MUNICIPIO DE IZA PLAN DE DESARROLLO 2012 –2015

Texto completo

(1)

PLAN DE DESARROLLO 2012 –2015

“IZA, UN PROYECTO HACIA EL FUTURO”

NOMBRE

V/Act

V/esp

NOMBRE

V/esp

PROYECTOS

3

30

.1

30

.7

60

1

.0

98

.1

16

.7

22

4

71

.4

41

.1

86

1

14

.3

27

.1

00

7

10

.0

00

.0

00

6

00

.0

00

.0

00

4

24

.5

16

.8

33

3

.7

48

.5

32

.6

01

1

94

.0

17

.0

36

1

.1

50

.9

31

.1

24

6

18

.8

51

.0

76

1

19

.8

14

.8

01

1

.3

03

.4

00

.0

00

4

44

.8

93

.6

41

3

.8

31

.9

07

.6

79

1

18

.8

00

.0

00

5

0.6

38

.5

93

4

.2

04

.7

11

1

14

.3

27

.1

00

2

87

.9

70

.4

04

3

5.4

22

.4

00

5

3.0

69

.2

45

4

.4

06

.5

37

1

19

.8

14

.8

01

2

12

.7

12

.9

83

Tasa de cobertura bruta

en transición.

92,%

97%

Dotación

de

Instituciones

educativas

Dotar

de

los

elementos

necesarios para la enseñanza a

las 6 instituciones educativas

durante el cuatrienio.

Número

de

instituciones

dotadas de los implementos

necesarios para la enseñanza

6

DOTACION

ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS. INCLUYE RED

UNIDOS

6

.4

00

.0

00

5

.0

86

.5

93

1

1.4

86

.5

93

6

.7

07

.2

00

5

.3

30

.7

49

1

2.0

37

.9

49

Reubicar en un sitio seguro, la

escuela de Agua Caliente

Número

de

instituciones

educativas reubicadas en un

lugar seguro.

1

REUBICACION

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS. INCLUYE RED

UNIDOS

8

5.0

00

.0

00

8

5.0

00

.0

00

Mantener en buen estado el 100%

de las instituciones educativas

durante el período de gobierno

Porcentaje de instituciones

educativas en buen estado

100%

MANTENIMIENTO

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS. INCLUYE RED

UNIDOS

4

.4

00

.0

00

1

2.5

00

.0

00

1

6.9

00

.0

00

4

.6

11

.2

00

1

3.1

00

.0

00

1

7.7

11

.2

00

Gratuidad

Garantizar la gratuidad para el

acceso a la educación básica del

100% de los estudiantes de los

niveles 1 y 2 del SISBEN, durante

el período de gobierno

% de estudiantes de los

niveles 1 y 2 del SISBEN, con

acceso a la educación básica

sin ningún costo.

100%

TRANSFERENCIA FONDOS

EDUCATIVOS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

2

0.5

52

.0

00

2

0.5

52

.0

00

2

1.5

38

.4

96

2

1.5

38

.4

96

CAPITULO III

PLAN ESTRATEGICO

OBJETIVOS

RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO

PROGRAMAS

OBJETIVO

INDICADOR DE PRODUCTO

I. PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DEL SER HUMNAO

AÑO 2012 (miles de pesos)

AÑO 2013 (miles de pesos)

R

.P

S

GP

L

D

R

EGA

LI

A

S

C

OF

IN

A

N

C

.

OT

R

OS

T

OT

A

L

R

.P

S

GP

L

.D

.

R

EGA

LI

A

S

C

OF

IN

A

N

C

.

OT

R

OS

T

OT

A

L

R

.C

93%

Infraestructura

educativa adecuada y

segura.

Aumentar mínimo en un

5% la cobertura bruta

en educación básica

durante el período de

gobierno.

Tasa de cobertura bruta

en educación media.

46%

Tasa de cobertura bruta

en educación Básica.

83 %

SECTOR EDUCACION

80%

(2)

NOMBRE

V/Act

V/esp

NOMBRE

V/esp

PROYECTOS

R

EGA

C

OF

OT

T

R

EGA

C

OF

OT

T

TOTAL PLAN DE INVERSIONES

Que el 100% de los estudiantes

del área urbana y rural podrán

acceder a los diferentes centros

educativos del municipio.

