El Proyecto de Ley de Presupuestos para
2016
dimana
d
el di
á
logo y la negociaci
ó
n entre las
fuerzas pol
í
ticas representadas en el Parlamento auton
ó
mico.
Atiende a la demanda social de la ciudadan
í
a, en sinton
í
a con la consolidaci
ó
n de la estructura
empresarial y su repercusi
ó
n en el empleo como motor para fortalecer el sistema productivo.
Prioriza a las personas y a los sectores m
á
s vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, para
reactivar el consumo y devolverles sus est
á
ndares de calidad de vida.
TOTAL PRESUPUESTO
2016
5.197,4
MILLONES DE EUROS
Garantía de los derechos públicos esenciales
Sanidad pública cimentada sobre los principios de universalidad, equidad, solidaridad y financiación pública
Consolidar el régimen de ayudas para la garantía del acceso al suministro de los Mínimos Vitales y a la Renta Básica de Inserción.
Educación pública de calidad, inclusiva y de reconocimiento a la diversidad
Garantizar no sólo la igualdad de oportunidades en el acceso al sistema escolar, sino la efectiva igualdad de oportunidades en el proceso de aprendizaje dentro del sistema educativo.
Impulso a la recuperación del empleo
Regenerar la actividad económica como compromiso con el emprendimiento y potenciar nuevas políticas de apoyo a la consolidación empresarial. Desarrollar la Garantía Juvenil como
instrumento que facilite el mercado laboral de los jóvenes.
Igualdad de oportunidades: Desarrollo del Estado de Bienestar
Defender los derechos de los extremeños mediante nuestro compromiso con la protección social. Promover la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia.
COMPROMISO CON LOS EXTREME
Ñ
OS
POLÍTICAS SOCIALES64,8%
POLÍTICAS GENERALES 10,1% POLÍTICAS ECONÓMICAS25,1%
6
DE CADA
10
EUROS PARA POL
Í
TICAS
SOCIALES
UN PRESUPUESTO SOCIAL
Las pol
í
ticas sociales aumentan un
9,2
%
+
270,8
millones
Sanidad:
1.539,6
millones (+13,6%)
Educaci
ó
n:
938,5
millones (+5,9%)
Empleo:
205
millones (+8,7%)
Vivienda:
44,7
millones (-4,1%)
Dependencia:
298,1
millones (+1,1%)
MEJORA DE LA SANIDAD P
Ú
BLICA
Sanidad
Presupuesto Consejer
í
a de Sanidad:
173,9
millones
(+ 12,4%)
Presupuesto SES:
1.533,8
millones
(+ 13,6%)
Presupuesto SEPAD:
295,5
millones
(+1,1%)
Fondo de Garant
í
a Social:
53,7
millones (+
79%. 23,7
millones m
á
s)
Renta B
á
sica:
48,4
millones
M
í
nimos vitales:
4,7
millones
Ayudas sociales para contingencias:
0,6
millones
Infraestructuras sanitarias:
Construcci
ó
n y equipamiento Hospital de C
á
ceres:
49,1
millones
(programación plurianual)
Hospital de Don Benito- Villanueva de la Serena:
120
millones
(programación plurianual)
Finalizaci
ó
n de la reforma del hospital Virgen del Puerto. Plasencia:
2,6
millones
Unidad de hospitalizaci
ó
n onco-hematol
ó
gica hospital Materno-Infantil Badajoz:
963.390
euros
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Educaci
ó
n
Presupuesto Consejer
í
a de Educaci
ó
n:
841,8
millones
(+6,5%)
UNIVERSIDAD:
91,9
millones
(+1,5%)
Gratuidad de libros de texto, material escolar y transporte gratuito
para FP y Bachillerato:
75.000
estudiantes se beneficiar
á
n de nuevas ayudas para libros de texto
Incremento de rutas de transporte de
491
a
640
. M
á
s de
17.000
beneficiarios
Personal:
605
millones (+
8
%).
