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1 JUNTA DE EXTREMADURA

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(1)
(2)

El Proyecto de Ley de Presupuestos para

2016

dimana

d

el di

á

logo y la negociaci

ó

n entre las

fuerzas pol

í

ticas representadas en el Parlamento auton

ó

mico.

Atiende a la demanda social de la ciudadan

í

a, en sinton

í

a con la consolidaci

ó

n de la estructura

empresarial y su repercusi

ó

n en el empleo como motor para fortalecer el sistema productivo.

Prioriza a las personas y a los sectores m

á

s vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, para

reactivar el consumo y devolverles sus est

á

ndares de calidad de vida.

TOTAL PRESUPUESTO

2016

5.197,4

MILLONES DE EUROS

(3)

Garantía de los derechos públicos esenciales

Sanidad pública cimentada sobre los principios de universalidad, equidad, solidaridad y financiación pública

Consolidar el régimen de ayudas para la garantía del acceso al suministro de los Mínimos Vitales y a la Renta Básica de Inserción.

Educación pública de calidad, inclusiva y de reconocimiento a la diversidad

Garantizar no sólo la igualdad de oportunidades en el acceso al sistema escolar, sino la efectiva igualdad de oportunidades en el proceso de aprendizaje dentro del sistema educativo.

Impulso a la recuperación del empleo

Regenerar la actividad económica como compromiso con el emprendimiento y potenciar nuevas políticas de apoyo a la consolidación empresarial. Desarrollar la Garantía Juvenil como

instrumento que facilite el mercado laboral de los jóvenes.

Igualdad de oportunidades: Desarrollo del Estado de Bienestar

Defender los derechos de los extremeños mediante nuestro compromiso con la protección social. Promover la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia.

(4)

COMPROMISO CON LOS EXTREME

Ñ

OS

POLÍTICAS SOCIALES

64,8%

POLÍTICAS GENERALES 10,1% POLÍTICAS ECONÓMICAS

25,1%

6

DE CADA

10

EUROS PARA POL

Í

TICAS

SOCIALES

(5)

UN PRESUPUESTO SOCIAL

Las pol

í

ticas sociales aumentan un

9,2

%

+

270,8

millones

Sanidad:

1.539,6

millones (+13,6%)

Educaci

ó

n:

938,5

millones (+5,9%)

Empleo:

205

millones (+8,7%)

Vivienda:

44,7

millones (-4,1%)

Dependencia:

298,1

millones (+1,1%)

(6)

MEJORA DE LA SANIDAD P

Ú

BLICA

Sanidad

Presupuesto Consejer

í

a de Sanidad:

173,9

millones

(+ 12,4%)

Presupuesto SES:

1.533,8

millones

(+ 13,6%)

Presupuesto SEPAD:

295,5

millones

(+1,1%)

Fondo de Garant

í

a Social:

53,7

millones (+

79%. 23,7

millones m

á

s)

Renta B

á

sica:

48,4

millones

M

í

nimos vitales:

4,7

millones

Ayudas sociales para contingencias:

0,6

millones

Infraestructuras sanitarias:

Construcci

ó

n y equipamiento Hospital de C

á

ceres:

49,1

millones

(programación plurianual)

Hospital de Don Benito- Villanueva de la Serena:

120

millones

(programación plurianual)

Finalizaci

ó

n de la reforma del hospital Virgen del Puerto. Plasencia:

2,6

millones

Unidad de hospitalizaci

ó

n onco-hematol

ó

gica hospital Materno-Infantil Badajoz:

963.390

euros

(7)

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Educaci

ó

n

Presupuesto Consejer

í

a de Educaci

ó

n:

841,8

millones

(+6,5%)

UNIVERSIDAD:

91,9

millones

(+1,5%)

Gratuidad de libros de texto, material escolar y transporte gratuito

para FP y Bachillerato:

75.000

estudiantes se beneficiar

á

n de nuevas ayudas para libros de texto

Incremento de rutas de transporte de

491

a

640

. M

á

s de

17.000

beneficiarios

Personal:

605

millones (+

8

%).

