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R E P U B LI C A D E C O L O M B I A M U N I C I P I O D E C O TO R R A - C Ó R D O B A D E S P AC H O D E L AL C AL D E

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(1)

“El progreso de Cotorra en buenas Manos”

DECRE TO No

De JULIO 03 DE 2012

“POR MEDIO DE L CU AL SE AJU S TA E L P L AN OPER ATIV O ANUAL DE

INVERSIONES DE L A VIGE NCI A FIS C AL 2012 EN CONCORD ANCI A AL P L AN

DE

DES ARROLLO

2012-2015

DEL

M UNICIPIO

DE

CO TORR A

DEP ARTAM E NTO DE CORDOB A Y S E DIC TAN OTR AS DISP OSICIONES .

El Alcalde Munici pal de Cotorra, en us o de sus atribuci ones l egales y en

es pecial las c onferidas en el artícul o 315-3 de la Constituci ón P olíti ca

Colom biana, artícul o 91-5 l itoral D de la ley 136 de 1994, Decreto 111 de 1996,

Ley 152 de 1994 y el acuerdo N° 012 de m ayo 30 de 2012 y,

CONSIDERANDO

Que medi ante ac uerdo 012 de mayo 30 de 2012 s e establ eci ó el Pl an de

Desarrollo para “

E L P R O G R E S O D E C O T O R R A E N B U E N A S M A N O S

periodo de gobierno 2012-2015 y de conformidad a lo establ eci do en l a l ey

152 de 1994 y el est atuto de presupuesto se debe ajustar el pl an operati vo

anual de inv ersi ones del presupuesto de l a vi gencia fisc al 2012.

Que al ajustarse mediante el pres ente acto adm ini strativ o el P OAI

paral el amente debe aj ustar el res pectivo Plan Indicativo y l a S ecretaria de

Planeaci ón Munici pal en c oordi naci ón con l as demás secretarias definidas en

la estructura de la planta de pers onal dis eñaran los planes de acci ón para l a

vigenci a fiscal 2012.

Que el c onc ej o municipal m ediante acuerdo 012 de mayo 30 de 2012, otorgo

facultades al ej ecutivo municipal para efectuar modificaciones al Pl an de

des arrollo y aj ustar el P OAI de la vigenci a fiscal 2012, en rel ación a la

ejec uci ón c on c orte a 30 de j unio de 2’ 012.

Que en cumpli miento a l os parámetros definidos en la l ey 152 de 1994 y

(2)

“El progreso de Cotorra en buenas Manos”

Que en meri to de l o anterior.

DECRE TA

AR TÍCUL O P RIM ERO: Aj ústes e el Plan Operativ o A nual de Inversiones para la

vigenci a fiscal 2012 según el si guiente detall e:

C API TUL O II

SERVICIO DE L A DEUDA

CODIGO

CONCEPTO

SGP

4

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

238.550.000

T.1.1

VIAS Y TRANSPORTE

2.550.000

T.1.1.1

AMORTIZACION A CAPITAL

2.300.000

T.1.1.2

INTERESES

250.000

T.1.5

SERVICIOS PUBLICOS

236.000.000

T.1.5.1

AMORTIZACION A CAPITAL

200.000.000

T.1.5.2

INTERESES

36.000.000

TOTAL

238.550.000

CAPITULO III

(3)

PROGRAMAS COD Descripción

FUENTES

TOTAL

SGP REGALIAS COFINANCIACION ICLD OTROS

FOSYGA ETESA DEPART

INVERSION A INVERSIÓN 5.733.952.907 4.260.324.798 1.783.001.039 44.134.133 670.705.743 319.947.090 8.689.907.239 21.501.972.949

SECTOR A.1 EDUCACIÓN 765.416.882 585.757.480 0 0 0 0 0 1.351.174.362

PROGRAMA A.1.2 CALIDAD MATRICULA 391.944.769 535.757.480 0 0 0 0 0 927.702.249

SUBPROGRAMA

A.1.2.1

PREINVERSIÓN: ESTUDIOS, DISEÑOS,

CONSULTORIAS,ASESORIAS E INTERVENTORIAS 12.361.719 0 0 0 0 0 0 12.361.719

PROYECTO

1

Estudio y preinversion e infraestructura, diseño, consultoria y asesoria para las instituciones y

centros educativos 12.361.719 12.361.719

SUBPROGRAMA

A.1.2.2

CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 80.000.000 325.757.480 0 0 0 0 0 405.757.480

PROYECTO

1

Construccion y Ampliacion de Infraestructura a

Instituciones y Centros 80.000.000 164.000.000 244.000.000

PROYECTO

2

Construccion sede Administrativa Institucion

educativa Abrojal y las Arepas 161.757.480 161.757.480

SUBPROGRAMA

A.1.2.3

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA 30.000.000 70.000.000 0 0 0 0 0 100.000.000

PROYECTO

1

Mantenimiento y Adeacuación De instituciones y

Centro Educativo 30.000.000 70.000.000 100.000.000

SUBPROGRAMA

A.1.2.4

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: MOBILIARIO,EQUIPOS DIDACTICOS

HERRAMIENTAS PARA TALLERES 69.583.050 30.000.000 0 0 0 0 0 99.583.050

PROYECTO

1

Dotación de Mobiliario Para las Instituciones y

Centros Educativos 69.583.050 30.000.000 99.583.050

SUBPROGRAMA

A.1.2.5

DOTACIÓN DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE

AUDIOVISUALES SOFTWARE EDUCATIVO 200.000.000 110.000.000 0 0 0 0 0 310.000.000

PROYECTO

1

Dotación de Materiales y Ayudas Educativas Para

(4)

