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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

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Academic year: 2021

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032-9999-0000 MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD - PLANTA CENTRAL ENTIDAD:

1219 1218 05/07/2016 DEV NOR OGA

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA EX CASA DE LOS CORREOS, DONDE FUNCIONA EL MICS POR EL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MICS-UGA-2016-0433, FACT. 001-999-261677, 261678 S APROBADO 0.00 557.32 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 557.32 557.32 0.00

1221 1220 06/07/2016 DEV NOR OGA ARAUJO OGONAGA PABLO ALEJANDRO (CONDUCTOR).- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO A PORTOVIEJO DEL 21 AL 22 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 23-UT-2016. S APROBADO 0.00 24.00

ARAUJO OGONAGA PABLO ALEJANDRO

1715085773 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

1224 1094 07/07/2016 DEV NOR OGA INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICIÓN DE LICUADORAS INDUSTRIALES PARA LOS ALBERGUES ACTIVADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN MEMORANDO MICS-CER-2016-0040-M, FACT. 004-103-688 S APROBADO 0.00 18,405.90 INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.

1792144566001 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 002 000 530821 1701 001 0 18,405.90 18,405.90 0.00

1229 1228 08/07/2016 DEV NOR OGA GENSYSTEMS S.A.- POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL MICS, SEGÚN MEMORANDO N° MICS-UGA-2016-0439, FACT. 004-004-1679 S APROBADO 0.00 598.90 GENSYSTEMS S.A.

0992238402001 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 598.90 598.90 0.00

(2)

1232 1231 12/07/2016 DEV NOR OGA

ARAUJO OGONAGA PABLO ALEJANDRO (CONDUCTOR).- LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS A CANOA-MANABÍ DEL 06 AL 08 DE JULIO DE 2016, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 28-UT-2016. S APROBADO 0.00 72.00

ARAUJO OGONAGA PABLO ALEJANDRO

1715085773 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 72.00 72.00 0.00

1240 1237 14/07/2016 DEV NOR OGA

COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL MICS POR EL PERÍODO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO N ° MICS-UGA-2016-0435, FACT. 001-008-5128827 S APROBADO 0.00 30.43 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 30.43 30.43 0.00

1243 1239 14/07/2016 DEV NOR OGA

MENDOZA PARRAGA ROSSANA DEL VALLE.- POR EL ALQUILER DE UN HOTEL POR EL TIEMPO QUE DURE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN POR EL TERREMOR OCURRIDO EL 16 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MICS-DME-2016-0041-E, FACT. 002-001-13558 S APROBADO 0.00 650.88 MENDOZA PARRAGA ROSSANA DEL VALLE

1301140842001 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 002 000 530821 1701 001 0 650.88 650.88 0.00

1246 1242 14/07/2016 DEV NOR OGA

MICHILENA VINUEZA PEDRO ANDRES.- POR LA ADQUISICIÓN DE 25 FREGADEROS Y 25 ESTANTERÍAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS ALBERGUES ACTIVADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MICS-CER-2016-0078-M, FACT. 001-001-264 S APROBADO 0.00 14,000.00 MICHILENA VINUEZA PEDRO ANDRES

1315084465001 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 002 000 530821 1701 001 0 14,000.00 14,000.00 0.00

(3)

1250 1233 14/07/2016 DEV NOR OGA

INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR MARCA OTIS DEL MICS

CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO MICS-UGA-2016-0445, FACT. 001-001-56367 S APROBADO 0.00 126.00 INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.

1792015618001 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 126.00 126.00 0.00

1256 1254 15/07/2016 DEV NOR OGA

ARIZAGA MOREIRA MARCO VINICIO.- POR LA ADQUISICIÓN DE MESAS PARA LA COCINA DE LOS DISTINTOS ALBERGUES ACTIVADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MICS-CER-2016-0075-M, FACT. 001-001-51 S APROBADO 0.00 3,600.00 ARIZAGA MOREIRA MARCO VINICIO

0101814341001 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 002 000 530821 1701 001 0 3,600.00 3,600.00 0.00

1260 1259 15/07/2016 DEV NOR OGA

COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSMANTENA S.A.,POR EL PROCESO POR

EMERGENCIA RESPECTO AL ALQUILER DE TRANSPORTE LIVIANO,

SOLICITADO POR COORDINADOR ESTRATÉGICO DE RIESGO, SEGÚN MEMORANDO N° MICS-CER-2016-082-M, FACT. 001-001-699 S APROBADO 0.00 9,900.00 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSMANTENA S.A.

1391768087001 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 002 000 530821 1701 001 0 9,900.00 9,900.00 0.00

1262 1253 15/07/2016 DEV NOR OGA

COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSMANTENA S.A.- POR EL ALQUILER DE TRANSPORTE LIVIANO PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A LOS DISTINTOS ALBERGUES ACTIVADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MICS-DME-2016-0056, FACT. 001-001-700 S APROBADO 0.00 4,950.00 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSMANTENA S.A.

1391768087001 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 002 000 530821 1701 001 0 4,950.00 4,950.00 0.00

(4)

1263 1261 15/07/2016 DEV NOR OGA

PARRAGA MENDOZA EDITH MAGDALENA.- POR EL ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR RECURSOS MATERIALES HACIA LOS ALBERGUES ACTIVADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MICS-CER-2016-080-M, FACT. 001-001-330 S APROBADO 0.00 7,920.00 PARRAGA MENDOZA EDITH MAGDALENA

1302741002001 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 002 000 530821 1701 001 0 7,920.00 7,920.00 0.00

1270 1247 15/07/2016 DEV NOR OGA

ASERCON.- POR LA ADQUISICIÓN DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO PARA LOS ALBERGUES ACTIVADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN MEMORANDO MICS-CER-2016-081-M, FACT. 001-002-16007 S APROBADO 0.00 24,999.00 ASERCON

0891705182001 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 002 000 530821 1701 001 0 24,999.00 24,999.00 0.00

1273 1269 18/07/2016 DEV NOR OGA

WORKCOMPUTER S.A.- POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL MICS A WORK COMPUTER, SEGÚN MEMORANDO N° MICS-UGA-2016-0453, FACT. 001-001-2559 S APROBADO 0.00 99.00 WORKCOMPUTER S.A.

1792144957001 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 99.00 99.00 0.00

1275 1268 18/07/2016 DEV NOR OGA

PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH.- POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL MICS ADQUIRIDOS A COPICOM, SEGÚN MEMORANDO N° MICS-UGA-2016-0452, FACT. 003-001-3309 S APROBADO 0.00 144.00

PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH

1710124882001 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 144.00 144.00 0.00

(5)

1277 1266 18/07/2016 DEV NOR OGA

ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LUCHADORAS ASOMANLU.- POR SERVICIO DE LIMPIEZA,

DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DE LOS EDIFICIOS DONDE FUNCIONA EL MICS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MICS-UGA-2016-0448, FACT. 001-001-283 S APROBADO 0.00 3,263.70 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LUCHADORAS ASOMANLU

1792493250001 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 3,263.70 3,263.70 0.00

1279 1264 18/07/2016 DEV NOR OGA

ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- POR ENTREGA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DEL MES DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO N ° MICS-UGA-2016-0454, FACT. 001-001-1853 S APROBADO 0.00 274.44 ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO

1706888037001 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530807 1701 001 0 274.44 274.44 0.00

1281 1265 18/07/2016 DEV NOR OGA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E1 Y CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2016, MEMORANDO N° MICS-UGA-2016-0449, FACT. 001-777-39061292 S APROBADO 0.00 599.87 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 599.87 599.87 0.00

1290 1287 18/07/2016 DEV NOR OGA

INSTALCONTRUC S.A.- POR ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ALBERGUES ACTIVADOS POR EL TERREMOTO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MICS-CER-2016-0074-M, FACT. 001-001-678 S APROBADO 0.00 42,119.30 INSTALCONTRUC S.A.

1391769253001 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 002 000 530821 1701 001 0 42,119.30 42,119.30 0.00

(6)

1300 1299 20/07/2016 DEV NOR OGA

TRANSPORTE ALIATIS S.A. TRANSALIATIS.- POR EL ALQUILER DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PARA LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y ESMERALDAS, SEGÚN MEMORANDO N ° MICS-DME-2016-055-M, FACT. 001-001-3121 S APROBADO 0.00 2,950.00

TRANSPORTE ALIATIS S.A. TRANSALIATIS

1391777876001 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 002 000 530821 1701 001 0 2,950.00 2,950.00 0.00

1301 1298 20/07/2016 DEV NOR OGA

ALVIA BRIONES RAMON MANUEL.- POR EL ALQUILER DE UN HOTEL EN LA CIUDAD DE BAHIA PROVINCIA DE MANABÍ POR EL TIEMPO QUE DURE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN, SEGÚN MEMORANDO N° MICS-DME-2016-061-M, FACT. 001-001-7242 S APROBADO 0.00 105.00

ALVIA BRIONES RAMON MANUEL

1306317817001 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 002 000 530821 1701 001 0 105.00 105.00 0.00

1303 1295 20/07/2016 DEV NOR OGA

ICESA S.A.- POR LA ADQUISICIÓN DE CONGELADORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ALBERGUES ACTIVADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MICS-DME-2016-062-M, FACT. 093-226-574, 573 S APROBADO 0.00 2,351.74 ICESA S.A.

0990043027001 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 002 000 530821 1701 001 0 2,351.74 2,351.74 0.00

1305 1296 20/07/2016 DEV NOR OGA

SANI GROUP S.C.- POR EL ALQUILER DE 50 BAÑOS PORTÁTILES SENCILLOS PARA SER INSTALADOS EN LOS ALBERGUES ACTIVADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE BARIL DE 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MICS-CER-2016-0085-M, FACT. 001-001-4748 S APROBADO 0.00 14,000.00 SANI GROUP S.C.

2390014891001 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 002 000 530821 1701 001 0 14,000.00 14,000.00 0.00

(7)

1307 1050 20/07/2016 DEV NOR OGA

TINIZARAY ASTUDILLO MILTON EDUARDO.- POR LA ADQUISICIÓN DE 29 SISTEMAS DE PERIFONEO PARA LOS ALBERGUES ACTIVADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MICS-2016-0351, FACT. 001-001-11257 S APROBADO 0.00 4,800.00 TINIZARAY ASTUDILLO MILTON EDUARDO

1900267798001 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 002 000 530821 1701 001 0 4,800.00 4,800.00 0.00

1311 1309 20/07/2016 DEV NOR OGA

SANI GROUP S.C.- POR LA ADQUSICIÓN DE 4 CUATRO BAÑOS CONTENEDORES DE 40 PIES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ALBERGUES ACTIVADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MICS-CER-2016-0087-M, FACT. 001-001-4753 S APROBADO 0.00 70,000.00 SANI GROUP S.C.

2390014891001 HPROANO32 HPROANO32 HPROANO32 DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 002 000 530821 1701 001 0 70,000.00 70,000.00 0.00

1332 1329 25/07/2016 DEV NOR OGA

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL EX ARCHIVO DEL BCE, DONDE FUNCIONA EL MICS POR EL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 13 JULIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MICS-UGA-2016-0479, FACT. 001-999-310310 S APROBADO 0.00 639.00 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 NYMOREJONG NYMOREJONG NYMOREJONG DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 639.00 639.00 0.00

1334 1293 25/07/2016 DEV NOR OGA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEDICADO DE 10MBPS ENTRE EL ECU-911 QUITO Y EL MICS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MICS-UGA-2016-0460, FACT. 001-777-39092692 S APROBADO 0.00 329.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 NYMOREJONG NYMOREJONG NYMOREJONG NYMOREJONG DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 329.00 329.00 0.00

(8)

1342 1328 25/07/2016 DEV NOR OGA

PUENTE ANDRADE JAIME PATRICIO.- POR EL PROCESO DE EMERGENCIA PARA EL ALQUILER DE UN HOTEL POR EL TIEMPO QUE DURE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL SECTOR SEGURIDAD, SOLICITADO POR EL ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO N° MICS-DME-2016-063-M FACT. 003-001-000000239. S APROBADO 0.00 160.00

PUENTE ANDRADE JAIME PATRICIO

1707270276001 NYMOREJONG NYMOREJONG NYMOREJONG NYMOREJONG DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 002 000 530821 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

1347 1055 26/07/2016 DEV NOR OGA

C S TECHNOLOGY S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO COMPARTIDO DE FIREWALL DEL MICS SEGÚN MEMORADO MICS-UGTIC-2016-0103 DEL MES DE JUNIO DE 2016 SEGÚN FACT. 001-001-3190. S APROBADO 0.00 405.36 C S TECHNOLOGY S.A.

1792034884001 NYMOREJONG NYMOREJONG NYMOREJONG DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 405.36 405.36 0.00

1349 1335 26/07/2016 DEV NOR OGA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL PAGO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE GUAYAQUIL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD MES DE JUNIO. SOLICITADO, SEGÚN MEMORANDO MICS-UGA-2016-0480. FACT- 001-777-039088917. S APROBADO 0.00 31.92 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 NYMOREJONG NYMOREJONG NYMOREJONG DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 31.92 31.92 0.00

1357 1355 27/07/2016 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET MÓVIL PARA LAS PRINCIPALES AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL MICS, SEGÚN MEMORADO N° MICS-UGTIC-2016-0109-MEM FACT. 137-003-1732344. S APROBADO 0.00 537.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 NYMOREJONG NYMOREJONG NYMOREJONG DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 537.00 537.00 0.00

(9)

1362 1361 27/07/2016 DEV NOR OGA

AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. -ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES EN UNA AGENCIA DE VIAJES EN LAS RUTAS A LAS PROVINCIAS DECLARADAS EN ESTADO DE EXCEPCIÓN DECLARADO POR DECRETO EJECUTIVO 1116 DE 16 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MICS-UGA-2016-0487. FACT. 001-002-2911. S APROBADO 0.00 3,171.18 AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL

1790727203001 NYMOREJONG NYMOREJONG NYMOREJONG DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 002 000 530821 1701 001 0 3,171.18 3,171.18 0.00

1365 1364 29/07/2016 DEV NOR OGA

DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN PAGADA PARA EL MINISTERIO DE

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD POR EL AÑO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MICS-UGA-2016-0499 FACT. 001-003-003999180. S APROBADO 0.00 47.61 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.

1792067782001 NYMOREJONG NYMOREJONG NYMOREJONG DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 47.61 47.61 0.00

1367 1366 29/07/2016 DEV NOR OGA

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DE 24 JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MICS-UGA-2016-0500, FACT. 001-008-05569313 S APROBADO 0.00 50.04 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 NYMOREJONG NYMOREJONG NYMOREJONG DROJAS032

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 50.04 50.04 0.00

TOTAL ENTIDAD: 032-9999-0000 231,912.59 231,912.59 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 35

Referencias