CANT. FACTURA NUM. PROVEEDOR CONCEPTO MONTO CONDICION PAGO FECHA FACTURA FECHA RECIBIDA OBSERVACIONES
1 11500000713 2P TECHNOLOGY, SRL
COMPRA DE IMPRESORA LASER COLOR MFF TIPO A SERIAL MXFCGCR10Q, S/FACT. No. 11500000713 D/F 10/03/15 RD $208,506.00, O/C No.
1000030319 D/F 10/03/15, E/A 52722 D/F 10/03/15. RD$208,506.00 45 10/03/2015 10/03/2015 a Remitir para Pago
2 11500000897 ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL CO. FACT. No.647000802 NCF. 010010011500000369 D/F 20/02/2015; O/C No.1000030358 D/F 30/12/2014 RD$3,096,044.00 45 19/03/2015 24/02/2015 3 11500000369 ABBVIE, SRL FACT. No.647000802 NCF. 010010011500000369 D/F 20/02/2015; O/C No.1000030358 D/F 30/12/2014 RD$1,350,000.00 45 20/02/2015 24/02/2015 4 11500000377 ABBVIE, SRL FACT. No.647000802 NCF. 010010011500000377 D/F 20/02/2015; O/C No.1000030358 D/F 30/12/2014 RD$1,278,000.00 45 20/02/2015 24/02/2015 5 11500000431 ADM. DE ESTACION DE SERVICIO
TICKET COMBUSTIBLE PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION ( DIRECTOR, SUBDIRECTOR, ENCARAGDOS, COORDINADORES Y
ABOGADOS), CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 S/FACT# BI0002707 Y NCF 11500000431 D/F 13/3/2015 POR $ 527,400.00 RD$527,400.00 45 13/03/2015 26/03/2015 a Remitir para Pago 6 11500044263 AGUA CRYSTAL, S. A. COMPRA DE 42 BOTELLONES DE AGUA, S/FACT. No. 11500044263 D/F 06/03/15 RD $19,888.00, O/C No. 1000030269 D/F 18/12/14. RD$19,888.00 45 06/03/2015 09/03/2015 a Remitir para Pago 7 11500003310 ALFREDO COMERCIAL FACT. No. 64225 NCF. 010020011500003310 D/F 19/03/2015; O/C No.1000030392 D/F 10/02/2015 RD$30,973.44 45 19/03/2015 23/03/2015
8 11500003314 ALFREDO COMERCIAL FACT. No. 64353 NCF. 010020011500003314 D/F 24/03/2015; O/C No.1000030392 D/F 10/02/2015 RD$171,248.00 45 24/03/2015 25/03/2015
9 11500027913 ALTICE HISPANIOLA RENTA SERVICIO FLOTA INSTITUCIONAL CORRESPTE. AL MES DE ENERO.15, , S/FACT. NCF No. 11500027913 D/F 20/02/15 RD $555,051.57. RD$555,051.57 45 20/02/2015 24/03/2015 a Remitir para Pago 10 11500028477 ALTICE HISPANIOLA
RENTA SERVICIO LINK DE INTERNET, ENLACE ENTRE ALMACENES, CIUDAD SALUD, REGIONAL NORTE Y SEDE CENTRAL, S/FACT. NCF No.
11500028477 D/F 05/03/15 RD $233,689.86. RD$239,784.17 45 05/03/2015 09/03/2015 a Remitir para Pago
11 11500028501 ALTICE HISPANIOLA RENTA SERVICIO FLOTA INSTITUCIONAL CORRESPTE. AL MES DE FEBRERO.15, , S/FACT. NCF No. 11500028501 D/F 20/03/15 RD $557,867.47. RD$557,867.47 45 01/03/2015 09/03/2015 a Remitir para Pago 12 11500000049 ANA LUISA MENDOZA
ALQ. LOCAL No. 402, DEPTO. JURIDICO, COMPRAS Y CONTRATACIONES Y DIVISION DE COMUNICACIONES, CORRESPTE. AL 01/01/15 AL
01/02/15, FACT. No. 11500000049 D/F 09/01/2015 RD $82,414.56. RD$82,414.56 45 09/01/2015 09/01/2015 Remitido para Pago
13 11500000050 ANA LUISA MENDOZA
ALQ. LOCAL No. 402, DEPTO. JURIDICO, COMPRAS Y CONTRATACIONES Y DIVISION DE COMUNICACIONES, CORRESPTE. AL 01/02/15 AL
01/03/15, FACT. No. 11500000050 D/F 09/02/2015 RD $82,414.56. RD$82,414.56 45 09/02/2015 09/02/2015 Remitido para Pago
14 11500000051 ANA LUISA MENDOZA
ALQ. LOCAL No. 402, DEPTO. JURIDICO, COMPRAS Y CONTRATACIONES Y DIVISION DE COMUNICACIONES, CORRESPTE. AL 01/02/15 AL
01/03/15, FACT. No. 11500000050 D/F 09/02/2015 RD $82,414.56. RD$82,414.56 45 09/02/2015 09/02/2015 Remitido para Pago
15 11100009875 ARACELIS A. ACOSTA
ALQUILER DEL LOCAL D/ FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONTROL DE CALIDAD Y EL ALMACEN GENERAL DE RECEPCION MEDICS, S/FACT. NCF
11100009875 D/F 23/02/15 RD $169,212.71, CORRESP. 17/01/15 AL 17/02/15. RD$169,212.71 45 23/02/2015 23/02/2015 Reintegrado 16 11100010055 ARACELIS A. ACOSTA
ALQUILER DEL LOCAL D/ FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONTROL DE CALIDAD Y EL ALMACEN GENERAL DE RECEPCION MEDICS, S/FACT. NCF
11100010055 D/F 17/03/15 RD $169,212.71, CORRESP. 17/02/15 AL 17/03/15. RD$169,212.71 45 17/03/2015 17/03/2015 Reintegrado 17 11500000370 ARGOS FARMACEUTICA, SRL FACT. No. 1196 NCF. 010010011500000370 D/F 06/03/2015; O/C No.1000030018 D/F 10/10/2014 RD$1,929,300.00 45 06/03/2015 10/03/2015
18 11500000372 ARGOS FARMACEUTICA, SRL FACT. No. 1198 NCF. 010010011500000372 D/F 11/03/2015; O/C No.1000030018 D/F 10/10/2014 RD$2,034,768.40 45 11/03/2015 13/03/2015 19 11500000373 ARGOS FARMACEUTICA, SRL FACT. No. 1199 NCF. 010010011500000373 D/F 16/03/2015; O/C No.1000030426 D/F 16/03/2015 RD$1,113,109.63 45 16/03/2015 24/03/2015 20 11500000374 ARGOS FARMACEUTICA, SRL FACT. No. 1200 NCF. 010010011500000374 D/F 25/03/2015; O/C No.1000030426 D/F 16/03/2015 RD$57,678.40 45 25/03/2015 27/03/2015 21 11500000375 ARGOS FARMACEUTICA, SRL FACT. No. 1201 NCF. 010010011500000375 D/F 30/03/2015; O/C No.1000030426 D/F 16/03/2015 RD$92,889.60 45 30/03/2015 01/04/2015 22 11500000799 ATLANTA FARMACEUTICA, SRL FACT. No. 30000822 NCF. 010010011500000799 D/F 16/03/2015; O/C No.1000030390 D/F 10/02/2015 RD$296,017.75 45 16/03/2015 19/03/2015 23 11500001274 AUTO STEREO
TAPIZADO EN PANA DE 7 VEHICULOS FACT. 003619 NCF.A020010011500001274 D/F 28/06/2013
RD$102,011.00 45 28/06/2013 28/06/2013 Reintegrado 24 11100009880 AYDA M. RAMON ESTEVEZ
RENTA MENSUAL LOCAL F/P RAFEY, SANTIAGO FACT. NCF 11100009371, D/F 03/02/15 $3,894.00, CORRESP. AL PERIODO DEL 25/01/2014 AL
25/02/2015 RD$3,894.00 45 25/02/2015 02/03/2015 a Remitir para Pago
25 11100010147 AYDA M. RAMON ESTEVEZ
RENTA MENSUAL LOCAL F/P RAFEY, SANTIAGO FACT. NCF 11100010147, D/F 24/03/15 $3,894.00, CORRESP. AL PERIODO DEL 25/02/2014 AL
25/03/2015 RD$3,894.00 45 24/03/2015 25/03/2015 a Remitir para Pago
26 11500021191 BIO-NUCLEAR, FACT. No.FAC174377 NCF. 010020011500021191 D/F 12/02/2014; O/C No.1000030359 D/F 09/02/2015 RD$1,741,500.00 45 12/02/2015 26/02/2015 27 11500021242 BIO-NUCLEAR, FACT. No.FAC174818 NCF. 010020011500021242 D/F 18/02/2015; O/C No.1000030359 D/F 09/02/2015 RD$1,677,000.00 45 18/02/2015 20/02/2015
28 11500021280 BIO-NUCLEAR, FACT. No.FAC175430 NCF. 010020011500021280 D/F 18/02/2015; O/C No.1000030359 D/F 09/02/2015 RD$4,024,800.00 45 26/02/2015 02/03/2015 29 11500021339 BIO-NUCLEAR, FACT. No.FAC176057 NCF. 010020011500021339 D/F 05/03/2015; O/C No.1000030359 D/F 09/02/2015 RD$3,354,000.00 45 05/03/2015 09/03/2015 30 11500021403 BIO-NUCLEAR, FACT. No.FAC176744 NCF. 010020011500021403 D/F 12/03/2015; O/C No.1000030359 D/F 09/02/2015 RD$2,012,400.00 45 12/03/2015 16/03/2015 31 11500021406 BIO-NUCLEAR, FACT. No.FAC176764 NCF. 010020011500021406 D/F 12/03/2015; O/C No.1000030359 D/F 09/02/2015 RD$4,007,600.00 45 12/03/2015 16/03/2015 32 11500021427 BIO-NUCLEAR, FACT. No.FAC176951 NCF. 010020011500021427 D/F 16/03/2015; O/C No.1000030359 D/F 09/02/2015 RD$4,024,800.00 45 16/03/2015 19/03/2015 33 11500021429 BIO-NUCLEAR, FACT. No.FAC176955 NCF. 010020011500021429 D/F 16/03/2015; O/C No.1000030347 D/F 13/01/2015 RD$3,280,358.16 45 16/03/2015 19/03/2015 34 11500021437 BIO-NUCLEAR, FACT. No.FAC177072 NCF. 010020011500021437 D/F 17/03/2015; O/C No.1000030357 D/F 09/02/2015 RD$422,073.00 45 17/03/2015 24/03/2015 35 11500021456 BIO-NUCLEAR, FACT. No.FAC177325 NCF. 010020011500021456 D/F 19/03/2015; O/C No.1000030359 D/F 09/02/2015 RD$2,012,400.00 45 19/03/2015 25/03/2015 36 11500021541 BIO-NUCLEAR, FACT. No.FAC178104 NCF. 010020011500021541 D/F 26/03/2015; O/C No.1000030467 D/F 25/03/2015 RD$110,600.10 45 26/03/2015 01/04/2015 37 11500021549 BIO-NUCLEAR, FACT. No.FAC178163 NCF. 010020011500021549 D/F 26/03/2015; O/C No.1000030359 D/F 09/02/2015 RD$4,018,350.00 45 26/03/2015 01/04/2015 38 11500021557 BIO-NUCLEAR, FACT. No.FAC178225 NCF. 010020011500021557 D/F 27/03/2015; O/C No.1000030045 D/F 14/10/2014 RD$938,736.00 45 27/03/2015 31/03/2015