SUBPROGRAMA

A.1.2.6

ADQUISICION DE LOTES PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 0

SUBPROGRAMA A.1.2.7 TRANSPORTE ESCOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO

A.1.2.7.1

Transporte escolar a estudiantes de estratos

bajos 0

SUBPROGRAMA A.1.2.8 CAPACITACION DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO

A.1.2.8.1

Capacitacion a Docente, Directivos Docentes y

Administrativos 0

SUBPROGRAMA A.1.7.3 CELEBRACION DE CONVENIOS INSTITUCIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO

A.1.7.3.1

Celebracion de convenios interadministrativo

mejoramiento de la calidad educativa 0

PROGRAMA A.1.3 CALIDAD GRATUIDAD 268.042.000 0 0 0 0 0 0 268.042.000

SUBPROGRAMA A.1.3.7 FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS 268.042.000 0 0 0 0 0 0 268.042.000

PROYECTO

A.1.3.7.1

Fondos de servicios educativos de Instituciones y

Centros (SSF) 268.042.000 268.042.000

SUBPROGRAMA A.1.7 OTROS GASTOS EN EDUCACION 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO

A.1.7.1

Desarrollo AcademicoUnicor ( Estampilla pro

Universidad 0

PROYECTO

A.1.7.2 Fondo Educativo de credito a educacion superior 0

PROGRAMA A.1.2.10 ALIMENTACIÓN ESCOLAR 105.430.113 50.000.000 0 0 0 0 0 155.430.113

SUBPROGRAMA

A.1.2.10.21

CONTRATACIÓN LA PROVISIÓN INTEGRAL DEL

SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR 105.430.113 50.000.000 0 0 0 0 0 155.430.113

PROYECTO

1

Atencion integral Programa de Alimentacion

Escolar 105.430.113 50.000.000 155.430.113

SUBPROGRAMA A.1.2.10.3 PROGRAMA DE NUTRICION ALIMENTARIA 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO

A.1.2.10.3.1

Inversion y nutricion en seguridad alimentaria 1%

ley 1283 de 2009 (Regalías Directas) 0

(5)

AREA

SUBPROGRAMATICA A.2.1.1 CELEBRACION CONTRATOS DE ASEGURAMIENTO 2.727.467.196 25.036.959 1.783.001.039 44.134.133 670.705.743 21.271.829 3.042.479 5.274.659.378 PROYECTO

1 Continuidad 2.727.467.196 25.036.959 1.783.001.039

25.036.959 670.705.743 5.231.247.896

PROYECTO

1 Continuidad (ETESA UPC Rendimientfinc RB )

7.487.877 7.487.877

PROYECTO

1

Continuidad (ETESA UPC RB ) VIG ANTE saldos

disponibles

1.646.256 1.646.256

PROYECTO

1 Continuidad UPC( Rendimiento financ RB SGP)

3.042.479 3.042.479

PROYECTO

2 Aporte a la Superintendencia de Salud(0.2%) 9.963.041

448.582 10.411.623

PROYECTO

3 Interventoria Régimen Subsidiado (0.4%)

20.823.247 20.823.247

EJE PROGRAMATICO A.2.2 SALUD PÚBLICA 118.930.786 240.000.000 0 0 0 0 0 358.930.786

AREA

SUBPROGRAMADA A.2.2.1 SALUD INFANTIL 30.229.104 0 0 0 0 0 0 30.229.104

PROYECTO 1 Salud Publica Infantil 30.229.104 30.229.104

AREA

SUBPROGRAMATICA A.2.2.2 SALUD SEXUAL y REPRODUCTIVA 37.428.928 200.000.000 0 0 0 0 0 237.428.928

PROYECTO

1 Promocion de la salud sexual y reproductiva 37.120.661

200.000.000 237.120.661

PROYECTO

1 Promocion de la salud sexual y reproductiva RB 308.267 308.267

AREA

SUBPROGRAMATICA A.2.2.4

SALUD MENTAL Y LESIONES VIOLENTAS E

VITABLES 20.972.586 0 0 0 0 0 0 20.972.586

PROYECTO 1 Promocion de la salud Mental 20.972.586 20.972.586

AREA

SUBPROGRAMATICA A.2.2.7 NUTRICION 30.300.168 40.000.000 0 0 0 0 0 70.300.168

PROYECTO

1

Fortalecimiento del Plan Nal. de Alimentación y Nutrición e implementacion ala politicaNal- de

seguridad alimentari 30.300.168 40.000.000 70.300.168

EJE PROGRAMATICO

A.2.3

PRESTACION DE SERVICIO A LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA

DEMANDA 77.968.529 0 0 0 0 0 0 77.968.529

(6)

PROYECTO

2

Servicios Contratados Con Empresas Sociales del

Estado 213 213

EJE PROGRAMATICO

A.2.4 OTROS GASTOS EN SALUD 0

- 0 0 0 0 0 0

EJE

SUBPROGRAMATICO A.2.4.8

INVERSIÓNES DIRECTAS EN LA RED PUBLICA

SEGÚN PLAN BIENAL EN EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0

AREA

SUBPROGRAMATICA A.2.4.9

INVERSIONES DIRECTAS EN LA RED PUBLICA

SEGÚN PLAN BIENAL EN INFRAESTRUCTURA 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO

1

Construcion, ampliacion y mantenimiento de

infraestructura de los centros de salud 0

EJE PROGRAMATICO A.2.5 PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES

10.000.000

-

-

-

-

-

- 10.000.000

AREA

SUBPROGRAMATICA A.2.5.1 POLITICA EN SALUD PUBLICA

10.000.000

-

-

-

-

-

- 10.000.000

PROYECTO

1

Prevencion , Vigilancia y control de riesgos profesionales (resto inv)

