PLAN DE DESARROLLO 2012 –2015
“IZA, UN PROYECTO HACIA EL FUTURO”
NOMBRE
V/Act
V/esp
NOMBRE
V/esp
PROYECTOS
3
30
.1
30
.7
60
1
.0
98
.1
16
.7
22
4
71
.4
41
.1
86
1
14
.3
27
.1
00
7
10
.0
00
.0
00
6
00
.0
00
.0
00
4
24
.5
16
.8
33
3
.7
48
.5
32
.6
01
1
94
.0
17
.0
36
1
.1
50
.9
31
.1
24
6
18
.8
51
.0
76
1
19
.8
14
.8
01
1
.3
03
.4
00
.0
00
4
44
.8
93
.6
41
3
.8
31
.9
07
.6
79
1
18
.8
00
.0
00
5
0.6
38
.5
93
4
.2
04
.7
11
1
14
.3
27
.1
00
2
87
.9
70
.4
04
3
5.4
22
.4
00
5
3.0
69
.2
45
4
.4
06
.5
37
1
19
.8
14
.8
01
2
12
.7
12
.9
83
Tasa de cobertura bruta
en transición.
92,%
97%
Dotación
de
Instituciones
educativas
Dotar
de
los
elementos
necesarios para la enseñanza a
las 6 instituciones educativas
durante el cuatrienio.
Número
de
instituciones
dotadas de los implementos
necesarios para la enseñanza
6
DOTACION
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS. INCLUYE RED
UNIDOS
6
.4
00
.0
00
5
.0
86
.5
93
1
1.4
86
.5
93
6
.7
07
.2
00
5
.3
30
.7
49
1
2.0
37
.9
49
Reubicar en un sitio seguro, la
escuela de Agua Caliente
Número
de
instituciones
educativas reubicadas en un
lugar seguro.
1
REUBICACION
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS. INCLUYE RED
UNIDOS
8
5.0
00
.0
00
8
5.0
00
.0
00
Mantener en buen estado el 100%
de las instituciones educativas
durante el período de gobierno
Porcentaje de instituciones
educativas en buen estado
100%
MANTENIMIENTO
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS. INCLUYE RED
UNIDOS
4
.4
00
.0
00
1
2.5
00
.0
00
1
6.9
00
.0
00
4
.6
11
.2
00
1
3.1
00
.0
00
1
7.7
11
.2
00
Gratuidad
Garantizar la gratuidad para el
acceso a la educación básica del
100% de los estudiantes de los
niveles 1 y 2 del SISBEN, durante
el período de gobierno
% de estudiantes de los
niveles 1 y 2 del SISBEN, con
acceso a la educación básica
sin ningún costo.
100%
TRANSFERENCIA FONDOS
EDUCATIVOS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
2
0.5
52
.0
00
2
0.5
52
.0
00
2
1.5
38
.4
96
2
1.5
38
.4
96
CAPITULO III
PLAN ESTRATEGICO
OBJETIVOS
RESULTADO
INDICADOR DE RESULTADO
PROGRAMAS
OBJETIVO
INDICADOR DE PRODUCTO
I. PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DEL SER HUMNAO
AÑO 2012 (miles de pesos)
AÑO 2013 (miles de pesos)
R
.P
S
GP
L
D
R
EGA
LI
A
S
C
OF
IN
A
N
C
.
OT
R
OS
T
OT
A
L
R
.P
S
GP
L
.D
.
R
EGA
LI
A
S
C
OF
IN
A
N
C
.
OT
R
OS
T
OT
A
L
R
.C
93%
Infraestructura
educativa adecuada y
segura.
Aumentar mínimo en un
5% la cobertura bruta
en educación básica
durante el período de
gobierno.
Tasa de cobertura bruta
en educación media.
46%
Tasa de cobertura bruta
en educación Básica.
83 %
SECTOR EDUCACION
80%
NOMBRE
V/Act
V/esp
NOMBRE
V/esp
PROYECTOS
R
EGA
C
OF
OT
T
R
EGA
C
OF
OT
T
TOTAL PLAN DE INVERSIONES
Que el 100% de los estudiantes
del área urbana y rural podrán
acceder a los diferentes centros
educativos del municipio.
