C
ó
d
ig
o Niveles del plan de desarrollo según su orden
jerárquico Nombre o identificación del nivel Objetivos orientados a productos
Descripción de las metas de producto del cuatrienio
V al o r e spe ra d o d e la s m e ta s d e p ro d u ct o d u ra n te e l c u at ri e n io
Tipo de meta
Po n d e ra ci ó n % d e la s m e ta s d e p ro d u ct o d u ra n te e l c u at ri e n io
Indicadores de producto
V al o r d e la lí n e a b ase V al o r e spe ra d o d e la s m e ta s p ar a e l añ o 2 0 1 3 Po n d e ra ci ó n % d e la s m e ta s p ar a e l añ o 2 0 1 3 To ta l r e cu rso s d e l c u at ri e n io To ta l r e cu rso s d e l a ñ o 2 0 1 3 R e cu rso s p ro p io s SG P C o fi n an ci ac ió n N ac ió n C o fi n an ci ac ió n D e p ar ta m e n to SG R C ré d it o s (In te rn o / e xt e rn o ) O tr o s
1 2 3 18 19 20 21 22 23 24 27 28 50 59 61 77 78 79 80 81 82 83 84 101
1
LINEA ESTRATEGICA
BIENESTAR SOCIAL PARA
TODOS
30,00
TODO
17.146.512.944,52
5.021.026.869,00
464.056.000,00
1.757.770.869,00
0,00
2.779.200.000,00 0,00
0,00
20.000.000,00
1.1 COMPONENTES SALUD Y PROTECCION SOCIAL 25,00 TODO 6.279.250.944,52 1.605.920.869,00 8.500.000,00 1.507.420.869,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
1,1,1 PROGRAMAS PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE
SALUD 10,00 TODO 50.500.000,00 28.250.000,00 500.000,00 7.750.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1,1,1,1 PROYECTOS MONITORES DE SERVICIOS BASICO EN SALUD:
CAPACITARUN LÍDER POR SECTORES VEREDALES PARA ATENDER ENFERMEDADES HABITUALES, DOTADO CON INSUMOS E INSTRUMENTOS BÁSICOSQUELEPERMITAN ATENDER CASOS DE URGENCIA Y DAR ORIENTACIONES DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE SALUD.
CAPACITAR 26 LIDERES
DURANTE EL CUATRENIO 26,00 INCREMENTO 51,49
NUMERO DE LIDERES
CAPACITADOS 0,00 7,00 13,86 RURAL SALUD 26.000.000,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD
1,1,1,2 PROYECTOS MEDICOS EN CASA
REALIZAR ACTIVIDADES PREVENTIVAS,VISITANDODE MANERA PROGRAMADA A LOS MIEMBROS DEL GRUPO FAMILIAR PARA HACER CONTROLDE PRESIÓN ARTERIAL,REVISAR EXÁMENESDE LABORATORIO, CONSULTA GENERAL, VACUNACIÓN, CONTROL DE CRECIMIENTO YDESARROLLO INFANTIL.
REALIZAR 10ACTIVIDADES DURANTE EL CUATRENIO MEDIANTE EL PROYECTO MEDICOS EN CASA
10,00 INCREMENTO 4,95 NUMERO DE ACTIVIDADESREALIZADAS 0,00 3,00 1,49 TODO SALUD 2.500.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD
1,1,1,3 PROYECTOS
CAPACITAR LA COMUNIDAD EN GENERAL EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD:
INFORMAR A LA COMUNIDAD EN GENERALCUALES SONLOS PROCEDIMIENTOS QUE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE,CUALES SONLOS TRAMITES QUE SE DEBEN SURTIR PARA LOS PROCESOS DE SALUD, PORQUÉ, CUÁNDO, DÓNDE, CÓMO, QUIEN, HASTA DONDE ES RESPONSABLE LAENTIDAD Y HASTADONDEELUSUARIO. DERECHOS Y DEBERES EN SALUD
REALIZAR 5 CAPACITACIONES
POR AÑO 20,00 INCREMENTO 3,96
NUMERO DE
CAPACITACIONES REALIZADAS
0,00 5,00 0,99 TODO SALUD 2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD
1,1,1,4 PROYECTOS IMPLEMENTACION DEL PAMEC -PROGRAMADE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD
IMPLEMENTAREL PAMEC -PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD
IMPLEMENTAR EL PAMEC DURANTE EL SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO
1,00 INCREMENTO 39,60 NUMEROIMPLEMENTADOSDE PLANES 0,00 1,00 39,60 TODO SALUD 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD
1,1,2 PROGRAMAS ASEGURAMIENTO EN SALUD Y PROTECCION
SOCIAL 60,00 TODO 5.920.750.944,52 1.446.170.869,00 0,00 1.446.170.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,1,2,1 PROYECTOS IDENTIFICACIÓN YATENCION DELA
POBLACIÓN A AFILIAR (SUBSIDIADO):
CRUZAR LAS BASES DE DATOS ENTRE INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA IDENTIFICAR LAS PERSONAS QUE AÚN NO CUENTAN CON SEGURIDAD SOCIAL, PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS IDENTIFICADOS E INCREMENTAR LA COBERTURA (POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE).
AFILIAR 300 PERSONAS AL REGIMEN SUBSIDIADO DURANTE EL CUATRENIO
300,00 INCREMENTO 80,00 NUMERO DE PERSONAS
VINCULADAS AL SGSSS 0,00 100,00 26,67 TODO SALUD 5.912.550.944,52 1.440.370.869,00 1.440.370.869,00 SECRETARIA DE SALUD
1,1,2,2 PROYECTOS PROMOCION DE LA AFILIACION AL SISTEMAGENERALDE SEGURIDAD EN SALUD (CONTRIBUTIVO):
REALIZAR REUNIONES, CAPACITACIONES, Y SOCIALIZACIÓN CON EMPLEADORES Y COMUNIDAD EN GENERAL PARA RESALTAR LA IMPORTANCIA Y EL DEBER LEGAL DE ESTE.
REALIZAR 8 REUNIONES
ANUALES 32,00 INCREMENTO 10,00
NUMERO DE
CAPACITACIONES REALIZADAS
0,00 8,00 2,50 TODO SALUD 3.200.000,00 800.000,00 800.000,00 SECRETARIA DE SALUD
1,1,2,3 PROYECTOS ADECUACIONHUMANO PARA LA ADMINISTRACION DE LATECNOLOGICAY RECURSO AFILIACION EN EL MUNICIPIO
MEJORAR LA DOTACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURATÉCNICAY TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN DELRÉGIMEN SUBSIDIADO.
REALIZAR UNA DOTACION Y ADECUACION DURANTEEL SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO
1,00 INCREMENTO 10,00 NUMERO DE DOTACIONS Y
ADDECUACIONES REALIZADA 0,00 1,00 10,00 TODO SALUD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD
1,1,3 PROGRAMAS SALUD PÚBLICA AL ALCANCE DE TODOS 20,00 TODO 308.000.000,00 131.500.000,00 8.000.000,00 53.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
1,1,3,1 PROYECTOS MANIPULACION DE ALIMENTOS
CAPACITAR EN MANIPULACION DE ALIMENTOS A LAS PERSONAS QUELO REQUIERAN PARA CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES
REALIZAR TRES
CAPACITACIONES ANUALES 12,00 INCREMENTO 5,00
NUMERO DE
CAPACITACIONES REALIZADAS
0,00 3,00 1,25 TODO SALUD 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD
1,1,3,2 PROYECTOS CARRUSEL EDUCATIVO DE LA SALUD MENTALREALIZARMEJORAR LA SALUD MENTAL DEEVENTOS PARA LA POBLACION
REALIZAR 5 CAMPAÑAS
ANUALES 20,00 INCREMENTO 5,00
NUMERO DECAMPAÑAS
REALIZADAS 0,00 5,00 1,25 TODO SALUD 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD
1,1,3,3 PROYECTOS CAMPAÑAS DE SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
CONCIENCIAR A LOS ADOLESCENTES, JÓVENES Y POBLACIÓN ADULTA, ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE MANTENER UNA VIDA SEXUAL Y REPRODUCTIVA SANA Y ASUMIDA CON RESPONSABILIDAD.
REALIZAR DOSCAMPAÑAS
ANUALES 8,00 INCREMENTO 10,00 NUMERO DE CAMPAÑAS 0,00 2,00 2,50 TODO SALUD 8.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD
1,1,3,4 PROYECTOS CAMPAÑAS SALUD MENTAL Y PREVENCION DE LESIONES VIOLENTAS EVITABLES:
DICTAR CHARLAS, TALLERES SEMINARIOS, REALIZAR CAMPAÑAS A TRAVÉS DE LAS CUALES SE ORIENTE DESDE EL PUNTO DE VISTA PSICOLÓGICO A LAPOBLACIÓNAFECTADAE IDENTIFICADA.
REALIZAR UNA CAMPAÑA
ANUAL 4,00 5,00
NUMERO DECAMPAÑAS
REALIZADAS 1,00 1,25 TODO SALUD 4.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD
Productos del cuatrienio
Programación y
ponderación
Recursos (pesos corrientes)
Dependencias/ Entidades/ Organizaciones responsables
Total cuatrienio Año 2013
Se ct o re s d e c o m p e te n ci a se gú n la n o rm at iv id ad v ig e n te Zona (Urbano / Rural /
1,1,3,5 PROYECTOS CAMPAÑA ITS (INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL)
ENSEÑARA LAPOBLACION MÉTODOSDE PLANIFICACIÓN, IMPORTANCIA DE EVITAR
ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL Y ASUMIR LA SEXUALIDAD CON RESPONSABILIDAD
REALIZAR DOSCAMPAÑAS
ANUALES 8,00 INCREMENTO 5,00
NUMERO DECAMPAÑAS
REALIZADAS 0,00 2,00 1,25 TODO SALUD 8.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD
1,1,3,6 PROYECTOS ACOMPAÑAMIENTOPSICOLOGICA Y ORIENTACION
ACOMPAÑAR A NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS QUE TENGAN DIFICULTADES O ENFERMEDAD DE TIPO MENTAL, TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO E INTENCIÓN SUICIDA PARA LOS SECTORES URBANO Y RURAL.
REALIZAR MINIMO 30
ATENCIONES ANUALES 120,00 INCREMENTO 5,00
NUMERO DE PERSONAS
ATENDIDAS 30,00 1,25 TODO SALUD 20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD
1,1,3,7 PROYECTOS FORO DE SALUD MENTAL
LIDERAR A NIVEL REGIONAL LA REALIZACIÓN DEL FORO DE SALUD MENTAL
REALIZAR UN FORO REGIONAL
ANUAL 4,00 INCREMENTO 5,00
NUMERO DE FOROS
REALIZADOS 0,00 1,00 1,25 TODO SALUD 4.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD
1,1,3,8 PROYECTOS CAMPAÑASSUSTANCIAS PSICOACTIVASPREVENCIONDE CONSUMOCONCIENTIZAR ACERCA DE LA NOCONVENIENCIA DE LAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
REALIZAR UNA CAMPAÑA
ANUALMENTE 4,00 INCREMENTO 5,00
NUMERO DECAMPAÑAS
REALIZADAS 0,00 1,00 1,25 TODO SALUD 2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 SECRETARIA DE SALUD
1,1,3,9 PROYECTOS ATENCION PRIORITARIA ADESNUTRICIÓN NIÑOS CON
IDENTIFICAR Y REMITIR A ENTES Y/O PROGRAMAS COMPETENTES A NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CONSULTA MÉDICA PRIORITARIA E INCREMENTAR LA COBERTURA DEL PROGRAMA MANA A NIVEL MUNICIPAL
ATENDER ASIETENIÑOS
ANUALMENTE 28,00 INCREMENTO 5,00
NUMERO DE NIÑOS
ATENDIDOS CON
DESNUTRICIÓN
0,00 7,00 1,25 TODO SALUD 8.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD
1,1,3,10 PROYECTOS IMPLEMENTACION DEL PROYECTO APS -ATENCION PRMARIA EN SALUD (APS)
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO MÉDICOPORFAMILIAPARA ORIENTAR LA ATENCIÓN MEDICA TANTO PARA EL ÁREA URBANA COMO RURAL
REALIZAR EL PROYECTO DE APS TRESVECES DURANTEEL CUATRENIO
3,00 INCREMENTO 20,00 NUMERO DEPROYECTOS
REALIZADOS 0,00 1,00 6,67 TODO SALUD 180.000.000,00 60.000.000,00 10.000.000,00 50.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD
1,1,3,11 PROYECTOS ADECUACIONES Y REMODELACION DE LAMORGUE MUNICIPAL:
ADECUAR LA MORGUE MUNICIPAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 09 DE 1979, DECRETO 0786 DE 1990 Y LA RESOLUCION 1447 DE 2009 POR LA OBLIGATORIEDAD DE LOS MUNICIPIOS EN LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE MORGUES
REALIZAR UNA ADECUACION
FISICA 1,00 INCREMENTO 20,00
NUMERO DE ADECUACIONES
REALIZADAS 0,00 1,00 20,00 URBANO SALUD 50.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD
1,1,3,12 PROYECTOS MUCHO PARA VER
ATENDER CON MEDICOS ESPECIALISTAS EN ENFERMEDADES VISUALES OBSEQUIANDO LENTES A NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 5 Y 10 AÑOS
REALIZAR TRES JORNADAS DE SALUD VISUAL DURANTE EL CUATRENIO
3,00 INCREMENTO 5,00 NUMERO DE JORNADAS DESALUD VISUAL REALIZADAS EN NIÑOS
0,00 1,00 1,67 TODO SALUD 15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD
1,1,3,13 PROYECTOS LA SONRISA DE UN NIÑO
EDUCACIÓN EN SALUD ORAL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ORALES PARA NIÑOS, (URBANO Y RURAL)
REALIZAR SEIS JORNADAS DURANTE EL CUATRENIO A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO
6,00 INCREMENTO 5,00 NUMEROREALIZADAS DE SALUD ORALDEJORNADAS EN NIÑOS
0,00 2,00 1,67 TODO SALUD 9.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD
1,1,4 PROGRAMAS VIDA SALUDABLE JOVENES 10,00 TODO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,1,4,1 PROYECTOS VIDA SALUDABLE
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN DIFERENTES TEMAS DE LA SALUD PÚBLICA PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE BETANIA, CON ESPACIOS EN DONDE ELLOS SE SIENTAN IDENTIFICADOS.
REALIZAR UNA ACTIVIDAD DE
VIDA SALUDABLE ANUAL 4,00 INCREMENTO 100,00
NUMERO DE ACTIVIDADES
REALIZADAS 0,00 1,00 25,00 TODO SALUD 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD
1,2 COMPONENTES DEPORTE Y RECREACION 5,00 TODO 141.212.000,00 42.556.000,00 7.856.000,00 34.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,2,1 PROGRAMAS DIAGNOSTICO Y DESARROLLO DEPORTIVO 5,00 TODO 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,2,1,1 PROYECTOS DIAGNOSTICO DEPORTIVO:
REALIZAR DE MANERA PUNTUAL UN ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO ACERCADELASFALENCIAS, PROBLEMAS Y DEMÁS DIFICULTADES EN EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN LOCAL COMO: UBICACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, CENSOS, ENCUESTAS, CARACTERIZACIONES DE LAS PERSONAS ENTRE OTROS
REALIZAR UN DIAGNOSTICO DEPORTIVO DURANTE EL CUATRENIO
1,00 INCREMENTO 60,00 NUMERO DE DIAGNOSTICOS
REALIZADOS 0,00 0,00 0,00 TODO DEPORTE 1.000.000,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD
1,2,1,2 PROYECTOS PLAN MUNICIPAL DE DEPORTE
ELABORAR TODO UN PLAN DE TRABAJO Y ESQUEMA ORGANIZACIONAL DE PLANEACIÓNQUEAYUDEA INCREMENTAR LOS RESULTADOS Y BENEFICIOS DEPORTIVOS.
REALIZAR UN PLAN MUNICIPAL DELDEPORTE DURANTE EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO
1,00 INCREMENTO 40,00 NUMERO DE PLANES
REALIZADOS 0,00 0,00 0,00 TODO DEPORTE 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD
1,2,2 PROGRAMAS FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 10,00 TODO 14.000.000,00 4.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,2,2,1 PROYECTOS CAPACITACIÓNMONITORES Y YGESTORESFORMACIÓNDEPORTIVOSDE URBANOS Y RURALES
OFRECER CAPACITACIÓN Y FORMACIÓNDEPORTIVACON CALIDAD ORIENTADO POR PERSONASCONOCEDORAS Y FORMADAS PARA TAL FIN
REALIZAR COMO MINIMO DOS
CAPACITACIONES ANUALES 8,00 INCREMENTO 15,00
NUMERO DE
CAPACITACIONES 0,00 2,00 3,75 TODO DEPORTE 2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 SECRETARIA DE SALUD
1,2,2,2 PROYECTOS
FORTALECIMIENTODE LASESCUELAS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS EXISTENTES Y PARALACREACIONDENUEVASEN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS
FORTALECER LAS ESCUELAS Y ASOCIACIONESEXISTENTES Y CREAR NUEVAS
CREAR TRESESCUELASO ASOCIACIONES DEPORTIVAS DURANTE EL CUATRENIO
3,00 INCREMENTO 85,00 NUMERODEPORTIVASDECREADASDISCIPLINASE IMPLEMENTADAS
0,00 1,00 28,33 TODO DEPORTE 12.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD
1,2,3 PROGRAMAS BUEN COMIENZO DEPORTIVO Y RECREATIVO 40,00 TODO 60.000.000,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,2,3,1 PROYECTOS EL DEPORTE TOCA TU PUERTA
REALIZAR VISITAS PERIÓDICAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, HOGARES AGRUPADOS Y COMUNITARIOS URBANOS Y RURALES PARA DAR CHARLAS Y ORIENTACIONES EN TEMAS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS.
REALIZAR MINIMO DOCE VISITAS ANUALES DURANTE EL CUATRENIO
48,00 INCREMENTO 46,67 NUMERO DE VISITAS
REALIZADAS 0,00 12,00 11,67 TODO DEPORTE 28.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD
1,2,3,2 PROYECTOS CENTRO DE FORMACIÓNDEPORTIVA: E INICIACIÓN
FORMAR NIÑOS Y JÓVENES EN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS DESDE TEMPRANA EDAD(4-8 AÑOS)PARAEL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, AFIANZAR LA MOTRICIDAD YFORMACIÓNINTEGRAL DE TODOS ELLOS
BENEFICIAR A NOVENTA NIÑOS DURANTE EL CUATRENIO
90,00 INCREMENTO 53,33 NUMEROBENEFICIADOSDE NINOS 25,00 14,81 TODO DEPORTE 32.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD
1,2,4,1 PROYECTOS MARATÓN DE LA RAZA
CREAR LA RECONOCIDA MARATÓN DE LA RAZA"ERASMO AGUDELO”, COMO UN ESPACIO DE ESPARCIMIENTO, QUE BUSCA RECUPERAR LOS VALORES, LA DISCIPLINAYUNA DELAS FORTALEZASEN ELCAMPO DEPORTIVO QUE TIENE NUESTRO MUNICIPIO.
REALIZAR UNA MATARATON DE LA RAZA ANUAL A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO
3,00 INCREMENTO 54,37 NUMEROREALIZADASDE MARATONES 0,00 1,00 18,12 TODO DEPORTE 36.000.000,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD
1,2,4,2 PROYECTOS OLIMPIADAS CAMPESINAS
REALIZAR INTEGRACIÓN DEPORTIVAINTERVEREDAL EN DIFERENTES DISCIPLINAS COMO FUTBOL, ATLETISMO, MICROFÚTBOL, BALONCESTO. ESTAS TAMBIÉN SE ACOMPAÑAN CON ALGUNASACTIVIDADES LÚDICO RECREATIVAS.
REALIZAR UNAOLIMPIADA
CAMPESINA ANUALMENTE 4,00 INCREMENTO 2,27
NUMERODE OLIMPIADAS
REALIZADAS 0,00 1,00 0,57 RURAL DEPORTE 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD
1,2,4,3 PROYECTOS PARTICIPACIÓNJORNADAS RECRETIVAS Y DEPORTIVASCOMUNITARIA EN
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES QUE MOTIVEN LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ENTRE LAS QUE SE DESTACAN EL DESAFÍO SECTORIAL, CICLO RUTAS, AERÓBICOS ALAIRE LIBRE, CAMPEONATOS, E INTEGRACIÓN DEPORTIVA LOCAL Y CON OTROS MUNICIPIOS. REDUCIR LOS PORCENTAJES DE SEDENTARISMO MUNICIPAL
REALIZAR COMO MINIMO SEIS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ANUALES
24,00 INCREMENTO 30,21 NUMERO DE ACTIVIDADESDEPORTIVAS REALIZADAS 0,00 6,00 7,55 TODO DEPORTE 20.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD
1,2,4,4 PROYECTOS DOTACION DEPORTIVA
MEJORARLA DOTACIÓNDE UNIFORMES, IMPLEMENTOS PARA EL DEPORTISTA Y LA PREMIACIÓN RESPECTIVA EN LAS DIFERENTES MODALIDADES, Y DEPORTES DE CONJUNTO: BALONCESTO, VOLEIBOL, FUTBOL, MICROFÚTBOL, Y LOS DEPORTES INDIVIDUALES: TENIS DE MESA, AJEDREZ, NATACIÓN, ATLETISMO ENTRE OTROS.
REALIZAR UNA DOTACION
ANUAL 4,00 INCREMENTO 13,16
NUMERO DE DOTACIONES
REALIZADAS 0,00 1,00 3,29 TODO DEPORTE 8.712.000,00 3.056.000,00 1.356.000,00 1.700.000,00 SECRETARIA DE SALUD
1,2,5 PROGRAMAS GESTION Y DESARROLLO DEPORTIVO Y
RECREATIVO 5,00 TODO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,2,5,1 PROYECTOS GESTIÓN ADMNISTRATIVA
FORMULAR PROYECTOS PARA EL SECTOR DEPORTIVO QUE
PROPENDA POR LA
MATERIALIZACIÓN Y REALIZACIÓN DECONVENIOS INTERADMINISTRATIVO CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA INVERTIRSE EN ESTE IMPORTANTE SECTOR
FORMULAR COMO MINIMO UN
PROYECTO ANUAL 4,00 INCREMENTO 100,00
NUMERO DEPROYECTOS
FORMULADOS 0,00 1,00 25,00 TODO DEPORTE 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD
1,3 COMPONENTES CULTURA 10,00 TODO 212.450.000,00 53.850.000,00 16.600.000,00 37.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,3,1 PROGRAMAS PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES
CULTURALES CON LA COMUNIDAD 5,00 TODO 1.600.000,00 400.000,00 300.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,3,1,1 PROYECTOS LA COMUNIDAD Y LA CULTURA
DISEÑAR CAMPAÑAS DE MOTIVACIÓNPARAQUELA COMUNIDAD PARTICIPE EN LAS MESAS DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA, CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA Y CONTRIBUYA A FIJAR POLÍTICAS, ACTIVIDADES Y PLANES DE ACCIÓN DE LA MANO CON LA COMUNIDAD EN TEMAS
REALIZAR CUATRO CAMPAÑAS
DURANTE EL CUATRENIO 4,00 INCREMENTO 100,00
NUMERO DE CAMPAÑAS A
REALIZAR 0,00 1,00 25,00 TODO CULTURA 1.600.000,00 400.000,00 300.000,00 100.000,00 SECRETARIA DE SALUD
1,3,2 PROGRAMAS FORMACIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 10,00 TODO 18.200.000,00 5.200.000,00 3.200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,3,2,1 PROYECTOS PLAN MUNICIPAL DE CULTURA
DISEÑAR UNA METODOLOGÍA O MECANISMO DE TRABAJO QUE PROPENDA POR REALIZAR UNA RADIOGRAFÍA O DIAGNOSTICO ELEMENTAL DE LAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y AMENAZASEN LOSTEMAS ASOCIADOS ALDESARROLLO CULTURAL DEL MUNICIPIO.
INSTALAR DURANTE EL PRIMER AÑO EL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA
1,00 INCREMENTO 5,00 NUMEROTRABAJO INSTALADASDEMESASDE 0,00 0,00 0,00 TODO CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD
1,3,2,2 PROYECTOS
FORMAR Y CAPACITAR A LOS MONITORES Y GESTORESENTEMASDECULTURAY ACTIVIDADES LUDICAS
CONTAR CONMONITORESY GESTORES CAPACITADOS EN CULTURA Y ACTIVIDADES LUDICAS
REALIZAR SIETE
CAPACITACIONES DURANTE EL CUATRENIO
7,00 INCREMENTO 10,00
NUMERO DE
CAPACITACIONES A REALIZAR
O 2,00 2,86 TODO CULTURA 2.800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD
1,3,2,3 PROYECTOS MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES
REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LA PRESTACIÓNDEL SERVICIO Y
MODERNIZAR EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DOTÁNDOLASDEELEMENTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS PARA ENTREGARLAS AL SERVICIOS DE LA POBLACIÓN EN GENERAL DEL MUNICIPIO.
MODERNIZAR SIETE BIBLIOTECAS DURANTE EL CUATRENIO
7,00 INCREMENTO 40,00 NUMERO DE BIBLIOTECAS A
MODERNIZAR 0,00 2,00 11,43 TODO CULTURA 7.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD
1,3,2,4 PROYECTOS QUE SE CORRA EL TELÓN
RECUPERARYESTIMULAR EL TEATRO, LA POESÍA, LAS NOCHES LLENAS DECUENTO Y EL DESARROLLODETODASLAS ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES, PROGRAMANDO INTERCAMBIOS CON OTROS MUNICIPIOS E INCLUYENDO LA ZONA URBANA Y RURAL, PARA PROMOVER LOS TALENTOS DE NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS.
REALIZAR MINIMO CUARENTA Y DOS ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE EL CUATRENIO
42,00 INCREMENTO 40,00 NUMERO DE ACTIVIDADES
CULTURALES 0,00 12,00 11,43 TODO CULTURA 8.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD
1,3,2,5 PROYECTOS CONFORMACIÓNGRUPOS CULTURALESY ASOCIACIONESDE
SEGMENTAR OAGRUPAR DE MANERA DECIDIDA Y ORGANIZADA LA CREACIÓN DE AQUELLOSGRUPOSCULTURAL QUE DESTAQUEN Y MUESTREN SUSPRINCIPIOS, VALORESY CONDICIONES ARTÍSTICAS Y/O CULTURALES.
CONFORMAR CUATRO GRUPOS CULTURALES DURANTE EL CUATRENIO
4,00 INCREMENTO 5,00 NUMEROCULTURALESDE GRUPOS 0,00 1,00 1,25 TODO CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD
1,3,3 PROGRAMAS BIENES PATRIMONIALES 5,00 TODO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,3,3,1 PROYECTOS BIENES PATRIMONIALES
ELABORAR EL ESTUDIO Y LOS TRÁMITESNECESARIOS PARA DECLARAR BIENES DE PATRIMONIOCULTURALQUE PERMITAN LA OBTENCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS ADICIONALES PARA SU SOSTENIBILIDAD Y MANTENIMIENTO.
REALIZAR UN ESTUDIO
DURANTE EL CUATRENIO 1,00 INCREMENTO 100,00
NUMERO DE ESTUDIOS A
REALIZAR 0,00 0,00 0,00 TODO CULTURA 0,00 0,00 ADMINISTRACION MUNICIPAL
1,3,4,1 PROYECTOS DOTACIÓN CULTURAL
BUSCARLA VIABILIDAD DE ACONDICIONAR LA DOTACIÓN CON EL MAYOR NÚMERO DE INDUMENTARIA REQUERIDA COMO: INSTRUMENTOS, TRAJES, ACCESORIOS Y DEMÁS NECESARIOS PARA LA PRÁCTICA CULTURAL.
REALIZAR UNADORACION
CULTURAL ANUAL 4,00 INCREMENTO 100,00
CANTIDAD DE
INDUMENTARIA 0,00 1,00 25,00 TODO CULTURA 10.050.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 SECRETARIA DE SALUD
1,3,5 PROGRAMAS GRUPOS CULTURALES NUESTRA PRIORIDAD 30,00 TODO 62.600.000,00 15.650.000,00 3.100.000,00 12.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,3,5,1 PROYECTOS APOYAR LAS ESCUELAS Y ASOCIACIONES CULTURALES
ASESORAR, ORIENTAR Y APOYAR DE MANERA LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA A TODOS AQUELLOS GRUPOS COMO LA ESCUELA DE MÚSICA, BANDA MÚSICO MARCIAL Y LAS DEMÁS QUE SE CONFORMEN EN EL MUNICIPIO
REALIZAR MINIMOCUATRO ASESORIAS DURANTE EL CUATRENIO
4,00 INCREMENTO 100,00 NUMERO DE ASESORIAS Y
ASISTENCIAS REALIZADAS 0,00 1,00 25,00 TODO CULTURA 62.600.000,00 15.650.000,00 3.100.000,00 12.550.000,00 SECRETARIA DE SALUD
1,3,6 PROGRAMAS FESTIVIDADES CULTURALES 45,00 TODO 120.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,3,6,1 PROYECTOS FESTIVIDADES LUDICAS Y CULTURALES
APOYAR DE MANERA LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA TODOS AQUELLOSEVENTOSLÚDICOS, CULTURALES Y DEMÁS FESTIVIDADES QUE POR TRADICIÓN, COSTUMBRE Y CULTURA SE CELEBRAN EN EL MUNICIPIO DE BETANIA. ENTRE ELLOS SE DESTACA: VENGA A MI PUEBLO, CUMPLEAÑOS DEL MUNICIPIO, FESTIVAL DE MÚSICA GUASCA, FESTIVIDAD DECEMBRINA, SEMANA DE LA JUVENTUDYAQUELLASQUE OCASIONALMENTE SE
REALIZAR COMO MINIMO DIECISEIS FESTIVIDADES EN EL CUATRENIO
16,00 INCREMENTO 100,00 NUMERO DE FESTIVIDADES
REALIZADAS 0,00 4,00 25,00 TODO CULTURA 120.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD
1,4 COMPONENTES ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES 5,00 TODO 914.200.000,00 103.100.000,00 78.500.000,00 10.400.000,00 0,00 14.200.000,00 0,00 0,00 0,00
1,4,1 PROGRAMAS SISTEMAS DE INFORMACION SEGUIMIENTO
GRUPOS VULNERABLES 5,00 TODO 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,4,1,1 PROYECTOS SISTEMASDE INFORMACIÓNPARALA
GESTIÓN
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE PERMITA REGISTRAR Y ACTUALIZAR DE MANERA PERIÓDICA LAS PERSONAS EN ESTADODEVULNERABILIDAD, MANTENIENDO UN CENSO DE POBLACIÓN DEBIDAMENTE ORGANIZADO Y CON TODAS LAS NECESIDADES
REALIZAR UN DIAGNOSTICO DURANTE EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO
1,00 INCREMENTO 100,00 NUMERO DE DIAGNOSTICOS
REALIZADOS 0,00 0,00 0,00 TODO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
5.000.000,00 0,00 SECRETARIOS DE DEPENDENCIA
1,4,2 PROGRAMAS ATENCION Y PRIORIDAD AL ADULTO MAYOR 35,00 TODO 593.600.000,00 19.400.000,00 17.000.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,4,2,1 PROYECTOS ATENCION Y PRIORIDAD AL ADULTO MAYOR
ADELANTAR ACCIONES DE PROMOCIÓN,PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LOSRIESGOS
ESPECÍFICOS DEL
ENVEJECIMIENTO Y VALORACIÓN NUTRICIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES
REALIZAR 6 ACTIVIDADES
DURANTE EL CUATRENIO 6,00 INCREMENTO 10,00
NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE PP Y ATENCION A LOS RIESGOS ESPECIFICOS DEL ENVEJECIMIENTO REALIZADAS
0,00 2,00 3,33 TODO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD
1,4,2,2 PROYECTOS ACTIVIDADES MAYORES
DESARROLLAR PROYECTOS PRODUCTIVOS, ACTIVIDADES MANUALESYPINTURA QUE
PERMITAN EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA TERAPIA OCUPACIONAL EN LOS ADULTOS MAYORES
REALIZAR UN PROYECTO
ANUALMENTE 4,00 INCREMENTO 15,00
NUMERO DEPROYECTOS
REALIZADOS 0,00 1,00 3,75 TODO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
57.600.000,00 14.400.000,00 12.000.000,00 2.400.000,00 SECRETARIA DE SALUD
1,4,2,3 PROYECTOS DIAGNOSTICO
REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DELA POBLACIÓNADULTA MAYOR, QUE FACILITE TENER UN DIAGNOSTICO REAL, PARA EL DISEÑO Y LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS, PROGRAMASY SOLUCIONES PARA LA ATENCIÓN ESPECIFICA DE ESTA
POBLACIÓN-PLAN MUNICIPAL
GERONTOLOGICO YPOLITICA PUBLICA DEL ADULTO MAYOR.
REALIZAR UN DIAGNOSTICO 1,00 INCREMENTO 5,00 NUMERO DE DIAGNOSTICOS
REALIZADOS 0,00 0,00 0,00 TODO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD
1,4,2,4 PROYECTOS PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN EL ADULTO MAYOR
ADELANTAR DIVERSAS ACTIVIDADES PROPENDIENDO POR PROMOCIONAR LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN NUESTROS ADULTOS MAYORES
REALIZAR OCHO CAMPAÑAS
ANUALMENTE 8,00 INCREMENTO 5,00
NUMERODE CAMPAÑAS-TALLERES DE PROMOCION A LA SALUD REALIZADOS
0,00 2,00 1,25 TODO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD
1,4,2,5 PROYECTOS CENTRO DE BIENESTAR PARA EL ANCIANO
CONSTRUIROADECUARUN ESPACIO FÍSICO EN EL QUE LOS ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE ABANDONO PUEDAN VIVIR, PROYECTO SIEMPRE Y CUANDO TENGA EL APORTE DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y APORTES SOCIALES.
ADECUARUNCENTRODE
BIENESTAR PARA EL ANCIANO 1,00 INCREMENTO 60,00
NUMERO DE CENTROS
REALIZADOS O 0,00 0,00 TODO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
515.000.000,00 0,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD-SECRETARIA DE PLANEACION
1,4,2,6 PROYECTOS CARRUSEL RECREATIVO
REALIZAR ACTIVIDADES LIUDICO-RECRATIVASY FORMATIVAS. SALUD MENTAL ADULTO MAYOR DEL ÁREA RURAL Y URBANA
REALIZAR MINIMO DIEZ ACTIVIDADESDURANTE EL CUATRENIO
10,00 INCREMENTO 5,00 NUMERO DE ACTIVIDADES
REALIZADAS 0,00 3,00 1,50 TODO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
16.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD
1,4,3 PROGRAMAS SER CAPAZ 5,00 TODO 44.800.000,00 14.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1,4,3,1 PROYECTOS DIAGNOSTICO
ELABORAR UN CENSO Y CARACTERIZACIÓN DE TODA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, QUE PROPENDA POR CONSOLIDAR UN DIAGNOSTICO QUE FACILITE EL DISEÑO Y LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA ATENCIÓN DE ESTA POBLACIÓN
ELABORAR UN CENSO DURANTE EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO
1,00 INCREMENTO 1,12 NUMERO DE CENSOS
FORMULADOS 0,00 0,00 0,00 TODO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD
1,4,3,2 PROYECTOS PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL
PROMOVER LA PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD CON ENFOQUE DIFERENCIAL
REALIZAR MINIMO 13 ACTIVIDADES DURANTEEL CUATRENIO
13,00 INCREMENTO 52,01 NUMERO DE ACTIVIDADES
REALIZADAS 0,00 4,00 16,00 TODO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
1,4,3,3 PROYECTOS ESTRATEGIA DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD
DESARROLLAR UN TRABAJO DE ORDEN COMUNITARIO DONDE LAS ORGANIZACIONES, LAS FAMILIAS Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON LOS PROTAGONISTAS, SE EMPODERAN Y BUSCAN POTENCIALIZAR LAS CAPACIDADES FÍSICAS Y MENTALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FORTALECER
LOS PROCESOS DE
PARTICIPACIÓNYPROMOVER ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL
ADELANTAR QUINCE ACTIVIDADES DURANTEEL CUATRENIO
15,00 INCREMENTO 46,88 NUMERO DE ACTIVIDADES
REALIZADAS 0,00 5,00 15,63 TODO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
21.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD
1,4,4 PROGRAMAS RED UNIDOS 5,00 TODO 20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD
1,4,4,1 PROYECTOS ACCIONES DE SALUD EN LA ESTRATEGIA PARALA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA -RED UNIDOS.
APOYARLA EJECUCIÓNDEL PROGRAMARED UNIDOSEN NUESTRO MUNICIPIO
APOYAR LA IMPLEMENTACION
DEL PROGRAMA ANUALMENTE 4,00 INCREMENTO 100,00
NUMERO DE ACCIONES
IMPLEMENTADAS 0,00 1,00 25,00 TODO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD-SECRETARIA DE GOBIERNO
1,4,5 PROGRAMAS LA MUJER PRIORIDAD DE BIENESTAR SOCIAL 5,00 TODO 2.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
1,4,5,1 PROYECTOS POLITICAS EN DEFENSA DE LA MUJER
APOYAR LOSPROYECTOSDE EQUIDAD DEGÉNERO,PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LA POBLACIÓN FEMENINA EN EL MUNICIPIOA TRAVÉS DEL PROGRAMA MUJER RURAL, RED UNIDOSENTREOTROS,LOS CUALES RADICA EN LOS FACTORES DE OPORTUNIDADES DE TRABAJO, EMPRENDIMIENTO,
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD E INSERCIÓN LABORAL, CAPACITACIÓN LABORAL Y EDUCACIÓN FORMAL, ADEMÁS PREVENCIÓN DEL MALTRATO INTRA FAMILIAR
ATENDER MINIMO A OCHENTA
MUJERES ANUALMENTE 320,00 INCREMENTO 100,00
NUMERO DE MUJERES
BENEFICIADAS 0,00 80,00 25,00 TODO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 SECRETARIA DE GOBIERNO
1,4,6 PROGRAMAS LA POBLACION LGTB ELEMENTO INCLUYENTE
EN EL DESARROLLO LOCAL 5,00 TODO 10.000.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1,4,6,1 PROYECTOS CAPACITACIÓN EN LA REGLAMENTACIÓN Y NORMAS INCLUYENTES
CAPACITAR A LA POBLACIÓN EN LA DEFENSA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN HOMOSEXUAL, VINCULACIÓN A PUESTOS DE EMPLEO, APOYO A LAS INICIATIVAS INDIVIDUALES Y FORTALEZAS DE GRUPO ENTRE OTROS DERECHOS.
REALIZAR COMO MINIMO UNA
CAPACITACION ANUAL 4,00 INCREMENTO 20,00
NUMERO DE
CAPACITACIONES REALIZADAS
0,00 1,00 5,00 TODO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 SECRETARIA DE SALUD-SECRETARIA DE GOBIERNO
1,4,6,2 PROYECTOS PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD:
PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, ADELANTAR JORNADAS EDUCATIVAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES YPROPORCIONARASESORÍAS PSICOLÓGICAS ENTRE OTRAS.
ADELANTAR UNA JORNADA
EDUCATIVA ANUALMENTE 4,00 INCREMENTO 80,00
NUMERO DEJORNADAS
EDUCATIVAS 0,00 1,00 20,00 TODO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
8.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD-SECRETARIA DE GOBIERNO
1,4,7 PROGRAMAS REDUCCION DE LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR 5,00 TODO 60.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,4,7,1 PROYECTOS REDUCCION DE LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
REALIZACIÓN DE JORNADAS PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE LAS PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO SICOSOCIAL, QUE AFECTAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS Y DE LOS GRUPOS POBLACIONALESVULNERABLES, PONIENDO COMO EJE CENTRAL LA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA,TAMBIÉNPARALA DENUNCIA DE CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
REALIZAR UNA JORNADA
ANUAL 4,00 INCREMENTO 100,00
NUMERO DEJORNADAS
REALIZADAS 0,00 1,00 25,00 TODO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
60.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 SECRETARIA DE GOBIERNO Y COMISARIA DE FAMILIA
1,4,8 PROGRAMAS PROTECCION DE GRUPOS VULNERABLES 5,00 TODO 64.800.000,00 16.200.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
1,4,8,1 PROYECTOS CAMPAÑAS DE PREVENCION Y DENUNCIA
CONTRA EL MALTRATO
ADELANTAR LA SENSIBILIZACIÓN Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DIRIGIDAS A TODALACOMUNIDAD PARA PROMOVER SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN, PREVENCIÓN, DENUNCIA Y MANEJO DE LOS FACTORESDE RIESGO QUE AFECTAN A LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES.
REALIZAR DOCE CAMPAÑAS
ANUALES 12,00 INCREMENTO 80,00
NUMERO DECAMPAÑAS
REALIZADAS 0,00 4,00 26,67 TODO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
60.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 SECRETARIA DE GOBIERNO Y COMISARIA DE FAMILIA
1,4,8,2 PROYECTOS PLAN PADRINO
OBTENER RECURSOS ECONÓMICOS ADICIONALES QUE MITIGUEN LOS PROBLEMAS INTEGRALESDELOSNIÑOS, PRINCIPALMENTE AQUELLOS DE ALIMENTOS
BENEFICIAR CIENTO CUATRO NIÑOS DURANTE EL CUATRENIO
104,00 INCREMENTO 20,00 NUMERO DE NIÑOS
BENEFICIADOS 0,00 26,00 5,00 TODO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
4.800.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 SECRETARIA DE GOBIERNO Y COMISARIA DE FAMILIA
1,4,9 PROGRAMAS POR UNA INFANCIA Y ADOLESCENCIA CON
FUTURO 10,00 TODO 68.000.000,00 17.000.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,4,9,1 PROYECTOS NO JUZGUE, RECUPERE UNA VIDA
REALIZAR UNA INTERVENCIÓN DIRECTA QUE HACE LA COMUNIDAD, CONJUNTAMENTE CON LAS INSTITUCIONES, CON EL OBJETIVO DE AUNAR RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA FINANCIAR EL TRATAMIENTO DE UN JOVEN QUE SE ENCUENTRA INMERSO EN EL MUNDO DE LA DROGADICCIÓN Y ALCOHOLISMO
APOYAR CUARENTA JOVENES
CON EL PROYECTO 40,00 INCREMENTO 10,00
NUMERO DE PERSONAS
BENEFICIADAS 0,00 10,00 2,50 TODO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
0,00 0,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE GOBIERNO Y COMISARIA DE FAMILIA
1,4,9,2 PROYECTOS DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 0 Y 6 AÑOS
CAPACITAR MEDIANTE LA CORPORACIÓN "DÍA DE LA NIÑEZ" A FUNCIONARIOS DE LA COMISARÍA DE FAMILIA PARA INCORPORAR EL "JUEGO" DENTRO DE LAS FAMILIAS.
BENEFICIAR DOCIENTOS OCHO NIÑOS DURANTE EL CUATRENIO
208,00 INCREMENTO 50,00 NUMERO DE NIÑOS
BENEFICIADOS 0,00 52,00 12,50 TODO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
34.000.000,00 8.500.000,00 6.000.000,00 2.500.000,00 SECRETARIA DE GOBIERNO Y COMISARIA DE FAMILIA
1,4,9,3 PROYECTOS ENMALTRATADO O ABUSADOBETANIANINGUN NIÑOONIÑA
REALIZAR CAMPAÑAS PARA PROMOVER EL TRATO DIGNO, DAR AFECTO,EXPRESIÓNDE SENTIMIENTOS Y TODAS AQUELLAS QUE PROPENDAN POR ERRADICAR EL MALTRATO Y EL ABUSO HACIA LOS NIÑOS Y NIÑAS.
REALIZAR MINIMO DIECIOCHO CAMPAÑAS DURANTE EL CUATRENIO
18,00 INCREMENTO 40,00 NUMEROREALIZADASDECAMPAÑAS 0,00 5,00 11,11 TODO ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
34.000.000,00 8.500.000,00 6.000.000,00 2.500.000,00 SECRETARIA DE GOBIERNO Y COMISARIA DE FAMILIA
1,4,10 PROGRAMAS REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONOMICA 5,00 TODO 20.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,4,10,1 PROYECTOS PREVENCION DEL DESPLAZAMIENTO
REALIZAR TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓNPREVENCIÓN,A TRAVÉS DE TALLERES Y CAPACITACIONES QUE EVITEN EL DESPLAZAMIENTO FORZADO, Y CONTRIBUYAN A LA PROTECCIÓN, RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA
REALIZAR UNA CAMPAÑA
ANUAL 4,00 INCREMENTO 50,00
NUMERO DECAMPAÑAS
REALIZADA 0,00 1,00 12,50 TODO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
1,4,10,2 PROYECTOS PREPARACIÓN PARA LA VIDA PRODUCTIVA
DISEÑAR PROCESOS
PRODUCTIVOS DE
EMPRENDIMIENTO Y COMERCIALIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS QUE MEJOREN LA CALIDAD DEVIDA DE LA POBLACIÓNENCALIDADDE DESPLAZAMIENTO.
IMPLEMENTAR MINIMO TRES PROCESOS DURANTE EL CUATRENIO
3,00 INCREMENTO 50,00 NUMERO DE PROCESOS
IMPLEMENTADOS 0,00 2,00 33,33 TODO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
10.000.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 SECRETARIA DE GOBIERNO Y COMISARIA DE FAMILIA
1,4,11 PROGRAMAS REINTEGRACIÓN A LA VIDA CIVIL 5,00 TODO 17.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,4,11,1 PROYECTOS ADELANTAR CAMPAÑAS, TALLERES CON LAPOBLACION CARCELARIA
ADELANTAR ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y JURÍDICO.
REALIZAR DIEZ JORNADAS
DURANTE EL CUATRENIO 10,00 INCREMENTO 100,00
NUMERO DEJORNADAS
REALIZADAS 0,00 3,00 30,00 TODO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
17.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 SECRETARIA DE GOBIERNO
1,4,12 PROGRAMAS JUVENTUD ACTIVA Y PRODUCTIVA 5,00 TODO ATENCION A GRUPOS
VULNERABLES
9.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1,4,12,1 PROYECTOS RECONOCIMIENTO DE LOS JOVENES COMO AGENTES PRODUCTIVOS
REALIZAR TALLERES O JORNADAS CON LOS JÓVENES PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON LA ASESORÍA YELACOMPAÑAMIENTODE INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS
LLEVAR A CABO UN TALLER
ANUALMENTE 4,00 INCREMENTO 44,44
NUMERO DE TALLERES
REALIZADOS 0,00 1,00 11,11 TODO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
4.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD-SECRETARIA DE GOBIERNO
1,4,12,2 PROYECTOS ESPACIO JOVEN Y DE OPORTUNIDADES
FACILITAR UN ESPACIO FÍSICO PARA QUE LOS JÓVENES DESARROLLEN DE MANERA ADECUADA SUS PRÁCTICAS CULTURALES, RECREATIVAS, LÚDICAS Y DEPORTIVAS PARA DAR A CONOCER TODOS SUS TALENTOS
CONTAR CON UN ESPACIO ADECUADO AL FINALIZAR EL CUATRENIO
1,00 INCREMENTO 11,11 NÚMERO DE ESPACIOS 0,00 1,00 11,11 TODO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
1,4,12,3 PROYECTOS JOVENES POR LA CONSTRUCCION DE UN TEJIDO SOCIAL
FORTALECER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVORECREATIVAS,DE CRECIMIENTO PERSONAS.
BENEFICIAR ALCUARENTA PORCIENTO DE LOS JOVENES AL FINALIZAR EL CUATRENIO
40,00 INCREMENTO 44,44 PORCENTAJE DE JOVENESBENEFICIADOS/PORCENTAJE TOTAL DE JOVENES
0,00 10,00 11,11 TODO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
4.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD-SECRETARIA DE GOBIERNO
1,4,13 PROGRAMAS POR UNA INFANCIA CON FUTURO 5,00 TODO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,4,13,1 PROYECTOS LOS MENORES NO TRABAJAN
CAMPAÑAS PARA LOS PADRES DE FAMILIA Y EMPLEADORES DEL MUNICIPIO DE BETANIA, PARA QUE NO VINCULEN LOS MENORES DEEDAD ENACTIVIDADES PRODUCTIVAS O DE TRABAJOS OBLIGATORIOS, HACER QUE ESTOSSE VINCULENALAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS. SIENDO ESTE EL MEJOR PROYECTO DE VIDA PARA TODOS
ADELANTAR CUATRO CAMPAÑAS DURANTE EL CUATRENIO
4,00 INCREMENTO 100,00 TOTAL DE CAMAPAÑAS
REALIZADAS 0,00 1,00 25,00 TODO
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD-SECRETARIA DE GOBIERNO
1,5 COMPONENTES INFRAESTRUCTURA FISICA Y
EQUIPAMIENTO PUBLICO 45,00 TODO 9.345.400.000,00 3.175.100.000,00 327.100.000,00 163.000.000,00 0,00 2.685.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1,5,1 PROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAVIAL URABANA Y RURAL MUNICIPAL 40,00 TODO 4.155.400.000,00 1.245.100.000,00 189.100.000,00 86.000.000,00 0,00 970.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1,5,1,1 PROYECTOS MANTENIMIENTORUTINARIO DE LAS VIAS RURALESY MEJORAMIENTO
GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES A TRAVÉS DE CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS COMO EL INVÍAS, EL FONDO DE REGALÍAS, LA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO.
MEJORAR CIENTO SESENTA Y CUATRO KILOMETROS DE VIAS RURALES
164,00 INCREMENTO 50,00 KM DE VIAS MEJORADAS 0,00 42,00 12,80 RURAL TRANSPORTE 1.948.000.000,00 487.000.000,00 107.000.000,00 80.000.000,00 300.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN
1,5,1,2 PROYECTOS PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS
EL DETERIORO PRESENTADO POR EL PASO DEL TIEMPO, SUMADO A LA FALTA DE ALGUNAS VÍAS POR PAVIMENTAR Y A LAS INTERVENCIONES EN LA RED DEL ACUEDUCTO, HACE NECESARIA LA INTERVENCIÓN PARA PAVIMENTAR UN SIGNIFICATIVO NUMERO DE KILÓMETROS DE VÍAS URBANAS
PAVIMENTAR MILMETROS LINEALES DE VIAS URBANAS DURANTE EL CUATRENIO
1.000,00 INCREMENTO 20,00 ML DE VIAS PAVIMENTADAS 0,00 250,00 5,00 URBANO TRANSPORTE 1.252.400.000,00 313.100.000,00 7.100.000,00 6.000.000,00 300.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN
1,5,1,3 PROYECTOS MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE
PUENTES
LOS PUENTES SON LA PRINCIPAL ESTRUCTURA QUE FACILITA LA MOVILIDAD DE UN PORCENTAJE IMPORTANTE DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, POR ELLO ES NECESARIO REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS QUE SE REQUIERAN SEGÚN LAS NECESIDADES Y EL MANTENIMIENTO DE LOS QUE HOY SE TIENEN.
REALIZAR MANTENIMIENTO A DIEZ PUENTES DURANTE EL CUATRENIO
10,00 INCREMENTO 10,00
NUMERO DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES A LOS QUE SE LES REALIZA MANTENIMIENTO
0,00 3,00 3,00 RURAL TRANSPORTE 650.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 0,00 150.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN
1,5,1,4 PROYECTOS CONSTRUCCIÓNDE RIELESY CUNETAS
REVESTIDAS
BETANIA POR SER UNA ZONA SUPREMAMENTE MONTAÑOSA DEMANDA PARAUNGRAN NÚMERO DE VEREDAS LA CONSTRUCCIÓNDERIELESY CUNETAS EN CONCRETO PARA FACILITAREL ACCESOY LA MOVILIDADDEPERSONASY PRODUCTOS PARA EL SECTOR AGRÍCOLA.
CONSTRUIR TRECIENTOS METROS LINEALES DE RIELES Y CUNETAS
300,00 INCREMENTO 5,00 MT DE RIELES Y CUNETAS
CONSTRUIDOS 0,00 100,00 1,67 RURAL TRANSPORTE 45.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN
1,5,1,5 PROYECTOS CONSTRUCCIONANDENES, RAMPAS Y DEMAS ACCESOSYMANTENIMIENTODE PUBLICOS
FACILITAR LAMOVILIDAD DE PERSONASEN ESTADODE DISCAPACIDAD, NIÑOS Y ADULTOS MAYORES EN LAS VÍAS URBANAS, RURALES Y TODAS AQUELLAS QUE DEMANDEN EL INGRESO A INSTITUCIONES PÚBLICAS
CONSTRUIR CIEN METROS DE
ANDENES Y RAMPAS 100,00 INCREMENTO 10,00
MT DE ANDENES Y RAMPAS
CONSTRUIDOS 0,00 40,00 4,00 TODO TRANSPORTE 40.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN
1,5,1,6 PROYECTOS APERTURA Y CONSTRUCCION DE NUEVAS
VIAS RURALES:
CONSTRUIRYHABILITAR LA MOVILIDAD MEDIANTE LA APERTURADENUEVASVÍAS RURALES
CONSTRUIR UNA NUEVA VIA
RURAL 1,00 INCREMENTO 5,00
NUMERO DE VIAS
CONSTRUIDAS 0,00 1,00 5,00 RURAL TRANSPORTE 220.000.000,00 220.000.000,00 20.000.000,00 0,00 200.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN
1,5,2,1 PROYECTOS MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS YRURALES
MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS DE ACUERDO AL CENSO Y LA EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO PREVIAMENTE REALIZADO
REALIZAR DOCIENTOS TREINTA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURALES Y URBANOS EN EL CUATRENIO
230,00 INCREMENTO 40,00
NUMERO DE VIVIENDAS URBANAS Y RURALES MEJORADAS
0,00 80,00 13,91 TODO VIVIENDA 1.142.000.000,00 353.000.000,00 60.000.000,00 53.000.000,00 240.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN
1,5,2,2 PROYECTOS CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA
DISMINUIR EL DÉFICIT DE VIVIENDA. EL ESTADO ACTUAL DEMANDA UNA INVERSIÓN Y GESTIÓN IMPORTANTE EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA.
CONSTRUIR CIENTO OCHENTA VIVIENDAS NUEVAS DURANTE LOS CUATRO AÑOS DE GOBIERNO
180,00 INCREMENTO 50,00 NUMERO DE VIVIENDAS
NUEVAS CONSTRUIDAS 0,00 70,00 19,44 TODO VIVIENDA 3.266.000.000,00 1.179.000.000,00 30.000.000,00 24.000.000,00 1.125.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN
1,5,2,3 PROYECTOS PROCESOS DE TITULACION Y LEGALIZACION DE INMUEBLES
REALIZAR PROGRAMAS DE TITULACION Y LEGALIZACION DE INMUEBLES TANTO EN LA ZONA URBANA COMO RURAL
TITULAR EL DIEZ PORICENTO DE LOS PREDIOS QUE REQUIEREN TITULACION
10,00 INCREMENTO 10,00 PORCENTAJEDEPREDIOS
TITULADOS 0,00 3,00 3,00 TODO VIVIENDA 4.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN
1,5,3 PROGRAMAS ESPACIOS PUBLICO PARA TODOS 10,00 TODO 728.000.000,00 347.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1,5,3,1 PROYECTOS CONSTRUCCIONESPACIO PÚBLICO MUNICIPALYMANTENIMIENTODE
CONTAR CON ESPACIOS PUBLICOS AGRADABLES Y CONFORTABLES.SEENTIENDE ESPACIO PÚBLICO TODOS AQUELLOS COMO PARQUES, INSTITUCIONES PÚBLICAS, COLEGIOS, VÍAS Y DEMÁS MOBILIARIOS.
CONSTRUIR Y REALIZAR MANTENIMIENTO A CUATRO ESPACIOS PUBLICOS
4,00 INCREMENTO 20,00
NUMERO DE ESPACIOS
CONSTRUIDOS Y
MANTENIDOS
0,00 1,00 5,00 URBANO EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 40.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN
1,5,3,2 PROYECTOS CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS
INCREMENTAR LA CANTIDAD DE ESPACIOS DEPORTIVOS
CONSTRUIR DOSESPACIOS DEPORTIVOS DURANTE EL CUATRENIO
2,00 INCREMENTO 60,00 NUMERO DE ESPACIOS
CONSTRUIDOS 0,00 1,00 30,00 TODO DEPORTE 660.000.000,00 330.000.000,00 30.000.000,00 300.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN
1,5,3,3 PROYECTOS MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICADELOSESCENARIOS DEPORTIVOS EXISTENTES
REALIZAR MANTENIMIENTO A DOCE ESCENARIOS DEPORTIVOS DURANTE EL CUATRENIO
12,00 INCREMENTO 20,00 NUMERO DE ESPACIOS
MEJORADOS 0,00 3,00 5,00 TODO DEPORTE 28.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN
1,5,4 PROGRAMAS DESARROLLO TERRITORIAL 10,00 TODO 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1,5,4,1 PROYECTOS ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ACTUALIZAR DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS EL E.O.T MUNICIPAL CON EL FIN DE QUE HAYA ARMONÍA Y COHERENCIA CON LAS NORMAS, COSTUMBRES, PRÁCTICAS AMBIENTALES Y TODAS AQUELLAS QUE PAULATINAMENTE SON CAMBIANTES DENTRO DEL CONTEXTO LOCAL.
REALIZAR UNA
ACTUALIZACION AL E.O.T 1,00 INCREMENTO 80,00
NUMERO DE REFORMAS Y
ACTUALIZACIONES DEL E.O.T 0,00 1,00 80,00 TODO FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
SECRETARIA DE PLANEACIÓN-SECRETARIA DE GOBIERNO
1,5,4,2 PROYECTOS FORTALECIMIENTO A CENTROS POBLADOS Y CORREGIMIENTOS
ADELANTAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA CONTINUAR CONEL FORTALECIMIENTO Y CRECIMIENTO EN TODOS SUS COMPONENTESDELOSHOY LLAMADOS CENTROS POBLADOS O CORREGIMIENTOS COMO LA LIBIA
REALIZAR CINCO GESTIONES
DURANTE EL CUATRENIO 5,00 GESTIÓN 20,00
NUMERO DE GESTIONES
REALIZADAS 0,00 2,00 8,00 RURAL
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL 0,00 0,00
SECRETARIA DE PLANEACIÓN-SECRETARIA DE GOBIERNO
1,6 COMPONENTES SERVICIOS PUBLICOS CON CALIDAD 10,00 TODO 254.000.000,00 40.500.000,00 25.500.000,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1,6,1 PROGRAMAS CALIDAD Y COBERTURA EN LA PRESTACION
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 100,00 TODO 254.000.000,00 40.500.000,00 25.500.000,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1,6,1,1 PROYECTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
ELABORAR PROYECTOS QUE
PROPENDA POR LA
CONSTRUCCIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMAS
DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADOURBANO Y RURAL
FORMULAR CUATRO PROYECTOS DURANTE EL CUATRENIO
4,00 INCREMENTO 35,00 NUMERO DEPROYECTOS
FORMULADOS 0,00 1,00 8,75 TODO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
80.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS
PUBLICOS
1,6,1,2 PROYECTOS CAPACITACIÓN A LAS JUNTAS
CAPACITAR A LOS
ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORASPARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES
CAPACITAR A CUATRO PERSONAS EN LOS CUATRO AÑOS
4,00 INCREMENTO 5,00 NUMEROCAPACITADASDE PERSONAS 0,00 1,00 1,25 TODO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
1,6,1,3 PROYECTOS RED DE GAS
GESTIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA FORMULAR EL PROYECTO QUEPERMITA Y FACILITE LA VIABILIDAD DE LA INSTALACIÓN DE LA RED DE GAS DOMICILIARIO PARA EL ÁREA URBANA.
ADELANTAR UNA GESTION 1,00 GESTIÓN 5,00 NUMERO DE GESTIONES
REALIZADAS 0,00 0,00 0,00 TODO
SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
0,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS
PUBLICOS
1,6,1,4 PROYECTOS ELECTRIFICACION RURAL
GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEPROGRAMAS NUEVOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
GESTIONAR CUATRO PROGRAMAS DURENTE EL CUANTRENIO
4,00 GESTIÓN 5,00 NUMERO DE GESTIONES
REALIZADAS 0,00 1,00 1,25 RURAL
SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
0,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS
PUBLICOS
1,6,1,5 PROYECTOS PROYECTOIMPLEMENTACIÓN PGIRSACTUALIZACIÓN E
CONTAR CON UN PGIRS ACTUALIZADO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y A LAS NECESIDADES ACTUALESDEL MUNICIPIO
REALIZAR LA
IMPLEMENTACION DEL PGIRS 1,00 INCREMENTO 5,00
NUMERO DE PLANES
IMPLEMENTADOS 0,00 0,00 0,00 TODO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
2.000.000,00 0,00 0,00 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
1,6,1,6 PROYECTOS ESTRATIFICACION URBANA Y RUAL
APOYAR, ASESORA Y COLOCAR A DISPOSICIÓN TODOS LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y LOGÍSTICOS PARA HACER POSIBLE LA ACTUALIZACIÓN DE ESTRATIFICACIÓNURBANA Y RURAL QUE EL MUNICIPIO Y LAS DEMÁS ENTIDADES REQUIERAN.
ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONOMICA URBANA Y RURAL
1,00 INCREMENTO 5,00 NUMEROIMPLEMENTADOSDE ESTUDIOS 0,00 1,00 5,00 TODO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
1,6,1,7 PROYECTOS AMPLIACION DE COBERTURA PARA
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
MEJORAR LA COBERTURA Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DERECOLECCIÓNPARALOS SECTORES URBANOS Y ESPECIALMENTE RURALES
ATENDER TREINTAY TRES
VEREDAS O SECTORES 33,00 INCREMENTO 10,00
NUMERO DE SECTORES O
VEREDAS ATENDIDOS 0,00 5,00 1,52 TODO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
40.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS
PUBLICOS
1,6,1,8 PROYECTOS MEJORAMIENTO BOCATOMA Y PLANTA DETRATAMIENTO
REALIZARLASADECUACIONES FÍSICAS (TANQUES, REDES ETC) EN LA BOCATOMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA FACILITAR LA CONTINUA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA
IMPLEMENTAR UN ESTUDIO DE MEJORAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA
1,00 INCREMENTO 30,00 NUMEROIMPLEMENTADOSDE ESTUDIOS 0,00 0,00 0,00 TODO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
120.000.000,00 0,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
2
LINEA ESTRATEGICA
EDUCACIÓN
Y
FORMACIÓN PARA LA
VIDA
2,1 COMPONENTES CALIDAD EDUCATIVA 70,00 TODO 3.887.000.000,00 1.480.000.000,00 60.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.320.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2,1,1 PROGRAMAS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 80,00 TODO 3.866.000.000,00 1.475.000.000,00 55.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.320.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2,1,1,1 PROYECTOS DOTACIÓNDE MATERIAL DIDACTICO Y
PEDAGOGICO
FORTALECER TODAS AQUELLAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA UNA ADECUADA FORMACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.
REALIZAR CUATRO DOTACIONES DEMATERIAL DIDACTICO YPEDAGOGICO DURANTE EL CUATRENIO
4,00 INCREMENTO 5,17 NUMERO DE DOTACIONES
REALIZADAS 0,00 1,00 20,00 TODO EDUCACION 200.000.000,00 50.000.000,00 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 SECRETARIO DE GOBIERNO
2,1,1,2 PROYECTOS EQUIPAMIENTO ESCOLAR
MEJORARLOSIMPLEMENTOS COMO SILLAS, TABLEROS, ESTANTERÍAS, ARCHIVOS, ESCRITORIOS RELACIONADOS PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA DEL SERVICIO.
REALIZAR DOS QUIPAMIENTOS
DURANTE LOS CUATRO AÑOS 2,00 INCREMENTO 7,24
NUMERO DE
EQUIPAMIENTOS REALIZADOS
0,00 1,00 3,62 TODO EDUCACION 280.000.000,00 140.000.000,00 0,00 40.000.000,00 100.000.000,00 SECRETARIO DE GOBIERNO
2,1,1,3 PROYECTOS MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
AMPLIACION
RECUPERAR LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS FÍSICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES QUE TIENE EL MUNICIPIO DE BETANIA.
MEJORAR QUINCE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO
15,00 INCREMENTO 44,13 NUMEROESTABLECIMIENTOS DE EDUCATIVOS MEJORADOS
0,00 4,00 11,77 TODO EDUCACION 1.706.000.000,00 450.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 400.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN
2,1,1,4 PROYECTOS UN HOGAR PARA EL CAMPO
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN O ADECUACIÓN DE UN ESPACIO O CENTRO DE ALOJAMIENTO PARA LOS JÓVENES QUE VIVEN EN EL ÁREA RURAL Y DESEAN CONTINUAR SUS ESTUDIOS EN EL ÁREA URBANA.
CONSTRUIR O ADECUAR UN HOGAR DURANTE EL TERCER AÑO
1,00 INCREMENTO 2,33
NUMERO DE HOGARES
CONSTRUIDOS O
ADECUADOS
0,00 0,00 0,00 RURAL EDUCACION 90.000.000,00 0,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN
2,1,1,5 PROYECTOS CONSTRUCCION DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS:
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVASY/OAMPLIAR LOS CENTROS EDUCATIVOS, LÚDICOS Y CULTURALES QUE PROPENDAN POR UNA MEJOR EDUCACIÓN
CONSTRUIR DOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DURANTE EL ULTIMO AÑO DE GOBIERNO
2,00 INCREMENTO 31,82 NUMEROESTABLECIMIENTOS DE EDUCATIVOS CONSTRUIDOS
0,00 1,00 15,91 TODO EDUCACION 1.230.000.000,00 715.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 700.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN
2,1,1,6 PROYECTOS ADECUACION TECNOLOGICA DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ADELANTAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES QUE PERMITAN LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS COMOACCESOAINTERNET, TABLEROS DIGITALES, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DEMÁS.
INTERVENIR EL TRES PORCIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
3,00 MANTENIMIENTO 9,31 PORCENTAJEESTABLECIMIENTOS DE EDUCATIVOS INTERVENIDOS
0,00 3,00 9,31 TODO EDUCACION 360.000.000,00 120.000.000,00 20.000.000,00 100.000.000,00 SECRETARIO DE GOBIERNO
2,1,2 PROGRAMAS CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PERTINENTE A
LOS DOCENTES 10,00 TODO 16.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,1,2,1 PROYECTOS TALLERES DE FORMACIÓN Y COMPETENCIAS PERTINENTES
REALIZAR TALLERES DE FORMACIÓN CON CALIDAD Y PERTINENCIAACORDE A LAS ÁREAS ESPECÍFICAS DEL CONOCIMIENTO Y EN TEMAS QUE
APUNTEN CON EL
MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARA TODOS LOS DOCENTES DEL MUNICIPIO
CAPACITAR SEIS PROFESORES
DURANTE EL CUATRENIO 6,00 INCREMENTO 100,00
NUMERODE PROFESORES
CAPACITADOS 0,00 2,00 33,33 TODO EDUCACION 16.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 SECRETARIO DE GOBIERNO
2,1,3 PROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS EN EDUCACION 10,00 TODO 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,1,3,1 PROYECTOS CREARLASECRETARIADE EDUCACION
CULTURA Y DEPORTE MUNICIPAL
CONTAR CON UNA SECRETARIA QUE DIRECCIONE, CONTROLE Y ADMINISTREADECUADAMENTE LOSRECURSOS TÉCNICOS,Y HUMANOS EN TEMAS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, DESARROLLANDO DIAGNÓSTICOS Y NUEVAS ESTRATEGIAS QUEIMPULSEN ESTAS ÁREAS HACIA EL BIENESTAR SOCIAL.
CREAR UNA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE MUNICIPAL
1,00 INCREMENTO 50,00 NUMERO DE SECRETARIAS
CREADAS 0,00 0,00 0,00 TODO EDUCACION 3.000.000,00 0,00 SECRETARIO DE GOBIERNO
2,1,3,2 PROYECTOS PROYECTO EDUCATIVO MUNICIPAL
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIANTEELABORACIÓNDEL PROYECTO EDUCATIVO MUNICIPAL INTEGRAL, ABIERTO Y PARTICIPATIVO.
FORMULAR UNPROYECTO
EDUCATIVO MUNICIPAL 1,00 INCREMENTO 40,00
NUMERO DEPROYECTOS
EDUCATIVOS FORMULADOS 0,00 0,00 0,00 TODO EDUCACION 2.000.000,00 0,00 SECRETARIO DE GOBIERNO
2,1,3,3 PROYECTOS MESAPEDAGOGICAS (JUME):DE TRABAJO EDUCATIVA Y
INSTALAR LA MESA DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO EDUCATIVO, CONFORMADA POR UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE PROFESIONALES, DOCENTES, EX RECTORES,Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS, QUE MEDIANTE SUS BUENOSOFICIOSAYUDENA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA.
REALIZAR SEIS REUNIONES DE
LA JUME ANUALMENTE 24,00 INCREMENTO 10,00
NUMERO DEREUNIONES
REALIZADAS 0,00 6,00 2,50 TODO EDUCACION 0,00 0,00 SECRETARIO DE GOBIERNO
2,2 COMPONENTES FORMACIÓN PARA LA VIDA Y
PERTINENCIA 10,00 TODO 3.750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,2,1 PROGRAMAS EL CONOCIMIENTO CALIDAD DE VIDA 60,00 TODO 2.750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,2,1,1 PROYECTOS JOVENES PA LANTE
REALIZAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN QUE PRETENDE FOMENTARYPROMOCIONAR EDUCACIÓN NO FORMAL PARA LOS NIÑOS Y JÓVENES. AMPLIAR LOSCONOCIMIENTOS YLAS COMPETENCIAS, CON CONTENIDOSPERTINENTESY EXCELENTE CALIDAD PARA EL TRABAJOYELDESARROLLO HUMANO.
REALIZAR ONCE
CAPACITACIONES DURANTE EL CUATRENIO
11,00 INCREMENTO 100,00
NUMERO DE
CAPACITACIONES REALIZADAS
0,00 3,00 27,27 TODO EDUCACION 2.750.000,00 750.000,00 750.000,00 SECRETARIO DE GOBIERNO
2,2,2,1 PROYECTOS DIAGNOSTICO INTEGRAL
REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICOINTEGRALQUE PERMITA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES PRODUCTIVAS QUE REQUIERE Y DEMANDA EL MUNICIPIO Y LA REGIÓN SIENDO ESTE LA BASE PARA IMPLEMENTAR NUEVOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS
REALIZAR UN DIAGNOSTICO 1,00 INCREMENTO 100,00 NUMERO DE DIAGNOSTICOS
REALIZADOS 0,00 0,00 0,00 TODO EDUCACION 1.000.000,00 0,00 SECRETARIO DE GOBIERNO
2,2,3 PROGRAMAS EL CONOCIMIENTO CALIDAD DE VIDA 10,00 TODO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,2,3,1 PROYECTOS EDUCACION SUPERIOR PARA TODOS:
REALIZAR GESTIONES TENDIENTES A LA REALIZACIÓN DE PROGRAMASDEFORMACIÓN TÉCNICA O TECNOLÓGICA DE MANERA PRESENCIAL O VIRTUAL CON UNIVERSIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS
REALIZAR CUATRO GESTIONES 4,00 GESTIÓN 100,00 NUMERO DE GESTIONES
REALIZADAS 0,00 1,00 25,00 TODO EDUCACION 0,00 0,00 SECRETARIO DE GOBIERNO
2,3 COMPONENTES COBERTURA EDUCATIVA 20,00 TODO 714.000.000,00 178.000.000,00 120.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,3,1 PROGRAMAS PROMOCIÓNPARAEL ACCESOA LA
EDUCACIÓN 100,00 TODO 714.000.000,00 178.000.000,00 120.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,3,1,1 PROYECTOS DIAGNOSTICO REAL DE COBERTURA
IDENTIFICAR LAS NECESIDADES Y FALENCIAS DE LA COBERTURA Y PROBLEMÁTICAS PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. TECNOLÓGICA Y UNIVERSITARIA
REALIZAR UN DIAGNOSTICO DURANTE EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO
1,00 INCREMENTO 10,00 NUMERO DE DIAGNOSTICOS
ELABORADOS 0,00 0,00 0,00 TODO EDUCACION 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 SECRETARIO DE GOBIERNO
2,3,1,2 PROYECTOS CONVENIOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS
PARA MEJORAR LOS INDICES DE COBERTURA:
REALIZAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS QUE FACILITEN LA EDUCACIÓN DE MANERA SEMIPRESENCIAL EN LA ZONA RURAL, JORNADAS NOCTURNAS Y DOMINICALES.
SUSCRIBIR SIETE CONVENIOS 7,00 INCREMENTO 10,00 NUMERODECONVENIOS
REALIZADOS 0,00 2,00 2,86 TODO EDUCACION 0,00 0,00 0,00 0,00 SECRETARIO DE GOBIERNO
2,3,1,3 PROYECTOS TRANSPORTE ESCOLAR
SUBSIDIAR EL TRANSPORTE DE LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL DESDE SU HOGAR HASTA EL CENTRO EDUCATIVO.
BENEFICIAR MINIMO 290 ESTUDIANTES ANUALMENTE CON TRANSPORTE ESCOLAR
290,00 MANTENIMIENTO 40,00 NUMERO ESTUDIANTES
BENEFICIADOS 290,00 320,00 44,14 TODO EDUCACION 480.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 SECRETARIO DE GOBIERNO
2,3,1,4 PROYECTOS RESTAURANTE ESCOLAR
REALIZAR LAS ACCIONES PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL RESTAURANTE ESCOLAR.
ATENDER SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA ESTUDIANTES DURANTEEL CUATRENIO
6.930,00 INCREMENTO 30,00 NUMERO ESTUDIANTES
BENEFICIADOS 0,00 1.700,00 7,36 TODO
ALIMENTACION
ESCOLAR 232.000.000,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 SECRETARIO DE GOBIERNO
2,3,1,5 PROYECTOS FINANCIACIÓN EDUCATIVA
REALIZAR LAS GESTIONES PERTINENTES PARA LA SUSCRIPCIÓNDE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS Y SECTOR FINANCIERO PARA AYUDAR CON ALGUNOS CUPOSPARA QUEJÓVENES PUEDAN INGRESAR A LA EDUCACIÓNTECNOLÓGICA O UNIVERSITARIA.
SUSCRIBIR CUATRO
CONVENIOS 4,00 INCREMENTO 10,00
NUMERODECONVENIOS
REALIZADOS 0,00 1,00 2,50 TODO EDUCACION 0,00 0,00 0,00 0,00 SECRETARIO DE GOBIERNO
3
LINEA ESTRATEGICA
PRODUCTIVIDAD
Y
DESARROLLO LOCAL
15,00
TODO
4.025.400.000,00
189.600.000,00
44.600.000,00
0,00
40.000.000,00
105.000.000,00 0,00
0,00
0,00
3,1 COMPONENTES ECOTURISMO 50,00 TODO 2.250.400.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,1,1 PROGRAMAS TURISMO PERTINENTE 10,00 TODO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,1,1,1 PROYECTOS DISEÑAR EL PLAN DE TURISMO
DEFINIR EL PLAN DE TURISMO LOCAL, ES DECIR FIJAR EL NORTE DE LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, LA VOCACIÓN Y LAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS LOCALES PARA SER PRIORIZADAS EN LA INVERSIÓN Y MATERIALIZACIÓN DE PROYECTOS PÚBLICOS-PRIVADOS
REALIZAR UN PLAN DE
TURISMO MUNICIPAL 1,00 INCREMENTO 50,00
NUMERODE PLANESDE
TURISMO REALIZADO 0,00 0,00 0,00 TODO
PROMOCION DEL
DESARROLLO 0,00 0,00
PROMOTOR DE DESARROLLO A LA COMUNIDAD OFICINA DE TURISMO UMATA
3,1,1,2 PROYECTOS PROGRAMAS DE CAPACITACION
DISEÑAR CON LA ASESORÍA DE INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS PÚBLICASO PRIVADAS LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE TURISMO, ATENCIÓNAL CLIENTE PARA COMERCIANTES, BACHILLERES, EMPLEADOS PÚBLICOS Y COMUNIDAD EN GENERAL.
REALIZAR VEINTE ACTIVIDADES DURANTE TODO EL PERIODO DE GOBIERNO
20,00 INCREMENTO 50,00 NUMERO DE ACTIVIDADES
REALIZADAS 0,00 5,00 12,50 TODO
PROMOCION DEL
DESARROLLO 0,00 0,00
PROMOTOR DE DESARROLLO A LA COMUNIDAD OFICINA DE TURISMO UMATA COMUNICACIONES
3,1,2 PROGRAMAS INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
TURISTICO 70,00 TODO 2.220.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,1,2,1 PROYECTOS KIOSCOS TURISTICOS
LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE5 KIOSCOS, ESTRATÉGICAMENTEA LO LARGO DEL RIO PEDRAL, CON ELEMENTOS PARA ALMACENAR RESIDUOS SÓLIDOS Y/O BASURAS. DE FORMA TAL QUE LAS PERSONAS PUEDAN RECREARSE, HACER TURISMO Y A SU VEZ CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE
CONSTRUIR CINCO KIOSKOS TURISTICOS DURANTE EL CUATRENIO
5,00 INCREMENTO 16,22 NUMEROCAPACITACIONES DE REALIZADAS
0,00 2,00 6,49 TODO EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 360.000.000,00 0,00 SECRETARIA DE PLANEACION UMATA
3,1,2,2 PROYECTOS MIRADOR RIO GUADUALEJO
CONSTRUIR UN AMOBLAMIENTO EN EL SECTOR SANTA TERESITA (PARQUE, MIRADOR O SENDEROS) PARA OBSERVAR LA CUENCA DEL RIO GUADUALEJO. IMPULSE EL DESARROLLO TURÍSTICO EN ESTA IMPORTANTE CUENCA HIDROGRÁFICA
CONSTRUIR UN MIRADOR EN
EL TRECER AÑO DE GOBIERNO 1,00 INCREMENTO 13,51
NUMERODEMIRADORES
CONSTRUIDOS 0,00 0,00 0,00 TODO
EQUIPAMIENTO