevencion , Proteccion y Contingencia en Obras
de Infraestructura Estrategica
80.000.000 80.000.000
PROGRAMA A.12.3 ADECUACION DE AREAS URBANAS Y RURALES
EN ZONAS DE ALTO RIESGO 0 442.053.184 0 0 0 0 7.461.633.051 7.903.686.235
SUBPROGRAMA A.12.3.1 ADECUACION DE AREAS URBANAS Y RURALES
EN ZONAS DE ALTO RIESGO 0 442.053.184 0 0 0 0 7.461.633.051 7.903.686.235
PROYECTO 1 Interventoria obras de estabilizacion y proteccion
orillas del rio Sinu palito parao cotorra 442.053.184 442.053.184
PROYECTO 2 Construccion de obras de estabilizacion y
proteccion orillas del rio Sinu palito parao cotorra
7.461.633.051 7.461.633.051
proyecto A.12.8.1.1
CONTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE ORILLAS EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO SINU
SECTOR PALITO PARAO 0
SECTOR A.13 PROMOCION DEL DESARROLLO 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAMA A.13.1 Promoción de Asociaciones y Alianzas, Para el
desarrollo Empresarial e Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBPROGRAMA A.13.1.1 POR UN COMERCIO INTEGRAL Y
DESARROLLADO 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO A.13.1.1.1 Promoción de Asociaciones y Alianzas, Para el
desarrollo Empresarial e Industrial 0
PROGRAMA
A.13.3
FOMENTO Y APOYO A LA APROPIACIÓN DE
SUBPROGRAMA A.13.3.1
CREAR UNA EMPRESA DE COMPOSTAJE 0
SECTOR A.14 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES -
PROMOCIÓN SOCIAL 290.223.057 0 0 0 0 0 280.855.558 571.078.615
PROGRAMA A.14.1 PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 128.973.057 0 0 0 0 0 0 128.973.057
SUBPROGRAMA A.14.1.1 PROTECCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 90.022.692 0 0 0 0 0 0 90.022.692
PROYECTO 1 Proteccion integral a la primera infancia 90.022.692 90.022.692
SUBPROGRAMA A.14.1.2 ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA 38.950.365 38.950.365
PROYECTO 1 Adecuacion de Infraestructura 38.950.365 38.950.365
PROGRAMA A.14.2 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ 15.000.000 0 0 0 0 0 0 15.000.000
SUBPROGRAMA A.14.2.3 CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA
PROTECION INTEGRAL DE LA NIÑEZ 15.000.000 0 0 0 0 0 0 15.000.000
PROYECTO 1 Atencion a la niñez 15.000.000 15.000.000
PROGRAMA A.14.3 PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD 3.520.000 0 0 0 0 0 0 3.520.000
SUBPROGRAMA A.14.3.3 CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA
PROTECION INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA 3.520.000 0 0 0 0 0 0 3.520.000
PROYECTO 1
Atencion a la Adolescencia 3.520.000 3.520.000
PROGRAMA A.14.4 ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR 0 0 0 0 0 0 280.855.558 280.855.558
SUBPROGRAMA A.14.4.3 CONTRATACION DEL SERVICIO PARA ATENCION
Y APOYO DEL ADULTO MAYOR 0 0 0 0 0 0 280.855.558 280.855.558
PROYECTO 1 atencion y apoyo al adulto mayor ( Estampilla) 134.400.000 134.400.000
PROYECTO 2
Convenio Funcionamiento Hogar Gediatrico como centro de atencion permanente Integral Adulto
Mayor 146.455.558 146.455.558
PROGRAMA A.14.5 ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA
DE HOGAR 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000
SUBPROGRAMA A.14.5.3
CONTRATACION DEL SERVICIO PARA ATENCION Y APOYO A MADRES Y PADRES CABEZA DE
HOGAR 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000
PROYECTO 1 atencion y apoyo a madres/padres cabeza de
PROGRAMA A.14.6 ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000
SUBPROGRAMA A.14.6.1 ACCIONES HUMANITARIAS 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000
PROYECTO 1 Atencion y apoyo a la poblacion desplazada por la
violencia 5.000.000 5.000.000
PROYECTO 2 Hogar de paso para la población desplazada 0
PROGRAMA A.14.7 PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD EXCLUYENDO
ACCIONES DE SALUD PUBLICA 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000
SUBPROGRAMA A.14.7.4
PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO PARA LA ATENCION Y APOYO A LA POBLACION CON
DISCAPACIDAD 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000
PROYECTO 1 Atencio y apoyo a la poblacion con discapacidad
del municipio 3.000.000 3.000.000
PROGRAMA A.14.10 ATENCIÓN Y APOYO A LOS GRUPOS
AFROCOLOMBIANAS 8.000.000 0 0 0 0 0 0 8.000.000
SUBPROGRAMA A.14.10.1 ATENCION Y APOYO A LOS GRUPOS
AFROCOLOMBIANAS 8.000.000 0 0 0 0 0 0 8.000.000
PROYECTO 1 Atencio y apoyo a los grupos afrocolombianos 8.000.000 8.000.000
PROGRAMA A.14.13 PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA
RED JUNTOS - FAMILIAS EN ACCIÓN 121.730.000 0 0 0 0 0 0 121.730.000
SUBPROGRAMA A.14.13.1 PROGRAMA DISEÑADO PARA LA SUPERACION
DE LA POBREZA EXTRE 121.730.000 0 0 0 0 0 0 121.730.000
PROYECTO 1 pago de salario jefe de enlace Familias en accion y contribuciones inherentes a nomina Atencion
familias en accion 55.000.000 55.000.000
PROYECTO 2 Programas diseñados para la superacion de la
pobreza extrema en el marco de la red juntos 26.400.000 26.400.000
PROYECTO 2 Programas diseñados para la superacion de la
pobreza extrema en el marco de la red juntos R.B 40.330.000 40.330.000
PROYECTO 3 pago prestacion de servicio personal de apoyo al
programa familias en accion 0
SUBPROGRAMA A.15.3 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000
PROGRAMA A.15.3 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000
SUBPROGRAMA A.15.3.1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
DEPENDENCIAS DE LA ADMINIS 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000
PROYECTO 1 Remodelacion, mantenimiento y ampliacion de
edificaciones e instalaciones municipales 10.000.000 10.000.000
PROGRAMA A.15.4
CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS, PARQUES Y
ANDENES Y MOBILIARIOS DEL ESPACIO PÚBLICO 0
SUBPROGRAMA A.15.4.1 CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS, PARQUES Y
ANDENES Y MOBILIARIOS DEL ESPACIO PÚBLICO 0
SUBPROGRAMA A.15.4.2
ADQUISICIÓN DE LOTES PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL 0
PROGRAMA A.15.5
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS,
PARQUES Y ANDENES Y MOBILIARIOS DEL
ESPACIO PÚBLICO 0
SUBPROGRAMA A.15.5.1 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ENTORNO DE
BARRIOS 0
SECTOR A.16 DESARROLLO COMUNITARIO 25.000.000 0 0 0 0 0 0 25.000.000
PROGRAMA A.16.1
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL 25.000.000 0 0 0 0 0 0 25.000.000
SUBPROGRAMA A.16.1.1 PROGR DE CAPACIT. ASESORIA Y ASIST TECNICA
PARA CONSOLI PROC 25.000.000 0 0 0 0 0 0 25.000.000
PROYECTO 1 tecnica para consolidar procesos de participacion Programas de capacitacion, asesoria y asistencia
ciudadana y control social en el municipio 25.000.000 25.000.000
PROYECTO Apoyo a las organizaciones comunitarias 0
PROGRAMA A.17.1
PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y REORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA 177.600.000 0 0 0 0 0 0 177.600.000
SUBPROGRAMA A.17.1.1 PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACION
INSTITU. Y REORG ADMINIS 177.600.000 0 0 0 0 0 0 177.600.000
PROYECTO 1 Acompañamiento y orientacion en el sistema
presupuestal, fiscal y financiero 137.600.000 137.600.000
PROYECTO 2 Asistencia banco de proyectos 40.000.000 40.000.000
PROGRAMA A.17.2
PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICAS ORIENTADOS AL DESARROLLO
EFICIENTE 181.500.000 0 0 0 0 60.000.000 0 241.500.000
SUBPROGRAMA A.17.2.1
PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICAS ORIENTADOS AL DESARROLLO
EFICIENTE 181.500.000 0 0 0 0 60.000.000 0 241.500.000
PROYECTO 1
Programas de capacitacion y asistencia tecnicas orientados al desarrollo eficiente de las
competencias de ley 181.500.000 60.000.000 241.500.000
PROGRAMA A.17.6 ACTUALIZACION DEL SISBEN 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000
