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CÉDULA CENTRAL DE GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL. Período: Del 06 de Diciembre del 2010 al 31 de Enero del 2011

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FORMATO 8

Anexo CONCEPTO DEL GASTO TOTAL

8A Gastos de Publicidad Electoral efectuados en Medios de Comunicación 0.00

8B Otros Gastos de Publicidad Electoral 0.00

8C Otros Gastos de Campaña Electoral 12,977.37

TOTAL GASTOS DE CAMPAÑA 12,977.37

……… ………

Rossana Yisela Huamantumba Guillén Maria Mercedes Falla Alcántara

       Nº.Matrícula. : 35791 DNI: 07255047

       DNI Nº 22079346

Período: Del 06 de Diciembre del 2010 al 31 de Enero del 2011 CÉDULA CENTRAL DE GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL PARTIDO POLITICO FUERZA NACIONAL

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento del artículo 71º del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. Los egresos consignados constituyen información fidedigna que se encuentra registrada en los libros contables del Partido Político o Alianza Electoral.

(2)

ANEXO 8A

0.00

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento del artículo 71º del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. Los gastos consignados constituyen información fidedigna que se encuentra en los libros contables del Partido Político o Alianza Electoral.

Maria Mercedes Falla Alcántara DNI: 07255047

I. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTRATADOS

(a) Nombre o Razón Social: Persona natural o jurídica debidamente identificada. II. DETALLE DEL GASTO

(b) Comprobante de pago: Indicar el tipo y el número del comprobante que sustente el gasto de publicidad . (c) Forma de pago: Indicar la forma de pago y el monto total del comprobante de pago.

(d) Especificación del servicio contratado: Indicar el tiempo contratado en el medio de comunicación para la transmisión de la publicidad electoral, y las características principales del servicio de publicidad contratado.

Cada comprobante de pago debe contar con una descripción de la publicidad contratada que contenga como mínimo lo siguiente: - TV o Radio: Fecha de transmisión, hora de inicio de la transmisión, duración, número de avisos.

- Prensa escrita (diario y revista): fecha de publicación, página / posición, medidas.

PARTIDO POLITICO FUERZA NACIONAL

Período: Del 06 de Diciembre del 2010 al 31 de Enero del 2011

Nº.Matrícula. : 35791 DNI Nº 22079346

Rossana Yisela Huamantumba Guillén

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

TOTAL

Forma de pago (c) GASTOS DE PUBLICIDAD ELECTORAL EFECTUADOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÒN

Fecha del

gasto Nombre / Razón Social (a) RUC

Comprobante de pago (b) 1=Factura 2=Bol.

Vta. 3=Recib.Hon. 4=Otros

I. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTRATADOS II. DETALLE DEL GASTO

Especificación del servicio contratado (d )

1= Televisión 2= Radio

3= Prensa N.º 1= Contado

(3)

ANEXO 8B Código Tabla 1 N.º 1=Factura 2=Bol. Vta. 3=Recib.Hon. 4=Otros N.º 1= Contado 2=Crédito Monto S/. 0.00 Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento del artículo 71º del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.

Los gastos consignados constituyen información fidedigna que se encuentra en los libros contables del Partido Político o Alianza Electoral.

Maria Mercedes Falla Alcántara DNI: 07255047 TABLA 1 : DOCUMENTO DE IDENTIDAD I. PROVEEDOR

II. DETALLE DEL GASTO

(c) Comprobante de pago: Indicar el tipo y el número del comprobante que sustente el gasto de publicidad. TABLA 12: OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD (d) Forma de pago: Indicar la forma de pago y el monto total del comprobante de pago. 1. Impresiones

(e) Especificación del gasto.- Indicar el siguiente detalle: 2. Internet

- Impresiones: Afiche, Díptico, Calendario, entre otros, detallando dimensión, color, tipo de impresión, tira o tira y retira, tipo de papel, gramaje, etc. 3. Producción de publicidad - Internet: tipo de aviso, número y tiempo total de la exposición del aviso y ubicación. 4. Publicidad exterior - Producción de la publicidad: descripción de la publicidad contratada, ejem: spots, diseños, elaboración de plan de medios, etc. 5. Medios alternativos, otros - Publicidad exterior : En muros, totem, banners y paneles, detallando dimensión, cantidad, y ubicación. 6. Mitines

- Medios alternativos u otros: productos publicitarios, ejemplo: llaveros,lapiceros, prendedores, etc. - Mítines.-Especificar el gasto efectuado en el mitin, su financiamiento y lugar donde se llevó a cabo.

(a) Nombre o Razón Social: Persona natural o jurídica debidamente identificada.

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

I. PROVEEDOR

Documento de identidad (b) Comprobante de pago (c) Fecha

del gasto

PARTIDO POLITICO FUERZA NACIONAL

Período: Del 06 de Diciembre del 2010 al 31 de Enero del 2011

Rossana Yisela Huamantumba Guillén Nº.Matrícula. : 35791

OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD ELECTORAL

(b) Documento de identidad: Indicar el código de acuerdo a la tabla 1 y el número del documento de identidad del proveedor. Código Tabla 12

Forma de pago (d)

Especificación del gasto (e) II. DETALLE DEL GASTO

Nombre / Razón Social ( a )

TOTAL

DNI Nº 22079346

1. Documento Nacional de identidad - DNI 2. Carnet de Extranjería - C.E

3. Registro Unico de Contribuyentes - RUC

(4)

1=Contado 2=Crédito Monto S/. Código Tabla 1 N.º 1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros N.º

27‐may‐10 Pasajes Aereos ‐ Lima Arequipa‐W. Vidal 1 S/.      19.10 LAN PERU S.A. 3 20341841357 12 544‐2113366017 14‐may‐10 Pasaje PUNO A UROS 1 S/.      10.00 AEUTTAL 4 NO TIENE 4 PASAJE 023569 14‐may‐10 Pasaje PUNO A UROS 1 S/.      10.00 AEUTTAL 4 NO TIENE 4 PASAJE 023568 22‐may‐10 CONSUMO CHICLAYO 1 S/.      24.00 JOSE RIMAICUNA CHOQUEHUANCA 3 10164021187 2 BV/001‐071731 28‐may‐10 CONSUMO PUNO 1 S/.      56.00 CECOVASA LTDA 3 20118578415 2 BV/030‐008502 29‐may‐10 Equipaje   JULIO MACEDO 1 S/.      1.50 CORATTSA 3 20411554342 2 BV/029‐7719295 29‐may‐10 Pasaje a Puno JULIO MACEDO 1 S/.      13.00 ALAS DEL SUR SRL 3 20405385261 2 BV/005‐296532 29‐may‐10 Equipaje   WALDIR VIDAL 1 S/.      1.50 CORATTSA 3 20411554342 2 BV/029‐7719296 29‐may‐10 Pasaje a Puno WALDIR VIDAL 1 S/.      13.00 ALAS DEL SUR SRL 3 20405385261 2 BV/005‐296531 29‐may‐10 Pasaje Juliaca ‐Arequipa JULIO MACEDO 1 S/.      15.00 TRANSPORTES TRANSZELA SRL 3 20121662737 2 BV/014‐020987 29‐may‐10 Pasaje Juliaca ‐Arequipa WALDIR VIDAL 1 S/.      15.00 TRANSPORTES TRANSZELA SRL 3 20121662737 2 BV/014‐020986 23‐jun‐10 Sobre manila Tumbes 1 S/.      7.00 TURISMO CIVA SA 3 20102427891 2 BV/041‐4856 23‐jun‐10 Sobre manila Talara 1 S/.      7.00 TURISMO CIVA SA 3 20102427891 2 BV/041‐4857

19‐jul‐10 PASAJE LIMA‐TACNA SR. WALDIR 1 S/.      110.00 EXPRESO CIAL SAC 3 20188883606 2 BV/080‐0252797 19‐jul‐10 PASAJE LIMA‐TACNA SR. MAXIMO RIVERA 1 S/.      110.00 EXPRESO CIAL SAC 3 20188883606 2 BV/080‐0252798 3‐ago‐10 Limpieza mes de Junio Local del Partido 1 S/.      20.00 SERRANO LEYVA DAVID 4 NO TIENE 4 Recibo Simple 7‐ago‐10 CONSUMO DE LUZ DE LOCAL 1 S/.      23.00 EDELNOR 3 20269985900 4 B‐75567947 13‐ago‐10 ARBITRIOS 13‐08‐2010 ‐ OFICINA 2‐3 1 S/.      73.00 VELA SILVA ENA FRANCISCA 3 10082607809 4 Recibo Simple 13‐ago‐10 ARBITRIOS 13‐08‐2010 ‐ OFICINA 2‐3 1 S/.      73.00 VELA SILVA ENA FRANCISCA 3 10082607809 4 Recibo Simple 23‐ago‐10 ALQUILER DE LOCAL ‐AGOSTO 1 S/.      800.00 VELA SILVA ENA FRANCISCA 3 10082607809 4 BN Nº 0660559 23‐ago‐10 IMPUESTO POR ALQUILER LOCAL AGOSTO 2010 1 S/.      40.00 BANCO DE LA NACION 3 20100030595 4 BN Nº 0660559 31‐ago‐10 Papel Fotocopia 1 S/.      9.90 OFICENTRO SAC 3 20107840266 1 F/018‐28815

2‐sep‐10 CONSUMO DE AGUA DE LOCAL 1 S/.      20.00 SEDAPAL 3 20100152356 4 R‐10174809 2‐sep‐10 CONSUMO DE AGUA DE LOCAL 1 S/.      20.00 SEDAPAL 3 20100152356 4 R‐10174809 8‐sep‐10 Pasajes Aereos ‐ Lima Arequipa‐W. Vidal 1       346.53 LAN PERU S.A. 3 20341841357 4 544‐2113465688 8‐sep‐10 Equipaje Adicional ‐W. Vidal 1       19.10 LAN PERU S.A. 3 20341841357 4 544‐2113465688 8‐sep‐10 Equipaje Adicional ‐W. Vidal 1       41.97 LAN PERU S.A. 3 20341841357 4 544‐2701399707 8‐sep‐10 Pasajes Aereos ‐ Lima Arequipa‐Cuzco /Julio Macedo 1       513.13 LAN PERU S.A. 3 20341841357 4 544‐2113465689 8‐sep‐10 CONSUMO TACNA 1 S/.      11.50 BONILLA DE ROSALES DOROTHY 3 10004352519 2 BV/002‐792 8‐sep‐10 CONSUMO MOQUEGUA 1 S/.      99.00 ALEJO DE CRUZ ROSA 3 10044078975 1 F/001‐010413 9‐sep‐10 Pintas Publicitarias ‐ Adelanto 1 S/.       5,000.00 Diogenes Huaman Timoteo 1 21258874 4 Recibo Simple 9‐sep‐10 COPIAS DE CDS 1 S/.      15.00 RIVERA RAMIREZ RICHARD RENE 3 10004445401 2 BV/001‐002479 9‐sep‐10 CONSUMO TACNA 1 S/.      20.00 CRUZ MAMANI DOROTEA 3 10004392251 2 BV/002‐00525 9‐sep‐10 CONSUMO DE LUZ DE LOCAL 1 S/.      21.00 EDELNOR 3 20269985900 2 B‐76651723 10‐sep‐10 CONSUMO PUNO 1 S/.      32.00 PAULINO GERARDO RAMIREZ RUELAS 3 10012720411 2 BV/001‐031729 10‐sep‐10 COMBUSTIBLE TACNA 1 S/.      135.00 ESISAC SAC 3 20520081829 1 F/001‐25008 10‐sep‐10 ALOJAMIENTO TACNA 1 S/.      80.00 HOSTAL SANTA MARIA SCRL 3 20449251769 1 F/001‐003248 11‐sep‐10 ALOJAMIENTO PUNO 1 S/.      65.00 LUQUINI EIRL 3 20448071490 1 F/001‐1346

11‐sep‐10 CONSUMO CUSCO 1 S/.      19.50 WEI LISHAN 3 15527925174 2 BV/001‐013859

11‐sep‐10 ALOJAMIENTO CUSCO 1 S/.      50.00 RIMACHI QUISPE RAYMUNDA 3 10253193111 2 BV/001‐1716 13‐sep‐10 ALOJAMIENTO CUSCO 1 S/.      210.00 SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA TAMBO HOTEL 3 20116320682 1 F/007‐25138 15‐sep‐10 COMBUSTIBLE LIMA 1 S/.      30.00 SERV. SANTA CECILIA SAC ‐P.LIBRE 3 20343081368 1 F/004‐321637

5‐oct‐10 CONSUMO DE AGUA DE LOCAL 1 S/.      20.00 SEDAPAL 3 20100152356 4 R‐11721312 11‐oct‐10 CONSUMO DE LUZ DE LOCAL 1 S/.      23.50 EDELNOR 3 20269985900 4 B‐77736765

ANEXO 8C

Forma de pago (b)

PARTIDO POLITICO FUERZA NACIONAL

Período: Del 06 de Diciembre del 2010 al 31 de Enero del 2011

II. PROVEEDOR

Comprobante de Pago (e)

OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

I. DETALLE DEL GASTO

Fecha del gasto

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Concepto (a) Nombre / Razón Social (c)

Documento de identidad (d)

(5)

13‐oct‐10 ARBITRIOS 13‐10‐2010 ‐ OFICINA 2‐3 1 S/.      73.00 VELA SILVA ENA FRANCISCA 3 10082607809 4 Recibo Simple 21‐oct‐10 ALQUILER DE LOCAL ‐SETIEMBRE 2010 1 S/.      800.00 VELA SILVA ENA FRANCISCA 3 10082607809 4 BN Nº 0778029 21‐oct‐10 IMPUESTO POR ALQUILER LOCAL SETIEMBRE 2010 1 S/.      40.00 VELA SILVA ENA FRANCISCA 3 10082607809 4 BN Nº 0778029 22‐oct‐10 Gigantografia en Banner 5x2  1 S/.      118.00 CARLOS EDICZON CASTILLO CHINININ 3 15308603579 2 BV/001‐25889 29‐oct‐10 Gasolina 97 1 S/.      27.30 SERV. SANTA CECILIA SAC ‐P.LIBRE 3 20343081368 4 TICKETS 5316

1‐nov‐10 Impresiones 1 S/.      13.50 EPR TOP EIRL 3 20514843121 2 BV/001‐1368

7‐nov‐10 Cds 1 S/.      6.60 MULTYLIB SAC 3 20514738255 2 BV/001‐11308

8‐nov‐10 Memoria USB 2GB & Tinta Lexmark  1 S/.      93.00 HEBER MOLLO PIZARRO 3 10449586561 2 BV/001‐435 10‐nov‐10 CONSUMO DE LUZ DE LOCAL 1 S/.      17.00 EDELNOR 3 20269985900 4 B‐78878169 10‐nov‐10 CONSUMO DE LUZ DE LOCAL 10‐11‐2010 1 S/.      27.25 EDELNOR 3 20269985900 4 B‐78878169 16‐nov‐10 Arreglo de base de datos en Excel 1 S/.      100.00 ELASTIKA SAC 3 20523173805 2 BV/001‐101 17‐nov‐10 1 sobre manila para Juliaca 1 S/.      7.00 TURISMO CIVA SA 3 20102427891 1 001‐0008958 17‐nov‐10 1 sobre manila para Arequipa 1 S/.      7.00 TURISMO CIVA SA 3 20102427891 1 001‐0008957 19‐nov‐10 Copias 1 S/.      3.50 ELOY JULIO BARTRA NARREA 3 10081707028 2 BV/001‐762 23‐nov‐10 Quemado de Cd y Arreglo de base de datos en Excel 1 S/.      115.00 ELASTIKA SAC 3 20523173805 2 BV/001‐110 23‐nov‐10 ARBITRIOS 13‐11‐2010 ‐ OFICINA 2‐3 1 S/.      73.00 VELA SILVA ENA FRANCISCA 3 10082607809 4 Recibo Simple 23‐nov‐10 ALQUILER DE LOCAL ‐SETIEMBRE 2010 1 S/.      800.00 VELA SILVA ENA FRANCISCA 3 10082607809 4 BN Nº 0831663 23‐nov‐10 IMPUESTO POR ALQUILER LOCAL SETIEMBRE 2010 1 S/.      40.00 BANCO DE LA NACION 3 20100030595 4 BN Nº 0831663 23‐nov‐10 ARBITRIOS 13‐11‐2010 ‐ OFICINA 2‐3 1 S/.      73.00 VELA SILVA ENA FRANCISCA 3 10082607809 4 Recibo Simple

10‐dic‐10 Honorarios Contables Diciembre 1 S/.      300.00 ROSSANA HUAMANTUMBA GUILLEN 3 10220793465 3 RXH 001‐000567 16‐dic‐10 CONSUMO DE AGUA DE LOCAL 1 S/.      20.00 SEDAPAL 3 20100152356 4 R‐13111201011 16‐dic‐10 CONSUMO DE AGUA DE LOCAL 29‐11‐2010 1 S/.      30.00 SEDAPAL 3 20100152356 4 R‐14042096 16‐dic‐10 CONSUMO DE AGUA DE LOCAL 03‐11‐2010 1 S/.      30.00 SEDAPAL 3 20100152356 4 R‐12931622 16‐dic‐10 ALQUILER DE LOCAL ‐OCTUBRE 2010 1 S/.      800.00 VELA SILVA ENA FRANCISCA 3 10082607809 4 BN Nº 0843568 16‐dic‐10 IMPUESTO POR ALQUILER LOCAL OCTUBRE 2010 1 S/.      40.00 VELA SILVA ENA FRANCISCA 3 10082607809 4 BN Nº 0843568 7‐feb‐11 DERECHO DE INSCRIPCION A LISTA DE PARTIDO‐ONP 1 S/.      360.00 BANCO DE LA NACION 3 20100030595 4 BN Nº 733541‐5 7‐feb‐11 DERECHO DE INSCRIPCION A LISTA DE PARTIDO‐ONP 1 S/.      360.00 BANCO DE LA NACION 3 20100030595 4 BN Nº  7‐feb‐11 DERECHO DE INSCRIPCION A LISTA DE PARTIDO‐ONP 1 S/.      360.00 BANCO DE LA NACION 3 20100030595 4 BN Nº 

TOTAL 12,977.37

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento del artículo 71º del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. Los gastos consignados constituyen información fidedigna que se encuentra en los libros contables del Partido Político o Alianza Electoral.

OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL: Consignar los gastos de personal, operativos y financieros efectuados por la organización política.

I. DETALLE DEL GASTO

(a) Concepto: Detallar el gasto*, ejem: alquiler de proyector.

(b) Forma de pago: Indicar la forma de pago y el monto total del comprobante de pago.

II. PROVEEDOR

(c) Nombre o Razón Social: Persona natural o jurídica debidamente identificada.

(d) Documento de Identidad: Indicar el código de acuerdo a la tabla 1 y el número del documento de identidad del proveedor.

(e) Comprobante de pago: Indicar el tipo y el número del comprobante que sustente el gasto de publicidad. (*)Concepto de los gastos:

Gastos de Personal: Gastos referidos a sueldos, salarios, comisiones, seguridad y provisión social, vacaciones, gratificaciones así como otras asignaciones relacionados al personal del partido político.

Gastos Operativos: Gastos efectuados de carácter fijo o variable, como los servicios (transportes, honorarios, correo, luz, agua, teléfono, mantenimiento, alquileres, entre  otros) y los propios de la gestión operativa del partido (gastos notariales, repuestos, movilidad, local y refrigerio, combustible, pasajes, viáticos, libros y publicaciones, insumos diversos, útiles de oficina, suscripciones, atenciones, seguros y otros relacionados).

Gastos Financieros: Gastos efectuados por el mantenimiento, préstamo y uso de recursos financieros en bancos y entidades financieras.

Rossana Yisela Huamantumba Guillén

Nº.Matrícula. : 35791

DNI Nº 22079346

Maria Mercedes Falla Alcántara

TABLA 1 : DOCUMENTO DE IDENTIDAD

DNI: 07255047

1. Documento Nacional de identidad - DNI 2. Carnet de Extranjería - C.E

3. Registro Unico de Contribuyentes - RUC 4. N° de identificación para fines tributarios

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