Servicio Programa Económica Explicación Total v 01 MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS
GENERALES
v 421M Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital
v 1 GASTOS DE PERSONAL
v 10 Altos cargos 194,22
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 194,22 10000 Retribuciones básicas 107,02
10001 Retribuciones complementarias 87,20
v 11 Personal eventual 428,86
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 428,86 11000 Retribuciones básicas 167,08
11001 Retribuciones complementarias 261,78
v 12 Funcionarios 10.744,69
120 Retribuciones básicas 5.107,59
12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 841,66 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 727,76 12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 815,14 12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 544,23 12004 Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y
grupo E 20,47 12005 Trienios 1.212,59 12006 Pagas extraordinarias 945,74 121 Retribuciones complementarias 4.818,02 12100 Complemento de destino 2.054,53 12101 Complemento específico 2.763,49
123 Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero 655,63 12300 Indemnización por destino en el extranjero 655,63
124 Retribuciones de funcionarios en prácticas 163,45
v 13 Laborales 2.786,34 130 Laboral fijo 2.770,17 13000 Retribuciones básicas 2.567,84 13001 Otras remuneraciones 202,33 131 Laboral eventual 16,17 v 15 Incentivos al rendimiento 5.140,38 150 Productividad 5.027,58 151 Gratificaciones 112,80
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 3.003,03
160 Cuotas sociales 1.374,29
v 16000 Seguridad Social 1.317,38
16009 Otras 56,91
162 Gastos sociales del personal 1.628,74 v 16200 Formación y perfeccionamiento del personal 366,06
16201 Economatos y comedores 71,63
v 16204 Acción social 349,99
Servicio Programa Económica Explicación Total v 01 MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS
GENERALES
v 421M Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital
16209 Otros 679,90
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 22.297,52
v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v 20 Arrendamientos y cánones 785,17
v 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 760,20 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 15,06 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres 9,33 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información 0,58 v 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 4.184,47 212 Edificios y otras construcciones 254,83 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.715,79
214 Elementos de transporte 59,34
215 Mobiliario y enseres 56,78
216 Equipos para procesos de la información 2.097,73
v 22 Material, suministros y otros 9.483,46
220 Material de oficina 469,79
22000 Ordinario no inventariable 214,78 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 137,74 22002 Material informático no inventariable 117,27
221 Suministros 2.820,00 22100 Energía eléctrica 842,64 22101 Agua 88,10 22102 Gas 50,37 22103 Combustible 1.199,00 22104 Vestuario 73,87
22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 5,83 v 22109 Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 21,03
22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y
elementos de transporte 129,97 22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de
comunicaciones 175,45 22199 Otros suministros 233,74 222 Comunicaciones 84,75 22200 Servicios de telecomunicaciones 1,01 22201 Postales y mensajería 83,74 223 Transportes 108,45 224 Primas de seguros 10,36 225 Tributos 1.948,60 22502 Locales 1.948,60 226 Gastos diversos 1.639,09
v 22601 Atenciones protocolarias y representativas 45,80 22602 Publicidad y propaganda 39,47
Servicio Programa Económica Explicación Total v 01 MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS
GENERALES
v 421M Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital
22603 Jurídicos, contenciosos 1.366,50 22606 Reuniones, conferencias y cursos 125,95 22607 Oposiciones y pruebas selectivas 20,87
22699 Otros 40,50
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.402,42
22700 Limpieza y aseo 518,18
22701 Seguridad 1.568,73
22704 Custodia, depósito y almacenaje 3,15 22706 Estudios y trabajos técnicos 218,72
22799 Otros 93,64
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 810,97
230 Dietas 303,78
231 Locomoción 382,87
232 Traslado 28,24
233 Otras indemnizaciones 96,08
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 15.264,07
v 3 GASTOS FINANCIEROS
v 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 1,00
v 352 Intereses de demora 1,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1,00
v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v 44 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público
Estatal 178,35
v 443 A la Fundación Centro Nacional del Vidrio. Real Fábrica de
Cristales de La Granja 178,35
v 45 A Comunidades Autónomas 500,00
v 451 Para subvencionar a plantas potabilizadoras de agua en
Canarias 500,00
v 46 A Entidades Locales 3.000,00
v 461 Para subvencionar a plantas potabilizadoras de agua en
Canarias 3.000,00
v 47 A empresas privadas 5.000,00
v 471 Para subvencionar a plantas potabilizadoras de agua en
Canarias 5.000,00
v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 150,75 v 480 Para concesión de becas, asistencia a congresos, cursos,
