RP SGP CR COF OT
TOTAL
AÑO RP SGP CR COF OT
TOTAL AÑO
TOTAL
PLURIANUAL RP SGP CR COF OT
TOTAL
AÑO RP SGP CR COF OT
TOTAL AÑO
TOTAL
PLURIANUAL TOTAL CUATRENIO RESPONSABLE 1, LINEA ESTRATEGICA GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO PARTICIPATIVO Y LA COMPETITIVIDAD.
1.1.1.1
Actualizacion y revision del sistema de gestión financieray control tributario 18,14 5 5 5 5 10 5 5 5 5 10 20 HACIENDA
1.1.1.2
Fortalecer el sistemaintegral de información 18,14 8 8 6 6 14 6 6 6 6 12 26 HACIENDA
1.1.1.3
Revisión-Ajuste al EOT 18,13 0 15 20 35 35 0 0 0 35 PLANEACION
1.1.1.4
Fortalecimiento fiscal yfinanciero 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 8 HACIENDA
1.1.1.5
Formación y actualizacioncatastral 18,1 0 80 200 280 280 0 0 0 280 PLANEACION
1.1.1.6
Modernización de lanomenclatura urbana 0 0 0 0 0 0 30 30 60 60 60 PLANEACION
1.1.1.7
Certificado Calidad ISO9001-NTCG 1000 0 0 0 13 13 13 13 26 26 GOBIERNO
1.1.1.8
mplementación del MECI 18 18 9 9 27 0 0 0 27 GOBIERNO1.1.1.9
Fortalecimiento del Banco deProyectos 18,11 8 8 8 8 16 8 8 8 8 16 32 PLANEACION
1.1.1.10
EstratificaciónSocieconómica 18.9 (120) 0 5 50 55 55 0 0 0 55 PLANEACION
1.1.1.11
Formulación y gestión de recursos para la construcción de la casa de lajusticia. 0 7 7 7 0 0 0 7 PLANEACION
1.1.1.12
Formulación y gestión de recursos para la construcción de la nueva alcaldía y recuperación y mantenimiento del antiguoedificiao 16.1 4 4 50 310 1440 1800 1804 0 0 0 1804 PLANEACION
45 0 0 0 0 45 187 310 200 1510 0 2207 2252 34 0 0 0 0 34 64 0 0 30 0 94 128 2380
1.1.2.1
Formación para elemprendimiento y el trabajo. 18,2 2,5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 10 GOB. DLLO. COMU ITARIO
1.1.2.2
Fortalecimiento de laEconomía Social y Rural. 0 0 0 6,67 6,67 6,66 6,66 13,33 13,33 PLANEACIÒN
1.1.2.3
Promover el Fortalecimiento del Sistema Regional deinnovación. 17,1 0 7 7 7 0 0 0 7 GOB.-DLLO.COMUNITARIO
1.1.2.4
Promover la certificación porcompetencias. 17 2,5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 10 GOB.-DLLO.COMUNITARIO
1.1.2.5
Promover la creación de empresas con base tecnológica mediante "Incubadoras" y otros
mecanismos. 17 0 0 5 5 5 5 10 10 GOB.-DLLO.COMUNITARIO
1.1.2.6
Impulsar las cadenas, redes empresariales, asociatividad y clúster de las PYMES parael empleo. 17 1 39,25 40,25 1 1 41,25 1 1 1 1 2 43,25 GOB.-DLLO.COMUNITARIO
6 0 0 39,25 0 45,25 13 0 0 0 0 13 58,25 17,67 0 0 0 0 17,67 17,66 0 0 0 0 17,66 35,33 93,58
1.1.3.1
Formulación del PlanEstratégico Subregional. 0 0 0 9 9 18 0 18 18 PLANEACION
AÑO 2011 AÑO 2009
1.1.2. DISEÑAR
POLÍTICAS Y
ESTRATEGIAS QUE
GENEREN EL
ASENTAMIENTO DE
EMPRESAS
NACIONALES E
INTERNACIONALES.
1.1. PROMOVER EL
FORTALECIMIENTO
DE LA ECONOMIA
LOCAL, LA
INTERNACIONALIZA
CION, LA
GOBERNABILIDAD,
LAS FINANZAS, LA
TOTAL SUBPROGRAMA 1.1.2
PROYECTO PROGRAMA1.1.1. GESTION
ADMINISTRATIVA
PARA EL
DESARROLLO
PARTICIPATIVO Y LA
COMPETITIVIDAD
TOTAL SUBPROGRA 1.1.1
COD. PROY.POAI
AÑO 2008 AÑO 2010
RP SGP CR COF OT
TOTAL
AÑO RP SGP CR COF OT
TOTAL AÑO
TOTAL
PLURIANUAL RP SGP CR COF OT
TOTAL
AÑO RP SGP CR COF OT
TOTAL AÑO
TOTAL
PLURIANUAL TOTAL CUATRENIO RESPONSABLE AÑO 2011
AÑO 2009
PROYECTO
PROGRAMA COD. PROY.POAI
AÑO 2008 AÑO 2010
CODG. PROY. PLAN DLL. SUBPROGRAMA
1.1.3.2
Gestión para la conexión y rehabilitación férrea: Tren decarga y turismo. 10 10 0 10 0 10 GOBIERNO
1.1.3.3
Gestión para la conexión vial Regional y Nacional:Variante Cisneros. 5 5 0 5 0 5
1.1.3.4
Rehabilitación urbana delCentro de Cisneros. 0 0 0 15 20 35 15 20 35 70 70 PLANEACION
1.1.3.5
Parque lineal agro - turístico sobre el corredor del RíoNus. 0 0 7,5 7,5 7,5 0 7,5 15 15 PLANEACION
1.1.3.6
Impulsar el MuseoFerroviario. 6,7 0 0 5 25 30 30 30 GOB-CULTURA
1.1.3.7
Impulsar la Construcción decable aéreo turístico. 0 0 5 0 5 5 5 PLANEACION
1.1.3.8
Creación de la Red Mundialde Cisnereños. 6 4 4 1 1 5 1 1 1 1 2 7 GOB-CULTURA
1.1.3.9
Plan de comunicación o CityMarketing de Cisneros. 6 0 4 4 4 0 4 GOB.-DLLO.COMUNITARIO
19 0 0 0 0 19 5 0 0 0 0 5 24 32,5 0 0 29 0 61,5 33,5 0 0 45 0 78,5 140 164
1.1.4.1
Promoción y apoyo a la articulación de clusters para la generación de mayor valor agregado y generación del
empleo. 17 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 GOB.-DLLO.COMUNITARIO
1.1.4.2
Capacitar y fomentar la contratación de mano de obraen los Macroproyectos. 17 2 3 5 2 3 5 10 2 3 5 2 3 5 10 20 GOB.-DLLO.COMUNITARIO
1.1.4.3
fortalecimiento de la planta de 1.1.4.3. Acompañamiento yMieles. 16,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3 0,7 0,7 0,7 0,7 1,4 4,4 GOBIERNO
4,5 0 0 3 0 7,5 4,5 0 0 3 0 7,5 15 3,7 0 0 3 0 6,7 3,7 0 0 3 0 6,7 13,4 28,4
1.1.5.1
Programa de capacitacióninterna de funcionarios. 18,2 12 12 12 12 12 12 12 24 36 GOBIERNO
1.1.5.2
Formación del recurso humano para la Internacionalización de los
Sistemas Productivos
Locales SPL 17 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 GOB.-DLLO.COMUNITARIO
1 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 13 14 13 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 13 26 40
1.1.6.1
Seccional de Inteligencia Fortalecimiento de laPolicial. 12 12 21 21 33 8 8 8 8 16 49 GOB. POLICIA Y TRANSITO
1.1.6.2
Fortalecimiento de la Policía Judicial. 0 0 0 0 0 0 GOB. POLICIA Y TRANSITO1.1.6.3
Mejoramiento y dotación dela Estación de Policía. 10 10 10 10 10 0 10 GOB. POLICIA Y TRANSITO
1.1.6.4
Implementación del Programa VICOM(Vigilancia Comunitaria) 19,4,2 2 2 2 2 2 2 2 4 6 GOB. POLICIA Y TRANSITO
1.1.6.5
Sensibilización a la Campañas decomunidad. 19,2 10 10 10 10 20 10 10 2 2 12 32 GOB. POLICIA Y TRANSITO
32 0 0 0 0 32 43 0 0 0 0 43 65 20 0 0 0 0 20 12 0 0 0 0 12 32 97
107,5 0 0 42,25 0 149,75 265,5 310 200 1513 0 2288,5 2428,25 120,87 0 0 32 0 152,87 143,86 0 0 78 0 221,86 374,73 2802,98
2.1.1.1
Fortalecimiento de los programas de la Red de Atención Integral a la
Familia. 15 3,25 3,25 3,25 3,25 6,5 3,25 3,25 3,25 3,25 6,5 13 GOB. COMISARIA FAMILIA
TOTAL SUBPROGRAMA 1.1.6
1.1.6. SEGURIDAD Y
ORDEN PÚBLICO
19,4,2,11,6
2. LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PARTICIPATIVO
1.1.3.
FORTALECIMIENTO DE
SUS VÍNCULOS
GLOBALES.
LAS FINANZAS, LA
INFRAESTRUTURA,
LA CIENCIA,
TECNOLOGIA Y LA
GENTE
1.1.4. AMPLIAR LA
COBERTURA Y
MEJORAR LA
EFICIENCIA EN LA
INFRAESTRUCTURA
DE APOYO A LA
PRODUCCIÓN.
