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SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

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Academic year: 2022

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(1)
(2)

TIPO DE OBRA O ACCIÓN SEGÚN SITUACIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

OBRA O ACCIÓN INVERSIÓN SITUACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN

INVERSIÓN EJERCIDA TIPO NUM APROBADA CONTRATADA SIN

EXPEDIENTE

CON

EXPEDIENTE LICITACIÓN EN

PROCESO CONCLUIDAS

FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29)

REHABILITACION 21 9,500,000 6,980,209 3 3 1 14 4,709,498

EQUIPAMIENTO 2 2,592,491 2,397,402 2 2,397,402

VIALIDAD 1 930,424 0 1 0

SUBTOTAL 24 13,022,915 9,377,611 4 3 1 16 7,106,900

GRUPOS VULNERABLES (ANEXO 29.1)

REHABILITACION 3 841,372 771,193 3 654,452

EQUIPAMIENTO 5 10,897,120 10,824,213 5 10,795,031

SUBTOTAL 8 11,738,492 11,595,406 8 11,449,483

FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL (FPP) 2%

CONSTRUCCION 1 21,274,826 21,265,125 1 19,559,194

EQUIPAMIENTO 1 9,258,387 7,519,187 1 0

SUBTOTAL 2 30,533,213 28,784,312 2 19,559,194

TOTAL 33 55,294,620 49,351,188 3 3 3 24 38,115,577

FECHA: ENERO-JUNIO 2015

 SE HACE UNA CORRECCIÓN A LA INVERSION EJERCIDA REPORTADA EN EL INFORME ANTERIOR, CON BASE AL CIERRE DE LA CUENTA PUBLICA EN EL SISTEMA SICOGUB.

(3)

PROGRAMA DE INVERSION 2013

FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29)

MUNICIPIO / LOCALIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O

ACCIÓN

TIPO DE UNIDAD

INVERSIÓN $ SITUACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN AVANCE

FÍSICO

%

INVERSIÓN EJERCIDA APROBADA CONTRATADA EXPEDIENTE

ELABORADO

LICITACIÓN EN PROCESO

EN

PROCESO CONCLUIDAS TEPIC

 TEPIC REHABILITACION HOSPITAL

GENERAL 1,746,725 1,590,797   35 477,239

SANTIAGO IXCUINTLA

 SANTIAGO IXCUINTLA

REHABILITACION HOSPITAL

GENERAL 450,000 442,542   100 442,542

BAHIA DE BANDERAS

 SAN FRANCISCO

REHABILITACION HOSPITAL

GENERAL 450,000 446,141    100 0

TECUALA

 TECUALA REHABILITACION  HOSPITAL BASICO COMUNITARIO

1,253,275 1,133,085    100 1,133,085

BAHIA DE BANDERAS

 TONDOROQUE

REHABILITACION

HOSPITAL BASICO COMUNITARIO

450,000 0   0 0

SANTA MARIA DEL ORO

 SANTA MARIA DEL ORO

REHABILITACION CESSA  220,000 0 0 0

TEPIC

 TEPIC

REHABILITACION

CENTRO ESTATAL CANCEROLOGIA

450,000 431,278    100 0

AMATLAN DE CAÑAS

 AMATLAN DE CAÑAS

REHABILITACION CESSA  400,000 393,873  100 393,873

TEPIC

 JUAN ESCUTIA

REHABILITACION CESSA  450,000 437,369  100 437,369

FECHA: ENERO - JUNIO 2015

 LA REHABILITACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE TECUALA COMPRENDE DOS ACCIONES:

1. MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE TECUALA (MONTO CONTRATADO $511,729, AVANCE FÍSICO 100%) 2. PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA $621,356 (INVERSION EJERCIDA AL 100%. AVANCE FÍSICO 100%)

 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS

(4)

FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29)

MUNICIPIO / LOCALIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O

ACCIÓN

TIPO DE UNIDAD

INVERSIÓN $ SITUACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN AVANCE

FÍSICO

%

INVERSIÓN EJERCIDA APROBADA CONTRATADA EXPEDIENTE

ELABORADO

LICITACIÓN EN PROCESO

EN

PROCESO CONCLUIDAS SAN BLAS

 SAN BLAS REHABILITACION CESSA  200,000 0 0 0

COMPOSTELA

 CHACALA

REHABILITACION CENTRO DE

SALUD 220,000 199,314    100 199,314

TEPIC

 COL. CUAUHTEMOC

REHABILITACION CENTRO DE

SALUD 150,000 116,363    100 116,363

TEPIC

 FRANCISCO I. MADERO

REHABILITACION CENTRO DE

SALUD 300,000 280,014    100 280.014

SAN BLAS

 GUADALUPE VICTORIA

REHABILITACION CENTRO DE

SALUD 240,000 221,589    100 221,589

TEPIC

 TEPIC

REHABILITACION CESAME  220,000 199,967  100 199,967

TUXPAN

 TUXPAN

REHABILITACION CESAME  250,000 238,508  100 238,508

BAHIA DE BANDERAS

 TONDOROQUE

REHABILITACION CESAME  250,000 00 0

LA YESCA

 PUENTE DE CAMOTLAN

REHABILITACION

HOSPITAL BASICO COMUNITARIO

450,000 0  0 0

IXTLAN DEL RIO

 IXTLAN DEL RIO

REHABILITACION

HOSPITAL BASICO COMUNITARIO

450,000 403,232   100 403,232

FECHA: ENERO - JUNIO 2015

 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS

 CENTRO DE SALUD MENTAL

(5)

PROGRAMA DE INVERSION 2013 FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD

(ANEXO 29)

MUNICIPIO / LOCALIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O

ACCIÓN

TIPO DE UNIDAD

INVERSIÓN $ SITUACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN AVANCE

FÍSICO

%

INVERSIÓN EJERCIDA APROBADA CONTRATADA EXPEDIENTE

ELABORADO

LICITACIÓN EN PROCESO

EN

PROCESO CONCLUIDAS ROSAMORADA

 ROSAMORADA REHABILITACION HOSPITAL

GENERAL 450,000 0   0 0

DEL NAYAR

 JESUS MARIA

REHABILITACION HOSPITAL MIXTO 450,000 446,137    100 446,137

RUIZ

 RUIZ

EQUIPAMIENTO CESSA  1,295,398 1,136,800    100 1,136,800

XALISCO

 XALISCO

EQUIPAMIENTO CENTRO DE

SALUD 1,297,093 1,260,602    100 1,260,602

TECUALA

 TECUALA

VIALIDAD

HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO

930,424  0     0 0

TOTAL 13,022,915 9,377,611 4 3 1 16 7,106,900

 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS

 RECURSO DERIVADO DE ECONOMÍAS, EXPEDIENTE TÉCNICO EN REVISIÓN POR SOP

FECHA: ENERO - JUNIO 2015

(6)