Porcentaje de niños y jóvenes
estudiantes con servicio de
transporte escolar
100%
TRANSPORTE
INCLUYE RED UNIDOS
ESCOLAR.
1
2.0
00
.0
00
7
.5
00
.0
00
1
12
.3
27
.1
00
1
31
.8
27
.1
00
1
2.5
76
.0
00
7
.8
60
.0
00
1
17
.7
18
.8
01
1
38
.1
54
.8
01
Ofrecer el servicio de restaurante
escolar
al
100%
de
los
estudiantes.
Porcentaje de niños y jóvenes
estudiantes beneficiados con
alimentación escolar
100%
ALIMENTACION ESCOLAR.
INCLUYE RED UNIDOS
4
.2
04
.7
11
2
.0
00
.0
00
6
.2
04
.7
11
4
.4
06
.5
37
2
.0
96
.0
00
6
.5
02
.5
37
Tasa
de
deserción
escolar intra-anual
5.56%
3%
Dotar de Kits escolares el 100%
de las instituciones educativas,
cada año durante el período de
gobierno.
% de Instituciones educativas
dotadas de kits. Escolares
cada año.
100%
KITS
ESCOLAR
PARA
ESTUDIANTES DE ESCASOS
RECURSOS. INCLUYE RED
UNIDOS
5
.0
00
.0
00
5
.0
00
.0
00
5
.2
40
.0
00
5
.2
40
.0
00
Índices de repitencia.
0%
0%
Lograr que el 100% de las
instituciones educativas estén en
capacidad
de
reforzar
el
aprendizaje
en
niños
con
dificultades.
Número
de
instituciones
educativas capacitadas en la
realización
de
acciones
específicas para reforzar los
aprendizajes de los niños con
dificultades de aprendizaje
6
Reforzar
el
aprendizaje.
INCLUYE RED UNIDOS
2
.0
00
.0
00
2
.0
00
.0
00
2
.0
96
.0
00
2
.0
96
.0
00
Educación para adultos
Número de programas de
educación
para
adultos
implementados
1
Educación
de
Adultos.
INCLUYE RED UNIDOS
2
.0
00
.0
00
2
.0
00
.0
00
2
.0
96
.0
00
2
.0
96
.0
00
Educación para adultos
a distancia
Número de colegios oficiales
con plataforma tecnológica
implementada
1
1
.0
00
.0
00
1
.0
00
.0
00
1
.0
48
.0
00
1
.0
48
.0
00
Mejorar en dos puntos
las pruebas Saber 5, 9 y
11 durante el período
de gobierno.
Porcentaje de pruebas
SABER 5
Programas
complementarios que
refuercen
sus
conocimientos
Lograr que el 100% de los
jóvenes de los grados 5, 6 y 11, se
capaciten para mejorar en las
pruebas del saber, durante el
período de gobierno.
Porcentaje de jóvenes de
grados 5, 9 y 11 capacitados
en
técnicas
y
refuerzos
tendientes a mejorar la calidad
educativa en las pruebas de
SABER
100%
Refuerzo y simulaciones de la
aplicación de pruebas del
saber.
INCLUYE
RED
UNIDOS
1
.0
00
.0
00
1
.0
00
.0
00
1
.0
48
.0
00
1
.0
48
.0
00
Reducir la tasa de
analfabetismo
(personas de 15 a 24
años)
Tasa de analfabetismo
Tasa de cobertura bruta
en educación media.
Disminuir en un 3% la
tasa
de
deserción
escolar y mantener en
el 0 % la tasa de
repiitencia durante el
período de gobierno
46%
80%
PLAN DE DESARROLLO 2012 –2015
“IZA, UN PROYECTO HACIA EL FUTURO”
NOMBRE
V/Act
V/esp
NOMBRE
V/esp
PROYECTOS
OBJETIVOS
RESULTADO
INDICADOR DE RESULTADO
PROGRAMAS
OBJETIVO
INDICADOR DE PRODUCTO
AÑO 2012 (miles de pesos)
AÑO 2013 (miles de pesos)
R
.P
S
GP
L
D
R
EGA
LI
A
S
C
OF
IN
A
N
C
.
OT
R
OS
T
OT
A
L
R
.P
S
GP
L
.D
.
R
EGA
LI
A
S
C
OF
IN
A
N
C
.