500
maestros y profesores m
á
s que
en el curso anterior:
Programa de
é
xito educativo:
390
docentes
FP b
á
sica:
212
docentes
IMPULSO A LA RECUPERACI
Ó
N DEL EMPLEO
Empleo
Presupuesto Consejer
í
a de Empleo:
131,7
millones
(+3,8%)
Presupuesto SEXPE:
250,5
millones
(+ 8,6%)
Fomento del empleo:
PLAN DE EMPLEO SOCIAL:
24
millones. M
á
s de 4.000 personas sin
prestaci
ó
n contratadas
PLAN DE EMPLEO EXPERIENCIA:
35
millones. 5.000 beneficiarios
Apoyo a la contrataci
ó
n:
PLAN DE EMPLEO PARA AUT
Ó
NOMOS:
34
millones
Subvenciones a empresas para fomentar la contrataci
ó
n indefinida:
35
millones
Formaci
ó
n para el empleo:
Inserci
ó
n de personas en riesgo de exclusi
ó
n social:
9
millones
ECONOM
Í
A: MOTOR DEL DESARROLLO
Econom
í
a
Presupuesto Consejer
í
a de Econom
í
a:
260,9
millones
Innovaci
ó
n y Tecnolog
í
a:
46
millones
Acompa
ñ
amiento a la actividad empresarial:
34,1
millones
Impulso a la transici
ó
n energ
é
tica:
11,6
millones
Reactivaci
ó
n de la econom
í
a:
81,9
millones
SEGURIDAD PARA EL SECTOR AGRARIO Y GANADERO
Medio Ambiente y Rural, Pol
í
ticas Agrarias y Territorio
Presupuesto Consejer
í
a: 1.075,8 millones
Pol
í
tica Agraria Comunitaria: 596 millones
Agricultura y ganader
í
a:
Seguros Agrarios: 7,5 millones (incremento de 3,5 millones)
Sanidad Animal: 4 millones
Mantenimiento y desarrollo de los Grupos de Acci
ó
n Local:
Ayudas para el desarrollo comarcal: 3 millones
Modernizaci
ó
n de regad
í
os: 6,8 millones
Nuevos regad
í
os: 7,2 millones
Medio Ambiente
GARANT
Í
A DE UN DERECHO
Vivienda
Presupuesto Vivienda:
44,2
millones
Plan de Rehabilitaci
ó
n y Vivienda de Extremadura:
10
millones
Programa de Intermediaci
ó
n Bancaria para evitar desahucios:
1,2
millones
Programa de promoci
ó
n y ayudas para acceso a la vivienda:
29,2
millones
LOS EMPLEADOS P
Ú
BLICOS
Administración General 15.587 34% Docentes 16.049 34% Estatutarios (Sanidad) 14.766 32%
Recuperaci
ó
n de los derechos de los trabajadores de la Administraci
ó
n.
Incremento del 1% del salario
INGRESOS
+
82
millones de euros
GASTOS
Actuaciones de inclusi
ó
n social
12 millones
Fondo de Garantía Social 12 millones
Inversiones Productivas
30 millones
Transición Energética 5 millones
Turismo 4 millones
PYMES, autónomos y activ. emprendedora 10 millones Garantía Juvenil y retorno 7 millones
I+D+i 4 millones
Otras inversiones extraordinarias
40 millones
En materia sanitaria 15 millones
En materia educativa 10 millones
En materia de infraestructuras 15 millones
Incremento de ingresos
82 millones
Revisión del Sistema Tributario (La recaudación sobre el impuesto de Patrimonio e IRPF se produciráel 01/01/2017)
7,5 millones
Adelanto ayudas Fondos Europeos 24 millones
Deuda Histórica 40 millones
OTROS ACUERDOS
Acuerdo Parlamentario sobre Deuda Hist
ó
rica
Comisi
ó
n de estudio Financiaci
ó
n Auton
ó
mica
Pacto para el impulso de la Formaci
ó
n Profesional para el
Empleo, con desarrollo a la F.P. Dual
Plan Plurianual de Infraestructuras
Una revisi
ó
n tributaria que apoya el mantenimiento de los servicios
p
ú
blicos esenciales y potencia las pol
í
ticas sociales.
