• No se han encontrado resultados

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto"

Copied!
7
0
0

Texto completo

(1)

120-9999-0000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL ENTIDAD:

6546 6256 05/10/2016 DEV NOR OGA

EUROVIAJES TUR VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-PAGO RESOLUCION 72 PASAJES NACIONALES E

INTERNACIONALES DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL MREMH-DA- 2016-2785-MMREMH-CGAF-C-2016-1185- M, MREMH-2016-1890-M NOTAS DE CREDITO EL CRUCE INFORME DE SERVICIO VARIAS FACTURAS

S APROBADO

21,895.68 0.01 EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 AMBULUDIMA PASPUELLA PASPUELLA PASPUELLA DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 19,606.51 19,606.51 0.00

6576 6576 07/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 99 No Entrada: 107 21,239.59 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP GMONGE GMONGE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 002 000 530302 5509 001 0 77.22 77.22 0.00

6585 6256 07/10/2016 RDP NOR OGA

REG. IVA EUROVIAJES TUR VGI-DA- DIRECCION ADMINISTRATIVA-PAGO RESOLUCION 72 PASAJES

NACIONALES E INTERNACIONALES DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL MREMH-DA-2016-2785-MMREMH-CGAF- C-2016-1185-M, MREMH-2016-1890-M NOTAS DE CREDITO EL CRUCE INFORME DE SERVICIO VARIAS FACTURAS

S APROBADO

1,278.80 0.00 EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 PASPUELLA PASPUELLA PASPUELLA PASPUELLA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 1,036.44 1,036.44 0.00

6656 6656 13/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 111 No Entrada: 120 6,976.34 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP FARRELLANO FARRELLANO

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

58 000 000 002 000 530302 5508 001 0 643.69 643.69 0.00

(2)

6672 2797 14/10/2016 DEV DNC OGA

REGISTRO DE NOTA DE CREDITO 102 MARITETOUR CIA. LTDA.-VGI-DA- DIRECCION ADMINISTRATIVA- RESOLUCION DE PAGO No. 000030 CONTRATO No.8 COMP. CONTRATO No28 PAGO DE PASAJES

INTERNACIONALES DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN OFICIO DE MARITETOU S-N- FACT70104

S APROBADO

0.00 -59,847.49

MARITETOUR CIA. LTDA.

1791704517001 AMBULUDIMA AMBULUDIM

A

AMBULUDIM A

AMBULUDIM A

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 -59,847.49 -59,847.49 0.00

6695 6695 18/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 97 No Entrada: 105 754.68 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP RTORREST RTORREST

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530302 5310 001 0 23.99 23.99 0.00

58 000 000 002 000 530302 5310 001 0 6.91 6.91 0.00

6702 6702 19/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 29 No Entrada: 31 75,302.20 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP ESPINOSAMA

F

ESPINOSAMA F

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

55 000 000 007 000 530302 9204 001 0 1,646.71 1,646.71 0.00

6721 6721 20/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 20 No Entrada: 21 37,953.20 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP ALBUJAMA ALBUJAMA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530302 9102 001 0 2,951.37 2,951.37 0.00

6727 6727 20/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 1299 No Entrada: 8951 68,868.49 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP BORJAFR BORJAFR

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 002 000 530302 6102 001 0 285.00 285.00 0.00

(3)

6730 6665 20/10/2016 DEV NOR OGA

MARITETOUR CIA. LTDA. VGI-DA- DIRECCION ADMINISTRATIVA-PAGO RESOLUCION 71 PASAJES

NACIONALES E INTERNACIONALES DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL MREMH. REF MREMH-DA-2016-2786-M Y MREMH-DA-2016-3723-M INFORME DE SERVICIO VARIAS FACTURAS CP927

S APROBADO

7,505.71 67,476.44

MARITETOUR CIA. LTDA.

1791704517001 AMBULUDIMA AMBULUDIMA AMBULUDIM

A

AMBULUDIM

A DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 53,593.85 53,593.85 0.00

6747 6747 21/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 1145 No Entrada: 8056 19,887.06 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP CEVALLOSCL CEVALLOSCL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530302 6201 001 0 18.81 18.81 0.00

58 000 000 002 000 530302 6201 001 0 170.00 170.00 0.00

6750 6665 21/10/2016 RDP NOR OGA

REG. IVA MARITETOUR CIA. LTDA.

VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA- PAGO RESOLUCION 71 PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL MREMH. REF MREMH-DA-2016-2786-M Y MREMH-DA-2016-3723-M INFORME DE SERVICIO VARIAS FACTURAS CP927

S APROBADO

6,249.72 0.00 MARITETOUR CIA. LTDA.

1791704517001 AMBULUDIMA AMBULUDIM

A

AMBULUDIM A

AMBULUDIM A

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 4,734.68 4,734.68 0.00

6762 6762 22/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 24 No Entrada: 25 92,871.73 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP FALCONIJU FALCONIJU

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

55 000 000 001 000 530302 9203 001 0 5,149.56 5,149.56 0.00

6771 6771 24/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 9 No Entrada: 10 35,255.89 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP MCORDOVAM MCORDOVAM

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 002 000 530302 6402 001 0 306.46 306.46 0.00

(4)

6773 6773 24/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 120 No Entrada: 130 137,418.40 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP MIJACOME MIJACOME

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 004 000 530302 6605 001 0 450.79 450.79 0.00

6778 6778 24/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 111 No Entrada: 120 23,273.61 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP FARRELLANO FARRELLANO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 001 000 530302 5508 001 0 740.75 740.75 0.00

6812 6812 24/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 18 No Entrada: 19 13,917.02 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP GYEPEZ GYEPEZ

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

55 000 000 001 000 530302 6204 001 0 1,800.00 1,800.00 0.00

6821 6821 24/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 106 No Entrada: 115 12,352.36 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP RAPAREDES RAPAREDES

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

56 000 000 001 000 530302 6305 001 0 238.62 238.62 0.00

6828 6805 24/10/2016 DEV NOR OGA

RIOFRIO MACHUCA RODRIGO GUILLERMO-VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA TRASLADO DE LA EMBAJADA DEL ECUADOR EN INDONESIA A PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA ENBAJADA DEL ECUADOR EN REPUBLICA

DOMINICANA SEGUN MEMO MREMH- DA-2016-2437-M

S APROBADO

1,567.76 1,567.76

RIOFRIO MACHUCA RODRIGO GUILLERMO

1702414770 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 1,567.76 1,567.76 0.00

6833 6833 24/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 111 No Entrada: 120 15,230.81 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP FARRELLANO FARRELLANO

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

58 000 000 001 000 530302 5508 001 0 320.95 320.95 0.00

(5)

58 000 000 002 000 530302 5508 001 0 241.59 241.59 0.00

6843 6843 24/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 40 No Entrada: 42 31,980.20 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP SANDOVALJO SANDOVALJO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

56 000 000 001 000 530302 6307 001 0 1,906.92 1,906.92 0.00

6844 6844 24/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 75 No Entrada: 83 26,165.76 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP RULCUANGO RULCUANGO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 002 000 530302 6302 001 0 88.61 88.61 0.00

6922 6922 25/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 1225 No Entrada: 8448 51,008.88 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP HERRERAO HERRERAO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530302 6503 001 0 220.09 220.09 0.00

6924 6924 26/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 83 No Entrada: 91 45,575.45 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP PACURUCUSA PACURUCUSA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 002 000 530302 5513 001 0 301.48 301.48 0.00

6926 6926 26/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 12 No Entrada: 13 30,629.62 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP BETANCOURT

DR

BETANCOURT DR

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530302 6512 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

55 000 000 003 000 530302 6512 001 0 600.00 600.00 0.00

55 000 000 007 000 530302 6512 001 0 419.00 419.00 0.00

57 000 000 003 000 530302 6512 001 0 300.00 300.00 0.00

58 000 000 002 000 530302 6512 001 0 965.32 965.32 0.00

(6)

6931 6931 26/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 94 No Entrada: 102 44,723.87 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP VERAMG VERAMG

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 002 000 530302 5512 001 0 289.22 289.22 0.00

6946 6946 26/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 101 No Entrada: 110 82,285.08 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP DMOREJON DMOREJON

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530302 6601 001 0 86.99 86.99 0.00

6961 6961 26/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 14 No Entrada: 15 43,640.86 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP FGALARZA FGALARZA

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

58 000 000 002 000 530302 6308 001 0 433.00 433.00 0.00

6972 6972 27/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 1105 No Entrada: 7708 43,451.58 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP PASTORWI PASTORWI

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530302 9205 001 0 153.01 153.01 0.00

6986 6986 27/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 110 No Entrada: 119 111,775.75 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP MACHUCALM MACHUCALM

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 002 000 530302 5112 001 0 924.20 924.20 0.00

6992 6992 27/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 1154 No Entrada: 8102 33,548.04 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP SERRANOJO SERRANOJO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 002 000 530302 6407 001 0 500.00 500.00 0.00

(7)

7093 7093 31/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 120 No Entrada: 130 116,773.01 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP MIJACOME MIJACOME

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 002 000 530302 6605 001 0 580.00 580.00 0.00

7133 7133 31/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 1083 No Entrada: 7469 14,614.86 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP CORRALMS CORRALMS

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 001 000 530302 5118 001 0 341.00 341.00 0.00

7185 7004 31/10/2016 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A_VGI- DA_DIRECCION

ADMINISTRATIVA_CONTRATO N

°000029-2016 EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.

PROCESO N°LICBS-MREMH-02-2016.- MEMO MREMH-DA-2016-4029-INFORME DE SATISFACCION_PRIMER PAGO VARIAS FAC.

S APROBADO

1,161.30 1,185.00

EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 AMBULUDIMA AMBULUDIMA AMBULUDIM

A

AMBULUDIM

A DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 1,185.00 1,185.00 0.00

7221 7005 31/10/2016 RDP NOR OGA

EUROVIAJES TUR S.A_VGI-DA- DIRECCION ADMINISTRATIVA- CONTRATACION DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E

INTERNACIONALES PARA EL MREMH PRIMER PAGO IVA CONTRATO N°00029- 2016.FAC N°DE LA 975 A LA 994, DE LA 1017 A LA 1022 Y DE LA FAC N°1023 A LA 1032.REF.MREMH-DA-2016-4029M

S APROBADO

0.00 165.90

EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 AMBULUDIMA AMBULUDIM

A

AMBULUDIM A

AMBULUDIM A

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 165.90 165.90 0.00

TOTAL ENTIDAD: 120-9999-0000 46,223.91 46,223.91 0.00 10,234.78 CANTIDAD DE CURS: 35

TOTAL GENERAL : 46,223.91 46,223.91 0.00 10,234.78

Referencias

Documento similar

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EMAPAST EP , PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2015 SEGÚN FACT.. Pago Aprobó Solicitó

LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR Y AL EXTERIOR PARA EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL

DREFA-DAPEE-CZ6- PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP DE TICKET AEREOS NACIONALES, DE EDWIN CISNEROS MIRIAM ROMERO, MARCO ESTRELLA, ALEXANDRA PIEDRA,

195 155 24/01/2014 DEV NOR OGA MARIA EUGENIA VELEZ VELASQUEZ-CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN BARCELONA-PAGO GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DEL CONSULADO DEL ECUADOR EN

PUENTE ANDRADE JAIME PATRICIO.- POR EL PROCESO DE EMERGENCIA PARA EL ALQUILER DE UN HOTEL POR EL TIEMPO QUE DURE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL

Pago Aprobó Solicitó Modificó Registró... FECHA ELABORACION

PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE LA DIRECCION DE CULTURA DE CHIMBORAZO OCTUBRE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0520- M,

ADMINISTRATIVA.- CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP S.A- PAGO 2 IMPRESIONES E INSTALACION DE LAMINAS POP UP, SEGUN SOLICITUD PAGO MEMO 3701 DAyS-GCP DE 15-12- 2015.-