SUBPROGRAMA A.17.6.1 ACTUALIZACION DEL SISBEN 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000
PROYECTO 1 Actualizacion del Sisben 10.000.000 10.000.000
PROGRAMA A.17.8 FONDO DE PENSIONES 0 0 0 0 0 0 58.800.000 58.800.000
SUBPROGRAMA A.17.8.1 FONDO DE PENSIONES MUNICIPAL 0 0 0 0 0 0 58.800.000 58.800.000
PROYECTO 1 FONDO DE PENSIONES MUNICIPAL (20%
ESTAMPILLAS)
58.800.000 58.800.000
PROGRAMA A.17.9 ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO 60.000.000 0 0 0 0 0 0 60.000.000
SUBPROGRAMA A.17.9.1 ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO 60.000.000 0 0 0 0 0 0 60.000.000
PROYECTO 1 Elaboracion y actualizacion del plan de desarrollo 60.000.000 60.000.000
PROYECTO 2 Actualizacion y ajustes Esquema de
Ordenamiento Territorial 0
PROYECTO 3 Apoyo Logistico al Consejo Territorial de
Planeacion
PROGRAMA A.18.1 PAGO DE INSPECTORES DE POLICIA 105.000.000 0 0 0 0 0 0 105.000.000
SUBPROGRAMA A.18.1.1 PAGO DE INSPECTORES DE POLICIA 105.000.000 0 0 0 0 0 0 105.000.000
PROYECTO 1 Gastos de Personal Asociados a la Nomina-
Inspeccion de Policia 65.000.000 65.000.000
PROYECTO 2 Conciliadores 40.000.000 40.000.000
SUBPROGRAMA A.18.2 ATENCIÓN BÁSICA Y PROGRAMA DE
SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO A.18.2.1 Fortalecimiento de la democracia la convivencia y
la seguridad 0
PROGRAMA A.18.2
CONTRATACION DEL SERVICIOS ESPECIALES DE POLICIA EN CONVENIO CON LA POLICIA
NACIONAL 28.000.000 0 0 0 0 0 0 28.000.000
SUBPROGRAMA A.18.2.1
CONTRATACION DEL SERVICIOS ESPECIALES DE POLICIA EN CONVENIO CON LA POLICIA
NACIONAL 28.000.000 0 0 0 0 0 0 28.000.000
PROYECTO 1 Programas de Auxiliares de PoliciaBachicheres 28.000.000 28.000.000
PROGRAMA A.18.3
PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA, MÉDICOS, PSICÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES DE LAS
COMISARÍAS DE FAMILIA. 88.000.000 0 0 0 0 0 0 88.000.000
SUBPROGRAMA A.18.3.1
PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA, MÉDICOS, PSICÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES DE LAS
COMISARÍAS DE FAMILIA. 88.000.000 0 0 0 0 0 0 88.000.000
PROYECTO 1
PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA, MÉDICOS, PSICÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES DE LAS
COMISARÍAS DE FAMILIA. 70.000.000 70.000.000
PROYECTO 2 ASISTENCIA DE SERVICIOS COMISARIA DE
FAMILIA 18.000.000 18.000.000
SUBPROGRAMA A.18.4.3
COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, MONTAJE Y OPERACIÓN DE REDES DE
INTELIGENCIA 0
PROGRAMA A.18.4 FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD (LEY 1106
DE 2006) 0 0 0 0 0 0 518.536.130 518.536.130
SUBPROGRAMA A.18.4.6 GASTOS DESTINADOS A GENERAR AMBIENTES QUE PROPICIEN LA SEGURIDAD CIUDADANA Y
PROYECTO 1 QUE PROPICIEN LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA GASTOS DESTINADOS A GENERAR AMBIENTES
PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO 393.069.448 393.069.448
PROYECTO 1 QUE PROPICIEN LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA GASTOS DESTINADOS A GENERAR AMBIENTES
PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO RB 125.466.682 125.466.682
SUBPROGRAMA
A.18.5
DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 0
SUBPROGRAMA
A.18.5.1
DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 0
SECTOR A.19 GASTOS ESPECÍFICOS DE REGALÍAS Y
COMPENSACIONES 0 32.263.649 0 0 0 0 0 32.263.649
PROGRAMA A.19.1
INTERVENTORIA TÉCNICA DE LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTEN CON RECURSOS DE REGALÍAS
Y COMPENSACIONES 0 32.263.649 0 0 0 0 0 32.263.649
SUBPROGRAMA A.19.1.1
INTERVENTORIA TÉCNICA DE LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTEN CON RECURSOS DE REGALÍAS
Y COMPENSACIONES 0 32.263.649 0 0 0 0 0 32.263.649
PROYECTO 1
InterventoriaTecnica de los Proyectos que se ejecutan con Recursos de Regalias y
Conpensacione 32.263.649 32.263.649