OT
R
OS
T
OT
A
L
R
.C
TOTAL PLAN DE INVERSIONES
Lograr que el 100% de
los
estudiantes
del
grado 11 dominen el
Ingles a nivel B1.
Porcentaje
de
estudiantes de grado 11
con dominio de inglés a
nivel B1 (preintermedio)
15%
60%
Desarrollo
de
competencias
en
lengua extranjera
Que el 100% de las instituciones
educativas de Iza implementen la
cátedra de inglés, durante el
período de gobierno.
Numero
de
instituciones
educativa con programas de
desarrollo de competencias en
lengua extranjera
6
Lograr que el 80% de
los
estudiantes
que
terminan el grado 11
accedan a la educación
superior o a carreras
técnicas
durante
le
cuatrienio.
Tasa de cobertura en
educación superior
Articulación
de
la
educación media con la
educación superior y/o
educación
para
el
trabajo y desarrollo
humano
Aumentar
en
un
10%
el
porcentaje de estudiantes que
acceden a carreras profesionales
a técnicas para el trabajo y el
desarrollo humano durante el
período de gobierno.
Porcentaje de estudiantes que
terminan el grado 11 y que
acceden a programas de
articulación con la educación
superior y/o educación para el
trabajo y desarrollo humano
80%
Becas universitarias Sergio
Camargo para los mejores
puntajes
del
ICFES.
Nombramiento
de
un
psicopedagogo.
INCLUYE
RED UNIDOS
5
.0
00
.0
00
5
.0
00
.0
00
5
.2
40
.0
00
5
.2
40
.0
00
6
9.7
50
.0
00
2
25
.0
41
.2
44
3
10
.0
00
.0
00
4
.7
69
.9
25
6
09
.5
61
.1
69
1
0.2
18
.0
00
2
35
.9
48
.0
24
6
30
.0
00
.0
00
4
.9
98
.8
81
8
81
.1
64
.9
05
Universalización
del
aseguramiento.
Porcentaje de población
asegurada al SGSSS
100%
100%
ASEGURAMIENTO
Mantener 975 cupos de régimen
subsidiado en salud para la
población más pobre y vulnerable.
Personas Aseguradas
975
Aseguramiento.
INCLUYE
RED UNIDOS
1
.2
00
.0
00
1
84
.4
47
.9
33
1
85
.6
47
.9
33
1
.2
57
.6
00
1
93
.3
01
.4
34
1
94
.5
59
.0
34
Gestionar y supervisar el
acceso a la prestación
de servicios de salud
con
calidad
a
la
población.
Porcentaje de población
con servicios de salud
oportunos y de buena
calidad
40%
80%
SERVICIOS
DE
SALUD
CON
CALIDAD
Y
EFICIENCIA
Brindar atención oportuna y con
calidad a los usuarios
% de usuarios satisfechos del
servicio
100%
Ampliación de la planta de
personal médico y paramédico
1
3.8
00
.0
00
1
3.8
00
.0
00
1
4.4
62
.4
00
1
4.4
62
.4
00
Seguimiento a la prestación del
servicio.
NOMBRE
V/Act
V/esp
NOMBRE
V/esp
PROYECTOS
R
EGA
C
OF
OT
T
R
EGA
C
OF
OT
T
TOTAL PLAN DE INVERSIONES
Formular
políticas
públicas intersectoriales
de
que
permitan
impactar
los
determinantes sociales
de la salud.
Políticas
públicas
formuladas
intersectorialmente
con
enfoque
de
determinantes sociales de
la salud
0
1
Formular Políticas intersectoriales Políticas formuladas
1
Plan de políticas publicas
1
.8
00
.0
00
1
.8
00
.0
00
1
.8
86
.4
00
1
.8
86
.4
00
Formular
el
Plan
Decenal
de
Salud
Pública territorial con
enfoque diferencial que
articule
todas
las
políticas públicas.
Plan Decenal de Salud
Pública
con
enfoque
diferencial formulado en
el segundo semestre del
2012 e implementado de
acuerdo a las directrices
que para
el efecto
expedirá el Ministerio de
Salud y Protección Social.
0
1
Formular el Plan de Salud Publica.
ASIS
Plan
de
Salud
Publica
Formulada
1
Promoción de la salud y calidad
de
vida.