Las modificaciones recogidas no incrementan la presi
ó
n fiscal pero s
í
producen mayor recaudaci
ó
n.
Los cambios en nuestro sistema impositivo, siendo de poco calado
cuantitativamente, aumentar
á
n partidas de gasto espec
í
ficas.
El objetivo de esta revisi
ó
n es ampliar el alcance de las medidas ya
contempladas en las dotaciones de Renta B
á
sica de Inserci
ó
n y en la
consignaci
ó
n de cr
é
ditos asociados a la Ley de M
í
nimos Vitales.
M
á
s ingresos para unos servicios
p
ú
blicos esenciales
ESTIMACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO
CONCEPTO
IMPACTO
CANON DE SANEAMIENTO
- 1.500.000
€
IRPF
483.000
€
IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO
1.050.000
€
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
1.000.000
€
IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
6.000.000
€
IMPUESTO SOBRE INSTALACIONES QUE INCIDEN EN EL
MEDIO AMBIENTE
500.000
€
IMPUESTO SOBRE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN
VERTEDEROS
450.000
€
TRIBUTO SOBRE EL JUEGO
940.000
€
TASAS
25.700
€
TOTAL
8.948.700
€
La recaudación del impuesto sobre Patrimonio e IRPF se produciráel 01/01/2017, por lo que la revisión del Sistema Tributario tendráun impacto para
2016
de7.500.000
€
Canon de Saneamiento
Se establece un m
í
nimo exento (2 m
3por vivienda/mes) en el consumo de
agua para uso dom
é
stico a fin de no gravar las necesidades m
á
s b
á
sicas.
Disminución en la
recaudación:
Impuesto sobre la renta de las personas f
í
sicas
Supresi
ó
n de la deducci
ó
n de adquisici
ó
n o rehabilitaci
ó
n de segunda vivienda
en medio rural que supone un cierto coste para la Comunidad y, sin embargo,
no implica una mejora significativa para sus destinatarios.
Estimación económica:
483.000 €
SUPRESIÓN DE DEDUCCIONES IRPF IMPACTO
Deducción adquisición o rehabilitación de segunda vivienda
en el medio rural
483.000
€
Impuesto sobre el Patrimonio
Reducci
ó
n del m
í
nimo exento, que pasar
í
a de los
700.000
euros actuales a
500.000
euros.
En la misma proporci
ó
n, revisi
ó
n del m
í
nimo exento previsto para
personas con discapacidad.
Estimación económica:
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Estimación económica
Impuesto de Donaciones:
1.000.000 €
Supresi
ó
n de la bonificaci
ó
n para las adquisiciones “inter vivos”.
Esta medida se adopta debido al notable incremento de declaraciones y
autoliquidaciones por este concepto que suponen, a medio-largo plazo, una
descapitalizaci
ó
n de las futuras herencias.
Impuesto sobre Actos Jur
í
dicos Documentados
Estimación económica
Actos Jurídicos
Documentados:
6.000.000 €
INCREMENTO TIPOS DE GRAVAMEN. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
IMPACTO
6.000.000
Incremento del tipo general del
1,20
% al1,50
% para las primerascopias de escrituras y actas notariales
5.000.000
Impuesto sobre Instalaciones que incidan en el
Medio Ambiente
Estimación económica:
500.000 €
Modificaci
ó
n del tipo de gravamen para actividades de transporte de energ
í
a
el
é
ctrica, seg
ú
n la tensi
ó
n de la l
í
nea:
* Tensi
ó
n inferior a 400 kw: se mantiene el tipo de 700 euros por
kil
ó
metro de longitud y poste.
Impuesto sobre la eliminaci
ó
n de residuos
en vertedero
Revisi
ó
n al alza de los tipos impositivos incrementando un 20% los tipos de
gravamen de los residuos peligrosos, inertes y no peligrosos.