10.000.000 10.000.000

EJE PROGRAMATICO A.2.6 EMERGENCIA Y DESASTRE 0 0 0 0 0 59138020 0 59.138.020

SUBPROGRAMA A.2.6.2 ATENCION DE DESASTRES 0 0 0 0 0 59138020 0 59.138.020

PROYECTO 1 Atencion de Desastres 59.138.020 59.138.020

SECTOR

A.3

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN

INCLUIR PROYECTOS DE VIS 659.495.556 596.031.926 0 0 0 0 0 1.255.527.482

PROGRAMA A.3.1 SERVICIOS DE ACUEDUCTO 27.906.507 546.031.926 0 0 0 0 0 573.938.433

SUBPROGRAMA A.3.1.1 SUBSIDIOS - FONDO DE SOLIDARIDAD Y

PREDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 0 216.031.926 0 0 0 0 0 216.031.926

PROYECTO 1 Subsidios estracto 1 y 2 216.031.926 216.031.926

SUBPROGRAMA A.3.10.10 ACUEDUCTO-PREINVERSIONES, ESTUDIOS 200.000.000 200.000.000

PROYECTO 1 Estudios y diseños del Sistema de Evacuacion de

Aguas Lluvias del M.de Cotorra 200.000.000 200.000.000

SUBPROGRAMA A.3.1.6 CONSTRUCCION,OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE

DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO 0

SUBPROGRAMA A.3.1.7 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 27906507 130000000 0 0 0 0 0 157.906.507

PROYECTO 1 Ampliacion y mantenimiento de redes de

acueductos

(7)

PROGRAMA A.3.11 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0

50.000.000 0 0 0 0 0 50.000.000

SUBPROGRAMA A.3.11.3 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE

ALCANTARILLADO SANITARIO 50.000.000 50.000.000

SUBPROGRAMA A.3.11.4 REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0

SUBPROGRAMA A.3.11.4 UNIDADES BASICA DE SANEAMIENTO -

-

-

-

-

-

- 0

PROYECTO 1 Ampliacion cobertura de Unidades Sanitarias

0

PROGRAMA A.3.12 SERVICIOS DE ASEOS 117.960.457 0 0 0 0 0 0 117.960.457

SUBPROGRAMA A.3.12.1 RECOLECION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION

FINAL DE RESISUOS SOLIDOS 87.960.457 0 0 0 0 0 0 87.960.457

PROYECTO 1 RECOLECION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION

FINAL DE RESISUOS SOLIDOS 87.269.396 87.269.396

PROYECTO 2

RECOLECION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESISUOS SOLIDOS saldos Disponibles

2011 RB SGP

691.061

691.061

SUBPROGRAMA A.3.12.3 ASEO- DISPOSICIÓN FINAL 30.000.000

30.000.000 SUBPROGRAMA A.3.12.3.1 CONTROL DE CONTAMINACION DE AGUAS Y

RESIDUOS SUPERFICIALES 30.000.000 30.000.000

PROYECTO 1 Eliminacion de Aguas y Residuos Estancados 30.000.000

30.000.000 SUBPROGRAMA A.3.13 TRANSFERENCIA PARA EL PLAN DPTAL DE AGUA

Y SANEAMINETO BASICO 513.628.592 0 0 0 0 0 0 513.628.592

SUBPROGRAMA A.3.13.1 TRANSFERENCIA PARA EL PLAN DPTAL DE AGUA

Y SANEAMINETO BASICO 513.628.592 0 0 0 0 0 0 513.628.592

PROYECTO

1

Convenio plan departamental de agua y

saneamomentobasico 513.628.592 513.628.592

PROGRAMA A.3.4 OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

0 0 0 0 0 0 0 0

SUBPROGRAMA A.3.4.1

MANTENIMIENTO, ESTABILIZACION Y REVESTIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS Y

DRENAJES 0

(8)

PROGRAMA A.4.1

FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 16.184.791 0 0 0 0 0 62.543.000 78.727.791

SUBPROGRAMA A.4.1.1 FOMENTO Y APOYO A LA PRACTICA DEL

DEPORTE Y LA RECREACION 16.184.791 0 0 0 0 0 62.543.000 78.727.791

PROYECTO 1 Aquisicion de implementos deportivos 16.184.791 16.184.791

PROYECTO

2 Plan de la niñez y la recreacion

15.000.000 15.000.000

PROYECTO 3 Organización de eventos deportivos 15.000.000 15.000.000

PROYECTO

3

Organización de eventos deportivos vigen.

Anterior 12.543.000 12.543.000

PROYECTO 4 Elaboracion del Plan Sectorial de Deporte 20.000.000 20.000.000

PROYECTO

4

Fomento, Desarrollo Y Práctica Del Deporte, La Recreación Y El Aprovechamiento Del Tiempo

Libre 0

PROYECTO 5 Escuela de Formacion Deportiva 0

PROGRAMA A.4.2 Construcción, Mantenimiento Y/O Adecuación

De Los Escenarios Deportivos Y Recreativos. 23.000.000 150.000.000 0 0 0 0 18.201.034 191.201.034

SUBPROGRAMA A.4.2.1 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE

ESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR 23.000.000 150.000.000 0 0 0 0 18.201.034 191.201.034

PROYECTO

1

Construcción, Mantenimiento Y/O Adecuación De

Los Escenarios Deportivos Y Recreativos. 23.000.000

18.201.034 41.201.034

PROYECTO

2

Construccion Cancha sintetica Barrio San Roque zona urbana municipio de cotorra

100.000.000 100.000.000

PROYECTO

3

Remodelacion y Adecuacion de la Infraestructura

fisica parque San Roque

50.000.000 50.000.000

SUBPROGRAMA A.4.2.2 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE LOTES PARA LA