INCLUYE
RED
UNIDOS
3
.0
00
.0
00
7
.0
00
.0
00
1
0.0
00
.0
00
3
.1
44
.0
00
7
.3
36
.0
00
1
0.4
80
.0
00
Prevención de los riesgos
(biológicos,
sociales,
ambientales y sanitarios).
1
.5
00
.0
00
1
.0
00
.0
00
2
.5
00
.0
00
1
.5
72
.0
00
1
.0
48
.0
00
2
.6
20
.0
00
Gestión
integral
para
el
desarrollo operativo y funcional
del Plan Nacional en Salud
Pública.
2
.2
50
.0
00
1
.6
23
.3
11
3
.8
73
.3
11
2
.3
58
.0
00
1
.7
01
.2
30
4
.0
59
.2
30
Alcanzar las metas de
los
Objetivos
de
Desarrollo del Milenio:
Salud en Casa
Evaluar y hacer seguimiento a las
familias y su estado físico integral.
% de familias afiliadas al
régimen
subsidiado
con
seguimiento
100%
Adquisición
Unidad
Móvil.
INCLUYE RED UNIDOS
6
0.0
00
.0
00
6
0.0
00
.0
00
5
40
.0
00
.0
00
5
40
.0
00
.0
00
Controles Prenatales
Aumentar en un 10% la cobertura
de controles prenatales durante el
período de gobierno.
Cobertura
de
controles
prenatales
98%
Demanda inducida.
1
.1
00
.0
00
1
.1
00
.0
00
1
.1
52
.8
00
1
.1
52
.8
PLAN DE DESARROLLO 2012 –2015
“IZA, UN PROYECTO HACIA EL FUTURO”
NOMBRE
V/Act
V/esp
NOMBRE
V/esp
PROYECTOS
OBJETIVOS
RESULTADO
INDICADOR DE RESULTADO
PROGRAMAS
OBJETIVO
INDICADOR DE PRODUCTO
AÑO 2012 (miles de pesos)
AÑO 2013 (miles de pesos)
R
.P
S
GP
L
D
R
EGA
LI
A
S
C
OF
IN
A
N
C
.
OT
R
OS
T
OT
A
L
R
.P
S
GP
L
.D
.
R
EGA
LI
A
S
C
OF
IN
A
N
C
.
OT
R
OS
T
OT
A
L
R
.C
TOTAL PLAN DE INVERSIONES
Salud Materna.
Promover una campaña anual
frente a la detección oportuna del
cáncer
de
cuello
uterino.
Campañas sensibilizadoras
No. de campañas promovidas
anualmente, durante el período
de gobierno.
1
Tamizajes de mamografías y
Citologías.
1
.2
00
.0
00
1
.2
00
.0
00
1
.2
57
.6
00
1
.2
57
.6
00
Promover una campaña anual de
salud sexual y reproductiva.
No. de campañas promovidas
anualmente, durante el período
de gobierno.
1
Talleres
educativos
programados por el médico, la
enfermera jefe o psicología.
INCLUYE RED UNIDOS
1
.0
00
.0
00
1
.0
00
.0
00
1
.0
48
.0
00
1
.0
48
.0
00
Ninguno desnutrido.
Seguimiento nutricional por parte
del municipio al 100% de los niños
con problema de nutrición.
% de niños desnutridos con
seguimiento por parte de la
alcaldía.
100%
Evaluación permanente del
programa NUTRIR, por la
oficina
de promoción del
desarrollo humano. INCLUYE
RED UNIDOS
1
.3
00
.0
00
1
.3
00
.0
00
1
.3
62
.4
00
1
.3
62
.4
00
Mantener vinculados el 100% de
los niños con problemas de
nutrición
a
las
programas
nutricionales existentes en el
municipio (Familias en acción,
desayunos
infantiles,
hogares
famy, hogares de bienestar)
% de niños con problemas
nutricionales vinculados en los
programas
100%
Implementación del proyecto
nutrir. INCLUYE RED UNIDOS
3
.0
00
.0
00
2
.8
61
.9
55
5
.8
61
.9
55
3
.1
44
.0
00
2
.9
99
.3
29
6
.1
43
.3
29
• Reducción de la
desnutrición infantil.
Promover
hábitos
de
vida
saludable
No de capacitaciones dadas a
padres y cuidadores.