PROGRAMA DE INVERSION 2013 GRUPOS VULNERABLES (ANEXO 29.1)

MUNICIPIO / LOCALIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O

ACCIÓN

TIPO DE UNIDAD

INVERSIÓN $ SITUACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN AVANCE

FÍSICO

%

INVERSIÓN EJERCIDA APROBADA CONTRATADA EXPEDIENTE

ELABORADO

LICITACIÓN EN PROCESO

EN

PROCESO CONCLUIDAS TEPIC

 TEPIC

REHABILITACION

HOSPITAL GENERAL

655,772 654,452  100 654,452

EQUIPAMIENTO 3,268,880 3,221,552  100 3,221,552

SANTIAGO IXCUINTLA

 SANTIAGO IXCUINTLA

REHABILITACION

HOSPITAL GENERAL

92,800 116,741 

100 0

EQUIPAMIENTO 2,317,680 2,409,378  100 2,380,266

BAHIA DE BANDERAS

 SAN FRANCISCO

REHABILITACION

HOSPITAL GENERAL

92,800 0  100 0

EQUIPAMIENTO 2,317,680 2,409,378  100 2,409,308

BAHIA DE BANDERAS

 TONDOROQUE

EQUIPAMIENTO

HOSPITAL BASICO COMUNITARIO

1,992,880 1,783,906  100 1,783,906

TEPIC

 TEPIC

EQUIPAMIENTO CREE  1,000,000 999,999100 999,999

TOTAL 11,738,492 11,595,406   8 11,449,483

 ACCION EJECUTADA, EL MONTO SE PAGARÁ CON RECURSO DE PROSPERA

 LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS POR EL HOSPITAL GENERAL DE SAN FRANCISCO

 CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL

FECHA: ENERO - JUNIO 2015

(7)

PROGRAMA DE INVERSION 2013 FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2%

 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS

MUNICIPIO / LOCALIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O

ACCIÓN

TIPO DE UNIDAD

INVERSIÓN $ SITUACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN AVANCE

FÍSICO

%

INVERSIÓN EJERCIDA APROBADA CONTRATADA EXPEDIENTE

ELABORADO

LICITACIÓN EN PROCESO

EN

PROCESO CONCLUIDAS SANTA MARIA DEL ORO

 SANTA MARIA DEL ORO

CONSTRUCCION

CESSA  21,274,826 21,265,125 95 19,559,194

EQUIPAMIENTO 9,258,387 7,519,187  95 0

TOTAL 30,533,213 28,784,312219,559,194

FECHA: ENERO- JUNIO 2015

(8)
(9)

PROGRAMA DE INVERSIÓN 2014

TIPO DE OBRA O ACCIÓN SEGÚN SITUACIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

OBRA O ACCIÓN INVERSIÓN SITUACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN

INVERSIÓN EJERCIDA TIPO NUM APROBADA CONTRATADA SIN

EXPEDIENTE

CON

EXPEDIENTE LICITACIÓN EN

PROCESO CONCLUIDAS

FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29)

MANTENIMIENTO 28 18,432,225 13,519,744 2 1 3 22 9,349,571

CONSTRUCCION 1 6,660,000 6,523,059 1 1,956,918

EQUIPAMIENTO 10 8,426,500 8,686,571 10 8,045,976

FORTALECIMIENTO 5 109,375 106,044 5 74,755

SUBTOTAL 44 33,628,100 28,835,418 2 1 4 37 19,427,220

FONDO DE APORTACIONES PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)

AMPLIACIÓN 1 2,478,657 2,472,388 1 2,431,238

SUBTOTAL 1 2,478,657 2,472,388 1 2,431,238

TOTAL 45 33,628,100 28,835,418 2 1 4 38 21,858,458

FECHA: ENERO- JUNIO 2015

(10)

PROGRAMA DE INVERSION 2014 FAFEF

MUNICIPIO / LOCALIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O

ACCIÓN

TIPO DE UNIDAD

INVERSIÓN $ SITUACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN AVANCE

FÍSICO

%

INVERSIÓN EJERCIDA APROBADA CONTRATADA EXPEDIENTE

ELABORADO

LICITACIÓN EN PROCESO

EN

PROCESO CONCLUIDAS TEPIC

 TEPIC

AMPLIACION UNEME

CANCEROLOGIA 2,478,657 2,472,388    100 2,431,238

TOTAL 2,478,657 2,472,388    1 2,431,238

FECHA: ENERO-JUNIO 2015

 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

(11)

PROGRAMA DE INVERSION 2014 FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD

(ANEXO 29)

MUNICIPIO / LOCALIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA

OBRA Y/O ACCIÓN TIPO DE UNIDAD

INVERSIÓN $ SITUACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN AVANCE

FÍSICO

%

INVERSIÓN EJERCIDA APROBADA CONTRATADA EXPEDIENTE

ELABORADO

LICITACIÓN EN PROCESO

EN

PROCESO CONCLUIDAS TEPIC

 TEPIC MANTENIMIENTO HOSPITAL

GENERAL 4,000,000 3,990,752    100 3,539,322

BAHIA DE BANDERAS

 SAN JUAN DE ABAJO

MANTENIMIENTO CENTRO DE

SALUD 300,000 293,731    100 293,731

BAHIA DE BANDERAS

 BUCERIAS MANTENIMIENTO CENTRO DE

SALUD 100,000 99,339    100 99,339

TEPIC

 BELLAVISTA

MANTENIMIENTO CENTRO DE

SALUD 150,000 145,444   100 0

TEPIC

 ATONALISCO

MANTENIMIENTO CENTRO DE

SALUD 300,000 298,816    100 298,816

TEPIC

 2 DE AGOSTO

MANTENIMIENTO CENTRO DE

SALUD 200,000 198,492    100 198,492

TEPIC

 FLORES MAGON

MANTENIMIENTO CENTRO DE

SALUD 200,000 198,517   0 0

TEPIC

 COL 6 DE ENERO

MANTENIMIENTO CENTRO DE

SALUD 200,000 199,998    100 199,998

TEPIC

 EL AHUACATE

MANTENIMIENTO CENTRO DE

SALUD 200,000 198,038    100 198,038

TEPIC

 EL PARAISO

MANTENIMIENTO CENTRO DE

SALUD 200,000 198,374    100 198,374

AMATLAN DE CAÑAS

 JESUS MARIA

MANTENIMIENTO CENTRO DE

SALUD 200,000 199,993    100 199,993

FECHA: ENERO - JUNIO 2015

(12)

FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29)