DEPORTIVA Y RECREATIVA 0

PROGRAMA A.4.4 PREINVERSION EN INFRAESTRUCTURA 0 0 0 0 0 0 53.227.779 53.227.779

SUBPROGRAMA A.4.4.1 PREINVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA

PRACTICA DEL DEPORTE 0 0 0 0 0 0 53.227.779 53.227.779

PROYECTO 1 Adquisicion de predios para escenarios

deportivos

53.227.779 53.227.779

PROGRAMA A.4.5 PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA

(9)

SUBPROGRAMA A.4.5.1 PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA

LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACION 27.924.000 0 0 0 0 0 19.000.000 46.924.000

PROYECTO 1 Asistencia Tecnica 27.924.000 19.000.000 46.924.000

SECTOR

A.5 CULTURA

51.323.731 - - - - - 144.095.127 195.418.858 PROGRAMA A.5.1 FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y

EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

27.323.731 - - - - -

58.845.535 86.169.266 SUBPROGRAMA

A.5.1.1 DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL

27.323.731 - - - - - 58.845.535 86.169.266 PROYECTO

0.1

Fomento, apoyo de eventos y expresiones artisticas y culturales

26.331.593

44.445.535 70.777.128

PROYECTO

0.1

Fomento, apoyo de eventos y expresiones artisticas y culturales RB

992.138 992.138

PROYECTO

0.2

Afirmandonos en nuestras musicas y nuestras

danzas - IV fases

14.400.000 14.400.000

PROYECTO 0.2 Protección Del Patrimonio Cultural 0

PROYECTO

0.3

Fortalecer y Dotar la infraestructura artística y

cultural 0

PROYECTO

0.4

Fomento, Apoyo Y Afirmación de la identidad

cultural 0

PROGRAMA A.5.9

PAGO DE INSTRUCTORES Y BIBLIOTECÓLOGOS CONTRATADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTÍSTICOS Y

CULTURALES 24.000.000 0 0 0 0 0 0 24.000.000

SUBPROGRAMA A.5.9.1 PAGO DE INSTRUCT Y BIBLIOTECOLOGOS

CONTRATADOS PROY ARTIS 24.000.000 0 0 0 0

- 0 24.000.000

PROYECTO

1

Pago de instructores y bibliotecologos contratados para la ejecucion de programas y

proyectos artisticos y culturales 24.000.000 24.000.000

PROGRAMA A.5.7 INFRAESTRUCTURA FISICA 0 0 0 0 0 0 15.045.536 15.045.536

SUBPROGRAMA

A.5.7.1

DOTACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION

DE INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL 0 0 0 0 0 0 15.045.536 15.045.536

PROYECTO

1

Adquisicion y Dotacion de Implementos y

Materiales para la casa de la cultura

15.045.536 15.045.536

PROYECTO

2

cofinanciacion Construcción, Mantenimiento Y

(10)

Cultural

SUBPROGRAMA

A.5.7.2

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA

BIBLIOTECA MUNICIPAL 0

PROGRAMA

A.5.12

SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR

CULTURAL 0 0 0 0 0 0 70.204.056 70.204.056

SUBPROGRAMA

A.5..12.1

SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR

CULTURAL 0 0 0 0 0

- 70.204.056 70.204.056

PROYECTO

1 Seguridad social del creador y del gestor cultural 11.722.768 11.722.768

PROYECTO

2

Seguridad social del creador y del gestor cultural

R.B 58.481.288 58.481.288

OTROS SECTORES 1.256.241.436 2.663.498.433 0 0 0 239.537.241 8.389.797.820 12.549.074.930

SECTOR A.6 SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR

PROYECTOS DEVIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL) 0 0 0 0 0 0 29.776.288 29.776.288

PROGRAMA A.6.2 MANTENIMIENTO Y ESPACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

-

-

-

-

-

-

29.776.288 29.776.288 SUBPROGRAMA A.6.2.1 MANTENIMIENTO Y ESPACION DEL SERVICIO DE

ALUMBRADO PUBLICO

-

-

-

-

-

-

29.776.288 29.776.288

PROYECTO 1 MANTENIMIENTO Y EXPANCION DEL SERVICIO DE

ALUMBRADO PUBLICO 18.314.863 18.314.863

PROYECTO 1 MANTENIMIENTO Y EXPANCION DEL SERVICIO DE

ALUMBRADO PUBLICO RB 11.461.425 11.461.425

PROGRAMA A.6.5

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE

SERVICIOS PÚBLICOS 0 0 0 0 0 0 0 0

SUBPROGRAMA A.6.5.1 CONSTRUC. ADECUAC Y MANTENIM DE INFRAES

DE SERVI PUBLICOS 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO 1 Construccion, ampliacion y mantenimiento del

sistema de redes 0

SUBPROGRAMA A.6.5.2 DISPOSICION DE RED DE FIBRA OPTICA 0

(11)

SECTOR A.7 VIVIENDA 12.000.000 190.489.327 - - - - 196.319 202.685.646 PROGRAMA A.7.5 PLANES Y PROYECTOS PARA LA ADQUISICIÓN

Y/O CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

- 190.489.327 - - - -

196.319 190.685.646

SUBPROGRAMA A.7.5.1 PLANES Y PROYECTOS PARA LA ADQUIS Y/O CONSTRUCION DE VIVIENDA

- 190.489.327 - - - -

196.319 190.685.646

PROYECTO 1 cofiinanciacion de viviendas de interes social 80.000.000 80.000.000

PROYECTO 2 Programas de vivienda de interes social 110.489.327 110.489.327

PROYECTO 3 Construccion de viviendas en moralito san pablo ,

la subidita y la Mula 547 547

PROYECTO 4 Construccion de 194 viviendas en el

Corregimiento de Abrojal y los Gomez 7525 7.525

PROYECTO 5 Construccion de viviendas en el Corregimiento de

Pueblo Nuevo, las Arepas y Trementino

188.247 188.247

SUBPROGRAMA A.7.5.2 ADQUISICION DE LOTES PARA PROGRAMAS DE

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 0

PROGRAMA A.7.6 SUBSIDIOS PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS

ASENTADAS EN ZONAS ALTO RIESGO 0

SUBPROGRAMA A.7.6.1 SUBSIDIOS PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS

ASENTADAS EN ZONAS ALTO RIESGO 0

PROGRAMA A.7.7 PROYECTO DE TITULACION Y LEGALIZACION DE PREDIOS 12.000.000 - - - - -

- 12.000.000

SUBPROGRAMA A.7.7.1 PROYECTO DE TITULACION Y LEGALIZACION DE PREDIOS 12.000.000 - - - - -

- 12.000.000

PROYECTO 1 PROYECTO DE TITULACION Y LEGALIZACION DE

PREDIOS DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL

12.000.000 12.000.000

SECTOR A.8 AGROPECUARIO 90.000.000 0 0 0 0 0 0 90.000.000

PROGRAMA A.8.5 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA

TÉCNICA DIRECTA RURAL 90.000.000 0 0 0 0 0 0 90.000.000

SUBPROGRAMA A.8.5.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA

TECNICA RURAL 90.000.000 0 0 0 0 0 0 90.000.000

PROYECTO 1

DIVERSIFICACION DE CULTIVOS ORIENTADOS A PROVEER LOS MERCADOS NACIONALES E

(12)

PROYECTO 2 Asistencia tecnicaprestacion de servicios 90.000.000 90.000.000

PROGRAMA A.8.8

DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DEL PLAN

AGROPECUARIO 0

SUBPROGRAMA A.8.8.1 PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO

AGROPECUARIO 0

SECTOR A.9

TRANSPORTE 139.418.379 1.998.692.273 - - - 72.983.915 40.000.474 2.251.095.041

PROGRAMA A.9.1 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 139418379 428180935 0 0 0 15216144 474 582.815.932

SUBPROGRAMA A.9.1.1

CONSTRUCCION DE VIAS

139.418.379 428.180.935 - - - 15.216.144 474 582.815.932

PROYECTO 1 Construccion, adecuacionPavimentacion de la

infraestructura vial municipal

139.418.379

15.216.144 154.634.523

PROYECTO 1 Construccion y adecuacion infraestructura vial

municipal (Pavimento Hidraulico Abrojal) 428.180.935 428.180.935

PROYECTO 2 Construccion y adecuacion infraestructura vial

municipal (Aporte Min Hacienda ) 474 474

SUBPROGRAMA A.9.1.2 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUENTE 0

SUBPROGRAMA A.9.1.3 CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN EL

SISTEMA VIAL 0

PROGRAMA A.9.2

MEJORAMIENTO DE VÍAS

- 1.470.511.338 - - - 57.767.771 - 1.528.279.109 SUBPROGRAMA A.9.2.1

MEJORAMIENTO DE VIAS

- 1.470.511.338 - - - 57.767.771

- 1.528.279.109

PROYECTO 1 Mejoramiento y mantenimiento de la red vial

municipal 1.470.511.338 57.767.771 1.528.279.109

PROGRAMA

A.9.3 REHABILITACIÓN DE VÍAS

40.000.000 40.000.000

SUBPROGRAMA

A.9.3.1 REHABILITACIÓN DE VÍAS

40.000.000 40.000.000

PROYECTO 1

Atencion emergencia Invernal Compra de Combustibles y Lubricantes para Maquinarias a

la rehabilitacion de vias

40.000.000 40.000.000

PROGRAMA A.9.8 CONSTRUCCIÓN DE TERMINALES DE

TRANSPORTE 0

SUBPROGRAMA A.9.8.1 CONSTRUCCIÓN DE TERMINALES DE

(13)

PROGRAMA

A.9.10

ESTUDIOS Y PREINVERSION EN INFRAESTRUCTURA - 100.000.000 - - - -

- 100.000.000

SUBPROGRAMA

A.9.10.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS

- 100.000.000 - - - -

- 100.000.000

PROYECTO 1 Estudios y Diseños del plan vial del Municipio de

Cotorra 100.000.000 100.000.000

SECTOR A.10 AMBIENTAL 0 0 0 0 0 26.553.326 0 26.553.326

PROGRAMA A.10.10 ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL (ART. 106 LEY 1151/07)

- - - - - 26.553.326, 00

- 26.553.326

PROYECTO 1 ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA EL

ACUEDUCTO MUNICIPAL (ART. 106 LEY 1151/07) 13.217.699 13.217.699

PROYECTO 1

ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL (ART. 106 LEY 1151/07)

R.B

13.335.627 13.335.627

PROGRAMA A.10.11 REFORESTACION Y CONTROL DE EROSION 0 0 0 0 0 0 0 0

SUBPROGRAMA A.10.11.1 REFORESTACION Y CONTROL DE EROSION 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO 1 Reforestacion y control de erosion 0

SUBPROGRAMA A.10.12

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y CONSERVACION DE CUENCAS

HIDROGRAFICAS Y LOS ECOSISTEMAS EN

COTORRA 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO A.10.12.1

Proyecto de irrigación drenaje y recuperación de tierras y defensa contra inundaciones de impacto

local 0

PROGRAMA

A.10.14.1

MANEJO ARTIFICIAL DE CAUDALES (RECUPERACIÓN DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO, HIDROLOGÍA, MANEJO DE INUNDACIONES,

CANAL NAVEGABLE Y ESTIAJE) 0

SUBPROGRAMA

A.10.14.1

MANEJO ARTIFICIAL DE CAUDALES (RECUPERACIÓN DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO, HIDROLOGÍA, MANEJO DE INUNDACIONES,

CANAL NAVEGABLE Y ESTIAJE) 0

SECTOR A.11 CENTROS DE RECLUSIÓN 39.500.000 0 0 0 0 0 0 39.500.000

PROGRAMA A.11.4 DOTACIÓN DE CENTROS CARCELARIOS 19.500.000 0 0 0 0 0 0 19.500.000

(14)

PROYECTO 1 Dotacion de Centros Carrcelario 19.500.000 19.500.000

PROGRAMA A.11.5 ALIMENTACION PARA PERSONAS DETENIDAS 20.000.000 0 0 0 0 0 0 20.000.000

SUBPROGRAMA A.11.5.1 ALIMENTACION PARA PERSONAS DETENIDAS 20.000.000 0 0 0 0 0 0 20.000.000

PROYECTO 0,1 ALIMENTACION PARA PERSONAS DETENIDAS 20.000.000 20.000.000

SECTOR A.12 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 0 442.053.184 0 0 0 80.000.000 7.461.633.051 7.983.686.235

PROGRAMA A.12.8 PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTINGENCIA EN

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA 0 0 0 0 0 80.000.000 0 80.000.000

SUBPROGRAMA A.12.8.1 ADECUACION DE AREAS URBANAS Y RURALES

EN ZONAS DE ALTO RIESGO 0 0 0 0 0 80.000.000 0 80.000.000

PROYECTO 1 Prevencion , Proteccion y Contingencia en Obras

de Infraestructura Estrategica

80.000.000 80.000.000

PROGRAMA A.12.3 ADECUACION DE AREAS URBANAS Y RURALES

EN ZONAS DE ALTO RIESGO 0 442.053.184 0 0 0 0 7.461.633.051 7.903.686.235

SUBPROGRAMA A.12.3.1 ADECUACION DE AREAS URBANAS Y RURALES

EN ZONAS DE ALTO RIESGO 0 442.053.184 0 0 0 0 7.461.633.051 7.903.686.235

PROYECTO 1 Interventoria obras de estabilizacion y proteccion

orillas del rio Sinu palito parao cotorra 442.053.184 442.053.184

PROYECTO 2 Construccion de obras de estabilizacion y

proteccion orillas del rio Sinu palito parao cotorra

7.461.633.051 7.461.633.051

proyecto A.12.8.1.1

CONTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE ORILLAS EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO SINU

SECTOR PALITO PARAO 0

SECTOR A.13 PROMOCION DEL DESARROLLO 0 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA A.13.1 Promoción de Asociaciones y Alianzas, Para el

desarrollo Empresarial e Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0

SUBPROGRAMA A.13.1.1 POR UN COMERCIO INTEGRAL Y

DESARROLLADO 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO A.13.1.1.1 Promoción de Asociaciones y Alianzas, Para el

desarrollo Empresarial e Industrial 0

PROGRAMA

A.13.3

FOMENTO Y APOYO A LA APROPIACIÓN DE

(15)

SUBPROGRAMA A.13.3.1

CREAR UNA EMPRESA DE COMPOSTAJE 0

SECTOR A.14 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES -

PROMOCIÓN SOCIAL 290.223.057 0 0 0 0 0 280.855.558 571.078.615

PROGRAMA A.14.1 PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 128.973.057 0 0 0 0 0 0 128.973.057

SUBPROGRAMA A.14.1.1 PROTECCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 90.022.692 0 0 0 0 0 0 90.022.692

PROYECTO 1 Proteccion integral a la primera infancia 90.022.692 90.022.692

SUBPROGRAMA A.14.1.2 ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA 38.950.365 38.950.365

PROYECTO 1 Adecuacion de Infraestructura 38.950.365 38.950.365

PROGRAMA A.14.2 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ 15.000.000 0 0 0 0 0 0 15.000.000

SUBPROGRAMA A.14.2.3 CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA

PROTECION INTEGRAL DE LA NIÑEZ 15.000.000 0 0 0 0 0 0 15.000.000

PROYECTO 1 Atencion a la niñez 15.000.000 15.000.000

PROGRAMA A.14.3 PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA Y

JUVENTUD 3.520.000 0 0 0 0 0 0 3.520.000

SUBPROGRAMA A.14.3.3 CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA

PROTECION INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA 3.520.000 0 0 0 0 0 0 3.520.000

PROYECTO 1

Atencion a la Adolescencia 3.520.000 3.520.000

PROGRAMA A.14.4 ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR 0 0 0 0 0 0 280.855.558 280.855.558

SUBPROGRAMA A.14.4.3 CONTRATACION DEL SERVICIO PARA ATENCION

Y APOYO DEL ADULTO MAYOR 0 0 0 0 0 0 280.855.558 280.855.558

PROYECTO 1 atencion y apoyo al adulto mayor ( Estampilla) 134.400.000 134.400.000

PROYECTO 2

Convenio Funcionamiento Hogar Gediatrico como centro de atencion permanente Integral Adulto

Mayor 146.455.558 146.455.558

PROGRAMA A.14.5 ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA

DE HOGAR 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000

SUBPROGRAMA A.14.5.3

CONTRATACION DEL SERVICIO PARA ATENCION Y APOYO A MADRES Y PADRES CABEZA DE

HOGAR 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000

PROYECTO 1 atencion y apoyo a madres/padres cabeza de

(16)

PROGRAMA A.14.6 ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000

SUBPROGRAMA A.14.6.1 ACCIONES HUMANITARIAS 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000

PROYECTO 1 Atencion y apoyo a la poblacion desplazada por la

violencia 5.000.000 5.000.000

PROYECTO 2 Hogar de paso para la población desplazada 0

PROGRAMA A.14.7 PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD EXCLUYENDO

ACCIONES DE SALUD PUBLICA 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000

SUBPROGRAMA A.14.7.4

PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO PARA LA ATENCION Y APOYO A LA POBLACION CON

DISCAPACIDAD 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000

PROYECTO 1 Atencio y apoyo a la poblacion con discapacidad

del municipio 3.000.000 3.000.000

PROGRAMA A.14.10 ATENCIÓN Y APOYO A LOS GRUPOS

AFROCOLOMBIANAS 8.000.000 0 0 0 0 0 0 8.000.000

SUBPROGRAMA A.14.10.1 ATENCION Y APOYO A LOS GRUPOS

AFROCOLOMBIANAS 8.000.000 0 0 0 0 0 0 8.000.000

PROYECTO 1 Atencio y apoyo a los grupos afrocolombianos 8.000.000 8.000.000

PROGRAMA A.14.13 PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA

RED JUNTOS - FAMILIAS EN ACCIÓN 121.730.000 0 0 0 0 0 0 121.730.000

SUBPROGRAMA A.14.13.1 PROGRAMA DISEÑADO PARA LA SUPERACION

DE LA POBREZA EXTRE 121.730.000 0 0 0 0 0 0 121.730.000

PROYECTO 1 pago de salario jefe de enlace Familias en accion y contribuciones inherentes a nomina Atencion

familias en accion 55.000.000 55.000.000

PROYECTO 2 Programas diseñados para la superacion de la

pobreza extrema en el marco de la red juntos 26.400.000 26.400.000

PROYECTO 2 Programas diseñados para la superacion de la

pobreza extrema en el marco de la red juntos R.B 40.330.000 40.330.000

PROYECTO 3 pago prestacion de servicio personal de apoyo al

programa familias en accion 0

(17)

SUBPROGRAMA A.15.3 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000

PROGRAMA A.15.3 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000

SUBPROGRAMA A.15.3.1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE

DEPENDENCIAS DE LA ADMINIS 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000

PROYECTO 1 Remodelacion, mantenimiento y ampliacion de

edificaciones e instalaciones municipales 10.000.000 10.000.000

PROGRAMA A.15.4

CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS, PARQUES Y

ANDENES Y MOBILIARIOS DEL ESPACIO PÚBLICO 0

SUBPROGRAMA A.15.4.1 CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS, PARQUES Y

ANDENES Y MOBILIARIOS DEL ESPACIO PÚBLICO 0

SUBPROGRAMA A.15.4.2

ADQUISICIÓN DE LOTES PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL 0

PROGRAMA A.15.5

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS,

PARQUES Y ANDENES Y MOBILIARIOS DEL

ESPACIO PÚBLICO 0

SUBPROGRAMA A.15.5.1 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ENTORNO DE

BARRIOS 0

SECTOR A.16 DESARROLLO COMUNITARIO 25.000.000 0 0 0 0 0 0 25.000.000

PROGRAMA A.16.1

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y

CONTROL SOCIAL 25.000.000 0 0 0 0 0 0 25.000.000

SUBPROGRAMA A.16.1.1 PROGR DE CAPACIT. ASESORIA Y ASIST TECNICA

PARA CONSOLI PROC 25.000.000 0 0 0 0 0 0 25.000.000

PROYECTO 1 tecnica para consolidar procesos de participacion Programas de capacitacion, asesoria y asistencia

ciudadana y control social en el municipio 25.000.000 25.000.000

PROYECTO Apoyo a las organizaciones comunitarias 0

(18)

PROGRAMA A.17.1

PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y REORGANIZACIÓN

ADMINISTRATIVA 177.600.000 0 0 0 0 0 0 177.600.000

SUBPROGRAMA A.17.1.1 PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACION

INSTITU. Y REORG ADMINIS 177.600.000 0 0 0 0 0 0 177.600.000

PROYECTO 1 Acompañamiento y orientacion en el sistema

presupuestal, fiscal y financiero 137.600.000 137.600.000

PROYECTO 2 Asistencia banco de proyectos 40.000.000 40.000.000

PROGRAMA A.17.2

PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICAS ORIENTADOS AL DESARROLLO

EFICIENTE 181.500.000 0 0 0 0 60.000.000 0 241.500.000

SUBPROGRAMA A.17.2.1

PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICAS ORIENTADOS AL DESARROLLO

EFICIENTE 181.500.000 0 0 0 0 60.000.000 0 241.500.000

PROYECTO 1

Programas de capacitacion y asistencia tecnicas orientados al desarrollo eficiente de las

competencias de ley 181.500.000 60.000.000 241.500.000

PROGRAMA A.17.6 ACTUALIZACION DEL SISBEN 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000

SUBPROGRAMA A.17.6.1 ACTUALIZACION DEL SISBEN 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000

PROYECTO 1 Actualizacion del Sisben 10.000.000 10.000.000

PROGRAMA A.17.8 FONDO DE PENSIONES 0 0 0 0 0 0 58.800.000 58.800.000

SUBPROGRAMA A.17.8.1 FONDO DE PENSIONES MUNICIPAL 0 0 0 0 0 0 58.800.000 58.800.000

PROYECTO 1 FONDO DE PENSIONES MUNICIPAL (20%

ESTAMPILLAS)