4
Nutrición,
INCLUYE
RED
UNIDOS
1
.5
00
.0
00
1
.5
00
.0
00
1
.5
72
.0
00
1
.5
72
.0
00
• Reducir la mortalidad
infantil y en la niñez.
Desparasitar niños con problemas
de desnutrición.
Porcentaje de niños con
problemas
de desnutrición
desparasitados.
Nutrición
INCLUYE
RED
UNIDOS
1
.5
00
.0
00
1
.5
00
.0
00
1
.5
72
.0
00
1
.5
72
.0
00
• Reducir la tasa de
mortalidad materna.
Implementar el plan nacional de
seguridad alimentaria RESA ()en
el municipio de IZA
% de familias con niños
desnutridos
vinculados
al
programa.
100%
Implementación del programa
RESA
INCLUYE
RED
UNIDOS
1
.0
00
.0
00
1
.9
07
.9
70
2
.9
07
.9
70
1
.0
48
.0
00
1
.9
99
.5
53
3
.0
47
.5
NOMBRE
V/Act
V/esp
NOMBRE
V/esp
PROYECTOS
R
EGA
C
OF
OT
T
R
EGA
C
OF
OT
T
TOTAL PLAN DE INVERSIONES
• Lograr el acceso
universal a la salud
sexual y reproductiva.
Cobertura de vacunación
con DPT en menores de
1 año
1,17%
95%
TODOS
SALUDABLES
Realizar la vacunación con DPT a
los niños
Número de niños vacunados
con DPT
95%
Apoyo a las Campaña de
Vacunación INCLUYE RED
UNIDOS
1
.3
00
.0
00
1
.3
00
.0
00
1
.3
62
.4
00
1
.3
62
.4
00
Seguimiento al 100% de los niños
menores de un año para que sean
vacunados con BCG
% de niños menores de un año
que se les hace seguimientos
100%
1
.2
00
.0
00
1
.2
00
.0
00
1
.3
62
.4
00
1
.3
62
.4
00
• Reducir el VIH/SIDA,
la malaria
y otras
enfermedades.
Cobertura de vacunación
con Triple Viral en niños
de 1 año
48%
95%
Realizar la vacunación con triple
Viral a los niños
Número de niños vacunados
con triple Viral
95%
1
.4
00
.0
00
1
.4
00
.0
00
1
.4
67
.2
00
1
.4
67
.2
00
Cobertura
útil
con
esquema completo de
vacunación para la edad
66%
95%
Realizar
la
vacunación
con
esquema completo a los niños
Número de niños vacunados
con esquema completo de
vacunación
95%
1
.5
50
.0
00
1
.5
50
.0
00
1
.6
24
.4
00
1
.6
24
.4
00
Fortalecer el Sistema de
Información territorial en
Salud
que
permita
evaluar
el
avance
municipal en salud
Sistema de información
que de cuenta del avance
municipal
frente
a
indicadores de salud
0
1
SISTEMATIZACION
DE
LA
INFORMACION
DE
SALUD.
Brindar atención oportuna y
certera a los usuarios del servicio.
% de actualización del sistema
de información
100%
Sistema
de
información.
INCLUYE RED UNIDOS
1
20
.0
00
1
20
.0
00
1
25
.7
60
1
25
.7
60
Fortalecimiento
planta
física de la ESE
Reglamentación
estructural antisísmica
0%
10%
SEGURIDAD
PARA
TODOS
Brindar seguridad física a los
usuarios y personal vinculado a la
ESE
% Porcentaje de ejecución del
proyecto
100%
Diseño y construccion de la
ESE Luis Patiño Camargo.
INCLUYE RED UNIDOS
3
10
.0
00
.0
00
3
10
.0
00
.0
00
9
0.0
00
.0
00
9
0.0
00
.0
00
1
64
.5
68
.3
97
7
6.3
90
.0
06
2
40
.9
58
.4
03
1
72
.4
67
.6
80
8
0.0
56
.7
26
2
52
.5
24
.4
06
PLAN DE DESARROLLO 2012 –2015
“IZA, UN PROYECTO HACIA EL FUTURO”
NOMBRE
V/Act
V/esp
NOMBRE
V/esp
PROYECTOS
OBJETIVOS
RESULTADO
INDICADOR DE RESULTADO
PROGRAMAS
OBJETIVO
INDICADOR DE PRODUCTO
AÑO 2012 (miles de pesos)
AÑO 2013 (miles de pesos)
R
.P
S
GP
L
D
R
EGA
LI
A
S
C
OF
IN
A
N
C
.
