1 LINEA ESTRATEGICA BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS

Texto completo

(1)

C

ó

d

ig

o Niveles del plan de desarrollo según su orden

jerárquico Nombre o identificación del nivel Objetivos orientados a productos

Descripción de las metas de producto del cuatrienio

V al o r e spe ra d o d e la s m e ta s d e p ro d u ct o d u ra n te e l c u at ri e n io

Tipo de meta

Po n d e ra ci ó n % d e la s m e ta s d e p ro d u ct o d u ra n te e l c u at ri e n io

Indicadores de producto

V al o r d e la n e a b ase V al o r e spe ra d o d e la s m e ta s p ar a e l o 2 0 1 3 Po n d e ra ci ó n % d e la s m e ta s p ar a e l o 2 0 1 3 To ta l r e cu rso s d e l c u at ri e n io To ta l r e cu rso s d e l a ñ o 2 0 1 3 R e cu rso s p ro p io s SG P C o fi n an ci ac n N ac n C o fi n an ci ac n D e p ar ta m e n to SG R C d it o s (In te rn o / e xt e rn o ) O tr o s

1 2 3 18 19 20 21 22 23 24 27 28 50 59 61 77 78 79 80 81 82 83 84 101

1

LINEA ESTRATEGICA

BIENESTAR SOCIAL PARA

TODOS

30,00

TODO

17.146.512.944,52

5.021.026.869,00

464.056.000,00

1.757.770.869,00

0,00

2.779.200.000,00 0,00

0,00

20.000.000,00

1.1 COMPONENTES SALUD Y PROTECCION SOCIAL 25,00 TODO 6.279.250.944,52 1.605.920.869,00 8.500.000,00 1.507.420.869,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

1,1,1 PROGRAMAS PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE

SALUD 10,00 TODO 50.500.000,00 28.250.000,00 500.000,00 7.750.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1,1,1,1 PROYECTOS MONITORES DE SERVICIOS BASICO EN SALUD:

CAPACITARUN LÍDER POR SECTORES VEREDALES PARA ATENDER ENFERMEDADES HABITUALES, DOTADO CON INSUMOS E INSTRUMENTOS BÁSICOSQUELEPERMITAN ATENDER CASOS DE URGENCIA Y DAR ORIENTACIONES DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE SALUD.

CAPACITAR 26 LIDERES

DURANTE EL CUATRENIO 26,00 INCREMENTO 51,49

NUMERO DE LIDERES

CAPACITADOS 0,00 7,00 13,86 RURAL SALUD 26.000.000,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD

1,1,1,2 PROYECTOS MEDICOS EN CASA

REALIZAR ACTIVIDADES PREVENTIVAS,VISITANDODE MANERA PROGRAMADA A LOS MIEMBROS DEL GRUPO FAMILIAR PARA HACER CONTROLDE PRESIÓN ARTERIAL,REVISAR EXÁMENESDE LABORATORIO, CONSULTA GENERAL, VACUNACIÓN, CONTROL DE CRECIMIENTO YDESARROLLO INFANTIL.

REALIZAR 10ACTIVIDADES DURANTE EL CUATRENIO MEDIANTE EL PROYECTO MEDICOS EN CASA

10,00 INCREMENTO 4,95 NUMERO DE ACTIVIDADESREALIZADAS 0,00 3,00 1,49 TODO SALUD 2.500.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD

1,1,1,3 PROYECTOS

CAPACITAR LA COMUNIDAD EN GENERAL EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD:

INFORMAR A LA COMUNIDAD EN GENERALCUALES SONLOS PROCEDIMIENTOS QUE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE,CUALES SONLOS TRAMITES QUE SE DEBEN SURTIR PARA LOS PROCESOS DE SALUD, PORQUÉ, CUÁNDO, DÓNDE, CÓMO, QUIEN, HASTA DONDE ES RESPONSABLE LAENTIDAD Y HASTADONDEELUSUARIO. DERECHOS Y DEBERES EN SALUD

REALIZAR 5 CAPACITACIONES

POR AÑO 20,00 INCREMENTO 3,96

NUMERO DE

CAPACITACIONES REALIZADAS

0,00 5,00 0,99 TODO SALUD 2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD

1,1,1,4 PROYECTOS IMPLEMENTACION DEL PAMEC -PROGRAMADE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD

IMPLEMENTAREL PAMEC -PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD

IMPLEMENTAR EL PAMEC DURANTE EL SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO

1,00 INCREMENTO 39,60 NUMEROIMPLEMENTADOSDE PLANES 0,00 1,00 39,60 TODO SALUD 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD

1,1,2 PROGRAMAS ASEGURAMIENTO EN SALUD Y PROTECCION

SOCIAL 60,00 TODO 5.920.750.944,52 1.446.170.869,00 0,00 1.446.170.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,1,2,1 PROYECTOS IDENTIFICACIÓN YATENCION DELA

POBLACIÓN A AFILIAR (SUBSIDIADO):

CRUZAR LAS BASES DE DATOS ENTRE INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA IDENTIFICAR LAS PERSONAS QUE AÚN NO CUENTAN CON SEGURIDAD SOCIAL, PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS IDENTIFICADOS E INCREMENTAR LA COBERTURA (POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE).

AFILIAR 300 PERSONAS AL REGIMEN SUBSIDIADO DURANTE EL CUATRENIO

300,00 INCREMENTO 80,00 NUMERO DE PERSONAS

VINCULADAS AL SGSSS 0,00 100,00 26,67 TODO SALUD 5.912.550.944,52 1.440.370.869,00 1.440.370.869,00 SECRETARIA DE SALUD

1,1,2,2 PROYECTOS PROMOCION DE LA AFILIACION AL SISTEMAGENERALDE SEGURIDAD EN SALUD (CONTRIBUTIVO):

REALIZAR REUNIONES, CAPACITACIONES, Y SOCIALIZACIÓN CON EMPLEADORES Y COMUNIDAD EN GENERAL PARA RESALTAR LA IMPORTANCIA Y EL DEBER LEGAL DE ESTE.

REALIZAR 8 REUNIONES

ANUALES 32,00 INCREMENTO 10,00

NUMERO DE

CAPACITACIONES REALIZADAS

0,00 8,00 2,50 TODO SALUD 3.200.000,00 800.000,00 800.000,00 SECRETARIA DE SALUD

1,1,2,3 PROYECTOS ADECUACIONHUMANO PARA LA ADMINISTRACION DE LATECNOLOGICAY RECURSO AFILIACION EN EL MUNICIPIO

MEJORAR LA DOTACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURATÉCNICAY TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN DELRÉGIMEN SUBSIDIADO.

REALIZAR UNA DOTACION Y ADECUACION DURANTEEL SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO

1,00 INCREMENTO 10,00 NUMERO DE DOTACIONS Y

ADDECUACIONES REALIZADA 0,00 1,00 10,00 TODO SALUD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD

1,1,3 PROGRAMAS SALUD PÚBLICA AL ALCANCE DE TODOS 20,00 TODO 308.000.000,00 131.500.000,00 8.000.000,00 53.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

1,1,3,1 PROYECTOS MANIPULACION DE ALIMENTOS

CAPACITAR EN MANIPULACION DE ALIMENTOS A LAS PERSONAS QUELO REQUIERAN PARA CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES

REALIZAR TRES

CAPACITACIONES ANUALES 12,00 INCREMENTO 5,00

NUMERO DE

CAPACITACIONES REALIZADAS

0,00 3,00 1,25 TODO SALUD 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD

1,1,3,2 PROYECTOS CARRUSEL EDUCATIVO DE LA SALUD MENTALREALIZARMEJORAR LA SALUD MENTAL DEEVENTOS PARA LA POBLACION

REALIZAR 5 CAMPAÑAS

ANUALES 20,00 INCREMENTO 5,00

NUMERO DECAMPAÑAS

REALIZADAS 0,00 5,00 1,25 TODO SALUD 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD

1,1,3,3 PROYECTOS CAMPAÑAS DE SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA

CONCIENCIAR A LOS ADOLESCENTES, JÓVENES Y POBLACIÓN ADULTA, ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE MANTENER UNA VIDA SEXUAL Y REPRODUCTIVA SANA Y ASUMIDA CON RESPONSABILIDAD.

REALIZAR DOSCAMPAÑAS

ANUALES 8,00 INCREMENTO 10,00 NUMERO DE CAMPAÑAS 0,00 2,00 2,50 TODO SALUD 8.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD

1,1,3,4 PROYECTOS CAMPAÑAS SALUD MENTAL Y PREVENCION DE LESIONES VIOLENTAS EVITABLES:

DICTAR CHARLAS, TALLERES SEMINARIOS, REALIZAR CAMPAÑAS A TRAVÉS DE LAS CUALES SE ORIENTE DESDE EL PUNTO DE VISTA PSICOLÓGICO A LAPOBLACIÓNAFECTADAE IDENTIFICADA.

REALIZAR UNA CAMPAÑA

ANUAL 4,00 5,00

NUMERO DECAMPAÑAS

REALIZADAS 1,00 1,25 TODO SALUD 4.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD

Productos del cuatrienio

Programación y

ponderación

Recursos (pesos corrientes)

Dependencias/ Entidades/ Organizaciones responsables

Total cuatrienio Año 2013

Se ct o re s d e c o m p e te n ci a se n la n o rm at iv id ad v ig e n te Zona (Urbano / Rural /

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1,1,3,5 PROYECTOS CAMPAÑA ITS (INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL)

ENSEÑARA LAPOBLACION MÉTODOSDE PLANIFICACIÓN, IMPORTANCIA DE EVITAR

ENFERMEDADES DE

TRANSMISIÓN SEXUAL Y ASUMIR LA SEXUALIDAD CON RESPONSABILIDAD

REALIZAR DOSCAMPAÑAS

ANUALES 8,00 INCREMENTO 5,00

NUMERO DECAMPAÑAS

REALIZADAS 0,00 2,00 1,25 TODO SALUD 8.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD

1,1,3,6 PROYECTOS ACOMPAÑAMIENTOPSICOLOGICA Y ORIENTACION

ACOMPAÑAR A NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS QUE TENGAN DIFICULTADES O ENFERMEDAD DE TIPO MENTAL, TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO E INTENCIÓN SUICIDA PARA LOS SECTORES URBANO Y RURAL.

REALIZAR MINIMO 30

ATENCIONES ANUALES 120,00 INCREMENTO 5,00

NUMERO DE PERSONAS

ATENDIDAS 30,00 1,25 TODO SALUD 20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD

1,1,3,7 PROYECTOS FORO DE SALUD MENTAL

LIDERAR A NIVEL REGIONAL LA REALIZACIÓN DEL FORO DE SALUD MENTAL

REALIZAR UN FORO REGIONAL

ANUAL 4,00 INCREMENTO 5,00

NUMERO DE FOROS

REALIZADOS 0,00 1,00 1,25 TODO SALUD 4.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD

1,1,3,8 PROYECTOS CAMPAÑASSUSTANCIAS PSICOACTIVASPREVENCIONDE CONSUMOCONCIENTIZAR ACERCA DE LA NOCONVENIENCIA DE LAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

REALIZAR UNA CAMPAÑA

ANUALMENTE 4,00 INCREMENTO 5,00

NUMERO DECAMPAÑAS

REALIZADAS 0,00 1,00 1,25 TODO SALUD 2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 SECRETARIA DE SALUD

1,1,3,9 PROYECTOS ATENCION PRIORITARIA ADESNUTRICIÓN NIÑOS CON

IDENTIFICAR Y REMITIR A ENTES Y/O PROGRAMAS COMPETENTES A NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CONSULTA MÉDICA PRIORITARIA E INCREMENTAR LA COBERTURA DEL PROGRAMA MANA A NIVEL MUNICIPAL

ATENDER ASIETENIÑOS

ANUALMENTE 28,00 INCREMENTO 5,00

NUMERO DE NIÑOS

ATENDIDOS CON

DESNUTRICIÓN

0,00 7,00 1,25 TODO SALUD 8.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD

1,1,3,10 PROYECTOS IMPLEMENTACION DEL PROYECTO APS -ATENCION PRMARIA EN SALUD (APS)

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO MÉDICOPORFAMILIAPARA ORIENTAR LA ATENCIÓN MEDICA TANTO PARA EL ÁREA URBANA COMO RURAL

REALIZAR EL PROYECTO DE APS TRESVECES DURANTEEL CUATRENIO

3,00 INCREMENTO 20,00 NUMERO DEPROYECTOS

REALIZADOS 0,00 1,00 6,67 TODO SALUD 180.000.000,00 60.000.000,00 10.000.000,00 50.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD

1,1,3,11 PROYECTOS ADECUACIONES Y REMODELACION DE LAMORGUE MUNICIPAL:

ADECUAR LA MORGUE MUNICIPAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 09 DE 1979, DECRETO 0786 DE 1990 Y LA RESOLUCION 1447 DE 2009 POR LA OBLIGATORIEDAD DE LOS MUNICIPIOS EN LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE MORGUES

REALIZAR UNA ADECUACION

FISICA 1,00 INCREMENTO 20,00

NUMERO DE ADECUACIONES

REALIZADAS 0,00 1,00 20,00 URBANO SALUD 50.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD

1,1,3,12 PROYECTOS MUCHO PARA VER

ATENDER CON MEDICOS ESPECIALISTAS EN ENFERMEDADES VISUALES OBSEQUIANDO LENTES A NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 5 Y 10 AÑOS

REALIZAR TRES JORNADAS DE SALUD VISUAL DURANTE EL CUATRENIO

3,00 INCREMENTO 5,00 NUMERO DE JORNADAS DESALUD VISUAL REALIZADAS EN NIÑOS

0,00 1,00 1,67 TODO SALUD 15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD

1,1,3,13 PROYECTOS LA SONRISA DE UN NIÑO

EDUCACIÓN EN SALUD ORAL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ORALES PARA NIÑOS, (URBANO Y RURAL)

REALIZAR SEIS JORNADAS DURANTE EL CUATRENIO A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO

6,00 INCREMENTO 5,00 NUMEROREALIZADAS DE SALUD ORALDEJORNADAS EN NIÑOS

0,00 2,00 1,67 TODO SALUD 9.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD

1,1,4 PROGRAMAS VIDA SALUDABLE JOVENES 10,00 TODO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,1,4,1 PROYECTOS VIDA SALUDABLE

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN DIFERENTES TEMAS DE LA SALUD PÚBLICA PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE BETANIA, CON ESPACIOS EN DONDE ELLOS SE SIENTAN IDENTIFICADOS.

REALIZAR UNA ACTIVIDAD DE

VIDA SALUDABLE ANUAL 4,00 INCREMENTO 100,00

NUMERO DE ACTIVIDADES

REALIZADAS 0,00 1,00 25,00 TODO SALUD 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD

1,2 COMPONENTES DEPORTE Y RECREACION 5,00 TODO 141.212.000,00 42.556.000,00 7.856.000,00 34.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,2,1 PROGRAMAS DIAGNOSTICO Y DESARROLLO DEPORTIVO 5,00 TODO 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,2,1,1 PROYECTOS DIAGNOSTICO DEPORTIVO:

REALIZAR DE MANERA PUNTUAL UN ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO ACERCADELASFALENCIAS, PROBLEMAS Y DEMÁS DIFICULTADES EN EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN LOCAL COMO: UBICACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, CENSOS, ENCUESTAS, CARACTERIZACIONES DE LAS PERSONAS ENTRE OTROS

REALIZAR UN DIAGNOSTICO DEPORTIVO DURANTE EL CUATRENIO

1,00 INCREMENTO 60,00 NUMERO DE DIAGNOSTICOS

REALIZADOS 0,00 0,00 0,00 TODO DEPORTE 1.000.000,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD

1,2,1,2 PROYECTOS PLAN MUNICIPAL DE DEPORTE

ELABORAR TODO UN PLAN DE TRABAJO Y ESQUEMA ORGANIZACIONAL DE PLANEACIÓNQUEAYUDEA INCREMENTAR LOS RESULTADOS Y BENEFICIOS DEPORTIVOS.

REALIZAR UN PLAN MUNICIPAL DELDEPORTE DURANTE EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO

1,00 INCREMENTO 40,00 NUMERO DE PLANES

REALIZADOS 0,00 0,00 0,00 TODO DEPORTE 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD

1,2,2 PROGRAMAS FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 10,00 TODO 14.000.000,00 4.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,2,2,1 PROYECTOS CAPACITACIÓNMONITORES Y YGESTORESFORMACIÓNDEPORTIVOSDE URBANOS Y RURALES

OFRECER CAPACITACIÓN Y FORMACIÓNDEPORTIVACON CALIDAD ORIENTADO POR PERSONASCONOCEDORAS Y FORMADAS PARA TAL FIN

REALIZAR COMO MINIMO DOS

CAPACITACIONES ANUALES 8,00 INCREMENTO 15,00

NUMERO DE

CAPACITACIONES 0,00 2,00 3,75 TODO DEPORTE 2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 SECRETARIA DE SALUD

1,2,2,2 PROYECTOS

FORTALECIMIENTODE LASESCUELAS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS EXISTENTES Y PARALACREACIONDENUEVASEN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS

FORTALECER LAS ESCUELAS Y ASOCIACIONESEXISTENTES Y CREAR NUEVAS

CREAR TRESESCUELASO ASOCIACIONES DEPORTIVAS DURANTE EL CUATRENIO

3,00 INCREMENTO 85,00 NUMERODEPORTIVASDECREADASDISCIPLINASE IMPLEMENTADAS

0,00 1,00 28,33 TODO DEPORTE 12.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD

1,2,3 PROGRAMAS BUEN COMIENZO DEPORTIVO Y RECREATIVO 40,00 TODO 60.000.000,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,2,3,1 PROYECTOS EL DEPORTE TOCA TU PUERTA

REALIZAR VISITAS PERIÓDICAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, HOGARES AGRUPADOS Y COMUNITARIOS URBANOS Y RURALES PARA DAR CHARLAS Y ORIENTACIONES EN TEMAS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS.

REALIZAR MINIMO DOCE VISITAS ANUALES DURANTE EL CUATRENIO

48,00 INCREMENTO 46,67 NUMERO DE VISITAS

REALIZADAS 0,00 12,00 11,67 TODO DEPORTE 28.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD

1,2,3,2 PROYECTOS CENTRO DE FORMACIÓNDEPORTIVA: E INICIACIÓN

FORMAR NIÑOS Y JÓVENES EN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS DESDE TEMPRANA EDAD(4-8 AÑOS)PARAEL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, AFIANZAR LA MOTRICIDAD YFORMACIÓNINTEGRAL DE TODOS ELLOS

BENEFICIAR A NOVENTA NIÑOS DURANTE EL CUATRENIO

90,00 INCREMENTO 53,33 NUMEROBENEFICIADOSDE NINOS 25,00 14,81 TODO DEPORTE 32.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD

(3)

1,2,4,1 PROYECTOS MARATÓN DE LA RAZA

CREAR LA RECONOCIDA MARATÓN DE LA RAZA"ERASMO AGUDELO”, COMO UN ESPACIO DE ESPARCIMIENTO, QUE BUSCA RECUPERAR LOS VALORES, LA DISCIPLINAYUNA DELAS FORTALEZASEN ELCAMPO DEPORTIVO QUE TIENE NUESTRO MUNICIPIO.

REALIZAR UNA MATARATON DE LA RAZA ANUAL A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO

3,00 INCREMENTO 54,37 NUMEROREALIZADASDE MARATONES 0,00 1,00 18,12 TODO DEPORTE 36.000.000,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD

1,2,4,2 PROYECTOS OLIMPIADAS CAMPESINAS

REALIZAR INTEGRACIÓN DEPORTIVAINTERVEREDAL EN DIFERENTES DISCIPLINAS COMO FUTBOL, ATLETISMO, MICROFÚTBOL, BALONCESTO. ESTAS TAMBIÉN SE ACOMPAÑAN CON ALGUNASACTIVIDADES LÚDICO RECREATIVAS.

REALIZAR UNAOLIMPIADA

CAMPESINA ANUALMENTE 4,00 INCREMENTO 2,27

NUMERODE OLIMPIADAS

REALIZADAS 0,00 1,00 0,57 RURAL DEPORTE 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD

1,2,4,3 PROYECTOS PARTICIPACIÓNJORNADAS RECRETIVAS Y DEPORTIVASCOMUNITARIA EN

IMPLEMENTAR ACTIVIDADES QUE MOTIVEN LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ENTRE LAS QUE SE DESTACAN EL DESAFÍO SECTORIAL, CICLO RUTAS, AERÓBICOS ALAIRE LIBRE, CAMPEONATOS, E INTEGRACIÓN DEPORTIVA LOCAL Y CON OTROS MUNICIPIOS. REDUCIR LOS PORCENTAJES DE SEDENTARISMO MUNICIPAL

REALIZAR COMO MINIMO SEIS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ANUALES

24,00 INCREMENTO 30,21 NUMERO DE ACTIVIDADESDEPORTIVAS REALIZADAS 0,00 6,00 7,55 TODO DEPORTE 20.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD

1,2,4,4 PROYECTOS DOTACION DEPORTIVA

MEJORARLA DOTACIÓNDE UNIFORMES, IMPLEMENTOS PARA EL DEPORTISTA Y LA PREMIACIÓN RESPECTIVA EN LAS DIFERENTES MODALIDADES, Y DEPORTES DE CONJUNTO: BALONCESTO, VOLEIBOL, FUTBOL, MICROFÚTBOL, Y LOS DEPORTES INDIVIDUALES: TENIS DE MESA, AJEDREZ, NATACIÓN, ATLETISMO ENTRE OTROS.

REALIZAR UNA DOTACION

ANUAL 4,00 INCREMENTO 13,16

NUMERO DE DOTACIONES

REALIZADAS 0,00 1,00 3,29 TODO DEPORTE 8.712.000,00 3.056.000,00 1.356.000,00 1.700.000,00 SECRETARIA DE SALUD

1,2,5 PROGRAMAS GESTION Y DESARROLLO DEPORTIVO Y

RECREATIVO 5,00 TODO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,2,5,1 PROYECTOS GESTIÓN ADMNISTRATIVA

FORMULAR PROYECTOS PARA EL SECTOR DEPORTIVO QUE

PROPENDA POR LA

MATERIALIZACIÓN Y REALIZACIÓN DECONVENIOS INTERADMINISTRATIVO CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA INVERTIRSE EN ESTE IMPORTANTE SECTOR

FORMULAR COMO MINIMO UN

PROYECTO ANUAL 4,00 INCREMENTO 100,00

NUMERO DEPROYECTOS

FORMULADOS 0,00 1,00 25,00 TODO DEPORTE 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD

1,3 COMPONENTES CULTURA 10,00 TODO 212.450.000,00 53.850.000,00 16.600.000,00 37.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,3,1 PROGRAMAS PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES

CULTURALES CON LA COMUNIDAD 5,00 TODO 1.600.000,00 400.000,00 300.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,3,1,1 PROYECTOS LA COMUNIDAD Y LA CULTURA

DISEÑAR CAMPAÑAS DE MOTIVACIÓNPARAQUELA COMUNIDAD PARTICIPE EN LAS MESAS DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA, CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA Y CONTRIBUYA A FIJAR POLÍTICAS, ACTIVIDADES Y PLANES DE ACCIÓN DE LA MANO CON LA COMUNIDAD EN TEMAS

REALIZAR CUATRO CAMPAÑAS

DURANTE EL CUATRENIO 4,00 INCREMENTO 100,00

NUMERO DE CAMPAÑAS A

REALIZAR 0,00 1,00 25,00 TODO CULTURA 1.600.000,00 400.000,00 300.000,00 100.000,00 SECRETARIA DE SALUD

1,3,2 PROGRAMAS FORMACIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 10,00 TODO 18.200.000,00 5.200.000,00 3.200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,3,2,1 PROYECTOS PLAN MUNICIPAL DE CULTURA

DISEÑAR UNA METODOLOGÍA O MECANISMO DE TRABAJO QUE PROPENDA POR REALIZAR UNA RADIOGRAFÍA O DIAGNOSTICO ELEMENTAL DE LAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y AMENAZASEN LOSTEMAS ASOCIADOS ALDESARROLLO CULTURAL DEL MUNICIPIO.

INSTALAR DURANTE EL PRIMER AÑO EL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA

1,00 INCREMENTO 5,00 NUMEROTRABAJO INSTALADASDEMESASDE 0,00 0,00 0,00 TODO CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD

1,3,2,2 PROYECTOS

FORMAR Y CAPACITAR A LOS MONITORES Y GESTORESENTEMASDECULTURAY ACTIVIDADES LUDICAS

CONTAR CONMONITORESY GESTORES CAPACITADOS EN CULTURA Y ACTIVIDADES LUDICAS

REALIZAR SIETE

CAPACITACIONES DURANTE EL CUATRENIO

7,00 INCREMENTO 10,00

NUMERO DE

CAPACITACIONES A REALIZAR

O 2,00 2,86 TODO CULTURA 2.800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD

1,3,2,3 PROYECTOS MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES

REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LA PRESTACIÓNDEL SERVICIO Y

MODERNIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DOTÁNDOLASDEELEMENTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS PARA ENTREGARLAS AL SERVICIOS DE LA POBLACIÓN EN GENERAL DEL MUNICIPIO.

MODERNIZAR SIETE BIBLIOTECAS DURANTE EL CUATRENIO

7,00 INCREMENTO 40,00 NUMERO DE BIBLIOTECAS A

MODERNIZAR 0,00 2,00 11,43 TODO CULTURA 7.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD

1,3,2,4 PROYECTOS QUE SE CORRA EL TELÓN

RECUPERARYESTIMULAR EL TEATRO, LA POESÍA, LAS NOCHES LLENAS DECUENTO Y EL DESARROLLODETODASLAS ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES, PROGRAMANDO INTERCAMBIOS CON OTROS MUNICIPIOS E INCLUYENDO LA ZONA URBANA Y RURAL, PARA PROMOVER LOS TALENTOS DE NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS.

REALIZAR MINIMO CUARENTA Y DOS ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE EL CUATRENIO

42,00 INCREMENTO 40,00 NUMERO DE ACTIVIDADES

CULTURALES 0,00 12,00 11,43 TODO CULTURA 8.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD

1,3,2,5 PROYECTOS CONFORMACIÓNGRUPOS CULTURALESY ASOCIACIONESDE

SEGMENTAR OAGRUPAR DE MANERA DECIDIDA Y ORGANIZADA LA CREACIÓN DE AQUELLOSGRUPOSCULTURAL QUE DESTAQUEN Y MUESTREN SUSPRINCIPIOS, VALORESY CONDICIONES ARTÍSTICAS Y/O CULTURALES.

CONFORMAR CUATRO GRUPOS CULTURALES DURANTE EL CUATRENIO

4,00 INCREMENTO 5,00 NUMEROCULTURALESDE GRUPOS 0,00 1,00 1,25 TODO CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD

1,3,3 PROGRAMAS BIENES PATRIMONIALES 5,00 TODO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,3,3,1 PROYECTOS BIENES PATRIMONIALES

ELABORAR EL ESTUDIO Y LOS TRÁMITESNECESARIOS PARA DECLARAR BIENES DE PATRIMONIOCULTURALQUE PERMITAN LA OBTENCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS ADICIONALES PARA SU SOSTENIBILIDAD Y MANTENIMIENTO.

REALIZAR UN ESTUDIO

DURANTE EL CUATRENIO 1,00 INCREMENTO 100,00

NUMERO DE ESTUDIOS A

REALIZAR 0,00 0,00 0,00 TODO CULTURA 0,00 0,00 ADMINISTRACION MUNICIPAL

(4)

1,3,4,1 PROYECTOS DOTACIÓN CULTURAL

BUSCARLA VIABILIDAD DE ACONDICIONAR LA DOTACIÓN CON EL MAYOR NÚMERO DE INDUMENTARIA REQUERIDA COMO: INSTRUMENTOS, TRAJES, ACCESORIOS Y DEMÁS NECESARIOS PARA LA PRÁCTICA CULTURAL.

REALIZAR UNADORACION

CULTURAL ANUAL 4,00 INCREMENTO 100,00

CANTIDAD DE

INDUMENTARIA 0,00 1,00 25,00 TODO CULTURA 10.050.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 SECRETARIA DE SALUD

1,3,5 PROGRAMAS GRUPOS CULTURALES NUESTRA PRIORIDAD 30,00 TODO 62.600.000,00 15.650.000,00 3.100.000,00 12.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,3,5,1 PROYECTOS APOYAR LAS ESCUELAS Y ASOCIACIONES CULTURALES

ASESORAR, ORIENTAR Y APOYAR DE MANERA LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA A TODOS AQUELLOS GRUPOS COMO LA ESCUELA DE MÚSICA, BANDA MÚSICO MARCIAL Y LAS DEMÁS QUE SE CONFORMEN EN EL MUNICIPIO

REALIZAR MINIMOCUATRO ASESORIAS DURANTE EL CUATRENIO

4,00 INCREMENTO 100,00 NUMERO DE ASESORIAS Y

ASISTENCIAS REALIZADAS 0,00 1,00 25,00 TODO CULTURA 62.600.000,00 15.650.000,00 3.100.000,00 12.550.000,00 SECRETARIA DE SALUD

1,3,6 PROGRAMAS FESTIVIDADES CULTURALES 45,00 TODO 120.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,3,6,1 PROYECTOS FESTIVIDADES LUDICAS Y CULTURALES

APOYAR DE MANERA LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA TODOS AQUELLOSEVENTOSLÚDICOS, CULTURALES Y DEMÁS FESTIVIDADES QUE POR TRADICIÓN, COSTUMBRE Y CULTURA SE CELEBRAN EN EL MUNICIPIO DE BETANIA. ENTRE ELLOS SE DESTACA: VENGA A MI PUEBLO, CUMPLEAÑOS DEL MUNICIPIO, FESTIVAL DE MÚSICA GUASCA, FESTIVIDAD DECEMBRINA, SEMANA DE LA JUVENTUDYAQUELLASQUE OCASIONALMENTE SE

REALIZAR COMO MINIMO DIECISEIS FESTIVIDADES EN EL CUATRENIO

16,00 INCREMENTO 100,00 NUMERO DE FESTIVIDADES

REALIZADAS 0,00 4,00 25,00 TODO CULTURA 120.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD

1,4 COMPONENTES ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES 5,00 TODO 914.200.000,00 103.100.000,00 78.500.000,00 10.400.000,00 0,00 14.200.000,00 0,00 0,00 0,00

1,4,1 PROGRAMAS SISTEMAS DE INFORMACION SEGUIMIENTO

GRUPOS VULNERABLES 5,00 TODO 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4,1,1 PROYECTOS SISTEMASDE INFORMACIÓNPARALA

GESTIÓN

DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE PERMITA REGISTRAR Y ACTUALIZAR DE MANERA PERIÓDICA LAS PERSONAS EN ESTADODEVULNERABILIDAD, MANTENIENDO UN CENSO DE POBLACIÓN DEBIDAMENTE ORGANIZADO Y CON TODAS LAS NECESIDADES

REALIZAR UN DIAGNOSTICO DURANTE EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO

1,00 INCREMENTO 100,00 NUMERO DE DIAGNOSTICOS

REALIZADOS 0,00 0,00 0,00 TODO

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

5.000.000,00 0,00 SECRETARIOS DE DEPENDENCIA

1,4,2 PROGRAMAS ATENCION Y PRIORIDAD AL ADULTO MAYOR 35,00 TODO 593.600.000,00 19.400.000,00 17.000.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4,2,1 PROYECTOS ATENCION Y PRIORIDAD AL ADULTO MAYOR

ADELANTAR ACCIONES DE PROMOCIÓN,PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LOSRIESGOS

ESPECÍFICOS DEL

ENVEJECIMIENTO Y VALORACIÓN NUTRICIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES

REALIZAR 6 ACTIVIDADES

DURANTE EL CUATRENIO 6,00 INCREMENTO 10,00

NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE PP Y ATENCION A LOS RIESGOS ESPECIFICOS DEL ENVEJECIMIENTO REALIZADAS

0,00 2,00 3,33 TODO

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD

1,4,2,2 PROYECTOS ACTIVIDADES MAYORES

DESARROLLAR PROYECTOS PRODUCTIVOS, ACTIVIDADES MANUALESYPINTURA QUE

PERMITAN EL

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA TERAPIA OCUPACIONAL EN LOS ADULTOS MAYORES

REALIZAR UN PROYECTO

ANUALMENTE 4,00 INCREMENTO 15,00

NUMERO DEPROYECTOS

REALIZADOS 0,00 1,00 3,75 TODO

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

57.600.000,00 14.400.000,00 12.000.000,00 2.400.000,00 SECRETARIA DE SALUD

1,4,2,3 PROYECTOS DIAGNOSTICO

REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DELA POBLACIÓNADULTA MAYOR, QUE FACILITE TENER UN DIAGNOSTICO REAL, PARA EL DISEÑO Y LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS, PROGRAMASY SOLUCIONES PARA LA ATENCIÓN ESPECIFICA DE ESTA

POBLACIÓN-PLAN MUNICIPAL

GERONTOLOGICO YPOLITICA PUBLICA DEL ADULTO MAYOR.

REALIZAR UN DIAGNOSTICO 1,00 INCREMENTO 5,00 NUMERO DE DIAGNOSTICOS

REALIZADOS 0,00 0,00 0,00 TODO

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD

1,4,2,4 PROYECTOS PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN EL ADULTO MAYOR

ADELANTAR DIVERSAS ACTIVIDADES PROPENDIENDO POR PROMOCIONAR LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN NUESTROS ADULTOS MAYORES

REALIZAR OCHO CAMPAÑAS

ANUALMENTE 8,00 INCREMENTO 5,00

NUMERODE CAMPAÑAS-TALLERES DE PROMOCION A LA SALUD REALIZADOS

0,00 2,00 1,25 TODO

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD

1,4,2,5 PROYECTOS CENTRO DE BIENESTAR PARA EL ANCIANO

CONSTRUIROADECUARUN ESPACIO FÍSICO EN EL QUE LOS ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE ABANDONO PUEDAN VIVIR, PROYECTO SIEMPRE Y CUANDO TENGA EL APORTE DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y APORTES SOCIALES.

ADECUARUNCENTRODE

BIENESTAR PARA EL ANCIANO 1,00 INCREMENTO 60,00

NUMERO DE CENTROS

REALIZADOS O 0,00 0,00 TODO

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

515.000.000,00 0,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD-SECRETARIA DE PLANEACION

1,4,2,6 PROYECTOS CARRUSEL RECREATIVO

REALIZAR ACTIVIDADES LIUDICO-RECRATIVASY FORMATIVAS. SALUD MENTAL ADULTO MAYOR DEL ÁREA RURAL Y URBANA

REALIZAR MINIMO DIEZ ACTIVIDADESDURANTE EL CUATRENIO

10,00 INCREMENTO 5,00 NUMERO DE ACTIVIDADES

REALIZADAS 0,00 3,00 1,50 TODO

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

16.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD

1,4,3 PROGRAMAS SER CAPAZ 5,00 TODO 44.800.000,00 14.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1,4,3,1 PROYECTOS DIAGNOSTICO

ELABORAR UN CENSO Y CARACTERIZACIÓN DE TODA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, QUE PROPENDA POR CONSOLIDAR UN DIAGNOSTICO QUE FACILITE EL DISEÑO Y LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA ATENCIÓN DE ESTA POBLACIÓN

ELABORAR UN CENSO DURANTE EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO

1,00 INCREMENTO 1,12 NUMERO DE CENSOS

FORMULADOS 0,00 0,00 0,00 TODO

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD

1,4,3,2 PROYECTOS PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL

PROMOVER LA PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD CON ENFOQUE DIFERENCIAL

REALIZAR MINIMO 13 ACTIVIDADES DURANTEEL CUATRENIO

13,00 INCREMENTO 52,01 NUMERO DE ACTIVIDADES

REALIZADAS 0,00 4,00 16,00 TODO

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

(5)

1,4,3,3 PROYECTOS ESTRATEGIA DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD

DESARROLLAR UN TRABAJO DE ORDEN COMUNITARIO DONDE LAS ORGANIZACIONES, LAS FAMILIAS Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON LOS PROTAGONISTAS, SE EMPODERAN Y BUSCAN POTENCIALIZAR LAS CAPACIDADES FÍSICAS Y MENTALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FORTALECER

LOS PROCESOS DE

PARTICIPACIÓNYPROMOVER ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL

ADELANTAR QUINCE ACTIVIDADES DURANTEEL CUATRENIO

15,00 INCREMENTO 46,88 NUMERO DE ACTIVIDADES

REALIZADAS 0,00 5,00 15,63 TODO

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

21.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD

1,4,4 PROGRAMAS RED UNIDOS 5,00 TODO 20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD

1,4,4,1 PROYECTOS ACCIONES DE SALUD EN LA ESTRATEGIA PARALA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA -RED UNIDOS.

APOYARLA EJECUCIÓNDEL PROGRAMARED UNIDOSEN NUESTRO MUNICIPIO

APOYAR LA IMPLEMENTACION

DEL PROGRAMA ANUALMENTE 4,00 INCREMENTO 100,00

NUMERO DE ACCIONES

IMPLEMENTADAS 0,00 1,00 25,00 TODO

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD-SECRETARIA DE GOBIERNO

1,4,5 PROGRAMAS LA MUJER PRIORIDAD DE BIENESTAR SOCIAL 5,00 TODO 2.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

1,4,5,1 PROYECTOS POLITICAS EN DEFENSA DE LA MUJER

APOYAR LOSPROYECTOSDE EQUIDAD DEGÉNERO,PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LA POBLACIÓN FEMENINA EN EL MUNICIPIOA TRAVÉS DEL PROGRAMA MUJER RURAL, RED UNIDOSENTREOTROS,LOS CUALES RADICA EN LOS FACTORES DE OPORTUNIDADES DE TRABAJO, EMPRENDIMIENTO,

PRODUCTIVIDAD Y

COMPETITIVIDAD E INSERCIÓN LABORAL, CAPACITACIÓN LABORAL Y EDUCACIÓN FORMAL, ADEMÁS PREVENCIÓN DEL MALTRATO INTRA FAMILIAR

ATENDER MINIMO A OCHENTA

MUJERES ANUALMENTE 320,00 INCREMENTO 100,00

NUMERO DE MUJERES

BENEFICIADAS 0,00 80,00 25,00 TODO

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 SECRETARIA DE GOBIERNO

1,4,6 PROGRAMAS LA POBLACION LGTB ELEMENTO INCLUYENTE

EN EL DESARROLLO LOCAL 5,00 TODO 10.000.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00

1,4,6,1 PROYECTOS CAPACITACIÓN EN LA REGLAMENTACIÓN Y NORMAS INCLUYENTES

CAPACITAR A LA POBLACIÓN EN LA DEFENSA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN HOMOSEXUAL, VINCULACIÓN A PUESTOS DE EMPLEO, APOYO A LAS INICIATIVAS INDIVIDUALES Y FORTALEZAS DE GRUPO ENTRE OTROS DERECHOS.

REALIZAR COMO MINIMO UNA

CAPACITACION ANUAL 4,00 INCREMENTO 20,00

NUMERO DE

CAPACITACIONES REALIZADAS

0,00 1,00 5,00 TODO

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 SECRETARIA DE SALUD-SECRETARIA DE GOBIERNO

1,4,6,2 PROYECTOS PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD:

PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, ADELANTAR JORNADAS EDUCATIVAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES YPROPORCIONARASESORÍAS PSICOLÓGICAS ENTRE OTRAS.

ADELANTAR UNA JORNADA

EDUCATIVA ANUALMENTE 4,00 INCREMENTO 80,00

NUMERO DEJORNADAS

EDUCATIVAS 0,00 1,00 20,00 TODO

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

8.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD-SECRETARIA DE GOBIERNO

1,4,7 PROGRAMAS REDUCCION DE LA VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR 5,00 TODO 60.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4,7,1 PROYECTOS REDUCCION DE LA VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR

REALIZACIÓN DE JORNADAS PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE LAS PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO SICOSOCIAL, QUE AFECTAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS Y DE LOS GRUPOS POBLACIONALESVULNERABLES, PONIENDO COMO EJE CENTRAL LA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA,TAMBIÉNPARALA DENUNCIA DE CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

REALIZAR UNA JORNADA

ANUAL 4,00 INCREMENTO 100,00

NUMERO DEJORNADAS

REALIZADAS 0,00 1,00 25,00 TODO

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

60.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 SECRETARIA DE GOBIERNO Y COMISARIA DE FAMILIA

1,4,8 PROGRAMAS PROTECCION DE GRUPOS VULNERABLES 5,00 TODO 64.800.000,00 16.200.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00

1,4,8,1 PROYECTOS CAMPAÑAS DE PREVENCION Y DENUNCIA

CONTRA EL MALTRATO

ADELANTAR LA SENSIBILIZACIÓN Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DIRIGIDAS A TODALACOMUNIDAD PARA PROMOVER SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN, PREVENCIÓN, DENUNCIA Y MANEJO DE LOS FACTORESDE RIESGO QUE AFECTAN A LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES.

REALIZAR DOCE CAMPAÑAS

ANUALES 12,00 INCREMENTO 80,00

NUMERO DECAMPAÑAS

REALIZADAS 0,00 4,00 26,67 TODO

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

60.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 SECRETARIA DE GOBIERNO Y COMISARIA DE FAMILIA

1,4,8,2 PROYECTOS PLAN PADRINO

OBTENER RECURSOS ECONÓMICOS ADICIONALES QUE MITIGUEN LOS PROBLEMAS INTEGRALESDELOSNIÑOS, PRINCIPALMENTE AQUELLOS DE ALIMENTOS

BENEFICIAR CIENTO CUATRO NIÑOS DURANTE EL CUATRENIO

104,00 INCREMENTO 20,00 NUMERO DE NIÑOS

BENEFICIADOS 0,00 26,00 5,00 TODO

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

4.800.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 SECRETARIA DE GOBIERNO Y COMISARIA DE FAMILIA

1,4,9 PROGRAMAS POR UNA INFANCIA Y ADOLESCENCIA CON

FUTURO 10,00 TODO 68.000.000,00 17.000.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4,9,1 PROYECTOS NO JUZGUE, RECUPERE UNA VIDA

REALIZAR UNA INTERVENCIÓN DIRECTA QUE HACE LA COMUNIDAD, CONJUNTAMENTE CON LAS INSTITUCIONES, CON EL OBJETIVO DE AUNAR RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA FINANCIAR EL TRATAMIENTO DE UN JOVEN QUE SE ENCUENTRA INMERSO EN EL MUNDO DE LA DROGADICCIÓN Y ALCOHOLISMO

APOYAR CUARENTA JOVENES

CON EL PROYECTO 40,00 INCREMENTO 10,00

NUMERO DE PERSONAS

BENEFICIADAS 0,00 10,00 2,50 TODO

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

0,00 0,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE GOBIERNO Y COMISARIA DE FAMILIA

1,4,9,2 PROYECTOS DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 0 Y 6 AÑOS

CAPACITAR MEDIANTE LA CORPORACIÓN "DÍA DE LA NIÑEZ" A FUNCIONARIOS DE LA COMISARÍA DE FAMILIA PARA INCORPORAR EL "JUEGO" DENTRO DE LAS FAMILIAS.

BENEFICIAR DOCIENTOS OCHO NIÑOS DURANTE EL CUATRENIO

208,00 INCREMENTO 50,00 NUMERO DE NIÑOS

BENEFICIADOS 0,00 52,00 12,50 TODO

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

34.000.000,00 8.500.000,00 6.000.000,00 2.500.000,00 SECRETARIA DE GOBIERNO Y COMISARIA DE FAMILIA

1,4,9,3 PROYECTOS ENMALTRATADO O ABUSADOBETANIANINGUN NIÑOONIÑA

REALIZAR CAMPAÑAS PARA PROMOVER EL TRATO DIGNO, DAR AFECTO,EXPRESIÓNDE SENTIMIENTOS Y TODAS AQUELLAS QUE PROPENDAN POR ERRADICAR EL MALTRATO Y EL ABUSO HACIA LOS NIÑOS Y NIÑAS.

REALIZAR MINIMO DIECIOCHO CAMPAÑAS DURANTE EL CUATRENIO

18,00 INCREMENTO 40,00 NUMEROREALIZADASDECAMPAÑAS 0,00 5,00 11,11 TODO ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

34.000.000,00 8.500.000,00 6.000.000,00 2.500.000,00 SECRETARIA DE GOBIERNO Y COMISARIA DE FAMILIA

1,4,10 PROGRAMAS REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONOMICA 5,00 TODO 20.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4,10,1 PROYECTOS PREVENCION DEL DESPLAZAMIENTO

REALIZAR TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓNPREVENCIÓN,A TRAVÉS DE TALLERES Y CAPACITACIONES QUE EVITEN EL DESPLAZAMIENTO FORZADO, Y CONTRIBUYAN A LA PROTECCIÓN, RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA

REALIZAR UNA CAMPAÑA

ANUAL 4,00 INCREMENTO 50,00

NUMERO DECAMPAÑAS

REALIZADA 0,00 1,00 12,50 TODO

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

(6)

1,4,10,2 PROYECTOS PREPARACIÓN PARA LA VIDA PRODUCTIVA

DISEÑAR PROCESOS

PRODUCTIVOS DE

EMPRENDIMIENTO Y COMERCIALIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS QUE MEJOREN LA CALIDAD DEVIDA DE LA POBLACIÓNENCALIDADDE DESPLAZAMIENTO.

IMPLEMENTAR MINIMO TRES PROCESOS DURANTE EL CUATRENIO

3,00 INCREMENTO 50,00 NUMERO DE PROCESOS

IMPLEMENTADOS 0,00 2,00 33,33 TODO

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

10.000.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 SECRETARIA DE GOBIERNO Y COMISARIA DE FAMILIA

1,4,11 PROGRAMAS REINTEGRACIÓN A LA VIDA CIVIL 5,00 TODO 17.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4,11,1 PROYECTOS ADELANTAR CAMPAÑAS, TALLERES CON LAPOBLACION CARCELARIA

ADELANTAR ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y JURÍDICO.

REALIZAR DIEZ JORNADAS

DURANTE EL CUATRENIO 10,00 INCREMENTO 100,00

NUMERO DEJORNADAS

REALIZADAS 0,00 3,00 30,00 TODO

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

17.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 SECRETARIA DE GOBIERNO

1,4,12 PROGRAMAS JUVENTUD ACTIVA Y PRODUCTIVA 5,00 TODO ATENCION A GRUPOS

VULNERABLES

9.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1,4,12,1 PROYECTOS RECONOCIMIENTO DE LOS JOVENES COMO AGENTES PRODUCTIVOS

REALIZAR TALLERES O JORNADAS CON LOS JÓVENES PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON LA ASESORÍA YELACOMPAÑAMIENTODE INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS

LLEVAR A CABO UN TALLER

ANUALMENTE 4,00 INCREMENTO 44,44

NUMERO DE TALLERES

REALIZADOS 0,00 1,00 11,11 TODO

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

4.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD-SECRETARIA DE GOBIERNO

1,4,12,2 PROYECTOS ESPACIO JOVEN Y DE OPORTUNIDADES

FACILITAR UN ESPACIO FÍSICO PARA QUE LOS JÓVENES DESARROLLEN DE MANERA ADECUADA SUS PRÁCTICAS CULTURALES, RECREATIVAS, LÚDICAS Y DEPORTIVAS PARA DAR A CONOCER TODOS SUS TALENTOS

CONTAR CON UN ESPACIO ADECUADO AL FINALIZAR EL CUATRENIO

1,00 INCREMENTO 11,11 NÚMERO DE ESPACIOS 0,00 1,00 11,11 TODO

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

1,4,12,3 PROYECTOS JOVENES POR LA CONSTRUCCION DE UN TEJIDO SOCIAL

FORTALECER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVORECREATIVAS,DE CRECIMIENTO PERSONAS.

BENEFICIAR ALCUARENTA PORCIENTO DE LOS JOVENES AL FINALIZAR EL CUATRENIO

40,00 INCREMENTO 44,44 PORCENTAJE DE JOVENESBENEFICIADOS/PORCENTAJE TOTAL DE JOVENES

0,00 10,00 11,11 TODO

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

4.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD-SECRETARIA DE GOBIERNO

1,4,13 PROGRAMAS POR UNA INFANCIA CON FUTURO 5,00 TODO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4,13,1 PROYECTOS LOS MENORES NO TRABAJAN

CAMPAÑAS PARA LOS PADRES DE FAMILIA Y EMPLEADORES DEL MUNICIPIO DE BETANIA, PARA QUE NO VINCULEN LOS MENORES DEEDAD ENACTIVIDADES PRODUCTIVAS O DE TRABAJOS OBLIGATORIOS, HACER QUE ESTOSSE VINCULENALAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS. SIENDO ESTE EL MEJOR PROYECTO DE VIDA PARA TODOS

ADELANTAR CUATRO CAMPAÑAS DURANTE EL CUATRENIO

4,00 INCREMENTO 100,00 TOTAL DE CAMAPAÑAS

REALIZADAS 0,00 1,00 25,00 TODO

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

0,00 0,00 SECRETARIA DE SALUD-SECRETARIA DE GOBIERNO

1,5 COMPONENTES INFRAESTRUCTURA FISICA Y

EQUIPAMIENTO PUBLICO 45,00 TODO 9.345.400.000,00 3.175.100.000,00 327.100.000,00 163.000.000,00 0,00 2.685.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1,5,1 PROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAVIAL URABANA Y RURAL MUNICIPAL 40,00 TODO 4.155.400.000,00 1.245.100.000,00 189.100.000,00 86.000.000,00 0,00 970.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1,5,1,1 PROYECTOS MANTENIMIENTORUTINARIO DE LAS VIAS RURALESY MEJORAMIENTO

GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES A TRAVÉS DE CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS COMO EL INVÍAS, EL FONDO DE REGALÍAS, LA

SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO.

MEJORAR CIENTO SESENTA Y CUATRO KILOMETROS DE VIAS RURALES

164,00 INCREMENTO 50,00 KM DE VIAS MEJORADAS 0,00 42,00 12,80 RURAL TRANSPORTE 1.948.000.000,00 487.000.000,00 107.000.000,00 80.000.000,00 300.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN

1,5,1,2 PROYECTOS PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS

EL DETERIORO PRESENTADO POR EL PASO DEL TIEMPO, SUMADO A LA FALTA DE ALGUNAS VÍAS POR PAVIMENTAR Y A LAS INTERVENCIONES EN LA RED DEL ACUEDUCTO, HACE NECESARIA LA INTERVENCIÓN PARA PAVIMENTAR UN SIGNIFICATIVO NUMERO DE KILÓMETROS DE VÍAS URBANAS

PAVIMENTAR MILMETROS LINEALES DE VIAS URBANAS DURANTE EL CUATRENIO

1.000,00 INCREMENTO 20,00 ML DE VIAS PAVIMENTADAS 0,00 250,00 5,00 URBANO TRANSPORTE 1.252.400.000,00 313.100.000,00 7.100.000,00 6.000.000,00 300.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN

1,5,1,3 PROYECTOS MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE

PUENTES

LOS PUENTES SON LA PRINCIPAL ESTRUCTURA QUE FACILITA LA MOVILIDAD DE UN PORCENTAJE IMPORTANTE DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, POR ELLO ES NECESARIO REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS QUE SE REQUIERAN SEGÚN LAS NECESIDADES Y EL MANTENIMIENTO DE LOS QUE HOY SE TIENEN.

REALIZAR MANTENIMIENTO A DIEZ PUENTES DURANTE EL CUATRENIO

10,00 INCREMENTO 10,00

NUMERO DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES A LOS QUE SE LES REALIZA MANTENIMIENTO

0,00 3,00 3,00 RURAL TRANSPORTE 650.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 0,00 150.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN

1,5,1,4 PROYECTOS CONSTRUCCIÓNDE RIELESY CUNETAS

REVESTIDAS

BETANIA POR SER UNA ZONA SUPREMAMENTE MONTAÑOSA DEMANDA PARAUNGRAN NÚMERO DE VEREDAS LA CONSTRUCCIÓNDERIELESY CUNETAS EN CONCRETO PARA FACILITAREL ACCESOY LA MOVILIDADDEPERSONASY PRODUCTOS PARA EL SECTOR AGRÍCOLA.

CONSTRUIR TRECIENTOS METROS LINEALES DE RIELES Y CUNETAS

300,00 INCREMENTO 5,00 MT DE RIELES Y CUNETAS

CONSTRUIDOS 0,00 100,00 1,67 RURAL TRANSPORTE 45.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN

1,5,1,5 PROYECTOS CONSTRUCCIONANDENES, RAMPAS Y DEMAS ACCESOSYMANTENIMIENTODE PUBLICOS

FACILITAR LAMOVILIDAD DE PERSONASEN ESTADODE DISCAPACIDAD, NIÑOS Y ADULTOS MAYORES EN LAS VÍAS URBANAS, RURALES Y TODAS AQUELLAS QUE DEMANDEN EL INGRESO A INSTITUCIONES PÚBLICAS

CONSTRUIR CIEN METROS DE

ANDENES Y RAMPAS 100,00 INCREMENTO 10,00

MT DE ANDENES Y RAMPAS

CONSTRUIDOS 0,00 40,00 4,00 TODO TRANSPORTE 40.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN

1,5,1,6 PROYECTOS APERTURA Y CONSTRUCCION DE NUEVAS

VIAS RURALES:

CONSTRUIRYHABILITAR LA MOVILIDAD MEDIANTE LA APERTURADENUEVASVÍAS RURALES

CONSTRUIR UNA NUEVA VIA

RURAL 1,00 INCREMENTO 5,00

NUMERO DE VIAS

CONSTRUIDAS 0,00 1,00 5,00 RURAL TRANSPORTE 220.000.000,00 220.000.000,00 20.000.000,00 0,00 200.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN

(7)

1,5,2,1 PROYECTOS MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS YRURALES

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS DE ACUERDO AL CENSO Y LA EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO PREVIAMENTE REALIZADO

REALIZAR DOCIENTOS TREINTA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURALES Y URBANOS EN EL CUATRENIO

230,00 INCREMENTO 40,00

NUMERO DE VIVIENDAS URBANAS Y RURALES MEJORADAS

0,00 80,00 13,91 TODO VIVIENDA 1.142.000.000,00 353.000.000,00 60.000.000,00 53.000.000,00 240.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN

1,5,2,2 PROYECTOS CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA

DISMINUIR EL DÉFICIT DE VIVIENDA. EL ESTADO ACTUAL DEMANDA UNA INVERSIÓN Y GESTIÓN IMPORTANTE EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA.

CONSTRUIR CIENTO OCHENTA VIVIENDAS NUEVAS DURANTE LOS CUATRO AÑOS DE GOBIERNO

180,00 INCREMENTO 50,00 NUMERO DE VIVIENDAS

NUEVAS CONSTRUIDAS 0,00 70,00 19,44 TODO VIVIENDA 3.266.000.000,00 1.179.000.000,00 30.000.000,00 24.000.000,00 1.125.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN

1,5,2,3 PROYECTOS PROCESOS DE TITULACION Y LEGALIZACION DE INMUEBLES

REALIZAR PROGRAMAS DE TITULACION Y LEGALIZACION DE INMUEBLES TANTO EN LA ZONA URBANA COMO RURAL

TITULAR EL DIEZ PORICENTO DE LOS PREDIOS QUE REQUIEREN TITULACION

10,00 INCREMENTO 10,00 PORCENTAJEDEPREDIOS

TITULADOS 0,00 3,00 3,00 TODO VIVIENDA 4.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN

1,5,3 PROGRAMAS ESPACIOS PUBLICO PARA TODOS 10,00 TODO 728.000.000,00 347.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1,5,3,1 PROYECTOS CONSTRUCCIONESPACIO PÚBLICO MUNICIPALYMANTENIMIENTODE

CONTAR CON ESPACIOS PUBLICOS AGRADABLES Y CONFORTABLES.SEENTIENDE ESPACIO PÚBLICO TODOS AQUELLOS COMO PARQUES, INSTITUCIONES PÚBLICAS, COLEGIOS, VÍAS Y DEMÁS MOBILIARIOS.

CONSTRUIR Y REALIZAR MANTENIMIENTO A CUATRO ESPACIOS PUBLICOS

4,00 INCREMENTO 20,00

NUMERO DE ESPACIOS

CONSTRUIDOS Y

MANTENIDOS

0,00 1,00 5,00 URBANO EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 40.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN

1,5,3,2 PROYECTOS CONSTRUCCION DE ESCENARIOS

DEPORTIVOS

INCREMENTAR LA CANTIDAD DE ESPACIOS DEPORTIVOS

CONSTRUIR DOSESPACIOS DEPORTIVOS DURANTE EL CUATRENIO

2,00 INCREMENTO 60,00 NUMERO DE ESPACIOS

CONSTRUIDOS 0,00 1,00 30,00 TODO DEPORTE 660.000.000,00 330.000.000,00 30.000.000,00 300.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN

1,5,3,3 PROYECTOS MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS

DEPORTIVOS

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICADELOSESCENARIOS DEPORTIVOS EXISTENTES

REALIZAR MANTENIMIENTO A DOCE ESCENARIOS DEPORTIVOS DURANTE EL CUATRENIO

12,00 INCREMENTO 20,00 NUMERO DE ESPACIOS

MEJORADOS 0,00 3,00 5,00 TODO DEPORTE 28.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN

1,5,4 PROGRAMAS DESARROLLO TERRITORIAL 10,00 TODO 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1,5,4,1 PROYECTOS ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ACTUALIZAR DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS EL E.O.T MUNICIPAL CON EL FIN DE QUE HAYA ARMONÍA Y COHERENCIA CON LAS NORMAS, COSTUMBRES, PRÁCTICAS AMBIENTALES Y TODAS AQUELLAS QUE PAULATINAMENTE SON CAMBIANTES DENTRO DEL CONTEXTO LOCAL.

REALIZAR UNA

ACTUALIZACION AL E.O.T 1,00 INCREMENTO 80,00

NUMERO DE REFORMAS Y

ACTUALIZACIONES DEL E.O.T 0,00 1,00 80,00 TODO FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

SECRETARIA DE PLANEACIÓN-SECRETARIA DE GOBIERNO

1,5,4,2 PROYECTOS FORTALECIMIENTO A CENTROS POBLADOS Y CORREGIMIENTOS

ADELANTAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA CONTINUAR CONEL FORTALECIMIENTO Y CRECIMIENTO EN TODOS SUS COMPONENTESDELOSHOY LLAMADOS CENTROS POBLADOS O CORREGIMIENTOS COMO LA LIBIA

REALIZAR CINCO GESTIONES

DURANTE EL CUATRENIO 5,00 GESTIÓN 20,00

NUMERO DE GESTIONES

REALIZADAS 0,00 2,00 8,00 RURAL

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL 0,00 0,00

SECRETARIA DE PLANEACIÓN-SECRETARIA DE GOBIERNO

1,6 COMPONENTES SERVICIOS PUBLICOS CON CALIDAD 10,00 TODO 254.000.000,00 40.500.000,00 25.500.000,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1,6,1 PROGRAMAS CALIDAD Y COBERTURA EN LA PRESTACION

DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 100,00 TODO 254.000.000,00 40.500.000,00 25.500.000,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1,6,1,1 PROYECTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

ELABORAR PROYECTOS QUE

PROPENDA POR LA

CONSTRUCCIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMAS

DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADOURBANO Y RURAL

FORMULAR CUATRO PROYECTOS DURANTE EL CUATRENIO

4,00 INCREMENTO 35,00 NUMERO DEPROYECTOS

FORMULADOS 0,00 1,00 8,75 TODO

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

80.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS

PUBLICOS

1,6,1,2 PROYECTOS CAPACITACIÓN A LAS JUNTAS

CAPACITAR A LOS

ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORASPARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES

CAPACITAR A CUATRO PERSONAS EN LOS CUATRO AÑOS

4,00 INCREMENTO 5,00 NUMEROCAPACITADASDE PERSONAS 0,00 1,00 1,25 TODO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

1,6,1,3 PROYECTOS RED DE GAS

GESTIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA FORMULAR EL PROYECTO QUEPERMITA Y FACILITE LA VIABILIDAD DE LA INSTALACIÓN DE LA RED DE GAS DOMICILIARIO PARA EL ÁREA URBANA.

ADELANTAR UNA GESTION 1,00 GESTIÓN 5,00 NUMERO DE GESTIONES

REALIZADAS 0,00 0,00 0,00 TODO

SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

0,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS

PUBLICOS

1,6,1,4 PROYECTOS ELECTRIFICACION RURAL

GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEPROGRAMAS NUEVOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

GESTIONAR CUATRO PROGRAMAS DURENTE EL CUANTRENIO

4,00 GESTIÓN 5,00 NUMERO DE GESTIONES

REALIZADAS 0,00 1,00 1,25 RURAL

SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

0,00 0,00 0,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS

PUBLICOS

1,6,1,5 PROYECTOS PROYECTOIMPLEMENTACIÓN PGIRSACTUALIZACIÓN E

CONTAR CON UN PGIRS ACTUALIZADO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y A LAS NECESIDADES ACTUALESDEL MUNICIPIO

REALIZAR LA

IMPLEMENTACION DEL PGIRS 1,00 INCREMENTO 5,00

NUMERO DE PLANES

IMPLEMENTADOS 0,00 0,00 0,00 TODO

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

2.000.000,00 0,00 0,00 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

1,6,1,6 PROYECTOS ESTRATIFICACION URBANA Y RUAL

APOYAR, ASESORA Y COLOCAR A DISPOSICIÓN TODOS LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y LOGÍSTICOS PARA HACER POSIBLE LA ACTUALIZACIÓN DE ESTRATIFICACIÓNURBANA Y RURAL QUE EL MUNICIPIO Y LAS DEMÁS ENTIDADES REQUIERAN.

ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONOMICA URBANA Y RURAL

1,00 INCREMENTO 5,00 NUMEROIMPLEMENTADOSDE ESTUDIOS 0,00 1,00 5,00 TODO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

1,6,1,7 PROYECTOS AMPLIACION DE COBERTURA PARA

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

MEJORAR LA COBERTURA Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DERECOLECCIÓNPARALOS SECTORES URBANOS Y ESPECIALMENTE RURALES

ATENDER TREINTAY TRES

VEREDAS O SECTORES 33,00 INCREMENTO 10,00

NUMERO DE SECTORES O

VEREDAS ATENDIDOS 0,00 5,00 1,52 TODO

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

40.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS

PUBLICOS

1,6,1,8 PROYECTOS MEJORAMIENTO BOCATOMA Y PLANTA DETRATAMIENTO

REALIZARLASADECUACIONES FÍSICAS (TANQUES, REDES ETC) EN LA BOCATOMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA FACILITAR LA CONTINUA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA

IMPLEMENTAR UN ESTUDIO DE MEJORAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA

1,00 INCREMENTO 30,00 NUMEROIMPLEMENTADOSDE ESTUDIOS 0,00 0,00 0,00 TODO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

120.000.000,00 0,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

2

LINEA ESTRATEGICA

EDUCACIÓN

Y

FORMACIÓN PARA LA

VIDA

(8)

2,1 COMPONENTES CALIDAD EDUCATIVA 70,00 TODO 3.887.000.000,00 1.480.000.000,00 60.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.320.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2,1,1 PROGRAMAS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 80,00 TODO 3.866.000.000,00 1.475.000.000,00 55.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.320.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2,1,1,1 PROYECTOS DOTACIÓNDE MATERIAL DIDACTICO Y

PEDAGOGICO

FORTALECER TODAS AQUELLAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA UNA ADECUADA FORMACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.

REALIZAR CUATRO DOTACIONES DEMATERIAL DIDACTICO YPEDAGOGICO DURANTE EL CUATRENIO

4,00 INCREMENTO 5,17 NUMERO DE DOTACIONES

REALIZADAS 0,00 1,00 20,00 TODO EDUCACION 200.000.000,00 50.000.000,00 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 SECRETARIO DE GOBIERNO

2,1,1,2 PROYECTOS EQUIPAMIENTO ESCOLAR

MEJORARLOSIMPLEMENTOS COMO SILLAS, TABLEROS, ESTANTERÍAS, ARCHIVOS, ESCRITORIOS RELACIONADOS PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA DEL SERVICIO.

REALIZAR DOS QUIPAMIENTOS

DURANTE LOS CUATRO AÑOS 2,00 INCREMENTO 7,24

NUMERO DE

EQUIPAMIENTOS REALIZADOS

0,00 1,00 3,62 TODO EDUCACION 280.000.000,00 140.000.000,00 0,00 40.000.000,00 100.000.000,00 SECRETARIO DE GOBIERNO

2,1,1,3 PROYECTOS MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y

AMPLIACION

RECUPERAR LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS FÍSICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES QUE TIENE EL MUNICIPIO DE BETANIA.

MEJORAR QUINCE

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

15,00 INCREMENTO 44,13 NUMEROESTABLECIMIENTOS DE EDUCATIVOS MEJORADOS

0,00 4,00 11,77 TODO EDUCACION 1.706.000.000,00 450.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 400.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN

2,1,1,4 PROYECTOS UN HOGAR PARA EL CAMPO

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN O ADECUACIÓN DE UN ESPACIO O CENTRO DE ALOJAMIENTO PARA LOS JÓVENES QUE VIVEN EN EL ÁREA RURAL Y DESEAN CONTINUAR SUS ESTUDIOS EN EL ÁREA URBANA.

CONSTRUIR O ADECUAR UN HOGAR DURANTE EL TERCER AÑO

1,00 INCREMENTO 2,33

NUMERO DE HOGARES

CONSTRUIDOS O

ADECUADOS

0,00 0,00 0,00 RURAL EDUCACION 90.000.000,00 0,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN

2,1,1,5 PROYECTOS CONSTRUCCION DE INSTITUCIONES

EDUCATIVAS:

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVASY/OAMPLIAR LOS CENTROS EDUCATIVOS, LÚDICOS Y CULTURALES QUE PROPENDAN POR UNA MEJOR EDUCACIÓN

CONSTRUIR DOS

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DURANTE EL ULTIMO AÑO DE GOBIERNO

2,00 INCREMENTO 31,82 NUMEROESTABLECIMIENTOS DE EDUCATIVOS CONSTRUIDOS

0,00 1,00 15,91 TODO EDUCACION 1.230.000.000,00 715.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 700.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN

2,1,1,6 PROYECTOS ADECUACION TECNOLOGICA DE

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ADELANTAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES QUE PERMITAN LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS COMOACCESOAINTERNET, TABLEROS DIGITALES, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DEMÁS.

INTERVENIR EL TRES PORCIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

3,00 MANTENIMIENTO 9,31 PORCENTAJEESTABLECIMIENTOS DE EDUCATIVOS INTERVENIDOS

0,00 3,00 9,31 TODO EDUCACION 360.000.000,00 120.000.000,00 20.000.000,00 100.000.000,00 SECRETARIO DE GOBIERNO

2,1,2 PROGRAMAS CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PERTINENTE A

LOS DOCENTES 10,00 TODO 16.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,1,2,1 PROYECTOS TALLERES DE FORMACIÓN Y COMPETENCIAS PERTINENTES

REALIZAR TALLERES DE FORMACIÓN CON CALIDAD Y PERTINENCIAACORDE A LAS ÁREAS ESPECÍFICAS DEL CONOCIMIENTO Y EN TEMAS QUE

APUNTEN CON EL

MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARA TODOS LOS DOCENTES DEL MUNICIPIO

CAPACITAR SEIS PROFESORES

DURANTE EL CUATRENIO 6,00 INCREMENTO 100,00

NUMERODE PROFESORES

CAPACITADOS 0,00 2,00 33,33 TODO EDUCACION 16.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 SECRETARIO DE GOBIERNO

2,1,3 PROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS

ADMINISTRATIVOS EN EDUCACION 10,00 TODO 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,1,3,1 PROYECTOS CREARLASECRETARIADE EDUCACION

CULTURA Y DEPORTE MUNICIPAL

CONTAR CON UNA SECRETARIA QUE DIRECCIONE, CONTROLE Y ADMINISTREADECUADAMENTE LOSRECURSOS TÉCNICOS,Y HUMANOS EN TEMAS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, DESARROLLANDO DIAGNÓSTICOS Y NUEVAS ESTRATEGIAS QUEIMPULSEN ESTAS ÁREAS HACIA EL BIENESTAR SOCIAL.

CREAR UNA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE MUNICIPAL

1,00 INCREMENTO 50,00 NUMERO DE SECRETARIAS

CREADAS 0,00 0,00 0,00 TODO EDUCACION 3.000.000,00 0,00 SECRETARIO DE GOBIERNO

2,1,3,2 PROYECTOS PROYECTO EDUCATIVO MUNICIPAL

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIANTEELABORACIÓNDEL PROYECTO EDUCATIVO MUNICIPAL INTEGRAL, ABIERTO Y PARTICIPATIVO.

FORMULAR UNPROYECTO

EDUCATIVO MUNICIPAL 1,00 INCREMENTO 40,00

NUMERO DEPROYECTOS

EDUCATIVOS FORMULADOS 0,00 0,00 0,00 TODO EDUCACION 2.000.000,00 0,00 SECRETARIO DE GOBIERNO

2,1,3,3 PROYECTOS MESAPEDAGOGICAS (JUME):DE TRABAJO EDUCATIVA Y

INSTALAR LA MESA DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO EDUCATIVO, CONFORMADA POR UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE PROFESIONALES, DOCENTES, EX RECTORES,Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS, QUE MEDIANTE SUS BUENOSOFICIOSAYUDENA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA.

REALIZAR SEIS REUNIONES DE

LA JUME ANUALMENTE 24,00 INCREMENTO 10,00

NUMERO DEREUNIONES

REALIZADAS 0,00 6,00 2,50 TODO EDUCACION 0,00 0,00 SECRETARIO DE GOBIERNO

2,2 COMPONENTES FORMACIÓN PARA LA VIDA Y

PERTINENCIA 10,00 TODO 3.750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,2,1 PROGRAMAS EL CONOCIMIENTO CALIDAD DE VIDA 60,00 TODO 2.750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,2,1,1 PROYECTOS JOVENES PA LANTE

REALIZAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN QUE PRETENDE FOMENTARYPROMOCIONAR EDUCACIÓN NO FORMAL PARA LOS NIÑOS Y JÓVENES. AMPLIAR LOSCONOCIMIENTOS YLAS COMPETENCIAS, CON CONTENIDOSPERTINENTESY EXCELENTE CALIDAD PARA EL TRABAJOYELDESARROLLO HUMANO.

REALIZAR ONCE

CAPACITACIONES DURANTE EL CUATRENIO

11,00 INCREMENTO 100,00

NUMERO DE

CAPACITACIONES REALIZADAS

0,00 3,00 27,27 TODO EDUCACION 2.750.000,00 750.000,00 750.000,00 SECRETARIO DE GOBIERNO

(9)

2,2,2,1 PROYECTOS DIAGNOSTICO INTEGRAL

REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICOINTEGRALQUE PERMITA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES PRODUCTIVAS QUE REQUIERE Y DEMANDA EL MUNICIPIO Y LA REGIÓN SIENDO ESTE LA BASE PARA IMPLEMENTAR NUEVOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS

REALIZAR UN DIAGNOSTICO 1,00 INCREMENTO 100,00 NUMERO DE DIAGNOSTICOS

REALIZADOS 0,00 0,00 0,00 TODO EDUCACION 1.000.000,00 0,00 SECRETARIO DE GOBIERNO

2,2,3 PROGRAMAS EL CONOCIMIENTO CALIDAD DE VIDA 10,00 TODO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,2,3,1 PROYECTOS EDUCACION SUPERIOR PARA TODOS:

REALIZAR GESTIONES TENDIENTES A LA REALIZACIÓN DE PROGRAMASDEFORMACIÓN TÉCNICA O TECNOLÓGICA DE MANERA PRESENCIAL O VIRTUAL CON UNIVERSIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS

REALIZAR CUATRO GESTIONES 4,00 GESTIÓN 100,00 NUMERO DE GESTIONES

REALIZADAS 0,00 1,00 25,00 TODO EDUCACION 0,00 0,00 SECRETARIO DE GOBIERNO

2,3 COMPONENTES COBERTURA EDUCATIVA 20,00 TODO 714.000.000,00 178.000.000,00 120.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,3,1 PROGRAMAS PROMOCIÓNPARAEL ACCESOA LA

EDUCACIÓN 100,00 TODO 714.000.000,00 178.000.000,00 120.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,3,1,1 PROYECTOS DIAGNOSTICO REAL DE COBERTURA

IDENTIFICAR LAS NECESIDADES Y FALENCIAS DE LA COBERTURA Y PROBLEMÁTICAS PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. TECNOLÓGICA Y UNIVERSITARIA

REALIZAR UN DIAGNOSTICO DURANTE EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO

1,00 INCREMENTO 10,00 NUMERO DE DIAGNOSTICOS

ELABORADOS 0,00 0,00 0,00 TODO EDUCACION 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 SECRETARIO DE GOBIERNO

2,3,1,2 PROYECTOS CONVENIOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS

PARA MEJORAR LOS INDICES DE COBERTURA:

REALIZAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS QUE FACILITEN LA EDUCACIÓN DE MANERA SEMIPRESENCIAL EN LA ZONA RURAL, JORNADAS NOCTURNAS Y DOMINICALES.

SUSCRIBIR SIETE CONVENIOS 7,00 INCREMENTO 10,00 NUMERODECONVENIOS

REALIZADOS 0,00 2,00 2,86 TODO EDUCACION 0,00 0,00 0,00 0,00 SECRETARIO DE GOBIERNO

2,3,1,3 PROYECTOS TRANSPORTE ESCOLAR

SUBSIDIAR EL TRANSPORTE DE LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL DESDE SU HOGAR HASTA EL CENTRO EDUCATIVO.

BENEFICIAR MINIMO 290 ESTUDIANTES ANUALMENTE CON TRANSPORTE ESCOLAR

290,00 MANTENIMIENTO 40,00 NUMERO ESTUDIANTES

BENEFICIADOS 290,00 320,00 44,14 TODO EDUCACION 480.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 SECRETARIO DE GOBIERNO

2,3,1,4 PROYECTOS RESTAURANTE ESCOLAR

REALIZAR LAS ACCIONES PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL RESTAURANTE ESCOLAR.

ATENDER SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA ESTUDIANTES DURANTEEL CUATRENIO

6.930,00 INCREMENTO 30,00 NUMERO ESTUDIANTES

BENEFICIADOS 0,00 1.700,00 7,36 TODO

ALIMENTACION

ESCOLAR 232.000.000,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 SECRETARIO DE GOBIERNO

2,3,1,5 PROYECTOS FINANCIACIÓN EDUCATIVA

REALIZAR LAS GESTIONES PERTINENTES PARA LA SUSCRIPCIÓNDE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS Y SECTOR FINANCIERO PARA AYUDAR CON ALGUNOS CUPOSPARA QUEJÓVENES PUEDAN INGRESAR A LA EDUCACIÓNTECNOLÓGICA O UNIVERSITARIA.

SUSCRIBIR CUATRO

CONVENIOS 4,00 INCREMENTO 10,00

NUMERODECONVENIOS

REALIZADOS 0,00 1,00 2,50 TODO EDUCACION 0,00 0,00 0,00 0,00 SECRETARIO DE GOBIERNO

3

LINEA ESTRATEGICA

PRODUCTIVIDAD

Y

DESARROLLO LOCAL

15,00

TODO

4.025.400.000,00

189.600.000,00

44.600.000,00

0,00

40.000.000,00

105.000.000,00 0,00

0,00

0,00

3,1 COMPONENTES ECOTURISMO 50,00 TODO 2.250.400.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,1,1 PROGRAMAS TURISMO PERTINENTE 10,00 TODO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,1,1,1 PROYECTOS DISEÑAR EL PLAN DE TURISMO

DEFINIR EL PLAN DE TURISMO LOCAL, ES DECIR FIJAR EL NORTE DE LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, LA VOCACIÓN Y LAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS LOCALES PARA SER PRIORIZADAS EN LA INVERSIÓN Y MATERIALIZACIÓN DE PROYECTOS PÚBLICOS-PRIVADOS

REALIZAR UN PLAN DE

TURISMO MUNICIPAL 1,00 INCREMENTO 50,00

NUMERODE PLANESDE

TURISMO REALIZADO 0,00 0,00 0,00 TODO

PROMOCION DEL

DESARROLLO 0,00 0,00

PROMOTOR DE DESARROLLO A LA COMUNIDAD OFICINA DE TURISMO UMATA

3,1,1,2 PROYECTOS PROGRAMAS DE CAPACITACION

DISEÑAR CON LA ASESORÍA DE INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS PÚBLICASO PRIVADAS LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE TURISMO, ATENCIÓNAL CLIENTE PARA COMERCIANTES, BACHILLERES, EMPLEADOS PÚBLICOS Y COMUNIDAD EN GENERAL.

REALIZAR VEINTE ACTIVIDADES DURANTE TODO EL PERIODO DE GOBIERNO

20,00 INCREMENTO 50,00 NUMERO DE ACTIVIDADES

REALIZADAS 0,00 5,00 12,50 TODO

PROMOCION DEL

DESARROLLO 0,00 0,00

PROMOTOR DE DESARROLLO A LA COMUNIDAD OFICINA DE TURISMO UMATA COMUNICACIONES

3,1,2 PROGRAMAS INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

TURISTICO 70,00 TODO 2.220.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,1,2,1 PROYECTOS KIOSCOS TURISTICOS

LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE5 KIOSCOS, ESTRATÉGICAMENTEA LO LARGO DEL RIO PEDRAL, CON ELEMENTOS PARA ALMACENAR RESIDUOS SÓLIDOS Y/O BASURAS. DE FORMA TAL QUE LAS PERSONAS PUEDAN RECREARSE, HACER TURISMO Y A SU VEZ CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE

CONSTRUIR CINCO KIOSKOS TURISTICOS DURANTE EL CUATRENIO

5,00 INCREMENTO 16,22 NUMEROCAPACITACIONES DE REALIZADAS

0,00 2,00 6,49 TODO EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 360.000.000,00 0,00 SECRETARIA DE PLANEACION UMATA

3,1,2,2 PROYECTOS MIRADOR RIO GUADUALEJO

CONSTRUIR UN AMOBLAMIENTO EN EL SECTOR SANTA TERESITA (PARQUE, MIRADOR O SENDEROS) PARA OBSERVAR LA CUENCA DEL RIO GUADUALEJO. IMPULSE EL DESARROLLO TURÍSTICO EN ESTA IMPORTANTE CUENCA HIDROGRÁFICA

CONSTRUIR UN MIRADOR EN

EL TRECER AÑO DE GOBIERNO 1,00 INCREMENTO 13,51

NUMERODEMIRADORES

CONSTRUIDOS 0,00 0,00 0,00 TODO

EQUIPAMIENTO

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