Porcentaje de niños y jóvenes

estudiantes con servicio de

transporte escolar

100%

TRANSPORTE

INCLUYE RED UNIDOS

ESCOLAR.

1

2.0

00

.0

00

7

.5

00

.0

00

1

12

.3

27

.1

00

1

31

.8

27

.1

00

1

2.5

76

.0

00

7

.8

60

.0

00

1

17

.7

18

.8

01

1

38

.1

54

.8

01

Ofrecer el servicio de restaurante

escolar

al

100%

de

los

estudiantes.

Porcentaje de niños y jóvenes

estudiantes beneficiados con

alimentación escolar

100%

ALIMENTACION ESCOLAR.

INCLUYE RED UNIDOS

4

.2

04

.7

11

2

.0

00

.0

00

6

.2

04

.7

11

4

.4

06

.5

37

2

.0

96

.0

00

6

.5

02

.5

37

Tasa

de

deserción

escolar intra-anual

5.56%

3%

Dotar de Kits escolares el 100%

de las instituciones educativas,

cada año durante el período de

gobierno.

% de Instituciones educativas

dotadas de kits. Escolares

cada año.

100%

KITS

ESCOLAR

PARA

ESTUDIANTES DE ESCASOS

RECURSOS. INCLUYE RED

UNIDOS

5

.0

00

.0

00

5

.0

00

.0

00

5

.2

40

.0

00

5

.2

40

.0

00

Índices de repitencia.

0%

0%

Lograr que el 100% de las

instituciones educativas estén en

capacidad

de

reforzar

el

aprendizaje

en

niños

con

dificultades.

Número

de

instituciones

educativas capacitadas en la

realización

de

acciones

específicas para reforzar los

aprendizajes de los niños con

dificultades de aprendizaje

6

Reforzar

el

aprendizaje.

INCLUYE RED UNIDOS

2

.0

00

.0

00

2

.0

00

.0

00

2

.0

96

.0

00

2

.0

96

.0

00

Educación para adultos

Número de programas de

educación

para

adultos

implementados

1

Educación

de

Adultos.

INCLUYE RED UNIDOS

2

.0

00

.0

00

2

.0

00

.0

00

2

.0

96

.0

00

2

.0

96

.0

00

Educación para adultos

a distancia

Número de colegios oficiales

con plataforma tecnológica

implementada

1

1

.0

00

.0

00

1

.0

00

.0

00

1

.0

48

.0

00

1

.0

48

.0

00

Mejorar en dos puntos

las pruebas Saber 5, 9 y

11 durante el período

de gobierno.

Porcentaje de pruebas

SABER 5

Programas

complementarios que

refuercen

sus

conocimientos

Lograr que el 100% de los

jóvenes de los grados 5, 6 y 11, se

capaciten para mejorar en las

pruebas del saber, durante el

período de gobierno.

Porcentaje de jóvenes de

grados 5, 9 y 11 capacitados

en

técnicas

y

refuerzos

tendientes a mejorar la calidad

educativa en las pruebas de

SABER

100%

Refuerzo y simulaciones de la

aplicación de pruebas del

saber.

INCLUYE

RED

UNIDOS

1

.0

00

.0

00

1

.0

00

.0

00

1

.0

48

.0

00

1

.0

48

.0

00

Reducir la tasa de

analfabetismo

(personas de 15 a 24

años)

Tasa de analfabetismo

Tasa de cobertura bruta

en educación media.

Disminuir en un 3% la

tasa

de

deserción

escolar y mantener en

el 0 % la tasa de

repiitencia durante el

período de gobierno

46%

80%

(3)

PLAN DE DESARROLLO 2012 –2015

“IZA, UN PROYECTO HACIA EL FUTURO”

NOMBRE

V/Act

V/esp

NOMBRE

V/esp

PROYECTOS

OBJETIVOS

RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO

PROGRAMAS

OBJETIVO

INDICADOR DE PRODUCTO

AÑO 2012 (miles de pesos)

AÑO 2013 (miles de pesos)

R

.P

S

GP

L

D

R

EGA

LI

A

S

C

OF

IN

A

N

C

.

OT

R

OS

T

OT

A

L

R

.P

S

GP

L

.D

.

R

EGA

LI

A

S

C

OF

IN

A

N

C

.

OT

R

OS

T

OT

A

L

R

.C

TOTAL PLAN DE INVERSIONES

Lograr que el 100% de

los

estudiantes

del

grado 11 dominen el

Ingles a nivel B1.