OT
R
OS
T
OT
A
L
R
.P
S
GP
L
.D
.
R
EGA
LI
A
S
C
OF
IN
A
N
C
.
OT
R
OS
T
OT
A
L
R
.C
TOTAL PLAN DE INVERSIONES
Incrementar el número
de personas atendidas
con el servicio de
acueducto
Nuevas
personas
atendidas con el servicio
de acueducto
349
392
Ampliación
de
cobertura del servicio
de Acueducto.
Optimizar el acueducto de la
vereda Chiguata Carichana
-Toquilla
No.
de
acueductos
optimizados
1
Optimización acueductos.
4
3.2
56
.0
00
4
3.2
56
.0
00
4
5.3
32
.2
88
4
5.3
32
.2
88
Dotar del servicio de acueducto a
43 viviendas del área rural
No
de
viviendas
rurales
dotadas con el servicio de
acueducto
205
Construcción Acueductos
3
2.6
50
.0
00
3
2.6
50
.0
00
3
4.2
17
.2
00
3
4.2
17
.2
00
Suministrar agua apta
para
el
consumo
humano
No. de personas que
consumen agua potable
conforme al Decreto 1575
de 2007
Agua potable exigencia
de TODOS
Adquisicion
de
plantas
de
tratamiento de agua potable para
los usuarios de acueducto rural y
urbano
No. de plantas de agua
potable.
2
Adquisicion de Plantas de
Potabilización
7
6.3
90
.0
06
7
6.3
90
.0
06
8
0.0
56
.7
26
8
0.0
56
.7
26
Incrementar el número
de personas atendidas
con el servicio sanitario
rural.
No.
de
personas
atendidas con el servicio.
194
239
Ampliación
de
cobertura de unidades
sanitarias rurales
Aumentar el número de viviendas
con unidades sanitarias en área
rural dispersa al 100% durante el
período de gobierno.
Cantidad de viviendas rurales
con unidades sanitarias
239
Construcción
unidades
sanitarias.
4
4.4
70
.0
00
4
4.4
70
.0
00
4
6.6
04
.5
60
4
6.6
04
.5
60
Mejorar
la
Gestión
Integral de Residuos
Sólidos con el fin de
minimizar los riesgos del
medio ambiente y salud
Porcentaje de avance en
la implementación del
Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos
50%
80%
Tratamiento
y
disposición adecuada
de los residuos sólidos.
Organizar los usuarios del servicio
de aseo urbano para que
Clasifiquen y selección de las
basuras en fuente
% de usuarios seleccionando
las basuras en fuente.
80%
Campañas pedagógicas.
1
.2
00
.0
00
1
.2
00
.0
00
1
.2
57
.6
00
1
.2
57
.6
00
Aumentar la tasa de cobertura de
recolección de residuos sólidos en
el casco urbano
Tasa
de
cobertura
de
recolección de residuos sólidos
en el casco urbano
100%
Tratamiento y aprovechamiento
de residuos solido
1
5.0
00
.0
00
1
5.0
00
.0
00
1
5.7
20
.0
00
1
5.7
20
.0
00
Aumentar al 100% el
tratamiento de aguas
residuales urbanas
Tasa de tratamiento de
aguas residuales
0%
10%
Aumentar el avance en la
ejecución del Plan de Saneamiento
y
manejo
de
vertimientos
implementado
Porcentaje de avance en la
ejecución
del
Plan
de
Saneamiento y manejo de
vertimientos implementado
10%
Estudio y diseño de planta de
aguas residuales
2
7.9
92
.3
97
2
7.9
92
.3
97
2
9.3
36
.0
32
2
9.3
36
.0
NOMBRE
V/Act
V/esp
NOMBRE
V/esp
PROYECTOS
R
EGA
C
OF
OT
T
R
EGA
C
OF
OT
T
TOTAL PLAN DE INVERSIONES
2
5.9
73
.2
08
5
0.0
00
.0
00
7
5.9
73
.2
08
2
7.2
19
.9
22
5
2.4
00
.0
00
7
9.6
19
.9
22
Rescatar los valores
artísticos y culturales
autóctonos
de
los
Izanos.