Se incentiva la recogida selectiva y el reciclaje de residuos, gravando el
da
ñ
o ambiental que produce su dep
ó
sito.
Estimación económica:
450.000 €
Tributos sobre el juego
Se elevan las tarifas que afectan a m
á
quinas de juego recreativas y de azar
en
200
euros por a
ñ
o/m
á
quina (se eleva la tasa trimestral pasando de
850
euros actuales a
900
euros), situ
á
ndose en la media de los importes
establecidos por las Comunidades Aut
ó
nomas.
Estimación económica:
940.000 €
Tasas auton
ó
micas
Estimación económica:
25.700 €
TASAS AUTONÓMICAS
25.700
€
Incremento tarifas por actividades administrativas en televisión y
radiodifusión
4.700
€
Creación tasa por actividades administrativas en comunicación
audiovisual
2.200
€
Creación tasas por uso compartido canalizaciones telecomunicaciones
300
€
Creación tasas por instalaciones equipos radioeléctricos en edificiosExtremadura crecer
á
por encima
de la zona euro
Estimaciones sobre el crecimiento de la econom
í
a extreme
ñ
a
2015
2016
BBVA (febrero 2016)
1,9
2,1
Hispalink (diciembre 2015)
3,2
2,5
CEPREDE (diciembre 2015)
3,5
3,6
El PIB de Extremadura en
2016 crecer
á
un 2,7%
I
Trimestre2015
II
Trimestre2015
III
Trimestre2015
Agricultura
5,2
0,7
-1,4
Industria
2,6
1,8
5,5
Construcci
ó
n
3,2
2,1
2,4
Servicios
2,2
2,6
2,5
PIB Extremadura
2,5
2,3
2,6
CAPÍTULOS
Euros
%
1 IMPUESTOS DIRECTOS
697.065.200 13,4%2 IMPUESTOS INDIRECTOS
1.139.994.156 21,9%3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
109.675.165 2,1%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.222.928.768 42,8%5 INGRESOS PATRIMONIALES
8.830.533 0,2%6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
15.408.820 0,3%7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
534.062.226 10,3%9 PASIVOS FINANCIEROS
469.463.196 9,0%Total general
5.197.428.064 100%INGRESOS POR ARTÍCULOS
CAPÍTULO
TRIBUTOS
Euros %
1 IMPUESTOS DIRECTOS 10 SOBRE LA RENTA 551.441.440 79,1%
11 SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 37.220.290 5,3%
12 SOBRE EL PATRIMONIO 7.087.900 1,0%
13 SOBRE DEPÓSITOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO 0 0,0%
16 SOBRE APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS 5.578.658 0,8%
17 SOBRE INSTALACIONES QUE INCIDAN EN EL MEDIO AMBIENTE 95.736.912 13,7%
Total IMPUESTOS DIRECTOS 697.065.200 100%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 20 SOBRE TRANSM. PATRIMONIALES Y AJD 88.001.438 7,7%
21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 675.447.599 59,3%
22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 355.824.239 31,2%
23 SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 993.885 0,1%
24 SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDERO 5.220.826 0,5%
25 CANON DE SANEAMIENTO 14.506.169 1,3%
GASTOS POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS
Euros
%
1 GASTOS DE PERSONAL 1.958.630.010 37,7% 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 548.871.582 10,6% 3 GASTOS FINANCIEROS 96.638.506 1,9% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.765.710.375 34,0% 5 FONDO DE CONTINGENCIA 5.000.000 0,1% 6 INVERSIONES REALES 294.256.277 5,7% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 237.520.124 4,6% 8 ACTIVOS FINANCIEROS 501.000 0,0% 9 PASIVOS FINANCIEROS 290.300.190 5,6%
Total
5.197.428.064
100%
GASTOS POR CENTROS GESTORES
CENTROS GESTORES
2016
%
01 ASAMBLEA DE EXTREMADURA 13.594.000 0,3%
02 PRESIDENCIA 102.306.891 2,0%