seminarios y otras subvenciones 137,37
v 481 Para premios a la innovación 13,38
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.829,10
Servicio Programa Económica Explicación Total v 01 MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS
GENERALES
v 421M Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital
62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de
los servicios 968,34
620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de
los servicios 968,34
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento
operativo de los servicios 3.239,69 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento
operativo de los servicios 3.239,69 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 12.528,96 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 12.528,96 TOTAL INVERSIONES REALES 16.736,99
v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v 76 A Entidades Locales 2.348,97
v 764 Al Ayuntamiento de León para la construcción y
equipamiento del Palacio de Congresos 2.348,97 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.348,97
v 8 ACTIVOS FINANCIEROS
v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 158,67
v 830 Préstamos a corto plazo 10,62
83008 Familias e instituciones sin fines de lucro 10,62
v 831 Préstamos a largo plazo 148,05
83108 Familias e instituciones sin fines de lucro 148,05
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 158,67
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Energía,
Turismo y Agenda Digital 65.636,32
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS
GENERALES 65.636,32
v 02 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
v 421M Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital
v 1 GASTOS DE PERSONAL
v 10 Altos cargos 56,65
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 56,65 10000 Retribuciones básicas 17,55
10001 Retribuciones complementarias 39,10
v 12 Funcionarios 3.680,12
120 Retribuciones básicas 1.798,86
12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 455,31 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 238,61
Servicio Programa Económica Explicación Total v 02 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
v 421M Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital
12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 143,33 12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 253,49 12004 Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y
grupo E 6,82 12005 Trienios 355,37 12006 Pagas extraordinarias 345,93 121 Retribuciones complementarias 1.881,26 12100 Complemento de destino 789,75 12101 Complemento específico 1.091,51 v 13 Laborales 217,18 130 Laboral fijo 217,18 13000 Retribuciones básicas 197,69 13001 Otras remuneraciones 19,49 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 322,18
160 Cuotas sociales 322,18
v 16000 Seguridad Social 322,18
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4.276,13
v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v 22 Material, suministros y otros 1,81
226 Gastos diversos 1,81
v 22601 Atenciones protocolarias y representativas 1,81 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 1,81
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Energía,
Turismo y Agenda Digital 4.277,94
v 921U Publicaciones
v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v 22 Material, suministros y otros 14,78
226 Gastos diversos 1,67
22699 Otros 1,67
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 13,11 22706 Estudios y trabajos técnicos 13,11
v 24 Gastos de publicaciones 83,56
240 Gastos de edición y distribución 83,56 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 98,34
TOTAL Publicaciones 98,34
Servicio Programa Económica Explicación Total
v 04 SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO v 432A Coordinación y promoción del turismo v 1 GASTOS DE PERSONAL
v 10 Altos cargos 74,53
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 74,53 10000 Retribuciones básicas 18,48
10001 Retribuciones complementarias 56,05
v 11 Personal eventual 207,87
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 207,87 11000 Retribuciones básicas 74,84
11001 Retribuciones complementarias 133,03
v 12 Funcionarios 1.902,85
120 Retribuciones básicas 910,66
12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 248,35 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 131,23 12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 62,71 12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 126,74
12005 Trienios 169,37 12006 Pagas extraordinarias 172,26 121 Retribuciones complementarias 992,19 12100 Complemento de destino 408,16 12101 Complemento específico 584,03 v 13 Laborales 22,63 130 Laboral fijo 22,63 13000 Retribuciones básicas 21,44 13001 Otras remuneraciones 1,19 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 218,51
160 Cuotas sociales 218,51
v 16000 Seguridad Social 218,51
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.426,39
v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v 22 Material, suministros y otros 515,31
226 Gastos diversos 90,31
v 22601 Atenciones protocolarias y representativas 5,31 22606 Reuniones, conferencias y cursos 85,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 425,00 22706 Estudios y trabajos técnicos 425,00
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 88,86
230 Dietas 30,10
231 Locomoción 58,76
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
Servicio Programa Económica Explicación Total v 04 SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO
v 432A Coordinación y promoción del turismo v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v 49 Al exterior 92,00
v 491 Cuota a la Organización Mundial del Turismo 92,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92,00
v 6 INVERSIONES REALES
64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 7.586,70 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 7.586,70
TOTAL INVERSIONES REALES 7.586,70
v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v 74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público
Estatal 1.853,37
v 742 Al ICO para tipos de interés de préstamos concedidos al amparo del Plan Renove Turismo 2009, incluidas
obligaciones de ejercicios anteriores 1.580,23 v 743 Al ICO para tipos de interés de préstamos concedidos al
amparo del Plan FuturE 2009, incluidas obligaciones de
ejercicios anteriores 273,14
v 75 A Comunidades Autónomas 15.000,00
v 750 Convenio Administración General del Estado y Comunidad Autónoma de Canarias para la rehabilitación de
infraestructura y equipamiento en zonas turísticas 15.000,00
v 76 A Entidades Locales 3.500,00
v 762 Planes de recualificación integral de destinos turísticos 1.000,00 v 764 A la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol
Occidental para la puesta en marcha del Plan de
Adecuación Turística de la Costa del Sol Occidental 500,00 v 765 Al Cabildo de Tenerife para rehabilitación de
infraestructuras turísticas maduras (Puerto de la Cruz) 1.000,00 v 767 Al Ayuntamiento de Mogán (Las Palmas) para
rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras 500,00 v 768 Al Consorcio Urbanístico para la rehabilitación de las zonas
turísticas de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas
para la rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras 500,00 v 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 530,00 v 786 Programas de Colaboración con Actores Sociales de
Turismo 530,00
v 78601 A la Asociación de Educación Ambiental y del
Consumidor (ADEAC) para financiar la campaña anual de
Banderas Azules 35,00
v 78602 A la Asociación ACEVIN (Rutas del vino) 35,00 v 78603 A la Asociación Saborea España 50,00 v 78605 A la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) - Proyecto Spain Convention Bureau 25,00 v 78606 A la Asociación Cluster Español de Turismo de Salud 45,00 v 78608 Al Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) 80,00 v 78611 Al Instituto de Calidad Turística Española (ICTE) 200,00 v 78612 A la Asociación Grupo de las Ciudades Patrimonio de la
Servicio Programa Económica Explicación Total v 04 SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO
v 432A Coordinación y promoción del turismo
v 78613 A la Asociación Agrupación Empresarial Innovadora
Ecoturismo Responsable en la Biosfera (AEI TUREBE) 30,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.883,37
v 8 ACTIVOS FINANCIEROS
v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 216.014,70 v 833 Líneas de préstamos a empresas del sector turístico 216.014,70
83301 Líneas de financiación para jóvenes emprendedores en
turismo 30.000,00
83302 Líneas de financiación para empresas del sector turístico 78.014,70 83303 Líneas de financiación para escuelas de hostelería 34.000,00 83304 Líneas de financiación para internacionalización de
empresas turísticas 74.000,00
v 87 Aportaciones patrimoniales 5,37
v 871 Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las
Infraestructuras Turísticas Maduras (FOMIT) 5,37 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 216.020,07
TOTAL Coordinación y promoción del turismo 247.612,70
v 467C Investigación y desarrollo tecnológico-industrial v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v 44 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público
Estatal 500,00
v 440 A la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las
Tecnologías Turísticas, S.A. (SEGITTUR) 500,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500,00
v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v 74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público
Estatal 3.400,00
v 741 A la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las
Tecnologías Turísticas, S.A. (SEGITTUR) 3.400,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.400,00
TOTAL Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 3.900,00
v 000X Transferencias internas
v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v 41 A Organismos Autónomos 32.135,77
v 411 Al Instituto de Turismo de España 32.135,77 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.135,77
v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Servicio Programa Económica Explicación Total v 04 SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO
v 000X Transferencias internas
v 713 Al Instituto de Turismo de España 32.944,86 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 32.944,86
TOTAL Transferencias internas 65.080,63
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO 316.593,33
v 12 SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL
v 421M Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital
v 1 GASTOS DE PERSONAL
v 10 Altos cargos 74,53