Porcentaje de población
Izana
identificada
y
comprometida
con
la
cultura .
20%
35%
DOTACION
ESCENARIOS
CULTURALES
Dotar del servicio de internet a la
Biblioteca municipal
Número de bibliotecas con
acceso a internet
1
Mejorar la conectividad de las
bibliotecas
públicas,
con
plataformas de información,
software y hardware. INCLUYE
RED UNIDOS
3
.2
73
.2
08
3
.2
73
.2
08
3
.4
30
.3
22
3
.4
30
.3
22
Dotar de elementos artísticos y
culturales 4 escenarios culturales
durante el periodo de gobierno.
No de escenarios culturales
dotados
de
elementos
artísticos y culturales durante
el periodo de gobierno.
4
Dotación escenarios culturales.
INCLUYE RED UNIDOS
2
.3
00
.0
00
2
.3
00
.0
00
2
.4
10
.4
00
2
.4
10
.4
00
Mantener en buen estado el 100%
Porcentaje de infraestructura
cultural en buen estado.
100%
Mejoramiento
infraestructura
cultural.
INCLUYE
RED
UNIDOS
1
.2
00
.0
00
1
.2
00
.0
00
1
.2
57
.6
00
1
.2
57
.6
00
PROMOCION
ARTISTICA
Y
CULTURAL
Promover
en un 90%
las
actividades artísticas y culturales
autóctonas (Ferias y fiestas,
Aguinaldo Izano, Festival del
Postre, festival de la Música
colombiana, Francisco Cristancho.
Porcentaje
de
actividades
artísticas
y
culturales
autóctonas.
90%
Promoción
de
actividades
artísticas
y
culturales
autóctonas. INCLUYE RED
UNIDOS
3
.2
00
.0
00
3
.2
00
.0
00
3
.3
53
.6
00
3
.3
53
.6
00
Apoyar y promocionar las fiestas
tradicionales.
No. de eventos apoyados en
cada vigencia
3
Promoción artística y cultural.
INCLUYE RED UNIDOS
1
.0
00
.0
00
1
.0
00
.0
00
1
.0
48
.0
00
1
.0
48
.0
00
Retomar y promocionar el festival
del postre.
No. de eventos realizados
1
1
.2
00
.0
00
1
.2
00
.0
00
1
.2
57
.6
00
1
.2
57
.6
00
PLAN DE DESARROLLO 2012 –2015
“IZA, UN PROYECTO HACIA EL FUTURO”
NOMBRE
V/Act
V/esp
NOMBRE
V/esp
PROYECTOS
OBJETIVOS
RESULTADO
INDICADOR DE RESULTADO
PROGRAMAS
OBJETIVO
INDICADOR DE PRODUCTO
AÑO 2012 (miles de pesos)
AÑO 2013 (miles de pesos)
R
.P
S
GP
L
D
R
EGA
LI
A
S
C
OF
IN
A
N
C
.
OT
R
OS
T
OT
A
L
R
.P
S
GP
L
.D
.
R
EGA
LI
A
S
C
OF
IN
A
N
C
.
OT
R
OS
T
OT
A
L
R
.C
TOTAL PLAN DE INVERSIONES
Realizar presentaciones artísticas
y culturales los fines de semana.
No. de eventos realizados los
fines de semana
1
Domingos de paz. INCLUYE
RED UNIDOS
1
.0
00
.0
00
1
.0
00
.0
00
1
.0
48
.0
00
1
.0
48
.0
00
Crear
e
institucionalizar
el
concurso de música de cuerdas
Francisco Cristancho.
No. de eventos realizados
1
Promoción artística y cultural.
INCLUYE RED UNIDOS
3
.0
00
.0
00
3
.0
00
.0
00
3
.1
44
.0
00
3
.1
44
.0
00
Elaborar un archivo, armisticito y
cultural de nuestros ancestros.
No. de archivos históricos,
artísticos
y
culturales
elaborados y alimentados.
1
Creación del archivo histórico y
cultural.
INCLUYE
RED
UNIDOS
1
.3
00
.0
00
1
.3
00
.0
00
1
.3
62
.4
00
1
.3
62
.4
00
Mantener en buen estado la
infraestructura cultural
Número de programas de
mantenimiento o reparación de
infraestructura cultural
1
Mantenimiento
escenarios
culturales.