MUNICIPIO / LOCALIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O

ACCIÓN

TIPO DE UNIDAD

INVERSIÓN $ SITUACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN AVANCE

FÍSICO

%

INVERSIÓN EJERCIDA APROBADA CONTRATADA EXPEDIENTE

ELABORADO

LICITACIÓN EN PROCESO

EN

PROCESO CONCLUIDAS AMATLAN DE CAÑAS

 MEZQUITES MANTENIMIENTO CENTRO DE

SALUD 200,000 197,008    100 197,008

ROSAMORADA

 ROSAMORADA

MANTENIMIENTO HOSPITAL

GENERAL 1,000,000 998,500   25 0

SANTIAGO

 SANTIAGO

MANTENIMIENTO HOSPITAL

GENERAL 1,782,225 1,415,539    100 1,415,539

BAHIA DE BANDERAS

 SAN FRANCISCO

MANTENIMIENTO HOSPITAL

GENERAL 1,000,000  0 0 0

TEPIC

 TEPIC

MANTENIMIENTO HOSPITAL

GENERAL 1,800,000 1,767,255   100 1,767,255

BAHIA DE BANDERAS

 TONDOROQUE

MANTENIMIENTO

HOSPITAL BASICO COMUNITARIO

300,000 299,085    100 299,085

LA YESCA

 PUENTE DE CAMOTLAN

MANTENIMIENTO

HOSPITAL BASICO COMUNITARIO

300,000 299,001    100 299,001

TEPIC

 TEPIC

MANTENIMIENTO UNEME

CANCEROLOGIA 1,000,000 997,857    100 145,580

TECUALA

 TECUALA

MANTENIMIENTO

HOSPITAL BASICO COMUNITARIO

500,000 428,698    100 0

ACAPONETA

 ACAPONETA MANTENIMIENTO

HOSPITAL BASICO COMUNITARIO

500,000 500,000   100 0

IXTLAN DEL RIO

 IXTLAN DEL RIO

MANTENIMIENTO

HOSPITAL BASICO

COMUNITARIO 1,000,000  0 0 0

FECHA: ENERO - JUNIO 2015

LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y EJERCIDO ($ 366,686) SE UTILIZARÁ PARA CONCRETAR OTRAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DENTRO DEL MISMO HOSPITAL. A LA FECHA DE CORTE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA SU LICITACIÓN CORRESPONDIENTE

EN TRAMITE MODIFICACIÓN DE CONVENIO.

COMPRENDE 4 ACCIONES:

1.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN SALA DE RAYOS X PARA INSTALAR EQUIPO DE FLUROSCOPIA 3.- SERVICIO EN EL ÁREA DE BAÑOS DE AUDITORIO

2.- MANTENIMIENTO ÁREA DE INHALOTERAPIA Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN EL VESTÍBULO 4.- SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS

(13)

PROGRAMA DE INVERSION 2014

FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29)

MUNICIPIO / LOCALIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O

ACCIÓN

TIPO DE UNIDAD

INVERSIÓN $ SITUACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN AVANCE

FÍSICO

%

INVERSIÓN EJERCIDA APROBADA CONTRATADA EXPEDIENTE

ELABORADO

LICITACIÓN EN PROCESO

EN

PROCESO CONCLUIDAS SANTIAGO

 SANTIAGO

MANTENIMIENTO DE EQUIPO (PÓLIZA)

HOSPITAL

GENERAL 100,000 99,256    70 0

BAHIA DE BANDERAS

 SAN FRANCISCO

MANTENIMIENTO DE EQUIPO (PÓLIZA)

HOSPITAL

GENERAL 100,000 100,489    100 0

EL NAYAR

 JESUS MARIA

MANTENIMIENTO DE EQUIPO (PÓLIZA)

HOSPITAL

GENERAL 100,000 96,349    100 0

TEPIC

 TEPIC

MANTENIMIENTO DE EQUIPO (PÓLIZA)

UNIDAD DE UNEME CIRUGIA AMBULATORIA

200,000 199,404    100 0

ROSAMORADA

 ROSAMORADA

MANTENIMIENTO DE EQUIPO (PÓLIZA)

HOSPITAL

GENERAL 100,000 99,809    100 0

TEPIC

 TEPIC

MANTENIMIENTO DE EQUIPO (PÓLIZA)

HOSPITAL

GENERAL 2,400,000 0  0 0

TUXPAN

 TUXPAN

CONSTRUCCION (CAMARA FRIA)

JURISDICCION

SANITARIA 6,660,000 6,523,059 





48 1,956,918

TEPIC

 TEPIC

EQUIPAMIENTO VECTORES 1,000,000 985,000    100 985,000

SAN BLAS

 JALCOCOTAN

EQUIPAMIENTO CESSA  1,500,000 1,478,651   100 1,478,651

COMPOSTELA

 LAS VARAS

EQUIPAMIENTO

HOSPITAL BASICO COMUNITARIO

4,000,000 4,397,645    100 3,766,605

FECHA: ENERO - JUNIO 2015

 LA DIFERENCIA SERÁ CUBIERTA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS

 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS

(14)

FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29)

MUNICIPIO / LOCALIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN

TIPO DE UNIDAD

INVERSIÓN $ SITUACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN AVANCE

FÍSICO

%

INVERSIÓN EJERCIDA APROBADA CONTRATADA EXPEDIENTE

ELABORADO

LICITACIÓN EN PROCESO

EN

PROCESO CONCLUIDAS NAYAR Y LA YESCA

 VARIAS

EQUIPAMIENTO

(RADIOCOMUNICACION) CENTROS DE SALUD Y CARAVANAS

900,000 896,744   100 896,744

VARIOS

 VARIAS

EQUIPAMIENTO

(TELECONSULTA) VARIOS 810,000 810,000    100 810,000

EL NAYAR

 SANTA TERESA

EQUIPAMIENTO CESSA  152,000 65,404 97 63,521

TEPIC

 CESAME

EQUIPAMIENTO CESAME  19,000 18,641 100 18,641

TUXPAN

 TUXPAN

EQUIPAMIENTO CESAME  19,000 18,989 100 18,989

AMATLAN DE CAÑAS

 AMATLAN DE CAÑAS

EQUIPAMIENTO CESSA  18,000 15,182 50 7,510

COMPOSTELA

 CHACALA

EQUIPAMIENTO CENTRO DE

SALUD 8,500 315    4 315

EL NAYAR

 SANTA TERESA

FORTALECIMIENTO CESSA  34,000 34,000  100 34,000

TEPIC

 CESAME

FORTALECIMIENTO CESAME  17,000 16,696  100 0

TUXPAN

 TUXPAN

FORTALECIMIENTO CESAME  17,000 14,593  100 0

FECHA: ENERO - JUNIO 2015

 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS

 CENTRO DE SALUD MENTAL

(15)

PROGRAMA DE INVERSION 2014

FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29)

MUNICIPIO / LOCALIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN

TIPO DE UNIDAD

INVERSIÓN $ SITUACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN AVANCE

FÍSICO

%

INVERSIÓN EJERCIDA APROBADA CONTRATADA EXPEDIENTE

ELABORADO

LICITACIÓN EN PROCESO

EN

PROCESO CONCLUIDAS AMATLAN DE CAÑAS

 AMATLAN DE CAÑAS

FORTALECIMIENTO CESSA  16,375 16,153  100 16,153

COMPOSTELA

 CHACALA

FORTALECIMIENTO CENTRO DE

SALUD 25,000 24,602    100 24,602

TOTAL 33,628,100 28,835,418 2 1 4 37 19,427,220

FECHA: ENERO - JUNIO 2015

 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS

(16)
(17)

PROGRAMA DE INVERSIÓN 2015

TIPO DE OBRA O ACCIÓN SEGÚN SITUACIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

OBRA O ACCIÓN INVERSIÓN SITUACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN

INVERSIÓN EJERCIDA TIPO NUM APROBADA CONTRATADA SIN

EXPEDIENTE

CON

EXPEDIENTE LICITACIÓN EN

PROCESO CONCLUIDAS

FONDO DE APORTACIONES PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)

EQUIPAMIENTO 7 5,859,036 2,917,075 1 2 4 0

MANTENIMIENTO 3 831,055 0 3 0

MANTENIMIENTO

(EQUIPO RX) 1 123,724 0 1 0

AMPLIACIÓN 1 2,331,524 0 1 0

ACOMETIDA

ELÉCTRICA 1 465,177 0 1 0

SUBESTACIÓN

ELÉCTRICA 1 264,371 0 1 0

TOTAL 14 10,000,000 2,917,075 8 2 4 0

FECHA: ENERO – JUNIO 2015

(18)

FAFEF

MUNICIPIO / LOCALIDAD DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN

TIPO DE UNIDAD

INVERSIÓN $ SITUACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN AVANCE

FÍSICO

%

INVERSIÓN EJERCIDA APROBADA CONTRATADA EXPEDIENTE

ELABORADO

LICITACIÓN EN PROCESO

EN

PROCESO CONCLUIDAS RUIZ

 RUIZ

EQUIPAMIENTO CESSA  450,000 439,756   0 0

SANTIAGO IXCUINTLA

 SANTIAGO IXCUINTLA

EQUIPAMIENTO CESSA  450,000 439,756   0 0

SAN BLAS

 JALCOCOTÁN EQUIPAMIENTO CESSA 

999,913 0  0 0

998,930 982,694   0 0

SANTA MARÍA DEL ORO

 SANTA MARÍA DEL ORO

EQUIPAMIENTO CESSA  450,000 439,756   0 0

TUXPAN

 TUXPAN

EQUIPAMIENTO

HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO

1,860,193 0   0 0

TECUALA

 TECUALA EQUIPAMIENTO

HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO

615,113 615,113   0 0

TEPIC

 TEPIC

MANTENIMIENTO HOSPITAL

GENERAL 497,263 0  0 0

IXTLÁN DEL RÍO

 IXTLÁN DEL RÍO

MANTENIMIENTO

HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO

333,792 0  0 0

XALISCO

 SAN ANTONIO

MANTENIMIENTO CENTRO DE

SALUD 160,000 0     0 0

FECHA: ENERO - JUNIO 2015

 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS

(19)

PROGRAMA DE INVERSION 2015 FAFEF

FECHA: ENERO - JUNIO 2015

MUNICIPIO / LOCALIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN

TIPO DE UNIDAD

INVERSIÓN $ SITUACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN AVANCE

FÍSICO

%

INVERSIÓN EJERCIDA APROBADA CONTRATADA EXPEDIENTE

ELABORADO

LICITACIÓN EN PROCESO

EN

PROCESO CONCLUIDAS SANTIAGO IXCUINTLA

 VILLA HIDALGO

MANTENIMIENTO (EQUIPO RX)

CENTRO DE

SALUD 123,724 0   0 0

SANTA MARIA DEL ORO

 SANTA MARIA DEL ORO

AMPLIACIÓN CESSA  2,331,524 0     0 0

TEPIC

 TEPIC

ACOMETIDA ELECTRICA CIUDAD SALUD 465,177 0   0 0

RUIZ

 RUIZ

SUBESTACION

ELECTRICA CESSA  264,371 0     0 0

TOTAL 10,000,000 2,917,075 8 2 4 0 0

 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS

(20)

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE OBRA

CENTRO

 Ampliación de las Áreas de Consulta Externa y Quimioterapia para Menores del Centro Estatal de Cancerología

 Mantenimiento del Hospital General de Tepic (Corta Estancia)

 Mantenimiento del Hospital General de Tepic (Tococirugía)

 Mantenimiento del Hospital Básico Comunitario de Tecuala

 Conservación y Mantenimiento del Hospital Básico Comunitaro de Tecuala (malla ciclónica)

COSTA NORTE

(21)

 Ampliación del Centro de Salud a Centro de Salud con Servicios Ampliados de Santa María del Oro

NORTE

 Construcción de Espacio para la Instalación de Cámara Fría en la Jurisdicción Sanitaria de Tuxpan

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE OBRA

SUR

(22)

INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

CENTRO

 Mantenimiento del Centro de Salud de San Antonio, municipio de Xalisco

COSTA NORTE  Conservación y Mantenimiento del Hospital General de Santigo Ixcuintla

 Vialidad del Hospital Básico Comunitario de Tecuala

(23)

AVANCES

AL 30 DE JUNIO DE 2015

OBRA 100%

LUDOTECA

PREPARACION ACCESO

AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONSULTA EXTERNA Y QUIMIOTERAPIA PARA MENORES DEL CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA

SALA DE ESPERA

(24)

AVANCES

AL 30 DE JUNIO DE 2015

OBRA 35%

MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEPIC (CORTA ESTANCIA)

COLOCACION DE INSTALACIONES MUROS DETABLA-CEMENTO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA PASTA CHISA

(25)

AVANCES

AL 30 DE JUNIO DE 2015

OBRA 100%

MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEPIC (TOCOCIRUGÍA)

QUIROFANO SALA DE EXPULSIÓN

SALA DE RECUPERACIÓN TRABAJO DE PARTO

(26)

REPARACION DE MARCOS DE PUERTAS MANTENIMIENTO DE COMPRESOR GRADO MEDICO

MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE TECUALA

REPARACION DE PLAFÓN MEMBRANA EN DUCTERIA DE AIRE

ACONDICIONADO

AVANCES

AL 30 DE JUNIO DE 2015

OBRA 100%

(27)

AVANCES

AL 30 DE JUNIO DE 2015

OBRA 100%

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE TECUALA

(MALLA CICLÓNICA)

(28)

AVANCES

AL 30 DE JUNIO DE 2015

OBRA 48%

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PARA LA INSTALACION DE CAMARA FRIA EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TUXPAN

APLANADO DE MUROS

(29)

AVANCES

AL 30 DE JUNIO DE 2015

OBRA 95%

AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD A CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SANTA MARIA DEL ORO

FACHADAS

IMPERMEABILIZACIÓN

PASILLO DEL ÁREA DE PROCEDIMIENTOS

(30)

HO H OS SP PI I TA T AL L B ÁS SI IC CO O CO C O MU M UN NI IT TA AR RI IO O DE D E TE T EC CU U AL A L A A

(31)

HO H OS SP PI I TA T AL L B ÁS SI IC CO O CO C OM MU UN NI I TA T AR RI IO O DE D E T T EC E CU UA AL LA A

(32)

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SANTA MARIA DEL ORO

(33)

CE C EN NT T RO R O DE D E SA S AL LU UD D CO C ON N S SE ER RV VI IC CI IO O S S AM A MP PL LI I AD A DO O S S DE D E SA S AN NT TA A M M AR A RI I A A DE D EL L OR O RO O

(34)

CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA

AMPLIACION PARA CONSULTA EXTERNA Y QUIMIOTERAPIA PEDIATRICA

QUIMIOTERAPIA

RECUPERACION SANITARIO

TERRAZA ( pasto sintético )

LUDOTECA

CONSULTORIO CONSULTORIO GUARDA

dibujos infantiles ACCESO

A Z O T E A

dibujos infantiles

SIMBOLOGIA:

PLANTA ARQUITECTONICA

QUIMIOTERAPIA

RECUPERACION

CONSULTORIOS

TERRAZA

SANITARIO

CIRCULACION

LUDOTECA

GUARDA

(35)

HOSPITAL GENERAL DE TEPIC, TOCOCIRUGIA

TRABAJO DE PARTO

SALA DE EXPULSION

(36)

Avances en la elaboración y aprobación de Manuales de Organización Abril –Junio 2015

ÁREA AVANCE

%

FECHA DE APROBACIÓN

Dirección de Atención Hospitalaria (1) 80

Jurisdicción Sanitaria II Compostela (1) (2) 80

ÁREA AVANCE

%

FECHA DE APROBACIÓN

Coordinación Municipal de Salud de San Blas (1) 80

Hospital Básico Comunitario de Tondoroque 80

Dirección de Servicios de Salud

Departamento de Epidemiología 80

Dirección de Administración

Coordinación de Relaciones Laborales 80

Coordinación de Archivo 80

Departamento de Recursos Humanos 80

Hospital Civil “ Dr. Antonio González Guevara”

Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiologia 100 13/Jun/15

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos 100 16/Jun/15

Unidad de Anatomía Patológica 100 23/Jun/15

Hospital Básico Comunitario de Compostela

Servicio de Trabajo Social 100 27/Jun/15

1)

Se envió a la Unidad de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General para su revisión, emanando observaciones que se están solventando.

2)

Actualización.

3)

Pendientes de Aprobación para Junta de Gobierno

4)

Aprobación por Junta de Gobierno (Pendiente de Firma del Secretario)

(37)

Departamento de Desarrollo Organizacional e Infraestructura

Avances en la elaboración y aprobación de Manuales de Organización Abril – Junio 2015

ÁREA AVANCE

%

FECHA DE APROBACIÓN Hospital Básico Comunitario de Tuxpan

Área de Recursos Humanos 100 22/Jun/15

Coordinación Municipal de Acaponeta

Manual General 100 29/Jun/15

Área de Recursos Materiales 100 29/Jun/15

Hospital Mixto de Jesús María

Servicio de Trabajo Social 80 Para revisión de

Jurídico Unidad de Cirugía de Corta Estancia

Servicio de Trabajo Social 80

Hospital General de Rosamorada

Servicio de Medicina Interna 80

Área de Cuidados Paliativos 80

Área de Recursos Humanos 100 12/Jun/15

Centro Estatal de Cancerología

Manual General 100 15/May/15

Servicio de Onco-Hemato Pediatría 100 13/May/15

Área de Farmacia 100 15/Jun/15

Área de Imagenología 100 18/Jun/15

Servicio de Quimioterapia Ambulatoria 80 Para revisión de

Jurídico

1)

Se envió a la Unidad de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General para su revisión, emanando observaciones que se están solventando.

2)

Actualización.

3)

Pendientes de Aprobación para Junta de Gobierno

4)

Aprobación por Junta de Gobierno (Pendiente de Firma del Secretario)

(38)

Departamento de Desarrollo Organizacional e Infraestructura

Avances en la elaboración y aprobación de Manuales de Procedimientos Abril – Junio 2015

ÁREA AVANCE

%

FECHA DE APROBACIÓN Dirección de Atención Médica

Área de Referencia y Contrarreferencia de Pacientes 80

Dirección de Enfermería

Carro Rojo 80 Para revisión de

Jurídico Hospital Civil “ Dr. Antonio González Guevara”

Área de Recursos Materiales 80

Enlace de Turno (Entrega y Recepción de Turno) del Servicio de Terapia Intermedia 100 13/May/15

Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología 100 13/Abr/15

Área de Ingreso y Egreso de Pacientes en el Servicio de Urgencias Adultos 80

Servicio de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento 80

Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos 100 16/Jun/15

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos 100 16/Jun/15

Unidad de Anatomía Patológica 100 23/Jun/15

Jurisdicción Sanitaria No. II de Compostela

Área de Recursos Materiales 80

Área de Transportes 80

Área de Referencia y Contrarreferencia de Pacientes 100 21/Jun/15

Servicio de Trabajo Social 90 21/Jun/15

Enlace de Turno en el Área de Hospitalización 100 22/Jun/15

Hospital General Santiago Ixcuintla

Departamento de Recursos Humanos 100 15/May/15

1)

Se envió a la Unidad de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General para su revisión, emanando observaciones que se están solventando.

2)

Actualización.

3)

Pendientes de Aprobación para Junta de Gobierno

4)

Aprobación por Junta de Gobierno (Pendiente de Firma del Secretario)

(39)

Departamento de Desarrollo Organizacional e Infraestructura

Avances en la elaboración y aprobación de Manuales de Procedimientos Abril – junio 2015

ÁREA AVANCE

%

FECHA DE APROBACIÓN Centro de Salud Urbano Juan Escutia

Enfermería de Detección de Cáncer Cérvico-Uterino y Mamario 80 Para revisión de

Jurídico Coordinación Municipal de Acaponeta

Área de Recursos Financieros 100 29/Jun/15

Área de Recursos Materiales 100 29/Jun/15

Hospital Básico Comunitario de Acaponeta

Área de Trabajo Social 100 09/Jun/15

Otras Unidades

Unidad de Hemodiálisis 80

Centro Ambulatorio de Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Trasmisión Sexual (CAPASITS) Tepic 100 22/May/15 Centro de Salud Reserva Territorial

Enfermería en Planificación Familiar y Detección de Cáncer C.U. y M. 80 Para revisión de Jurídico Hospital General “Dr. Reynaldo Saucedo y Andrade”

Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología 80

Hospital Mixto de Jesús María

Servicio de Trabajo Social 80 Para revisión de

Jurídico

Área de Referencia y Contrarreferencia 80 Para revisión de

Jurídico Centro Estatal de Cancerología

Área de Cuidados Paliativos 100 27/Jun/15

Servicio de Consulta Externa 100 15/Jun/15

1)

Se envió a la Unidad de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General para su revisión, emanando observaciones que se están solventando.

2)

Actualización.

3)

Pendientes de Aprobación para Junta de Gobierno

4)

Aprobación por Junta de Gobierno (Pendiente de Firma del Secretario)

(40)

Departamento de Desarrollo Organizacional e Infraestructura

Avances en la elaboración y aprobación de Manuales de Bienvenida Abril – junio 2015

Hospital Civil “ Dr. Antonio González Guevara”

Área de Supervisión d Enfermería 100 08/Abr/15

(41)

MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS 2015

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

10

6

10

2 2

11

0

2

3

0

3

10

PROCEDIMIENTOS=41 ORGANIZACIÓN= 18

MES M

a n u a l e s

TOTAL = 59

(42)

Departamento de Desarrollo Organizacional e Infraestructura

Cursos de Inducción al Servicio Social de Enfermería Abril – junio 2015

I NSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE RADIOLOGIA UNIDAD ACADEMICA DE ENFERMERIA DE LA UAN

I NSTITUTO UNIVERSITARIO METROPOLITANO INSTITUTO TEPIC

(43)

Departamento de Desarrollo Organizacional e Infraestructura

Reuniones del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Abril – junio 2015

FECHA ACUERDOS SEGUIMIENTO ASISTENTES

13/04/2015

Primero: Se exhorta a los enlaces gestionar la entrega en un plazo de 10 días hábiles en medio electrónico a la Unidad de Enlace, del curriculum vitae de los funcionarios de nuevo ingreso.

Cumplido 07

Segundo.- Se remitirá por correo electrónico a los enlaces el Acuerdo que Publica las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el Ejercicio 2015.

Cumplido

07

Tercero.- Los enlaces verificarán que lo que se remitió deberá aparecer en los portales de transparencia referente al ejercicio de los recursos federales transferidos en las Entidades Federativas 2014.

Cumplido

13/05/2015

Único: Se remitirá por correo electrónico a los enlaces y se publicará en el portal de transparencia el decreto por que se expide la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 04 de mayo del 2015

Cumplido 07

(44)

2015

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

0 0 0 0 1 0

3 2

17

10

5

0 DIRECTAS= 1 INFOMEX= 37

MES

TOTAL= 38

(45)

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

2010 2011 2012 2013 2014 2015

6 5 6

27

3 1

27

49

75

58

135

37

DIRECTAS= 48

INFOMEX= 381

S O L I C

I T U D E S

AÑOS

TOTAL= 429

(46)

Reuniones del Subcomité Región Sierra Abril – junio 2015

FECHA ACUERDOS SEGUIMIEN-

TO ASISTENTES

30/04/15

PRIMERO: Se exhorta a las dependencias que integran el Subcomité Sierra a remitir a la brevedad todas las acciones a ejercer en la zona serrana para el

ejercicio 2015. En proceso 19

30/06/15

PRIMERO: Se reprograma la presentación del Municipio de El Nayar para la próxima reunión a celebrarse en el mes de agosto y se programa para el mes

de octubre del 2015 al Municipio de la Yesca. En proceso

19 SEGUNDO: La Secretaria del Medio Ambiente presentará ponencia en el mes

de agosto de 2015.

(47)

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INFORMÁTICO SOPORTE TÉCNICO

Durante el segundo trimestre del 2015 se atendieron 289 solicitudes de servicio que generaron 5,046 actividades, las cuales se describen en la siguiente gráfica:

0 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000 27500 30000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2,756

5,921 6,111 22,967

16,493 23,899

7,098 6,228 6,708 5,160 6,574 5,046 2,752

7,672 2,964

7,710

4to. Trim 3er. Trim 2do. Trim 1er Trim

Reinstalación de Software

46%

Limpieza de Equipos 6%

Mantenimiento de Equipos

6%

Instalación de Software

23%

Servicio de Impresión

3%

Actividades Administrativas

4%

Diseño de Doctos 3%

Mantenimiento de Red

6%

Apoyo Informacion Usuarios

3%

Productividad comparativa por año y trimestre 2007 – 2015

17,974 28,184

Anual

(48)

0 100 200 300 400 500 600

3er. Trim 4to. Trim 1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim 1er. Trim 2do. Trim 209

313

209 220 228 243 262

335

123

105

494

466 474 492

599 596

118

166 166

202

232 256

147

210

92

55 45

100

143 167 174

Cirugía General Oftalmología Traumatología Otorrinolarigología

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS

 Expediente Clínico Electrónico (ECE)/Sistema para la Gerencia Hospitalaria (SIGHO): Unidad de Cirugía Ambulatoria.

En el periodo que se informa se registraron 981 pacientes y se otorgaron 1,315 consultas médicas mediante el uso del E.C.E.:434 (33 %) de primera vez y 881 (67 %) subsecuentes; de las cuales 335 corresponden a Cirugía General, 596 a Oftalmología, 210 a Traumatología y 174 a Otorrinolaringología.

CUADRO COMPARATIVO POR ESPECIALIDAD

| C o n s u l t a s

Total de Consultas:

7,307

Periodo Agosto 2013 a junio del 2015

2013 2014 2015

(49)

10,564

26,670 25,441 25,144 24,420 23,795

5,218 5,675 6,564 5,400 10,043

6,354

5,841 47,465

54,407

55,124

61,748

55,913

1 2 ,5 7 9 1 3 ,3 4 8 1 6 ,2 0 8 1 1 ,8 7 6 1 4 ,1 8 4 1 5 ,7 6 5

- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 1o Trim. 2do Trim 3o. Trim 4o. Trim 1o Trim. 2do Trim

Registrados en Archivo: 175,288 Consultas Otorgadas: 364,458

Expediente Clínico Electrónico (SIGHO)

Hospital Civil “Dr. Antonio González Guevara”

Pacientes Registrados en Archivo Electrónico y Consultas Otorgadas por Año y Trimestre

Total de Consultas:

364,458

2014 2015

(50)

 Expediente Clínico Electrónico (ECE)/Sistema para la Gerencia Hospitalaria (SIGHO): Hospital Civil “Dr. Antonio González Guevara”

En el periodo que se informa se registraron 6,354 pacientes y se otorgaron 15,765 consultas médicas mediante el uso del E.C.E.: 7,284 (46.2%) de primera vez y 8,481 (53.8%) subsecuentes; de las cuales 4,622 corresponden a Medicina Interna, 3,055 a Odontología, 1,631 a Cirugía, 1,514 a Ginecoobstetricia, 1,603 a Pediatría, 788 a Otorrinolaringología, 823 a Traumatología y Ortopedia, 845 a Psiquiatría, 644 a Oftalmología y 240 a Otras especialidades.

CUADRO COMPARATIVO POR ESPECIALIDAD TRIMESTRES 2015

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

5000 4, 54 5 2, 23 1 1, 44 5 1, 44 2 1, 13 9 80 1 75 1 65 9 60 9 56 2

4, 62 2 3, 05 5 1, 63 1 1, 51 4 1, 60 3 78 8 82 3 84 5 64 4 24 0

Total de consultas

14,184 1er Trim. =

15,765

2do Trim. =

(51)
(52)

Informe Junta de Gobierno Planeación

2015 1 Prestación de Servicios de Salud a la Com unidad

1 2 Servicios de apoyo adm inistrativos 1 2 H10 Apoyar los s ervicios adm inistrativos

1 2 H10 H10-01 Adm inistrar los recursos de las Jurisdicciones Sanitarias Registrar la aplicación de los recursos autorizados.

Registro de recurs os ejercidos Recursos ejercidos X 100 / Recursos autorizados Avances

pres upuestales 12 6 50.00

1 2 H80 Fortalecer la calidad de los servicios de s alud en infraestructura y recurs os hum anos

1 2 H80 H80-01

Fortalecer recursos des tinados al pago de las condiciones generales de trabajo, para personal de bas e, personal regularizable y personal en condiciones precarias (nueva)

Otorgar a los recursos hum anos de bas e, regularizable y en condiciones precarias, los beneficios contem plados en las condiciones generales de trabajo.

Prestaciones y aportaciones a personal con base en las condiciones generales de trabajo

Personal con prestaciones y aportaciones X 100 /

Personal con aportaciones programados Prestaciones y aportaciones otorgadas

413 413 50.00

1 15 Prom oción de la salud y prevención y control de enferm edades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialm ente

1 15 H11 Prom over la alimentación y la activación fís ica

Porcentaje de escuelas certificadas como escuelas saludables

No. de escuelas Certificadas X 100 / No. de

escuelas Program adas Escuelas certificadas 234 13 5.56

Porcentaje de alumnos atendidos No. de alum nos atendidos X 100 / Total de alum nos

program ados. Alum nos atendidos 17,008 1,208 7.10

1 15 H12 Fortalecer el program a de entornos y com unidades saludables

1 15 H12 H12-01 Certificación de localidades saludables Lograr la certificación de una localidad por cada m unicipio

Porcentaje de localidades certificadas Localidades certificadas X 100 / Localidades Program adas

Localidades

certificadas 20 3 15.00

1 15 H12 H12-02 Com ités locales de salud activos Lograr que cada unidad de salud cuente con un comité de salud activo

Porcentaje de unidades de salud que cuenten con Com ités Locales de Salud activo

unidades de salud con Com ité Local de Salud activo

X 100 / total de unidades de salud Comité activo 314 294 46.82

1 15 H13 Fortalecer la promoción de la salud y determinantes sociales

1 15 H13 H13-01 Centros de salud proesa Lograr que cada unidad de salud cuente con un

grupo de autoayuda Porcentaje de unidades con grupos PROESA Unidades de salud con grupo PROESA X 100 /Total

de unidades de s alud Grupo activo 180 181 50.28

Porcentaje de m ens ajes emitidos Total de m ens ajes emitidos X 100 / m ensajes program ados (se fusionó con dípticos em itidos )

Mensajes

prom ocionales 257,500 136,541 53.03 Porcentaje de usuarios que pres entan Cartilla

Nacional de Salud en consulta

Número de consultas otorgadas con pres entación de Cartilla Nacional de Salud X 100 / Total de consultas otorgadas a la población usuaria de los Servicios de Salud (sustitución)

Consultas con pres entación de Cartilla Nacional de Salud

170,588 280,689 100.00

1 15 H14 Prevenir las lesiones de causa externa intencionales e impulsar la seguridad vial

1 15 H14 H14-01 Prevención de accidentes Difundir m ensajes para la prevención de accidentes a través de los m edios de comunicación

Porcentaje de m ens ajes emitidos Total de m ens ajes emitidos X 100 / m ensajes program ados (se fusionó con dípticos em itidos ) Mensajes

prom ocionales 30,750 15,550 50.57

1 15 H17 Prevenir y controlar el s obrepes o, laobes idad, la diabetes y los ries gos cardiovasculares

1 15 H17 H17-01 Fortalecer el programa de obes idad

Detectar oportunam ente la obes idad mediante la aplicación de cuestionarios de riesgo a la población adulta

Porcentaje de cuestionarios realizados entre la población de ries go

No. de cues tionarios realizados X 100 / Población de

riesgo Cuestionarios 110,348 64,712 58.64

Porcentaje de cuestionarios realizados entre la población de ries go

No. de cuestionarios realizados X 100 / población de

riesgo programada Cuestionarios 110,348 64,712 58.64

Porcentaje de tiras reactivas realizadas a personas con factores de riesgo pos itivo

Tiras reactivas realizadas X 100 / cuestionarios con

factores de riesgo pos itivo Tira reactiva 58,421 34,808 59.58

1 15 H17 H17-03 Detección oportuna de la hipertens ión arterial (2014: 1-15-H37-H37-05)

Detectar cas os oportunam ente m ediante la aplicación de cuestionarios de ries go y toma de la tensión arterial a población adulta

Porcentaje de cuestionarios realizados entre la población de ries go

No. de cuestionarios realizados X 100 / población de

riesgo programada Cuestionario 110,348 64,712 58.64

1 15 H18 Fortalecer el program a planificación familiar y anticoncepción

Porcentaje de usuarias activas Us uarias activas X 100 / Mujeres en edad fértil unidas

Us uaria activa 44,356 40,491 45.64

Porcentaje de consultas de planificación familiar otorgadas

Total de consultas otorgadas X 100 / Cons ultas de

planificación fam iliar program adas Consulta 123,000 50,349 40.93

Lograr la certificación de las es cuelas program adas com o "escuela saludable"

1 15 H11 H11-01

Educación saludable

H18-01 Contribuir a la dism inución de la natalidad a través del control del riesgo reproductivo

1 1

1

15 H13 H13-02 Apoyo a programas en acción Lograr que la población de acuerdo a sexo y edad, cuente con un documento legal que perm ita llevar el control de s u s alud, fom entando el autocuidado de la m ism a con respons abilidad

15 H17 H17-02 Detección oportuna de la diabetes (2014: 1-15-H37-H37-02)

Detectar cas os oportunam ente m ediante la aplicación de cuestionarios de riesgo a población adulta y determ inación de glucosa con tira reactiva

Ofertar los m étodos anticonceptivos en las diferentes edades reproductivas a través de la consejería

15 H18

(53)

Informe Junta de Gobierno Planeación

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015

SF AI AIH AIE DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL ESTATAL

2015 LOGRO FISICO

AVANCE RELATIVO

1 15 H20 Fortalecer el programa de prevención y control del cáncer de la m ujer

Porcentaje de Citologías cervicales Núm ero de citologías leidas X 100 / población

program ada de m ujeres de 25 a 64 años . Citología 13,348 5,249 39.32

Captura de híbridos Núm ero de captura de hibridos X 100 / Población de

mujeres de 35 a 64 años Detecciones VPH 6,844 2,489 36.37

Porcentaje de mastografias Núm ero de m as tografias X 100 / oblación

program ada de m ujeres de 40 a 69 años . Mastografía 8,369 1,962 23.44

Porcentaje de exploraciones m amarias Núm ero de exploraciones m am arias X 100 / oblación

program ada de Mujeres de 25 años y más Exploración clínica de

mam a 10,370 1,969 18.99

1 15 H21 Fortalecer el programa de cáncer de próstata

1 15 H21 H21-01 Detectar de m anera oportuna la hipertrofia pros tática Sens ibilizar a la población mas culina de 40 años y m as, para detección tem prana de factores de riesgo, a través de cuestionario

Porcentaje de cues tionarios realizados entre la población de riesgo

No. de cuestionarios realizados X 100 / población

program ada de riesgo Cuestionario ries go 7,054 1,834 26.00

1 15 H22 Fortalecer el transplante de órganos

1 15 H22 H22-01 Difusión de la cultura de donación de órganos Captar el m ayor núm ero de donantes a través de la prom oción y sensibilización de la población.

Porcentaje de acciones de difus ión y/o cam pañas realizadas

Total de m ensajes emitidos X 100/ Mensajes program ados

Mensajes

prom ocionales 26,500 27,639 100.00

1 15 H23 Detectar y diagnosticar los problemas de s alud m ental

Porcentaje de mensajes em itidos Total de mensajes emitidos X 100 / mensajes program ados

Mensajes

prom ocionales 22,050 22,247 100.00

Porcentaje de ses iones psicoeducativas Sesiones psicoeducativas realizadas X 100 /

ses iones psicoeducativas programadas Sesiones 204 136 66.67

1 15 H25 Fortalecer el programa de sangre segura

1 15 H25 H25-01B Sangre segura Prom over la cultura de donación de sangre entre la población

Porcentaje de acciones de difus ión y/o cam pañas realizadas

Total de m ensajes emitidos X 100/ Mensajes

program ados Mensajes 130 65 50.00

1 15 H27 Fortalecer el Program a de Salud Materna y Perinatal

1 15 H27 H27-01 Capacitación de parteras em píricas Contribuir a dis minuir la m orbilidad y mortalidad m aterna y perinatal mediante la capacitación para la atención del parto en m ejores condiciones

Porcentaje de parteras capacitadas Total de parteras capacitadas en el periodo X 100 /

Parteras registradas en censo. Partera capacitada 140 102 72.86

1 15 H27 H27-02 Tam iz neonatal y adm inis tración de cloranfenicol oftálm ico al RN

Detectar oportunam ente el hipotiroidism o congénito y prevenir de la conjuntivitis del recién nacido

Porcentaje de niños tam izados Niños tamizados X 100 / Nacim ientos ocurridos.

Niño tam izado 13,231 4,830 36.51

1 15 H29 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y la adolescencia

1 15 H29 H29-01 Promoción de la terapia de hidratación oral e identificación de IRA's y EDA's y vigilancia nutricional

Dism inuir la m ortalidad de los m enores de 5 años por IRA's, EDA's y desnutrición

Porcentaje de madres informadas Núm ero de m adres inform adas / madres

program adas Madre informada 129,750 39,085 30.12

Porcentaje de promotores adolescentes Núm ero de adolescentes formados com o promotores X 100 / Núm ero de adolescentes program ados

Adolescentes

prom otores 150 25 16.67

Porcentaje de usuarias activas adoles centes usuarias activas X 100 /usuarias activas

program adas Usuarias activa

adolescente 5,286 5,443 51.49

1 15 H36 Fortalecer el programa de VIH-SIDA e ITS

Porcentaje de condones distribuidos Condones dis tribuidos x 100 / Condones

program ados Condón dis tribuido 931,700 382,813 41.09

Porcentaje de detecciones de s ífilis con VDRL Detecciones de VDRL realizadas X 100 / detecciones

program adas Detección de VDRL 16,390 10,814 65.98

Porcentaje de detecciones de VIH Detecciones VIH X 100 / detecciones program adas

Detección de VIH 11,025 10,747 97.48 1 15 H20 H20-01 Detección oportuna del cacu en m ujeres de 25 a 64 años Lograr mediante acciones de tamizaje, la

detección oportuna de les iones pre canceros as y cancerosas del cuello del útero

1 15 H36 H36-01 Ampliar la oferta de servicios de diagnostico y consejería de VIH-SIDA e ITS

H29 H29-02

15 H23 H23-01 Promoción de la salud m ental

Atención a la salud de los adolescentes (2014: 1-15-H30-H30-01B)

Capacitar a los adoles centes com o promotores de la s alud para que participen en el fom ento de s u propio crecim iento y desarrollo y el de sus pares 1

1 H20 H20-02 Diagnóstico oportuno de cáncer m am ario de 25 años y más

Difundir las es trategias en s alud mental a través de m edios de comunicación, para dem anda oportuna de atención

15

15

Dism inuir la m ortalidad m ediante el diagnóstico y tratam iento oportuno

Dism inuir la incidencia de ITS y el VIH-SIDA a través de s esiones de inform ación y cons ejería 1

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