58.800.000 58.800.000

PROGRAMA A.17.9 ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE

DESARROLLO 60.000.000 0 0 0 0 0 0 60.000.000

SUBPROGRAMA A.17.9.1 ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE

DESARROLLO 60.000.000 0 0 0 0 0 0 60.000.000

PROYECTO 1 Elaboracion y actualizacion del plan de desarrollo 60.000.000 60.000.000

PROYECTO 2 Actualizacion y ajustes Esquema de

Ordenamiento Territorial 0

PROYECTO 3 Apoyo Logistico al Consejo Territorial de

Planeacion

(19)

PROGRAMA A.18.1 PAGO DE INSPECTORES DE POLICIA 105.000.000 0 0 0 0 0 0 105.000.000

SUBPROGRAMA A.18.1.1 PAGO DE INSPECTORES DE POLICIA 105.000.000 0 0 0 0 0 0 105.000.000

PROYECTO 1 Gastos de Personal Asociados a la Nomina-

Inspeccion de Policia 65.000.000 65.000.000

PROYECTO 2 Conciliadores 40.000.000 40.000.000

SUBPROGRAMA A.18.2 ATENCIÓN BÁSICA Y PROGRAMA DE

SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO A.18.2.1 Fortalecimiento de la democracia la convivencia y

la seguridad 0

PROGRAMA A.18.2

CONTRATACION DEL SERVICIOS ESPECIALES DE POLICIA EN CONVENIO CON LA POLICIA

NACIONAL 28.000.000 0 0 0 0 0 0 28.000.000

SUBPROGRAMA A.18.2.1

CONTRATACION DEL SERVICIOS ESPECIALES DE POLICIA EN CONVENIO CON LA POLICIA

NACIONAL 28.000.000 0 0 0 0 0 0 28.000.000

PROYECTO 1 Programas de Auxiliares de PoliciaBachicheres 28.000.000 28.000.000

PROGRAMA A.18.3

PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA, MÉDICOS, PSICÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES DE LAS

COMISARÍAS DE FAMILIA. 88.000.000 0 0 0 0 0 0 88.000.000

SUBPROGRAMA A.18.3.1

PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA, MÉDICOS, PSICÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES DE LAS

COMISARÍAS DE FAMILIA. 88.000.000 0 0 0 0 0 0 88.000.000

PROYECTO 1

PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA, MÉDICOS, PSICÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES DE LAS

COMISARÍAS DE FAMILIA. 70.000.000 70.000.000

PROYECTO 2 ASISTENCIA DE SERVICIOS COMISARIA DE

FAMILIA 18.000.000 18.000.000

SUBPROGRAMA A.18.4.3

COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, MONTAJE Y OPERACIÓN DE REDES DE

INTELIGENCIA 0

PROGRAMA A.18.4 FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD (LEY 1106

DE 2006) 0 0 0 0 0 0 518.536.130 518.536.130

SUBPROGRAMA A.18.4.6 GASTOS DESTINADOS A GENERAR AMBIENTES QUE PROPICIEN LA SEGURIDAD CIUDADANA Y

(20)

PROYECTO 1 QUE PROPICIEN LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA GASTOS DESTINADOS A GENERAR AMBIENTES

PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO 393.069.448 393.069.448

PROYECTO 1 QUE PROPICIEN LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA GASTOS DESTINADOS A GENERAR AMBIENTES

PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO RB 125.466.682 125.466.682

SUBPROGRAMA

A.18.5

DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 0

SUBPROGRAMA

A.18.5.1

DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 0

SECTOR A.19 GASTOS ESPECÍFICOS DE REGALÍAS Y

COMPENSACIONES 0 32.263.649 0 0 0 0 0 32.263.649

PROGRAMA A.19.1

INTERVENTORIA TÉCNICA DE LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTEN CON RECURSOS DE REGALÍAS

Y COMPENSACIONES 0 32.263.649 0 0 0 0 0 32.263.649

SUBPROGRAMA A.19.1.1

INTERVENTORIA TÉCNICA DE LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTEN CON RECURSOS DE REGALÍAS

Y COMPENSACIONES 0 32.263.649 0 0 0 0 0 32.263.649

PROYECTO 1

InterventoriaTecnica de los Proyectos que se ejecutan con Recursos de Regalias y

Conpensacione 32.263.649 32.263.649

(21)

“El progreso de Cotorra en buenas Manos”

AR TIC U L O S E GU ND O: O rd én ese a la S ecretari a de P laneación Muni cip al en

coordinaci ón c on l as dem ás D ependen cias la elaboración a los planes de acción del

plan operativo anual de inversi ones establ ecido en el pre sente acto adm i nistrati vo al

que se a nexa su res pectivo plan indic ativo desagregado por f uente.

AR TIC U L O TE R C ER O : O rdénese al T écnico adm ini strativo con f unciones d e

P resupuesto para qu e ef ectúe los registros y l as anotaciones respecti vas e n los l ibros

presupuéstales c on el propósito de darle cum plim iento al presente D ecreto.

AR TÍC U L O C U AR T O: O rdénese al T esorero G eneral del M unici pio par a que pr oced a

a ef ectuar los aj ustes al P A C de los recursos incor porados e n el presu pue st o ge neral

del m unici pio y par a el ef ecto en el capitul o III inversión S ocial por f uente de

f inanciación del P OA I

AR TIC U L O QU IN TO : el presente D ecret o rige a part ir de la f echa de s u expedici ón.

C O MU N IQ UE S E , P UB L ÍQ UE S E Y CÚ M PL AS E

D ado en el M uni cipio de C otorra a l os tres (03) días del m es de julio de 201 2.

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