INCLUYE
RED
UNIDOS
3
.5
00
.0
00
3
.5
00
.0
00
3
.6
68
.0
00
3
.6
68
.0
00
Consolidar a Iza como
un destino natural de
turismo ecológico en
Boyacá
No
de
municipios
consolidados
como
destino natural de turismo
ecológico en Boyacá
6
7
Ampliar la Infraestructura cultural porcentaje de construccion
50%
Construcción
Auditorio
Municipal.
INCLUYE
RED
UNIDOS
5
0.0
00
.0
00
5
0.0
00
.0
00
5
2.4
00
.0
00
5
2.4
00
.0
00
Elaboración del inventario de
caminos
históricos
y bienes
arqueológicos.
Número
de
inventarios
elaborados
1
Inventario de caminos históricos
y
bienes
arqueológicos.
INCLUYE RED UNIDOS
3
.0
00
.0
00
3
.0
00
.0
00
3
.1
44
.0
00
3
.1
44
.0
00
Capacitación
a
prestadores
de
servicios turísticos
Ofrecer cursos de capacitación a
los prestadores de servicios
turísticos
para
una
mejor
prestación del servicio
Numero de capacitaciones
realizadas al año
2
Capacitación a prestadores de
servicios turísticos. INCLUYE
RED UNIDOS
2
.0
00
.0
00
2
.0
00
.0
00
2
.0
96
.0
00
2
.0
96
.0
00
TELEVISION
COMUNITARIA
%de
usuarios
beneficiarios del servicio
de television comunitaria
0%
90%
Television Satelital
Implementar
el
servicio
de
television satelital a la cabecera
municipal
Cobertura del servicio
90%
Television Comunitaria
2
8.7
20
.0
00
2
8.7
20
.0
00
3
0.0
98
.5
60
3
0.0
98
.5
NOMBRE
V/Act
V/esp
NOMBRE
V/esp
PROYECTOS
R
EGA
C
OF
OT
T
R
EGA
C
OF
OT
T
TOTAL PLAN DE INVERSIONES
5
.5
00
.0
00
3
7.6
97
.6
11
8
5.8
00
.0
00
1
28
.9
97
.6
11
5
.7
64
.0
00
3
9.5
07
.0
96
5
0.0
00
.0
00
8
9.9
18
.4
00
1
85
.1
89
.4
96
Aumentar el número de programas
de actividad física realizados.
Número de programas de
actividad física realizados al
año.
5
Diseñar
e
implementar
programas de actividad física
para disminuir los niveles de
sedentarismo (Ej. Aeróbicos al
parque, caminatas, ciclo vías).
Incluye la organización de
Clubes juveniles y prejuveniles
3
.0
00
.0
00
3
.0
00
.0
00
3
.1
44
.0
00
3
.1
44
.0
00
Aumentar
el
número
de
campeonatos
organizados
y
patrocinados
Número
de
campeonatos
organizados y patrocinados al
año.
4
Patrocinar campeonatos en las
diferentes disciplinas que se
practican
en
la
entidad
territorial
(Ej.campeonato
municipal de fútbol, microfútbol,
Basquetbol, Volibol, Otros)
7
.9
60
.4
13
7
.9
60
.4
13
8
.3
42
.5
13
8
.3
42
.5
13
Aumentar el número de programas
de actividad física dirigidos al
adulto mayor realizados
Número de programas de
actividad física dirigidos al
adulto mayor realizados
2
2
.4
50
.0
00
2
.4
50
.0
00
2
.5
67
.6
00
2
.5
67
.6
00
Aumentar el número de programas
de actividad física dirigidos a
personas
en
situación
de
discapacidad realizados
Número de programas de
actividad física dirigidos a
personas en situación de
discapacidad realizados
1
3
.5
00
.0
00
3
.5
00
.0
00
3
.6
68
.0
00
3
.6
68
.0
00
Mantener en buen estado todos
los escenarios deportivos.
Número
de
escenarios
deportivos en funcionamiento
Mantenimiento
escenarios
deportivos.
9
.5
40
.0
00
9
.5
40
.0
00
9
.9
97
.9
20
9
.9
97
.9
20