Porcentaje

de

estudiantes de grado 11

con dominio de inglés a

nivel B1 (preintermedio)

15%

60%

Desarrollo

de

competencias

en

lengua extranjera

Que el 100% de las instituciones

educativas de Iza implementen la

cátedra de inglés, durante el

período de gobierno.

Numero

de

instituciones

educativa con programas de

desarrollo de competencias en

lengua extranjera

6

Lograr que el 80% de

los

estudiantes

que

terminan el grado 11

accedan a la educación

superior o a carreras

técnicas

durante

le

cuatrienio.

Tasa de cobertura en

educación superior

Articulación

de

la

educación media con la

educación superior y/o

educación

para

el

trabajo y desarrollo

humano

Aumentar

en

un

10%

el

porcentaje de estudiantes que

acceden a carreras profesionales

a técnicas para el trabajo y el

desarrollo humano durante el

período de gobierno.

Porcentaje de estudiantes que

terminan el grado 11 y que

acceden a programas de

articulación con la educación

superior y/o educación para el

trabajo y desarrollo humano

80%

Becas universitarias Sergio

Camargo para los mejores

puntajes

del

ICFES.

Nombramiento

de

un

psicopedagogo.

INCLUYE

RED UNIDOS

5

.0

00

.0

00

5

.0

00

.0

00

5

.2

40

.0

00

5

.2

40

.0

00

6

9.7

50

.0

00

2

25

.0

41

.2

44

3

10

.0

00

.0

00

4

.7

69

.9

25

6

09

.5

61

.1

69

1

0.2

18

.0

00

2

35

.9

48

.0

24

6

30

.0

00

.0

00

4

.9

98

.8

81

8

81

.1

64

.9

05

Universalización

del

aseguramiento.

Porcentaje de población

asegurada al SGSSS

100%

100%

ASEGURAMIENTO

Mantener 975 cupos de régimen

subsidiado en salud para la

población más pobre y vulnerable.

Personas Aseguradas

975

Aseguramiento.

INCLUYE

RED UNIDOS

1

.2

00

.0

00

1

84

.4

47

.9

33

1

85

.6

47

.9

33

1

.2

57

.6

00

1

93

.3

01

.4

34

1

94

.5

59

.0

34

Gestionar y supervisar el

acceso a la prestación

de servicios de salud

con

calidad

a

la

población.

Porcentaje de población

con servicios de salud

oportunos y de buena

calidad

40%

80%

SERVICIOS

DE

SALUD

CON

CALIDAD

Y

EFICIENCIA

Brindar atención oportuna y con

calidad a los usuarios

% de usuarios satisfechos del

servicio

100%

Ampliación de la planta de

personal médico y paramédico

1

3.8

00

.0

00

1

3.8

00

.0

00

1

4.4

62

.4

00

1

4.4

62

.4

00

Seguimiento a la prestación del

servicio.

(4)

NOMBRE

V/Act

V/esp

NOMBRE

V/esp

PROYECTOS

R

EGA

C

OF

OT

T

R

EGA

C

OF

OT

T

TOTAL PLAN DE INVERSIONES

Formular

políticas

públicas intersectoriales

de

que

permitan

impactar

los

determinantes sociales

de la salud.

Políticas

públicas

formuladas

intersectorialmente

con

enfoque

de

determinantes sociales de

la salud

0

1

Formular Políticas intersectoriales Políticas formuladas

1

Plan de políticas publicas

1

.8

00

.0

00

1

.8

00

.0

00

1

.8

86

.4

00

1

.8

86

.4

00

Formular

el

Plan

Decenal

de

Salud

Pública territorial con

enfoque diferencial que

articule

todas

las

políticas públicas.

Plan Decenal de Salud

Pública

con

enfoque

diferencial formulado en

el segundo semestre del

2012 e implementado de

acuerdo a las directrices

que para

el efecto

expedirá el Ministerio de

Salud y Protección Social.

0

1

Formular el Plan de Salud Publica.

ASIS

Plan

de

Salud

Publica

Formulada

1

Promoción de la salud y calidad

de

vida.