TOTAL SUBPROGRAMA 1.1.5
TOTAL LINEA 1
1.1.5. PREPARACIÓN Y
CALIFICACIÓN DEL
TALENTO HUMANO
TOTAL SUBPROGRAMA 1.1.3
RP SGP CR COF OT
TOTAL
AÑO RP SGP CR COF OT
TOTAL AÑO
TOTAL
PLURIANUAL RP SGP CR COF OT
TOTAL
AÑO RP SGP CR COF OT
TOTAL AÑO
TOTAL
PLURIANUAL TOTAL CUATRENIO RESPONSABLE AÑO 2011
AÑO 2009
PROYECTO
PROGRAMA COD. PROY.POAI
AÑO 2008 AÑO 2010
CODG. PROY. PLAN DLL. SUBPROGRAMA
2.1.1.2
Gestión en capacitación para adiestramiento en artes y oficios, coherentes con la necesidad del mercado
laboral 17 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 8 GOB.DLLO .COMUNIATARIO
2.1.1.3
Ampliar cobertura ProgramaFAMILIAS EN ACCIÓN 21 21 21 21 42 21 21 0 0 21 63 SALUD
2.1.1.4
Apoyo a la Gestión Comunal. 17 18 70 88 88 0 88 GOB.-DLLO.COMUNITARIO2.1.1.5
Elaboración política para fomentar iniciativas de redessociales. 17 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 GOB.-DLLO.COMUNITARIO
2.1.1.6
Capacitación y acompañamiento para el
emprendimiento de
productores rurales. UMATA 7 7 7 7 14 7 7 7 7 14 28 PLANEACION
2.1.1.7
Fortalecimiento del Promoción delemprendimiento barrial. 17 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 GOB.-DLLO.COMUNITARIO
2.1.1.8
Apoyo institucional y logístico para el desarrollosocial. (COMPOS) 17 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 GOB.-DLLO.COMUNITARIO
33,25 0 0 91 0 124,25 14,25 0 0 21 0 36,25 160,5 15,25 0 0 21 0 36,25 15,25 0 0 0 0 15,25 51,5 212
2.1.2.1
Fortalecimiento de la Empresa PrestadoraServicios Públicos. 4,1,4 34 34 34 34 68 34 34 34 34 68 136 HACIENDA
2.1.2.2
Construcción del Plan Maestro de acueducto yalcantarillado. 4.5 0 249,5 3730,5 3980 3980 150 2105 2255 150 2105 2255 4510 8490 PLANEACION
2.1.2.3
Implementar el Plan de Gestión integral de residuos
sólidos del municipio
(PGIRS) 4,9 0 18 14,7 57,6 90,3 90,3 14,7 14,7 14,7 14,7 29,4 119,7 PLANEACION
2.1.2.4
Fortalecimiento del MIRS 4,9 0 0 0 0 0 0 0 PLANEACION
2.1.2.5
Construcción de la tercera etapa del relleno sanitarioMunicipal. 4,9 0 0 0 0 72 72 0 72 72 PLANEACION
2.1.2.6
Formulación del Plan deOrdenamiento del Río Nus. 0 0 16 16 16 16 PLANEACION
2.1.2.7
Compra de tierras denacimiento de quebradas. 0 0 0 0 0 0 16 20 84 120 120 120 PLANEACION
2.1.2.8
Apoyo a proyectos dereforestación protectora. 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 6 0 0 0 6 8 10 PLANEACION
2.1.2.9
Mejora de la calidad ambiental, urbanística y delespacio publico. 0 0 0 10 10 10 10 20 20 PLANEACION
0 34 0 0 0 34 269,5 48,7 0 57,6 3730,5 4106,3 4140,3 194 68,7 0 2261 0 2523,7 166 48,7 0 2105 0 2319,7 4843,4 8983,7
2.1.3.1
Formulación del PlanTurístico Municipal. 6 3 3 3 3 6 0 6 GOB. TURISTICO
2.1.3.2
Creación de la Secretaria deTurismo. 0 0 0 0 0 0 0
2.1.3.3
Adecuación, rehabilitación de infraestructura física parafines turísticos. 0 0 0 10 21 31 31 31 PLANEACION
2.1.3.4
Consolidación de la competitividad a través decalidad y productos turísticos. 6 3 3 5,7 5,7 8,7 7,2 7,2 7,1 7,1 14,3 23 GOB. TURISTICO
2.1.3.5
Fortalecimiento del turismo ecológico, agroturismo,deportes extremos. 6 6 6 3 3 9 3 3 3 3 6 15 GOB. TURISTICO
2.1. CONSTRUIR
UNA CIUDAD
COMPETITIVA,
MODELO EN LA
BÚSQUEDA DE
ALTERNATIVAS
PARA EL
DESARROLLO
SOCIAL,
ECONÓMICO Y DE
INFRAESTRUCTURA
TERRITORIAL,
PROMOVIDA POR EL
TRIANGULO
REGIONAL DEL
ÁREA
METROPOLITANA
DEL VALLE DEL
ABURRA, NORDESTE
Y MAGDALENA
MEDIO COMO
JALONADOR DE LA
ECONOMÍA
2.1.3. PROYECTOS
TURÍSTICOS CON
ENFOQUE NACIONAL Y
REGIONAL.
TOTAL SUBPROGRAMA 2.1.2
2.1.1. PROMOCIÓN Y
AUTOGESTIÓN
COMUNITARIA PARA
LA GENERACIÓN DE
INGRESOS Y
CRECIMIENTO
PERSONAL.
2.1.2. FORMULACIÓN
DE
MACROPROYECTOS
AMBIENTALES.
RP SGP CR COF OT
TOTAL
AÑO RP SGP CR COF OT
TOTAL AÑO
TOTAL
PLURIANUAL RP SGP CR COF OT
TOTAL
AÑO RP SGP CR COF OT
TOTAL AÑO
TOTAL
PLURIANUAL TOTAL CUATRENIO RESPONSABLE AÑO 2011
AÑO 2009
PROYECTO
PROGRAMA COD. PROY.POAI
AÑO 2008 AÑO 2010
CODG. PROY. PLAN DLL. SUBPROGRAMA
2.1.3.6
Firma de Convenios de competitividad turística a nivelNacional - Departamental 6 0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 3,3 5 GOB. TURISTICO
2.1.3.7
Formulación de ProyectosPosadas Turísticas. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 PLANEACION
2.1.3.8
Desarrollo Marketing relacional turístico. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GOB. TURISTICO13 0 0 0 0 13 14,4 0 0 0 0 14,4 27,4 22,9 0 0 21 0 43,9 12,7 0 0 0 0 12,7 56,6 84
2.1.4.1
Fortalecer la Secretaria deAgricultura. 0 0 0 PLANEACION
2.1.4.2
Realizar el inventarioagropecuario del Municipio. 9.3 0 0 0 0 0 0 0 PLANEACION
2.1.4.3
Transformación yfortalecimiento de la UMATA 9.3 10 10 15 15 25 20 20 15 15 35 60 PLANEACION
2.1.4.4
Fortalecimiento de proyectosproductivos (agro negocios) 9.3 0 0 0 0 0 0 0 PLANEACION
2.1.4.5
Desarrollar el parque temático de la caña 9.30 0 0 PLANEACION-UMATA
2.1.4.6
Reactivación del Consejo Municipal de DesarrolloRural (CMDR). 9.3 0 0 0 PLANEACION-UMATA
2.1.4.7
rubros no tradicionales como Identificación y desarrollo de alternativas dediversificación. 9.3 0 0 0 PLANEACION-UMATA
2.1.4.8
Firma de Acuerdos decompetitividad. 9.3 0 0 0 PLANEACION-UMATA
2.1.4.9
Proyecto MERCA SUEÑOSCAMPESINO. 9.3 0 0 0 PLANEACION-UMATA
2.1.4.10
. Dinamizar la planta debeneficio de ganados. 9.3 0 0 0 PLANEACION-UMATA
10 0 0 0 0 10 15 0 0 0 0 15 25 20 0 0 0 0 20 15 0 0 0 0 15 35 60
56,25 34 0 91 0 181,25 313,15 48,7 0 78,6 3730,5 4171,95 4353,2 252,15 68,7 0 2303 0 2623,85 208,95 48,7 0 2105 0 2362,65 4986,5 9339,7
3.1.1.1
Creación de la Secretaria deEducación. 2 0 36,33 36,33 36,33 14,33 14,33 14,33 14,33 28,66 64,99 GOBIERNO-EDU
3.1.1.2
Formular el Plan EducativoMunicipal. (PEM) 0 0 23 23 23 0 0 23 GOBIERNO-EDU
3.1.1.3
Educativo Municipal (PEM) articulación del Plan al Programa EducativoInstitucional (PEI) 5 5 5 5 5 0 5 10 GOBIERNO-EDU
3.1.1.4
Construcción, mantenimiento y adecuación de la infraestructura físicaeducativa. 2.4.1 0 104,4 490 104,4 698,8 698,8 0 0 0 698,8 PLANEACIÒN
3.1.1.5
Fortalecimiento al
Microcentro Rural 3,1,2,7 2 2,0 2 2 2 2 2 2 4 8 GOBIERNO-EDU
TOTAL SUBPROGRAMA 2.1.4
2.1.4.
ORDENAMIENTO
PRODUCTIVO DEL
TERRITORIO PARA LA
REDUCCIÓN DE LA
POBREZA.
3, LINEA ESTRATEGICA CONSTRUYENDO EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD.
3.1.1. CISNEROS
CIUDAD EDUCADORA.
TOTAL LINEA 2
RP SGP CR COF OT
TOTAL
AÑO RP SGP CR COF OT
TOTAL AÑO
TOTAL
PLURIANUAL RP SGP CR COF OT
TOTAL
AÑO RP SGP CR COF OT
TOTAL AÑO
TOTAL
PLURIANUAL TOTAL CUATRENIO RESPONSABLE AÑO 2011
AÑO 2009
PROYECTO
PROGRAMA COD. PROY.POAI
AÑO 2008 AÑO 2010
CODG. PROY. PLAN DLL. SUBPROGRAMA
3.1.1.6
Suministro de Dotación 0 12 12 12 14 14 16 16 30 42 GOBIERNO-EDU
3.1.1.7
Contratar poliza de seguro
estudiantil contra accidentes 5,8 5,8 5,8 5,8 11,6 5,8 5,8 5,8 5,8 11,6 23,2 GOBIERNO-EDU
7,8 0 0 0 0 7,8 49,13 139,4 0 490 104,4 782,93 786,73 27,13 14 0 0 0 41,13 22,13 16 0 0 0 38,13 79,26 869,99
3.1.2.1
3.1.2.1. Implementar laCátedra Municipal. 2,4,7 1 1 2 2 3 2 2 2 2 4 7 GOBIERNO-EDU
3.1.2.2
3.1.2.2. Impulsar larealización de Foros. 2,4,7 0 5 5 5 5 5 5 5 10 15 GOBIERNO-EDU
3.1.2.3
3.1.2.3. Apoyo, participación en el realización deEXPOCISNEROS. 2,4,7 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 GOBIERNO-EDU
3.1.2.4
3.1.2.4. Mediante alianzas estratégicas fortalecer la Media Técnica.CONEVENIO SENA
2,5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 10 GOBIERNO-EDU
3.1.2.5
3.1.2.5. Mediante alianzas estratégicas fortalecer la Educación técnica -tecnológica - Superior. 0 2,5 2,5 2,5 0 0 0 2,5 GOBIERNO-EDU
3.1.2.6
3.1.2.6. Implementar el Modelo de Educación Media
Académica Rural y el de Educación Media con profundización para el trabajo
(MEMA) 0 0 0 5 5 0 5 5 GOB.EDUCACIÓN
3.1.2.7
3.1.2.7. Formación a los Docentes 2,4,7 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 8 GOB.EDUCACIÓN3.1.2.8
3.1.2.8. Fortalecimiento de laCasa de La Cultura 6-6,2 5 22 6 33 5 23,5 28,5 61,5 5 19,5 24,5 5 19,5 24,5 49 110,5 GOB-CULTURA
3.1.2.9
3.1.2.9. Implementación de laEscuela de Artes y Oficios. 6,6 0 15,99 20,57 36,56 36,56 13 5,5 18,5 13 5,5 18,5 37 73,56 GOB-CULTURA
3.1.2.10
Formular y gestionar recursos para la construcciòn de la casa de la
cultura 6.2 0 8 2 10 10 10 10 0 10 20 PLANEACION
11,5 22 0 6 0 39,5 36,99 53,07 0 0 0 90,06 129,56 38,5 32 0 0 0 70,5 23,5 25 7 0 0 55,5 126 255,56
3.1.3.1
3.1.3.1. Reactivar las Escuelas de Padres. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 GOB. EDUCACIONM3.1.3.2
3.1.3.2. Fortalecimiento de laseguridad ciudadana.(PSM) 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 8 GOB. POLICIA Y TRANSITO
3.1.3.2
3.1.3.3. Atención a la población victima de la violencia relacionada con desplazamiento forzado, acorde a las competencias
municipales. 15 0 0 3 3 3 3 3 3 3 6 9 GOBIERNO,SALUD,PERSONERIA
3.1.3.4
3.1.3.4. Capacitar y difundir el Código de ConvivenciaCiudadana. 1,25 1,25 1,25 1,25 2,5 1,25 1,25 1,25 1,25 2,5 5 GOB. POLICIA Y TRANSITO
3.1.3.5
Continuidad a los procesos de parqueo 0 0 0 12,5 0 0 0 0 12,5 12,5 0 0 0 0 12,5 25 25 GOB. POLICIA Y TRANSITO4,25 0 0 0 0 4,25 4,25 3 0 0 0 7,25 11,5 16,75 3 0 0 0 19,75 16,75 3 0 0 0 19,75 39,5 51
23,55 22 0 6 0 51,55 90,37 195,47 0 490 104,4 880,24 927,79 82,38 49 0 0 0 131,38 62,38 44 7 0 0 113,38 244,76 1176,55
4.1.1.1
4.1.1.1. Promoción de laafiliación al SGSSS 3.1.3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 SALUD
4.1.1.2
priorización de la población a 4.1.1.2. Identificación yafiliar 3.3 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2 SALUD
3.1. CISNEROS
CIUDAD
EDUCADORA
REGIONAL, QUE
SUSTENTA SU
DESARROLLO
SOBRE LA BASE DE
LA CUALIFICACIÓN
DE SU POBLACIÓN.
TOTAL SUBPROGRAMA 3.1.1
TOTAL LINEA 3
TOTAL SUBPROGRAMA 3.1.2
TOTAL SUBPROGRAMA 3.1.3
3.1.2. EDUCACIÓN
PARA EL EMPLEO.
4. LINEA ESTRATEGICA CALIDAD DE VIDA PARA CONSTRUIR FUTURO
3.1.3. EDUCACIÓN EN
RP SGP CR COF OT
TOTAL
AÑO RP SGP CR COF OT
TOTAL AÑO
TOTAL
PLURIANUAL RP SGP CR COF OT
TOTAL
AÑO RP SGP CR COF OT
TOTAL AÑO
TOTAL
PLURIANUAL TOTAL CUATRENIO RESPONSABLE AÑO 2011
AÑO 2009
PROYECTO
PROGRAMA COD. PROY.POAI
AÑO 2008 AÑO 2010
CODG. PROY. PLAN DLL. SUBPROGRAMA
4.1.1.3
4.1.1.3.Gestión y utilización eficiente de los cupos deRégimen Subsidiado 3.1.3 0 60 90 150 150 0 0 0 150 SALUD
4.1.1.4
tecnológica y recurso 4.1.1.4. Adecuación humano para laadministración de la afiliación 3.4 2,5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 10 SALUD
4.1.1.5
4.1.1.5. Celebración de loscontratos de aseguramiento 0 0 0 0 0 0 0 SALUD
4.1.1.6
4.1.1.6. Actualizar la Base deDatos de afiliados 3.1.2 0,75 0,75 0,75 0,75 1,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1,5 3 SALUD
4.1.1.7
4.1.1.7. Gestión financiera delgiro de los recursos 3.1.3 1,5 1,5 1,5 1,5 3 1,5 1,5 1,5 1,5 3 6 SALUD
4.1.1.8
4.1.1.8. Interventoría de los contratos de RégimenSubsidiado 3.1.2 6 6 6 6 12 6 6 6 6 12 24 SALUD
4.1.1.9
4.1.1.9. Vigilancia y controldel aseguramiento 0 0 0 0 0 0 0 SALUD
4.1.2.4
Formular y gestionar recursos par la reubicacióndel Hospital 3.4 0 0 0 2 2 2 2 SALUD
0,5 9,25 0 2,5 0 12,25 0,5 69,25 0 2,5 90 162,25 174,5 1,5 8,25 0 2,5 0 12,25 3,5 8,25 0 2,5 0 14,25 26,5 201
4.1.2.1
accesibilidad a los servicios 4.1.2.1. Mejoramiento de lade salud 3.4 5 5 5 5 10 5 5 5 5 10 20 SALUD
4.1.2.2
4.1.2.2. Mejoramiento de la calidad en la atención ensalud 0 0 0 0 0 0 0 SALUD
4.1.2.3
4.1.2.3. Mejoramiento de la eficiencia en la prestación de servicios de salud y la sostenibilidad financiera de la
ESE 10,75 10,75 10,75 10,75 21,5 10,75 10,75 10,75 10,75 21,5 43 SALUD
15,75 0 0 0 0 15,75 15,75 0 0 0 0 15,75 31,5 15,75 0 0 0 0 15,75 15,75 0 0 0 0 15,75 31,5 63
4.1.3.1
promoción de la salud y 4.1.3.1. Acciones decalidad de vida 3.3.1 0 0 39 16 55 55 0 0 0 55 SALUD
4.1.3.2
prevención de los riesgos 4.1.3.2. Acciones de (biologicos, sociales,ambientales y sanitarios) 3.3.1.2 7,8 7,8 7,8 7,8 15,6 7,8 7,8 7,8 7,8 15,6 31,2 SALUD
4.1.3.3
vigilancia y gestión del 4.1.3.3. Acciones deconocimiento 3.3.1.2 5 5 5 5 10 5 5 5 5 10 20 SALUD
4.1.3.4
4.1.3.4. Acciones de gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del
PNSP 0 0 0 0 0 0 0 SALUD
0 0 0 12,8 0 12,8 0 39 0 28,8 0 67,8 80,6 0 0 0 12,8 0 12,8 0 0 0 12,8 0 12,8 25,6 106,2
4.1.4.1
4.1.4.1.Acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos y atención de las poblaciones
especiales 3.4 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2 SALUD
4.1.4.2
4.1.4.2. Acciones de salud en la Red Juntos 15.3 0 18 18 18 18 18 0 18 36 SALUD4.1.4.3
4.1.4.3.Acciones educativas de carácter no formal sobrepromoción social 3.4 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2 SALUD
1 0 0 0 0 1 19 0 0 0 0 19 20 19 0 0 0 0 19 1 0 0 0 0 1 20 40
4.1.5.1
promoción de la salud y 4.1.5.1. Acciones de calidad de vida en ámbitoslaborales 3.4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 1 SALUD
TOTAL SUBPROGRAMA 4.1.1
TOTAL SUBPROGRAMA 4.1.2
TOTAL SUBPROGRAMA 4.1.3
TOTAL SUBPROGRAMA 4.1.4
4.1.4. PROMOCIÓN
SOCIAL
4.1.1.
ASEGURAMIENTO DE
LA SALUD
4.1.3. SALUD
PÚBLICA.
4.1.2. PRESTACIÓN Y
RP SGP CR COF OT
TOTAL
AÑO RP SGP CR COF OT
TOTAL AÑO
TOTAL
PLURIANUAL RP SGP CR COF OT
TOTAL
AÑO RP SGP CR COF OT
TOTAL AÑO
TOTAL
PLURIANUAL TOTAL CUATRENIO RESPONSABLE AÑO 2011
AÑO 2009
PROYECTO
PROGRAMA COD. PROY.POAI
AÑO 2008 AÑO 2010
CODG. PROY. PLAN DLL. SUBPROGRAMA
4.1.5.2
inducción a la demanda a los 4.1.5.2. Acciones de servicios de PyP y origenlaboral 3.4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 1 SALUD
4.1.5.3
4.1.5.3. Acciones de inspección y control de los
riesgos sanitarios, fitosanitarios, ambientales en
los ámbitos laborales 3.4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 1 SALUD
4.1.5.4
4.1.5.4. Acciones de sensibilización para la reincorporación y la inclusión del discapacitado en el sector
productivo 3.4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 8 SALUD
4.1.5.5
4.1.5.5. Acciones de seguimiento, evaluación y difusión de resultados de la
vigilancia en salud en el
entorno laboral 3.4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 1 SALUD
3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 6 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 6 12
4.1.6.1
4.1.6.1. Programas de prevención, atención yrestitución de derechos. 15 0,75 0,75 0,75 0,75 1,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1,5 3 GOB.COMISARIA FAMILIA
4.1.6.2
4.1.6.2. Ampliación de cobertura a los restaurantes
escolares Urbanos y
Rurales. 17 18,58 84,42 30 150 17 18,58 84,42 30 150 300 17 18,58 84,42 30 150 17 18,58 84,42 30 150 300 600 SALUD
4.1.6.3
4.1.6.3. Desarrollo de proyectos de seguridadalimentaría MANA 3.4 0 17 18,58 84,42 30 150 150 0 0 0 150 SALUD
4.1.6.4
4.1.6.4. Desarrollo de proyectos productivos agropecuarios generadores
de seguridad alimentaría para autoconsumo de las familias niveles 1 y 2 del SISBEN con menores de 14
años. 9 9 18 9 9 18 36 PLANEACION-UMATA Y SALUD
4.1.6.5
Programa de atención a la 4.1.6.5. Desarrollo del Primera Infancia "Familia a tulado aprendo" 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 8 SALUD
17 19,33 0 86,42 30 161,75 34 37,91 0 170,84 60 311,75 473,5 17 19,33 0 86,42 30 161,75 17 19,33 0 86,42 30 161,75 323,5 797
4.1.7.2
4.1.7.2. Formulación "Cabildo
del Adulto Mayor" 3.4 0 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1,5 2 SALUD
4.1.7.3
4.1.7.3. Gestionar la ampliación de cupos de subsidio monetario al Adulto
Mayor. 3.4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 SALUD
4.1.7.4
4.1.7.4. Ampliación cobertura en atención alimentaría parael adulto mayor. 3.4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 SALUD
4.1.7.5
4.1.7.5. Atención integral alAdulto Mayor y Ancianos. 6 6 6 6 12 6 6 6 6 12 24 SALUD
4.1.7.6
4,1,7,1 Formulacion y ejecucion del proyecto para laSede de la Tercera edad 0 35 35 35 35 35 0 0 35 70 PLANEACION
4.1.7.7
4.1.7.6. Promoción de espacios para el fortalecimiento, empoderamiento y participación del Adulto
mayor y Ancianos. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 SALUD
4.1.6. NIÑEZ
4.1.7. MEJORAR LAS
CONDICIONES DE VIDA
DEL ADULTO MAYOR.
TOTAL SUBPROGRAMA 4.1.5
TOTAL SUBPROGRAMA 4.1.6
4.1.5. PREVENCIÓN,
RP SGP CR COF OT
TOTAL
AÑO RP SGP CR COF OT
TOTAL AÑO
TOTAL
PLURIANUAL RP SGP CR COF OT
TOTAL
AÑO RP SGP CR COF OT
TOTAL AÑO
TOTAL
PLURIANUAL TOTAL CUATRENIO RESPONSABLE AÑO 2011
AÑO 2009
PROYECTO
PROGRAMA COD. PROY.POAI
AÑO 2008 AÑO 2010
CODG. PROY. PLAN DLL. SUBPROGRAMA
9 0 0 0 0 9 9,5 0 0 35 0 44,5 53,5 10 0 0 35 0 45 9,5 0 0 0 0 9,5 54,5 108
4.1.8.1
4.1.8.1. Promoción del ejercicio democrático y participativo de los jóvenes y
las mujeres. 4 4 4 2 2 2 2 4 8 SALUD
4.1.8.2
juventud en el mundo del 4.1.8.2. Inserción de la trabajo, la asociatividad y elemprendimiento. 6 6 6 2 2 2 2 4 10 SALUD
4.1.8.3
4.1.8.3. Clubes juveniles comunitarios 15,6 7,8 7,8 7,8 7,8 15,6 7,8 7,8 7,8 7,8 15,6 31,2 SALUD4.1.8.4
4.1.8.4. Fortalecer los programas para el desarrollode la Autogestión. SALUD 3 3 3 3 6 3 3 3 3 6 12 SALUD
4.1.8.5
4,1,8,5, Formular el plan deDesarrollo de la juventud SALUD-GOB 0 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,68 1,68 3,34 5 SALUD-GOBIERNO
4.1.8.6
4.1.8.5. Promoción de las identidades y expresiones culturales e impulso del deporte, la recreación y usocreativo del tiempo libre 5,1 5 5 2 3 5 10 2 3 5 2 3 5 10 20 GOB.DEPORTE
4.1.8.7
4.1.8.6. Implementación y seguimiento de la política deEquidad de Genero. 17 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 8 GOB.DLLO .COMUNIATARIO
4.1.8.8
4.1.8.7. Acceso de la mujer cabeza de hogar y mujer
rural a proyectos de generación de ingresos, acceso al crédito y bienes patrimoniales, procesos productivos, ciencia y tecnología, agropecuarios,
industriales, de medio ambiente, mineros y
comerciales. 17 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 GOB.DLLO .COMUNIATARIO
11 0 0 7,8 0 18,8 13,66 9 0 7,8 0 30,46 49,26 11,66 5 0 7,8 0 24,46 11,68 5 0 7,8 0 24,48 48,94 98,2
4.1.9.1
4.1.9.1. Fortalecimiento delFOVIS 0 0 0 PLANEACION
4.1.9.2
4.1.9.2. Construcción devivienda nueva urbana. 50 50 0 0 0 50 PLANEACIÒN
4.1.9.3
4.1.9.3. Mejoramientos devivienda rural y urbana. 8.2 20 30,47 150 200,47 200,47 0 200,47 PLANEACION
4.1.9.4
4.1.9.4. Legalización deViviendas Urbanas y Rurales. 0 0 0 15 10 25 15 10 25 50 50 PLANEACION
4.1.9.5
4.1.9.5. Gestión de recursos para al compra de lotes yobras de urbanismo para VIS. 0 0 0 50 70 120 0 120 120 PLANEACION
4.1.9.6
4.1.9.6. Plan de control sobre actividades de la construcción ilegal, invasión
de predios y asentamientos
en zonas de alto riesgo. 0 2 2 2 2 2 2 2 4 6 PLANEACION
4.1.9.7
4.1.9.7.Consolidar el Comité Local de Prevención y atención de DesastresCLOPAD. 1,25 1,25 1,25 1,25 2,5 1,25 1,25 1,25 1,25 2,5 5 PLANEACION
4.1.9.7
impacto por crecientes del río Obras de mitigación deNús (taludes) 11,5-11,4 22 67 89 20 10,5 200 230,5 319,5 0 319,5 PLANEACION
23,25 0 0 67 0 90,25 43,25 40,97 0 350 0 484,22 574,47 68,25 0 0 80 0 148,25 18,25 0 0 10 0 28,25 176,5 750,97
4.1.8. FORTALECER
LOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
DE JUVENTUD Y
EQUIDAD DE GENERO.
TOTAL SUBPROGRAMA 4.1.9
4.1.9. PROGRAMAS
LOCALES DE
VIVIENDA Y OBRAS
PUBLICAS.
4,1, DESARROLLO
SOCIAL EQUITATIVO
Y SOSTENIBLE
TOTAL SUBPROGRAMA 4.1.7
RP SGP CR COF OT
TOTAL
AÑO RP SGP CR COF OT
TOTAL AÑO
TOTAL
PLURIANUAL RP SGP CR COF OT
TOTAL
AÑO RP SGP CR COF OT
TOTAL AÑO
TOTAL
PLURIANUAL TOTAL CUATRENIO RESPONSABLE AÑO 2011
AÑO 2009
PROYECTO
PROGRAMA COD. PROY.POAI
AÑO 2008 AÑO 2010
CODG. PROY. PLAN DLL. SUBPROGRAMA
4.1.10.1
4.1.10.1. Construcción, Pavimentación y Mantenimiento de Vías en
Zona Urbana y Rural. 10.2- 204 204 10 200 210 414 20 80 100 20 80 100 200 614 PLANEACION
4.1.10.2
4.1.10.2. Construcción de Infraestructura deSaneamiento Básico 0 0 0 0 0 0 7,5 17,5 25 25 7,5 17,5 25 7,5 17,5 25 50 75 PLANEACION
4.1.10.3
4.1.10.3. Construcción, Remodelación y Mantenimiento del espacio publico en el Área Rural y
Urbana. 0 0 0 0 0 0 0 3,975 9,275 13,25 3,975 9,275 13,25 26,5 26,5 PLANEACION
4.1.10.4
4.1.10.4. Ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica en las
Veredas. 0 0 0 50 50 50 50 100 100 PLANEACIÒN
4.1.10.5
4.1.10.5. Iniciación de luminarias económicas en el consumo de energía eléctricaen el perímetro Urbano. 6,6 6,6 6,6 6,6 13,2 6,6 6,6 6,6 6,6 13,2 26,4 GOBIERNO
4.1.10.6
4.1.10.6. Implementar iluminación publica enCentros Poblados Rurales. 6,6 6,6 6,6 6,6 13,2 6,6 6,6 6,6 6,6 13,2 26,4 GOBIERNO
4.1.10.7
4.1.10.7. Priorización y articulación del Sistema Vial y de especialidades urbanas
para articularse armónicamente al Macroproyecto “Variante
Cisneros" 0 10 10 10 10 PLANEACION
13,2 0 0 204 0 217,2 30,7 0 0 217,5 0 248,2 465,4 44,675 0 0 156,775 0 201,45 54,675 0 0 156,775 0 211,45 412,9 878,3
4.1.11.1
4.1.11.1. Elaboración del Plan de desarrollo deportivo yrecreativo. 5,1 10 20 30 2 22,4 24,4 54,4 1 22,4 23,4 2 22,4 24,4 47,8 102,2 GOB.DEPORTE
4.1.11.2
4.1.11.2. Realización de eventos deportivos y recreativos, con énfasis endeporte social comunitario. 2 2 1 1 3 2 2 1 1 3 6 GOB.EDUCACIÓN
4.1.11.3
4.1.11.3. Utilización de medios de comunicación, para difundir la programacióndeportiva. 18 18 18 18 36 18 18 18 18 36 72 COMUNICACIONES
4.1.11.4
4.1.11.4. Fortalecimiento de la escuela de Iniciación yformación deportiva. 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 8 GOB.EDUCACIÓN
4.1.11.5
4.1.11.5. Fortalecimiento de todas las manifestacionesculturales y recreativas. 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 2 GOB.EDUCACIÓN
4.1.11.6
4.1.11.6. Participación en diferentes torneos, con énfasis en deportes de representación y
competencia. 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 2 GOB.EDUCACIÓN
4.1.11.7
mantenimiento y adecuación 4.1.11.7. Construcción, de escenarios deportivos yrecreativos. 5.2 0 10 136 146 146 10 10 10 10 20 166 PLANEACION
30 26 0 0 0 56 31 28,4 0 136 0 191,4 247,4 31 28,4 0 0 0 55,4 31 28,4 0 0 0 55,4 110,8 358,2
4.1.12.1
programas de la Comisaría 4.1.12.1. Fortalecer losde Familia. 19 5 10 15 30 5 10 15 30 60 30 30 60 120 GOB. COMISARIA FAMILIA
4.1.12.2
4.1.12.2. Hogares de paso modelo familia. 15,1 0,5 2 2,5 2 2 4,5 2 2 2 2 4 8,5 GOB. COMISARIA FAMILIA5,5 12 0 15 0 32,5 5 12 0 15 0 32 64,5 0 2 0 0 0 32 0 2 0 0 0 32 64 128,5
4.1.12. COMISARÍA DE
FAMILIA
4.1.11.
FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL DEL
DEPORTE Y LA
RECREACIÓN
4.1.10.
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PARA LA
COMPETITIVIDAD.
TOTAL SUBPROGRAMA 4.1.10
TOTAL SUBPROGRAMA 4.1.11
RP SGP CR COF OT
TOTAL
AÑO RP SGP CR COF OT
TOTAL AÑO
TOTAL
PLURIANUAL RP SGP CR COF OT
TOTAL
AÑO RP SGP CR COF OT
TOTAL AÑO
TOTAL
PLURIANUAL TOTAL CUATRENIO RESPONSABLE AÑO 2011
AÑO 2009
PROYECTO
PROGRAMA COD. PROY.POAI
AÑO 2008 AÑO 2010
CODG. PROY. PLAN DLL. SUBPROGRAMA
4.1.13.1
4.1.13.1. Beneficios enprogramas de acción social. 0 0 0 0 GOB. DLLO. COMUNITARIO
4.1.13.2
4.1.13.2. Diseñar e implementar el encuentro deMujeres Afro en el Municipio. 0 0 0 0 GOB. DLLO. COMUNITARIO
4.1.13.3
4.1.13.3. Diseñar e implementar encuentros educativos, culturales y deportivos de los afro en el
Municipio. 0 0 0 0 GOB. DLLO. COMUNITARIO
4.1.13.4
4.1.13.4. Diseñar e implementar el grupo dedanza de afro colombiano. 0 0 0 0 GOB. DLLO. COMUNITARIO
4.1.13.5
implementar la capacitación 4.1.13.5. Diseñar e para nuevas políticaspublicas. 0 0 0 0 GOB. DLLO. COMUNITARIO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129,2 66,58 0 395,52 30 630,3 205,36 236,53 0 963,44 150 1610,33 2240,63 219,835 62,98 0 381,295 30 731,11 165,355 62,98 0 276,295 30 569,63 1300,74 3541,37
316,5 122,58 0 534,77 30 1012,85 874,38 790,7 200 3045,04 3984,9 8951,02 9949,87 675,235 180,68 0 2716,295 30 3639,21 580,545 155,68 7 2459,295 30 3267,52 6906,73 16860,6