500

maestros y profesores m

á

s que

en el curso anterior:

Programa de

é

xito educativo:

390

docentes

FP b

á

sica:

212

docentes

(8)

IMPULSO A LA RECUPERACI

Ó

N DEL EMPLEO

Empleo

Presupuesto Consejer

í

a de Empleo:

131,7

millones

(+3,8%)

Presupuesto SEXPE:

250,5

millones

(+ 8,6%)

Fomento del empleo:

PLAN DE EMPLEO SOCIAL:

24

millones. M

á

s de 4.000 personas sin

prestaci

ó

n contratadas

PLAN DE EMPLEO EXPERIENCIA:

35

millones. 5.000 beneficiarios

Apoyo a la contrataci

ó

n:

PLAN DE EMPLEO PARA AUT

Ó

NOMOS:

34

millones

Subvenciones a empresas para fomentar la contrataci

ó

n indefinida:

35

millones

Formaci

ó

n para el empleo:

Inserci

ó

n de personas en riesgo de exclusi

ó

n social:

9

millones

(9)

ECONOM

Í

A: MOTOR DEL DESARROLLO

Econom

í

a

Presupuesto Consejer

í

a de Econom

í

a:

260,9

millones

Innovaci

ó

n y Tecnolog

í

a:

46

millones

Acompa

ñ

amiento a la actividad empresarial:

34,1

millones

Impulso a la transici

ó

n energ

é

tica:

11,6

millones

Reactivaci

ó

n de la econom

í

a:

81,9

millones

(10)

SEGURIDAD PARA EL SECTOR AGRARIO Y GANADERO

Medio Ambiente y Rural, Pol

í

ticas Agrarias y Territorio

Presupuesto Consejer

í

a: 1.075,8 millones

Pol

í

tica Agraria Comunitaria: 596 millones

Agricultura y ganader

í

a:

Seguros Agrarios: 7,5 millones (incremento de 3,5 millones)

Sanidad Animal: 4 millones

Mantenimiento y desarrollo de los Grupos de Acci

ó

n Local:

Ayudas para el desarrollo comarcal: 3 millones

Modernizaci

ó

n de regad

í

os: 6,8 millones

Nuevos regad

í

os: 7,2 millones

Medio Ambiente

(11)

GARANT

Í

A DE UN DERECHO

Vivienda

Presupuesto Vivienda:

44,2

millones

Plan de Rehabilitaci

ó

n y Vivienda de Extremadura:

10

millones

Programa de Intermediaci

ó

n Bancaria para evitar desahucios:

1,2

millones

Programa de promoci

ó

n y ayudas para acceso a la vivienda:

29,2

millones

(12)

LOS EMPLEADOS P

Ú

BLICOS

Administración General 15.587 34% Docentes 16.049 34% Estatutarios (Sanidad) 14.766 32%

Recuperaci

ó

n de los derechos de los trabajadores de la Administraci

ó

n.

Incremento del 1% del salario

(13)
(14)

INGRESOS

+

82

millones de euros

GASTOS

Actuaciones de inclusi

ó

n social

12 millones

Fondo de Garantía Social 12 millones

Inversiones Productivas

30 millones

Transición Energética 5 millones

Turismo 4 millones

PYMES, autónomos y activ. emprendedora 10 millones Garantía Juvenil y retorno 7 millones

I+D+i 4 millones

Otras inversiones extraordinarias

40 millones

En materia sanitaria 15 millones

En materia educativa 10 millones

En materia de infraestructuras 15 millones

Incremento de ingresos

82 millones

Revisión del Sistema Tributario (La recaudación sobre el impuesto de Patrimonio e IRPF se produciráel 01/01/2017)

7,5 millones

Adelanto ayudas Fondos Europeos 24 millones

Deuda Histórica 40 millones

(15)

OTROS ACUERDOS

Acuerdo Parlamentario sobre Deuda Hist

ó

rica

Comisi

ó

n de estudio Financiaci

ó

n Auton

ó

mica

Pacto para el impulso de la Formaci

ó

n Profesional para el

Empleo, con desarrollo a la F.P. Dual

Plan Plurianual de Infraestructuras

(16)
(17)

Una revisi

ó

n tributaria que apoya el mantenimiento de los servicios

p

ú

blicos esenciales y potencia las pol

í

ticas sociales.