INCLUYE

RED

UNIDOS

3

.0

00

.0

00

7

.0

00

.0

00

1

0.0

00

.0

00

3

.1

44

.0

00

7

.3

36

.0

00

1

0.4

80

.0

00

Prevención de los riesgos

(biológicos,

sociales,

ambientales y sanitarios).

1

.5

00

.0

00

1

.0

00

.0

00

2

.5

00

.0

00

1

.5

72

.0

00

1

.0

48

.0

00

2

.6

20

.0

00

Gestión

integral

para

el

desarrollo operativo y funcional

del Plan Nacional en Salud

Pública.

2

.2

50

.0

00

1

.6

23

.3

11

3

.8

73

.3

11

2

.3

58

.0

00

1

.7

01

.2

30

4

.0

59

.2

30

Alcanzar las metas de

los

Objetivos

de

Desarrollo del Milenio:

Salud en Casa

Evaluar y hacer seguimiento a las

familias y su estado físico integral.

% de familias afiliadas al

régimen

subsidiado

con

seguimiento

100%

Adquisición

Unidad

Móvil.

INCLUYE RED UNIDOS

6

0.0

00

.0

00

6

0.0

00

.0

00

5

40

.0

00

.0

00

5

40

.0

00

.0

00

Controles Prenatales

Aumentar en un 10% la cobertura

de controles prenatales durante el

período de gobierno.

Cobertura

de

controles

prenatales

98%

Demanda inducida.

1

.1

00

.0

00

1

.1

00

.0

00

1

.1

52

.8

00

1

.1

52

.8

(5)

PLAN DE DESARROLLO 2012 –2015

“IZA, UN PROYECTO HACIA EL FUTURO”

NOMBRE

V/Act

V/esp

NOMBRE

V/esp

PROYECTOS

OBJETIVOS

RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO

PROGRAMAS

OBJETIVO

INDICADOR DE PRODUCTO

AÑO 2012 (miles de pesos)

AÑO 2013 (miles de pesos)

R

.P

S

GP

L

D

R

EGA

LI

A

S

C

OF

IN

A

N

C

.

OT

R

OS

T

OT

A

L

R

.P

S

GP

L

.D

.

R

EGA

LI

A

S

C

OF

IN

A

N

C

.

OT

R

OS

T

OT

A

L

R

.C

TOTAL PLAN DE INVERSIONES

Salud Materna.

Promover una campaña anual

frente a la detección oportuna del

cáncer

de

cuello

uterino.

Campañas sensibilizadoras

No. de campañas promovidas

anualmente, durante el período

de gobierno.

1

Tamizajes de mamografías y

Citologías.

1

.2

00

.0

00

1

.2

00

.0

00

1

.2

57

.6

00

1

.2

57

.6

00

Promover una campaña anual de

salud sexual y reproductiva.

No. de campañas promovidas

anualmente, durante el período

de gobierno.

1

Talleres

educativos

programados por el médico, la

enfermera jefe o psicología.

INCLUYE RED UNIDOS

1

.0

00

.0

00

1

.0

00

.0

00

1

.0

48

.0

00

1

.0

48

.0

00

Ninguno desnutrido.

Seguimiento nutricional por parte

del municipio al 100% de los niños

con problema de nutrición.

% de niños desnutridos con

seguimiento por parte de la

alcaldía.

100%

Evaluación permanente del

programa NUTRIR, por la

oficina

de promoción del

desarrollo humano. INCLUYE

RED UNIDOS

1

.3

00

.0

00

1

.3

00

.0

00

1

.3

62

.4

00

1

.3

62

.4

00

Mantener vinculados el 100% de

los niños con problemas de

nutrición

a

las

programas

nutricionales existentes en el

municipio (Familias en acción,

desayunos

infantiles,

hogares

famy, hogares de bienestar)

% de niños con problemas

nutricionales vinculados en los

programas

100%

Implementación del proyecto

nutrir. INCLUYE RED UNIDOS

3

.0

00

.0

00

2

.8

61

.9

55

5

.8

61

.9

55

3

.1

44

.0

00

2

.9

99

.3

29

6

.1

43

.3

29

• Reducción de la

desnutrición infantil.

Promover

hábitos

de

vida

saludable

No de capacitaciones dadas a

padres y cuidadores.

4

Nutrición,

INCLUYE

RED

UNIDOS

1

.5

00

.0

00

1

.5

00

.0

00

1

.5

72

.0

00

1

.5

72

.0

00

• Reducir la mortalidad

infantil y en la niñez.

Desparasitar niños con problemas

de desnutrición.

Porcentaje de niños con

problemas

de desnutrición

desparasitados.

Nutrición

INCLUYE

RED

UNIDOS

1

.5

00

.0

00

1

.5

00

.0

00

1

.5

72

.0

00

1

.5

72

.0

00

• Reducir la tasa de

mortalidad materna.

Implementar el plan nacional de

seguridad alimentaria RESA ()en

el municipio de IZA

% de familias con niños

desnutridos

vinculados

al

programa.

100%

Implementación del programa

RESA

INCLUYE

RED

UNIDOS

1

.0

00

.0

00

1

.9

07

.9

70

2

.9

07

.9

70

1

.0

48

.0

00

1

.9

99

.5

53

3

.0

47

.5

(6)

NOMBRE

V/Act

V/esp

NOMBRE

V/esp

PROYECTOS

R

EGA

C

OF

OT

T

R

EGA

C

OF

OT

T

TOTAL PLAN DE INVERSIONES

• Lograr el acceso

universal a la salud

sexual y reproductiva.

Cobertura de vacunación

con DPT en menores de

1 año

1,17%

95%

TODOS

SALUDABLES

Realizar la vacunación con DPT a

los niños

Número de niños vacunados

con DPT

95%

Apoyo a las Campaña de

Vacunación INCLUYE RED

UNIDOS

1

.3

00

.0

00

1

.3

00

.0

00

1

.3

62

.4

00

1

.3

62

.4

00

Seguimiento al 100% de los niños

menores de un año para que sean

vacunados con BCG

% de niños menores de un año

que se les hace seguimientos

100%

1

.2

00

.0

00

1

.2

00

.0

00

1

.3

62

.4

00

1

.3

62

.4

00

• Reducir el VIH/SIDA,

la malaria

y otras

enfermedades.

Cobertura de vacunación

con Triple Viral en niños

de 1 año

48%

95%

Realizar la vacunación con triple

Viral a los niños

Número de niños vacunados

con triple Viral

95%

1

.4

00

.0

00

1

.4

00

.0

00

1

.4

67

.2

00

1

.4

67

.2

00

Cobertura

útil

con

esquema completo de

vacunación para la edad

66%

95%

Realizar

la

vacunación

con

esquema completo a los niños

Número de niños vacunados

con esquema completo de

vacunación

95%

1

.5

50

.0

00

1

.5

50

.0

00

1

.6

24

.4

00

1

.6

24

.4

00

Fortalecer el Sistema de

Información territorial en

Salud

que

permita

evaluar

el

avance

municipal en salud

Sistema de información

que de cuenta del avance

municipal

frente

a

indicadores de salud

0

1

SISTEMATIZACION

DE

LA

INFORMACION

DE

SALUD.

Brindar atención oportuna y

certera a los usuarios del servicio.

% de actualización del sistema

de información

100%

Sistema

de

información.

INCLUYE RED UNIDOS

1

20

.0

00

1

20

.0

00

1

25

.7

60

1

25

.7

60

Fortalecimiento

planta

física de la ESE

Reglamentación

estructural antisísmica

0%

10%

SEGURIDAD

PARA

TODOS

Brindar seguridad física a los

usuarios y personal vinculado a la

ESE

% Porcentaje de ejecución del

proyecto

100%

Diseño y construccion de la

ESE Luis Patiño Camargo.

INCLUYE RED UNIDOS

3

10

.0

00

.0

00

3

10

.0

00

.0

00

9

0.0

00

.0

00

9

0.0

00

.0

00

1

64

.5

68

.3

97

7

6.3

90

.0

06

2

40

.9

58

.4

03

1

72

.4

67

.6

80

8

0.0

56

.7

26

2

52

.5

24

.4

06

(7)

PLAN DE DESARROLLO 2012 –2015

“IZA, UN PROYECTO HACIA EL FUTURO”

NOMBRE

V/Act

V/esp

NOMBRE

V/esp

PROYECTOS

OBJETIVOS

RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO

PROGRAMAS

OBJETIVO

INDICADOR DE PRODUCTO

AÑO 2012 (miles de pesos)

AÑO 2013 (miles de pesos)

R

.P

S

GP

L

D

R

EGA

LI

A

S

C

OF

IN

A

N

C

.