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 453.169.558 8,7% 11 CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES 480.221.330 9,2%
1110000 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 1.533.854.886 29,5%
12 CONS. MEDIO AMB. Y RURAL, POL. AGRARIAS Y TERRITORIO 1.075.832.660 20,7%
13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y EMPLEO 1.026.645.525 19,8%
1300008 SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO 250.526.237 4,8% 14 CONSEJERIA DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURAS 261.276.977 5,0%
POLÍTICA DE GASTOS
Denominación Grupo Función Función Denominación Función Euros %
1 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL 11 ADMINISTRACION GENERAL 139.807.894 2,7% 12 DEUDA PUBLICA 380.023.696 7,3% 13 IMPREVISTOS Y CONTINGENCIAS 5.000.000 0,1% 2 ACTUACIONES DE CARACTER SOCIAL 21 SANIDAD 1.551.585.391 29,9% 22 EDUCACION 1.016.237.681 19,6% 23 DEPENDENCIA 299.338.551 5,8% 24 EMPLEO 249.726.237 4,8% 25 PROMOCION SOCIAL 144.618.186 2,8% 26 VIVIENDA 48.672.475 0,9% 27 CULTURA 56.298.556 1,1% 3 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 31 AGRICULTURA 716.172.356 13,8% 32 EMPRESA 92.305.600 1,8% 33 INNOVACION Y TECNOLOGIA 104.632.340 2,0% 34 COMERCIO Y TURISMO 41.379.594 0,8% 35 INFRAESTRUCTURAS 351.629.507 6,8%
Desarrollar una pol
í
tica de comunicaci
ó
n al servicio de los ciudadanos.
Garantizar la vocaci
ó
n de servicio p
ú
blico de la Corporaci
ó
n Extreme
ñ
a de
Medios Audiovisuales (CEXMA) e impulsar el respeto a la pluralidad pol
í
tica.
Fomentar la participaci
ó
n de los j
ó
venes en la toma de decisiones.
Proteger la cultura como eje del desarrollo de los pueblos.
Aplicar la perspectiva de g
é
nero a todas las decisiones pol
í
ticas.
Combinar la asistencia al desarrollo de los territorios prioritarios con acciones
puntuales de lucha en situaciones de emergencia.
Reestablecer la presencia de la Junta de Extremadura en los foros nacionales,
comunitarios e internacionales en los que se debatan cuestiones relacionadas
con nuestra comunidad.
CULTURA PARTICIPATIVA
• Impulso a la Red de Teatros, Red de Museos y Red de Bibliotecas
• Incremento del 75% del presupuesto para gestores culturales
• Mejora de infraestructuras culturales
• Recuperación de las ayudas para asociaciones culturales
INSTITUTO DE LA MUJER
• Creación del Centro de Estudios de Género
• Red Extremeña de Recursos contra la Violencia de Género
• Apertura de la Casa de la Mujer de Badajoz y de viviendas de estancia temporal para mujeres víctimas de violencia de género
• Fomento de empleo femenino y de grupos más vulnerables
JUVENTUD. RESPALDO AL EMPRENDIMIENTO
• Consolidación de los más de 20 espacios para la creación joven
• Más de 80 espacios de convivencia y ciudadanía joven en el ámbito rural • VI Plan de la Juventud de Extremadura • Acciones para sensibilizar y prevenir la
violencia de género
• Bolsas de alquiler para fomentar la emancipación
• Programa Jóvenes Cooperantex
ACCIÓN EXTERIOR • Garantía de continuidad
del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas. GIT EUROACE 2020. Plan Portugal COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO • Acción humanitaria • Fortalecimiento de movimientos sociales PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA
Cimentar una sanidad de calidad sobre los principios de universalidad,
equidad, solidaridad y financiaci
ó
n p
ú
blica.
Legitimar la atenci
ó
n al paciente que, ligada a la defensa del empleo de los
profesionales sanitarios, avalan un sistema sanitario de calidad eficiente.
Consolidar un r
é
gimen de ayudas para garantizar el acceso al suministro de
los M
í
nimos Vitales y a la Renta B
á
sica de Inserci
ó
n.
Mejorar la red sanitaria e inversiones en infraestructuras, entre ellas el
Hospital de C
á
ceres o el de Don Benito-Villanueva.
Reducir las listas de espera, promover la autonom
í
a y la atenci
ó
n a la
dependencia.
INFRAESTRUCTURAS
SANITARIAS
Infraestructuras y equipamientoDEPENDENCIA
Y ATENCI
Ó
N
A LA
DISCAPACIDAD
Ayudas a personas
dependientes.
144,5 mill. de
€
Marco de Atenci
ó
n
a la Discapacidad
de Extremadura.
Construcción y equipamiento Hospital CC.49,1 mill. de € (programación plurianual)Hospital de Don Benito-Villanueva.
120mill. de €
(programación plurianual)
Finalización de la reforma del hospital Virgen del Puerto, de
Plasencia.
2,6
mill. de € Unidad de hospitalización onco-hematológica. HospitalMaterno-Infantil de Badajoz. 963.390€
Presupuesto SES
1.533,8 mill. de
€
(+ 13,6 %)
Presupuesto Consejería:
173,9 mill. de €
(+ 12,4 %)
Presupuesto SEPAD
295,5 mill. de
€
(+ 1,1 %)
AYUDAS SOCIALES
Programa de Atención a la Infancia y a la Familia
37,4
mill. de
€
(+ 4,9 %)
ACCESO A UNA
VIVIENDA DIGNA
Mejora de 2,5 mill. de
€
destinados a la eficiencia
energ
é
tica y la reducci
ó
n de
emisiones de CO2
Intermediaci
ó
n Bancaria
para evitar desahucios
1,2
mill. de
€
FONDO DE
GARANT
Í
A SOCIAL
53,7 mill. de
€
(+ 79 %)
Renta B
á
sica
(48,4 mill.)
M
í
nimos Vitales
(4,7 mill.)
Plan de Rehabilitaci
ó
n y
Vivienda de Extremadura
2013-2016.
10
mill. de
€
EDUCACI
Ó
N P
Ú
BLICA DE CALIDAD, INCLUSIVA Y DE RECONOCIMIENTO A
LA DIVERSIDAD
•
Luchar contra la exclusi
ó
n social
IMPULSO PARA LA RECUPERACI
Ó
N DE UN EMPLEO DIGNO Y DE CALIDAD
•
Fomentar la contrataci
ó
n de j
ó
venes y parados de larga duraci
ó
n.
IMPULSO A LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS
• Plan de Infraestructuras educativas: 34,1 mill. de
€
.
(10 mill. m
á
s de lo contemplado inicialmente)
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
• Reposición progresiva de la gratuidad de los libros de texto, material escolar y transporte gratuito para FP y Bachillerato
• 75.000 estudiantes se beneficiarán de nuevas ayudas para libros de texto • Incremento de las rutas de transporte de 491 a 640. Más de 17.000
beneficiarios
• Se fortalece la enseñanza de idiomas: incremento del 25%
AUMENTO GRADUAL DE LAS PLANTILLAS DOCENTES
• Incremento del presupuesto de personal docente en un 8%. 605 millones • Este curso se ha iniciado con
500
maestros y profesores más que elanterior
• Programa de Éxito Educativo: 390 docentes • FP Básica: 212 docentes
APOYO A LA UNIVERSIDAD
• Fortalecimiento del modelo público de enseñanza universitaria.
91,9
mill. de euros(+ 1,5%)
• Nueva convocatoria de becas complementarias para estudiantes universitarios más justa asociadas al nivel de renta
PROMOCI
Ó
N
DEPORTIVA
• Mejora de la
coordinación con las Federaciones Deportivas Extremeñas
• Apoyo a los Juegos del Deporte Extremeño. JUDEX y JEDES.
2,7 mill. de €.
• Programa Objetivo Río y ayudas para deportistas de alto rendimiento.
APUESTA POR EL EMPLEO AUT
Ó
NOMO
• Nuevo Plan de Empleo para Autónomos:
34
millones de euros (4
mill. de €adicionales). Garantía del relevo generacional• Estímulos al consumo, teniendo en cuenta la competitividad, la calidad y la innovación
REFUERZO A LOS PLANES DE EMPLEO Y FORMACI
Ó
N DE
PERSONAS VULNERABLES
• Apoyo a las personas en riesgo de exclusión social:
9,1
millones de euros. Incremento de7
millones de euros, sobre la propuesta inicial, destinados a mejorar la inserción de personas en riesgo de exclusión social. (Nuevo plan de Educación, Formación y Empleo que sustituiráa la denominada ESO de los mil euros)NUESTRA PREOCUPACI
Ó
N POR EL EMPLEO
• PLAN DE EMPLEO SOCIAL:
24
millones de euros. Permitirádar respuesta a las personas que han dejado de cobrar algún tipo de prestación. 4.000 beneficiarios35
Impulsar las actuaciones destinas al crecimiento y competitividad de nuestras
empresas. Fomentar el emprendimiento y la econom
í
a social.
Reforzar las inversiones p
ú
blicas y estimular las privadas en materia de
Investigaci
ó
n, Desarrollo e Innovaci
ó
n.
Fomentar el uso de las energ
í
as renovables y la eficiencia energ
é
tica.
Apoyar a los sectores emergentes, como el turismo, y a los tradicionales, como
el comercio de proximidad.
Priorizar las inversiones en infraestructuras viarias e hidr
á
ulicas, como
dinamizadoras de la actividad econ
ó
mica.
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, PILARES PARA EL DESARROLLO
46
mill. de € • Promoción de actividades empresariales.18,5
mill. de € • Investigación científica9,16
mill. de ۥ Conectividad digital.
9,2
mill. de €ACOMPAÑAMIENTO A LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
34,1
mill. de ۥ Ayudas directas a la actividad empresarial.
27,8
mill. de € • Apoyo a lainternacionalización.
5,1
mill. de €• Economía social.
1,2
mill. de €IMPULSO A LA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA 11,6 mill. de €
• Desarrollo del autoconsumo. 1 mill. de €
• Nuevas instalaciones de
energías renovables 5,3 mill. de €
• Eficiencia energética 2,6 mill de €
• Fomento oferta biomasa 2,7 mill. de € REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA
81,9
mill. de € • Plan Renove de Electrodomésticos yMobiliario del Hogar
TURISMO Y COMERCIO, SECTORES ESTRATÉGICOS
19,5 mill. de €
• Fomento del comercio de proximidad. 3,9 mill. de € • Refuerzo de las empresas
turísticas. 5,2 mill. de €
ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
Ronda Sur BA. Tramo III Ronda Sureste CC. Tramo I
Potenciar las ayudas para las empresas agroalimentarias. Planes de mejora para
las explotaciones. Incentivos agroindustriales.
Evitar el abandono de las zonas rurales mediante un Plan de Lucha contra el
Despoblamiento.
Fomentar las ayudas para j
ó
venes agricultores.
Afianzar la sanidad animal como base del sostenimiento de nuestro campo.
Garantizar la seguridad jur
í
dica en el sector agrario recuperando el modelo de
seguros agrarios.
Crear nuevos caminos en zonas de alto riesgo de incendio.
Mantener la seguridad y la estabilidad de los Grupos de Acci
ó
n Local como
motores del desarrollo rural.
Desarrollar la puesta en marcha de la Plataforma Log
í
stica de Badajoz.
Recuperaci
ó
n del transporte a
é
reo en la regi
ó
n.
CONSEJER
Í
A DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POL
Í
TICAS AGRARIAS Y
Agricultura y ganadería como ejes
del desarrollo económico Seguros agrarios: 7,5 mill. de € Sanidad Animal: 4 mill. de € (Relevancia Tuberculosis) Favorecer el crecimiento y la competitividad de las Agrupaciones de Productores Agrarios (APAS) 1,2 mill. € Desarrollo Rural
Mejora de los caminos rurales 11 mill. de € Apuesta por la labor
de los Grupos de Acción Local (GAL)
* Ayudas para el desarrollo comarcal
3 mill. de € * Ayudas para los cortes de animación y explotación 2,4 mil. de € Fomento a la implantación de nuevas empresa y mantenimiento Conservación y acción en el Medio Ambiente Ayuda y prevención en la lucha contra incendios forestales 8,3 mill. de € Mejora en el desarrollo y recogida de residuos selectivos 2,5 mill. de €
Política Agraria Comunitaria 596 mill. de €
- Ayudas de
financiación a empresas agroalimentarias
- Planes de mejora para las explotaciones - Incentivos agroindustriales Administración local. Fondo Regional de Cooperación Transporte Plan de Competitividad
Plataforma logística BA 35,7mill. de € (programación plurianual) Reanudación Transporte aéreo 2,4 mill. de € Servicio ferroviario €
MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO
Conexiones ferroviarias a áreas
empresariales 2,9 mill. de €
Garantizar el equilibrio de nuestras cuentas revertir
á
en un modelo
equilibrado de gesti
ó
n que permitir
á
el crecimiento y la recuperaci
ó
n
econ
ó
mica.
Incorporar cl
á
usulas sociales en procesos de contrataci
ó
n p
ú
blica para
contribuir al desarrollo sostenible y a la calidad del empleo.
Facilitar la conciliaci
ó
n de la vida familiar y laboral del empleado p
ú
blico;
verdadero capital humano de la Funci
ó
n P
ú
blica.
Hacer de la Administraci
ó
n un ente abierto y participativo, sobre la base de la
absoluta transparencia en la gesti
ó
n de lo p
ú
blico.
ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y TRANSPARENTE
EMPLEADOS PÚBLICOS COMO EJE VERTEBRADOR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS
INCORPORACI
Ó
N
DE CLA
Ú
SULAS
CONTRACTUALES
DE CAR
Á
CTER
SOCIAL
Recuperación de los derechos de los trabajadores de la Administración. Incremento del 1% delsalario.
Programación plurianual de los programas de gastos e ingresos del sector público
autonómico. Plan específico de lucha
contra el Fraude Fiscal. Comisión de Estudios para
la Financiación
Mejoras para la conciliación de la vida
COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS
DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Evoluci
ó
n del D
é
ficit
169,3 (1% PIB) 122,9 (0,7% PIB) 55,5 (0,3% PIB) 18,3 (0,1% PIB) (0% PIB)0255,7
403
2014 2015 2016 2017 2018DÉFICIT AUTORIZADO (mill. €.)
DÉFICIT EXCESIVO (mill.€.)
TOTAL: 425 MILL. € (2,51% PIB)
TOTAL: 525 MILL. € (2,99% PIB)
D
É
FICIT 2014
• Autorizado por el Estado:
1
% (169,3
millones) • Extremadura alcanzóel:2,51
% del PIB regional(
420
millones)• 253
millones más de lo permitidoDEUDA 2014
• Autorizado por el Estado:
17,9
%• Extremadura alcanzóel:
18,2
% del PIB regional • En términos absolutos:3.092
millonesREGLA DE GASTO 2014
• Autorizado:
1,5
%• Extremadura alcanzóel:
5,1
%Objetivos de estabilidad presupuestaria
DÉFICIT 2015
• Autorizado por el Estado:
0,7
% (122,9
millones) • Extremadura alcanzóel: 2,99% del PIB regional(
525
millones)• 403
millones más de lo permitidoDEUDA 2015
• Autorizado por el Estado:
18,4
%• Extremadura alcanzóel: