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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

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Academic year: 2022

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120-0001-0000 COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA ENTIDAD:

846 823 11/08/2016 DEV NOR OGA

DGSC PAGO A FAVOR DE MARJORIE ORTEGA POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 AL 17 JUNIO 2016, A REUNION DE TRABAJO, 1V, MEMO NECESIDAD MREMH-CZ6- AZOGUES-2016-2992-M, MEMO POA CONSTANCIA MREMH-DPI-2016-0227-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES- 2016-3013-M Y DTOS HABILITANTES

S APROBADO

68.00 68.00

ORTEGA ROMERO MARJORIE ANABELLE

0301756680 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC LOZADOLO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 001 000 530303 0301 001 0 68.00 68.00 0.00

848 832 11/08/2016 DEV NOR OGA DGSC PAGO A FAVOR DE ESTRELLA DURAN JOAQUIN ANTONIO, VIAJE A QUITO REUNION TRABAJAO 7 Y 8 JULIO 2016, 1V, MEMO NECESIDAD MREMH-CZ6-AZOGUES-2016-3047-M, MEMO CONSTANCIA MREMH-DPI-2016- 0227-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6- AZOGUES-2016-3048-M, FORMULARIO SOLICITUD, FORMULARIO INFORME Y MAS DOC. HABILITAN

S APROBADO

80.00 80.00

ESTRELLA DURAN JOAQUIN ANTONIO

0103936175 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC LOZADOLO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 001 000 530303 0301 001 0 80.00 80.00 0.00

849 833 11/08/2016 DEV NOR OGA

DM PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ PEREZ EDINSON PATRICIO, VIAJE A QUITO REUNION DE TRABAJO DEL 12 AL 14 JUNIO 2016, 2V, MEMORANDO NECESIDAD MREMH-CZ6-AZOGUES- 2016-3045-M, MEMO CONSTANCIA POA MREMH-DPI-2016-0194-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2016-3050-M, FORMULARIOS Y MAS DOCUMENTOS HABILITA. PAGO.

S APROBADO

153.27 153.27

RODRIGUEZ PEREZ EDINSON PATRICIO

0915704100 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC LOZADOLO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 001 000 530303 0301 001 0 153.27 153.27 0.00

(2)

862 839 11/08/2016 DEV NOR OGA

DIMR PAGO A FAVOR DE FARFAN NORMA, VIAJE QUITO DEL 26 AL 27 JULIO 2016, 1V, REUNION CONVOCADA SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE POLITICA TRABAJO

ORGANIZACIONES DE MIGRANTES RETORNADOS, MEMO NECE. MREMH- CZ6-AZOGUES-2016-3049-M, MEMO POA MREMH-DPI-2016-0224-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2016-3053

S APROBADO

80.00 80.00

FARFAN VASQUEZ NORMA CUMANDA

0102155272 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC LOZADOLO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

61 000 000 002 000 530303 0301 001 0 80.00 80.00 0.00

863 840 11/08/2016 DEV NOR OGA

DIMR PAGO A FAVOR CACHIMUEL CRISTINA, VIAJE QUITO DEL 26 AL 27 JULIO 2016, 1V, REUNION CONVOCADA SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE POLITICA TRABAJO

ORGANIZACIONES DE MIGRANTES RETORNADOS, MEMO NECE. MREMH- CZ6-AZOGUES-2016-3051-M, MEMO POA MREMH-DPI-2016-0224-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2016-3058

S APROBADO

76.70 76.70

CACHIMUEL BURGA CRISTINA

1002833836 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC LOZADOLO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

61 000 000 002 000 530303 0301 001 0 76.70 76.70 0.00

864 861 11/08/2016 DEV NOR OGA

DIMR PAGO A FAVOR DE RAMOS MARCO, VIAJE QUITO DEL 26AL7-07- 2016, 1V, REUNION CONVOCADA SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE POLITICA TRABAJO

ORGANIZACIONES DE MIGRANTES RETORNADOS, NECE. MREMH-CZ6- AZOGUES-2016-3057-M, MEMO POA MREMH-DPI-2016-0224-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2016-3064-M DESCUENTO

S APROBADO

47.18 47.18

RAMOS SIGUENCIA MARCO JOSE

0302222674 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC LOZADOLO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

61 000 000 002 000 530303 0301 001 0 47.18 47.18 0.00

(3)

865 859 11/08/2016 DEV NOR OGA

DIMR PAGO FAVOR DE GUAYAS PATRICIO, VIAJE QUITO DEL 26 AL 27 JULIO 2016, 1V, REUNION CONVOCADA SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE POLITICA TRABAJO

ORGANIZACIONES DE MIGRANTES RETORNADOS, MEMO NECE. MREMH- CZ6-AZOGUES-2016-3155-M, MEMO POA MREMH-DPI-2016-0224-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2016-3163

S APROBADO

113.88 113.88

GUAYAS MOROCHO LUIS PATRICIO

0102519329 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC LOZADOLO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

61 000 000 002 000 530303 0301 001 0 113.88 113.88 0.00

866 857 11/08/2016 DEV NOR OGA

DIMR PAGO A FAVOR DE DIEGO GOMEZ, VIAJE QUITO DEL 26 AL 27 JULIO 2016, 1V, REUNION CONVOCADA SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE POLITICA TRABAJO

ORGANIZACIONES DE MIGRANTES RETORNADOS, MEMO NECE. MREMH- CZ6-AZOGUES-2016-3154-M, MEMO POA MREMH-DPI-2016-0224-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2016-3165

S APROBADO

112.06 112.06

GOMEZ QUEZADA DIEGO ESTEBAN

0104439443 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC LOZADOLO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

61 000 000 002 000 530303 0301 001 0 112.06 112.06 0.00

882 879 16/08/2016 DEV NOR OGA

VMH-DESPACHO VIATICO NACIONAL AUTORIZ.GABINETE SUMILLA EN MREMH-SSMC-2016-703-M CONVALIDACION 2015, PAGO A GRANDA A.IVAN, A PERU 15AL19 DIC- 2015, , AUTORIZ.SNAPP52627,NECESIDA MREMH-CZ6-AZOGUES-2016-3182-M, MEMO POA MREMH-CGPGE-2016-0562- M, MEMO PAGO MREMH-CZ6- AZOGUES-2016-3211-M, MAS DOCTOS HABILI

S APROBADO

40.00 40.00

GRANDA AREVALO EDGAR IVAN

0104663752 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC LOZADOLO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 002 000 530303 0301 001 0 40.00 40.00 0.00

(4)

897 806 22/08/2016 DEV NOR OGA

DEXTRANJERIA PAGO A FAVOR DE ESPINOZA MORA JUAN FERNANDO, VIAJE A AMBATO TRASLADO A GUIDO REYES Y FREDDY CALLE, DEL 21 AL 22 ABRIL 2016, 1V1S, MEMO NECESIDAD MREMH-CZ6-AZOGUES-2016-2457-M, MEMO CONSTANCIA POA MREMH-DPI- 0187-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6- AZOGUES-2016-2474-M, FORMULARIOS Y MAS DOC. HAB

S APROBADO

42.00 42.00

ESPINOZA MORA JUAN FERNANDO

0301091575 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC LOZADOLO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 001 000 530303 0301 001 0 42.00 42.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 120-0001-0000 813.09 813.09 0.00 813.09 CANTIDAD DE CURS: 10

120-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA ENTIDAD:

301 294 24/08/2016 DEV NOR OGA

RAMIRO CASTRO PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, COMISIONES EN LA CIUDAD DE IBARRA, OTAVALO, ESMERALDAS, LAGO AGRIO, QUITO, PARA ATENCION Y PROTECCION A ECUATORIANOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, MIGRANTES Y EXTRANJEROS. DOCUMENTO AUTORIZADOR DE PAGO MREMH-CZ1- 332-2016

S APROBADO

284.97 284.97

CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO

0400837407 PIARPUEZANL

U

PIARPUEZANL U

PIARPUEZANL U

PIARPUEZANL U CVASQUEZA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 002 000 530303 0401 001 0 284.97 284.97 0.00

303 295 25/08/2016 DEV NOR OGA

RAMIRO CASTRO VALLEJO PAGO DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE, CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL MDT-2016-0082, EN COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE IBARRA, OTAVALO, QUITO, PARA ATENCION EN LA PROTECCION A ECUATORIANOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, POBLACION MIGRANTE Y EXTRANJERA

S APROBADO

74.10 74.10

CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO

0400837407 PIARPUEZANL

U

PIARPUEZANL U

PIARPUEZANL U CVASQUEZA

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

58 000 000 002 000 530303 0401 001 0 74.10 74.10 0.00

(5)

304 296 25/08/2016 DEV NOR OGA

RAMIRO CASTRO PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS-

COMBUSTIBLES-PEAJES CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL ACUERDO MINISTERIAL MDT-2016-0082 REALIZADAS EN LA CIUDAD DE CUNQUER- BOLIVAR -IBARRA- OTAVALO-QUITO EN ATENCION A LA POBLACION MIGRANTE Y

EXTRANJEROS DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-337-2016

S APROBADO

68.10 68.10

CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO

0400837407 PIARPUEZANL

U

PIARPUEZANL U

PIARPUEZANL U CVASQUEZA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 002 000 530303 0401 001 0 68.10 68.10 0.00

TOTAL ENTIDAD: 120-1000-0000 427.17 427.17 0.00 427.17 CANTIDAD DE CURS: 3

120-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA ENTIDAD:

426 423 25/08/2016 DEV NOR OGA

Solicitud de Certifiación presupuestaria para cubrir gastos de viaticos y movilizacones por comisiones cumplidas por funcionarios de esta Coordinación Zonal 4: solo movilizacion.

Diana Macías viaje a quito 5 de agosto 2016

S APROBADO

13.00 13.00

MACIAS LOPEZ DIANA ELIZABETH

1310756513 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MOREIRAJC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530303 1308 001 0 13.00 13.00 0.00

427 425 25/08/2016 DEV NOR OGA

Solicitud de Certifiación presupuestaria para cubrir gastos de viaticos y movilizacones por comisiones cumplidas por funcionarios de esta Coordinación Zonal 4: Martha Zambrano viatico y movilizacion viaje a Quito 26 al 17 de mayo 2016 y 10-06-2016 y viaje a Quito 10-06-2016 solo movilización.

S APROBADO

154.19 154.19

ZAMBRANO MACIAS MARTHA CECILIA

1307533909 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MOREIRAJC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530303 1308 001 0 154.19 154.19 0.00

TOTAL ENTIDAD: 120-4000-0000 167.19 167.19 0.00 167.19 CANTIDAD DE CURS: 2

(6)

120-5000-0000 COORDINACION ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA ENTIDAD:

692 661 22/08/2016 DEV NOR OGA

GARCIA ALARCON LUIS, COMISIÓN DE SERVICIO INSTITUCIONAL NRO. 293, EL DÍA 17-JUNIO-2016, LIBETAD-SANTA ELENA, TRASLADO A TÉCNICOS QUE PARTICIPAN DE FORO POR EL DÍA DEL REFUGIADO, AUT. MEMORANDO NRO.

MREMH-CZ5-MILAGRO-2016-1029-M, C.POA MREMH-DPI-2016-1058-M- MREMH-DPI-2016-0633-M, CERT.312

S APROBADO

44.00 44.00

GARCIA ALARCON LUIS GERARDO

1202162184 PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

60 000 000 001 000 530303 0910 001 0 40.00 40.00 0.00

693 651 22/08/2016 DEV NOR OGA

FARIÑO GURUMENDI WENDY ROSSANA, COMISIÓN DE SERVICIO INSTITUCIONAL Nro. 297, 17-JUNIO- 2016, LIBERTAD-SANTA ELENA, PARTICIPACIÓN DE FORO

INTERINSTITUCIONAL POR EL DÍA DEL REFUGIADO, MEMO NO. MREMH-CZ5- MILAGRO-2016-1029-M, C.POA Nro.

MREMH-DPI-2016-1058-M, CERT. Nro. 299

S APROBADO

40.00 40.00

FARINO GURUMENDI WENDY ROSSANA

0920351772 PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

60 000 000 001 000 530303 0910 001 0 40.00 40.00 0.00

694 650 22/08/2016 DEV NOR OGA

FARIÑO GURUMENDI WENDY ROSSANA, COMISIÓN DE SERVICIO INSTITUCIONAL Nro. 260, 16-JUNIO- 2016, QUEVEDO-LOS RÍOS, PARTICIPACIÓN DE TALLER POR ELA DEL REFUGIADO, MEMO NO. MREMH- CZ5-MILAGRO-2016-1029-M, C.POA Nro.

MREMH-DPI-2016-1058-M, CERT. Nro. 298

S APROBADO

40.00 40.00

FARINO GURUMENDI WENDY ROSSANA

0920351772 PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

60 000 000 001 000 530303 0910 001 0 40.00 40.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 120-5000-0000 120.00 120.00 0.00 124.00 CANTIDAD DE CURS: 3

(7)

120-9999-0000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL ENTIDAD:

5466 5457 04/08/2016 DEV NOR OGA

VACA CABEZAS JAVIER ANTONIO- MRE-DCP-DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DE LOS DIAS 12,14,16 Y 18 DE MAYO 2016 CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR COORDINAR Y APOYAR LA VISITA DEL SEÑOR CANCILLER DE ESPAÑA Y SECRETARIO GENERAL DE UNASUR- MREMH-DCP-2016-1754.

S APROBADO

72.00 72.00

VACA CABEZAS JAVIER ANTONIO

1712909926 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE DINAGL

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

55 000 000 007 000 530303 1701 001 0 72.00 72.00 0.00

5475 5470 08/08/2016 DEV NOR OGA

ANDRADE FLORES WASHINGTON VICENTE_VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA- CONDUCTOR_VIATICOS AL INTERIOR_VIAJE A MACAS_DEL 19 AL 21 JULIO 2016_PARA MOVILIZAR A FUNCIONAROS EN AVANZADA POR EL MOTIVO DEL ENCUENTRO

PRESIDENCIAL Y X GABINETE BINACIONAL_REF.: MREMH-CGAF-C- 2016-1234-M, MREMH-DA-2016-2585- M_CP 945

S APROBADO

160.00 160.00

ANDRADE FLORES WASHINGTON VICENTE

1713589099 REYESAN REYESAN REYESAN DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

5503 5492 09/08/2016 DEV NOR OGA ANDRADE ENDARA LUIS FRANCISCO XAVIER-MREIP-DRVS-DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS-PAGO VIATICOS NACIONALES DEL 19 AL 21 DE JULIO DE 2016 A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO Y MACAS CON EL FIN DE COORDINAR LA LOGISTICA DE AVANZADA PARA EL ENCUENTRO PRESIDENCIAL-REF-MREMH-CGAF- 2016-07-1234-M

S APROBADO

160.00 160.00

ANDRADE ENDARA LUIS FRANCISCO XAVIER

1706852751 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

(8)

5504 5493 09/08/2016 DEV NOR OGA

VELASQUEZ GUEVARA GUSTAVO LENIN-MREIP-DRVS-DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS-PAGO VIATICOS NACIONALES DEL 19 AL 21 DE JULIO DE 2016 A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO Y MACAS CON EL FIN DE COORDINAR LA LOGISTICA DE AVANZADA PARA EL ENCUENTRO PRESIDENCIAL-REF-MREMH-CGAF- 2016-07-1234-M

S APROBADO

160.00 160.00

VELASQUEZ GUEVARA GUSTAVO LENIN

1707027148 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

5613 5582 23/08/2016 DEV NOR OGA

FLORES CARRILLO HECTOR ROBERTO- VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES-VIAJA A MACHALA- TUMBEZ DEL 12 AL 16 DE JULIO DE 2016, CON EL FIN DE FACILITAR LA MOVILIZACION DE LAS REUNIONES PARA LA XII RUNION BINACIONAL FRONTERA-MREMH-CGAF-1234M

S APROBADO

320.00 320.00

FLORES CARRILLO HECTOR ROBERTO

1708325632 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

5741 5680 26/08/2016 DEV NOR OGA SALAS JIJON OSWALDO MIGUEL_VGI- DA_DIRECCION ADMINISTRATIVA- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR-ASISTENTE TRANSPORTE_SAN VICENTE- MANABI_DEL 07 AL 09 JULIO 2016_TRASLADO Y SEGURIDAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA SEXAGESIMA QUINTA SESION DE GABINETE AMPLIADO.REF.:MREM-DA- 2016-2997-M.

S APROBADO

118.18 118.18

SALAS JIJON OSWALDO MIGUEL

1712528668 REYESAN REYESAN REYESAN DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 118.18 118.18 0.00

(9)

5766 5730 26/08/2016 DEV NOR OGA

CALUGUILLIN SANCHEZ GUSTAVO PAUL-MRE-DCP-DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO-PAGO VIATICOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DELMREMH DEL 19 AL 21 DE JULIO DE 2016 A MACAS- MORONA SANTIAGO-A DEFINIR EL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y X GABINETE BINACIONAL ECUADOR- PERU-REF-MREMH-DCP-2016-1738M

S APROBADO

160.00 160.00

CALUGUILLIN SANCHEZ GUSTAVO PAUL

1713927505 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

5768 5684 26/08/2016 DEV NOR OGA

GOMEZ LOGACHO HENRY FABIAN- MRE-DCS-DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL-VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE MREMH-DEL 10AL12 DE AGOSTODE 2016 A PUERTO AYORA-SANTACRUZ-GALAPAGOS ALA COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR CANCILLER CON LA FUNDACION CHARLES DARW- MREMH-1312M

S APROBADO

160.00 160.00

GOMEZ LOGACHO HENRY FABIAN

1722162631 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

5796 5722 26/08/2016 DEV NOR OGA MICHILENA CADENA SANDRA ELIZABETH_MRE-DCS-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL-

ANALISTA_VIAJE PTO.AYORA-SANTA CRUZ_DEL 10 AL 12 AGO

2016_COBEERTURA AUDIOVISUAL ACTIVIDADES SR. CANCILLER EN MARCO ACUERDO COOPERACION GOBIERNO FUNDACION CHARLES D._REF.: MREMH-CGAF-C-2016-1312-M, MREMH-DCS-2016-298-M_CP 829

S APROBADO

160.00 160.00

MICHILENA CADENA SANDRA ELIZABETH

1719349159 REYESAN REYESAN REYESAN DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

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5804 5628 26/08/2016 DEV NOR OGA

MICHILENA CADENA SANDRA ELIZABETH_MRE-DCS-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL-

ANALISTA_VIÁTICOS AL INTERIOR_VIAJE A MANTA- MANABI_DEL 14 AL 15 JUL

2016_ENTREVISTAR A AFECTADOS POR TERREMOTO Y REALIZACION DE VIDEO TESTIMONIAL_REF.: MREMH- CGAF-C-2016-1312-M, MREMH-DCS-2016 -0263-M_CP 829

S APROBADO

0.00 80.00

MICHILENA CADENA SANDRA ELIZABETH

1719349159 AMBULUDIMA AMBULUDIM

A

AMBULUDIM

A DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 120-9999-0000 1,550.18 1,550.18 0.00 1,470.18 CANTIDAD DE CURS: 10

TOTAL GENERAL : 3,077.63 3,077.63 0.00 3,001.63

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