OT

R

OS

T

OT

A

L

R

.P

S

GP

L

.D

.

R

EGA

LI

A

S

C

OF

IN

A

N

C

.

OT

R

OS

T

OT

A

L

R

.C

TOTAL PLAN DE INVERSIONES

Incrementar el número

de personas atendidas

con el servicio de

acueducto

Nuevas

personas

atendidas con el servicio

de acueducto

349

392

Ampliación

de

cobertura del servicio

de Acueducto.

Optimizar el acueducto de la

vereda Chiguata Carichana

-Toquilla

No.

de

acueductos

optimizados

1

Optimización acueductos.

4

3.2

56

.0

00

4

3.2

56

.0

00

4

5.3

32

.2

88

4

5.3

32

.2

88

Dotar del servicio de acueducto a

43 viviendas del área rural

No

de

viviendas

rurales

dotadas con el servicio de

acueducto

205

Construcción Acueductos

3

2.6

50

.0

00

3

2.6

50

.0

00

3

4.2

17

.2

00

3

4.2

17

.2

00

Suministrar agua apta

para

el

consumo

humano

No. de personas que

consumen agua potable

conforme al Decreto 1575

de 2007

Agua potable exigencia

de TODOS

Adquisicion

de

plantas

de

tratamiento de agua potable para

los usuarios de acueducto rural y

urbano

No. de plantas de agua

potable.

2

Adquisicion de Plantas de

Potabilización

7

6.3

90

.0

06

7

6.3

90

.0

06

8

0.0

56

.7

26

8

0.0

56

.7

26

Incrementar el número

de personas atendidas

con el servicio sanitario

rural.

No.

de

personas

atendidas con el servicio.

194

239

Ampliación

de

cobertura de unidades

sanitarias rurales

Aumentar el número de viviendas

con unidades sanitarias en área

rural dispersa al 100% durante el

período de gobierno.

Cantidad de viviendas rurales

con unidades sanitarias

239

Construcción

unidades

sanitarias.

4

4.4

70

.0

00

4

4.4

70

.0

00

4

6.6

04

.5

60

4

6.6

04

.5

60

Mejorar

la

Gestión

Integral de Residuos

Sólidos con el fin de

minimizar los riesgos del

medio ambiente y salud

Porcentaje de avance en

la implementación del

Plan de Gestión Integral

de Residuos Sólidos

50%

80%

Tratamiento

y

disposición adecuada

de los residuos sólidos.

Organizar los usuarios del servicio

de aseo urbano para que

Clasifiquen y selección de las

basuras en fuente

% de usuarios seleccionando

las basuras en fuente.

80%

Campañas pedagógicas.

1

.2

00

.0

00

1

.2

00

.0

00

1

.2

57

.6

00

1

.2

57

.6

00

Aumentar la tasa de cobertura de

recolección de residuos sólidos en

el casco urbano

Tasa

de

cobertura

de

recolección de residuos sólidos

en el casco urbano

100%

Tratamiento y aprovechamiento

de residuos solido

1

5.0

00

.0

00

1

5.0

00

.0

00

1

5.7

20

.0

00

1

5.7

20

.0

00

Aumentar al 100% el

tratamiento de aguas

residuales urbanas

Tasa de tratamiento de

aguas residuales

0%

10%

Aumentar el avance en la

ejecución del Plan de Saneamiento

y

manejo

de

vertimientos

implementado

Porcentaje de avance en la

ejecución

del

Plan

de

Saneamiento y manejo de

vertimientos implementado

10%

Estudio y diseño de planta de

aguas residuales

2

7.9

92

.3

97

2

7.9

92

.3

97

2

9.3

36

.0

32

2

9.3

36

.0

(8)

NOMBRE

V/Act

V/esp

NOMBRE

V/esp

PROYECTOS

R

EGA

C

OF

OT

T

R

EGA

C

OF

OT

T

TOTAL PLAN DE INVERSIONES

2

5.9

73

.2

08

5

0.0

00

.0

00

7

5.9

73

.2

08

2

7.2

19

.9

22

5

2.4

00

.0

00

7

9.6

19

.9

22

Rescatar los valores

artísticos y culturales

autóctonos

de

los

Izanos.

Porcentaje de población

Izana

identificada

y

comprometida

con

la

cultura .

20%

35%

DOTACION

ESCENARIOS

CULTURALES

Dotar del servicio de internet a la

Biblioteca municipal

Número de bibliotecas con

acceso a internet

1

Mejorar la conectividad de las

bibliotecas

públicas,

con

plataformas de información,

software y hardware. INCLUYE

RED UNIDOS

3

.2

73

.2

08

3

.2

73

.2

08

3

.4

30

.3

22

3

.4

30

.3

22

Dotar de elementos artísticos y

culturales 4 escenarios culturales

durante el periodo de gobierno.

No de escenarios culturales

dotados

de

elementos

artísticos y culturales durante

el periodo de gobierno.

4

Dotación escenarios culturales.

INCLUYE RED UNIDOS

2

.3

00

.0

00

2

.3

00

.0

00

2

.4

10

.4

00

2

.4

10

.4

00

Mantener en buen estado el 100%

Porcentaje de infraestructura

cultural en buen estado.

100%

Mejoramiento

infraestructura

cultural.

INCLUYE

RED

UNIDOS

1

.2

00

.0

00

1

.2

00

.0

00

1

.2

57

.6

00

1

.2

57

.6

00

PROMOCION

ARTISTICA

Y

CULTURAL

Promover

en un 90%

las

actividades artísticas y culturales

autóctonas (Ferias y fiestas,

Aguinaldo Izano, Festival del

Postre, festival de la Música

colombiana, Francisco Cristancho.

Porcentaje

de

actividades

artísticas

y

culturales

autóctonas.

90%

Promoción

de

actividades

artísticas

y

culturales

autóctonas. INCLUYE RED

UNIDOS

3

.2

00

.0

00

3

.2

00

.0

00

3

.3

53

.6

00

3

.3

53

.6

00

Apoyar y promocionar las fiestas

tradicionales.

No. de eventos apoyados en

cada vigencia

3

Promoción artística y cultural.

INCLUYE RED UNIDOS

1

.0

00

.0

00

1

.0

00

.0

00

1

.0

48

.0

00

1

.0

48

.0

00

Retomar y promocionar el festival

del postre.

No. de eventos realizados

1

1

.2

00

.0

00

1

.2

00

.0

00

1

.2

57

.6

00

1

.2

57

.6

00

(9)

PLAN DE DESARROLLO 2012 –2015

“IZA, UN PROYECTO HACIA EL FUTURO”

NOMBRE

V/Act

V/esp

NOMBRE

V/esp

PROYECTOS

OBJETIVOS

RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO

PROGRAMAS

OBJETIVO

INDICADOR DE PRODUCTO

AÑO 2012 (miles de pesos)

AÑO 2013 (miles de pesos)

R

.P

S

GP

L

D

R

EGA

LI

A

S

C

OF

IN

A

N

C

.

OT

R

OS

T

OT

A

L

R

.P

S

GP

L

.D

.

R

EGA

LI

A

S

C

OF

IN

A

N

C

.

OT

R

OS

T

OT

A

L

R

.C

TOTAL PLAN DE INVERSIONES

Realizar presentaciones artísticas

y culturales los fines de semana.

No. de eventos realizados los

fines de semana

1

Domingos de paz. INCLUYE

RED UNIDOS

1

.0

00

.0

00

1

.0

00

.0

00

1

.0

48

.0

00

1

.0

48

.0

00

Crear

e

institucionalizar

el

concurso de música de cuerdas

Francisco Cristancho.

No. de eventos realizados

1

Promoción artística y cultural.

INCLUYE RED UNIDOS

3

.0

00

.0

00

3

.0

00

.0

00

3

.1

44

.0

00

3

.1

44

.0

00

Elaborar un archivo, armisticito y

cultural de nuestros ancestros.

No. de archivos históricos,

artísticos

y

culturales

elaborados y alimentados.

1

Creación del archivo histórico y

cultural.

INCLUYE

RED

UNIDOS

1

.3

00

.0

00

1

.3

00

.0

00

1

.3

62

.4

00

1

.3

62

.4

00

Mantener en buen estado la

infraestructura cultural

Número de programas de

mantenimiento o reparación de

infraestructura cultural

1

Mantenimiento

escenarios

culturales.

INCLUYE

RED

UNIDOS

3

.5

00

.0

00

3

.5

00

.0

00

3

.6

68

.0

00

3

.6

68

.0

00

Consolidar a Iza como

un destino natural de

turismo ecológico en

Boyacá

No

de

municipios

consolidados

como

destino natural de turismo

ecológico en Boyacá

6

7

Ampliar la Infraestructura cultural porcentaje de construccion

50%

Construcción

Auditorio

Municipal.

INCLUYE

RED

UNIDOS

5

0.0

00

.0

00

5

0.0

00

.0

00

5

2.4

00

.0

00

5

2.4

00

.0

00

Elaboración del inventario de

caminos

históricos

y bienes

arqueológicos.

Número

de

inventarios

elaborados

1

Inventario de caminos históricos

y

bienes

arqueológicos.

INCLUYE RED UNIDOS

3

.0

00

.0

00

3

.0

00

.0

00

3

.1

44

.0

00

3

.1

44

.0

00

Capacitación

a

prestadores

de

servicios turísticos

Ofrecer cursos de capacitación a

los prestadores de servicios

turísticos

para

una

mejor

prestación del servicio

Numero de capacitaciones

realizadas al año

2

Capacitación a prestadores de

servicios turísticos. INCLUYE

RED UNIDOS

2

.0

00

.0

00

2

.0

00

.0

00

2

.0

96

.0

00

2

.0

96

.0

00

TELEVISION

COMUNITARIA

%de

usuarios

beneficiarios del servicio

de television comunitaria

0%

90%

Television Satelital

Implementar

el

servicio

de

television satelital a la cabecera

municipal

Cobertura del servicio

90%

Television Comunitaria

2

8.7

20

.0

00

2

8.7

20

.0

00

3

0.0

98

.5

60

3

0.0

98

.5

(10)

NOMBRE

V/Act

V/esp

NOMBRE

V/esp

PROYECTOS

R

EGA

C

OF

OT

T

R

EGA

C

OF

OT

T

TOTAL PLAN DE INVERSIONES

5

.5

00

.0

00

3

7.6

97

.6

11

8

5.8

00

.0

00

1

28

.9

97

.6

11

5

.7

64

.0

00

3

9.5

07

.0

96

5

0.0

00

.0

00

8

9.9

18

.4

00

1

85

.1

89

.4

96

Aumentar el número de programas

de actividad física realizados.

Número de programas de

actividad física realizados al

año.

5

Diseñar

e

implementar

programas de actividad física

para disminuir los niveles de

sedentarismo (Ej. Aeróbicos al

parque, caminatas, ciclo vías).

Incluye la organización de

Clubes juveniles y prejuveniles

3

.0

00

.0

00

3

.0

00

.0

00

3

.1

44

.0

00

3

.1

44

.0

00

Aumentar

el

número

de

campeonatos

organizados

y

patrocinados

Número

de

campeonatos

organizados y patrocinados al

año.

4

Patrocinar campeonatos en las

diferentes disciplinas que se

practican

en

la

entidad

territorial

(Ej.campeonato

municipal de fútbol, microfútbol,

Basquetbol, Volibol, Otros)

7

.9

60

.4

13

7

.9

60

.4

13

8

.3

42

.5

13

8

.3

42

.5

13

Aumentar el número de programas

de actividad física dirigidos al

adulto mayor realizados

Número de programas de

actividad física dirigidos al

adulto mayor realizados

2

2

.4

50

.0

00

2

.4

50

.0

00

2

.5

67

.6

00

2

.5

67

.6

00

Aumentar el número de programas

de actividad física dirigidos a

personas

en

situación

de

discapacidad realizados

Número de programas de

actividad física dirigidos a

personas en situación de

discapacidad realizados

1

3

.5

00

.0

00

3

.5

00

.0

00

3

.6

68

.0

00

3

.6

68

.0

00

Mantener en buen estado todos

los escenarios deportivos.

Número

de

escenarios

deportivos en funcionamiento

Mantenimiento

escenarios

deportivos.

9

.5

40

.0

00

9

.5

40

.0

00

9

.9

97

.9

20

9

.9

97

.9

20

SECTOR RECREACION Y DEPORTES

Aumentar el porcentaje

de

personas

que

practican

alguna

actividad deportiva

Porcentaje de personas

que

practican alguna

actividad

deportiva

(recreativa o aficionada)

20%

40%

RECREACION PARA

TODOS

Realizar

actividades

que

fomenten la inclusión de la

población.

Figure

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Referencias

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