39 11500000031 BRANDON CONSULTING DIPLOMADO ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE LA CAPACITACION 50 HORAS, S/FACT. NCF No. S/1150000031 D/F 06/03/15 RD $36,480.00. RD$36,480.00 45 06/03/2015 18/03/2015 a Remitir para Pago 40 11500105387 CAASD SUMINISTRO DE AGUA POTABLE S/FACT. No. S/11500105387 D/F 13/01/15 RD $6,630.00, ENERO.15 RD$6,630.00 45 13/01/2015 19/01/2015 a Remitir para Pago 41 11500107863 CAASD SUMINISTRO DE AGUA POTABLE S/FACT. No. S/11500107863 D/F 12/03/15 RD $6,630.00, MARZO.15 RD$6,630.00 45 12/03/2015 25/03/2015 a Remitir para Pago 42 11500000017 CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRLFACT. No. 17-2015 NCF: A010010011500000017 D/F 02/03/15, O/C 1000030441 D/F 26/02/2015 RD$2,431,858.41 45 02/03/2015 03/03/2015
43 11500000018 CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRLFACT. No. 18-2015 NCF: A010010011500000018 D/F 09/03/15, O/C 1000030442 D/F 26/02/2015 RD$4,341,807.99 45 09/03/2015 10/03/2015 44 11500000019 CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRLFACT. No. 19-2015 NCF: A010010011500000019 D/F 09/03/15, O/C 1000030441 D/F 26/02/2015 RD$167,365.44 45 09/03/2015 10/03/2015
45 S/N CAPGEFI DIPLOMADO DE COLABORADORES US $3,600.00. RD$159,480.00 45 18/03/2015 18/03/2015 a Remitir para Pago
46 11500000314 CARICORP, SRL FACT. No. 1500000314 NCF: A010010011500000314 D/F 30/03/15, O/C 1000030012 D/F 09/10/2014 RD$1,446,135.60 45 30/03/2015 01/04/2015
47D.G. H. No. 0118-2015CARMEN ESPERANZA CINTRON HORAS EXTRAS Y TRANSP. LOS COLABORADORES QUE INTEGRAN EL DEPTO. INFORMACION Y COMUNICACIÓN MES DICIEMBRE.14 RD$30,084.46 45 10/02/2015 11/02/2015 a Remitir para Pago
48 11101312117 CARMEN SIMON POLANCO REF.CCC-LPN-2014-02, LICITACION PUBLICA NACIONAL RD$2,124.00 45 29/08/2014 29/08/2014 Reintegrado
49 11500001606 CELY DOMINICANA, SRL FACT. No. 1161 NCF: A010010011500001606 D/F 23/02/15, O/C 1000030365 D/F 09/02/15 RD$126,850.00 45 23/02/2015 25/02/2015 50 11500007981 CIENCIA, TECNOLOGIA Y CONSULTAS, C POR A FACT. No. 95043 NCF: A010010011500007981 D/F 04/03/15, O/C 1000030445 D/F 03/03/2015 RD$47,288.00 45 04/03/2015 06/03/2015 51 11500000123 CLARA LUCIANO AQUINO
RECEPCION Y APERTURA SOBRES A Y SOBRES B CONTENTIVOS D/LA OFERTA ECONOMICA DE INTERESADOS EN PART. EN LPN REF.
PROMESE/CAL-CCC-LPN-2015-01 CON NCF 11500000123 D/F 4/3/2015. RD$236,000.00 45 16/03/2015 18/03/2015 a Remitir para Pago 52 11500001373 CLINIMED, SRL FACT. No 694 NCF: A010010011500001373 D/F 18/02/15, O/C 1000030360 D/F 09/02/15 RD$1,720,000.00 45 18/02/2015 20/02/2015
53 11500001375 CLINIMED, SRL FACT. No 700 NCF: A010010011500001375 D/F 23/02/15, O/C 1000030360 D/F 09/02/15 RD$1,780,200.00 45 23/02/2015 25/02/2015 54 11500001377 CLINIMED, SRL FACT. No 702 NCF: A010010011500001377 D/F 26/02/15, O/C 1000030360 D/F 09/02/15 RD$2,597,200.00 45 26/02/2015 02/03/2015
CANT. FACTURA NUM. PROVEEDOR CONCEPTO MONTO CONDICION PAGO FECHA FACTURA FECHA RECIBIDA OBSERVACIONES
55 11500001381 CLINIMED, SRL FACT. No 706 NCF: A010010011500001381 D/F 10/03/15, O/C 1000030113 D/F 29/10/14 RD$1,349,603.44 45 10/03/2015 12/03/2015 56 11500001383 CLINIMED, SRL FACT. No 708 NCF: A010010011500001383 D/F 11/03/15, O/C 1000030360 D/F 09/02/15 RD$1,720,000.00 45 11/03/2015 12/03/2015 57 11500001387 CLINIMED, SRL FACT. No 712 NCF: A010010011500001387 D/F 17/03/15, O/C 1000030113 D/F 29/10/14 RD$206,241.00 45 17/03/2015 19/03/2015 58 11500001389 CLINIMED, SRL FACT. No 714 NCF: A010010011500001389 D/F 18/03/15, O/C 1000030360 D/F 09/02/15 RD$1,814,600.00 45 18/03/2015 20/03/2015 59 11500001392 CLINIMED, SRL FACT. No 717 NCF: A010010011500001392 D/F 23/03/15, O/C 1000030360 D/F 09/02/15 RD$1,720,000.00 45 23/03/2015 30/03/2015 60 11500001398 CLINIMED, SRL FACT. No 723 NCF: A010010011500001398 D/F 31/03/15, O/C 1000030360 D/F 09/02/15 RD$842,800.00 45 31/03/2015 01/04/2015 61 11500000628 COMPANIA TECNICA DE LIMIPIEZA
SERV. DE 21 LEVANTAMIENTOS DE CAJAS DE 04 YARDAS DE RESIDUO SOLIDO, (BASURA), Y EL ALQ. DE UN CONTENEDOR DE 04 YARDAS EN
LA SEDE PRINCIPAL, CORRESPONIDNETE AL MES DE JUNIO DEL 2014- RD$41,900.00 45 02/01/2015 02/01/2015 Reintegro por Anulacion Ck No. 026775 62 11500000629 COMPANIA TECNICA DE LIMIPIEZA
SERV. DE DE 4 LEVANTAMIENTOS DE CAJAS DE 04 YARDAS DE RESIDUO SOLIDO, (BASURA), Y EL ALQ. DE UN CONTENEDOR DE 04 YARDAS
,EN LA SEDE PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ DEL 2014 RD$11,600.01 45 02/01/2015 02/01/2015 Reintegro por Anulacion Ck No. 026774 63 11500000638 COMPANIA TECNICA DE LIMIPIEZA
SERV. DE 4 LEVANTAMIENTOS DE CAJAS DE 04 YARDAS DE RESIDUO SOLIDO, (BASURA), Y EL ALQ. DE UN CONTENEDOR DE 04 YARDAS ,EN
LA SEDE PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 RD$11,600.01 45 02/01/2015 02/01/2015 Reintegro por Anulacion Ck No. 026774 64 11500000639 COMPANIA TECNICA DE LIMIPIEZA
SERV. DE 21 LEVANTAMIENTOS DE CAJAS DE 04 YARDAS DE RESIDUO SOLIDO, (BASURA), Y EL ALQU. DE UN CONTENEDOR DE 04 YARDAS EN
LA SEDE PRINCIPAL, CORRESPONIDNETE AL MES DE JULIO DEL 2014- RD$40,000.00 45 02/01/2015 02/01/2015 Reintegro por Anulacion Ck No. 026775 65 11500000650 COMPANIA TECNICA DE LIMIPIEZA
SERV. DE 21 LEVANTAMIENTOS DE CAJAS DE 04 YARDAS DE RESIDUO SOLIDO, (BASURA), Y EL ALQ. DE UN CONTENEDOR DE 04 YARDAS EN
LA SEDE PRINCIPAL, CORRESPONIDNETE AL MES DE AGOSTO DEL 2014- RD$17,300.01 45 02/01/2015 02/01/2015 Reintegro por Anulacion Ck No. 026774 66 11500000651 COMPANIA TECNICA DE LIMIPIEZA
SERV. DE DE 4 LEVANTAMIENTOS DE CAJAS DE 04 YARDAS DE RESIDUO SOLIDO, (BASURA), Y EL ALQ. DE UN CONTENEDOR DE 04 YARDAS
,EN LA SEDE PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 RD$38,100.00 45 02/01/2015 02/01/2015 Reintegro por Anulacion Ck No. 026775 67 11500000657 COMPANIA TECNICA DE LIMIPIEZA
SERV. DE 21 LEVANTAMIENTOS DE CAJAS DE 04 YARDAS DE RESIDUO SOLIDO, (BASURA), Y EL ALQ. DE UN CONTENEDOR DE 04 YARDAS EN
LA SEDE PRINCIPAL, CORRESPONIDNETE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014- RD$38,100.00 45 02/01/2015 02/01/2015 Reintegro por Anulacion Ck No. 026775 68 11500000658 COMPANIA TECNICA DE LIMIPIEZA
SERV. DE DE 4 LEVANTAMIENTOS DE CAJAS DE 04 YARDAS DE RESIDUO SOLIDO, (BASURA), Y EL ALQ. DE UN CONTENEDOR DE 04 YARDAS
,EN LA SEDE PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/ DEL 2014 RD$11,600.01 45 02/01/2015 02/01/2015 Reintegro por Anulacion Ck No. 026774 69 11500000668 COMPANIA TECNICA DE LIMIPIEZA
SERV. DE 4 LEVANTAMIENTOS DE CAJAS DE 04 YARDAS DE RESIDUO SOLIDO, (BASURA), Y EL ALQ. DE UN CONTENEDOR DE 04 YARDAS ,EN
LA SEDE PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/ DEL 2014 RD$43,800.00 45 02/01/2015 02/01/2015 Reintegro por Anulacion Ck No. 026775 70 11500000669 COMPANIA TECNICA DE LIMIPIEZA
SERV. DE 21 LEVANTAMIENTOS DE CAJAS DE 04 YARDAS DE RESIDUO SOLIDO, (BASURA), Y EL ALQU. DE UN CONTENEDOR DE 04 YARDAS EN
LA SEDE PRINCIPAL, CORRESPONIDNETE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014- RD$11,600.01 45 02/01/2015 02/01/2015 Reintegro por Anulacion Ck No. 026774 71 11500000676 COMPANIA TECNICA DE LIMIPIEZA
SERV. DE 21 LEVANTAMIENTOS DE CAJAS DE 04 YARDAS DE RESIDUO SOLIDO, (BASURA), Y EL ALQU. DE UN CONTENEDOR DE 04 YARDAS EN
LA SEDE PRINCIPAL, CORRESPONIDNETE AL MES DE NOV.2014- RD$32,400.00 45 24/02/2015 24/02/2015 Reintegro por Anulacion Ck No. 026775 72 11500000677 COMPANIA TECNICA DE LIMIPIEZA
SERV. DE 21 LEVANTAMIENTOS DE CAJAS DE 04 YARDAS DE RESIDUO SOLIDO, (BASURA), Y EL ALQU. DE UN CONTENEDOR DE 04 YARDAS EN
LA SEDE PRINCIPAL, CORRESPONIDNETE AL MES DE NOV.2014- RD$11,600.01 45 24/02/2015 24/02/2015 Reintegro por Anulacion Ck No. 026774 73 11500000683 COMPANIA TECNICA DE LIMIPIEZA
SERV. DE 21 LEVANTAMIENTOS DE CAJAS DE 04 YARDAS DE RESIDUO SOLIDO, (BASURA), Y EL ALQU. DE UN CONTENEDOR DE 04 YARDAS EN
LA SEDE PRINCIPAL, CORRESPONIDNETE AL MES DE DIC.2014- RD$11,600.01 45 24/02/2015 24/02/2015 Reintegro por Anulacion Ck No. 026774 74 11500000684 COMPANIA TECNICA DE LIMIPIEZA
SERV. DE 21 LEVANTAMIENTOS DE CAJAS DE 04 YARDAS DE RESIDUO SOLIDO, (BASURA), Y EL ALQU. DE UN CONTENEDOR DE 04 YARDAS EN
LA SEDE PRINCIPAL, CORRESPONIDNETE AL MES DE DIC.2014- RD$30,500.00 45 24/02/2015 24/02/2015 Reintegro por Anulacion Ck No. 026775 75 11500000696 COMPANIA TECNICA DE LIMIPIEZA
SERV. DE 21 LEVANTAMIENTOS DE CAJAS DE 04 YARDAS DE RESIDUO SOLIDO, (BASURA), Y EL ALQU. DE UN CONTENEDOR DE 04 YARDAS EN
LA SEDE PRINCIPAL, CORRESPONIDNETE AL MES DE ENERO.2015- RD$11,600.01 45 02/02/2015 24/02/2015 Reintegro por Anulacion Ck No. 026774 76 11500000697 COMPANIA TECNICA DE LIMIPIEZA
SERV. DE 21 LEVANTAMIENTOS DE CAJAS DE 04 YARDAS DE RESIDUO SOLIDO, (BASURA), Y EL ALQU. DE UN CONTENEDOR DE 04 YARDAS EN
LA SEDE PRINCIPAL, CORRESPONIDNETE AL MES DE ENERO.2015- RD$40,000.00 45 02/02/2015 24/02/2015 a Remitir para Pago
77 11500273608 COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.
SERVICIO DE LA CONECTIVIDAD VIRTUAL DE LOS 95 PUNTOS DE VENTAS DE LAS F/P DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE/14 D/ F 28/02/15 NCF/A020010011500273608 RD$26,751.59 45 28/02/2015 03/03/2015 a Remitir para Pago
78 11500273609 COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. SERVICIO DE INTERNET MOVIL ILIMITADO 3GB DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE ENERO/2015 NCF A020010011500273609 RD$2,167.21 45 28/02/2015 03/03/2015 a Remitir para Pago 79 11500001333 CORAASAN
SERV. AGUA POTABLE ALMACEN PROMESE/CAL EN SANTIAGO CORRESP. MES DE ENERO/15, S/FACT. No.0193605, NCF 11500001333 D/F
06/02/2015 RD $2,136.00. RD$2,136.00 45 07/01/2015 15/01/2015 Reintegro por Anulacion Ck No. 025638
80 11500001367 CORAASAN
SERV. AGUA POTABLE ALMACEN PROMESE/CAL EN SANTIAGO CORRESP. MES DE FEBRERO/15, S/FACT. No.01976864 , NCF 11500001367
D/F 06/03/2015 RD $2,817.00. RD$2,817.00 45 24/03/2015 25/03/2015 a Remitir para Pago
82 11500000010 DIOMARIS NATASHA SANTOS CABRERA
RENOVACION SERVICIO WEB HOSTING AVANZADO PARA PAGINA WEB PROMESE/CAL, CORRESPTE. AL 2015 FACT. No. 11500000010 D/F
31/12/14 $80,830.00. RD$80,830.00 45 31/12/2014 31/12/2014 Reintegro por Anulacion Ck No. 026337
83 11500000001 DIST. FARMACEUTICA ABC, S. A. FACT. No. 2313; NCF. A010010011500000001 D/F 16/03/2015 ; O/C No.1000030391 D/F 10/02/2015 RD$666,315.00 45 16/03/2015 19/03/2015 84 11500000002 DIST. FARMACEUTICA ABC, S. A. FACT. No. 2314; NCF. A010010011500000002 D/F 26/03/2015 ; O/C No.1000030391 D/F 10/02/2015 RD$737,055.00 45 26/03/2015 27/03/2015 85 11500000834 DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL FACT. No. 834; NCF. A010010011500000834 D/F 16/03/2014 ; O/C No.1000030220 D/F 08/12/2014 RD$317,400.00 45 16/03/2015 17/03/2015 86 11500000835 DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL FACT. No. 835; NCF. A010010011500000835 D/F 26/03/2014 ; O/C No.1000030220 D/F 08/12/2014 RD$641,952.00 45 26/03/2015 30/03/2015 87 11500000836 DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL FACT. No. 836; NCF. A010010011500000836 D/F 31/03/2014 ; O/C No.1000030220 D/F 08/12/2014 RD$517,362.00 45 31/03/2015 01/04/2015 88 11500000837 DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL FACT. No. 837; NCF. A010010011500000837 D/F 31/03/2014 ; O/C No.1000030410 D/F 10/02/2015 RD$869,652.00 45 31/03/2015 01/04/2015 89 11500002491 DR. MALLEN GUERRA, C POR A. FACT. No. 573219; NCF. A01001001150002491 D/F 24/02/2015 ; O/C No.1000030398 D/F 10/02/2015 RD$2,235,000.00 45 26/02/2015 03/03/2015 90 11500002504 DR. MALLEN GUERRA, C POR A. FACT. No. 574481; NCF. A01001001150002504 D/F 04/03/15 ; O/C No.1000030398 D/F 10/02/2015 RD$5,513,000.00 45 04/03/2015 06/03/2015 91 11500002512 DR. MALLEN GUERRA, C POR A. FACT. No. 575160; NCF. A01001001150002512 D/F 09/03/2015 ; O/C No.1000030398 D/F 10/02/2015 RD$2,184,340.00 45 09/03/2015 10/03/2015 92 11500002530 DR. MALLEN GUERRA, C POR A. FACT. No. 578784; NCF. A01001001150002530 D/F 30/03/2015 ; O/C No.1000030097 D/F 24/10/2014 RD$389,355.00 45 30/03/2015 01/04/2015 93 11500002532 DR. MALLEN GUERRA, C POR A. FACT. No. 578787; NCF. A01001001150002491 D/F 24/02/2015 ; O/C No.1000030398 D/F 10/02/2015 RD$2,086,000.00 45 31/03/2015 01/04/2015 94 11500000288 DR. MANELIC GASSO PEREYRAM, SRL. FACT. No. 110350; NCF. A010010011500000288 D/F 26/02/2015 ; O/C No.1000030373 D/F 09/02/2015 RD$804,075.00 45 26/02/2015 03/03/2015 95 11500000289 DR. MANELIC GASSO PEREYRAM, SRL. FACT. No. 110350; NCF. A010010011500000289 D/F 18/03/2015 ; O/C No.1000030373 D/F 09/02/2015 RD$804,075.00 45 18/03/2015 24/03/2015
96 11500507945 EDENORTE SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P LA OTRA BANDA FACT. No. 11500507945 D/F 16/03/15 $1,308.49 MES MARZO.15. RD$1,308.49 45 16/03/2015 18/03/2015 a Remitir para Pago 97 11500507946 EDENORTE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALMACEN REGIONAL NORTE FACT. No. 11500507946 D/F 16/03/15 $156,800.65 MES MARZO.15. RD$156,800.65 45 16/03/2015 18/03/2015 a Remitir para Pago 98 11500507947 EDENORTE SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P HOSP. LUIS MORILLO KING, LA VEGA FACT. No. 11500507947 D/F 16/03/15 $12,493.46 MES MARZO.15. RD$12,493.46 45 16/03/2015 18/03/2015 a Remitir para Pago 99 11500507948 EDENORTE SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P LOS BOMBEROS DE MOCA, FACT. No. 11500507948 D/F 16/03/15 $2,521.48 MES MARZO.15. RD$2,521.48 45 16/03/2015 18/03/2015 a Remitir para Pago 100 11500507949 EDENORTE SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P PADRE FANTINO, FACT. No. 11500507949 D/F 19/01/15 $1,217.11 MES MARZO.15. RD$1,217.11 45 16/03/2015 18/03/2015 a Remitir para Pago 101 11500507950 EDENORTE SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P HOSP. PASCACIO, FACT. No. 11500507950 D/F 19/01/15 $1,134.66 MES MARZO.15. RD$1,134.66 45 16/03/2015 18/03/2015 a Remitir para Pago 102 11500507951 EDENORTE SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P CENTRO INTEGRAL PROFAMILIA, FACT. No. 11500507951 D/F 16/03/15 $809.59 MES MARZO.15. RD$809.59 45 16/03/2015 18/03/2015 a Remitir para Pago 103 11500507972 EDENORTE SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P Z/F SAN FRANCISCO DE MACORIS, FACT. No. 11500507952 D/F 16/03/15 $442.14 MES MARZO.15. RD$773.88 45 16/03/2015 18/03/2015 a Remitir para Pago 104 11500507952 EDENORTE SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P HOSP. MUNICIPAL MATANCITA, FACT. No. 11500507952 D/F 19/01/15 $427.96 MES MARZO.15. RD$427.96 45 16/03/2015 18/03/2015 a Remitir para Pago 105 11500507953 EDENORTE SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P HOSP. GREGORIO LUPERON, FACT. No. 11500507953 D/F 16/03/15 $3,527.00 MES MARZO.15. RD$3,527.00 45 16/03/2015 18/03/2015 a Remitir para Pago 106 11500507954 EDENORTE SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P CANA CHAPETON, FACT. No. 11500507954 D/F 19/01/15 $2,998.69 MES MARZO.15. RD$2,998.69 45 16/03/2015 18/03/2015 a Remitir para Pago 107 11500507955 EDENORTE SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P PARTIDO ARRIBA, DAJABON, FACT. No. 11500507955 D/F 16/03/15 $1,637.94 MES MARZO.15. RD$1,637.94 45 16/03/2015 18/03/2015 a Remitir para Pago 108 21500006193 EDITORA DEL CARIBE PUBLICACION EN PERIODICO LICITACION PUBLICA REF. No. CCC-LPN-2015-03, FACT. No. NCF 21500006193 D/F 10/03/15 $84,145.80. RD$84,145.80 45 10/03/2015 16/03/2015 a Remitir para Pago
CANT. FACTURA NUM. PROVEEDOR CONCEPTO MONTO CONDICION PAGO FECHA FACTURA FECHA RECIBIDA OBSERVACIONES
109 11100010146 EGLYS MARGARITA REYNOSO
RENTA 2 MESES LOCAL 213, PLAZA JEAN LUIS DEPTO. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Y DIVISION DE CALIDAD EN LA GESTION, FACT. NCF
11100010146 D/F 19/03/15 $16,874.00, DEL 25/01/14 AL 25/03/15, SEGUN ANEXOS. RD$33,748.00 45 19/03/2015 20/03/2015 a Remitir para Pago 110 11500000501 ESTACION PLAZA DE LA BANDERA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, S/FACT. No. NCF 11500000501 D/F 09/03/15 $687,069.90. RD$687,069.90 45 09/03/2015 20/03/2015 a Remitir para Pago 111 11500000676 FARACH, S. A. FACT. No. 347367; NCF. A010010011500000676 D/F 10/03/2015 ; O/C No.1000030055 D/F 15/10/2014 RD$698,017.50 45 10/03/2015 13/03/2015
112 11500000677 FARACH, S. A. FACT. No. 347508; NCF. A010010011500000677 D/F 11/03/2015 ; O/C No.1000030067 D/F 21/10/2014 RD$104,313.00 45 11/03/2015 13/03/2015 113 11500000678 FARACH, S. A. FACT. No. 347839; NCF. A010010011500000678 D/F 13/03/2015 ; O/C No.1000030055 D/F 15/10/2014 RD$437,400.00 45 13/03/2015 19/03/2015 114 11500000679 FARACH, S. A. FACT. No. 347846; NCF. A010010011500000679 D/F 13/03/2015 ; O/C No.1000030055 D/F 15/10/2014 RD$379,398.24 45 13/03/2015 19/03/2015 115 11500000681 FARACH, S. A. FACT. No. 347847; NCF. A010010011500000681 D/F 13/03/2015 ; O/C No.1000030401 D/F 10/02/2015 RD$40,710.00 45 13/03/2015 20/03/2015 116 11500000682 FARACH, S. A. FACT. No. 348192; NCF. A010010011500000682 D/F 18/03/2015 ; O/C No.1000030055 D/F 15/10/2014 RD$366,676.80 45 18/03/2015 20/03/2015 117 11500000683 FARACH, S. A. FACT. No. 348194; NCF. A010010011500000683 D/F 18/03/2015 ; O/C No.1000030401 D/F 10/02/2015 RD$41,400.00 45 18/03/2015 20/03/2015 118 11500000685 FARACH, S. A. FACT. No. 348365; NCF. A010010011500000685 D/F 19/03/2015 ; O/C No.1000029950 D/F 26/09/2014 RD$573,851.25 45 19/03/2015 23/03/2015 119 11500000687 FARACH, S. A. FACT. No. 348488; NCF. A010010011500000687 D/F 20/03/2015 ; O/C No.1000030055 D/F 15/10/2014 RD$177,390.00 45 20/03/2015 24/03/2015 120 11500000690 FARACH, S. A. FACT. No. 349361; NCF. A010010011500000690 D/F 30/03/2015 ; O/C No.1000030055 D/F 15/10/2014 RD$256,673.76 45 30/03/2015 01/04/2015 121 11500000365 FARMACEUTICA DALMASI, SRL FACT. No. 365; NCF. A010010011500000365 D/F 30/03/2015 ; O/C No.1000030344 D/F 03/03/2015 RD$600,600.00 45 10/03/2015 13/03/2015 122 11500000366 FARMACEUTICA DALMASI, SRL FACT. No. 366; NCF. A010010011500000366 D/F 16/03/2015 ; O/C No.1000030242 D/F 09/12/2014 RD$205,632.00 45 16/03/2015 19/03/2015 123 11500000367 FARMACEUTICA DALMASI, SRL FACT. No. 367; NCF. A010010011500000367 D/F 23/03/2015 ; O/C No.1000029600 D/F 22/07/2014 RD$17,700.00 45 23/03/2015 30/03/2015 124 11500000368 FARMACEUTICA DALMASI, SRL FACT. No. 368; NCF. A010010011500000368 D/F 16/03/2015 ; O/C No.1000030241 D/F 09/12/2014 RD$575,043.00 45 16/03/2015 19/03/2015 125 11500000374 FARMACEUTICA DALMASI, SRL FACT. No. 374; NCF. A010010011500000374 D/F 16/03/2015 ; O/C No.1000030241 D/F 09/12/2014 RD$150,490.00 45 16/03/2015 19/03/2015 126 11500000376 FARMACEUTICA DALMASI, SRL FACT. No. 376; NCF. A010010011500000376 D/F 23/03/2015 ; O/C No.1000030241 D/F 09/12/2014 RD$117,744.00 45 23/03/2015 31/03/2015 127 11500001458 FARMACO INTERNACIONAL FACT. No. 100015554; NCF. A010010011500001458 D/F 26/03/2015 ; O/C No.1000030448 D/F 05/03/2015 RD$261,488.00 45 26/03/2015 27/03/2015 128 11500001459 FARMACO INTERNACIONAL FACT. No. 100015555; NCF. A010010011500001459 D/F 26/03/2015 ; O/C No.1000030400 D/F 05/03/2015 RD$220,000.00 45 26/03/2015 27/03/2015 129 11500008443 FARMACO QUIMICA NACIONAL, S A(FARMACONAL)FACT. No. 480682 NCF. A010010011500008443 D/F 13/03/2015 ; O/C No.1000030150 D/F 06/11/2014 RD$40,438.60 45 13/03/2015 19/03/2015 130 11500008444 FARMACO QUIMICA NACIONAL, S A(FARMACONAL)FACT. No. 480683 NCF. A010010011500008443 D/F 13/03/2015 ; O/C No.1000030208 D/F 08/12/2014 RD$50,947.74 45 13/03/2015 19/03/2015 131 11500008446 FARMACO QUIMICA NACIONAL, S A(FARMACONAL)FACT. No. 480685 NCF. A010010011500008446 D/F 13/03/2015 ; O/C No.1000030350 D/F 13/01/2015 RD$325,891.08 45 13/03/2015 19/03/2015 132 11500008447 FARMACO QUIMICA NACIONAL, S A(FARMACONAL)FACT. No. 480688 NCF. A010010011500008447 D/F 13/03/2015 ; O/C No.1000030150 D/F 06/11/2014 RD$6,309.93 45 13/03/2015 19/03/2015 133 11500008448 FARMACO QUIMICA NACIONAL, S A(FARMACONAL)FACT. No. 480698 NCF. A010010011500008448 D/F 16/03/2015 ; O/C No.1000030058 D/F 16/10/2014 RD$182.00 45 16/03/2015 19/03/2015 134 11500008451 FARMACO QUIMICA NACIONAL, S A(FARMACONAL)FACT. No. 480684 NCF. A010010011500008451 D/F 17/03/2015 ; O/C No.1000030224 D/F 08/12/2014 RD$34,068.96 45 17/03/2015 19/03/2015 135 11500008453 FARMACO QUIMICA NACIONAL, S A(FARMACONAL)FACT. No. 480877 NCF. A010010011500008453 D/F 17/03/2015 ; O/C No.1000030115 D/F 29/10/2014 RD$202,653.20 45 18/03/2015 23/03/2015
136 11500000307 FARMAPLUS, S. A. FACT. No. 9810 NCF. A010010011500000307 D/F 25/02/2015 ; O/C No.1000030364 D/F 09/02/2015 RD$984,700.00 45 25/02/2015 02/03/2015 137 11500000074 FILMACIONES PEDRO J. PEREZ
GRABACION COMPLETA DE EUCARISTIA REALIZADA EN LA IGLESIA JESUS SUMO Y ETERNO SACERDOTE, EL 09/01/15 S/FACT. NCF No.
11500000074 D/F 01/09/15 RD$14,160.00 45 09/01/2015 12/01/2015 a Remitir para Pago
138 11500000892 FRI FARMA, S. A. FACT. No. 7003 NCF. A010010011500000892 D/F 03/03/2015 ; O/C No.1000030386 D/F 10/02/2015 RD$2,401,000.00 45 03/03/2015 05/03/2015 139 11500000905 FRI FARMA, S. A. FACT. No. 7125 NCF. A010010011500000905 D/F 24/03/2015 ; O/C No.1000030386 D/F 10/02/2015 RD$1,136,000.00 45 24/03/2015 25/03/2015 140 11500000213 GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA, S AFACT. No. 10017751 NCF. A010060011500000213 D/F 05/03/2015 O/C No.1000030405 D/F 10/02/2015 RD$43,056.00 45 05/03/2015 06/03/2015 141 11500000215 GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA, S AFACT. No. 10017781 NCF. A010060011500000215 D/F 24/03/2015 O/C No.1000030405 D/F 10/02/2015 RD$1,712,855.00 45 24/03/2015 25/03/2015 142 11500000216 GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA, S AFACT. No. 10017790 NCF. A010060011500000216 D/F 30/03/2015 O/C No.1000030405 D/F 10/02/2015 RD$489,600.00 45 30/03/2015 01/04/2015 143 11500000217 GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA, S AFACT. No. 10017793 NCF. A010060011500000217 D/F 31/03/2015 O/C No.1000030405 D/F 10/02/2015 RD$499,743.00 45 31/03/2015 01/04/2015 144 11500000114 GENERICOS DEL CARIBE, SRL FACTURA No.001-00040769 NCF. A010060011500000114 D/F 16/02/2015 O/C No.1000030369 D/F 09/02/2015 RD$34,560.00 45 16/02/2015 18/02/2015 145 11500000117 GENERICOS DEL CARIBE, SRL FACTURA No.001-00040193 NCF. A010060011500000117 D/F 26/02/2015 O/C No.1000030082 D/F 22/10/2014 RD$162,230.16 45 26/02/2015 26/02/2015 146 11500000120 GENERICOS DEL CARIBE, SRL FACTURA No.001-00041208 NCF. A010060011500000120 D/F 10/03/2015 O/C No.1000030369 D/F 09/02/2015 RD$34,560.00 45 10/03/2015 10/03/2015 147 11500000122 GENERICOS DEL CARIBE, SRL FACTURA No.001-00041317 NCF. A010060011500000122 D/F 12/03/2015 O/C No.1000030344 D/F 13/01/2015 RD$4,505,202.34 45 12/03/2015 17/03/2015 148 11501983009 GIL A. MORALES RAMOS
CUARTA CUBICACION ADICINAL PARA EL CONTRATO SUSCRISTO DE REFERENCIA 2012-037 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2012, PARA LA SUPERVICION DE OBRA DEL HOSPITAL MONTE PLATA, MONTE PLATA, HOSPITAL YAMASA EN MONTE PLATA, HOSPITAL PEDRO MACHENA ,
MONSENOR NOUEL , Y CENTRO DE ATENCION PRIMARIA VERON, LA ALTAGRACIAS, RD$12,763.43 45 26/12/2013 26/12/2013
EL CK. REINTEGRADO 26/12/2013
TENIA 6 MESES DE EMITIDO Y NO HABIA SIDO COBRADO 149 11500000075 GLOBAL DISTRIBUCION PRODUCTS, SRL FACTURA No. 10172 NCF. A010010011500000075 D/F 23/03/2015 O/C No.1000030230 D/F 08/12/2014 RD$142,376.66 45 23/03/2015 23/03/2015
150 11500000107 GREINOR MEDIKEY, SRL FACTURA No. 107 NCF. A010010011500000107 D/F 03/03/2015 O/C No.1000030412 D/F 13/01/2015 RD$35,400.00 45 03/03/2015 06/03/2015 151 11500000154 GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ
MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE LAS CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS DEL CUARTO FRIO S/FACT. No. 11500000154 D/F 26/02/15 RD
$37,170.00. RD$37,170.00 45 26/02/2015 03/03/2015 a Remitir para Pago
152 11500000155 GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ
MANTENIMIENTO CORTINAS DE AIRE MAX AIR EN ALMACEN REGIONAL NORTE CUARTO FRIO S/FACT. No. 11500000155 D/F 26/02/15 RD
$7,434.00. RD$7,434.00 45 26/02/2015 03/03/2015 a Remitir para Pago
153 11500000156 GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ
MANTENIMIENTO CORTINAS DE AIRE MAX AIR EN ALMACEN REGIONAL NORTE CUARTO FRIO S/FACT. No. 11500000156 D/F 26/02/15 RD
$3,717.00. RD$3,717.00 45 26/02/2015 03/03/2015 a Remitir para Pago
154 11500000157 GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ
MANTENIMIENTO PREVENTIVOS LAS CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS DEL CUARTO FRIO S/FACT. No. 11500000157 D/F 26/02/15 RD
$11,800.00. RD$11,800.00 45 26/02/2015 03/03/2015 a Remitir para Pago
155 11500000022 GRUPO EMPRESARIAL FELIZ MARTINEZ MANTENIMIENTO PREVENTIVOS MITSUBISHI L-200 D/F 16/03/15, S/FACT. NCF 11500000022 D/F 16/03/15 RD $145,688.70. RD$145,688.70 45 16/03/2015 19/03/2015 a Remitir para Pago 156 11500001108 GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL FACTURA No. 1108 NCF. A010060011500001108 D/F 03/03/2015 O/C No.1000030414 D/F 10/02/2015 RD$141,729.94 45 03/03/2015 03/03/2015
157 11500001112 GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL FACTURA No. 1112 NCF. A010060011500001112 D/F 11/03/2015 O/C No.1000030449 D/F 10/02/2015 RD$280,000.00 45 11/03/2015 12/03/2015 158 11500001113 GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL FACTURA No. 1108 NCF. A010060011500001113 D/F 11/03/2015 O/C No.1000030414 D/F 10/02/2015 RD$18,988.56 45 11/03/2015 13/03/2015 159 11500000175 GUARDIANES ANTILLANOS, SRL
SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS GUARDIANES EN LUGARES VARIOS CORRESPTE. 23/12/14 AL 22/01/15 S/FACT. No. 11500000175 D/F
28/01/15 RD $1,127,844.00. RD$1,127,844.00 45 22/01/2015 28/01/2015 Pendiente Contrato
160 11500000177 GUARDIANES ANTILLANOS, SRL
SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS GUARDIANES EN CIUDAD SALUD, CORRESPTE. A 24/12/14 AL 22/01/15 S/FACT. No. 11500000175 D/F
28/01/15 RD $77,526.00. RD$77,526.00 45 22/01/2015 04/02/2015 Pendiente Contrato
161 11500000178 GUARDIANES ANTILLANOS, SRL
SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LOS GUARDIANES ALMACENES, CIUDAD SALUD, S/FACT. No. 11500000178 D/F 22/02/15 $82,836.00,
CORRESPTE.AL MES DE FEBRERO.15 RD$82,836.00 45 22/02/2015 23/02/2015 Pendiente Contrato
162 11500000179 GUARDIANES ANTILLANOS, SRL
SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS GUARDIANES EN LUGARES VARIOS CORRESPTE. 24/01/14 AL 22/02/15 S/FACT. No. 11500000179 D/F
CANT. FACTURA NUM. PROVEEDOR CONCEPTO MONTO CONDICION PAGO FECHA FACTURA FECHA RECIBIDA OBSERVACIONES
163 11500000185 GUARDIANES ANTILLANOS, SRL
SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS GUARDIANES EN LUGARES VARIOS CORRESPTE. 23/02/14 AL 22/03/15 S/FACT. No. 11500000185 D/F
22/02/15 RD $1,002,528.00. RD$1,002,528.00 45 20/03/2015 25/03/2015 Pendiente Contrato
164 SG-SCC-2014-0083HECTOR LIVIO ROSARIO DE LEON
P/R COMPRA DE MATERIALES VARIOS, DIETAS Y COMBUSTIBLE, EN MANTENIMIENTO Y HABILITACION EN F/P EN ZONAS, SUR, NORTE Y LA
CIUDAD, EN SEPTIEMBRE.14 RD$500.00 45 17/10/2014 19/10/2014 Remitido para Pago
165 11500001005 HERRAMIENTAS ESPEC. NACIONALES
COMPRA JABONERAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS F/P DE ESTA INSTITUCION, FACT. No. 96182 NCF.A010010011500001005 D/F 24/02/15
RD $20,178.00 RD$20,178.00 45 02/03/2015 06/03/2015 Remitido para Pago
166 11500001013 HERRAMIENTAS ESPEC. NACIONALES
COMPRA HERRAMIENTAS PARA ELECTRICOS, MECANICOS Y EBANISTAS S/FACT No. 962736 Y O/C No 1000030303 CON NCF 11500001013 D/F
16/3/2015 POR $ 60,066.72 RD$60,066.72 45 16/03/2015 20/03/2015 a Remitir para Pago
167 11500001940 HIDROMED, SRL FACT. No. DH-010146; NCF. A010010011500001940 D/F 18/02/2015 ; O/C No.1000030366 D/F 09/02/15 RD$322,500.00 45 18/02/2015 20/02/2015 168 11500001961 HIDROMED, SRL FACT. No. DH-010280; NCF. A010010011500001961 D/F 09/03/2015 ; O/C No.1000030366 D/F 09/02/15 RD$322,500.00 45 09/03/2015 13/03/2015 169 11500007059 HOSPIFAR, SRL FACTURA No. 174241, NCF A010010021500007059 D/F 16/03/15 O/C 1000030237 D/F 09/12/2014 RD$538,000.00 45 16/03/2015 19/03/2015 170 11500007067 HOSPIFAR, SRL FACTURA No. 174465, NCF A010010021500007067 D/F 19/03/15 O/C 1000030348 D/F 13/01/2015 RD$1,390,846.20 45 19/03/2015 24/03/2015 171 11500007075 HOSPIFAR, SRL FACTURA No. 174839, NCF A010010021500007075 D/F 26/03/15 O/C 1000030423 D/F 11/02/2015 RD$271,400.00 45 26/03/2015 27/03/2015 172 11500007077 HOSPIFAR, SRL FACTURA No. 174901, NCF A010010021500007077 D/F 27/03/15 O/C 1000030237 D/F 09/12/2014 RD$430,400.00 45 27/03/2015 30/03/2015 173 11500007084 HOSPIFAR, SRL FACTURA No. 175051, NCF A010010021500007084 D/F 31/03/15 O/C 1000030237 D/F 09/12/2014 RD$215,200.00 45 31/03/2015 01/04/2015
174O/C No 1000030304IMEQ DOMINICANA SERVICIO DE REPARACION DE SIES (6), CARRETILLAS HIDRAULICAS UBICADAS EN LOS ALMACENES, S/ORDEN COMPRA No. 1000030304 RD$46,809.88 45 23/02/2015 23/02/2015 a Remitir para Pago 175O/C No 1000030340IMEQ DOMINICANA SALDO 80% COMPRA DE 2 ELEVADORES HIDRAULICO MAS GASTOS ADUANALES O/C No. 1000030340 D/F 31/12/14 US $65,008.56. RD$2,306,876.85 45 23/02/2015 23/02/2015 a Remitir para Pago 176 11500000268 IMEQ DOMINICANA
MANT. PREVENTIVO DE 6 MONTACARGAS UBICADO EN EL ALMECEN DE PROMESE/CAL R/N CORRESP. 13/2/2015 AL 13/3/2015 S/FACT. NCF
11500000268 D/F 18/2/2015 POR $ 25,606.00 RD$25,606.00 45 16/03/2015 17/03/2015 a Remitir para Pago
177 11500000270 IMEQ DOMINICANA
MANT. PREVENTIVO DE 6 MONTACARGAS EN EL ALMACEN DE PROMESE/CAL REGION NORTE S/G LA FACTURA NCF 11500000270 D/F
3/3/2015 CORRESP. DEL 13/11/2014 AL 13/12/2014 POR $ 25,606.00 RD$25,606.00 45 03/03/2015 13/03/2015 a Remitir para Pago 178 11500000007 IMEQ RENTAL
ALQS. DE MONTACARGAS (8) MONTACARGAS, TRES (3) EN ALM. SEDE CENTRAL, UNO (1) Z/F LOS ALCARRIZOS Y TRES (4) EN ALMACEN
CIUDAD SALUD, CORRESPTE. AL PERIODO 22/01/14 AL 21/02/15, S/FACT. No. 11500000007 D/F 22/02/14 $518,256.00. RD$518,256.00 45 23/02/2015 06/03/2015 a Remitir para Pago 179 11500000008 IMEQ RENTAL
P/R REPARACION CARGADOR FERROCHARGE MODELO IFR18HK875, SERI MIP-274518 SEGUN O/C .No 2015-31975 D/F 3/3/15 CON NCF No
11500000008. RD$9,392.04 45 03/03/2015 06/03/2015 a Remitir para Pago
180 11500000009 IMEQ RENTAL
ALQS. DE MONTACARGAS (8) MONTACARGAS, TRES (3) EN ALM. SEDE CENTRAL, UNO (1) Z/F LOS ALCARRIZOS Y TRES (4) EN ALMACEN
CIUDAD SALUD, CORRESPTE. AL PERIODO 22/02/14 AL 21/03/15, S/FACT. No. 11500000009 D/F 23/03/14 $518,256.00. RD$518,256.00 45 23/03/2015 30/01/2015 a Remitir para Pago 181 11500001660 INAVI SEGUROS FUNERARIOS PLAN A COLABORADORES, S/FACT. No. 11500001660 D/F 30/01/15 RD $109,000.00, CORRESPTE. A ENERO.15. RD$109,000.00 45 30/01/2015 03/03/2015 a Remitir para Pago 182 11500001671 INAVI SEGUROS FUNERARIOS PLAN A COLABORADORES, S/FACT. No. 11500001671 D/F 28/02/15 RD $109,100.00, CORRESPTE. A FEBRERO.15. RD$109,000.00 45 28/02/2015 19/03/2015 a Remitir para Pago 183 21500001384 INDO-QUIMICA, C POR A FACTURA No. 97026061, NCF A010010021500001384 D/F 02/03/15 O/C 1000030227 D/F 08/12/2014 RD$428,807.74 45 02/03/2015 03/03/2015
184 21500001387 INDO-QUIMICA, C POR A FACTURA No. 97026110, NCF A010010021500001387 D/F 09/03/15 O/C 1000029976 D/F 06/10/2014 RD$96,022.80 45 09/03/2015 10/03/2015 185 21500001388 INDO-QUIMICA, C POR A FACTURA No. 97026111, NCF A010010021500001388 D/F 09/03/15 O/C 1000030227 D/F 08/12/2014 RD$1,218,580.00 45 09/03/2015 10/03/2015 186 21500001390 INDO-QUIMICA, C POR A FACTURA No. 97026111, NCF A010010021500001390 D/F 10/03/15 O/C 1000030227 D/F 08/12/2014 RD$373,440.00 45 10/03/2015 10/03/2015 187 21500001391 INDO-QUIMICA, C POR A FACTURA No. 97026127, NCF A010010021500001391 D/F 11/03/15 O/C 1000030227 D/F 08/12/2014 RD$373,440.00 45 11/03/2015 13/03/2015 188 21500001392 INDO-QUIMICA, C POR A FACTURA No. 97026134, NCF A010010021500001392 D/F 12/03/15 O/C 1000029976 D/F 06/10/2014 RD$313,800.00 45 12/03/2015 16/03/2015 189 21500001393 INDO-QUIMICA, C POR A FACTURA No. 97026148, NCF A010010021500001393 D/F 13/03/15 O/C 1000029976 D/F 06/10/2014 RD$313,800.00 45 13/03/2015 16/03/2015
190 21500001394 INDO-QUIMICA, C POR A FACTURA No. 97026152, NCF A010010021500001394 D/F 17/03/15 O/C 1000029976 D/F 06/10/2014 RD$313,800.00 45 17/03/2015 19/03/2015 191 21500001395 INDO-QUIMICA, C POR A FACTURA No. 97026153, NCF A010010021500001395 D/F 16/03/15 O/C 1000030351 D/F 13/01/2015 RD$5,397,168.96 45 16/03/2015 19/03/2015 192 21500001396 INDO-QUIMICA, C POR A FACTURA No. 97026158, NCF A010010021500001396 D/F 18/03/15 O/C 1000029976 D/F 06/10/2014 RD$313,800.00 45 18/03/2015 19/03/2015 193 21500001397 INDO-QUIMICA, C POR A FACTURA No. 97026159, NCF A010010021500001397 D/F 17/03/15 O/C 1000030227 D/F 08/12/2014 RD$373,440.00 45 17/03/2015 23/03/2015 194 21500001398 INDO-QUIMICA, C POR A FACTURA No. 97026168, NCF A010010021500001398 D/F 18/03/15 O/C 1000030227 D/F 08/12/2014 RD$373,440.00 45 18/03/2015 23/03/2015 195 21500001399 INDO-QUIMICA, C POR A FACTURA No. 97026169, NCF A010010021500001399 D/F 18/03/15 O/C 1000029976 D/F 06/10/2014 RD$313,800.00 45 18/03/2015 23/03/2015 196 21500001400 INDO-QUIMICA, C POR A FACTURA No. 97026176, NCF A010010021500001400 D/F 19/03/15 O/C 1000030227 D/F 08/12/2014 RD$373,440.00 45 19/03/2015 23/03/2015 197 21500001401 INDO-QUIMICA, C POR A FACTURA No. 97026177, NCF A010010021500001401 D/F 19/03/15 O/C 1000029976 D/F 06/10/2014 RD$313,800.00 45 19/03/2015 23/03/2015 198 21500001405 INDO-QUIMICA, C POR A FACTURA No. 97026191, NCF A010010021500001405 D/F 23/03/15 O/C 1000030227 D/F 08/12/2014 RD$373,440.00 45 23/03/2015 25/03/2015 199 21500001406 INDO-QUIMICA, C POR A FACTURA No. 97026192, NCF A010010021500001406 D/F 23/03/15 O/C 1000029976 D/F 06/10/2014 RD$313,800.00 45 23/03/2015 25/03/2015 200 21500001407 INDO-QUIMICA, C POR A FACTURA No. 97026209, NCF A010010021500001407 D/F 24/03/15 O/C 1000029976 D/F 06/10/2014 RD$313,800.00 45 24/03/2015 25/03/2015 201 21500001408 INDO-QUIMICA, C POR A FACTURA No. 97026210, NCF A010010021500001408 D/F 24/03/15 O/C 1000030227 D/F 08/12/2014 RD$373,440.00 45 24/03/2015 25/03/2015 202 21500001410 INDO-QUIMICA, C POR A FACTURA No. 97026229, NCF A010010021500001410 D/F 25/03/15 O/C 1000029976 D/F 06/10/2014 RD$313,800.00 45 25/03/2015 30/03/2015 203 21500001411 INDO-QUIMICA, C POR A FACTURA No. 97026230, NCF A010010021500001411 D/F 25/03/15 O/C 1000030227 D/F 08/12/2014 RD$373,440.00 45 25/03/2015 30/03/2015 204 21500001412 INDO-QUIMICA, C POR A FACTURA No. 97026231, NCF A010010021500001412 D/F 25/03/15 O/C 1000030227 D/F 08/12/2014 RD$373,440.00 45 25/03/2015 30/03/2015 205 21500001413 INDO-QUIMICA, C POR A FACTURA No. 97026248, NCF A010010021500001413 D/F 26/03/15 O/C 1000029976 D/F 06/10/2014 RD$313,800.00 45 26/03/2015 30/03/2015 206 21500001414 INDO-QUIMICA, C POR A FACTURA No. 97026249, NCF A010010021500001414 D/F 26/03/15 O/C 1000029976 D/F 06/10/2014 RD$313,800.00 45 26/03/2015 30/03/2015 207 21500001415 INDO-QUIMICA, C POR A FACTURA No. 97026250, NCF A010010021500001415 D/F 26/03/15 O/C 1000030227 D/F 08/12/2014 RD$373,440.00 45 26/03/2015 30/03/2015 208 21500001416 INDO-QUIMICA, C POR A FACTURA No. 97026264, NCF A010010021500001416 /F 27/03/15 O/C 1000030227 D/F 08/12/2014 RD$373,440.00 45 27/03/2015 01/04/2015 209 21500001417 INDO-QUIMICA, C POR A FACTURA No. 97026265, NCF A010010021500001417 D/F 27/03/15 O/C 1000030227 D/F 08/12/2014 RD$373,440.00 45 27/03/2015 30/03/2015 210 11500000192 INDUSTRIA FARMAUCETICA DEL CARIBE, S. A. FACTURA No. 5742, NCF A010010011500000192 D/F 10/03/15 O/C 1000030232 D/F 08/12/2014 RD$1,155,470.00 45 10/03/2015 10/03/2015 211 11500000193 INDUSTRIA FARMAUCETICA DEL CARIBE, S. A. FACTURA No. 5754, NCF A010010011500000193 D/F 26/02/15 O/C 1000030108 D/F 27/10/2014 RD$532,947.24 45 12/03/2015 13/03/2015 212 11500000194 INDUSTRIA FARMAUCETICA DEL CARIBE, S. A. FACTURA No. 5725, NCF A010010011500000194 D/F 26/02/15 O/C 1000030422 D/F 09/02/2015 RD$44,800.00 45 12/03/2015 13/03/2015 213 11500000488 INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL FACTURA No. 223038, NCF A010010011500000488 D/F 24/02/15 O/C 1000030379 D/F 27/11/2014 RD$23,520.00 45 24/02/2015 02/03/2015 214 11500000500 INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL FACTURA No. 223742, NCF A010010011500000500 D/F 18/03/15 O/C 1000030379 D/F 09/02/2015 RD$476,492.50 45 18/03/2015 19/03/2015 215 11500000501 INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL FACTURA No. 223743, NCF A010010011500000501 D/F 18/03/15 O/C 1000030163 D/F 27/11/2014 RD$730,040.40 45 18/03/2015 19/03/2015 216 11500000502 INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL FACTURA No. 223790, NCF A010010011500000502 D/F 19/03/15 O/C 1000030234 D/F 08/12/2014 RD$135,728.00 45 19/03/2015 23/03/2015
CANT. FACTURA NUM. PROVEEDOR CONCEPTO MONTO CONDICION PAGO FECHA FACTURA FECHA RECIBIDA OBSERVACIONES
217 11500000503 INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL FACTURA No. 223791, NCF A010010011500000503 D/F 19/03/15 O/C 1000030163 D/F 27/11/2014 RD$1,127,150.00 45 19/03/2015 23/03/2015 218 11500000504 INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL FACTURA No. 223792, NCF A010010011500000504 D/F 19/03/15 O/C 1000030379 D/F 09/02/2015 RD$673,920.00 45 19/03/2015 23/03/2015 219 11500000506 INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL FACTURA No. 223880, NCF A010010011500000506 D/F 23/03/15 O/C 1000030196 D/F 28/11/2014 RD$161,400.00 45 23/03/2015 24/03/2015 220 11500000507 INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL FACTURA No. 223881, NCF A010010011500000507 D/F 23/03/15 O/C 1000030163 D/F 27/11/2014 RD$734,525.49 45 23/03/2015 24/03/2015 221 11500000508 INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL FACTURA No. 223970, NCF A010010011500000508 D/F 25/03/15 O/C 1000030234 D/F 08/12/2014 RD$96,900.00 45 25/03/2015 27/03/2015 222 11500000509 INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL FACTURA No. 223971, NCF A010010011500000509 D/F 25/03/15 O/C 1000030163 D/F 27/11/2014 RD$1,032,195.40 45 25/03/2015 27/03/2015 223 11500000510 INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL FACTURA No. 223038, NCF A010010011500000510 D/F 26/03/15 O/C 1000030379 D/F 09/02/2015 RD$1,547,935.00 45 26/03/2015 27/03/2015 224 11500000021 INMOBILIARIA ARIEL, SRL
ALQUILER DEL LOCALES COMERCIALES Nos. 1-A y 1-B DE LA F/P 71/2 CARRETERA SANCHEZ, CORRESPTE. A ENERO S/FACT. NCF 11500000021
D/F 28/02/15 RD $41,809.88. RD$41,809.88 45 28/02/2015 03/03/2015 a Remitir para Pago
225 11500001406 J. GASSO GASSO, C POR A FACTURA No. 90432722, NCF A010010011500001406 D/F 16/03/15 O/C 1000030393 D/F 10/02/2015 RD$758,502.97 45 16/03/2015 24/03/2015 226 11500000460 JOCACE, S. A. FACTURA No. 53137, NCF A010010011500000460 D/F 17/02/15 O/C 1000030375 D/F 09/02/2015 RD$759,000.00 45 17/02/2015 18/02/2015
227 OAI-2014-029 JOSE ARTURO JULIAN C. VIATICOS EN LA INDAGACION ANTERIORES DIRECTORES PROMESE RD$2,000.00 45 18/06/2014 18/06/2014 Revision
228 DL-014035 JOSEFA ANT. CAMILO TEJEDA
P/R PAGO DE GASTOS INCURRIDOS DURANTE LOS PROCESOS DE LAS LICITACIONES RESTRINGIDAS: REF. CCC-LR-2013-01 (PESCCA) CCC-LR-2013-02 (PROMEGOTAS) CCC-LR-2013-03 (PRONEPAR) D/F 30/1/2014
RD$5,329.98 45 05/02/2014 05/02/2014 REINTEGRADO 229 O/C 30027 KARAY, SRL AVANCE 80% SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE PISO ALMACEN CIUDAD SALUD, DA-1841/GA-14 RD$715,921.34 45 30/11/2014 30/11/2014 SALDO PENDIENTE 230 11500000531 KODOPHARMA, SRL FACTURA No. 9224, NCF A010010011500000531 D/F 13/03/15 O/C 1000030161 D/F 26/11/2014 RD$598,500.00 45 13/03/2015 17/03/2015
231 11500000532 KODOPHARMA, SRL FACTURA No. 9236, NCF A010010011500000532 D/F 17/03/15 O/C 1000030267 D/F 18/12/2014 RD$147,600.00 45 17/03/2015 19/03/2015 232 11500000533 KODOPHARMA, SRL FACTURA No. 9239, NCF A010010011500000533 D/F 17/03/15 O/C 1000030161 D/F 26/11/2014 RD$517,000.00 45 17/03/2015 19/03/2015 233 11500000534 KODOPHARMA, SRL FACTURA No. 9283, NCF A010010011500000534 D/F 27/03/15 O/C 1000030065 D/F 21/10/2014 RD$39,444.60 45 27/03/2015 27/03/2015 234 11500000535 KODOPHARMA, SRL FACTURA No. 9284, NCF A010010011500000535 D/F 27/03/15 O/C 1000030161 D/F 26/11/2014 RD$94,500.00 45 27/03/2015 27/03/2015 235 11500000536 KODOPHARMA, SRL FACTURA No. 9285, NCF A010010011500000536 D/F 27/03/15 O/C 1000030267 D/F 18/12/2014 RD$147,600.00 45 27/03/2015 27/03/2015 236 11500000537 KODOPHARMA, SRL FACTURA No. 9286, NCF A010010011500000537 D/F 27/03/15 O/C 1000030411 D/F 10/02/2015 RD$353,725.00 45 27/03/2015 27/03/2015 237 11500000538 KODOPHARMA, SRL FACTURA No. 9291, NCF A010010011500000538 D/F 30/03/15 O/C 1000030267 D/F 18/12/2014 RD$960,000.00 45 30/03/2015 01/04/2015 238 11500000539 KODOPHARMA, SRL FACTURA No. 9292, NCF A010010011500000539 D/F 30/03/15 O/C 1000030411 D/F 10/02/2015 RD$3,899,000.00 45 30/03/2015 01/04/2015 239 11500000540 KODOPHARMA, SRL FACTURA No. 9304, NCF A010010011500000540 D/F 31/03/15 O/C 1000030411 D/F 10/02/2015 RD$2,983,200.00 45 31/03/2015 01/04/2015 240 21500000172 LAB. ANTILLANOS EDMAR, S. A. (LAANED) FACTURA No. P41177, NCF A010010021500000172 D/F 04/03/15 O/C 1000030424 D/F 11/02/2015 RD$631,296.00 45 04/03/2015 06/03/2015 241 21500000173 LAB. ANTILLANOS EDMAR, S. A. (LAANED) FACTURA No. P41178, NCF A010010021500000173 D/F 05/03/15 O/C 1000030165 D/F 27/11/2014 RD$420,000.00 45 05/03/2015 06/03/2015 242 21500000174 LAB. ANTILLANOS EDMAR, S. A. (LAANED) FACTURA No. P41179, NCF A010010021500000174 D/F 05/03/15 O/C 1000030424 D/F 11/02/2015 RD$48,600.00 45 05/03/2015 06/03/2015 243 21500000175 LAB. ANTILLANOS EDMAR, S. A. (LAANED) FACTURA No. P41182, NCF A010010021500000175 D/F 25/03/15 O/C 1000030165 D/F 27/11/2014 RD$1,319,600.00 45 25/03/2015 27/03/2015
244 21500000176 LAB. ANTILLANOS EDMAR, S. A. (LAANED) FACTURA No. P41177, NCF A010010021500000176 D/F 23/03/15 O/C 1000030424 D/F 11/02/2015 RD$631,296.00 45 23/03/2015 24/03/2015 245 11500000599 LABORATORIO DR. COLLADO, S. A. FACTURA No. 442031, NCF A010010011500000599 D/F 16/03/15 O/C 1000030199 D/F 03/12/2014 RD$2,502,353.00 45 16/03/2015 17/03/2015 246 11500000600 LABORATORIO DR. COLLADO, S. A. FACTURA No. 442190, NCF A010010011500000600 D/F 17/03/15 O/C 1000030199 D/F 03/12/2014 RD$1,230,194.75 45 17/03/2015 19/03/2015 247 11500000601 LABORATORIO DR. COLLADO, S. A. FACTURA No. 442370, NCF A010010011500000601 D/F 19/03/15 O/C 1000030199 D/F 03/12/2014 RD$1,159,863.50 45 19/03/2015 24/03/2015 248 11500000602 LABORATORIO DR. COLLADO, S. A. FACTURA No. 442570, NCF A010010011500000602 D/F 19/03/15 O/C 1000030199 D/F 03/12/2014 RD$705,721.69 45 19/03/2015 25/03/2015 249 11500000604 LABORATORIO DR. COLLADO, S. A. FACTURA No. 442738, NCF A010010011500000604 D/F 20/03/15 O/C 1000030383 D/F 10/02/2015 RD$775,546.00 45 20/03/2015 25/03/2015 250 11500000607 LABORATORIO DR. COLLADO, S. A. FACTURA No. 443961, NCF A010010011500000607 D/F 31/03/15 O/C 1000030199 D/F 03/12/2014 RD$2,166,019.75 45 31/03/2015 01/04/2015 251 11500000002 LABORATORIO MAGNACHEM INTERNATIONAL FACTURA No. 0029343, NCF A010010011500000002 D/F 17/02/15 O/C 1000030397 D/F 10/02/2015 RD$525,000.00 45 17/02/2015 24/02/2015 252 11500000003 LABORATORIO MAGNACHEM INTERNATIONAL FACTURA No. 0029381, NCF A010010011500000003 D/F 05/03/15 O/C 1000030397 D/F 10/02/2015 RD$529,728.00 45 05/03/2015 06/03/2015 253 11500000004 LABORATORIO MAGNACHEM INTERNATIONAL FACTURA No. 0029420, NCF A010010011500000004 D/F 18/03/15 O/C 1000030397 D/F 10/02/2015 RD$1,573,200.00 45 18/03/2015 24/03/2015 254 11500000005 LABORATORIO MAGNACHEM INTERNATIONAL FACTURA No. 0029436, NCF A010010011500000005 D/F 26/03/15 O/C 1000030397 D/F 10/02/2015 RD$317,600.00 45 26/03/2015 30/03/2015 255 11500001745 LABORATORIO QUIMIACO DOM. (LABOQUIDOM).FACTURA No. 54186, NCF A010010011500001745 D/F 30/03/15 O/C 1000030396 D/F 10/02/2015 RD$696,852.00 45 30/03/2015 01/04/2015 256 11500001746 LABORATORIO QUIMIACO DOM. (LABOQUIDOM).FACTURA No. 54195, NCF A010010011500001746 D/F 30/03/15 O/C 1000030396 D/F 10/02/2015 RD$756,505.00 45 30/03/2015 01/04/2015 257 11500001751 LABORATORIO QUIMIACO DOM. (LABOQUIDOM).FACTURA No. 54226, NCF A010010011500001751 D/F 31/03/15 O/C 1000030396 D/F 10/02/2015 RD$473,280.00 45 31/03/2015 01/04/2015 258 11500000677 LABORATORIO ROGUI, S. A. FACTURA No. 3645, NCF A010010011500000677 D/F 03/03/15 O/C 1000030215 D/F 08/12/2014 RD$467,775.00 45 03/03/2015 05/03/2015 259 11500000314 LABORATORIO SAN LUIS, SRL FACTURA No. 127545, NCF A010010011500000314 D/F 18/03/15 O/C 1000030228 D/F 08/12/2014 RD$611,800.00 45 18/03/2015 19/03/2015 260 11500000065 LABORATORIOS AMERIPHARMA, SRL FACT. No. 4710; NCF. A010010011500000065 D/F 23/02/2015 ; O/C No.1000030273 D/F 18/12/14 RD$499,962.00 45 03/03/2015 03/03/2015 261 11500000555 LABORATORIOS FELTREX FACT. No. FAC0065912; NCF. A010010011500000555 D/F 12/03/2015 ; O/C No.1000030387 D/F 10/02/2015 RD$117,700.00 45 12/03/2015 13/03/2015 262 11500000520 LABORATORIOS LAPROFAR, SRL FACT. No. A100392; NCF. A010010011500000520 D/F 23/02/2015 ; O/C No.1000030283 D/F 18/12/14 RD$225,600.00 45 23/02/2015 24/02/2015 263 11500000521 LABORATORIOS LAPROFAR, SRL FACT. No. A100400; NCF. A010010011500000521 D/F 24/02/2015 ; O/C No.1000030283 D/F 18/12/14 RD$265,020.00 45 24/02/2015 25/02/2015 264 11500000525 LABORATORIOS LAPROFAR, SRL FACT. No. A100432; NCF. A010010011500000525 D/F 25/02/2015 ; O/C No.1000030370 D/F 09/02/15 RD$1,631,315.00 45 25/02/2015 02/03/2015 265 11500000526 LABORATORIOS LAPROFAR, SRL FACT. No. A100446; NCF. A010010011500000526 D/F 26/02/2015 ; O/C No.1000030370 D/F 09/02/15 RD$40,856.00 45 26/02/2015 02/03/2015 266 11500000528 LABORATORIOS LAPROFAR, SRL FACT. No. A100448; NCF. A010010011500000528 D/F 02/03/2015 ; O/C No.1000030370 D/F 09/02/15 RD$497,000.00 45 02/03/2015 03/03/2015 267 11500000530 LABORATORIOS LAPROFAR, SRL FACT. No. A100490; NCF. A010010011500000530 D/F 04/03/2015 ; O/C No.1000030283 D/F 18/12/14 RD$135,360.00 45 04/03/2015 05/03/2015 268 11500000541 LABORATORIOS LAPROFAR, SRL FACT. No. A100670; NCF. A010010011500000541 D/F 16/03/2015 ; O/C No.1000030283 D/F 18/12/14 RD$124,080.00 45 16/03/2015 19/03/2015 269 11500000542 LABORATORIOS LAPROFAR, SRL FACT. No. A100671; NCF. A010010011500000542 D/F 26/02/2015 ; O/C No.1000030022 D/F 13/10/14 RD$652,550.00 45 16/03/2015 19/03/2015 270 11500000543 LABORATORIOS LAPROFAR, SRL FACT. No. A100672; NCF. A010010011500000543 D/F 16/03/2015 ; O/C No.1000030229 D/F 08/12/14 RD$166,320.00 45 16/03/2015 19/03/2015
CANT. FACTURA NUM. PROVEEDOR CONCEPTO MONTO CONDICION PAGO FECHA FACTURA FECHA RECIBIDA OBSERVACIONES
271 11500000544 LABORATORIOS LAPROFAR, SRL FACT. No. A100673; NCF. A010010011500000544 D/F 17/03/2015 ; O/C No.1000030229 D/F 08/12/14 RD$392,040.00 45 17/03/2015 19/03/2015 272 11500000547 LABORATORIOS LAPROFAR, SRL FACT. No. A100729; NCF. A010010011500000547 D/F 23/03/2015 ; O/C No.1000030022 D/F 13/10/14 RD$974,826.00 45 23/03/2015 25/03/2015 273 11500000548 LABORATORIOS LAPROFAR, SRL FACT. No. A100743; NCF. A010010011500000548 D/F 24/03/2015 ; O/C No.1000030229 D/F 08/12/14 RD$790,020.00 45 24/03/2015 25/03/2015 274 11500000549 LABORATORIOS LAPROFAR, SRL FACT. No. A100762; NCF. A010010011500000549 D/F 25/03/2015 ; O/C No.1000030229 D/F 08/12/14 RD$790,020.00 45 25/03/2015 27/03/2015 275 11500000550 LABORATORIOS LAPROFAR, SRL FACT. No. A100804; NCF. A010010011500000550 D/F 26/03/2015 ; O/C No.1000030229 D/F 08/12/14 RD$415,800.00 45 26/03/2015 27/03/2015 276 11500000551 LABORATORIOS LAPROFAR, SRL FACT. No. A100817; NCF. A010010011500000551 D/F 27/03/2015 ; O/C No.1000030229 D/F 08/12/14 RD$193,200.00 45 27/03/2015 01/04/2015 277 11500000552 LABORATORIOS LAPROFAR, SRL FACT. No. A100824; NCF. A010010011500000552 D/F 27/03/2015 ; O/C No.1000030229 D/F 08/12/14 RD$380,160.00 45 27/03/2015 01/04/2015 278 11500001830 LABORATORIOS ORBIS FACT. No. 60016; NCF. A010010011500001830 D/F 03/03/2015 ; O/C No.1000030218 D/F 08/12/14 RD$484,013.00 45 03/03/2015 03/03/2015 279 11500001832 LABORATORIOS ORBIS FACT. No. 60213; NCF. A010010011500001832 D/F 09/03/2015 ; O/C No.1000030218 D/F 08/12/14 RD$475,590.50 45 09/03/2015 11/03/2015 280 11500001833 LABORATORIOS ORBIS FACT. No. 60259; NCF. A010010011500001833 D/F 10/03/2015 ; O/C No.1000030218 D/F 08/12/14 RD$282,310.00 45 10/03/2015 11/03/2015 281 11500001834 LABORATORIOS ORBIS FACT. No. 60281; NCF. A010010011500001834 D/F 10/03/2015 ; O/C No.1000030168 D/F 27/11/14 RD$421,200.00 45 10/03/2015 11/03/2015 282 11500001836 LABORATORIOS ORBIS FACT. No. 60504; NCF. A010010011500001836 D/F 16/03/2015 ; O/C No.1000030218 D/F 08/12/14 RD$430,109.00 45 16/03/2015 17/03/2015 283 11500001837 LABORATORIOS ORBIS FACT. No. 60511; NCF. A010010011500001837 D/F 16/03/2015 ; O/C No.1000030168 D/F 27/11/14 RD$113,400.00 45 16/03/2015 17/03/2015 284 11500001840 LABORATORIOS ORBIS FACT. No. 60809; NCF. A010010011500001840 D/F 23/03/2015 ; O/C No.1000030218 D/F 08/12/14 RD$424,298.00 45 23/03/2015 25/03/2015 285 11500001841 LABORATORIOS ORBIS FACT. No. 60854; NCF. A010010011500001841 D/F 23/03/2015 ; O/C No.1000030168 D/F 27/11/14 RD$218,400.00 45 23/03/2015 25/03/2015 286 11500001844 LABORATORIOS ORBIS FACT. No. 61032; NCF. A010010011500001844 D/F 26/03/2015 ; O/C No.1000030218 D/F 08/12/14 RD$591,925.50 45 26/03/2015 27/03/2015 287 11500001845 LABORATORIOS ORBIS FACT. No. 61033; NCF. A010010011500001845 D/F 26/03/2015 ; O/C No.1000030168 D/F 27/11/14 RD$108,000.00 45 26/03/2015 27/03/2015 288 11500001846 LABORATORIOS ORBIS FACT. No. 61248; NCF. A010010011500001846 D/F 31/03/2015 ; O/C No.1000030218 D/F 08/12/14 RD$578,345.00 45 31/03/2015 01/04/2015 289 11500001484 LABORATORIOS SINTESIS, SRL. FACT. No. 117256; NCF. A010010011500001484 D/F 22/01/2015 ; O/C No.1000030271 D/F 18/12/14 RD$54,912.00 45 22/01/2015 27/01/2015 290 11500001489 LABORATORIOS SINTESIS, SRL. FACT. No. 117419; NCF. A010010011500001489 D/F 29/01/2015 ; O/C No.1000030271 D/F 18/12/14 RD$126,048.00 45 29/01/2015 30/01/2015 291 11500000013 LABORATORIOS SINTESIS, SRL. FACT. No. 118153; NCF. A010010011500000013 D/F 26/02/2015 ; O/C No.1000030271 D/F 18/12/14 RD$164,736.00 45 26/02/2015 03/03/2015 292 11500000016 LABORATORIOS SINTESIS, SRL. FACT. No. 118361; NCF. A010010011500000016 D/F 06/03/2015 ; O/C No.1000030021 D/F 10/10/14 RD$1,053,000.00 45 06/03/2015 10/03/2015 293 11500000020 LABORATORIOS SINTESIS, SRL. FACT. No. 118501; NCF. A010010011500000020 D/F 11/03/2015 ; O/C No.1000030021 D/F 10/10/14 RD$736,515.00 45 11/03/2015 13/03/2015 294 11500000831 LEA-AGROINDUSTRIAL
ALQUILER DEL LOCALES 102 Y 103 DE LA PLAZA JEAN LUIS S/FACT. No. 11500000831 D/F 30/01/15 RD $53,119.65, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DESDE EL 31/12/2014 AL 31/01/2015, ENERO/2015 RD$53,119.65 45 30/01/2015 02/02/2015 a Remitir para Pago
295 11500000832 LEA-AGROINDUSTRIAL
ALQUILER DEL LOCAL 107 DE LA PLAZA JEAN LUIS S/FACT. No. 11500000832 D/F 30/01/15 RD $38,632.02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DESDE EL 03/01/2015 AL 03/02/2015, ENERO/2015 RD$38,632.02 45 30/01/2015 02/02/2015 Pendiente Contrato
296 11500000835 LEA-AGROINDUSTRIAL
MANTENIMIENTO LOCALES No. 101, 102, 103, 107, 209, 214 Y 401 EN LA PJL S/FACT. No. 11500000835 D/F 02/02/15 RD $47,051.91,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL MES ENERO/2015 RD$47,051.91 45 02/02/2015 11/02/2015 Pendiente Contrato
297 11500000836 LEA-AGROINDUSTRIAL
MANTENIMIENTO LOCAL No. 213 EN LA PJL S/FACT. No. 11500000836 D/F 02/02/15 RD $2,596.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL