Bureau Veritas Certification Contrato No. 2012-0015
Bureau Veritas Certification
Certificación de Sistemas de Gestión
Informe de Auditoría para el
SEGUIMIENTO 2/2 en ISO 9001:2008
De
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Información de la Organización
Nombre de la
Organización
CORPORACION LICEO PINO VERDE
Dirección
Km 5 Vía Cerritos,
Entrada 16 el Tigre.
Ciudad
Pereira, Risaralda
Teléfono No.
(6) 3132668
Fax No.
(6) 3132681
Página Web
www.liceopinoverde.edu.co
Contrato(s) No(s).
2012-0015
Información de Contacto
Nombre y cargo
persona contacto
MONICA PUENTES
Teléfono No.
(6) 3132668
Dirección e-mail
[email protected]
Información de la Auditoría
Norma(s)
ISO 9001:2008
Código(s) Actividad
Industrial
37
Nº de Empleados
75
Nº Turnos
1
Tipo de Auditoría
SEGUIMIENTO 2/2
Fecha Inicio Auditoría
20-03-14
Fecha Fin Auditoria
20-03-14
Fecha Próxima
Auditoría
Febrero 2015
Duración próxima
auditoria
POR DEFINIR
Información del Auditor
Auditor Líder
JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO
Auditor (es)
(Miembros de Equipo)
N.A
Especialista
N.A
Horario de los Turnos
7:30 AM – 5:30 PMSi se trata de una auditoria “multi-site”, se establece un Apéndice relacionando todos los
emplazamientos relevantes y/o centros remotos establecidos y anexos al informe de auditoría.
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Resumen de los Hallazgos de la Auditoría:
Número de No Conformidades
registradas:
Mayores:
0
Menores:
0
¿Se requiere una Auditoría
Extraordinaria?
N.A
Duración de la Auditoría
Extraordinaria
N.A
día(s)
Fecha(s) real(es)de la Auditoría Extraordinaria Inicio: N.A
Fin: N.A
Observaciones de la Auditoría Extraordinaria:
N.A
Recomendación del Equipo Líder
Norma(s)
Recomendación
ISO 9001:2008
Mantenida.
Equipo Líder (1):
Auditor (es) (Miembros de Equipo)
JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO (JPA)
N.A
Alcance
(el Alcance debe ser verificado y se refleja en el espacio inferior) Alcance 1PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR (K4), BASICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA ACADEMICA.
Alcance 2
Acreditación
N.ANº de Certificados
requeridos
N.AIdiomas
N.AMotivo para emitir el
Certificado
N.AInstrucciones Adicionales
(instrucciones adicionales para el certificado o información para la oficina) :Especificar los cambios en la Organización (alcance, número de empleados, emplazamientos, dirección, gestión, organización...). Ver coherencia con la Solicitud de Certificación
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Resumen de la Auditoría
1. Objetivos de la Auditoría
Los Objetivos de esta auditoría son :
1. Confirmar que el Sistema de Gestión cumple todos los requisitos aplicables de la norma auditada;
2. Confirmar que la Organización ha implementado efectivamente las disposiciones planificadas 3. Confirmar que el Sistema de Gestión es capaz de cumplir la política y alcanzar los objetivos
de la Organización.
2. Resultados de la Auditoría Previa
Los resultados de la última auditoría de este Sistema han sido revisados, en particular para asegurar que se han implantado las adecuadas correcciones y acciones correctivas para tratar cualquier no conformidad identificada.
Nº de no conformidades de la anterior
auditoría Mayores 0 Menores 0
Nº de no conformidades cerradas Mayores 0 Menores 0
Nº de no conformidades abiertas de nuevo Mayores 0 Menores 0
Las conclusiones de esta revisión son:
NO SE REPORTARON NC EN LA AUDITORIA ANTERIOR.
2.1 Verificación del ciclo completo previo de informes de Auditoría de Bureau Veritas Certification
NO APLICA.
3. Insumos Básicos y Planificación Inicial
Actividades/locaciones/procesos/funciones de la organización basados en el plan de auditoría que fue presentado y se acordó con el auditado antes de la auditoría y fueron cubiertos y enumerados en la Sección de Resúmen de Auditoría (Matríz de Auditoría) del informe.
PLAN AUDITORIA ACTUAL Auditor Líder: JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO
(JPA).
Auditor(es): N.A
Tipo de Auditoría: SEGUIMIENTO 2/2
Fecha Inicio Auditoría: 20 DE MARZO DE 2014. Fecha Fin Auditoría: 20 DE MARZO DE 2014.
Auditoría a ser realizada según la(s) siguiente(s) norma(s) 1. ISO 9001:2008.
2. 3.
Fecha Hora Actividad Proceso Auditor (Iniciales)
20-03-14 8 REUNION DE APERTURA J P A
8:30 AUDITORIA GESTION DE CALIDAD J P A
11 AUDITORIA GESTION ACADEMICA
SECUNDARIA J P A
12:30 RECESO
2 AUDITORIA GESTION DIRECTIVA J P A
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3:30 AUDITORIA TALENTO HUMANO J P A
4:30 REUNION DE CIERRE J P A
5 FIN DIA
4. Personas claves entrevistadas / involucradas
Nombre Departamento/Proceso
MONICA PUENTES TORRES GESTION DE CALIDAD
GLORIA ELENA MACIAS GESTION ACADEMICA SECUNDARIA
LUZ ESTELA RIOS GESTION DIRECTIVA
ANA MILENA AGUIRRE GARCIA ESMERALDA MEJIA CASTAÑO
COMPRAS ANA MILENA AGUIRRE GARCIA
MONICA PUENTES TORRES
TALENTO HUMANO
5. Hallazgos de Auditoría
El equipo auditor ha realizado una auditoría basada en los procesos, centrada en los aspectos significativos, riesgos y objetivos. La metodología de auditoría empleada ha consistido en entrevistas, observación de las actividades y revisión de documentos y registros
La Auditoría en sitio inició con una Reunión de Apertura, contando con la asistencia de altos directivos de la organización.
Los hallazgos de auditoría fueron comunicados a la Dirección de la Organización durante la Reunión de Cierre, al igual que las conclusiones finales referentes a los resultados de la auditoría y recomendaciones dadas por el equipo auditor.
5.1 Adecuación del Manual
Se encontró un manual de Calidad estructurado, con referencia de alcance, referencia del cumplimiento de la empresa frente a cada uno de los numerales relacionados.
5.2 Validación del Alcance
PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR (K4), BASICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA ACADEMICA.
Exclusiones: NINGUNA.
5.3 Nivel de Integración (en caso de una Auditoría de Sistema de Gestión Integrado) NO APLICA.
5.4 Cumplimiento de los Compromisos de Política y Objetivos
Se evidencia interiorización de la política de Calidad establecida, asi mismo el manejo de objetivos por las actividades auditados en la organización.
5.5 Descripción de la conformidad y capacidad del Sistema
Se observa un Sistema de Gestión de Calidad estable, con enfoque a la mejora. El Sistema de gestión de Calidad se evidencia en la revisión documental y personas entrevistadas.
5.5.1 General
Se identifica la apropiación de cada uno de los dueños de los procesos frente al conocimiento de las actividades que ejecutan.
Bureau Veritas Certification Contrato No. 2012-0015
Confidencial Página 6 5.5.2 Planificación
Se identifica base estable de planificación de objetivos y metas de la organización, así mismo seguimiento constante al cumplimiento de indicadores y acciones.
Se observan directrices de la Direccion las cuales han sido implementados bajo una estructura organizacional con responsabilidades y autoridades definidas.
5.5.3 Implementación y Operación
Se observa procesos bajo la estructura del SGC. En donde se identifica implementación del sistema de gestión de Calidad y de las actividades que se ejecutan en la empresa.
5.5.4 Seguimiento y Medición
Se evidencia seguimiento y medición por medio de objetivos establecidos por los procesos, con indicadores de gestión asociados, metas y frecuencia.
5.5.5 Mejora
Se demuestra continuo analisis de datos, se toman acciones correctivas, preventivas y de mejora de acuerdo al desempeño.
5.6 Fortalezas del Sistema
• Disponibilidad y criterio de responsabilidad de los funcionarios entrevistados, que demuestran un alto desarrollo de competencia, experiencia y capacidad de cumplir adecuadamente los controles planificados en Calidad.
• Se identifica como fortaleza la trazabilidad documental, seguimiento a las acciones tomadas, así mismo la organización y orden de los documentos del SGC.
• Se evidencia como fortaleza el Sistema de Gestión de Calidad establecido, la funcionalidad del mismo en cuanto a la apropiación observada por cada una de las personas entrevistadas. • El control de los documentos en carpetas y la recuperación de los registros permiten acceder
fácilmente a la consulta de la documentación del sistema de gestión.
• Se cuenta con amplio análisis de resultados de indicadores, que permiten tomar acciones oportunas de mejoramiento.
• Se cuenta con análisis de datos de cada elemento de la revisión, la cual permite decisiones oportunas.
• Los programas de formación son integrales, permiten abordar diferentes temas de formación generando competencia.
5.7 No Conformidades
• NINGUNA.
5.8 Observaciones
• Se debe fortalecer el tratamiento de no conformidades, registrando las correcciones tomadas por auditoria interna y externas o cuando ameriten.
5.9 Oportunidades de Mejora • NINGUNA.
5.10 Uso del Logo
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6. Incertidumbre / Obstáculos que podrían afectar la confiabilidad de las conclusiones
de la auditoria
NINGUNO.
7. Opiniones divergentes (discrepancias) sin resolverentre el Equipo Auditor y el
Auditado
NINGUNA.
8. Actividades de Seguimiento acordadas
• Se recuerda la fecha para solicitar la visita de Recertificacion a finales de Febrero de 2015. • Se recuerda tener en cuenta las observaciones en el presente informe.
9. Conclusión:
• Se ha demostrado la conformidad de la documentación del Sistema de Gestión, con los requisitos de la norma auditada y dicha documentación proporciona estructura suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión,
• La Organización ha demostrado la efectiva implantación y mantenimiento / mejora de su Sistema de Gestión..
• La Organización ha demostrado el establecimiento y seguimiento de adecuados objetivos y metas clave de desempeño, y ha realizado el seguimiento del progreso hacia su consecución.
• El programa de auditorías internas ha sido implantado en su totalidad y demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar el Sistema de Gestión.
• A través del proceso de auditoría, se ha demostrado la total conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos de la norma auditada.
10. Recomendación final
El Equipo Auditor ha realizado una auditoría basada en los procesos, centrada en los aspectos/riesgos significativos y objetivos requeridos por la(s) norma(s). La metodología de auditoría empleada ha consistido en entrevistas, observación de actuaciones, muestreo de las actividades y revisión de documentos y registros.
El desarrollo de la auditoría se realizó de acuerdo al plan de auditoría y a la matríz de procesos auditados incluidos en los apéndices de este informe resúmen de auditoría.
El equipo auditor llega a la conclusión de que la Organización (no) ha establecido y mantenido su sistema de gestión de acuerdo a los requisitos de la(s) norma(s) y (no) ha demostrado la capacidad del sistema para lograr que se cumplan los requisitos para los productos y/o servicios incluídos en el alcance, así como la política y los objetivos de la Organización. (Borrar lo que no corresponda)
Por lo tanto, el equipo auditor, basado en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del Sistema establece que la certificación de este Sistema de Gestión sea:
•
Mantenida.
JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO AUDITOR LIDER
BUREAU VERITAS CERTIFICATION.
Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor, la propia Organización y la oficina de BV Certification.
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Confidencial Página 8 INFORME RESUMEN DE LA AUDITORÍA PARA ISO 9001:2008
Exclusiones / Justificación Proceso / Actividad / Departamento
Rev Doc G E S T IO N D E C A L ID A D G E S T IO N A C A D E M IC A S E C U N D A R IA G E S T IO N D IR E C T IV A C O M P R A S T A L E N T O H U MA N O INC T O T A L E S C u m p lim ie n to ( S /N ) V e r c o m e n ta ri o s a b a jo Ninguna. Cláusula Descripción 0 4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de la documentación S X 0 5.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de la calidad S X X 0 5.4 Planificación S X 0
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.6 Revisión por la dirección S X 0
6.1 Provisión de recursos S X 0
6.2 Recursos Humanos S X 0
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo S X 0
7.1 Planificación de la realización del producto S X 0
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.3 Diseño y desarrollo S X 0
7.4 Compras S X 0
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del
servicio S X 0
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio S X 0
7.5.3 Identificación y trazabilidad S X 0
7.5.4 Propiedad del cliente S X 0
7.5.5 Preservación del producto S X 0
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y
medición
8.1 Medición, análisis y mejora/Generalidades
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditoría interna S X 0
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos S X X X 0
8.2.4 Seguimiento y medición del producto S X 0
8.3 Control del producto no conforme S X 0
8.4 Análisis de datos S X X 0
8.5.1 Mejora continua S X 0
8.5.2 Acción correctiva S X 0
8.5.3 Acción preventiva S X 0
Uso del Logo S X 0
Observaciones a la Revisión de la Documentación : Solicitud de Certificación / Revisión de la Documentación
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DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTION HASTA LA FECHA ACTUAL
Inf. Visita Ref. Grado Estado Resumen de los Hallazgos Proceso/División Fecha Norma Cláusula
NO APLICA. Detalles del Hallazgo:
Detalles del Hallazgo:
Detalles del Hallazgo :