Las modificaciones recogidas no incrementan la presi

ó

n fiscal pero s

í

producen mayor recaudaci

ó

n.

Los cambios en nuestro sistema impositivo, siendo de poco calado

cuantitativamente, aumentar

á

n partidas de gasto espec

í

ficas.

El objetivo de esta revisi

ó

n es ampliar el alcance de las medidas ya

contempladas en las dotaciones de Renta B

á

sica de Inserci

ó

n y en la

consignaci

ó

n de cr

é

ditos asociados a la Ley de M

í

nimos Vitales.

M

á

s ingresos para unos servicios

p

ú

blicos esenciales

(18)

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO

CONCEPTO

IMPACTO

CANON DE SANEAMIENTO

- 1.500.000

IRPF

483.000

IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO

1.050.000

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

1.000.000

IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

6.000.000

IMPUESTO SOBRE INSTALACIONES QUE INCIDEN EN EL

MEDIO AMBIENTE

500.000

IMPUESTO SOBRE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN

VERTEDEROS

450.000

TRIBUTO SOBRE EL JUEGO

940.000

TASAS

25.700

TOTAL

8.948.700

La recaudación del impuesto sobre Patrimonio e IRPF se produciráel 01/01/2017, por lo que la revisión del Sistema Tributario tendráun impacto para

2016

de

7.500.000

(19)

Canon de Saneamiento

Se establece un m

í

nimo exento (2 m

3

por vivienda/mes) en el consumo de

agua para uso dom

é

stico a fin de no gravar las necesidades m

á

s b

á

sicas.

Disminución en la

recaudación:

(20)

Impuesto sobre la renta de las personas f

í

sicas

Supresi

ó

n de la deducci

ó

n de adquisici

ó

n o rehabilitaci

ó

n de segunda vivienda

en medio rural que supone un cierto coste para la Comunidad y, sin embargo,

no implica una mejora significativa para sus destinatarios.

Estimación económica:

483.000 €

SUPRESIÓN DE DEDUCCIONES IRPF IMPACTO

Deducción adquisición o rehabilitación de segunda vivienda

en el medio rural

483.000

(21)

Impuesto sobre el Patrimonio

Reducci

ó

n del m

í

nimo exento, que pasar

í

a de los

700.000

euros actuales a

500.000

euros.

En la misma proporci

ó

n, revisi

ó

n del m

í

nimo exento previsto para

personas con discapacidad.

Estimación económica:

(22)

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Estimación económica

Impuesto de Donaciones:

1.000.000 €

Supresi

ó

n de la bonificaci

ó

n para las adquisiciones “inter vivos”.

Esta medida se adopta debido al notable incremento de declaraciones y

autoliquidaciones por este concepto que suponen, a medio-largo plazo, una

descapitalizaci

ó

n de las futuras herencias.

(23)

Impuesto sobre Actos Jur

í

dicos Documentados

Estimación económica

Actos Jurídicos

Documentados:

6.000.000 €

INCREMENTO TIPOS DE GRAVAMEN. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

IMPACTO

6.000.000

Incremento del tipo general del

1,20

% al

1,50

% para las primeras

copias de escrituras y actas notariales

5.000.000

(24)

Impuesto sobre Instalaciones que incidan en el

Medio Ambiente

Estimación económica:

500.000 €

Modificaci

ó

n del tipo de gravamen para actividades de transporte de energ

í

a

el

é

ctrica, seg

ú

n la tensi

ó

n de la l

í

nea:

* Tensi

ó

n inferior a 400 kw: se mantiene el tipo de 700 euros por

kil

ó

metro de longitud y poste.

(25)

Impuesto sobre la eliminaci

ó

n de residuos

en vertedero

Revisi

ó

n al alza de los tipos impositivos incrementando un 20% los tipos de

gravamen de los residuos peligrosos, inertes y no peligrosos.

Se incentiva la recogida selectiva y el reciclaje de residuos, gravando el

da

ñ

o ambiental que produce su dep

ó

sito.

Estimación económica:

450.000 €

(26)

Tributos sobre el juego

Se elevan las tarifas que afectan a m

á

quinas de juego recreativas y de azar

en

200

euros por a

ñ

o/m

á

quina (se eleva la tasa trimestral pasando de

850

euros actuales a

900

euros), situ

á

ndose en la media de los importes

establecidos por las Comunidades Aut

ó

nomas.

Estimación económica:

940.000 €

(27)

Tasas auton

ó

micas

Estimación económica:

25.700 €

TASAS AUTONÓMICAS

25.700

Incremento tarifas por actividades administrativas en televisión y

radiodifusión

4.700

Creación tasa por actividades administrativas en comunicación

audiovisual

2.200

Creación tasas por uso compartido canalizaciones telecomunicaciones

300

Creación tasas por instalaciones equipos radioeléctricos en edificios

(28)
(29)

Extremadura crecer

á

por encima

de la zona euro

(30)

Estimaciones sobre el crecimiento de la econom

í

a extreme

ñ

a

2015

2016

BBVA (febrero 2016)

1,9

2,1

Hispalink (diciembre 2015)

3,2

2,5

CEPREDE (diciembre 2015)

3,5

3,6

El PIB de Extremadura en

2016 crecer

á

un 2,7%

(31)

I

Trimestre

2015

II

Trimestre

2015

III

Trimestre

2015

Agricultura

5,2

0,7

-1,4

Industria

2,6

1,8

5,5

Construcci

ó

n

3,2

2,1

2,4

Servicios

2,2

2,6

2,5

PIB Extremadura

2,5

2,3

2,6

(32)
(33)

CAPÍTULOS

Euros

%

1 IMPUESTOS DIRECTOS

697.065.200 13,4%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

1.139.994.156 21,9%

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

109.675.165 2,1%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.222.928.768 42,8%

5 INGRESOS PATRIMONIALES

8.830.533 0,2%

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

15.408.820 0,3%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

534.062.226 10,3%

9 PASIVOS FINANCIEROS

469.463.196 9,0%

Total general

5.197.428.064 100%

(34)

INGRESOS POR ARTÍCULOS

CAPÍTULO

TRIBUTOS

Euros %

1 IMPUESTOS DIRECTOS 10 SOBRE LA RENTA 551.441.440 79,1%

11 SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 37.220.290 5,3%

12 SOBRE EL PATRIMONIO 7.087.900 1,0%

13 SOBRE DEPÓSITOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO 0 0,0%

16 SOBRE APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS 5.578.658 0,8%

17 SOBRE INSTALACIONES QUE INCIDAN EN EL MEDIO AMBIENTE 95.736.912 13,7%

Total IMPUESTOS DIRECTOS 697.065.200 100%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 20 SOBRE TRANSM. PATRIMONIALES Y AJD 88.001.438 7,7%

21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 675.447.599 59,3%

22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 355.824.239 31,2%

23 SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 993.885 0,1%

24 SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDERO 5.220.826 0,5%

25 CANON DE SANEAMIENTO 14.506.169 1,3%

(35)
(36)

GASTOS POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS

Euros

%

1 GASTOS DE PERSONAL 1.958.630.010 37,7% 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 548.871.582 10,6% 3 GASTOS FINANCIEROS 96.638.506 1,9% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.765.710.375 34,0% 5 FONDO DE CONTINGENCIA 5.000.000 0,1% 6 INVERSIONES REALES 294.256.277 5,7% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 237.520.124 4,6% 8 ACTIVOS FINANCIEROS 501.000 0,0% 9 PASIVOS FINANCIEROS 290.300.190 5,6%

Total

5.197.428.064

100%

(37)

GASTOS POR CENTROS GESTORES

CENTROS GESTORES

2016

%

01 ASAMBLEA DE EXTREMADURA 13.594.000 0,3%

02 PRESIDENCIA 102.306.891 2,0%

10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 453.169.558 8,7% 11 CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES 480.221.330 9,2%

1110000 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 1.533.854.886 29,5%

12 CONS. MEDIO AMB. Y RURAL, POL. AGRARIAS Y TERRITORIO 1.075.832.660 20,7%

13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y EMPLEO 1.026.645.525 19,8%

1300008 SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO 250.526.237 4,8% 14 CONSEJERIA DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURAS 261.276.977 5,0%

(38)

POLÍTICA DE GASTOS

Denominación Grupo Función Función Denominación Función Euros %

1 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL 11 ADMINISTRACION GENERAL 139.807.894 2,7% 12 DEUDA PUBLICA 380.023.696 7,3% 13 IMPREVISTOS Y CONTINGENCIAS 5.000.000 0,1% 2 ACTUACIONES DE CARACTER SOCIAL 21 SANIDAD 1.551.585.391 29,9% 22 EDUCACION 1.016.237.681 19,6% 23 DEPENDENCIA 299.338.551 5,8% 24 EMPLEO 249.726.237 4,8% 25 PROMOCION SOCIAL 144.618.186 2,8% 26 VIVIENDA 48.672.475 0,9% 27 CULTURA 56.298.556 1,1% 3 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 31 AGRICULTURA 716.172.356 13,8% 32 EMPRESA 92.305.600 1,8% 33 INNOVACION Y TECNOLOGIA 104.632.340 2,0% 34 COMERCIO Y TURISMO 41.379.594 0,8% 35 INFRAESTRUCTURAS 351.629.507 6,8%

(39)
(40)

Desarrollar una pol

í

tica de comunicaci

ó

n al servicio de los ciudadanos.

Garantizar la vocaci

ó

n de servicio p

ú

blico de la Corporaci

ó

n Extreme

ñ

a de

Medios Audiovisuales (CEXMA) e impulsar el respeto a la pluralidad pol

í

tica.

Fomentar la participaci

ó

n de los j

ó

venes en la toma de decisiones.

Proteger la cultura como eje del desarrollo de los pueblos.

Aplicar la perspectiva de g

é

nero a todas las decisiones pol

í

ticas.

Combinar la asistencia al desarrollo de los territorios prioritarios con acciones

puntuales de lucha en situaciones de emergencia.

Reestablecer la presencia de la Junta de Extremadura en los foros nacionales,

comunitarios e internacionales en los que se debatan cuestiones relacionadas

con nuestra comunidad.

(41)

CULTURA PARTICIPATIVA

• Impulso a la Red de Teatros, Red de Museos y Red de Bibliotecas

• Incremento del 75% del presupuesto para gestores culturales

• Mejora de infraestructuras culturales

• Recuperación de las ayudas para asociaciones culturales

INSTITUTO DE LA MUJER

• Creación del Centro de Estudios de Género

• Red Extremeña de Recursos contra la Violencia de Género

• Apertura de la Casa de la Mujer de Badajoz y de viviendas de estancia temporal para mujeres víctimas de violencia de género

• Fomento de empleo femenino y de grupos más vulnerables

JUVENTUD. RESPALDO AL EMPRENDIMIENTO

• Consolidación de los más de 20 espacios para la creación joven

• Más de 80 espacios de convivencia y ciudadanía joven en el ámbito rural • VI Plan de la Juventud de Extremadura • Acciones para sensibilizar y prevenir la

violencia de género

• Bolsas de alquiler para fomentar la emancipación

• Programa Jóvenes Cooperantex

ACCIÓN EXTERIOR • Garantía de continuidad

del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas. GIT EUROACE 2020. Plan Portugal COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO • Acción humanitaria • Fortalecimiento de movimientos sociales PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA

(42)

Cimentar una sanidad de calidad sobre los principios de universalidad,

equidad, solidaridad y financiaci

ó

n p

ú

blica.

Legitimar la atenci

ó

n al paciente que, ligada a la defensa del empleo de los

profesionales sanitarios, avalan un sistema sanitario de calidad eficiente.

Consolidar un r

é

gimen de ayudas para garantizar el acceso al suministro de

los M

í

nimos Vitales y a la Renta B

á

sica de Inserci

ó

n.

Mejorar la red sanitaria e inversiones en infraestructuras, entre ellas el

Hospital de C

á

ceres o el de Don Benito-Villanueva.

Reducir las listas de espera, promover la autonom

í

a y la atenci

ó

n a la

dependencia.

(43)

INFRAESTRUCTURAS

SANITARIAS

Infraestructuras y equipamiento

DEPENDENCIA

Y ATENCI

Ó

N

A LA

DISCAPACIDAD

Ayudas a personas

dependientes.

144,5 mill. de

Marco de Atenci

ó

n

a la Discapacidad

de Extremadura.

Construcción y equipamiento Hospital CC.49,1 mill. de (programación plurianual)

Hospital de Don Benito-Villanueva.

120mill. de

(programación plurianual)

Finalización de la reforma del hospital Virgen del Puerto, de

Plasencia.

2,6

mill. de Unidad de hospitalización onco-hematológica. Hospital

Materno-Infantil de Badajoz. 963.390

Presupuesto SES

1.533,8 mill. de

(+ 13,6 %)

Presupuesto Consejería:

173,9 mill. de €

(+ 12,4 %)

Presupuesto SEPAD

295,5 mill. de

(+ 1,1 %)

(44)

AYUDAS SOCIALES

Programa de Atención a la Infancia y a la Familia

37,4

mill. de

(+ 4,9 %)

ACCESO A UNA

VIVIENDA DIGNA

Mejora de 2,5 mill. de

destinados a la eficiencia

energ

é

tica y la reducci

ó

n de

emisiones de CO2

Intermediaci

ó

n Bancaria

para evitar desahucios

1,2

mill. de

FONDO DE

GARANT

Í

A SOCIAL

53,7 mill. de

(+ 79 %)

Renta B

á

sica

(48,4 mill.)

M

í

nimos Vitales

(4,7 mill.)

Plan de Rehabilitaci

ó

n y

Vivienda de Extremadura

2013-2016.

10

mill. de

(45)

EDUCACI

Ó

N P

Ú

BLICA DE CALIDAD, INCLUSIVA Y DE RECONOCIMIENTO A

LA DIVERSIDAD

Luchar contra la exclusi

ó

n social

IMPULSO PARA LA RECUPERACI

Ó

N DE UN EMPLEO DIGNO Y DE CALIDAD

Fomentar la contrataci

ó

n de j

ó

venes y parados de larga duraci

ó

n.

(46)

IMPULSO A LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE

LOS CENTROS EDUCATIVOS

• Plan de Infraestructuras educativas: 34,1 mill. de

.

(10 mill. m

á

s de lo contemplado inicialmente)

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

• Reposición progresiva de la gratuidad de los libros de texto, material escolar y transporte gratuito para FP y Bachillerato

• 75.000 estudiantes se beneficiarán de nuevas ayudas para libros de texto • Incremento de las rutas de transporte de 491 a 640. Más de 17.000

beneficiarios

• Se fortalece la enseñanza de idiomas: incremento del 25%

AUMENTO GRADUAL DE LAS PLANTILLAS DOCENTES

• Incremento del presupuesto de personal docente en un 8%. 605 millones • Este curso se ha iniciado con

500

maestros y profesores más que el

anterior

• Programa de Éxito Educativo: 390 docentes • FP Básica: 212 docentes

APOYO A LA UNIVERSIDAD

• Fortalecimiento del modelo público de enseñanza universitaria.

91,9

mill. de euros

(+ 1,5%)

• Nueva convocatoria de becas complementarias para estudiantes universitarios más justa asociadas al nivel de renta

PROMOCI

Ó

N

DEPORTIVA

• Mejora de la

coordinación con las Federaciones Deportivas Extremeñas

• Apoyo a los Juegos del Deporte Extremeño. JUDEX y JEDES.

2,7 mill. de .

• Programa Objetivo Río y ayudas para deportistas de alto rendimiento.

(47)

APUESTA POR EL EMPLEO AUT

Ó

NOMO

• Nuevo Plan de Empleo para Autónomos:

34

millones de euros (

4

mill. de adicionales). Garantía del relevo generacional

• Estímulos al consumo, teniendo en cuenta la competitividad, la calidad y la innovación

REFUERZO A LOS PLANES DE EMPLEO Y FORMACI

Ó

N DE

PERSONAS VULNERABLES

• Apoyo a las personas en riesgo de exclusión social:

9,1

millones de euros. Incremento de

7

millones de euros, sobre la propuesta inicial, destinados a mejorar la inserción de personas en riesgo de exclusión social. (Nuevo plan de Educación, Formación y Empleo que sustituiráa la denominada ESO de los mil euros)

NUESTRA PREOCUPACI

Ó

N POR EL EMPLEO

• PLAN DE EMPLEO SOCIAL:

24

millones de euros. Permitirádar respuesta a las personas que han dejado de cobrar algún tipo de prestación. 4.000 beneficiarios

35

(48)

Impulsar las actuaciones destinas al crecimiento y competitividad de nuestras

empresas. Fomentar el emprendimiento y la econom

í

a social.

Reforzar las inversiones p

ú

blicas y estimular las privadas en materia de

Investigaci

ó

n, Desarrollo e Innovaci

ó

n.

Fomentar el uso de las energ

í

as renovables y la eficiencia energ

é

tica.

Apoyar a los sectores emergentes, como el turismo, y a los tradicionales, como

el comercio de proximidad.

Priorizar las inversiones en infraestructuras viarias e hidr

á

ulicas, como

dinamizadoras de la actividad econ

ó

mica.

(49)

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, PILARES PARA EL DESARROLLO

46

mill. de • Promoción de actividades empresariales.

18,5

mill. de • Investigación científica

9,16

mill. de

• Conectividad digital.

9,2

mill. de

ACOMPAÑAMIENTO A LA ACTIVIDAD

EMPRESARIAL

34,1

mill. de

• Ayudas directas a la actividad empresarial.

27,8

mill. de • Apoyo a la

internacionalización.

5,1

mill. de

• Economía social.

1,2

mill. de

IMPULSO A LA

TRANSICIÓN ENERGÉTICA 11,6 mill. de

• Desarrollo del autoconsumo. 1 mill. de €

• Nuevas instalaciones de

energías renovables 5,3 mill. de €

• Eficiencia energética 2,6 mill de €

• Fomento oferta biomasa 2,7 mill. de € REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA

81,9

mill. de • Plan Renove de Electrodomésticos y

Mobiliario del Hogar

TURISMO Y COMERCIO, SECTORES ESTRATÉGICOS

19,5 mill. de

• Fomento del comercio de proximidad. 3,9 mill. de € • Refuerzo de las empresas

turísticas. 5,2 mill. de €

ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

Ronda Sur BA. Tramo III Ronda Sureste CC. Tramo I

(50)

Potenciar las ayudas para las empresas agroalimentarias. Planes de mejora para

las explotaciones. Incentivos agroindustriales.

Evitar el abandono de las zonas rurales mediante un Plan de Lucha contra el

Despoblamiento.

Fomentar las ayudas para j

ó

venes agricultores.

Afianzar la sanidad animal como base del sostenimiento de nuestro campo.

Garantizar la seguridad jur

í

dica en el sector agrario recuperando el modelo de

seguros agrarios.

Crear nuevos caminos en zonas de alto riesgo de incendio.

Mantener la seguridad y la estabilidad de los Grupos de Acci

ó

n Local como

motores del desarrollo rural.

Desarrollar la puesta en marcha de la Plataforma Log

í

stica de Badajoz.

Recuperaci

ó

n del transporte a

é

reo en la regi

ó

n.

CONSEJER

Í

A DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POL

Í

TICAS AGRARIAS Y

(51)

Agricultura y ganadería como ejes

del desarrollo económico Seguros agrarios: 7,5 mill. de Sanidad Animal: 4 mill. de (Relevancia Tuberculosis) Favorecer el crecimiento y la competitividad de las Agrupaciones de Productores Agrarios (APAS) 1,2 mill. Desarrollo Rural

Mejora de los caminos rurales 11 mill. de Apuesta por la labor

de los Grupos de Acción Local (GAL)

* Ayudas para el desarrollo comarcal

3 mill. de * Ayudas para los cortes de animación y explotación 2,4 mil. de Fomento a la implantación de nuevas empresa y mantenimiento Conservación y acción en el Medio Ambiente Ayuda y prevención en la lucha contra incendios forestales 8,3 mill. de Mejora en el desarrollo y recogida de residuos selectivos 2,5 mill. de

Política Agraria Comunitaria 596 mill. de

- Ayudas de

financiación a empresas agroalimentarias

- Planes de mejora para las explotaciones - Incentivos agroindustriales Administración local. Fondo Regional de Cooperación Transporte Plan de Competitividad

Plataforma logística BA 35,7mill. de (programación plurianual) Reanudación Transporte aéreo 2,4 mill. de Servicio ferroviario

MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO

Conexiones ferroviarias a áreas

empresariales 2,9 mill. de

(52)

Garantizar el equilibrio de nuestras cuentas revertir

á

en un modelo

equilibrado de gesti

ó

n que permitir

á

el crecimiento y la recuperaci

ó

n

econ

ó

mica.

Incorporar cl

á

usulas sociales en procesos de contrataci

ó

n p

ú

blica para

contribuir al desarrollo sostenible y a la calidad del empleo.

Facilitar la conciliaci

ó

n de la vida familiar y laboral del empleado p

ú

blico;

verdadero capital humano de la Funci

ó

n P

ú

blica.

Hacer de la Administraci

ó

n un ente abierto y participativo, sobre la base de la

absoluta transparencia en la gesti

ó

n de lo p

ú

blico.

(53)

ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y TRANSPARENTE

EMPLEADOS PÚBLICOS COMO EJE VERTEBRADOR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS

INCORPORACI

Ó

N

DE CLA

Ú

SULAS

CONTRACTUALES

DE CAR

Á

CTER

SOCIAL

Recuperación de los derechos de los trabajadores de la Administración. Incremento del 1% del

salario.

Programación plurianual de los programas de gastos e ingresos del sector público

autonómico. Plan específico de lucha

contra el Fraude Fiscal. Comisión de Estudios para

la Financiación

Mejoras para la conciliación de la vida

(54)

COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS

DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

(55)

Evoluci

ó

n del D

é

ficit

169,3 (1% PIB) 122,9 (0,7% PIB) 55,5 (0,3% PIB) 18,3 (0,1% PIB) (0% PIB)0

255,7

403

2014 2015 2016 2017 2018

DÉFICIT AUTORIZADO (mill. €.)

DÉFICIT EXCESIVO (mill.€.)

TOTAL: 425 MILL. € (2,51% PIB)

TOTAL: 525 MILL. € (2,99% PIB)

(56)

D

É

FICIT 2014

• Autorizado por el Estado:

1

% (

169,3

millones) • Extremadura alcanzóel:

2,51

% del PIB regional

(

420

millones)

• 253

millones más de lo permitido

DEUDA 2014

• Autorizado por el Estado:

17,9

%

• Extremadura alcanzóel:

18,2

% del PIB regional • En términos absolutos:

3.092

millones

REGLA DE GASTO 2014

• Autorizado:

1,5

%

• Extremadura alcanzóel:

5,1

%

Objetivos de estabilidad presupuestaria

DÉFICIT 2015

• Autorizado por el Estado:

0,7

% (

122,9

millones) • Extremadura alcanzóel: 2,99% del PIB regional

(

525

millones)

• 403

millones más de lo permitido

DEUDA 2015

• Autorizado por el Estado:

18,4

%

• Extremadura alcanzóel:

20,5

% del PIB regional • En términos absolutos:

3.576

millones.

(57)

Referencias

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