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 74,53 10000 Retribuciones básicas 18,48
10001 Retribuciones complementarias 56,05
v 11 Personal eventual 208,18
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 208,18 11000 Retribuciones básicas 74,84
11001 Retribuciones complementarias 133,34
v 12 Funcionarios 1.926,78
120 Retribuciones básicas 944,62
12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 206,96 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 107,37 12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 161,24 12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 119,28
12005 Trienios 169,72
12006 Pagas extraordinarias 180,05
121 Retribuciones complementarias 982,16 12100 Complemento de destino 419,37
12101 Complemento específico 562,79 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 111,80
160 Cuotas sociales 111,80
v 16000 Seguridad Social 111,80
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.321,29
v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v 22 Material, suministros y otros 69,15
220 Material de oficina 60,00
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 60,00
222 Comunicaciones 3,15
22200 Servicios de telecomunicaciones 3,15
Servicio Programa Económica Explicación Total v 12 SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL
v 421M Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital
v 22601 Atenciones protocolarias y representativas 6,00
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 675,38
230 Dietas 99,65
231 Locomoción 571,98
233 Otras indemnizaciones 3,75
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 744,53
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Energía,
Turismo y Agenda Digital 3.065,82
v 467G Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información v 1 GASTOS DE PERSONAL
v 12 Funcionarios 1.404,26
120 Retribuciones básicas 670,07
12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 206,96 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 59,66 12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 107,49 12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 59,65
12005 Trienios 108,74 12006 Pagas extraordinarias 127,57 121 Retribuciones complementarias 734,19 12100 Complemento de destino 305,81 12101 Complemento específico 428,38 v 13 Laborales 109,03 130 Laboral fijo 109,03 13000 Retribuciones básicas 92,82 13001 Otras remuneraciones 16,21 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 58,95
160 Cuotas sociales 58,95
v 16000 Seguridad Social 58,95
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.572,24
v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v 44 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público
Estatal 187,84
v 442 A RED.es 187,84
v 46 A Entidades Locales 1.000,00
v 461 Al Cabildo de Gran Canaria para el desarrollo de un programa integral para convertir a Gran Canaria en una referencia piloto para el desarrollo de la Agenda Digital Española y de las directrices de la Unión Europea sobre
islas inteligentes 1.000,00
Servicio Programa Económica Explicación Total v 12 SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL
v 467G Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información
v 499 A la Iniciativa Ambient Asistent Living Association (AAL) 5,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.192,84
v 6 INVERSIONES REALES
64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 1.092,57 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 1.092,57
TOTAL INVERSIONES REALES 1.092,57
v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público
Estatal 931,68 740 Agenda Digital 931,68 75 A Comunidades Autónomas 1.693,97 750 Agenda Digital 1.693,97 76 A Entidades Locales 6.685,76 760 Agenda Digital 1.185,76
v 761 Al Cabildo de Gran Canaria para el desarrollo de un programa integral para convertir a Gran Canaria en una referencia piloto para el desarrollo de la Agenda Digital Española y de las directrices de la Unión Europea sobre
islas inteligentes 5.500,00
77 A empresas privadas 7.492,78
771 Agenda Digital - Desarrollo de Ecosistemas 4.0 y Formato
de Innovación Tecnológica 7.492,78 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.540,95
780 Agenda Digital 2.540,95
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.345,14
v 8 ACTIVOS FINANCIEROS
v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 67.596,56
v 831 Préstamos a largo plazo 67.596,56
83110 Agenda Digital - Desarrollo de Ecosistemas 4.0 y
Fomento de la Innovación Tecnológica 33.842,18 83113 Agenda Digital 33.754,38
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 67.596,56
TOTAL Investigación y desarrollo de la Sociedad de la
Información 90.799,35
v 467I Innovación tecnológica de las telecomunicaciones v 1 GASTOS DE PERSONAL
v 12 Funcionarios 1.872,81
120 Retribuciones básicas 894,25
12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 344,94 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 95,44
Servicio Programa Económica Explicación Total v 12 SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL v 467I Innovación tecnológica de las telecomunicaciones
12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 71,66 12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 74,56
12005 Trienios 141,27
12006 Pagas extraordinarias 166,38
121 Retribuciones complementarias 978,56 12100 Complemento de destino 416,17
12101 Complemento específico 562,39 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 137,20
160 Cuotas sociales 137,20
v 16000 Seguridad Social 137,20
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.010,01
v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v 44 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público
Estatal 940,00
v 441 A la Fundación Residencia de Estudiantes para gastos de funcionamiento y desarrollo de la Sociedad de la
Información 120,00
v 443 A RED.es para la Oficina Técnica de apoyo a la Red
Española de Ciudades Inteligentes (RECI) 140,00 v 444 A RED.es para soporte a FEMP en el ámbito de Ciudades
y Territorios Inteligentes 60,00
v 446 A RED.es 400,00
v 448 A INCIBE 220,00
v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 100,00 v 485 A AENOR (Cuota de participación en comités de Smart
Cities) 100,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.040,00
v 6 INVERSIONES REALES
64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 8.325,07 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 8.325,07
TOTAL INVERSIONES REALES 8.325,07
v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público
Estatal 16.234,94
741 Agenda Digital 734,94
v 745 A RED.es para formación y capacitación digital 4.500,00 v 746 A RED.es para actividades de apoyo al desarrollo de la
Agenda Digital 1.000,00
v 748 A INCIBE 3.000,00
v 749 A RED.es para el desarrollo de actuaciones en materia de
Territorios Rurales Inteligentes 7.000,00
Servicio Programa Económica Explicación Total v 12 SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL v 467I Innovación tecnológica de las telecomunicaciones
759 Agenda Digital 1.000,00
76 A Entidades Locales 5.000,00
v 768 A la Fundación Barcelona Mobile World Capital 5.000,00
77 A empresas privadas 36.000,00
774 Agenda Digital - Desarrollo de Infraestructuras
Tecnológicas 30.000,00
776 Agenda Digital - Impulso de la Industria del Lenguaje
Natural 3.000,00
779 Agenda Digital 3.000,00
78 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.069,25
782 Agenda Digital 1.069,25
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 59.304,19
v 8 ACTIVOS FINANCIEROS
v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 370.099,54
v 831 Préstamos a largo plazo 370.099,54
83112 Agenda Digital - Desarrollo de Infraestructuras
Tecnológicas 120.000,00
83114 Agenda Digital 250.099,54
v 87 Aportaciones patrimoniales 107.175,63
v 872 A RED.es para aportación de socio a INCIBE 20.000,00 v 873 A RED.es para desarrollo de actuaciones dentro de la
Estrategia de Territorios Inteligentes 17.000,00
v 876 Aportación a RED.es 70.175,63
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 477.275,17
TOTAL Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 547.954,44
v 491M Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
v 1 GASTOS DE PERSONAL
v 10 Altos cargos 56,65
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 56,65 10000 Retribuciones básicas 17,55
10001 Retribuciones complementarias 39,10
v 12 Funcionarios 12.886,32
120 Retribuciones básicas 6.875,25
12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 814,06 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 1.121,47 12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 1.316,80 12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 969,18 12004 Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y
grupo E 20,47
12005 Trienios 1.375,74
Servicio Programa Económica Explicación Total v 12 SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL
v 491M Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
121 Retribuciones complementarias 6.011,07 12100 Complemento de destino 2.691,11
12101 Complemento específico 3.200,21 12102 Indemnización por residencia 96,62 12103 Otros complementos 23,13
v 13 Laborales 2.284,85
130 Laboral fijo 2.284,85
13000 Retribuciones básicas 2.047,57 13001 Otras remuneraciones 232,20 13002 Indemnización residencia Canarias 5,08 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 894,46
160 Cuotas sociales 894,46
v 16000 Seguridad Social 894,46
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 16.122,28
v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v 49 Al exterior 2.694,78
v 492 Para abonar las cuotas que se deriven del acuerdo firmado con el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones
y (ETSI) y Digital Video Broadcasting (DVB) 175,00 v 493 Para satisfacer las obligaciones que se deriven para
España de nuestra participación en la Oficina Europea de
Comunicaciones (ECO) 256,08
v 494 Para satisfacer las obligaciones de la pertenencia de España a la Conferencia Europea de Administraciones Postales y de Telecomunicaciones (CEPT), así como abonar las cuotas de participación y servicios derivados del Acuerdo con la CEPT sobre motorización de
telecomunicaciones por satélite, a través de la Oficina
Europea de Radiocomunicaciones (ERO) 103,00 v 495 Para satisfacer las obligaciones que se deriven para
España del cumplimiento del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi 1982) y con la Secretaría General de la Unión Internacional de las
Telecomunicaciones 2.150,00
v 496 Cuota a la Asociación para el Cumplimiento de los Equipos
Radio y Terminales de Telecomunicación (R&TTE CA) 0,70 v 497 Participación en el Comité Asesor Gubernamental (GAC)
de ICANN 10,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.694,78
v 6 INVERSIONES REALES
62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de
los servicios 1.528,99
620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de
los servicios 1.528,99
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento
operativo de los servicios 873,60
630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento
Servicio Programa Económica Explicación Total v 12 SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL
v 491M Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 7.648,04 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 7.648,04 TOTAL INVERSIONES REALES 10.050,63
v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v 74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público
Estatal 250,00
v 746 A RED.es para actividades de apoyo al desarrollo de la
Agenda Digital 250,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 250,00
TOTAL Ordenación y promoción de las telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Información 29.117,69
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL 670.937,30
v 18 SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA
v 421M Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital
v 1 GASTOS DE PERSONAL
v 10 Altos cargos 74,53
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 74,53 10000 Retribuciones básicas 18,48
10001 Retribuciones complementarias 56,05
v 11 Personal eventual 207,88
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 207,88 11000 Retribuciones básicas 74,84
11001 Retribuciones complementarias 133,04
v 12 Funcionarios 1.182,89
120 Retribuciones básicas 526,82
12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 234,56 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 35,79 12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 17,92 12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 67,10
12005 Trienios 74,19
12006 Pagas extraordinarias 97,26
121 Retribuciones complementarias 656,07 12100 Complemento de destino 265,54
12101 Complemento específico 390,53 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 112,11
Servicio Programa Económica Explicación Total v 18 SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA
v 421M Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital
v 16000 Seguridad Social 112,11
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.577,41
v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v 22 Material, suministros y otros 6,99
226 Gastos diversos 6,99
v 22601 Atenciones protocolarias y representativas 6,99
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 127,59
230 Dietas 65,49
231 Locomoción 62,10
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 134,58
v 3 GASTOS FINANCIEROS
v 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 2,80
v 352 Intereses de demora 2,80
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2,80
v 6 INVERSIONES REALES
64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 56,25 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 56,25
TOTAL INVERSIONES REALES 56,25
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Energía,
Turismo y Agenda Digital 1.771,04
v 425A Normativa y desarrollo energético v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v 44 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público
Estatal 17.219,41
v 442 Al IDAE. Gastos de estructura 2.719,41
v 443 Al IDAE. Para financiar las actuaciones de asistencia técnica y económica al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, en procedimientos administrativos, judiciales o arbitrales (DA duodécima del Real Decreto-ley
20/2012) 12.500,00
v 444 Al IDAE. Para centro de investigación Biscay Marine
Energy Platform (BIMEP) 2.000,00
v 49 Al exterior 285,00
v 493 Carta de la Energía 230,00
v 494 Foro Internacional de la Energía (IEF) 55,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.504,41
v 6 INVERSIONES REALES
Servicio Programa Económica Explicación Total v 18 SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA
v 425A Normativa y desarrollo energético
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 5.028,34
TOTAL INVERSIONES REALES 5.028,34
v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v 74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público
Estatal 50.000,00
v 741 Al IDAE. Para financiar actuaciones de apoyo a la
movilidad energéticamente eficiente y sostenible 50.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000,00
v 8 ACTIVOS FINANCIEROS
v 82 Concesión de préstamos al Sector Público 300.000,00
v 821 Préstamos a largo plazo 300.000,00
v 82107 Al IDAE para el impulso de la eficiencia energética y las
energías renovables 300.000,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00
TOTAL Normativa y desarrollo energético 372.532,75
v 000X Transferencias internas
v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v 41 A Organismos Autónomos 202.591,81
v 410 Al Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas 100,00 v 412 Al Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 202.491,81 v 43 A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal
con presupuesto limitativo 400,00
v 436 Al Consejo de Seguridad Nuclear 400,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 202.991,81
v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v 71 A Organismos Autónomos 50.930,03
v 712 Al Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 50.930,03 v 73 A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal
con presupuesto limitativo 3.750.100,00 v 736 A la CNMC para compensar reducción de ingresos en el
sistema eléctrico consecuencia de la eliminación del peaje
6.1.b) 40.000,00
v 737 A la CNMC para financiar costes del sector eléctrico de acuerdo con el apartado b) de la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de
medidas fiscales para la sostenibilidad energética 369.000,00 v 738 A la CNMC para financiar costes del sector eléctrico de
acuerdo con el apartado a) de la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de
Servicio Programa Económica Explicación Total v 18 SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA
v 000X Transferencias internas
v 739 A la CNMC para atender el extracoste de generación al que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 687.100,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.801.030,03
TOTAL Transferencias internas 4.004.021,84
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA 4.378.325,63
v 19 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS
v 423N Explotación minera v 1 GASTOS DE PERSONAL
v 12 Funcionarios 913,94
120 Retribuciones básicas 433,27
12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 165,58 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 59,66 12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 17,92 12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 44,73
12005 Trienios 61,99
12006 Pagas extraordinarias 83,39
121 Retribuciones complementarias 480,67 12100 Complemento de destino 201,73
12101 Complemento específico 278,94 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 65,45
160 Cuotas sociales 65,45
v 16000 Seguridad Social 65,45
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 979,39
v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 35,28
230 Dietas 14,57
231 Locomoción 20,71
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 35,28
v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 0,01 v 483 A las Cámaras Oficiales mineras por participación en la
recaudación de la tasa 072, concepto 132.002. Ejercicio
corriente. 0,01
v 49 Al exterior 20,39
v 492 Contribución de España al Grupo Internacional de Estudios
del Cobre 20,39
Servicio Programa Económica Explicación Total v 19 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y
MINAS
v 423N Explotación minera
v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v 75 A Comunidades Autónomas 1.151,51
v 751 Al Laboratorio Oficial Madaríaga de la Universidad Politécnica de Madrid para actuaciones en calidad y
seguridad 1.001,51
v 752 Al Instituto Nacional de Silicosis del Servicio de Salud del Principado de Asturias para actuaciones en salud y
seguridad 150,00
v 76 A Entidades Locales 4.000,00
v 761 A entidades locales para la recuperación de comarcas
mineras no energéticas 4.000,00
v 77 A empresas privadas 1.400,00
v 777 Explotación, ordenación, productividad y seguridad minera 1.400,00 77702 Seguridad minera 1.400,00
v 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 900,00
v 781 Actuaciones de seguridad minera 900,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.451,51
TOTAL Explotación minera 8.486,58
v 425A Normativa y desarrollo energético v 1 GASTOS DE PERSONAL
v 10 Altos cargos 56,65
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 56,65 10000 Retribuciones básicas 17,55
10001 Retribuciones complementarias 39,10
v 12 Funcionarios 3.118,92
120 Retribuciones básicas 1.449,02
12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 703,68 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 71,58 12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 35,83 12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 156,56 12004 Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y
grupo E 6,82 12005 Trienios 198,59 12006 Pagas extraordinarias 275,96 121 Retribuciones complementarias 1.669,90 12100 Complemento de destino 684,60 12101 Complemento específico 985,30 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 241,00
160 Cuotas sociales 241,00
v 16000 Seguridad Social 241,00
Servicio Programa Económica Explicación Total v 19 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y
MINAS
v 425A Normativa y desarrollo energético
v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v 22 Material, suministros y otros 2,34
226 Gastos diversos 2,34
v 22601 Atenciones protocolarias y representativas 2,34
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 112,29
230 Dietas 46,32
231 Locomoción 65,97
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 114,63
v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v 47 A empresas privadas 150.000,00
v 471 Para compensación de determinados costes adicionales
derivados del uso de la energía eléctrica 150.000,00
v 49 Al exterior 379,92
v 497 Organismo Internacional de la Energía Atómica 379,92 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.379,92
v 6 INVERSIONES REALES
64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 1.387,50 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 1.387,50
TOTAL INVERSIONES REALES 1.387,50
TOTAL Normativa y desarrollo energético 155.298,62
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA
ENERGÉTICA Y MINAS 163.785,20
TOTAL MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA